Об уточнении бюджета города Краснодара на 1999 г. см. решение городской Думы Краснодара от 3 февраля 2000 г. N 40 п. 7
О мерах по обеспечению выполнения бюджета г. Краснодара в 1999 году см. постановление главы городского самоуправления Краснодара от 3 августа 1999 г. N 1338
Рассмотрев представленный мэрией города и одобренный комитетами городской Думы проект бюджета города на 1999 год, составленный в соответствии с нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов, установленными Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года N 182-КЗ "О краевом бюджете на 1999 год", городская Дума Краснодара решила:
1. В целях смягчения последствий финансового кризиса, происшедшего в 1998 году, установить в качестве основных направлений социально-экономического развития и бюджетно-финансовой политики в 1999 году обеспечение следующих мероприятий:
1.1. Сохранение производственного потенциала города и на его основе сокращение спада производства;
1.2. Индивидуальный подход к проблемам каждого предприятия в промышленной политике;
1.3. Предоставление отсрочек, рассрочек и льгот по платежам в бюджет, а также налоговых и инвестиционных налоговых кредитов и на этой основе получение дополнительных рабочих мест, потребительских товаров, увеличение налогооблагаемой базы и платежей в бюджет;
1.4. Более эффективное использование муниципальной собственности с целью увеличения доходов бюджета;
1.5. Рост доходной части бюджета за счет прибыли муниципальных унитарных предприятий и платных услуг;
1.6. Обеспечение в первоочередном порядке финансовыми ресурсами наименее защищенных категорий населения, имеющих реальные доходы ниже прожиточного минимума на основе социальных стандартов в сфере образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты с учетом их материального положения;
1.7. Оказание посильной помощи сельскому хозяйству путем пополнения созданного фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей, основной целью которого является обновление сельскохозяйственного производства новой техникой, обеспечение семенами, удобрениями и средствами химической защиты для проведения весенних полевых, уходных и уборочных работ;
1.8. Стабилизация роста бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, отказ от неэффективных дотаций и субсидий, а также поддержки коммерческих и хозяйственных структур за счет бюджетных средств.
2. Утвердить бюджет города Краснодара на 1999 год, включая расходы на мероприятия, проводимые административными округами в соответствии с переданными им полномочиями (согласно приложениям NN 1, 2):
- по доходам в сумме 1335227 тыс. руб.
- по расходам в сумме 1712190 тыс. руб.
в том числе:
- текущие расходы бюджета 1464238 тыс. руб.
- капитальные расходы бюджета 247952 тыс. руб.
Кроме того, утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 6113 тыс. руб.
3. Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 376963 тыс. руб.
4. В целях покрытия дефицита бюджета обязать мэрию города:
4.1. С участием налоговых органов и налоговой полиции разработать план мероприятий по обеспечению вовлечения денежных средств предприятий - должников в погашение недоимки по платежам в бюджет города, а также пеней и штрафов, допущенных на 1 января 1999 года, в размере 43% от общей суммы 330662 тыс. руб. или 143892 тыс. руб.
4.2. При распределении расходов бюджета по экономической классификации предусмотреть направление средств на мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий не менее 5 процентов ассигнований на материальные затраты соответствующей отрасли и на этой основе достичь экономии бюджетных средств в сумме 3605 тыс. руб. согласно приложению N 3.
4.3. Уточнить функции и задачи муниципальных структур с целью устранения дублирования в их работе, провести инвентаризацию бюджетной сети, численности, условий труда и социального обеспечения работников организаций, содержание которых финансируется из городского бюджета, а также внебюджетных источников финансирования, в целях сокращения расходов на их содержание.
4.4. В целях недопущения наращивания кредиторской задолженности запретить департаментам, комитетам и управлениям выполнение работ и услуг при отсутствии источников финансирования.
