В соответствии с Законом краевого Законодательного Собрания от 23 марта 1995 года N 39-ФЗ "О краевом бюджете на 1995 год" городская Дума Краснодара решила:
Здесь, по-видимому, имеется в виду Федеральный закон от 31 марта 1995 г. N 39-ФЗ "О федеральном бюджете на 1995 год" и Закон Краснодарского края от 12 апреля 1995 г. N 2-КЗ "О краевом бюджете на 1995 год"
1. Признать представленный администрацией города Краснодара проект бюджета на 1995 год с дефицитом в сумме 597486,2 млн. руб.
О планах финансирования расходов бюджета города Краснодара на I и II кварталы 1995 года см. решения городской Думы Краснодара от 21 марта 1995 г. N 8 п. 3 и от 20 апреля 1995 г. N 11 п. 2
См. отчеты "Об исполнении городского бюджета за 1995 год" и "Об использовании свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало 1995 года, доходов бюджета, дополнительно полученных в ходе исполнения городского бюджета", утв. решением городской Думы Краснодара от 25 июля 1996 г. N 38 п. 9
Учитывая то, что Законодательным Собранием Краснодарского края постановлением от 23 марта 1995 года N 41-П "О законе Краснодарского края и краевом бюджете на 1995 год" статьей 20 предусмотрено уточнение бюджетов районов и городов края по итогам работы за первое полугодие и девять месяцев 1995 года, утвердить бюджет города Краснодара на 1995 год в объеме контрольных цифр, предложенных администрацией края, увеличенных на сумму прогноза поступления местных налогов и сборов по доходам и расходам в сумме 466799,9 млн. руб. (согласно приложению N 1).
Здесь также имеется в виду статья 20 Закона Краснодарского края от 12 апреля 1995 г. N 2-КЗ "О краевом бюджете на 1995 год"
2. Утвердить расходы на мероприятия, проводимые административными округами, в соответствии с переданными им полномочиями, в сумме 165962,2 млн. руб. с поквартальным распределением согласно приложениям NN 2 - 6.
3. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
3.1. Налога на добавленную стоимость по нормативу отчислений в бюджет города - 6%;
3.2. Прибыли предприятий, организации в размере - 6,6%;
3.3. Прибыли банков, кредитных учреждений, страховых организаций, бирж, брокерских контор и иных предприятий от прибыли, полученной от посреднических операций и сделок в бюджет города, - 5%;
3.4. Налога на доходы предприятий и организаций от дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям и организациям, - по ставке 2%;
3.5. Налога от видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них - по ставке 57%;
3.6. Налога на доходы казино, иных игорных домов и другого игорного бизнеса - по ставке 77%;
3.7. Подоходного налога с физических лиц в размере 50%;
3.8. Акцизного налога:
- при реализации ликероводочных изделий - 50%;
- при реализации прочих товаров - 100%;
3.9. Налога на имущество:
- предприятий - 50%;
- физических лиц - 100%;
3.10. Транспортного налога в размере 80%;
3.11. Платежей за использование природных ресурсов;
3.12. Доходов от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности;
3.13. Средств земельного налога и арендной платы за землю;
3.14. Государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами и нотариальными конторами;
3.15. Местных налогов и сборов и других платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет.
4. В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете на 1995 год" из средств земельного налога и арендной платы за городские земли направить 20% в федеральный бюджет и 20% - в краевой бюджет.
5. Учесть в бюджете города на 1995 год поступления платежей в сумме 466799,9 млн. руб. по источникам доходов в следующих суммах:
млн. руб.
Налоговые доходы, всего 463899,9
из них:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 108359,0
Налог на доходы банков 8930,0
Подоходный налог с физических лиц 160000,0
Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты
труда 13821,0
Налог на добавленную стоимость 43891,0
Акцизы 18492,0
Лицензионный сбор за право производства, хранения,
розлива и оптовой продажи алкогольной продукции и
прочие лицензионные сборы 8645,0
Налог на имущество 22634,0
Плата за воду и недра 1276,0
Средства земельного налога и арендной платы за земли
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения 12800,0
Остатки средств земельного налога по состоянию
на 01.01.95 г., направляемые на расходы 3234,9
Прочие налоги, сборы, пошлины и другие поступления 61817,0
Неналоговые доходы, всего 2900,0
из них:
Дивиденды от использования государственного имущества 400,0
Поступления от приватизации предприятий,
находящихся в государственной собственности 2300,0
Прочие неналоговые доходы 200,0
6. Утвердить расходы бюджета города на 1995 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
млн. руб.
1 Органы местного самоуправления 7129,0
в том числе:
Содержание городской Думы Краснодара 700,0
(за счет местных налогов и сборов)
Администрация города и структурные подразделения 6402,0
4 Содержание адресно-справочного бюро 207,4
5 Предприятие по обеспечению топливом 1107,0
6 Сельское хозяйство, всего 7844,0
в том числе:
- сельскохозяйственное производство 3480,0
- заготовка и хранение сельхозпродукции 1840,0
- прочие мероприятия в области сельского
хозяйства 2524,0
8 Охрана окружающей среды (содержание спасательной
станции) 420,0
9 Транспорт, дорожное хозяйство 28588,0
в том числе:
- автомобильный пассажирский транспорт 7585,0
- трамвайно-троллейбусное предприятие 21003,0
11 Жилищно-коммунальное хозяйство, всего 101600,0
в том числе:
- жилищное хозяйство 36770,0
- коммунальное хозяйство 25366,0
- прочие структуры коммунального хозяйства 39464,0
12 Содержание райвоенкоматов и призывных пунктов 1760,6
13 Образование, всего 110524,0
в том числе:
- дошкольное воспитание 38770,4
- начальное и общее среднее образование 55852,5
- среднее специальное образование 1712,5
- переподготовка и повышение квалификации 155,5
- прочие учреждения и расходы в области
образования 14033,1
14 Культура и искусство, всего 6825,0
в том числе:
- культура и искусство 6795,0
- кинофикация 30,0
16 Здравоохранение и физическая культура, всего 107311,0
в том числе:
- здравоохранение 107052,0
- физическая культура и спорт 259,0
17 Социальная политика, всего 31584,0
в том числе:
- учреждения социального обеспечения 6304,0
- социальная помощь 24205,0
- молодежная политика 75,0
- прочие учреждения и мероприятия в области
социальной политики 1000,0
30 Прочие расходы 1884,0
Средства земельного налога, всего 16034,9
в том числе:
- отчисления в республиканский бюджет 3250,0
- средства земельного налога, переходящие
на 1996 год 2350,0
- средства, направляемые на проведение
городских мероприятий 10434,9
Капитальные вложения 18858,0
Расходы за счет поступления местных налогов и
сборов 25123,0
7. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджета, установленное пунктом 6 настоящего решения, на выполнение следующих программ:
7.1. На финансирование капитальных вложений согласно приложению N 7;
7.2. На благоустройство города согласно приложению N 8;
7.3. На капитальный ремонт объектов жилищного фонда согласно приложению N 9;
7.4. На капитальные вложения по развитию инфраструктуры и производственной сферы сельского хозяйства согласно приложению N 10;
7.5. На финансирование поддержки предприятий сельского хозяйства всех форм собственности согласно приложению N 11;
7.6. На финансирование мероприятий по землеустройству, коренному улучшению земель, инженерному и социальному обустройству городских территорий согласно приложению N 12;
7.7. На решение неотложных проблем образовательных учреждений согласно приложению N 13;
7.8. На решение неотложных мер по учреждениям культуры согласно приложению N 14;
7.9. На решение неотложных проблем здравоохранения согласно приложению N 15;
7.10. На финансирование неотложных мероприятий по социальной защите населения согласно приложению N 16;
7.11. На укрепление материально-технической базы правоохранительных органов согласно приложению N 17.
8. Учитывая крайне тяжелое положение с финансированием расходов на приобретение оборудования и инвентаря, централизовать эти расходы в управлении здравоохранения администрации города.
Начальнику управления здравоохранения Казинцу Г.В. производить расходование централизованных ассигнований строго по назначению, на решение неотложных проблем отрасли здравоохранения по оснащению лечебных учреждений необходимым диагностическим и другим оборудованием.
9. Администрации города Краснодара не принимать решений, приводящих к увеличению численности работников органов исполнительной власти, а также к увеличению расходов или уменьшению доходов бюджета, приводящих к дефициту бюджета.
10. Направить на условиях возвратности в 1995 году на обеспечение заготовки и закладки картофеля и плодоовощной продукции на длительное хранение и другого продовольствия для детских, лечебных учреждений и населения города в сумме 4690 млн. рублей, в том числе за счет фонда ценового регулирования 2850 млн. руб.
Администрации города Краснодара указанные средства предоставить на договорных условиях со взиманием процентов в размере до одной трети учетной ставки Центробанка Российской Федерации.
11. Установить, что за несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставляемых на возвратной основе, а также за просрочку уплаты процентов за их использование взимается штраф в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
Установить, что в 1995 году возврат предоставленных предприятиям и организациям бюджетных ссуд, плата за пользование этими ссудами приравниваются к платежам в бюджет и осуществляются в первоочередном порядке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года N 1005.
12. Утвердить следующий перечень текущих расходов городского бюджета на 1995 год, подлежащих первоочередному финансированию:
- заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование и отчислений в государственный фонд занятости населения Российской Федерации;
- стипендии;
- государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению;
- питание (продовольственное обеспечение);
- приобретение медикаментов и перевязочных средств;
- дотации автотранспортным предприятиям;
- дотации предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
13. Учесть в бюджете города на 1995 год расходы на введение в действие с 1 марта 1995 года постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1995 года N 189 "О повышении тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы" и Указа Президента Российской Федерации от 23 февраля 1995 года N 198 "О компенсационных выплатах семьям с детьми, обучающимся и другим категориям лиц", а с 1 апреля 1995 года - Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 1995 года N 318 "О должностных окладах в органах государственной власти".
14. Государственной налоговой инспекции по г. Краснодару принять все меры к более полному выявлению налогоплательщиков, мобилизации доходов в бюджет города.
