Об уточнении бюджета города Краснодара см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
См. также постановление главы городского самоуправления Краснодара от 17 июля 1998 г. N 1383 "О мерах по обеспечению выполнения бюджета г. Краснодара в 1998 году"
Рассмотрев представленный мэрией и одобренный комитетами городской Думы проект бюджета города на 1998 год, составленный в соответствии с нормативами отчислений от регулирующих налогов, установленными Законом краевого Законодательного Собрания от 16 апреля 1998 года N 124 "О краевом бюджете на 1998 год", городская Дума Краснодара решила:
1. Установить единый бюджет города Краснодара на 1998 год в составе бюджета текущих расходов, бюджета развития и инвестиционного бюджета.
1.1. Утвердить бюджет города Краснодара на 1998 год, включая расходы на мероприятия, проводимые административными округами в соответствии с переданными им полномочиями,
по доходам в сумме 1626734,0 тыс. руб.,
по расходам в сумме 1626734,0 тыс. руб.,
в том числе:
по бюджету текущих расходов 1483419,0 тыс. руб.,
по бюджету развития, включая программы
капитальных вложений 138315,0 тыс. руб.,
и оборотную кассовую наличность в сумме 6113,0 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2.
1.2. Определить инвестиционный бюджет города на 1998 год в сумме 291802 тыс. руб., в том числе по заемным средствам - 218470 тыс. руб. и дополнительным доходным источникам, полученным сверх доходов утвержденного бюджета, - 73332 тыс. руб.
2. Установить, что в бюджет города с 1 января 1998 года зачисляются поступления от следующих налогов:
2.1. От акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия, производимые на территории города, - 45 процентов;
2.2. От налога на прибыль предприятий, организаций, банков и страховщиков по ставкам - 6 процентов;
2.3. От налога на добавленную стоимость от оборота - 1,1 процента;
2.4. От остальных видов подакцизных товаров - 80 процентов;
2.5. От лицензионного и регистрационного сбора - 100 процентов;
2.6. От налога на имущество физических лиц - 100 процентов;
2.7. Платежи за право на пользование недрами (добыча общераспространенных полезных ископаемых - песок, глина);
2.8. Средства земельного налога и арендной платы за городские земли - 100 процентов, земли поселков, станиц и сельскохозяйственного назначения - в размере 70 процентов;
2.9. От совокупного дохода субъектов малого предпринимательства - 10 процентов или 3,33 процента валовой выручки субъектов малого предпринимательства;
2.10. От налога на доходы видеосалонов (от видеопоказов), от проката видео- и аудиокассет и записи на них - 100 процентов;
2.11. Прочие налоги, сборы, пошлины и другие местные налоги и неналоговые доходы в размере 100 процентов.
3. В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 12 Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 1998 год" в 1998 году в собственные доходы бюджета города на постоянной основе закреплены федеральные налоги в следующих долях от контингента собираемых налогов в городе Краснодаре:
- налог на прибыль предприятий и организаций - 5 процентов;
- налог на добавленную стоимость по товарам отечественного производства - 10 процентов;
- подоходный налог с физических лиц - 50 процентов;
- акцизы на спирт, водку и ликероводочные изделия - 5 процентов;
- на остальные виды подакцизных товаров - 10 процентов.
Установить, что указанные налоговые платежи налогоплательщики перечисляют непосредственно в городской бюджет по отдельно выписанному платежному поручению. Государственным налоговым инспекциям довести до сведения налогоплательщиков о перечислении с 1 июня 1998 г. указанных платежей непосредственно на текущий счет городского бюджета.
4. Учесть в бюджете города на 1998 год поступления по следующим источникам доходов:
тыс. руб.
I. Налоговые доходы 1549569,0
1. Налог на прибыль (доход), прирост капитала 607276,0
1.1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 297076,0
1.2. Подоходный налог с физических лиц 310200,0
2. Налоги на товары, услуги.
Лицензионные и регистрационные сборы 465833,0
2.1. Налог на добавленную стоимость 230080,0
2.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным
видам минерального сырья, производимым на территории
Российской Федерации 222153,0
2.2.1. Спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья,
спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия 23870,0
2.2.2. Прочие 198283,0
2.3. Лицензионные и регистрационные сборы 13600,0
2.3.1. Лицензионный сбор за право производства, розлива,
хранения и оптовой реализации алкогольной продукции 1100,0
2.3.2. Лицензионный сбор за право торговли спиртными
напитками и пивом 8200,0
2.3.3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы 4300,0
3. Налоги на совокупный доход 45625,0
3.1. Единый налог на совокупный доход для юридических лиц 2700,0
3.2. Единый налог на совокупный доход для физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица 42925,0
4. Налоги на имущество 195090,0
4.1. Налог на имущество физических лиц 5000,0
4.2. Налог на имущество предприятий 190090,0
5. Платежи за пользование природными ресурсами 17479,0
5.1. Платежи за пользование недрами 534,0
5.2. Земельный налог 16520,0
5.2.1. Земельный налог за земли сельскохозяйственного
назначения 270,0
5.2.2. Земельный налог за земли города и поселков 16250,0
5.3. Прочие платежи за пользование природными ресурсами 425,0
6. Прочие налоги, пошлины и сборы 218266,0
6.1. Государственная пошлина 6000,0
6.2. Местные налоги и сборы 204300,0
6.2.1. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений
и организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий и другие цели 8700,0
6.2.2. Налог на рекламу 2200,0
6.2.3. Налог на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы 156000,0
6.2.4. Прочие местные налоги 37400,0
6.3. Прочие налоговые платежи и сборы (в том числе
транспортный налог) 7966,0
II. Неналоговые доходы 77165,0
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, или от деятельности 40704,0
1.1. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 430,0
1.2. Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 44,0
1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в государственной собственности 40080,0
1.3.1. Арендная плата за земли города, поселков и станиц 29480,0
1.3.2. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности 10600,0
1.4. Проценты, полученные от предоставления бюджетных
ссуд 150,0
2. Доходы от продажи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 9100,0
2.1. Поступления от приватизации организаций,
находящихся в государственной собственности 7600,0
2.2. Доходы от продажи государственных и
непроизводственных фондов, транспортных средств,
иного оборудования, земли и нематериальных активов 1500,0
3. Административные платежи и сборы 540,0
4. Штрафные санкции и возмещение ущерба 4570,0
4.1. Санкции за нарушение порядка применения цен 370,0
4.2. Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы
за нарушения правил дорожного движения 4200,0
5. Прочие неналоговые доходы 22251,0
5.1. Возврат ссуд на закладку плодоовощной продукции 7619,0
Всего доходов: 1626734,0
5. Утвердить расходы бюджета города на 1998 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
(в тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование расходов | Всего | в том числе:
| |-----------------------
| |Бюджет теку-| Бюджет
| |щих расходов| развития
-------------------------------------------------------------------------
1. Органы местного самоуправления,
всего: 80292,0 80292,0
в том числе:
- содержание городской Думы 4761,0 4761,0
- содержание мэрии города и ее
структурных подразделений 71497,0 71497,0
- содержание архива 471,0 471,0
- содержание общественно-инфор-
мационного центра 690,0 690,0
- мероприятия по подготовке,
повышению квалификации и пе-
реподготовке муниципальных
служащих, обучению депутатов
и аппарата городской Думы
Краснодара 500,0 500,0
- развитие муниципальной авто-
матизированной информационной
системы 2373,0 2373,0
2. Содержание призывных пунктов,
военкоматов 1961,0 1961,0
3. Расходы на поддержку органов
внутренних дел - всего, 13034,0 13034,0
в том числе:
- оснащение материально-техни-
ческой базы органов внутрен-
них дел города, 12500,0 12500,0
из них:
- на оснащение инвентарем и
оборудованием управления
по борьбе с организованной
преступностью 500,0 500,0
- содержание адресно-справоч-
ного бюро 386,0 386,0
- оснащение медвытрезвителя
города 148,0 148,0
4. Предприятие по обеспечению
топливом населения 300,0 300,0
5. Льготы ветеранам и инвалидам
по оплате за электроэнергию 1695,0 1695,0
6. Льготы ветеранам по оплате
за газ 11410,0 11410,0
7. Сельское хозяйство - всего, 16779,0 16779,0
в том числе:
- премирование победителей по
итогам сельскохозяйственных
работ в 1998 году 200,0 200,0
- средства на возвратной основе
для поддержки пригородных
сельхозтоваропроизводителей 7000,0 7000,0
- дотация на продукцию животно-
водства 6300,0 6300,0
- социнфраструктура села 2284,0 2284,0
- поддержка фермеров 150,0 150,0
- расходы по гостехнадзору 130,0 130,0
- содержание управления ветери-
нарии 715,0 715,0
8. Водно-спасательная станция 1101,0 1101,0
9. Транспорт, дорожное хозяйство
и связь - всего, 111755,0 111755,0
в том числе:
- льготы ветеранам по связи 300,0 300,0
- дотация транспортным органи-
зациям - всего, 102955,0 102955,0
из них:
- на покрытие убытков 52955,0 52955,0
- компенсация убытков прошлых
лет 50000,0 50000,0
- приобретение подвижного со-
става и основных средств 8500,0 8500,0
10. Жилищно-коммунальное хозяйство
- всего, 298413,0 298413,0
в том числе:
- жилищное хозяйство 58358,0 58358,0
- льготы инвалидам и многодет-
ным семьям 17600,0 17600,0
- коммунальное хозяйство -
всего, 222455,0 222455,0
из них:
- убытки предприятий и орга-
низаций, возникающие при
оказании услуг предприяти-
ями коммунального хозяйства 119879,0 119879,0
- благоустройство 91146,0 91146,0
из них:
- на восстановление и со-
держание Всесвятского
кладбища 100,0 100,0
11. Мероприятия по гражданской
обороне 1950,0 1950,0
12. Образование - всего, 333885,0 333885,0
в том числе:
- дошкольное воспитание 90825,0 90825,0
- начальное и общее среднее
образование 199057,0 199057,0
- среднее специальное образо-
вание 5950,0 5950,0
- среднее профессионально-
техническое образование 256,0 256,0
- переподготовка и повышение
квалификации 34,0 34,0
- высшее профессиональное
образование 768,0 768,0
- прочие учреждения и расходы
в области образования 32955,0 32955,0
- оздоровительные мероприятия 4000,0 4000,0
13. Культура и искусство - всего 26906,0 26906,0
в том числе:
- культура искусство 26746,0 26746,0
- кинематография 160,0 160,0
14. Средства массовой информации -
всего, 11645,0 11645,0
в том числе:
- на поддержку городских
средств массовой информации
по договорам 9710,0 9710,0
- на заказы средствам массовой
информации края и центральных
органов 1935,0 1935,0
Из указанных средств 85% со-
ставляют расходы мэрии, 15%
расходы городской Думы
15. Здравоохранение - всего, 328100,0 328100,0
в том числе:
- здравоохранение 326430,0 326430,0
- мероприятия в области сани-
тарно-эпидемиологического
надзора 670,0 670,0
- приобретение санитарного
автотранспорта 1000,0 1000,0
16. Мероприятия по физической куль-
туре 4300,0 4300,0
17. Социальная политика - всего, 139370,0 139370,0
в том числе:
- учреждения социального обес-
печения 38880,0 38880,0
- единое ежемесячное пособие
на каждого ребенка 95000,0 95000,0
- программа социальной защиты
населения 3000,0 3000,0
- компенсационные выплаты за
наем жилья военнослужащим 980,0 980,0
- единовременные выплаты инва-
лидам, вдовам и участникам
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС 310,0 310,0
- молодежная политика 1200,0 1200,0
18. Прочие расходы - всего 15050,0 15050,0
19. Возврат ссуды банкам и выплата
процентов за пользование креди-
том за 1997 год 30069,0 30069,0
20. Выплата процентов за пользование
кредитом в 1998 году 6000,0 6000,0
21. Передача средств в федеральный
бюджет по земельным платежам
за 1997 год 4830,0 4830,0
22. Возврат процентов москомзайму 1427,0 1427,0
23. Ссуда на закладку плодоовощной
продукции 2297,0 2297,0
24. Фонд непредвиденных расходов 9650,0 9650,0
25. Фонд депутатов городской Думы 2700,0 2700,0
26. Создание издательского фонда 500,0 500,0
27. Расходы за счет средств земель-
ных платежей 33000,0 33000,0
28. Капитальные вложения 101465,0 101465,0
29. Капитальные вложения за счет
средств земельных платежей 13000,0 13000,0
30. Прием объектов в муниципальную
собственность 20200,0 20200,0
31. Развитие рыночной инфраструкту-
ры (приобретение акций и ценных
бумаг, взносы в уставный капи-
тал) 2650,0 2650,0
32. Фонд поддержки предпринима-
тельской деятельности (на воз-
вратной основе) 1000,0 1000,0
Всего расходов: 1626734,0 1488419,0 138315,0
6. Образовать в бюджете города на 1998 год фонд непредвиденных расходов в размере 9650,0 тыс. рублей, решения о расходовании средств этого фонда принимает глава городского самоуправления.
7. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджета, установленных пунктом 5 настоящего решения, на выполнение следующих программ бюджета текущих расходов (7.1 - 7.10) и бюджета развития (7.11 - 7.14):
7.1. На благоустройство города согласно приложению N 3;
7.2. На капитальный ремонт объектов жилищного фонда согласно приложению N 4;
7.3. На финансирование поддержки предприятий сельского хозяйства всех форм собственности согласно приложению N 5;
7.4. На финансирование мероприятий по землеустройству, коренному улучшению земель и экологической защите городских экосистем согласно приложению N 6;
7.5. На финансирование неотложных мероприятий образовательных учреждений согласно приложению N 7;
7.6. На финансирование неотложных мероприятий по учреждениям культуры и искусства согласно приложению N 8;
7.7. На мероприятия по физической культуре и спорту согласно приложению N 9;
7.8. На финансирование неотложных мероприятий учреждений здравоохранения согласно приложению N 10;
7.9. На финансирование неотложных мероприятий по социальной защите населения согласно приложению N 11;
7.10. На мероприятия по молодежной политике согласно приложению N 12;
7.11. Программа инженерного и социального обустройства городских и пригородных территорий за счет средств земельных платежей бюджета развития согласно приложению N 13;
7.12. На финансирование капитальных вложений бюджета развития согласно приложению N 14;
7.13. На прием в муниципальную собственность основных фондов в счет зачета долгов предприятий и организаций перед бюджетом по бюджету развития согласно приложению N 15;
7.14. Определить расходы на проведение экологических мероприятий согласно приложению N 16.
8. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов бюджета города на 1998 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата с учетом взносов на социальное страхование, в Пенсионный фонд Российской Федерации и отчислений в государственный фонд занятости населения Российской Федерации; стипендии; государственные пособия, другие социальные компенсационные выплаты населению; питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов и перевязочных средств, расходы на централизованное комплектование и обеспечение книжного фонда, включая подписку в муниципальных библиотеках; ассигнования на проведение летней оздоровительной компании; дотации автотранспортным и жилищно-коммунальным предприятиям.
9. Установить приоритетное направление финансирования после защищенных статей: расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, правоохранительных органов, дотации, обеспечивающие деятельность жизненно необходимых отраслей: жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры села, обеспечения населения топливом, газом, транспортными перевозками, дотации сельскохозяйственному производству.
Мэрии города производить ежедневное финансирование расходов на содержание учреждений здравоохранения и социальной защиты населения в сумме не менее одного дня от ежегодного плана финансирования, пропорционально поступающим средствам в бюджет города.
10. Поручить депутату Ещенко С.А. внести предложение по порядку финансирования городских казачьих обществ, вошедших в государственный реестр, на очередное заседание городской Думы.
11. Установить лимиты заимствования средств на 1998 год в размере 217518,0 тыс. руб. для финансового обеспечения городской инвестиционной программы. Мэрии города возложить функции единого бюджетного заемщика на департамент муниципальных финансов. Положение о заимствовании средств единым заемщиком мэрии города под гарантию городского бюджета представить на рассмотрение и утверждение городской Думы Краснодара.
12. Установить:
12.1. Следующий перечень дополнительных доходных источников, сверх полученных доходов утвержденного бюджета, для обеспечения финансирования инвестиционного бюджета через департаменты, обеспечивающие бюджетный сервис, не менее 73332 тыс. руб.:
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности (в части продажи и обращения муниципальных акций);
- доходы от продажи земли и нематериальных активов;
- 10 процентов амортизационных отчислений муниципальных унитарных предприятий;
- доходы от оказании услуг или компенсации затрат (в части муниципального заказа);
- мобилизация доходов от совершенствования финансовой работы;
- от совершенствования финансовых процессов.
12.2. Мэрии города разработать и утвердить механизм формирования инвестиционного бюджета за счет вышеуказанных источников и заимствованных средств через департаменты бюджетного сервиса. При этом установить приоритетными направлениями использования средств и инвестиционного бюджета:
- инвестиции в развитие налогооблагаемой базы городского бюджета;
- инвестиции в мероприятия бюджетосбережения;
- инвестиции в развитие инфраструктуры финансового рынка города.
13. Установить, что погашение заемных средств, направляемых на финансирование инвестиционной программы, производится в порядке исполнения бюджета за счет средств, полученных сверх установленных заданий доходной части бюджета, экономии средств против утвержденных смет расходов отраслей, полученной в результате проведения собственных инициатив и инициатив департаментов бюджетного сервиса мэрии, а также средств юридических и физических лиц, заключивших договора на работы (услуги), выполняемые для них за счет заемных средств.
Поручить инвестиционному Совету Краснодара по согласованию с комитетом по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам городской Думы принимать решения о финансировании конкретных инвестиционных проектов в пределах средств инвестиционного бюджета города.
14. Мэрии города обеспечить обслуживание и погашение взятых кредитных обязательств по соответствующим отраслям на покрытие текущих расходов за счет ассигнований, выделенных этим отраслям, за исключением кредитов, полученных для своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы города, погашение которых производится за счет фонда непредвиденных расходов.
15. Установить предельный объем средств, направляемых на предоставление налогового кредита в размере 100 млн. руб. и верхний предел взаимозачетов в размере 30 процентов от налоговых доходов бюджета. При этом:
15.1. До 10 процентов от лимита налогового кредита направляется на кредитование программы "Жилье - городу" под проценты, не превышающие ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
15.2. Департаменту по управлению муниципальными долгами обеспечить товарно-сервисное финансирование на основе перечня потребности в товарах (материалах) и услугах в количественном и суммарном выражении, представляемого структурными подразделениями мэрии.
16. В интересах активизации работы по использованию рыночной конъюнктуры, в целях сбережения бюджетных средств установить, что в случае нахождения департаментами бюджетного сервиса более благоприятных в сравнении с утвержденными сметами условий приобретения товаров, работ и услуг, а также организации финансовых процессов, финансирования соответствующих бюджетных расходов производить через департаменты бюджетного сервиса, а остаток средств, образовавшихся на счетах этих департаментов в результате проведения ими бюджетосберегающих мероприятий, распределять по согласованию с комитетом по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам городской Думы следующим образом:
- 10% остатка средств направлять на цели финансирования проведенных соответствующими департаментами бюджетосберегающих мероприятий и на развитие департаментов;
- 90% остатка средств направлять на формирование инвестиционного бюджета.
17. Финансирование всех расходов, производимых путем товарно-сервисного обслуживания и прямых взаимозачетов, проводить путем прямого финансирования департаментов по управлению муниципальными долгами и транзитного финансирования основных бюджетополучателей.
18. Мэрии города:
18.1. При распределении расходов бюджета по экономической классификации предусмотреть направление средств на мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий не менее 5 процентов ассигнований соответствующей отрасли.
18.2. В целях недопущения наращивания кредиторской задолженности запретить департаментам, комитетам и управлениям выполнение работ и услуг при отсутствии источников финансирования.
18.3. При конкурсном выборе заказчика и подрядчика на реализацию программ, предусмотренных в муниципальном заказе за счет бюджетного финансирования, строго руководствоваться утвержденным положением "О муниципальном заказе".
18.4. Не допускать финансирование работ и начало строительства объектов без утверждения в установленном порядке проектов сметной документации, протоколов конкурсных (тендерных) комиссий по размещению городских заказов и протоколов согласования контрактной (оптовой или розничной) цены выше средней в Краснодарском крае и в г. Краснодаре на дату проведения конкурса (тендера).
18.5. Рассмотреть возможность погашения бюджетной задолженности заказчиков, структурных подразделений мэрии и административных округов города за выполненные работы путем предоставления подрядным организациям права по решению городской Думы выкупа арендуемого имущества (кроме нежилых помещений).
18.6. Предусмотренные в бюджете средства на 1998 год направить в первую очередь на погашение образовавшейся кредиторской задолженности за 1997 год и проведение первоочередных работ, при этом обеспечить по подведомственным предприятиям, организациям и учреждениям получение экономии расходов бюджета на 1998 год в объеме не менее 10 процентов на погашение указанной задолженности.
См. задание на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 1998 года, утвержденное постановлением главы городского самоуправления Краснодара от 28 мая 1998 г. N 947
18.7. Обеспечить снижение стоимости ремонта одного квадратного метра жилья и дорог на 10 процентов против уровня, достигнутого в 1997 году, за счет обязательного проведения конкурса подрядных организаций на выполнение этих работ и исключения из смет непервоочередных работ.
18.8. Уточнить функции и задачи муниципальных структур с целью устранения дублирования в их работе, провести инвентаризацию бюджетной сети, численности, условий труда и социального обеспечения работников организаций, содержание которых финансируется из городского бюджета, а также внебюджетных источников финансирования, в целях сокращения расходов на их содержание.
18.9. Запретить структурным подразделениям, организациям и учреждениям принимать в 1998 году решения, приводящие к увеличению численности работников, содержащихся за счет бюджета.
18.10. Установить, что выделение средств, предусмотренных пунктом 12.2 немуниципальным коммерческим организациям может производиться только на следующих условиях:
18.10.1. Возвратности, срочности и платности;
18.10.2. Обеспечения участия мэрии в увеличении собственности в уставных капиталах таких организаций путем увеличения размера их уставных капиталов и передачи в муниципальную собственность по номинальной стоимости дополнительных пакетов акций (паев) на сумму предоставленных средств, а также при наличии экономического обоснования и необходимой проектно-сметной документации и решения инвестиционного Совета мэрии.
18.11. В течение года изыскать средства за счет доходов, дополнительно полученных при исполнении бюджета:
- на реализацию на конкурсной основе программы "Интернет" в школах г. Краснодара в сумме 1440 тыс. руб.;
- на укрепление материально-технической базы социально-педагогического института Кубанского государственного университета - 500 тыс. руб.
18.12. В двухнедельный срок разработать и утвердить мероприятия по обеспечению выполнения бюджета города в 1998 году и усилить контроль за эффективным и экономным использованием бюджетных средств.
19. Установить, что отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет города могут предоставляться налогоплательщику финансовым управлением мэрии на условиях, установленных решением городской Думы "О порядке предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты налогов и сборов, зачисляемых в бюджет г. Краснодара".
20. Мэрии города после принятия решения Правительства Российской Федерации о реструктуризации задолженности юридических лиц перед федеральным бюджетом по налогам, сборам и начисленным пеням по состоянию на 1 января 1998 года разработать и внести на рассмотрение городской Думы предложения о реструктуризации аналогичной задолженности по платежам в бюджет города.