4.5. Не допускать финансирование работ и начала строительства объектов без утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации, протоколов конкурсных (тендерных) комиссий по размещению городских заказов и протоколов согласования контрактной (оптовой или розничной) цены выше средней в Краснодарском крае и в г. Краснодаре на дату проведения конкурса (тендера).
4.6. Рассмотреть возможность погашения бюджетной задолженности заказчиков, структурных подразделений мэрии и административных округов города за выполненные работы путем предоставления подрядным организациям права по решению городской Думы выкупа арендуемого имущества (кроме нежилых помещений).
4.7. Запретить структурным подразделениям, организациям и учреждениям принимать в 1999 году решения, приводящие к увеличению численности работников, содержащихся за счет бюджета.
4.8. Потребовать от комитетов, департаментов и управлений мэрии города и административных округов обеспечить сокращение расходов:
4.8.1. На содержание аппарата управления в размере 20 процентов;
4.8.2. На командировочные расходы по всем отраслям бюджета в размере 25 процентов;
4.8.3. На услуги связи, в т.ч. междугородные переговоры, в размере на 30 процентов.
4.9. Учитывая недостаточность средств на финансирование учреждений образования, и что программой социальной защиты населения предусматривается оказание помощи малоимущим гражданам, прекратить, начиная с 1999 года, планирование фонда всеобуча в школах города.
4.10. Обратиться в Законодательное Собрание Краснодарского края с ходатайством оставить в распоряжении мэрии города 65,9 млн. руб., причитающиеся краевому бюджету в результате уменьшения с 01.01.99 г. нормативов отчислений от регулирующих налогов в городской бюджет, на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, повышение с 1 апреля 1999 года заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 1999 года N 309 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы", выплату пособий семьям, имеющим детей, медикаменты (15,0 млн. руб.).
4.11. Уточнить бюджет города по итогам работы за 9 месяцев 1999 года и внести на рассмотрение городской Думы Краснодара в октябре 1999 года.
4.12. Направить средства, поступающие во внебюджетный фонд мэрии и городской Думы, за регистрацию, оформление и прописку лиц, прибывающих в город Краснодар.
5. Установить, что бюджет развития города составляет 138375 тыс. руб. и формируется за счет следующих источников:
5.1. Поступлений от приватизации организаций
и продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 9050 тыс. руб.;
5.2. Общих доходов бюджета - 20000 тыс. руб.;
5.3. Поступлений от продажи акций - 100 тыс. руб.;
5.4. Земельных платежей - 18772 тыс. руб.;
5.5. Заимствований от кредитных учреждений - 90453 тыс. руб.
6. Денежные средства бюджета развития направить на:
6.1. Финансирование капитальных вложений в непроизводственную сферу - 103021 тыс. руб. (приложение N 4);
6.2. Инженерное и социальное обустройство городских и пригородных территорий за счет средств земельных платежей - 18772 тыс. руб. (приложение N 5);
6.3. Приобретение объектов в муниципальную собственность - 13582 тыс. руб. (приложение N 6);
6.4. Развитие рыночной инфраструктуры и поддержка предпринимательской деятельности - 3000 тыс. руб.
7. Установить, что использование денежных средств бюджета развития на финансирование инвестиционных проектов осуществляется исключительно на конкурсной основе на условиях возвратности, платности и срочности.
8. Установить на 1999 год предельный объем:
- долговых обязательств в сумме 254694 тыс. руб., или 15 процентов к объему расходной части бюджета, из них для покрытия дефицита бюджета развития в сумме 90953 тыс. руб., или 5,4 процента к объему расходной части местного бюджета, а также на предоставление муниципальных бюджетных гарантий на сумму 122333 тыс. руб., или 7,2 процента к объему расходов бюджета города;
- средств на предоставление налогового кредита на осуществление инвестиционных проектов для увеличения налогооблагаемой базы - 2000 тыс. руб.;
- верхний предел взаимозачетов товарного обеспечения строительства и ремонта объектов непроизводственного назначения и погашения кредиторской задолженности бюджета в размере 25 процентов от налоговых доходов бюджета.