15. Администрации города по итогам первого полугодия и девяти месяцев 1995 года при необходимости внести городской Думе Краснодара предложения об уточнении городского бюджета.
16. В связи с переходом на новые условия оплаты жилья и коммунальных услуг предусмотреть в бюджете на 1995 год в пределах общего объема финансирования расходов на жилищно-коммунальное хозяйство компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья (за исключением однокомнатных квартир) и нормативов потребления коммунальных услуг с учетом действующих льгот и совокупного дохода семьи в сумме 122,0 млн. руб.
17. Утвердить внебюджетный фонд администрации города на 1995 год по доходам и расходам в сумме 7061175,5 тысяч рублей.
Начальнику финансового управления администрации города Краснодара (Матеюку В.И.) представить на очередное заседание городской Думы Краснодара проект положения "О порядке образования и расходования внебюджетных средств" и проект доходов и расходов внебюджетного фонда на 1995 год.
См. решение городской Думы Краснодара от 5 октября 1995 г. N 20 п. 1 "О целевых внебюджетных фондах городской Думы и администрации города Краснодара"
18. Администрации города Краснодара ежемесячно представлять городской Думе отчет о ходе исполнения бюджета города Краснодара за 1995 год.
19. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам.
Председатель городской
Думы Краснодара |
В.Б. Донцов |
Глава администрации
г. Краснодара |
Н.Ф. Кряжевских |
Приложение N 1
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Бюджет города Краснодара на 1995 год по доходам и расходам
в млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| | | в том числе по кварталам
Код | Наименование | На год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Доходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
10000 |Налоговые доходы | 460665,0| 89371,4| 93665,4|126363,9|151264,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10100 |Прямые налоги на | | | | |
|прибыль, доход, | | | | |
|прирост капитала | 277289,0| 44440,0| 52717,3| 79604,4|100527,3
| | | | | |
10101 |Налог на прибыль | 117289,0| 13126,1| 30097,3| 33204,4| 40861,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Налог на прибыль | | | | |
|предприятий | 108359,0| 12062,4| 27905,9| 30525,4| 37865,3
| | | | | |
|Налог на доходы | | | | |
|банков | 8930,0| 1063,7| 2191,4| 2679,0| 2995,9
| | | | | |
10102 |Подоходный налог | | | | |
|с физических лиц | 160000,0| 31313,9| 22620,0| 46400,0| 59666,1
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10200 |Налоги, взимаемые | | | | |
|в зависимости от | | | | |
|фонда оплаты труда| 13821,0| 850,0| 4716,0| 3967,0| 4288,0
| | | | | |
10201 |Транспортный налог| 9971,0| 290,0| 3776,0| 2797,0| 3108,0
| | | | | |
10202 |Целевые сборы с | | | | |
|граждан и предпри-| | | | |
|ятий, учреждений и| | | | |
|организаций на со-| | | | |
|держание милиции, | | | | |
|на благоустройство| | | | |
|территории, содер-| | | | |
|жание общеобразо- | | | | |
|вательных учрежде-| | | | |
|ний и другие ана- | | | | |
|логичные цели, | 3850,0| 560,0| 940,0| 1170,0| 1180,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|целевой сбор на | | | | |
|содержание мили- | | | | |
|ции | 3250,0| 475,0| 800,0| 985,0| 990,0
| | | | | |
|целевой сбор на | | | | |
|благоустройство | | | | |
|города | 600,0| 85,0| 140,0| 185,0| 190,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10300 |Налоги на товары и| | | | |
|услуги | 71028,0| 25889,0| 12724,6| 14659,0| 17755,4
| | | | | |
10301 |Налог на добавлен-| | | | |
|ную стоимость | 43891,0| 20564,7| 6600,0| 7389,0| 9337,3
| | | | | |
10303 |Акцизы, | 18492,0| 4094,3| 3794,6| 4825,0| 5778,1
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1030301|спирт пищевой эти-| | | | |
|ловый из пищевого | | | | |
|и непищевого сы- | | | | |
|рья, водка и лике-| | | | |
|роводочные изделия| 3760,0| 668,4| 647,6| 800,0| 1644,0
| | | | | |
1030315|прочие | 14732,0| 3425,9| 3147,0| 4025,0| 4134,1
| | | | | |
10307 |Лицензионный сбор | | | | |
|на право торговли | | | | |
|спиртными напитка-| | | | |
|ми и пивом | 1185,0| 325,0| 295,0| 280,0| 285,0
| | | | | |
10308 |Прочие лицензион- | | | | |
|ные и регистраци- | | | | |
|онные сборы, | 7460,0| 905,0| 2035,0| 2165,0| 2355,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|сбор на право тор-| | | | |
|говли | 2720,0| 335,0| 795,0| 795,0| 795,0
| | | | | |
|лицензионный сбор | | | | |
|на право торговли | | | | |
|подакцизными това-| | | | |
|рами | 3770,0| 400,0| 1000,0| 1100,0| 1270,0
| | | | | |
|госпошлина за ре- | | | | |
|гистрацию предпри-| | | | |
|ятий и организаций| 460,0| 100,0| 100,0| 130,0| 130,0
| | | | | |
|госпошлина за ре- | | | | |
|гистрацию физиче- | | | | |
|ских лиц, занима- | | | | |
|ющихся предприни- | | | | |
|мательской деяте- | | | | |
|льностью | 510,0| 70,0| 140,0| 140,0| 160,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10400 |Налоги на имущест-| | | | |
|во | 22634,0| 2832,4| 6436,0| 6677,0| 6688,6
| | | | | |
10401 |Налог на имущество| | | | |
|физических лиц | 634,0| 142,4| - | 240,0| 251,5
| | | | | |
10402 |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 22000,0| 2690,0| 6436,0| 6437,0| 6437,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10500 |Платежи за исполь-| | | | |
|зование природных | | | | |
|ресурсов | 14076,0| 603,0| 1820,0| 5610,0| 6043,0
| | | | | |
10501 |Плата за недра | 850,0| 185,4| 220,0| 220,0| 224,6
| | | | | |
10508 |Плата за воду, за-| | | | |
|бираемую промыш- | | | | |
|ленными предприя- | | | | |
|тиями из водохо- | | | | |
|зяйственных систем| 426,0| 77,6| 100,0| 110,0| 138,4
| | | | | |
10509 |Земельный налог | | | | |
|за землю сельско- | | | | |
|хозяйственного на-| | | | |
|значения | 60,0| - | - | - | 60,0
| | | | | |
10510 |Земельный налог на| | | | |
|земли несельско- | | | | |
|хозяйственного на-| | | | |
|значения | 12740,0| 340,0| 1500,0| 5280,0| 5620,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10700 |Прочие налоги, | | | | |
|сборы и пошлины | 61817,0| 14757,0| 15251,5| 15846,5| 15962,0
| | | | | |
10702 |Госпошлина по де- | | | | |
|лам, рассматрива- | | | | |
|емым народными су-| | | | |
|дами и другими ор-| | | | |
|ганизациями | 3560,0| 486,0| 874,0| 1100,0| 1100,0
| | | | | |
10704 |Налог на содержа- | | | | |
|ние жилищного фон-| | | | |
|да и объектов со- | | | | |
|циально-культурной| | | | |
|сферы | 55100,0| 13600,0| 13600,0| 13900,0| 14000,0
| | | | | |
10705 |Налог на рекламу | 600,0| 160,0| 150,0| 150,0| 140,0
| | | | | |
10707 |Налог на перепро- | | | | |
|дажу автомобилей | 1600,0| 345,0| 400,0| 420,0| 435,0
| | | | | |
10709 |Прочие налоговые | | | | |
|платежи, | 957,0| 166,0| 227,5| 276,5| 287,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|сбор за парковку | | | | |
|автотранспорта | 350,0| 75,0| 85,0| 90,0| 100,0
| | | | | |
|сборы на ипподроме| 2,0| - | 1,0| 1,0| -
| | | | | |
|сбор со сделок на | | | | |
|бирже | 10,0| 2,0| 2,5| 2,5| 3,0
| | | | | |
|сбор за уборку | | | | |
|территории города | 590,0| 85,0| 138,0| 183,0| 184,0
| | | | | |
|сбор за право ис- | | | | |
|пользования мест- | | | | |
|ной символики | 5,0| 4,0| 1,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20000 |Неналоговые доходы| 2900,0| 787,0| 694,0| 704,0| 715,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20100 |Доходы от государ-| | | | |
|ственной собствен-| | | | |
|ности или от дея- | | | | |
|тельности | 400,0| 57,0| 114,0| 114,0| 115,0
| | | | | |
20101 |Дивиденды от ис- | | | | |
|пользования госу- | | | | |
|дарственного иму- | | | | |
|щества | 400,0| 57,0| 114,0| 114,0| 115,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20200 |Доходы от продажи | | | | |
|принадлежащего го-| | | | |
|сударству имущест-| | | | |
|ва | 2300,0| 710,0| 520,0| 530,0| 540,0
| | | | | |
20201 |Поступления от | | | | |
|приватизации пред-| | | | |
|приятий, находя- | | | | |
|щихся в государст-| | | | |
|венной собствен- | | | | |
|ности | 2300,0| 710,0| 520,0| 530,0| 540,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20600 |Административные | | | | |
|платежи | 200,0| 20,0| 60,0| 60,0| 60,0
| | | | | |
20606 |Прочие платежи, | | | | |
|взыскиваемые гос. | | | | |
|учреждениями за | | | | |
|выполнение опреде-| | | | |
|ленных функций | | | | |
|(медвытрезвитель) | 200,0| 20,0| 60,0| 60,0| 60,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|ИТОГО доходов: | 463565,0| 90158,4| 94359,4|127067,9|151979,3
| | | | | |
|Остатки средств | | | | |
|земельного налога | | | | |
|по состоянию на | | | | |
|1.01.95 г., на- | | | | |
|правляемые на рас-| | | | |
|ходы | 3234,9| 3234,9| | |
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|ИТОГО доходов: | 466799,9| 93393,3| 94359,4|127067,9|151979,3
| | | | | |
|Позаимствование из| | | | |
|оборотной кассовой| | | | |
|наличности и сво- | | | | |
|бодных остатков | | | | |
|бюджетных средств | | 8781,8| | -8781,8|
| | | | | |
|Остатки бюджетных | | | | |
|средств предыдуще-| | | | |
|го квартала, обра-| | | | |
|щаемые на покрытие| | | | |
|расходов в следу- | | | | |
|ющем квартале | | | | |
| | | | | |
|Бюджетные ссуды | | 400,9| 65636,6|-13010,4| -53027,1