Постановлением главы администрации края от 23 июня 1998 г. N 345 органам местного самоуправления рекомендовано осуществлять реструктуризацию задолженности по платежам в местные бюджеты одновременно с реструктуризацией задолженности в федеральный и краевой бюджеты в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 14 апреля 1998 г. N 395 и указанным постановлением главы администрации края
21. Государственным налоговым инспекциям г. Краснодара в соответствии со статьей 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год" не начислять в 1998 году пени за просроченные платежи в бюджет города, возникающие по причине неплатежеспособности предприятий и организаций - исполнителей государственного оборонного заказа (работ) по заключенным государственным контрактам (договорам), при подтверждении государственными заказчиками наличия соответствующей задолженности, вызванной несвоевременной оплатой продукции (работ).
О списании и неначислении пеней за просрочку платежей в бюджет г. Краснодара см. постановление мэрии города Краснодара от 20 августа 1998 г. N 1699
22. В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год", в целях финансового оздоровления предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, не начислять в 1998 году пени за просрочку платежей по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города. Перечень таких предприятий утверждается главой городского самоуправления.
23. Установить, что заемщиками бюджетных средств на возвратной основе могут быть муниципальные предприятия и организации города, являющиеся юридическими лицами. Плата за пользование ими средств городского бюджета устанавливается в размере 1/2 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации и возврат полученных средств приравнивается к платежам в городской бюджет и осуществляется в первоочередном порядке.
24. Установить, что нецелевое использование предприятиями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их использование служат основанием для:
- сокращения или прекращения предоставления всех форм поддержки, в том числе отсрочек налоговых платежей;
- взимания платы в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
25. Установить, что решения городской Думы и мэрии города Краснодара, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 1998 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города на 1998 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение городской Думы.
26. Установить, что использование средств бюджета на финансирование инвестиционной программы осуществляется на конкурсной, возвратной и срочной платной основе в порядке, установленном городской Думой, а также в форме муниципального заказа, с уплатой процентов в размере одной трети ставки рефинансирования Центробанка России.
27. Направить на условиях возвратности в 1998 году на обеспечение заготовки и закладки картофеля и плодоовощной продукции на длительное хранение и другого продовольствия для детских, лечебных учреждений города в сумме 2297 тыс. руб. Мэрии города Краснодара указанные средства предоставить на договорных условиях со взиманием платы в размере 10 процентов годовых.
28. В случае невыполнения доходной части бюджета города, предусмотренные в бюджете расходы на 1998 год по решению комитета по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам городской Думы финансируются мэрией строго пропорционально годовому назначению с учетом фактически полученных доходов бюджета города.
29. Отменить в 1998 году льготный порядок распределения дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, а также отменить льготы на доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.
30. В соответствии со статьей 39 Федерального закона "О федеральном бюджете на 1998 год" не предоставлять в 1998 году дополнительные налоговые и иные льготы сверх установленных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и решениями Правительства Российской Федерации.
Государственным налоговым инспекциям г. Краснодара обеспечить предоставление налоговых льгот исключительно в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
31. Директору департамента потребительского рынка и ценовой политики мэрии города (Пахомову А.И.), аналитическому управлению мэрии города (Перову В.В.), начальнику финансового управления мэрии города (Матеюку В.И.) в месячный срок разработать программу финансирования мероприятий за счет фонда поддержки предпринимательской деятельности и представить ее на утверждение городской Думы.
32. Установить отчисление в фонд развития налоговой службы в городе в размере 0,4 процента от сумм фактических поступлений налогов и сборов в городской бюджет.
Мэрии города разработать порядок формирования и расходования средств фонда развития налоговой службы в городе и внести его на утверждение городской Думы Краснодара.
33. Государственной налоговой инспекции по городу Краснодару, Государственной налоговой полиции по г. Краснодару принять все меры к полной мобилизации налогов и доходов, резкому сокращению недоимок плательщиков, привлекать налогоплательщиков к строгой ответственности за несвоевременные расчеты с бюджетом.
34. Финансовому управлению города в соответствии с пунктами 4, 5 данного решения утвердить роспись доходов и бюджетных расходов по распорядителям бюджетных средств и бюджетополучателям и довести до них уведомления о бюджетных назначениях и лимитах финансирования.
35. Главным распорядителям бюджетных средств на основе уведомлений финансового управления мэрии города о бюджетных назначениях в двухнедельный срок утвердить сметы доходов и расходов подведомственным бюджетополучателям.
36. Департаментам, комитетам и управлениям мэрии и административным округам в трехнедельный срок представить финансовому управлению мэрии расшифровку расходов по бюджету города на 1998 год по экономической классификации прямых получателей средств из бюджета, утвержденной городской Думой Краснодара.
37. Установить, что руководители и должностные лица мэрии города, административных округов, на которых возложены функции по выплате непосредственно из городского бюджета заработной платы, а также по выделению из городского бюджета средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий, пособий и иных выплат, несут персональную ответственность за своевременное осуществление указанных выплат.
38. Отделению Федерального казначейства Министерства финансов по г. Краснодару обеспечить своевременное и полное зачисление платежей в городской бюджет по нормативам, утвержденным Законодательным Собранием Краснодарского края.
39. Финансовому управлению мэрии города представлять в городскую Думу ежеквартально отчеты об исполнении городского бюджета за 1998 год.
40. Утвердить внебюджетный фонд мэрии города и городской Думы на 1998 год по доходам и расходам в сумме 5217,2 тыс. руб. согласно приложению N 17.
41. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда мэрии города за 1997 год по доходам в сумме 7053,9 млн. руб. и по расходам в сумме 6412,8 млн. руб. согласно приложению N 18.
Разрешить главам административных округов самостоятельно утверждать Положение и сметы доходов и расходов внебюджетных фондов округов.
42. Поручить начальнику финансового управления мэрии города в октябре 1998 года представить в городскую Думу концепцию бюджета города на 1999 год.
43. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам (Сокол П.К.).
Глава городского
самоуправления Краснодара |
В.А. Самойленко |
Приложение N 1
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Об уточнении бюджета города Краснодара см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
Бюджет города Краснодара на 1998 год по доходам и расходам
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | |
бюджет-| |
ной | Наименование статей бюджета | На год
класси-| |
фикации| |
--------+----------------------------------------------------+-----------
| Доходы бюджета |
| |
1000000 | Налоговые доходы | 1549569,0
| |
1010000 | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 607276,0
| |
1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 297076,0
| |
1010200 | Подоходный налог с физических лиц | 310200,0
| |
1010201 | Подоходный налог, удерживаемый предприятиями и ор- |
| ганизациями | 286500,0
| |
1010202 | Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами | 23700,0
| |
1020000 | Налоги на товары, услуги, лицензионные и регистра- | 465833,0
| ционные сборы |
| |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 230080,0
| |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и от- |
| дельным видам минерального сырья, производимым на |
| территории Российской Федерации, | 222153,0
| в том числе: |
| |
1020201-| - спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья, |
1020204 | спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия | 23870,0
| |
1020205-| - прочие | 198283,0
1020209 | |
| |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 13600,0
| |
1020401 | Лицензионный сбор за право производства, розлива, |
| хранения и оптовой реализации алкогольной продукции| 1100,0
| |
1020402 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными на- |
| питками и пивом | 8200,0
| |
1020403 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 4300,0
| |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 45625,0
| |
1030101 | Единый налог на совокупный доход для юридических |
| лиц | 2700,0
| |
1030102 | Единый налог на совокупный доход для физических |
| лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель- |
| ность без образования юридического лица | 42925,0
| |
1040000 | Налоги на имущество | 195090,0
| |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 5000,0
| |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 190090,0
| |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 17479,0
| |
1050100 | Платежи за пользование недрами | 534,0
| |
1050700 | Земельный налог | 16520,0
| |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного |
| назначения | 270,0
| |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 16250,0
| |
1054000 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 425,0
| |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 218266,0
| |
1400100 | Государственная пошлина | 6000,0
| |
1400500 | Местные налоги и сборы | 204300,0
| |
1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений |
| и организаций на содержание милиции, на благо- |
| устройство территорий и другие цели | 8700,0
| |
1400503 | Налог на рекламу | 2200,0
| |
1400504 | Налог на содержание жилищного фонда и объектов |
| социальной культурной сферы | 156000,0
| |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 37400,0
| |
1404000 | Прочие налоговые платежи и сборы | 7966,0
--------+----------------------------------------------------+-----------
| |
2000000 | Неналоговые доходы | 77165,0
| |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной|
| и муниципальной собственности, или от деятельности | 40704,0
| |
2010100 | Доходы от использования имущества, находящегося в |
| государственной и муниципальной собственности | 430,0
| |
2010200 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 44,0
| |
2010300 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося |
| в государственной собственности | 40080,0
| |
2010302 | Арендная плата за земли городов и поселков | 29480,0
| |
2010304 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя- |
| щегося в государственной и муниципальной собствен- |
| ности | 10600,0
| |
2010500 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных |
| ссуд внутри страны | 150,0
| |
2020000 | Доходы от продажи имущества, находящегося в госу- |
| дарственной и муниципальной собственности | 9100,0
| |