Установить, что заимствование мэрией средств на финансирование инвестиционных программ и выдача муниципальных бюджетных гарантий, а также предоставление налогового кредита и инвестиционного налогового кредита производится в соответствии с решениями городской Думы от 15 декабря 1998 года NN 26 п. 11, 26 п. 13 и 26 п. 25.
На суммы выплаченных процентов по привлекаемым мэрией кредитам осуществляется пропорциональное сокращение всех расходов бюджета города.
В целях обеспечения финансовых гарантий, вытекающих из заключенных мэрией договоров-поручительств, в течение 1999 года финансово-казначейским управлением мэрии производится ежемесячное резервирование финансирования по соответствующим статьям расходов бюджета, включая фонд непредвиденных расходов, в размере 20 процентов от сумм поручительств, сроки которых приходятся на 1999 год.
Выдача муниципальных бюджетных поручительств в 1999 году немуниципальным предприятиям производится на платной основе. Размер платы устанавливается решением городской Думы.
9. Установить, что доходы бюджета города с 1 января 1999 года формируются за счет:
- прочих акцизов - 80 процентов;
- налога с продаж - 60 процентов;
- регистрационных сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 100 процентов;
- единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности юридических лиц в размере 25 процентов и физических лиц в размере 50 процентов;
- налога на имущество предприятий в размере 50 процентов;
- налога на имущество физических лиц в размере 100 процентов;
- платежей за пользование недрами;
- средств земельного налога и арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения в размере 40 процентов;
- средств земельного налога и арендной платы за земли несельскохозяйственного назначения в размере 50 процентов;
- налога на совокупный доход субъектов малого предпринимательства в размере 10 процентов доходов или от валовой выручки субъектов малого предпринимательства в размере 3,33 процента;
- налога на доходы видеосалонов (от видеопоказов), от проката видео- и аудиокассет и записи на них в размере 100 процентов;
- прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
10. В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 9 Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 1999 год" в 1999 году в собственные доходы бюджета города зачисляются федеральные налоги в следующих долях от контингента собираемых налогов в городе Краснодаре:
- налога на прибыль предприятий и организаций - 5 процентов;
- налога на добавленную стоимость по товарам отечественного производства в первом квартале 1999 г. - 10 процентов, а с 1 апреля 1999 г. - 9,2 процента;
- подоходного налога с физических лиц - 50 процентов от суммы, поступающей в бюджет субъекта федерации;
- акцизов на спирт, водку и ликероводочные изделия - 5 процентов;
- на остальные виды подакцизных товаров - 10 процентов.
Учитывая, что Федеральный закон "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" установил, что доли федеральных налогов, указанные в пункте 4 статьи 7, относятся к собственным доходам местных бюджетов и в соответствии с п. 5 статьи 7 закрепляются за муниципальными образованиями на постоянной основе, просить Законодательное Собрание Краснодарского края принять по этому вопросу специальный Закон.
11. В целях обеспечения поступления доходов в городской бюджет в суммах, утвержденных пунктом 12 настоящего решения, впредь до внесения в соответствии с решением Конституционного Суда Российской Федерации изменений в пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации установить, что при недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание средств по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также перечисление денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), производятся в порядке календарной очередности поступления указанных документов после перечисления платежей, отнесенных указанной статьей Гражданского кодекса Российской Федерации к первой и второй очередности.
Действие настоящего пункта не распространяется на суммы задолженности по оплате труда, платежам в бюджет и обязательным отчислениям в государственные внебюджетные фонды, возникшие до вступления в силу настоящего решения. Указанные задолженности до вступления в силу настоящего решения уплачиваются в соответствии с действующим законодательством либо подлежат реструктуризации.
12. Определить в бюджете города на 1999 год поступления по следующим источникам доходов:
(тыс. руб.)