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|ВСЕГО ДОХОДОВ: | 466799,9|102576,0|159996,0|105275,7| 98952,2
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 7129,0| 1647,2| 2091,0| 1849,5| 1541,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0101 |Содержание город- | | | | |
|ской Думы за счет | | | | |
|местных налогов | | | | |
|и сборов | 700,0| 93,5| 227,4| 196,2| 182,9
| | | | | |
0102 |Содержание админи-| | | | |
|страции города и | | | | |
|структурных под- | | | | |
|разделений | 6402,0| 1548,7| 1856,2| 1646,0| 1351,1
| | | | | |
0106 |Содержание архива | 27,0| 5,0| 7,4| 7,3| 7,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
04 |Правоохранительная| | | | |
|деятельность и | | | | |
|обеспечение без- | | | | |
|опасности, | 207,4| 40,5| 54,7| 58,9| 53,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |Содержание адресно| | | | |
|-справочного бюро | 207,4| 40,5| 54,7| 58,9| 53,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
06 |Промышленность, | | | | |
|энергетика, строи-| | | | |
|тельство, | 1107,0| - | 370,0| 370,0| 367,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0608 |Топливная промыш- | | | | |
|ленность (возмеще-| | | | |
|ние разницы в це- | | | | |
|нах на топливо) | 1107,0| - | 370,0| 370,0| 367,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
07 |Сельское хозяйство| 7844,0| 994,4| 3386,7| 1717,0| 1745,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0705 |Пашковская станция| | | | |
|по борьбе с болез-| | | | |
|нями животных | 210,0| 26,4| 40,7| 55,0| 87,9
| | | | | |
0705 |Гостехнадзор | | | | |
|(хоз. расходы) | 19,0| 2,0| 10,0| 4,0| 3,0
| | | | | |
0701 |Дотация на продук-| | | | |
|цию животноводства| 3480,0| 542,0| 870,0| 1068,0| 1000,0
| | | | | |
0705 |Социнфраструктура | | | | |
|села (дотация на | | | | |
|содержание и рас- | | | | |
|ходы на топливо | | | | |
|по жилью) | 2219,0| 424,0| 550,0| 590,0| 655,0
| | | | | |
0703 |Расходы на заклад-| | | | |
|ку овощной продук-| | | | |
|ции | 1840,0| - | 1840,0| - | -
| | | | | |
0705 |Поддержка фермер- | | | | |
|ских хозяйств | 76,0| - | 76,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
08 |Охрана окружающей | | | | |
|среды и природных | | | | |
|ресурсов, | 420,0| 60,0| 129,0| 126,8| 105,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0806 |Содержание спаса- | | | | |
|тельной станции | 420,0| 60,0| 129,0| 126,0| 105,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
09 |Транспорт, дорож- | | | | |
|ное хозяйство, | 38559,0| 10574,0| 13800,0| 7422,0| 6763,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0901 |Автомобильный пас-| | | | |
|сажирский транс- | | | | |
|порт | 7585,0| 4020,0| 3565,0| - | -
| | | | | |
|Дотация автотранс-| | | | |
|порту за счет | | | | |
|транспортного на- | | | | |
|лога | 9971,0| 900,0| 5035,0| 2222,0| 1814,0
| | | | | |
0905 |Муниципальное | | | | |
|трамвайно-троллей-| | | | |
|бусное предприятие| 21003,0| 5654,0| 5200,0| 5200,0| 4949,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 101600,0| 20859,7| 44017,0| 21008,0| 15715,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 36770,0| 7208,0| 11829,0| 8873,0| 8860,0
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 25366,0| 5082,0| 18454,0| 1069,0| 761,0
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 39464,0| 8569,7| 13734,0| 11066,0| 6094,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и граж-| | | | |
|данская оборона, | 1760,6| - | 824,5| 440,8| 495,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1203 |Содержание рай- | | | | |
|военкоматов и | | | | |
|призывных пунктов | 1760,6| - | 824,5| 440,8| 495,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, | 110524,0| 26004,8| 32059,7| 22258,6| 30200,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 38770,0| 7955,3| 11180,6| 9039,7| 10594,8
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 55852,5| 14113,3| 16088,3| 9639,2| 16011,7
| | | | | |
1304 |Среднее специаль- | | | | |
|ное образование | 1712,5| 397,9| 572,2| 304,4| 438,0
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации: | | | | |
|- по образованию | 0,5| 0,5| - | - | -
|- по здравоохране-| | | | |
| нию | 155,0| - | 60,0| 65,0| 30,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 10568,1| 2738,5| 3234,7| 2359,2| 2235,7
| | | | | |
1307 |Содержание музыка-| | | | |
|льных и художест- | | | | |
|венных школ | 3465,0| 799,3| 923,9| 851,1| 890,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
14 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 6825,0| 1517,7| 1902,6| 1700,6| 1704,1
| | | | | |
1401 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 6795,0| 1508,7| 1893,6| 1691,6| 1701,1
| | | | | |
1402 |Кинофикация | 30,0| 9,0| 9,0| 9,0| 3,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра | 107311,0| 28573,6| 28424,0| 28640,2| 21673,2
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 107052,0| 28554,6| 28343,0| 28580,2| 21574,2
| | | | | |
1603 |Физическая культу-| | | | |
|ра и спорт | 259,0| 19,0| 81,0| 60,0| 99,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 31584,0| 4829,9| 12648,0| 7140,2| 6965,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому и дом ноч-| | | | |
|ного пребывания | 6304,0| 871,0| 3050,9| 1254,1| 1128,0
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 24205,0| 3950,0| 9201,0| 5527,0| 5527,0
| | | | | |
1703 |Молодежная полити-| | | | |
|ка | 75,0| 8,9| 46,1| 9,1| 10,9
| | | | | |
1704 |Программа социаль-| | | | |
|ной защиты населе-| | | | |
|ния | 1000,0| - | 350,0| 350,0| 300,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 1884,0| 200,0| 1684,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 1409,0| 200,0| 1209,0| - | -
| | | | | |
|Трехдневный запас | | | | |
|продовольствия | 475,0| - | 475,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Средства земельно-| | | | |
|го налога, | 16034,9| 1085,0| 2775,0| 4954,9| 7220,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|1. Отчисления в | | | | |
| республиканский| | | | |
| бюджет | 3250,0| 85,0| 375,0| 1320,0| 1470,0
| | | | | |
|2. Средства зе- | | | | |
| мельного нало- | | | | |
| га, переходя- | | | | |
| щие на 1996 г. | 2350,0| - | - | - | 2350,0
| | | | | |
|3. Средства, на- | | | | |
| правляемые на | | | | |
| проведение го- | | | | |
| родских меро- | | | | |
| приятий | 7200,0| - | 1400,0| 2400,0| 3400,0
| | | | | |
| Переходящие | | | | |
| остатки средств| | | | |
| земельного на- | | | | |
| лога с 1994 г.,| | | | |
| направляемые на| | | | |
| проведение го- | | | | |
| родских меро- | | | | |
| приятий в 1995 | | | | |
| году | 3234,9| 1000,0| 1000,0| 1234,9| -
| | | | | |
|Итого средств, на-| | | | |
|правляемых на го- | | | | |
|родские мероприя- | | | | |
|тия, | 10434,9| 1000,0| 2400,0| 3634,9| 3400,0
|из них: | | | | |
| | | | | |
|- комитет по зе- | | | | |
| мельным ресурсам| 1300,0| 135,0| 333,0| 407,0| 425,0
| | | | | |
|- управление глав-| | | | |
| ного архитектора| | | | |
| города | 3000,0| 385,0| 930,0| 860,0| 825,0
| | | | | |
|- дирекция "Крас- | | | | |
| нодарская" | 2000,0| 177,0| 723,0| 600,0| 500,0
| | | | | |
|- управление оро- | | | | |
| сительных систем| 400,0| 60,0| 100,0| 120,0| 120,0
| | | | | |
|- городской союз | | | | |
| крестьянских хо-| | | | |
| зяйств | 100,0| 23,0| 77,0| - | -
| | | | | |
|- дезинфекционная | | | | |
| станция | 120,0| 20,0| 30,0| 35,0| 35,0
| | | | | |
|- Старокорсунская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 1050,0| - | 200,0| 450,0| 400,0
| | | | | |
|- Елизаветинская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 300,0| 30,0| 70,0| 100,0| 100,0
| | | | | |
|- Калининская по- | | | | |
| селковая админи-| | | | |
| страция | 880,0| 100,0| 250,0| 380,0| 150,0
| | | | | |
|- Березовская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 300,0| - | - | 200,0| 100,0
| | | | | |
|- прочие расходы | 984,9| - | - | 400,0| 584,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Государственные | | | | |
|капитальные вложе-| | | | |
|ния: | 18858,0| 5600,0| 10215,0| 3043,0| -
| | | | | |
0907 |Связь | 475,0| 475,0| - | - | -
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 2900,0| 1000,0| 1900,0| - | -
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 10560,0| 3000,0| 6085,0| 1475,0| -
| | | | | |
1302 |Образование | 2325,0| 625,0| 1100,0| 600,0| -
| | | | | |
1401 |Культура | 500,0| - | 300,0| 200,0| -
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 1640,0| 500,0| 600,0| 540,0| -
| | | | | |
0701 |Капитальные вложе-| | | | |
|ния по селу | 458,0| - | 230,0| 228,0| -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 15152,0| 589,2| 5614,8| 4546,0| 4402,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|1. На содержание | | | | |
| милиции общест-| | | | |
| венной безопас-| | | | |
| ности | 4500,0| 180,6| 1440,0| 1440,0| 1439,4
| | | | | |
|2. На капитальный | | | | |
| ремонт школ го-| | | | |
| рода | 1832,5| - | 523,5| 617,0| 692,0
| | | | | |
|3. На строительст-| | | | |
| во трамвайных | | | | |
| остановок в ЮМР| 320,0| - | 160,0| 160,0| -
| | | | | |
|4. Фонд соцзащиты | | | | |
| населения - | | | | |
| всего | 4957,0| - | 2158,0| 1420,0| 1379,0
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- расходы на реа- | | | | |