2020100 | Поступления от приватизации организаций, находя- |
| щихся в государственной собственности | 7600,0
| |
2020400 | Доходы от продажи государственных производственных |
| и непроизводственных фондов, транспортных средств, |
| иного оборудования | 1500,0
| |
2060000 | Административные платежи и сборы | 540,0
| |
2070000 | Штрафные санкции и возмещение ущерба | 4570,0
| |
2070200 | Санкции за нарушение порядка применения цен | 370,0
| |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая | 4200,0
| штрафы за нарушения правил дорожного движения |
| |
2090000 | Прочие неналоговые доходы, | 22251,0
| в том числе: |
| |
| - возврат ссуд | 7619,0
--------+----------------------------------------------------+-----------
| Итого доходов: | 1626734,0
| в том числе: |
| |
| - собственные доходы - всего | 1241397,0
| из них: |
| - местные налоги, сборы и прочие неналоговые | 511060,0
| доходы |
| - неналоговые доходы | 77165,0
| |
| - доли федеральных и региональных налогов, закреп- | 653172,0
| ленные за городским бюджетом |
-------------------------------------------------------------------------
Об изменениях, вносимых в бюджет г. Краснодара по расходам на 1998 год, см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
(в тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | | Расходы бюджета по
Код|Наименование| Бюджет города |функциональным комитетам,
| расходов | | департаментам и управле-
| | | ниям мэрии города
| |--------------------------+---------------------------
| | всего | в том числе: | всего | в том числе:
| | |----------------| |-----------------
| | | бюджет |бюджет| | бюджет |бюджет
| | | текущих |разви-| | текущих |разви-
| | | расходов|тия | | расходов|тия
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0100|Органы мест-| | | | | |
|ного само- | | | | | |
|управления -| | | | | |
|всего: | 80292,0| 80292,0| | 44396,0| 44396,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|городской | | | | | |
|Думы | 4761,0| 4761,0| | 4761,0| 4761,0|
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|мэрии города| | | | | |
|и ее струк- | | | | | |
|турных под- | | | | | |
|разделений | 71497,0| 71497,0| | 35601,0| 35601,0|
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|архива | 471,0| 471,0| | 471,0| 471,0|
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|общественно-| | | | | |
|информацион-| | | | | |
|ного центра | 690,0| 690,0| | 690,0| 690,0|
| | | | | | |
|- мероприя- | | | | | |
|тия по под- | | | | | |
|готовке, по-| | | | | |
|вышению ква-| | | | | |
|лификации и | | | | | |
|переподго- | | | | | |
|товке муни- | | | | | |
|ципальных | | | | | |
|служащих, | | | | | |
|обучению де-| | | | | |
|путатов и | | | | | |
|аппарата го-| | | | | |
|родской Думы| | | | | |
|Краснодара | 500,0| 500,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
|- развитие | | | | | |
|муниципаль- | | | | | |
|ной автома- | | | | | |
|тизированной| | | | | |
|информацион-| | | | | |
|ной системы | 2373,0| 2373,0| | 2373,0| 2373,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0403|Содержание | | | | | |
|призывных | | | | | |
|пунктов, | | | | | |
|военкоматов | 1961,0| 1961,0| | - | - |
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0500|Расходы на | | | | | |
|поддержку | | | | | |
|органов | | | | | |
|внутренних | | | | | |
|дел - всего:| 13034,0| 13034,0| | 12648,0| 12648,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- оснащение | | | | | |
|материально-| | | | | |
|технической | | | | | |
|базы органов| | | | | |
|внутренних | | | | | |
|дел города, | 12500,0| 12500,0| | 12500,0| 12500,0|
|из них: | | | | | |
| | | | | | |
|- оснащение | | | | | |
|инвентарем и| | | | | |
|оборудовани-| | | | | |
|ем управле- | | | | | |
|ния по борь-| | | | | |
|бе с органи-| | | | | |
|зованной | | | | | |
|преступнос- | | | | | |
|тью | 500,0| 500,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|адресно- | | | | | |
|справочного | | | | | |
|бюро | 386,0| 386,0| | - | - |
| | | | | | |
|- оснащение | | | | | |
|медвытрезви-| | | | | |
|теля города | 148,0| 148,0| | 148,0| 148,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0701|Предприятие | | | | | |
|по обеспече-| | | | | |
|нию топливом| | | | | |
|населения | 300,0| 300,0| | 300,0| 300,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0700|Льготы вете-| | | | | |
|ранам и ин- | | | | | |
|валидам по | | | | | |
|оплате за | | | | | |
|электроэнер-| | | | | |
|гию | 1695,0| 1695,0| | 1695,0| 1695,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0702|Льготы вете-| | | | | |
|ранам по оп-| | | | | |
|лате за газ | 11410,0| 11410,0| | 11410,0| 11410,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0800|Сельское хо-| | | | | |
|зяйство - | | | | | |
|всего, | 16779,0| 16779,0| | 16779,0| 16779,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- премирова-| | | | | |
|ние победи- | | | | | |
|телей по | | | | | |
|итогам сель-| | | | | |
|скохозяйст- | | | | | |
|венных работ| | | | | |
|в 1998 году | 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
|- средства | | | | | |
|на возврат- | | | | | |
|ной основе | | | | | |
|для поддерж-| | | | | |
|ки пригород-| | | | | |
|ных сельхоз-| | | | | |
|товаропроиз-| | | | | |
|водителей | 7000,0| 7000,0| | 7000,0| 7000,0|
| | | | | | |
|- дотация на| | | | | |
|продукцию | | | | | |
|животновод- | | | | | |
|ства | 6300,0| 6300,0| | 6300,0| 6300,0|
| | | | | | |
|- социнфра- | | | | | |
|структура | | | | | |
|села | 2284,0| 2284,0| | 2284,0| 2284,0|
| | | | | | |
|- поддержка | | | | | |
|фермеров | 150,0| 150,0| | 150,0| 150,0|
| | | | | | |
|- расходы по| | | | | |
|гостехнадзо-| | | | | |
|ру | 130,0| 130,0| | 130,0| 130,0|
| | | | | | |
|- содержание| | | | | |
|управления | | | | | |
|ветеринарии | 715,0| 715,0| | 715,0| 715,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
0906|Водно-спаса-| | | | | |
|тельная | | | | | |
|станция | 1101,0| 1101,0| | 1101,0| 1101,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1000|Транспорт, | | | | | |
|дорожное хо-| | | | | |
|зяйство и | | | | | |
|связь - | | | | | |
|всего, | 111755,0| 111755,0| | 111755,0| 111755,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- льготы ве-| | | | | |
|теранам по | | | | | |
|связи | 300,0| 300,0| | 300,0| 300,0|
| | | | | | |
|- дотация | | | | | |
|транспорным | | | | | |
|организаци- | | | | | |
|ям - всего, | 102955,0| 102955,0| | 102955,0| 102955,0|
|из них: | | | | | |
| | | | | | |
|- на покры- | | | | | |
|тие убытков | 52955,0| 52955,0| | 52955,0| 52955,0|
| | | | | | |
|- компенса- | | | | | |
|ция убытков | | | | | |
|прошлых лет | 50000,0| 50000,0| | 50000,0| 50000,0|
| | | | | | |
|- приобрете-| | | | | |
|ние подвиж- | | | | | |
|ного состава| | | | | |
|и основных | | | | | |
|средств | 8500,0| 8500,0| | 8500,0| 8500,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1200|Жилилищно- | | | | | |
|коммунальное| | | | | |
|хозяйство - | | | | | |
|всего, | 298413,0| 298413,0| | 273913,0| 273913,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- жилищное | | | | | |
|хозяйство | 58358,0| 58358,0| | 58358,0| 58358,0|
| | | | | | |
|- льготы ин-| | | | | |
|валидам и | | | | | |
|многодетным | | | | | |
|семьям | 17600,0| 17600,0| | 17600,0| 17600,0|
| | | | | | |
|- коммуналь-| | | | | |
|ное хозяйст-| | | | | |
|ство - всего| 222455,0| 222455,0| | 197955,0| 197955,0|
|из них: | | | | | |
| | | | | | |
|- благоуст- | | | | | |
|ройство | 91146,0| 91146,0| | 66646,0| 66646,0|
|из них: | | | | | |
|- на восста-| | | | | |
|новление и | | | | | |
|содержание | | | | | |
|Всесвятского| | | | | |
|кладбища | 100,0| 100,0| | 100,0| 100,0|
| | | | | | |
|- убытки | | | | | |
|предприятий | | | | | |
|и организа- | | | | | |
|ций, возни- | | | | | |
|кающие при | | | | | |
|оказании ус-| | | | | |
|луг предпри-| | | | | |
|ятий комму- | | | | | |
|нального хо-| | | | | |
|зяйства | 119879,0| 119879,0| | 119879,0| 119879,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1300|Мероприятия | | | | | |
|по граждан- | | | | | |
|ской обороне| 1950,0| 1950,0| | 1950,0| 1950,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1400|Образование | | | | | |
|всего, | 333885,0| 333885,0| | 64791,0| 64791,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- дошкольное| | | | | |
|воспитание | 90825,0| 90825,0| | 10155,0| 10155,0|
| | | | | | |
|- начальное | | | | | |
|и общее | | | | | |
|среднее об- | | | | | |
|разование | 199057,0| 199057,0| | 34794,0| 34794,0|
| | | | | | |
|- среднее | | | | | |
|специальное | | | | | |
|образование | 5950,0| 5950,0| | 5950,0| 5950,0|
| | | | | | |
|- среднее | | | | | |
|профессио- | | | | | |
|нально-тех- | | | | | |
|ническое | | | | | |
|образование | 256,0| 256,0| | 256,0| 256,0|
| | | | | | |
|- переподго-| | | | | |
|товка и по- | | | | | |
|вышение ква-| | | | | |
|лификации | 34,0| 34,0| | 34,0| 34,0|
| | | | | | |
|- высшее | | | | | |
|профессио- | | | | | |
|нальное об- | | | | | |
|разование | 768,0| 768,0| | 768,0| 768,0|
| | | | | | |
|- прочие уч-| | | | | |
|реждения и | | | | | |
|расходы в | | | | | |
|области об- | | | | | |
|разования | 32995,0| 32995,0| | 8834,0| 8834,0|
| | | | | | |
|- оздорови- | | | | | |
|тельные ме- | | | | | |
|ророприятия | 4000,0| 4000,0| | 4000,0| 4000,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1500|Культура и | | | | | |
|искусство - | | | | | |
|всего, | 26906,0| 26906,0| | 26851,0| 26851,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- культура и| | | | | |
|искусство | 26746,0| 26746,0| | 26691,0| 26691,0|
| | | | | | |
|- кинемато- | | | | | |
|графия | 160,0| 160,0| | 160,0| 160,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1600|Средства | | | | | |
|массовой ин-| | | | | |
|формации - | | | | | |
|всего, | 11645,0| 11645,0| | 11645,0| 11645,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- на под- | | | | | |
|держку | | | | | |
|городских | | | | | |
|средств мас-| | | | | |
|совой инфор-| | | | | |
|мации по до-| | | | | |
|говорам | 9710,0| 9710,0| | 9710,0| 9710,0|
| | | | | | |
|- на заказы | | | | | |
|средствам | | | | | |
|массовой | | | | | |
|информации | | | | | |
|края и цент-| | | | | |
|ральных ор- | | | | | |
|ганов | 1935,0| 1935,0| | 1935,0| 1935,0|
| | | | | | |
|Из указанных| | | | | |
|средств | | | | | |
|85,0% со- | | | | | |
|ставляют | | | | | |
|расходы мэ- | | | | | |
|рии, 15,0% | | | | | |
|расходы го- | | | | | |
|родской Думы| | | | | |
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1700|Здравоохра- | | | | | |
|нение - | | | | | |
|всего, | 328100,0| 328100,0| | 327822,0| 327822,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- здравоох- | | | | | |
|ранение | 326430,0| 326430,0| | 326152,0| 326152,0|
| | | | | | |
|- мероприя- | | | | | |
|тия в облас-| | | | | |
|ти санитарно| | | | | |
|-эпидемиоло-| | | | | |
|гического | | | | | |
|надзора | 670,0| 670,0| | 670,0| 670,0|
| | | | | | |
|- приобрете-| | | | | |
|ние санитар-| | | | | |
|ного авто- | | | | | |
|транспорта | 1000,0| 1000,0| | 1000,0| 1000,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1703|Мероприятия | | | | | |
|по физичес- | | | | | |
|кой культуре| 4300,0| 4300,0| | 4300,0| 4300,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1800|Социальная | | | | | |
|политика - | | | | | |
|всего, | 139370,0| 139370,0| | 29300,0| 29300,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- учреждения| | | | | |
|социального | | | | | |
|обеспечения | 38880,0| 38880,0| | 17110,0| 17110,0|
| | | | | | |
|- единое | | | | | |
|ежемесячное | | | | | |
|пособие на | | | | | |
|каждого ре- | | | | | |
|бенка | 95000,0| 95000,0| | 6700,0| 6700,0|
