Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Министерства сельского хозяйства
Республики Крым
Отчет | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(полное наименование объекта аудиторской проверки) | |||||||||||||||||
1.Основание для проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана внутреннему финансовому аудиту) | |||||||||||||||||
2. Тема аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
3. Проверяемый период: |
|
||||||||||||||||
4. Срок проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
5. Цель аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
6. Вид аудиторской проверки: |
|
||||||||||||||||
7. Перечень вопросов изученных в ходе аудиторской проверки: | |||||||||||||||||
7.1. |
|
||||||||||||||||
7.2. |
|
||||||||||||||||
7.3. |
|
||||||||||||||||
и т. д. | |||||||||||||||||
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки) | |||||||||||||||||
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки, изложенные по результатам проверки: | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата, количество листов приложенных к Отчету возражений) | |||||||||||||||||
10. Выводы: | |||||||||||||||||
10.1. |
|
||||||||||||||||
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и (или) достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности) | |||||||||||||||||
10.2. |
|
||||||||||||||||
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.