| лизацию прави- | | | | |
| тельственых | | | | |
| льгот в соответ-| | | | |
| ствии с Законом | | | | |
| РФ "О ветеранах"| 1797,0| - | - | 797,0| 1000,0
| | | | | |
|- обеспечение про-| | | | |
| граммы соцзащиты| | | | |
| малоимущих | 1000,0| - | 350,0| 350,0| 300,0
| | | | | |
|- обеспечение | | | | |
| оздоровительной | | | | |
| комплексной про-| | | | |
| граммы детей в | | | | |
| летний период | 2000,0| - | 1700,0| 250,0| 50,0
| | | | | |
|- на компенсацию | | | | |
| затрат по найму | | | | |
| жилых помещений | | | | |
| для военнослужа-| | | | |
| щих | 70,0| - | 23,0| 23,0| 24,0
| | | | | |
|- материальная | | | | |
| поддержка писа- | | | | |
| тельской органи-| | | | |
| зации г. Красно-| | | | |
| дара | 10,0| - | 5,0| - | 5,0
| | | | | |
|- ТАМИ - приобре- | | | | |
| тение автотранс-| | | | |
| порта | 80,0| - | 80,0| - | -
| | | | | |
|5. Фонд стабилиза-| | | | |
| ции | 2352,5| 238,6| 1055,3| 541,0| 517,6
| | | | | |
|- противоэпидемио-| | | | |
| логические меро-| | | | |
| приятия | 300,0| - | 100,0| 100,0| 100,0
| | | | | |
|- Екатеринодарско-| | | | |
| му отделу каза- | | | | |
| чьего войска на | | | | |
| поддержку деяте-| | | | |
| льности | 200,0| 10,5| 63,5| 63,0| 63,0
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| регистрационной | | | | |
| палаты | 300,0| 35,0| 78,3| 105,0| 81,7
| | | | | |
|- на организацию | | | | |
| работы по под- | | | | |
| держке побратим-| | | | |
| ских связей и | | | | |
| представитель- | | | | |
| ские расходы, | 170,0| 13,1| 57,0| 50,0| 49,9
| в том числе: | | | | |
| - городской Думе| 85,0| 6,5| 28,5| 25,0| 25,0
| | | | | |
|- оказание шефской| | | | |
| помощи Черномор-| | | | |
| скому и Северно-| | | | |
| му флотам | 30,0| - | 10,0| 10,0| 10,0
| | | | | |
|- на мероприятия | | | | |
| по ГО | 120,0| 6,0| 38,0| 38,0| 38,0
| | | | | |
|- содержание мед- | | | | |
| вытрезвителей | 182,5| 89,0| 93,5| - | -
| | | | | |
|- проведение работ| | | | |
| по молодежной | | | | |
| политике | 160,0| - | 80,0| 40,0| 40,0
| | | | | |
|- средства массо- | | | | |
| вой информации, | | | | |
| финансирование | | | | |
| производить | | | | |
| по совместным | | | | |
| заключенным до- | | | | |
| говорам между | | | | |
| администрацией | | | | |
| города, город- | | | | |
| ской Думой и | | | | |
| средствами мас- | | | | |
| совой информации| 490,0| 85,0| 135,0| 135,0| 135,0
| | | | | |
|- автобазе гор- | | | | |
| здравуправления | | | | |
| на приобретение | | | | |
| санитарных авто-| | | | |
| мобилей | 400,0| - | 400,0| - | -
| | | | | |
|6. На благоустрой-| | | | |
| ство города - | | | | |
| округам (теку- | | | | |
| щие расходы) | 600,0| 85,0| 140,0| 185,0| 190,0
| | | | | |
|7. Уборка города | | | | |
| (муниципальное | | | | |
| предприятие по | | | | |
| уборке города) | 590,0| 85,0| 138,0| 183,0| 184,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Итого расходов | 466799,9|102576,0|159996,0|105275,7| 98952,2
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Расходы бюджета города по функциональным отделам и управлениям
администрации г. Краснодара на 1995 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 3632,7| 770,0| 1115,0| 962,1| 785,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0101 |Содержание город- | | | | |
|ской Думы за счет | | | | |
|местных налогов | | | | |
|и сборов | 700,0| 93,5| 227,4| 196,2| 182,9
| | | | | |
0102 |Содержание админи-| | | | |
|страции города и | | | | |
|структурных под- | | | | |
|разделений | 2905,7| 671,5| 880,2| 758,6| 595,4
| | | | | |
0106 |Содержание архива | 27,0| 5,0| 7,4| 7,3| 7,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
06 |Промышленность, | | | | |
|энергетика, строи-| | | | |
|тельство | 1107,0| - | 370,0| 370,0| 367,0
| | | | | |
0608 |Топливная промыш- | | | | |
|ленность (возмеще-| | | | |
|ние разницы в це- | | | | |
|нах на топливо) | 1107,0| - | 370,0| 370,0| 367,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
07 |Сельское хозяйство| 7844,0| 994,4| 3386,7| 1717,0| 1745,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0705 |Пашковская станция| | | | |
|по борьбе с болез-| | | | |
|нями животных | 210,0| 26,4| 40,7| 55,0| 87,9
| | | | | |
0705 |Гостехнадзор | | | | |
|(хоз. расходы) | 19,0| 2,0| 10,0| 4,0| 3,0
| | | | | |
0701 |Дотация на продук-| | | | |
|цию животноводства| 3480,0| 542,0| 870,0| 1068,0| 1000,0
| | | | | |
0705 |Социнфраструктура | | | | |
|села (дотация на | | | | |
|содержание и рас- | | | | |
|ходы на топливо | | | | |
|по жилью) | 2219,0| 424,0| 550,0| 590,0| 655,0
| | | | | |
0703 |Расходы на заклад-| | | | |
|ку овощной продук-| | | | |
|ции | 1840,0| - | 1840,0| - | -
| | | | | |
0705 |Поддержка фермер- | | | | |
|ских хозяйств | 76,0| - | 76,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
08 |Охрана окружающей | | | | |
|среды и природных | | | | |
|ресурсов, | 420,0| 60,0| 129,0| 126,8| 105,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0806 |Содержание спаса- | | | | |
|тельной станции | 420,0| 60,0| 129,0| 126,0| 105,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
09 |Транспорт, дорож- | | | | |
|ное хозяйство, | 38559,0| 10574,0| 13800,0| 7422,0| 6763,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0901 |Автомобильный пас-| | | | |
|сажирский транс- | | | | |
|порт | 7585,0| 4020,0| 3565,0| - | -
| | | | | |
|Дотация автотранс-| | | | |
|порту за счет | | | | |
|местных налогов и | | | | |
|сборов | 9971,0| 900,0| 5035,0| 2222,0| 1814,0
| | | | | |
0905 |Муниципальное | | | | |
|трамвайно-троллей-| | | | |
|бусное предприятие| 21003,0| 5654,0| 5200,0| 5200,0| 4949,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 86149,0| 17180,7| 39960,0| 16970,0| 12038,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 36770,0| 7208,0| 11829,0| 8873,0| 8860,0
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 25366,0| 5082,0| 18454,0| 1069,0| 761,0
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 24013,0| 4890,7| 9677,0| 7028,0| 2417,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, | 25773,0| 5414,1| 7316,4| 5641,3| 7401,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 4365,5| 699,1| 1357,6| 1027,8| 1281,0
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 11428,7| 2551,0| 2629,6| 2288,1| 3960,0
| | | | | |
1304 |Среднее специаль- | | | | |
|ное образование | 1712,5| 397,9| 572,2| 304,4| 438,0
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации: | | | | |
|- по образованию | 0,5| 0,5| - | - | -
|- по здравоохране-| | | | |
| нию | 90,0| - | 35,0| 35,0| 20,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 4710,8| 966,3| 1798,1| 1134,9| 811,5
| | | | | |
1307 |Содержание музыка-| | | | |
|льных и художест- | | | | |
|венных школ | 3465,0| 799,3| 923,9| 851,1| 890,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
14 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 6802,8| 1513,7| 1896,9| 1695,0| 1697,2
| | | | | |
1401 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 6772,8| 1504,7| 1887,9| 1686,0| 1694,2
| | | | | |
1402 |Кинофикация | 30,0| 9,0| 9,0| 9,0| 3,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра | 74266,2| 20077,8| 20236,0| 20160,0| 13792,4
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 74007,2| 20058,8| 20155,0| 20100,0| 13693,4
| | | | | |
1603 |Физическая культу-| | | | |
|ра и спорт | 259,0| 19,0| 81,0| 60,0| 99,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 3976,0| 478,6| 1352,0| 1118,0| 1027,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому и дом ноч-| | | | |
|ного пребывания | 1401,0| 293,7| 451,9| 348,9| 306,5
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 1500,0| 176,0| 504,0| 410,0| 410,0
| | | | | |
1703 |Молодежная полити-| | | | |
|ка | 75,0| 8,9| 46,1| 9,1| 10,9
| | | | | |
1704 |Программа социаль-| | | | |
|ной защиты населе-| | | | |
|ния | 1000,0| - | 350,0| 350,0| 300,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 1842,6| 178,6| 1664,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 1367,6| 178,6| 1189,0| - | -
| | | | | |
|Трехдневный запас | | | | |
|продовольствия | 475,0| - | 475,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Средства земельно-| | | | |
|го налога, | 16034,9| 1085,0| 2775,0| 4954,9| 7220,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|1. Отчисления в | | | | |
| республиканский| | | | |
| бюджет | 3250,0| 85,0| 375,0| 1320,0| 1470,0
| | | | | |
|2. Средства зе- | | | | |
| мельного нало- | | | | |
| га, переходя- | | | | |
| щие на 1996 г. | 2350,0| - | - | - | 2350,0
| | | | | |
|3. Средства, на- | | | | |
| правляемые на | | | | |
| проведение го- | | | | |
| родских меро- | | | | |
| приятий | 7200,0| - | 1400,0| 2400,0| 3400,0
| | | | | |
| Переходящие ос-| | | | |
| татки средств | | | | |
| земельного на- | | | | |
| лога с 1994 г.,| | | | |
| направляемые на| | | | |
| проведение го- | | | | |
| родских меро- | | | | |
| приятий в 1995 | | | | |
| году | 3234,9| 1000,0| 1000,0| 1234,9| -
| | | | | |
|ИТОГО средств, на-| | | | |
|правляемых на го- | | | | |
|родские мероприя- | | | | |
|тия, всего | 10434,9| 1000,0| 2400,0| 3634,9| 3400,0
|из них: | | | | |
| | | | | |
|- комитет по зе- | | | | |
| мельным ресурсам| 1300,0| 135,0| 333,0| 407,0| 425,0