| | | | | | |
|- программа | | | | | |
|социальной | | | | | |
|защиты насе-| | | | | |
|ления | 3000,0| 3000,0| | 3000,0| 3000,0|
| | | | | | |
|- компенса- | | | | | |
|ционные вы- | | | | | |
|платы за на-| | | | | |
|ем жилья во-| | | | | |
|еннослужащим| 980,0| 980,0| | 980,0| 980,0|
| | | | | | |
|- единовре- | | | | | |
|менные вы- | | | | | |
|платы инва- | | | | | |
|лидам, вдо- | | | | | |
|вам и участ-| | | | | |
|никам ликви-| | | | | |
|дации аварии| | | | | |
|на Черно- | | | | | |
|быльской АЭС| 310,0| 310,0| | 310,0| 310,0|
| | | | | | |
|- молодежная| | | | | |
|политика | 1200,0| 1200,0| | 1200,0| 1200,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
3000|Прочие рас- | | | | | |
|ходы - всего| 15050,0| 15050,0| | 14724,0| 14724,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|городских | | | | | |
|казачьих | | | | | |
|организаций,| | | | | |
|вошедших в | | | | | |
|государст- | | | | | |
|венный ре- | | | | | |
|естр | 300,0| 300,0| | 300,0| 300,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|православных| | | | | |
|храмов, | 600,0| 600,0| | 600,0| 600,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|- часовня | | | | | |
|князя Алек- | | | | | |
|сандра Нев- | | | | | |
|ского | 1,5| 1,5| | 1,5| 1,5|
| | | | | | |
|- храм во | | | | | |
|имя целителя| | | | | |
|Пантелеймона| 15,0| 15,0| | 15,0| 15,0|
| | | | | | |
|- Свято-Иль-| | | | | |
|инский храм | | | | | |
|(для школы | | | | | |
|религиозного| | | | | |
|просвещения)| 8,0| 8,0| | 8,0| 8,0|
| | | | | | |
|- Свято- | | | | | |
|Вознесенский| | | | | |
|храм | 28,5| 28,5| | 28,5| 28,5|
| | | | | | |
|- храм "Пре-| 70,0| 70,0| | 70,0| 70,0|
|святой Бого-| | | | | |
|родицы "Всех| | | | | |
|скорбящих | | | | | |
|Радость" | | | | | |
| | | | | | |
|- совет тер-| | | | | |
|риториально-| | | | | |
|го общест- | | | | | |
|венного са- | | | | | |
|моуправления| | | | | |
|пос. Бело- | | | | | |
|зерный | 18,0| 18,0| | 18,0| 18,0|
| | | | | | |
|- храм | | | | | |
|Рождества | | | | | |
|Христова | 450,0| 450,0| | 450,0| 450,0|
| | | | | | |
|Праздничные | | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|и юбилейные | | | | | |
|даты | 3800,0| 3800,0| | 3564,0| 3564,0|
| | | | | | |
|Расходы мэ- | | | | | |
|рии в разме-| | | | | |
|ре 85% и го-| | | | | |
|родской Думы| | | | | |
|в размере | | | | | |
|15% на по- | | | | | |
|братимские | | | | | |
|связи и | | | | | |
|представи- | | | | | |
|тельские | | | | | |
|расходы, по-| | | | | |
|мощь флотам,| | | | | |
|воинским | | | | | |
|подразделе- | | | | | |
|ниям | 2000,0| 2000,0| | 1910,0| 1910,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|налоговой | | | | | |
|полиции | 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
|Отчисления в| | | | | |
|фонд налого-| | | | | |
|вой инспек- | | | | | |
|ции | 3950,0| 3950,0| | 3950,0| 3950,0|
| | | | | | |
|Отчисления в| | | | | |
|фонд борьбы | | | | | |
|с преступно-| | | | | |
|стью | 250,0| 250,0| | 250,0| 250,0|
| | | | | | |
|Создание | | | | | |
|Web-страницы| | | | | |
|города Крас-| | | | | |
|нодара | 62,0| 62,0| | 62,0| 62,0|
| | | | | | |
|Конкурс жур-| | | | | |
|налистских | | | | | |
|работ на ар-| | | | | |
|мейскую тему| 30,0| 30,0| | 30,0| 30,0|
| | | | | | |
|Материально-| | | | | |
|техническое | | | | | |
|оснащение | | | | | |
|комиссии по | | | | | |
|делам несо- | | | | | |
|вершеннолет-| | | | | |
|них | 20,0| 20,0| | 20,0| 20,0|
| | | | | | |
|Создание | | | | | |
|электронного| | | | | |
|адресного | | | | | |
|плана города| 25,0| 25,0| | 25,0| 25,0|
| | | | | | |
|Оборудование| | | | | |
|приемной де-| | | | | |
|путата Гос. | | | | | |
|Думы | 30,0| 30,0| | 30,0| 30,0|
| | | | | | |
|Городская | | | | | |
|общественная| | | | | |
|организация | | | | | |
|ветеранов | | | | | |
|Афганистана | 5,0| 5,0| | 5,0| 5,0|
| | | | | | |
|Краевой ко- | | | | | |
|ординацион- | | | | | |
|ный совет | | | | | |
|общественных| | | | | |
|организаций | | | | | |
|ветеранов | | | | | |
|Афганистана | 80,0| 80,0| | 80,0| 80,0|
| | | | | | |
|Городская | | | | | |
|общественная| | | | | |
|организация | | | | | |
|ветеранов | | | | | |
|(пенсионе- | | | | | |
|ров, инвали-| | | | | |
|дов) войны, | | | | | |
|труда, во- | | | | | |
|оруженных | | | | | |
|сил и право-| | | | | |
|охранитель- | | | | | |
|ных органов | 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
|Стипендии | | | | | |
|писателям | 20,0| 20,0| | 20,0| 20,0|
| | | | | | |
|Материально-| | | | | |
|техническое | | | | | |
|оснащение | | | | | |
|прокуратур | | | | | |
|г. Краснода-| | | | | |
|ра | 500,0| 500,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
|Возмещение | | | | | |
|расходов | | | | | |
|по установке| | | | | |
|телефонов | | | | | |
|работникам | | | | | |
|прокуратуры | | | | | |
|края | 5,0| 5,0| | 5,0| 5,0|
| | | | | | |
|Помощь воин-| | | | | |
|ской части | | | | | |
|N 22510 | 50,0| 50,0| | 50,0| 50,0|
| | | | | | |
|Общественный| | | | | |
|фонд "Па- | | | | | |
|мять" | 50,0| 50,0| | 50,0| 50,0|
| | | | | | |
|Оказание по-| | | | | |
|мощи судам | | | | | |
|города (на | | | | | |
|ремонт ору- | | | | | |
|жейных ком- | | | | | |
|нат) | 500,0 | 500,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
|Социологи- | | | | | |
|ческие ис- | | | | | |
|следования | 360,0 | 360,0| | 360,0| 360,0|
| | | | | | |
|Создание | | | | | |
|аудиовизу- | | | | | |
|ального про-| | | | | |
|изведения в | | | | | |
|области му- | | | | | |
|ниципального| | | | | |
|строительст-| | | | | |
|ва | 38,0| 38,0| | 38,0| 38,0|
| | | | | | |
|Краснодар- | | | | | |
|ское краевое| | | | | |
|отделение | | | | | |
|Российского | | | | | |
|детского | | | | | |
|фонда - по- | | | | | |
|мощь детям | 380,0| 380,0| | 380,0| 380,0|
| | | | | | |
|Мероприятия,| | | | | |
|связанные с | | | | | |
|торговым об-| | | | | |
|служиванием | | | | | |
|ветеранов на| | | | | |
|базе КРООИВ | | | | | |
|"Виктория" | 500,0| 500,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
|Ремонт поме-| | | | | |
|щения коми- | | | | | |
|тета по зе- | | | | | |
|мельным ре- | | | | | |
|сурсам и | | | | | |
|землеустрой-| | | | | |
|ству | 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
|Разные рас- | | | | | |
|ходы | 895,0| 895,0| | 895,0| 895,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
3000|Возврат ссу-| | | | | |
|ды банкам и | | | | | |
|выплата про-| | | | | |
|центов за | | | | | |
|пользование | | | | | |
|кредитом за | | | | | |
|1997 год | 30069,0| 30069,0| | 30069,0| 30069,0|
| | | | | | |
3000|Выплата про-| | | | | |
|центов за | | | | | |
|пользование | | | | | |
|кредитом | | | | | |
|в 1998 году | 6000,0| 6000,0| | 6000,0| 6000,0|
| | | | | | |
3000|Передача | | | | | |
|средств в | | | | | |
|федеральный | | | | | |
|бюджет по | | | | | |
|земельным | | | | | |
|платежам за | | | | | |
|1997 год | 4830,0| 4830,0| | 4830,0| 4830,0|
| | | | | | |
3000|Возврат про-| | | | | |
|центов мос- | | | | | |
|комзайму | 1427,0| 1427,0| | 1427,0| 1427,0|
| | | | | | |
3000|Ссуда на за-| | | | | |
|кладку пло- | | | | | |
|доовощной | | | | | |
|продукции | 2297,0| 2297,0| | 2297,0| 2297,0|
| | | | | | |
3000|Фонд непред-| | | | | |
|виденных | | | | | |
|расходов | 9650,0| 9650,0| | 9650,0| 9650,0|
| | | | | | |
|Фонд депута-| | | | | |
|тов город- | | | | | |
|ской Думы | 2700,0| 2700,0| | 2700,0| 2700,0|
| | | | | | |
|Создание из-| | | | | |
|дательского | | | | | |
|фонда | 500,0| 500,0| | 500,0| 500,0|
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
01-30|Расходы за | | | | | |
|счет средств| | | | | |
|земельных | | | | | |
|платежей | 33000,0| 33000,0| | 33000,0| 33000,0|
| | | | | | |
01-30|Капитатные | | | | | |
|вложения | 101465,0| |101465| 101465,0| |101465
| | | | | | |
01-30|Капитальные | | | | | |
|вложения за | | | | | |
|счет средств| | | | | |
|земельных | | | | | |
|платежей | 13000,0| | 13000| 13000,0| | 13000
| | | | | | |
01-30|Прием объек-| | | | | |
|тов в муни- | | | | | |
|ципальную | | | | | |
|собствен- | | | | | |
|ность | 20200,0| | 20200| 20200,0| | 20200
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
1100|Развитие ры-| | | | | |
|ночной ин- | | | | | |
|фраструктуры| | | | | |
|(приобрете- | | | | | |
|ние акций и | | | | | |
|ценных бу- | | | | | |
|маг, взносы | | | | | |
|в уставной | | | | | |
|капитал) | 2650,0| | 2650| 2650,0| | 2650
| | | | | | |
1101|Фонд под- | | | | | |
|держки пред-| | | | | |
|приниматель-| | | | | |
|ской дея- | | | | | |
|тельности | | | | | |
|(на возврат-| | | | | |
|ной основе) | 1000,0| | 1000| 1000,0| | 1000
-----+------------+---------+---------+------+---------+---------+-------
|Всего | | | | | |
|расходов |1626734,0|1488419,0|138315|1184068,0|1045853,0|138315
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Об уточнении бюджета города Краснодара см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
Функциональные расходы бюджета
по административным округам на 1998 год
(в тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| |Всего по| в том числе:
Код| Наименование |округам |-----------------------------------
| | |Западный|Карасун-|Прику- |Центра-
| | |округ |ский |банский |льный
| | | |округ |округ |округ
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
| РАСХОДЫ | | | | |
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0100|Органы местного само- | | | | |
|управления - всего | 35896,0| 8069,0| 9473,0| 10054,0| 8300,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- содержание мэрии го- | | | | |
| рода и административ-| | | | |
| ных округов | 35896,0| 8069,0| 9473,0| 10054,0| 8300,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0400|Содержание призывных | | | | |
|пунктов, военкоматов | 1961,0| 491,0| 495,0| 495,0| 480,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0500|Расходы на поддержку | | | | |
|органов внутренних дел | | | | |
|(содержание адресно- | | | | |
|справочного бюро) | 386,0| | | | 386,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1200|Жилищно-коммунальное | | | | |
|хозяйство (благоустрой-| | | | |
|ство) | 24500,0| 6370,0| 5880,0| 4900,0| 7350,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1400|Образование - всего |269094,0| 58621,0| 81902,0| 69122,0| 59449,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- дошкольное воспитание| 80670,0| 19347,0| 25950,0| 13898,0| 21475,0
| | | | | |
|- начальное и общее | | | | |
| среднее образование |164263,0| 31408,0| 48359,0| 50391,0| 34105,0
| | | | | |
|- прочие учреждения и | | | | |
| расходы в области | | | | |
| образования | 24161,0| 7866,0| 7593,0| 4833,0| 3869,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1500|Культура и искусство | 55,0| | | 55,0|
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1700|Здравоохранение (со- | | | | |
|держание фельдшерско- | | | | |
|акушерского пункта) | 278,0| | | 278,0|
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1800|Социальная политика - | | | | |
|всего |110070,0| 23077,0| 27512,0| 26631,0| 32850,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- учреждения социально-| | | | |
| го обеспечения | 21770,0| 3677,0| 5812,0| 5431,0| 6850,0
| | | | | |
|- единое ежемесячное | | | | |
| пособие на каждого | | | | |
| ребенка | 88300,0| 19400,0| 21700,0| 21200,0| 26000,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
3000|Прочие расходы - всего | 326,0| 59,0| 149,0| 59,0| 59,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|- на проведение юбилей-| | | | |
| ных дат и праздников | 236,0| 59,0| 59,0| 59,0| 59,0
| | | | | |
|- побратимские связи и | | | | |
| представительские | | | | |
| расходы, помощь фло- | | | | |
| там, воинским подраз-| 90,0| | 90,0| |
