Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 9
к приказу Департамента труда
и социальной защиты населения
города Севастополя
от 24.10.2016 г. N 488
Отчет
о результатах проверки
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки: __________________
____________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки)
2. Тема аудиторской проверки:
____________________________________________________________________
3. Проверяемый период:
____________________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:
____________________________________________________________________
5. Цель аудиторской проверки:
____________________________________________________________________
6. Предмет проведения аудиторской проверки: ________________________
7. Вид аудиторской проверки: _______________________________________
8. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
8.1. _______________________________________________________________
8.2. _______________________________________________________________
8.3. _______________________________________________________________
9. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
____________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской
проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном
выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о
значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией
вопросов Программы проверки)
10. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта
проверки, изложенные по результатам проверки (при наличии):
____________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений;
при наличии возражений указываются реквизиты документа
(возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к
Отчету возражений))
11. Выводы:
11.1. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о надежности внутреннего финансового контроля и
(или) достоверности представленной объектами аудита
бюджетной отчетности)
11.2. ______________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета
объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации
(финансовым органом))
12. Предложения и рекомендации:
____________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению
выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации
бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего
финансового контроля, а также предложения по повышению
экономности и результативности использования бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки _________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ___________ листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки (при наличии) на ____ листах в 1 экз.
Руководитель субъекта аудита
(иное уполномоченное лицо)
____________________________ __________________ _______________
(должность) подпись Ф.И.О.
дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.