| | | | | |
|- управление глав-| | | | |
| ного архитектора| | | | |
| города | 3000,0| 385,0| 930,0| 860,0| 825,0
| | | | | |
|- дирекция "Крас- | | | | |
| нодарская" | 2000,0| 177,0| 723,0| 600,0| 500,0
| | | | | |
|- управление оро- | | | | |
| сительных систем| 400,0| 60,0| 100,0| 120,0| 120,0
| | | | | |
|- городской союз | | | | |
| крестьянских хо-| | | | |
| зяйств | 100,0| 23,0| 77,0| - | -
| | | | | |
|- дезинфекционная | | | | |
| станция | 120,0| 20,0| 30,0| 35,0| 35,0
| | | | | |
|- Старокорсунская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 1050,0| - | 200,0| 450,0| 400,0
| | | | | |
|- Елизаветинская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 300,0| 30,0| 70,0| 100,0| 100,0
| | | | | |
|- Калининская по- | | | | |
| селковая админи-| | | | |
| страция | 880,0| 100,0| 250,0| 380,0| 150,0
| | | | | |
|- Березовская | | | | |
| сельская админи-| | | | |
| страция | 300,0| - | - | 200,0| 100,0
| | | | | |
|- прочие расходы | 984,9| - | - | 400,0| 584,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Государственные | | | | |
|капитальные вложе-| | | | |
|ния: | 18858,0| 5600,0| 10215,0| 3043,0| -
| | | | | |
0907 |Связь | 475,0| 475,0| - | - | -
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 2900,0| 1000,0| 1900,0| - | -
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 10560,0| 3000,0| 6085,0| 1475,0| -
| | | | | |
1302 |Образование | | | | |
|(школы) | 2325,0| 625,0| 1100,0| 600,0| -
| | | | | |
1401 |Культура | 500,0| - | 300,0| 200,0| -
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 1640,0| 500,0| 600,0| 540,0| -
| | | | | |
0701 |Капитальные вложе-| | | | |
|ния по селу | 458,0| - | 230,0| 228,0| -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 12931,4| 389,6| 5114,3| 3784,5| 3643,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|1. На содержание | | | | |
| милиции общест-| | | | |
| венной безопас-| | | | |
| ности | 4385,4| 66,0| 1440,0| 1440,0| 1439,4
| | | | | |
|2. На капитальный | | | | |
| ремонт школ го-| | | | |
| рода | 326,5| - | 163,0| 40,5| 123,0
| | | | | |
|3. На строительст-| | | | |
| во трамвайных | | | | |
| остановок в ЮМР| 320,0| - | 160,0| 160,0| -
| | | | | |
|4. Фонд соцзащиты | | | | |
| населения - | | | | |
| всего | 4957,0| - | 2158,0| 1420,0| 1379,0
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- расходы на реа- | | | | |
| лизацию прави- | | | | |
| тельственых | | | | |
| льгот в соответ-| | | | |
| ствии с Федера- | | | | |
| льным законом | | | | |
| "О ветеранах" | 1797,0| - | - | 797,0| 1000,0
| | | | | |
|- обеспечение про-| | | | |
| граммы социаль- | | | | |
| ной защиты мало-| | | | |
| имущих | 1000,0| - | 350,0| 350,0| 300,0
| | | | | |
|- обеспечение | | | | |
| комплексной | | | | |
| оздоровительной | | | | |
| программы детей | | | | |
| в летний период | 2000,0| - | 1700,0| 250,0| 50,0
| | | | | |
|- крайвоенкомату | | | | |
| на компенсацию | | | | |
| затрат по найму | | | | |
| жилых помещений | | | | |
| для военнослужа-| | | | |
| щих | 70,0| - | 23,0| 23,0| 24,0
| | | | | |
|- материальная | | | | |
| поддержка писа- | | | | |
| тельской органи-| | | | |
| зации г. Красно-| | | | |
| дара | 10,0| - | 5,0| - | 5,0
| | | | | |
|- ТАМИ - приобре- | | | | |
| тение автотранс-| | | | |
| порта | 80,0| - | 80,0| - | -
| | | | | |
|5. Фонд стабилиза-| | | | |
| ции, | 2352,5| 238,6| 1055,3| 541,0| 517,6
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- противоэпидемио-| | | | |
| логические меро-| | | | |
| приятия | 300,0| - | 100,0| 100,0| 100,0
| | | | | |
|- Екатеринодарско-| | | | |
| му отделу каза- | | | | |
| чьего войска на | | | | |
| поддержку деяте-| | | | |
| льности | 200,0| 10,5| 63,5| 63,0| 63,0
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| регистрационной | | | | |
| палаты | 300,0| 35,0| 78,3| 105,0| 81,7
| | | | | |
|- на организацию | | | | |
| работы по под- | | | | |
| держке побратим-| | | | |
| ских связей и | | | | |
| представитель- | | | | |
| ские расходы, | | | | |
| всего | 170,0| 13,1| 57,0| 50,0| 49,9
| в том числе: | | | | |
| - городской Думе| 85,0| 6,5| 28,5| 25,0| 25,0
| | | | | |
|- оказание шефской| | | | |
| помощи Черномор-| | | | |
| скому и Северно-| | | | |
| му флотам | 30,0| - | 10,0| 10,0| 10,0
| | | | | |
|- на мероприятия | | | | |
| по ГО | 120,0| 6,0| 38,0| 38,0| 38,0
| | | | | |
|- содержание мед- | | | | |
| вытрезвителей | 182,5| 89,0| 93,5| - | -
| | | | | |
|- проведение работ| | | | |
| по молодежной | | | | |
| политике | 160,0| - | 80,0| 40,0| 40,0
| | | | | |
|- средства массо- | | | | |
| вой информации, | | | | |
| финансирование | | | | |
| производить | | | | |
| по совместным | | | | |
| заключенным до- | | | | |
| говорам между | | | | |
| администрацией | | | | |
| города, город- | | | | |
| ской Думой и | | | | |
| средствами мас- | | | | |
| совой информации| 490,0| 85,0| 135,0| 135,0| 135,0
| | | | | |
|- автобазе гор- | | | | |
| здравуправления | | | | |
| на приобретение | | | | |
| санитарных авто-| | | | |
| мобилей | 400,0| - | 400,0| - | -
| | | | | |
|6. Уборка города | | | | |
| (муниципальное | | | | |
| предприятие по | | | | |
| уборке города) | 590,0| 85,0| 138,0| 183,0| 184,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Итого расходов | 298196,6| 64316,5|109330,3| 67963,8| 56586,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Функциональные расходы бюджета
по Западному округу г. Краснодара на 1995 год
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 743,3| 226,2| 200,5| 169,5| 147,1
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний | 743,3| 226,2| 200,5| 169,5| 147,1
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 4782,0| 1020,0| 1263,0| 1282,0| 1217,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 4782,0| 1020,0| 1263,0| 1282,0| 1217,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и граж-| | | | |
|данская оборона, | 425,7| - | 172,0| 120,8| 132,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 425,7| - | 172,0| 120,8| 132,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, | 20158,8| 5350,6| 5528,1| 4029,5| 5250,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 8184,4| 2236,6| 2129,2| 1774,3| 2044,3
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 10539,5| 2723,2| 3019,1| 1930,7| 2866,5
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 10,0| - | 5,0| 5,0| -
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 1424,9| 390,8| 374,| 319,5| 339,8
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, | 4550,0| 1193,0| 1100,0| 1200,0| 1057,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 4550,0| 1193,0| 1100,0| 1200,0| 1057,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 6040,0| 998,3| 2260,8| 1397,2| 1383,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 730,0| 116,3| 226,8| 200,2| 186,7
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 5310,0| 882,0| 2034,0| 1197,0| 1197,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 10,0| 5,0| 5,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 10,0| 5,0| 5,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 527,0| 112,0| - | 253,0| 162,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- на капитальный | | | | |
| ремонт школ ок- | | | | |
| руга | 325,0| - | - | 163,0| 162,0
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| милиции общест- | | | | |
| венной безопас- | | | | |
| ности | 27,0| 27,0| - | - | -
| | | | | |
|- на благоустрой- | | | | |
| ство | 175,0| 85,0| - | 90,0| -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 37236,8| 8905,1| 10529,4| 8452,2| 9350,3
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 4
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Функциональные расходы бюджета
по Карасунскому округу г. Краснодара на 1995 год
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 974,9| 235,0| 276,5| 251,5| 211,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний | 974,9| 235,0| 276,5| 251,5| 211,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 4736,0| 1067,0| 1223,0| 1282,0| 1164,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 4736,0| 1067,0| 1223,0| 1282,0| 1164,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и граж-| | | | |
|данская оборона, | 484,0| - | 236,5| 113,6| 134,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 484,0| - | 236,5| 113,6| 134,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, | 24270,1| 5931,8| 7018,1| 4515,2| 6805,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 10129,8| 2032,0| 2868,9| 2420,0| 2808,9
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 11940,5| 3274,7| 3614,6| 1582,7| 3468,5
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 20,0| - | 5,0| 10,0| 5,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 2179,8| 625,1| 529,6| 502,5| 522,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, | 7408,1| 1965,4| 1800,0| 1900,0| 1742,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 7408,1| 1965,4| 1800,0| 1900,0| 1742,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 6256,0| 1082,0| 2330,9| 1433,3| 1409,8
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 606,0| 125,0| 173,9| 165,3| 141,8