| делениям | | | | |
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
|Всего расходов: |442566,0| 96687,0|125411,0|111594,0|108874,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Программа по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства
на 1998 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | | Объем
п/п | Наименование затрат | финансирования
| | по бюджету
| | на 1998 год
-----+--------------------------------------------------+----------------
1 | Новое строительство |
-----+--------------------------------------------------+----------------
2 | Ремонт - всего | 17637,7
| |
| - ремонт дорог | 10587,9
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 1697,5
| план 1998 года | 8890,4
| |
| - ремонт тротуаров | 780,8
| |
| - ремонт ливневой канализации | 2450,2
| |
| - ремонт искусственных сооружений: мостов, путе- |
| проводов, подземных пешеходных переходов, |
| берегоукреплений |
| |
| - ремонт малых архитектурных форм (подпорные |
| стенки, павильоны ожидания, пешеходные огражде-|
| ния и т.д.) | 35,3
| |
| - ремонт-объектов зеленого хозяйства | 683,5
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 158,2
| план 1998 года | 525,3
| |
| - ремонт сетей уличного освещения |
-----+--------------------------------------------------+----------------
3 | Содержание, всего | 35962,3
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 17814,8
| план 1998 года | 18147,5
| |
| - содержание сетей ливневой канализации | 5472,0
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 3367,0
| план 1998 года | 2105,0
| |
| - содержание сетей уличного освещения | 20765,1
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 12765,1
| план 1998 года | 8000,0
| |
| - зимнее содержание дорог | 9638,6
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 1681,1
| план 1998 года | 7957,5
| |
| - обслуживание городских часов | 21,2
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 1,6
| план 1998 года | 19,6
| |
| - содержание мостов, путепроводов | 65,4
| |
| Всего по фирме "Кубаньдорблагоустройство" | 50500,0
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 19670,5
| план 1998 года | 30829,5
-----+--------------------------------------------------+----------------
4 | Округа: |
| |
4.1| Прикубанский, |
| в т.ч. задолженность | 2041,6
| план 1998 года | 4900,0
| |
4.2| Западный, |
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 7717,8
| план 1998 года | 6370,0
| |
4.3| Центральный, |
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 3930,6
| план 1998 года | 7350,0
| |
4.4| Карасунский, |
| в т.ч. задолженность за 1997 год | 1602,7
| план 1998 года | 5880,0
| |
| ИТОГО по округам: | 24500,0
| - план 1998 года | 24500,0
| - задолженность за 1997 год | 15292,7
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 4
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Программа выполнения капитального ремонта муниципального
жилищного фонда г. Краснодара на 1998 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| МП | Объем финансирования | Всего
Вид ремонта |"Гор- | по административным округам |
|жилхоз"|-------------------------------|
| | Запад-|Цент- |Прику- |Кара- |
| | ный |ральный|банский|сунский|
-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
1. Финансирование | | | | | |
на 1998 год | 1607,7| 3215,2| 5948,2| 2893,7| 2411,4| 16067,2
| | | | | |
2. Средства на разви- | | | | | |
тие баз | 147,0| 294,2| 544,2| 264,8| 220,6| 1470,8
| | | | | |
3. Средства на ликви- | | | | | |
дацию последствий | | | | | |
стихии | 35,0| 70,0| 129,5| 63,0| 52,5| 350,0
| | | | | |
4. Технадзор | 10,3| 20,6| 38,1| 18,5| 15,5| 103,0
-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Всего: | 1800,0| 3600,0| 6660,0| 3240,0| 2700,0| 18000,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 5
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Программа финансирования поддержки предприятий
сельского хозяйства всех форм собственности
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма
----------------------------------------------------------+--------------
1. Дотации на продукцию животноводства, реализованную |
в госресурсы и плем. поддержку | 6300
в т.ч. мясо и мясопродукты | 5000
молоко | 655
содержание племенного поголовья | 645
|
2. Дотация на содержание объектов социальной инфраструк- |
туры села (детских садов, бань, прачечных, клубов, |
медпунктов, дома престарелых, находящихся на балансе |
предприятий сельского хозяйства) | 2284
|
3. Средства, направляемые для льготного кредитования |
фермеров | 150
|
4. Средства на возвратной основе для помощи пригородным |
сельхозтоваропроизводителям | 7000
|
5. Средства для поощрения победителей смотров-конкурсов |
по итогам сельхозработ | 200
----------------------------------------------------------+--------------
Итого: | 15934
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Программа финансирования мероприятий по землеустройству,
коренному улучшению земель и экологической защите городских экосистем
Продолжение таблицы ->
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------
N | Получатель бюджетных |Направление средств по видам работ
п/п| средств |-----------------------------------
| | Инвента- | Землеуст- | Земельный |
| | ризация | роительные| и город- |
| | земель | работы | ской ка- |
| | | | дастры и |
| | | | мониторинг|
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
1 | Комитет по земельным ресурсам | | | |
| и землеустройству | 4250,0 | 850,0 | 600,0 |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
2 | Департамент по делам строи- | | | |
| тельства и архитектуры | | | 2000,0 |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
3 | Дирекция строящихся предприя- | | | |
| тий "Краснодарская" | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
4 | Эксплуатационно-мелиоративное | | | |
| гос. учреждение | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
5 | Администрации округов, | | | |
| сельские и поселковые - всего | | | |
| в т.ч. Карасунский округ | | | |
| Березовская поселковая | | | |
| администрация | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
6 | Фирма "Кубаньдорблагоустрой- | | | |
| ство" | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
7 | Краснодарский опытный лесхоз | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
8 | Гордезстанция | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
9 | Гостиницы "Центральная", | | | |
| "Москва" | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
| ИТОГО: | 4250,0 | 850,0 | 2600,0 |
-----------------------------------------------------------------------
<- Начало таблицы
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Направление средств по видам работ
п/п|---------------------------------------------------------------------
|Проектно-|Работы по |Проектно- |Работы по|Работы по|Борьба с| Итого
|планиро- |инженерной|исследова-|коренному|борьбе с |гнусом |
|вочные |подготовке|тельские и|улучшению|подтопле-| |
|работы по|и обуст- |другие ра-|и охране |ниями | |
|инженер- |ройству |боты по |земель | | |
|ному об- |территории|улучшению | | | |
|устрой- | |экологии и| | | |
|ству | |защите ок-| | | |
| | |ружающей | | | |
| | |среды | | | |
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
1 | | | | | | |
| | | | | | | 5700,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
2 | | | | | | |
| 2750,0 | | 1700,0 | | 700,0 | | 7150,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
3 | | | | | | |
| | | 800,0 | 12055,0 | | |12855,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
4 | | | | | | |
| | | | 600,0 | | | 600,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
5 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 250,0 | | 250,0
| | | | | | |
| | 700,0 | | | | | 700,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
6 | | | | | | |
| | | | | 4350,0 | | 4350,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
7 | | | | 950,0 | | | 950,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
8 | | | | | | 200,0 | 200,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
9 | | | | | | |
| | | | | 245,0 | | 245,0
---+---------+----------+----------+---------+---------+--------+--------
| 2750,0 | 700,0 | 2500,0 | 13605,0 | 5545,0 | 200,0 |33000,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 7
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Финансирование неотложных мероприятий
образовательных учреждений
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п | |финансирования
| | по бюджету
| | на 1998 год
-----+----------------------------------------------------+--------------
1 | В соответствии с Указом Президента РФ N 466 от |
| 20.04.93 г. расходы по обеспечению учащихся обще- |
| образовательных школ 1,5% от минимального размера |
| оплаты труда | 19005,0
| |
2 | Расходы на питание детей в детских дошкольных |
| учреждениях | 12927,6
| |
3 | Расходы учащихся в школах-интернатах всех типов |
| и детских домах - всего | 14883,3
| в том числе: питание | 2885,4
| из них: на питание учащихся в школах-интернатах | 633,2
| на питание учащихся в школах-интернатах |
| с особым режимом | 1617,6
| на питание детей в детских домах | 634,6
| |
4 | Расходы на питание учащихся средних специальных |
| заведений (педучилища) | 316,2
| |
5 | Расходы по обеспечению стипендиями студентов |
| средних специальных учебных заведений | 974,0
| |
6 | В соответствии со статьей 55 Закона Российской Фе- |
| дерации "Об образовании" расходы на выплату педаго-|
| гическим работникам ежемесячной денежной компенса- |
| ции в размере одного минимального размера оплаты |
| труда (83 руб. 49 коп.) | 19257,0
| в том числе: |
| - кредиторская задолженность на 1.01.98 г. | 9324,0
| |
7 | Расходы на выплату опекунам пособий на детей-сирот | 5549,5
| |
8 | Расходы на выплату заработной платы работникам об- |
| разовательных учреждений в установленные сроки и в |
| полном объеме с начислением на заработную плату | 177719,0
| |
9 | Расходы по фонду всеобуча | 1606,0
| |
10 | Оплата коммунальных услуг педагогическим работникам|
| в сельской местности | 1255,0
| в том числе: |
| - кредиторская задолженность на 1.01.98 г. | 635,2
| |
11 | Расходы по оздоровлению детей и подростков из мало-|
| обеспеченных и многодетных семей | 4000,0
| |
12 | Расходы на капитальный ремонт - всего | 17492,0
12.1| - на детские дошкольные учреждения | 5495,0
12.2| - на начальные и общие средние учебные заведения | 10920,0
12.3| - на музыкальные и художественные школы | 192,0
12.4| - на среднеспециальные учебные заведения | 90,0
12.5| - на прочие учреждения | 795,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Всего: | 274984,6
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 8
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Финансирование неотложных мероприятий
по учреждениям культуры и искусства
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п | |финансирования
| | по бюджету
| | на 1998 год
-----+----------------------------------------------------+--------------
1 | Расходы на комплектование библиотечных фондов цент-|
| рализованной библиотечной системы периодическими |
| изданиями | 1050,0
| |
2 | Расходы на завершение компьютеризации централизо- |
| ванной бухгалтерии управления культуры | 90,0
| |
3 | Расходы на обеспечение своевременной выплаты зара- |
| ботной платы с начислениями работникам учреждений |
| культуры в установленные сроки и в полном объеме | 3411,0
| |
4 | Расходы на проведение капитального ремонта учрежде-|
| ний культуры - всего, | 654,0
| в том числе: |
| - по библиотекам города | 164,0
| - по сельским и городским домам культуры | 490,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Итого: | 5205,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 9