I. Налоговые доходы 1318230
1. Налог на прибыль (доход), прирост капитала 382789
1.1. Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 151000
1.2. Подоходный налог с физических лиц 231789
2. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и регистраци-
онные сборы 528484
2.1. Налог на добавленную стоимость 127800
2.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдель-
ным видам минерального сырья, производимым на тер-
ритории Российской Федерации 318500
2.2.1. Спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья,
спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия 3500
2.2.2. Прочие 315000
2.3. Лицензионные и регистрационные сборы 1584
2.3.1. Прочие лицензионные и регистрационные сборы 1584
2.4. Налог с продаж 80600
3. Налоги на совокупный доход 58300
3.1. Единый налог на совокупный доход для субъектов
малого предпринимательства 8300
3.1.1. Единый налог на совокупный доход для юридических
лиц 3300
3.1.2. Единый налог на совокупный доход для физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица 5000
3.2. Единый налог на вмененный доход для определенных
видов деятельности 50000
3.2.1. Единый налог организаций 26000
3.2.2. Единый налог индивидуального предпринимателя 24000
4. Налоги на имущество 123460
4.1. Налог на имущество физических лиц 4360
4.2. Налог на имущество предприятий 118260
4.3. Налог с имущества, переходящего в порядке дарения 840
5. Платежи за пользование природными ресурсами 14126
5.1. Платежи за пользование недрами 276
5.2. Земельный налог 13600
5.2.1. Земельный налог за земли сельскохозяйственного
назначения 200
5.2.2. Земельный налог за земли города и поселков 13400
5.3. Прочие платежи за пользование природными ресурсами 250
6. Прочие налоги, пошлины и сборы 211071
6.1. Государственная пошлина 6092
6.2. Местные налоги и сборы 204979
6.2.1. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений
и организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий и другие цели 9300
6.2.2. Налог на рекламу 2900
6.2.3. Налог на содержание жилищного фонда и объектов
социально-культурной сферы 192000
6.2.4. Прочие местные налоги и сборы 779
II. Неналоговые доходы 84770
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, или от деятельности 63175
1.1. Дивиденды по акциям, принадлежащим органам мест-
ного самоуправления 50
1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности 53725
1.2.1. Арендная плата за земли города, поселков и станиц 33400
1.2.2. Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности 20325
1.3. Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд 100
1.4. Доходы от платных услуг, оказываемых мэрией города
(гостехнадзор) 150
1.5. Доходы от продажи государственных производственных
и непроизводственных фондов, транспортных средств,
иного оборудования и других материальных ценностей 9150
1.5.1. Поступления от приватизации организаций и продажи
имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 9050
1.5.2. Поступления от продажи государством принадлежащих
ему акций организаций 100
2. Административные платежи и сборы 100
3. Штрафные санкции и возмещение ущерба 4000
3.1. Санкции за нарушение порядка применения цен 180
3.2. Административные штрафы и иные санкции, включая
штрафы за нарушения правил дорожного движения 3820
4. Прочие неналоговые доходы 17495
4.1. Возврат ссуд 9247
Итого доходов: 1403000
Возврат земельных платежей федеральному и краевому бюджетам 36371
Возврат ссуд прошлых лет 31402
Всего доходов: 1335227
Дефицит бюджета 376963
13. Утвердить распределение расходов бюджета города на 1999 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование расходов | Бюджет города
| |-----------------------------------
| | Всего | В том числе:
| | |--------------------------
| | |текущие | капи- |из них:
| | |расходы |тальные |бюджет
| | | |расходы |развития
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