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 5650,0| 957,0| 2157,0| 1268,0| 1268,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 10,0| 5,0| 5,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 10,0| 5,0| 5,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 609,7| 27,7| 70,0| 45,0| 467,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- на капитальный | | | | |
| ремонт школ ок- | | | | |
| руга | 407,0| - | - | - | 407,0
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| милиции общест- | | | | |
| венной безопас- | | | | |
| ности | 27,7| 27,7| - | - | -
| | | | | |
|- на благоустрой- | | | | |
| ство | 175,0| - | 70,0| 45,0| 60,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 44750,1| 10314,4| 12960,0| 9540,6| 11935,1
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 5
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Функциональные расходы бюджета
по Центральному округу г. Краснодара на 1995 год
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 752,7| 187,0| 210,1| 190,4| 165,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний | 752,7| 187,0| 210,1| 190,4| 165,2
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
04 |Правоохранительная| | | | |
|деятельность и | | | | |
|обеспечение без- | | | | |
|опасности, | 207,4| 40,5| 54,7| 58,9| 53,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |Содержание адресно| | | | |
|-справочного бюро | 207,4| 40,5| 54,7| 58,9| 53,3
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 3661,0| 897,0| 973,0| 985,0| 806,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 3661,0| 897,0| 973,0| 985,0| 806,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и граж-| | | | |
|данская оборона, | 423,3| - | 226,9| 96,5| 99,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 423,3| - | 226,9| 96,5| 99,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, | 20667,5| 5249,2| 5999,0| 3874,7| 5544,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 9033,0| 1821,7| 2650,5| 2036,2| 2524,6
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 10379,4| 2978,2| 3057,4| 1626,8| 2717,0
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 15,0| - | 5,0| 5,0| 5,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 1240,1| 449,3| 286,1| 206,7| 298,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, | 11536,6| 2746,4| 2888,0| 2980,2| 2922,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 11536,6| 2746,4| 2888,0| 2980,2| 2922,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 9883,0| 1446,0| 4617,7| 1900,0| 1919,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 2568,0| 235,0| 1813,7| 250,0| 269,3
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 7315,0| 1211,0| 2804,0| 1650,0| 1650,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 10,7| 5,7| 5,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 10,7| 5,7| 5,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 589,9| 32,9| 273,0| 204,0| 80,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- на капитальный | | | | |
| ремонт школ ок- | | | | |
| руга | 407,0| - | 203,0| 204,0| -
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| милиции общест- | | | | |
| венной безопас- | | | | |
| ности | 32,9| 32,9| - | - | -
| | | | | |
|- на благоустрой- | | | | |
| ство | 150,0| - | 70,0| - | 80,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 47732,1| 10604,7| 15247,4| 10289,7| 11590,3
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Функциональные расходы бюджета
по Прикубанскому округу г. Краснодара на 1995 год
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
01 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 1025,4| 229,4| 288,9| 276,0| 231,5
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний | 1025,4| 229,4| 288,9| 276,0| 231,5
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
11 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | 2272,0| 695,0| 598,0| 489,0| 490,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 2272,0| 695,0| 598,0| 489,0| 490,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и граж-| | | | |
|данская оборона, | 426,8| - | 189,1| 109,9| 127,8
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 426,8| - | 189,1| 109,9| 127,8
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
13 |Образование, всего| 19654,6| 4059,1| 6198,1| 4197,9| 5199,5
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 7057,7| 1165,9| 2174,4| 1781,4| 1936,0
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 11564,4| 2586,2| 3767,6| 2210,9| 2999,7
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 20,0| - | 10,0| 10,0| -
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 1012,5| 307,0| 246,1| 195,6| 263,8
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
14 |Культура и искус- | | | | |
|ство, | 22,2| 4,0| 5,7| 5,6| 6,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1401 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 22,2| 4,0| 5,7| 5,6| 6,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
16 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, | 9550,1| 2591,0| 2400,0| 2400,0| 2159,1
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 9550,1| 2591,0| 2400,0| 2400,0| 2159,1
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
17 |Социальная полити-| | | | |
|ка, | 5429,0| 825,0| 2086,6| 1291,7| 1225,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 999,0| 101,0| 384,6| 289,7| 223,7
| | | | | |
1702 |Компенсационные | | | | |
|выплаты семьям с | | | | |
|детьми | 4430,0| 724,0| 1702,0| 1002,0| 1002,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
30 |Прочие расходы - | | | | |
|всего | 10,2| 5,2| 5,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Празднование 50- | | | | |
|летия Победы в Ве-| | | | |
|ликой Отечествен- | | | | |
|ной войне | 10,2| 5,2| 5,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, | 494,0| 27,0| 157,5| 259,5| 50,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- на капитальный | | | | |
| ремонт школ ок- | | | | |
| руга | 367,0| - | 157,5| 209,5| -
| | | | | |
|- на содержание | | | | |
| милиции общест- | | | | |
| венной безопас- | | | | |
| ности | 27,0| 27,0| - | - | -
| | | | | |
|- на благоустрой- | | | | |
| ство | 100,0| - | - | 50,0| 50,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 38884,3| 8435,3| 11928,9| 9029,6| 9490,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 7
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа капитального строительства объектов
администрации города Краснодара на 1995 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование объектов | Объем финансирова-
| ния, предусмотрен-
| ный по бюджету го-
| рода на 1995 год,
| в млн. руб.
----------------------------------------------------+--------------------
I. Жилищное строительство |
|
144 кв. ж.д. л. 21 во 2 ЗЖР 1 МР | 422
240 кв. ж.д. л. 3 | 202
269 кв. ж.д. л. 39 | 143
240 кв. ж.д. л. 2 | 769
152 кв. ж.д. по ул. Красной | 1064
|
Итого: | 2600
|
Кроме того: |
субсидии на строительство и приобретение жилья| 300
----------------------------------------------------+--------------------
II. Народное образование |
|
ДДУ л. 57 санаторного типа ЗЖР | 580
Пристройка к школе л. 32 по ул. Ким | 1745
|
Итого: | 2325
----------------------------------------------------+--------------------
III. Здравоохранение |
|
Детский соматический корпус | 1540
Кардиологический центр | 100
|
Итого: | 1640
----------------------------------------------------+--------------------
IV. Культура |
|
Реконструкция кинотеатра "Смена" под театр |
юного зрителя | 500
|
Итого: | 500
----------------------------------------------------+--------------------
V. Связь |
|
АТС "Южная" | 475
|
Итого: | 475
Приостановить финансирование АТС "Южная" |
с 21.06.95 года |
----------------------------------------------------+--------------------
VI. Коммунальное строительство |
|
а) канализация бытовая |
- реконструкция канализационного коллектора|
по ул. Буденного от Садовой до Щорса | 200
- от Красной до Шаумяна | 3441
- сети канализации по Алма-Атинской | 370
|
Итого: | 4011
|
б) водоснабжение |
- ВНС в кв. 240 | 115
|
Итого: | 115
|
в) электротранспорт |
- трамвайная линия по ул. Минской | 2100
- трамвайная линия по ул. Садовой | 275
|
Итого: | 2375
|
г) коммунально-инженерные сети |
- инженерные сети в кв. 78 (детский сомати-|
ческий корпус) | 672
- инженерные сети к АТС "Южная" | 196
- магистральные сети в кв. 240 | 666
|
Итого: | 1534
|
д) прочие объекты коммунального хозяйства |
- реконструкция моста через р. Кубань | 1000
|
Итого: | 1000
|
е) теплоснабжение |
- реконструкция магистральной теплосети |
по ул. Гудимы от шахты N 2 до ТК-6 | 1000
- реконструкция котельной Янковского, 108 | 525
|
Итого: | 1525
|
Итого: объекты коммунального хозяйства | 10560
----------------------------------------------------+--------------------
Всего: объекты капитальных вложений | 18100
|
Кроме того: |
Субсидии на строительство и приобретение жилья| 300
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 8
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства
города Краснодара на 1995 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование затрат | Объем |Объем финан-
| |сирования по
| |бюджету горо-
| |да на 1995 г.
| |млн. руб.