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Мероприятия по физической культуре и спорту
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий | Объем
|финансирования
| по бюджету
| на 1998 год
----------------------------------------------------------+--------------
Проведение чемпионатов, открытых первенств по видам спор-|
та, спортивно-массовых мероприятий в г. Краснодаре (134) | 1023,0
|
Участие сборных команд г. Краснодара по видам спорта в |
соревнованиях вышестоящих организаций (96) | 609,0
|
Проведение спартакиад учащейся молодежи (18) | 107,0
|
Проведение спартакиад ветеранов спорта г. Краснодара (6) | 15,0
|
Проведение традиционных детско-юношеских спартакиад в оз-|
доровительных лагерях и по месту жительства (16) | 30,0
|
Материальное обеспечение проведения спортивно-массовых и |
праздничных мероприятий | 516,0
|
Подготовка ведущих клубных команд г. Краснодара | 2000,0
----------------------------------------------------------+--------------
Итого: | 4300,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 10
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Финансирование неотложных мероприятий
учреждений здравоохранения
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий | Объем
|финансирования
| по бюджету
| на 1998 год
----------------------------------------------------------+--------------
1. Оплата лекарственных средств, отпускаемых амбулатор- |
ным больным бесплатно или с 50% скидкой, всего | 24980,0
в том числе: |
1.1. На выполнение Закона "О ветеранах" | 11779,0
из них: |
- участники Гражданской и Великой Отечественной |
войны | 4712,0
- инвалиды Гражданской и Великой Отечественной |
войны | 6714,0
- прочие, приравненные по льготам группы населе-|
ния | 353,0
1.2. На детей первых 3-х лет жизни, а также детей из |
многодетных семей до 6-ти лет | 1073,0
1.3. Прочие категории населения | 12128,0
|
2. Бесплатное обеспечение молоком и молочными смесями |
детей первых 2-х лет жизни (адресная помощь) | 1500,0
|
3. Транспортировка больных за пределы края | 100,0
|
4. Бесплатное зубопротезирование, всего | 7300,0
в том числе на выполнение Закона "О ветеранах" | 963,0
|
5. Расходы на выплату заработной платы работникам здра- |
воохранения в установленные сроки и в полном объеме |
(заработная плата с начислениями) | 153022,0
5.1. Прирост штатной численности медицинского персо- |
нала психиатрической службы в количестве 30 |
единиц и расходы на их содержание в соответствии|
с постановлением Правительства РФ от 25.05.94 г.|
N 522 | 230,0
|
6. Расходы на капитальный ремонт учреждений здравоохра- |
нения, всего | 26800,0
в том числе на выполнение целевых программ: | 2083,2
6.1. "Снижение туберкулезной инфекции" (противотубер-|
кулезный диспансер" | 355,5
6.2. "Совершенствование психиатрической службы" (го- |
родская психиатрическая больница) | 1727,7
|
7. Материально-техническое обеспечение диагностическим |
оборудованием и инвентарем, всего | 14100,0
в том числе: городской клинической больницы N 3 | 2100,0
противотуберкулезного диспансера | 300,0
|
8. Приобретение специализированного автотранспорта для |
автобазы ГОМУ | 1000,0
|
9. Расходы на приобретение медикаментов для медицинских |
учреждений | 24025,0
|
10. Расходы на питание | 15891,0
----------------------------------------------------------+--------------
Итого: | 268718,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 11
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Финансирование неотложных мероприятий
по социальной защите населения
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п | |финансирования
| | по бюджету
| | на 1998 год
-----+----------------------------------------------------+--------------
1 | Расходы на оказание единовременной помощи инвали- |
| дам, вдовам и участникам ликвидации аварии на Чер- |
| нобыльской АЭС | 310,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
2 | Расходы на выплату денежной компенсации за наем |
| (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с |
| военной службы в запас или отставку, и членам их |
| семей | 980,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
3 | Расходы на выполнение программы социальной помощи и|
| поддержки социально незащищенных граждан | 3000,0
| в том числе: |
| |
3.1| Конкретная адресная помощь в виде денежных компен- |
| саций; денежные средства общественным формированиям|
| города, объединяющим граждан, нуждающихся в соци- |
| альной защите; материальная помощь малообеспеченным|
| одиноким пенсионерам в приобретении и ремонте слож-|
| ной бытовой техники; материальная помощь в приобре-|
| тении специальных продуктов питания малообеспечен- |
| ным семьям, имеющим больных детей с врожденными на-|
| рушениями обмена веществ; выплата именных премий |
| для подростков с ограниченными возможностями; мате-|
| риальная помощь гражданам, попавшим в экстремальную|
| ситуацию | 710,0
| |
3.2| Помощь малообеспеченным гражданам в обеспечении то-|
| варами первой необходимости и продуктами питания; |
| организация бесплатного питания малообеспеченным |
| гражданам; продажа товаров народного потребления в |
| рассрочку для малообеспеченных граждан | 940,0
| |
3.3| Выплата в размере 50% стоимости оплаты за пользова-|
| ние телефоном; частичная оплата газификации жилых |
| домов одиноких малообеспеченных граждан; льготные |
| услуги по бытовому обслуживанию населения | 260,0
| |
3.4| Проведение праздничных и торжественных мероприятий | 450,0
| |
3.5| Бесплатное посещение музеев, выставок; бесплатная |
| подписка на газеты для малообеспеченных граждан | 50,0
| |
3.6| Медико-психологическая помощь малообеспеченным |
| гражданам; медицинская помощь, летнее оздоровление |
| детей, обучение в УПК (учебно-производственных ком-|
| бинатах) | 290,0
| |
3.7| Прочие расходы | 300,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Итого: | 4290,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 12
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Мероприятия по молодежной политике
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п | |финансирования
| | по бюджету
| | на 1998 год
-----+----------------------------------------------------+--------------
1 | Социально-экономические проблемы молодежи | 115,0
| |
1.1| Деятельность Центра социальной поддержки молодежи | 55,0
| |
1.2| Организация деятельности клубов по месту жительст- |
| ва, развитие на их базе социальных служб для детей |
| и молодежи | 30,0
| |
1.3| Обеспечение правовой грамотности и защищенности мо-|
| лодежи | 30,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
2 | "За здоровый образ жизни" | 125,0
| |
2.1| Реализация городского проекта "Откажись от наркоти-|
| ков" | 40,0
| |
2.2| Поддержка туристического движения | 25,0
| |
2.3| Организация летнего отдыха | 50,0
| |
2.4| Реализация проекта "Развитие скаутинга" | 10,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
3 | Развитие гражданственности и патриотизма предусмат-|
| ривает реализацию следующих программ: | 185,0
| |
3.1| "Служба обществу", "Единый класс, единая школа, |
| единый мир" | 25,0
| |
3.2| Цикл научно-практических конференций для студентов,|
| аспирантов "Интеллект молодых - родному городу" | 20,0
| |
3.3| "Молодые - молодым" | 10,0
| |
3.4| "Наши корни - Россия" | 20,0
| |
3.5| "Праздники новой России" | 50,0
| |
3.6| "Служу Отечеству" | 60,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
4 | Поддержка деятельности молодежных и детских общест-|
| венных объединений, деятельность клубов при отделе |
| по делам молодежи | 326,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
5 | Молодость = талант + творчество | 449,0
| |
5.1| Проведение городских фестивалей, конкурсов | 65,0
| |
5.2| Развитие КВН-движения | 318,0
| |
5.3| Поддержка движения клуба интеллектуальных игр | 46,0
| |
5.4| Работа с центрами досуга учебных заведений | 20,0
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Итого: | 1200,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 13
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Об изменениях плана финансирования мероприятий, проводимых за счет средств земельных платежей по бюджету г. Краснодара на 1998 год, см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
Программа инженерного и социального обустройства
городских и пригородных территорий за счет средств земельных платежей
бюджета развития в 1998 году
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий | Сумма
-------------------------------------------------------------+-----------
1. Строительство газопровода пойма реки Кубани 6-я Линия |
и Обрывная | 590
|
2. Газификация массива между ул. Российской и Ростовское |
шоссе | 900
|
3. Водоснабжение массива между ул. Российской и 1 Мая, |
Ростовское шоссе | 150
|
4. Газификация п. Северный | 900
|
5. Завершение строительства водоснабжения кварталов индиви-|
дуальной застройки между ул. Московской и Солнечной | 200
|
6. Инженерное обустройство территории в кв. 1201 | 1400
|
7. Инженерное оборудование жилой застройки в кв. 1080 | 800
|
8. Строительство инженерных сетей по ул. Вавилова | 200
|
9. Газификация 3-го отд. агрофирмы "Солнечная" | 450
|
10. Газификация массива между ул. Российской и Московской | 250
|
11. Газификация массива между ул. 1 Мая и Российской | 280
|
12. Газификация 1-й очереди пос. Дивный | 1000
|
13. Газификация п. Российского, ГРП-103, ГРП-95 | 200
|
14. Реконструкция системы водоснабжения в п. Октябрьском | 150
|
15. Завершение газификации п. Лазурный | 30
|
16. Газификация ст. Старокорсунской | 1150
|
17. Инженерные сети в п. Знаменском | 600
|
18. Строительство водозабора в ст. Старокорсунской | 350
|
19. Водозабор по ул. Ягодина - Седина пос. Калинино |
ТОО "Краснодарское" | 500
|
20. Газификация отделения N 4 ТОО "Краснодарское" | 250
|
21. Завершение работ по газификации п. Березовского | 200
|
22. Завершение строительства межквартальных газопроводов |
в п. Водники и Северный | 700
|
23. Строительство инженерных сетей в ст. Елизаветинской | 1000
|
24. Инженерное обустройство в кв. 217 | 400
|
25. Проектирование инженерных сетей в пос. Плодородном | 200
|
26. Проектирование инженерных сетей по ул. Народной и |
Средней | 150
-------------------------------------------------------------+-----------
Итого: | 13000
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 14
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Об изменениях плана финансирования капитальных вложений по бюджету города Краснодара на 1998 год см. решение городской Думы Краснодара от 4 февраля 1999 г. N 28 п. 4
Программа
капитальных вложений по объектам муниципальной собственности
за счет бюджета развития в г. Краснодаре на 1998 год
(в тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Всего | Ввод
|капвложений|
| в ценах |
| 1998 г. |
------------------------------------------------------+-----------+------
I. Жилищное строительство - всего | 22824,0 |
в том числе: | |
| |
- внутриквартальные сети | 2565,0 |
- 80 квартир для инвалидов чернобыльцев, афган- | |
цев, Чечни | 10000,0 |
- долевое участие в строительстве жилья для | |
медработников КМЛДО | 2259,0 |
- два 30-квартирных жилых дома "Перспектива" | 3000,0 |
- 156 кв. ж.д. л. "6" в ЮЖР | 5000,0 |
------------------------------------------------------+-----------+------
II. Образование - всего | 8700,0 |
в том числе: | |
| |
а) МПКП "Стройзаказчик" | |
- ДДУ-57 в ЗЖР под школу | 4000,0 |
- ДДУ на 280 мест в пос. Водники | 500,0 | ввод
- Д/С N 58 - реконструкция | 600,0 |
| |
б) отдел народного образования Западного адми- | |
нистративного округа г. Краснодара | |
- пристройка к школе N 39 ул. Чкалова | 3600,0 | 120
| | уч.