-----------------------------------------------+-----------+-------------
I. Новое строительство - всего | | 1300,0
из них: | |
| |
- реконструкция моста через р. Кубань | |
в створе ул. Захарова | 0,2 км | 1000,0
- реконструкция ул. Северной от ул. Тур- | |
генева до ул. Фрунзе | 0,25 км | 240,0
- усовершенствованная свалка ТБО и подъ- | |
ездная дорога к свалке (а/б покрытие) | | 60,1
-----------------------------------------------+-----------+-------------
II. Капитальный ремонт - всего | | 18166,7
из них: | |
| |
- ремонт дорог (тыс. кв. м) | 418,7 | 10467,7
в т.ч. I квартал | 122,9 | 2739,3
II квартал | 124,0 | 3100,0
III квартал | 120,0 | 3000,0
IV квартал | 65,5 | 1637,4
-----------------------------------------------+-----------+-------------
III. Ремонт и строительство ливневой канали- | |
зации (км) | 4,7 | 2675,0
| |
I квартал | 0,7 | 467,7
II квартал | 1,4 | 800,0
III квартал | 1,4 | 800,0
IV квартал | 1,2 | 607,3
-----------------------------------------------+-----------+-------------
IV. Ремонт тротуаров (тыс. кв. м) | 85,5 | 1564,0
| |
в т.ч. I квартал | 29,3 | 643,0
II квартал | 26,4 | 475,0
III квартал | 23,1 | 346,0
IV квартал | 6,7 | 100,0
-----------------------------------------------+-----------+-------------
V. Озеленение (посадка деревьев, кустарни- | |
ков, санитарная обрезка, посадка цветов, | |
ремонт розариев) | | 874,0
| |
в т.ч. I квартал | | 260,7
II квартал | | 276,7
III квартал | | 221,4
IV квартал | | 115,2
-----------------------------------------------+-----------+-------------
VI. Ремонт сетей уличного освещения (км) | 31,0 | 745,0
| |
в т.ч. I квартал | - | -
II квартал | 10,5 | 252,0
III квартал | 10,5 | 252,0
IV квартал | 10,0 | 241,0
-----------------------------------------------+-----------+-------------
VII. Ремонт искусственных сооружений и прочих | |
объектов внешнего благоустройства (мос- | |
тов, путепроводов, подземных переходов, | |
павильонов ожидания, малых архитектурных | |
форм и др.) | | 1841,0
| |
в т.ч. I квартал | | 181,6
II квартал | | 650,0
III квартал | | 650,0
IV квартал | | 359,4
-----------------------------------------------+-----------+-------------
VIII. Содержание объектов благоустройства, | | 21071,3
из них: | |
| |
- содержание сетей ливневой канализации | |
(общая протяженность - 587,3 км) | 92,4 | 1850,0
в т.ч. I квартал | 14,4 | 289,4
II квартал | 22,5 | 450,0
III квартал | 25,0 | 500,0
IV квартал | 30,5 | 610,6
| |
- содержание зеленого хозяйства | |
(общая площадь 3783 га) | | 4023,1
в т.ч. I квартал | | 544,9
II квартал | | 1372,0
III квартал | | 1372,0
IV квартал | | 734,2
| |
- санитарная очистка (общая убираемая | |
площадь - 16500 т. кв. м) | 4961,0 | 7522,8
в т.ч. I квартал | 1327,7 | 2049,2
II квартал | 1211,8 | 1824,5
III квартал | 1211,8 | 1824,5
IV квартал | 1211,8 | 1824,5
| |
- зимнее содержание | | 2523,2
в т.ч. I квартал | | 1151,7
IV квартал | | 1371,5
| |
- содержание уличного освещения (1266 км,| |
35944 шт. светильников) | | 2670,4
в т.ч. I квартал | | 608,9
II квартал | | 627,5
III квартал | | 667,6
IV квартал | | 766,4
| |
- содержание парков | | 851,0
в т.ч. I квартал | | 230,0
II квартал | | 230,0
III квартал | | 230,0
IV квартал | | 161,0
| |
- содержание кладбищ | | 1367,0
в т.ч. I квартал | | 240,0
II квартал | | 447,0
III квартал | | 385,0
IV квартал | | 295,0
| |
- содержание городских пляжей | | 263,8
в т.ч. I квартал | | -
II квартал | | 150,0
III квартал | | 103,8
IV квартал | | 30,0
-----------------------------------------------+-----------+-------------
ВСЕГО: | | 40538,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 9
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа
капитального ремонта жилищного фонда на 1995 год
-------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирования из бюджета
| по округам города в млн. руб.
Вид ремонта |------------------------------------------------
|Западный |Централь-|Прикубан-|Карасун- | Всего
| |ный |ский |ский |
------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Комплексный | 40,0 | 2444,2 | 210,7 | 618,0 | 3312,9
| | | | |
Выборочный | 1569,7 | 654,8 | 1135,7 | 1502,4 | 4862,6
| | | | |
Инженерные и коммуналь-| | | | |
ные работы (водопровод,| | | | |
канализация, отопление,| | | | |
электрика, лифты, водо-| | | | |
меры) | 1165,0 | 1095,2 | - | 131,5 | 2391,7
| | | | |
Кровли | 705,0 | 724,2 | 121,0 | 530,9 | 2081,1
| | | | |
Благоустройство терри- | | | | |
торий | 23,3 | 38,0 | 15,4 | - | 76,7
------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Итого (млн. руб.) | 3503,0 | 4956,4 | 1482,8 | 2782,8 |12725,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 10
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа по капитальным вложениям
на развитие инфраструктуры и производственной сферы сельского хозяйства
млн. рублей
-------------------------------------------------------------------------
Наименование объектов | Сумма
---------------------------------------------------------------+---------
Газификация поселка "Индустриальный" | 172,6
|
Развитие производственной базы с/х предприятия "Синед" | 50,0
|
Водоснабжение ст. Старокорсунской (долг 1994 г.) | 14,8
|
Электрификация фермерских хозяйств | 76,0
|
Реконструкция ПТФ под СТФ с/з "Прогресс" (долг 1994 г.) | 5,5
|
Газификация отд. 2 совхоза "Краснодарский" (завершение работ) | 3,1
|
Реконструкция вет. участков Пашковской станции по борьбе |
с болезнями животных (окончание работ) | 106,0
|
Проектные работы 30,0 |
---------------------------------------------------------------+---------
Итого: | 458,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 11
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа финансирования поддержки предприятий
сельского хозяйства всех форм собственности
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма
-------------------------------------------------------------+-----------
Дотации на продукцию животноводства, реализованную |
в государственные ресурсы, и содержание племенного |
поголовья скота, свиней, птицы | 3480,0
|
Дотация на содержание объектов социальной инфраструктуры |
села (детских садов, находящихся на балансе предприятий |
сельского хозяйства, бань, прачечных, клубов, мед. пунктов, |
домов престарелых) | 1471,0
|
Дотации на покрытие 50% затрат предприятий сельского |
хозяйства по отоплению жилья, находящегося на их балансе | 748,0
|
Средства, направляемые для льготного кредитования фермеров |
в соответствии с программой | 76,0
-------------------------------------------------------------+-----------
Итого: | 5775,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 12
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа финансирования мероприятий по землеустройству,
коренному улучшению земель, инженерному и социальному обустройству
городских территорий
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов |Сумма, млн. руб.
--------------------------------------------------------+----------------
1. Проведение землеустроительных работ, инвентаризация |
земель, мониторинг, ведение земельного кадастра, от-|
вод земель в натуре, перерегистрация прав на земель-|
ные участки бюджетных организаций, межхозяйственное |
землеустройство (выполняются комитетом по земле- |
устройству и землепользованию) | 1300,0
|
2. Проектно-планировочные работы по инженерному обуст-|
ройству городских территорий (выполняются управлени-|
ем главного архитектора) | 3000,0
|
3. Работы по коренному улучшению земель и мелиоративно-|
му строительству (выполняются дирекцией "Краснодар-|
ская") | 2000,0
|
4. Содержание дренажных насосных станций управления |
оросительных систем | 400,0
|
5. Поддержка фермерства | 100,0
|
6. Мероприятия по борьбе с гнусом (выполняются город- |
ской дезинфекционной станцией) | 120,0
|
7. Инженерное обустройство населенных пунктов сельских |
и поселковых администраций |
- Старокорсунской | 1050,0
- Елизаветинской | 300,0
- Калининской | 880,0
- Березовской | 300,0
|
8. Прочие мероприятия за счет средств земельного налога| 984,9
--------------------------------------------------------+----------------
Итого: | 10434,9
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 13
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Неотложные мероприятия в области образования
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименования мероприятий | Проект | За счет
| бюджета | местных
| на 1995 г.| налогов
---------------------------------------------------+-----------+---------
1. В соответствии с Указом Президента РФ N 466 от| |
20.04.93 г. расходы по обеспечению питания | |
учащихся общеобразовательных школ - 1,5% от | |
минимального размера оплаты труда | 6355,4 |
| |
2. Расходы на питание детей в детских дошкольных | |
учреждениях | 17008,3 |
| |
3. Расходы на питание учащихся в интернатах | 187,3 |
| |
4. Расходы на питание учащихся в интернатах | |
с особым режимом | 1120,5 |
| |
5. Расходы на питание детей в детских домах | 194,6 |
| |
6. Расходы на питание учащихся средних специаль- | |
ных учебных заведений (педучилища) | 118,3 |
| |
7. Расходы по обеспечению стипендиями студентов | |
средних специальных учебных заведений | 358,0 |
| |
8. В соответствии со статьей 55 Закона Российской| |
Федерации "Об образовании" расходы на выплату | |
педагогическим работникам ежемесячной денежной| |
компенсации в размере 10% для обеспечения их | |
книгоиздательской продукцией и периодическими | |
изданиями | 2628,1 |
| |
9. Расходы на выплату опекунам пособий на детей- | |
сирот | 1320,9 |
| |
10. Расходы на выплату заработной плата работникам| |
учреждений образования в установленные сроки и| |
в полном объеме | 37544,8 |
| |
11. Завершение капитального ремонта по переходящим| |
объектам 1994 года | 3277,6 | 1832,5
| |
12. Расходы по оздоровлений детей и подростков из | |
малообеспеченных и многодетных семей | - | 2000,0
---------------------------------------------------+-----------+---------
ВСЕГО: | 70113,8 | 3832,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 14
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Неотложные мероприятия в области культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия |Объем финанси- | кроме того,
|рования бюджета|за счет мест-
|на 1995 год | ных налогов
| | и сборов
-------------------------------------------+---------------+-------------
1. Расходы на комплектование библиотечных | |
фондов, в том числе периодическими из- | |
даниями по подписке, и на первоочеред- | |
ные затраты библиотек | 208,0 |
| |
2. Расходы на обеспечение своевременной | |
выплаты заработной платы работникам | |
культуры, расчетов с государственными | |
внебюджетными фондами, осуществление | |
платежей за коммунальные услуги | 4235,4 |
| |
3. В рамках целевой программы "Техническое| |
оснащение отрасли "Культура" профинси-| |
ровать детский хореографический ан-| |
самбль "Вдохновение" на приобретение| |
музыкальных инструментов и костюмов | 34,0 |
| |
4. Продолжение реконструкции репетиционной| |
базы хореографического училища | 45,4 |
| |
5. Расходы на реализацию молодежной поли- | |
тики, расширение числа молодежных меро-| |
приятий | 75,0 | 160,0
| |
6. Расходы на участие команд г. Краснодара| |
в чемпионатах и первенствах по различ- | |
ным видам спорта, в XII Спартакиаде Ку-| |
бани | 259,0 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Итого: | 4856,8 | 160,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 15
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Неотложные мероприятия в области здравоохранения
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия |Объем финанси- | кроме того,
|рования бюджета|за счет мест-
|на 1995 год | ных налогов
|в млн. руб. | и сборов
-------------------------------------------+---------------+-------------
I. Оплата лекарственных средств, отпуска-| |
емых амбулаторным больным бесплатно | |
или с 50% скидкой по постановлению | |
Правительства Российской Федерации от | |
30.07.94 года N 890 "О государственной| |
поддержке развития медицинской промыш-| |
ленности и улучшения обеспечения насе-| |
ления и учреждений здравоохранения ле-| |
карственными средствами", всего | 9300,0 |
в том числе: | |
| |
- участники Гражданской и Великой Оте-| |
чественной войн | 2332,6 |
| |
- инвалиды Великой Отечественной войны| 1918,4 |
| |
- дети первых трех лет жизни, а также | |
дети из многодетных семей в возрасте| |
до 6 лет | 1228,6 |
| |
- прочие категории населения | 8176,6 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
II. Расходы на бесплатное обеспечение мо- | |
локом и молочными смесями детей первых| |
двух лет жизни | 5456,5 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
III. Транспортировка больных | 21,9 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
IV. Бесплатное зубопротезирование (персо- | |
нальные пенсионеры, инвалиды ВОВ с по-| |
вреждением челлюстно-лицевой области, | |
инвалиды ВОВ I и II группы и прирав- | |
ненные к ним инвалиды, пенсионеры по | |
старости, инвалиды детства I и II | |
групп) | 1203,5 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
V. Укрепление психиатрической службы| |
города медицинским персоналом с| |
1.07.1995 г. в соответствии с| |
постановлением Правительства Россий-| |
ской Федерации "О мерах по обеспечению| |
психиатрической помощи и социальной| |
защите лиц, страдающих психическими| |
растройствами" от 25.05.94 года N 522 | 45,2 |
(прирост штатной численности - 25 ед.)| |
в т.ч. врачи - 5 ед. | 19,0 |
средний мед. персонал - 20 ед. | 26,2 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Расходы на питание в лечебных учреж- | |
дениях города | 7386,6 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Приобретение медикаментов для обеспе- | |
чения лечебного процесса в ЛПУ | 13951,2 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Расходы на содержание специализирован-| |
ного автотранспорта | 6368,0 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Средства на капитальный ремонт в части| |
выполнения целевых программ, всего | 8000,0 |
в том числе: | |
| |
- "Здоровая мать - здоровый ребенок" | 585,0 |
| |
- "Брак и семья" | 200,0 |
| |
- Снижение туберкулезной инфекции | 1200,0 |
| |
- Экстренная специализированная помощь| |
населению | 835,0 |
| |
- Обеспечение бесперебойного функцио- | |
нирования: | |
- онкологического диспансера | 200,0 |
- городской инфекционной больницы | 300,0 |
- городской психиатрической больницы| 200,0 |
| |
- Выполнение необходимых работ по под-| |
готовке учреждений к работе в осен- | |
не-зимний период | 1000,0 |
| |
- Завершение капитального ремонта, на-| |
чатого в 1994 году | 3480,0 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Расходы на выплату заработной платы | |
работников здравоохранения в установ- | |
ленные сроки и в полном объеме | 32147,0 |
-------------------------------------------+---------------+-------------
Приобретение специализированного сани-| |
тарного автотранспорта | | 400,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Всего: | 83879,9 | 400,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 16
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Неотложные мероприятия в области социальной защиты
населения на 1995 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Объем финан-|Кроме того,
Наименование предприятий |сирования на|за счет местных
| 1995 г. |налогов и сборов
------------------------------------------+------------+-----------------
1. Расходы на выполнение программы соци- | |
альной помощи и поддержки социально | |
незащищенных граждан | 1000,0 | 1000,0
| |
1.1. Конкретная адресная помощь в виде | |
денежных компенсаций малообеспечен- | |
ным гражданам (по мере обращения) | 200,0 |
| |
1.2. Помощь малообеспеченным гражданам в | |
обеспечении товарами первой необхо- | |
димости и продуктами питания (адрес-| |
ная помощь) | 200,0 |
| |
1.3. Организация бесплатного питания ма- | |
лообеспеченных граждан в столовых, | |
кафе, при необходимости, непосредст-| |
венно по месту жительства (адресная | |
помощь) | 270,0 |
| |
1.4. Выплата в размере 50% стоимости оп- | |
латы жилищно-коммунальных услуг, | |
50% компенсация стоимости топлива, | |
50% компенсации стоимости оплаты за | |
телефон малообеспеченным инвалидам | |
1 - 2 групп, семьям с детьми-инвали-| |
дами | | 530,0
| |
1.5. Проведение мероприятия "День пожило-| |
го человека", "Международный год | |
женщин" | | 113,7
| |
1.6. Прочие мероприятия, направленные на | |
поддержку социально незащищенных | |
граждан | 330,0 | 356,3
------------------------------------------+------------+-----------------
2. Расходы на реализацию прав и льгот ве-| |
теранам в соответствии с Федеральным | |
законом "О ветеранах" | | 1797,0
------------------------------------------+------------+-----------------
3. Расходы на обеспечение ввода реабили- | |
тационного центра для престарелых и | |
инвалидов в Центральной округе | 1990,0 |
------------------------------------------+------------+-----------------
4. Расходы на прирост отделений социаль- | |
ной помощи на дому для престарелых и | |
одиноких граждан, всего | 71,4 |
в том числе: | |
| |
- Западный округ - 1 отделение | 18,9 |
- Карасунский округ - 1 отделение | 12,6 |
- Прикубанский округ - 1 отделение | 12,6 |
- Центральный округ - 2 отделения | 27,3 |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 17
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Программа оснащения материально-технической базы
органов внутренних дел города Краснодара
-------------------------------------------------------------------------
Направления | Сумма,
|млн. руб.
--------------------------------------------------------------+----------
1. Приобретение компьютерной техники, программного обеспече-|
ния, средств межкомпьютерной коммуникации для информаци- |
онного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, |
создания глобальной информационной сети гарнизона УВД |
г. Краснодара | 650,0
|
2. Строительство 10 светофорных объектов на перекрестках |
г. Краснодара | 150,0
|
3. Приобретение спецавтотранспорта для медвытрезвителя УВД |
Карасунского округа г. Краснодара | 115,4
|
4. Расходы, связанные с текущим содержанием милиции общест- |
венной безопасности в январе 1995 г. | 180,6
|
5. Ремонт и оборудование помещений для размещения оператив- |
но-поискового подразделения УВД Краснодарского края | 100,0
|
6. Капитальный ремонт здания Северо-Кавказского регионально-|
го управления по борьбе с организованной преступностью по|
ул. Дзержинского, д. 1 | 100,0
|
7. Ремонт общежития УВД города Краснодара по ул. Бородин- |
ской, д. 152 | 470,0
|
8. Ремонт кровли здания роты ППС УВД города | 40,0
|
9. Устройство вентиляции и электроосвещения спортивного зала|
в здании УВД г. Краснодара | 39,0
|
10. Обеспечение ГСМ и техобслуживание автотранспорта ОВД |
г. Краснодара | 500,0
|
11. Капитальный ремонт здания УВД Западного округа по ул. |
Чапаева, д. 63 | 60,0
|
12. Капитальный ремонт ОМ-1 УВД Центрального округа по ул. |
Красноармейской, д. 17 | 60,0
|
13. Капитальный ремонт здания батальона ППС УВД Центрального |
округа по ул. Сидоренко | 40,0
|
14. Ремонт здания батальона ППС УВД Прикубанского округа по |
ул. Воровского, д. 177 | 150,0
|
15. Капитальный ремонт здания медвытрезвителя и спецприемни- |
ка Прикубанского округа | 700,0
|
16. Расходы на премирование за отличную работу | 1,5
|
17. Реконструкция здания РЭО ГАИ по ул. Л.Чайкиной | 708,5
|
18. Ремонт здания медвытрезвителя УВД Карасунского округа | 435,0
--------------------------------------------------------------+----------
Итого: | 4500,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 18
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Внебюджетный фонд
администрации г. Краснодара по доходам и расходам на 1995 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов | Сумма,
| тыс. руб.
-------------------------------------------------------------+-----------
Доходы |
|
I. Фонд социальной защиты населения | 73523,2
|
1. Остаток неиспользованных средств на 1.01.95 г. | 41023,2
2. Штрафы за административные нарушения | 31000,0
3. Сумма дооценки товаров и продукции | 1000,0
4. Добровольные взносы и пожертвования граждан | 500,0
|
II. Фонд стабилизации экономики, поддержки предприятий и |
бюджетных учреждений в период перехода к рынку | 458093,4
|
1. Остаток неиспользованных средств на 1.01.95 г. | 8093,4
2. Доходы от реализации книги "200 лет Екатеринодару" | 25000,0
3. Доходы от получения депозитных вложений | 425000,0
|
III. Фонд ценового регулирования | 3101800,0
|
1. Остаток неиспользованных средств на 1.01.95 г. | 651084,2
2. Проценты за пользование ссудой | 230000,0
3. Разница в ценах по зерну, муке, крупе | 186000,0
4. Превышение рентабельности по хлебобулочным изделиям | 100000,0
5. От комитета по управлению имуществом | 1934715,8
6. Доходы от "Экспо-Центра" на укрепление материально- |
технической базы милиции общественной безопасности | 488000,0
-------------------------------------------------------------+-----------
Расходы |
|
I. Фонд социальной защиты населения | 73523,2
|
II. Фонд стабилизации экономики, поддержки предприятий и |
бюджетных учреждений в период перехода к рынку | 458093,4
|
III. Фонд ценового регулирования | 3101800,0
|
IV. Прочие расходы | 3427758,9
из них: |
|
- на материально-техническое оснащение ГАИ города | 160000,0
- на материально-техническое оснащение милиции |
общественной безопасности | 759823,7
- на приобретение транспорта (троллейбусов, автобусов) | 2497500,0
- управлению социальной защиты населения города сред- |
ства, поступившие в фонд 50-летия Победы в ВОВ | 3000,0
- прочие расходы | 7435,2
|
Всего расходов по внебюджетному фонду | 7061175,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
администрации г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь - управляющий делами
городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8 "О бюджете города Краснодара на 1995 год"
Решение принято на XVI заседании городской Думы Краснодара первого созыва.
Текст решения официально опубликован не был.