| | мест
| | ввод
------------------------------------------------------+-----------+------
III. Здравоохранение - всего (без оборудования) | 29100,0 |
в том числе: | |
| |
а) МПКП "Стройзаказчик" | |
- детский соматический корпус | 15000,0 | 240
(без оборудования) | | коек
| | ввод
б) больница "Югтекс" | |
- пристройка к больнице "Югтекс" (продолж.) | 8300,0 | ввод
| |
в) администрация ст. Старокорсунской | |
- поликлиника в ст. Старокорсунской | 1500,0 | ввод
| |
г) городское муниципальное объединение | |
медучреждений | |
- реабилитационный корпус инвалидов ВОВ | 3000,0 |
| |
д) городская стоматологическая поликлиника N 1 | |
- рентгенкабинет | 300,0 |
| |
ж) поликлиника N 17 | |
- рентгенкабинет поликлиники | 1000,0 | ввод
------------------------------------------------------+-----------+------
IV. Коммунальное строительство - всего | 16000,0 |
в том числе: | |
| |
а) МПКП "Стройзаказчик" | 7900,0 |
- ливневой коллектор по ул. Почтовой | 2500,0 |
- промышленно-бытовой коллектор по ул. Бу- | |
денного от ул. Красноармейской до Красной | 1500,0 |
- благоустройство территории и реконструкция | |
комплекса спортивных сооружений в кв. 513 | 2400,0 | ввод
- строительство водопровода в ЮМР к лит. Б | 1500,0 |
| |
б) МУП "Водоканал" - всего | 4000,0 |
в том числе: | |
- реконструкция главного напорно-самотечного | |
коллектора | 4000,0 | ввод
| |
в) МТТП | |
- реконструкция трамвайных путей | 2800,0 | ввод
| |
г) ООО "Краснодартеплоэнерго" | |
- реконструкция магистрали ТЭЦ - Гудимы | 1300,0 | ввод
------------------------------------------------------+-----------+------
V. Культура - всего | 3000,0 |
| |
а) детская школа искусств N 1 | |
- строительство здания блока учебных классов | |
по ул. Яна Полуяна, 40 | 500,0 |
| |
б) управление культуры мэрии | |
- Памятник екатеринодарцам - жертвам граждан-| |
ской войны | 1100,0 | ввод
- строительство памятника воинам-краснодар- | |
цам, погибшим в Афганистане и других воен- | |
ных конфликтах | 600,0 | ввод
- реконструкция котельной в СДК и спорта | |
ст. Елизаветинской | 800,0 |
------------------------------------------------------+-----------+------
VI. Прочие объекты - всего | 21791,0 |
| |
а) УВД г. Краснодара | |
- пристройка к административному зданию УВД | |
Западного административного округа | 8000,0 |
| |
б) строительство прокуратуры г. Краснодара | 1000,0 |
| |
в) развитие телекоммуникационной сети | 500,0 |
| |
г) система водоснабжения здания по ул. Седина, | |
28 | 315,0 | ввод
| |
д) пристройка детского центра искусств, | |
ул. Ставропольская, 130 | 1900,0 | ввод
| |
е) реконструкция здания хореографического учили-| |
ща, ул. Советская, 49-а | 3675,0 | ввод
| |
ж) реконструкция здания по ул. Ленина, 53 | 140,0 | ввод
| |
з) детский оздоровительный центр | 1530,0 | ввод
| |
и) реконструкция Дворца искусств, ул. Стасова, | |
175 | 131,0 | ввод
| |
к) передислокация 40 авторем. завода | 3200,0 |
| |
л) МПКП "Стройзаказчик" | |
- реконструкция адм. здания мэрии города | |
по ул. Красноармейской | 200,0 |
- ГРС-2 | 1200,0 |
------------------------------------------------------+-----------+------
Всего капловжений по объектам муниципальной | |
собственности | 101415,0 |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 15
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность
за счет финансирования из городского бюджета
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Передаваемые объекты |Остаточ- |Примечание
п/п| предприятия | |ная стои-|
| | |мость на |
| | |1.01.98 |
---+------------------+-----------------------------+---------+----------
1 | "Ленексбанк" |Незавершенное строительство | 4000,0 |денежные
| |по ул. Тополиной для управле-| |средства -
| |ния соцзащиты | |2400,
| | | |зачет -
| | | |1600
| | | |
2 | НПО "Кубаньзерно"|Встроенно-пристроенные поме- | 1972,0 |денежные
| |щения для департамента муни- | |средства
| |ципальных ресурсов | |
| | | |
3 | ОАО "Электросев- |Часть встроенно-пристроенно- | 24,3 |зачет
| кавмонтаж" |го помещения по ул. Фадеева, | |
| |413 для департамента муници- | |
| |пальных ресурсов | |
| | | |
4 | ТОО "Краснодар- |Здание детского дошкольного | 850,0 |денежные
| ское" |учреждения (1 отделение сов- | |средства
| |хоза "Краснодарский) для уп- | |
| |равления соцзащиты | |
| | | |
5 | ООО завод |Здания и сооружения, распо- | 2400,0 |денежные
| "Октябрь" |ложенные в северной и южной | |средства
| |(центральной) части завода | |
| |"Октябрь" | |
| | | |
6 | ЗАО "БИФ" |Детское дошкольное учреждение| 476,0 |зачет
| |N 67 для комитета по образо- | |
| |ванию, науке и делам молодежи| |
| | | |
7 | АО "Авторемонтный|Детский сад N 185 для комите-| 2660,0 |зачет
| завод" |та по образованию, науке и | |
| |делам молодежи | |
| | | |
8 | Недофинансировано| | 7817,7 |
| средств за объек-| | |
| ты, приобретенные| | |
| в 1997 году | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| а) "Ленексбанк" |Остаточная стоимость здания | 5174,0 |денежные
| |по ул. Дунайской, 62 для ор- | |средства
| |ганов управления | |
| | | |
| б) ОАО "Югтекс" |П/л "Костер" | 2332,0 |зачет
| | | |
| в) НИИ овощного и|Столовая для детского сана- | 136,0 |зачет
| картофельного |тория "Василек" для здраво- | |
| хозяйства |охранения | |
| | | |
| г) ОАО "Между- |Ул. Уральская, 136 для УВД | 175,7 |зачет
| народные пере-|города | |
| возки" | | |
---+------------------+-----------------------------+---------+----------
| ВСЕГО: | | 20200,0 |
| в том числе: | | 12796,0 |денежные
| | | |средства
| | | 7404,0 |зачет
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 16
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Финансирование мероприятий в области экологии на 1998 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий |Ответственный |Сумма в
| исполнитель |тыс. руб.
------------------------------------------------+--------------+---------
1. Объекты, финансируемые за счет земельных | |
платежей по бюджету текущих расходов | |
| |
1.1. Карта эколого-ландшафтного зонирования |Департамент по| 350
территории города |делам строите-|
|льства и архи-|
|тектуры |
| |
1.2. Сводная карта шумового режима в селитеб- | - " - | 200
ной застройке города | |
| |
1.3. Инвентаризация зеленых насаждений по | - " - | 50
ул. Красной | |
| |
1.4. Программа улучшения экологической обста- | - " - | 50
новки за счет перевода городского авто- | |
транспорта на газообразное топливо и | |
другие экологически чистые технологии | |
| |
1.5. Проведение мониторинговых работ по гидро-| - " - | 450
геологии | |
| |
1.6. Сейсмическое микрорайонирование | - " - | 350
| |
1.7. Инженерно-геологическая карта территории | - " - | 400
города | |
| |
1.8. Ведение мониторинга загрязнения атмосферы| - " - | 30
| |
1.9. Геоэкологические исследования водозаборов| - " - | 50
| |
1.10. Разработка проекта обезвреживания свалки | - " - | 120
в районе мясокомбината | |
| |
1.11. Ведение социально-гигиенического монито- | - " - | 100
ринга | |
| |
1.12. Разработка и осуществление программы | - " - | 220
"Вода питьевая" | |
| |
1.13. Проведение медико-экологических исследо- | - " - | 40
ваний среды обитания человека | |
| |
1.14. Проведение работы по радиологической | - " - | 50
съемке по программе "Радон" | |
| |
1.15. Исследование электромагнитной обстановки | - " - | 40
в городе | |
| |
1.16. Проведение противоэпидемиологических ме- | - " - | 50
роприятий | |
| |
1.17. Проведение экологических мероприятий в | - " - | 30
школах и издание литературы по экологии | |
| |
1.18. Оценка загрязнения среды по биоиндикато- | - " - | 30
рам | |
| |
1.19. Строительство очистных сооружений |Дирекция | 500
с-з "Прогресс" |"Краснодар- |
|ская", |
|генеральный |
|подрядчик |
|"Кубаньдорбла-|
|гоустройство" |
| |
1.20. Устройство прудов накопителей | - " - | 300
с-за "Прогресс" | |
| |
1.21. Создание зеленого кольца вокруг города |Краснодарский | 700
|опытный лесхоз|
| |
1.22. Озеленение Юбилейного жилого района | - " - | 250
| |
Итого по разделу 1 | | 4360
------------------------------------------------+--------------+---------
2. Объекты, финансируемые за счет земельных | |
платежей по бюджету развития | |
| |
2.1. Водоснабжение массива между ул. Россий- |Прикубанский | 150
ской и 1 Мая, Ростовское шоссе |округ |
| |
2.2. Завершение строительства водоснабжения | - " - | 200
кварталов индивидуальной застройки между | |
ул. Московской и Солнечной | |
| |
2.3. Реконструкция системы водоснабжения в |Калининская | 150
п. Октябрьском |поселковая |
|администрация |
| |
2.4. Строительство водозабора в ст. Старокор- |Старокорсун- | 350
сунской |ская сельская |
|администрация |
| |
2.5. Строительство водозабора по ул. Ягодина -|Дирекция | 500
Седина п. Калинино ТОО "Краснодарское" |"Краснодар- |
|ская" |
| |
Итого по разделу 2 | - " - | 1350
------------------------------------------------+--------------+---------
3. Объекты, финансируемые за счет общих | |
доходов по бюджету развития | |
| |
3.1. Ливневой коллектор по ул. Почтовой |МПКП "Строй- | 2500
|заказчик" |
| |
3.2. Промышленно-бытовой коллектор по ул. Бу- |МПКП "Строй- | 1500
денного от ул. Красноармейской до Красной|заказчик" |
| |
3.3. Строительство водопровода в ЮМР к ж.д. |МПКП "Строй- | 1500
лит. "Б" |заказчик" |
| |
3.4. Реконструкция главного напорно-самотечно-|МУП "Водока- | 4500
го коллектора |нал" |
| |
Итого по разделу 3 | | 10000
------------------------------------------------+--------------+---------
Общий объем финансирования экологических | | 15710
мероприятий | |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 17
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Смета доходов и расходов внебюджетного фонда
городской Думы и мэрии города Краснодара на 1998 год
тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов | Сумма
---------------------------------------------------------------+---------
1. Доходы фонда |
|
- остаток неиспользованных средств на 1.01.98 г. | 641,2
- поступление штрафов | 2756,0
- доходы от депозитных вложений и процентов за пользование | 60,0
ссудами, выдаваемыми из внебюджетного фонда |
- поступление средств от регистрационного сбора за миграцию| 1500,0
- спонсорские взносы | 250,0
- прочие поступления | 10,0
|
Всего доходов по внебюджетному фонду | 5217,2
---------------------------------------------------------------+---------
2. Расходы фонда |
|
- на социальную защиту населения | 350,0
- на поддержку предприятий, бюджетных учреждений, на про- | 716,0
ведение городских праздников и представительские расходы |
- на укрепление материально-технической базы правоохрани- | 2651,2
тельных органов и прочие расходы |
- на содержание миграционной службы | 1500,0
|
Всего расходов по внебюджетному фонду | 5217,2
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 18
к решению городской Думы Краснодара
от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2
Отчет об исполнении внебюджетного фонда
городской Думы и мэрии города Краснодара за 1997 год
млн. руб.
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов |План на |Исполнено |Отклонение
|1997 год|за 1997 г.| +; -
------------------------------------------+--------+----------+----------
I. Доходы фонда | | |
| | |
- остаток неиспользованных средств на| | |
1.01.1997 г. | 898,3 | 898,3 | -
- поступление штрафов | 1300,0 | 3044,0 | +1744,1
- доходы от депозитных вложений и | 50,0 | 34,2 | -15,8
процентов за пользование ссудами, | | |
выдаваемыми из внебюджетного фонда | | |
- доходы от реализации книги "200 лет| 5,0 | 3,0 | -2,0
Екатеринодару" | | |
- спонсорские взносы | 200,0 | 1361,0 | +1161,0
- поступление от выдачи разрешений на| 500,0 | 129,0 | -371,0
наружную рекламу | | |
- поступления от миграционного сбора | - | 663,2 | +663,2
- сборы за оформление купли-продажи | - | 416,5 | +416,5
транспортных средств | | |
- доходы от "Экспо-Центра" на допол- | - | 42,7 | +42,7
нительную численность патрульно- | | |
постовой службы УВД города | | |
- восстановлено из возвращенной ссуды| - | 381,8 | +381,8
- прочие поступления | 8,0 | 80,2 | +72,2
| | |
Всего доходов по внебюджетному фонду | 2961,3 | 7053,9 | +4092,6
------------------------------------------+--------+----------+----------
II. Расходы фонда | | |
| | |
- на социальную защиту населения | 306,5 | 309,9 | +3,4
- на поддержку предприятий бюджетных | 1454,8 | 2123,0 | +668,2
учреждений, на проведение городских| | |
праздников и представительские рас-| | |
ходы | | |
- на укрепление материально-техничес-| 1050,0 | 3926,7 | +2876,7
кой базы правоохранительных органов| | |
и прочие расходы | | |
- на содержание рекламного бюро | 150,0 | 53,2 | -96,8
| | |
Всего расходов по внебюджетному фонду| 2961,3 | 6412,8 | +3451,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 11 июня 1998 г. N 22 п. 2 "О бюджете города Краснодара на 1998 год"
Решение принято на XXII заседании городской Думы Краснодара второго созыва.
Текст решения опубликован в газете "Краснодар", N 26 от 3 июля 1998 г. (без приложений); в газете "Краснодар", N 27 от 10 июля 1998 г. (приложения NN 1, 2).