0100| Органы местного самоуправле- | | | |
| ния - всего, | 98748 | 89909 | 8839 | -
| в том числе: | | | |
| - содержание городской Думы | 6300 | 6070 | 230 | -
| - содержание мэрии города и | | | |
| ее структурных подразделе- | | | |
| ний | 92448 | 83839 | 8609 | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
0500| Расходы на поддержку органов | | | |
| внутренних дел - всего, | 19562 | 19562 | - | -
| в том числе: | | | |
| - оснащение материально-тех- | | | |
| нической базы органов внут-| | | |
| ренних дел города | 18000 | 18000 | - | -
| - оснащение инвентарем и обо-| | | |
| рудованием управления по | | | |
| борьбе с организованной | | | |
| преступностью | 300 | 300 | - | -
| - содержание адресно-справоч-| | | |
| ного бюро | 562 | 562 | - | -
| - оснащение медвытрезвителя | | | |
| города | 700 | 700 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
07 | Промышленность, энергетика, | | | |
| строительство - всего | 6240 | 6240 | - | -
| | | | |
0701| Предприятие по обеспечению | | | |
| топливом населения | 300 | 300 | - | -
| | | | |
0702| Льготы ветеранам по оплате за| 5940 | 5940 | - | -
| газ | | | |
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
0800| Сельское хозяйство - всего, | 30949 | 30949 | - | -
| в том числе: | | | |
| - премирование победителей по| | | |
| итогам сельскохозяйственных| | | |
| работ в 1999 г. | 300 | 300 | - | -
| - средства на возвратной ос- | | | |
| нове для поддержки приго- | | | |
| родных сельхозтоваропроиз- | | | |
| водителей | 22000 | 22000 | - | -
| - дотация на продукцию живот-| | | |
| новодства | 6300 | 6300 | - | -
| - социнфраструктура села | 1400 | 1400 | - | -
| - расходы по гостехнадзору | 150 | 150 | - | -
| - содержание управления вете-| | | |
| ринарии | 799 | 799 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
0906| Водно-спасательная станция | 863 | 863 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1000| Транспорт, дорожное хозяйство| | | |
| и связь - всего, | 98994 | 78994 | 20000 | -
| в том числе: | | | |
| - льготы ветеранам по связи | 325 | 325 | - | -
| - дотация транспортным орга- | | | |
| низациям, всего | 98669 | 78669 | 20000 | -
| из них: | | | |
| - на покрытие убытков | 64669 | 64669 | - | -
| - компенсация убытков прош-| | | |
| лых лет | 14000 | 14000 | - | -
| - приобретение подвижного | | | |
| состава и основных | | | |
| средств | 20000 | - | 20000 | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
11000| Развитие рыночной инфраструк-| | | |
| туры - всего, | 3000 | - | 3000 | 3000
| в том числе: | | | |
| - приобретение акций и взносы| | | |
| в уставной капитал акцио- | | | |
| нерных обществ | 2000 | - | 2000 | 2000
| - взносы в уставный капитал | | | |
| муниципальных унитарных | | | |
| предприятий | 1000 | - | 1000 | 1000
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1200| Жилищно-коммунальное хозяй- | | | |
| ство - всего, | 219000 | 219000 | - | -
| в том числе: | | | |
| - жилищное хозяйство | 59450 | 59450 | - | -
| - льготы инвалидам и ветера- | | | |
| нам, многодетным семьям | 17600 | 17600 | - | -
| - коммунальное хозяйство - | | | |
| всего, | 141950 | 141950 | - | -
| из них: | | | |
| - благоустройство, | 83350 | 83350 | - | -
| из них: | | | |
| - на благоустройство пар-| | | |
| ков культуры и отдыха | 400 | 400 | - | -
| - убытки предприятий и ор- | | | |
| ганизаций, возникающие | | | |
| при оказании услуг пред- | | | |
| приятий коммунального хо-| | | |
| зяйства | 58600 | 58600 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1300| Мероприятия по гражданской | | | |
| обороне | 2315 | 2315 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1400| Образование - всего, | 439803 | 417190 | 22613 | -
| в том числе: | | | |
| - дошкольное воспитание | 109962 | 105795 | 4167 | -
| - начальное и общее среднее | | | |
| образование | 271729 | 256009 | 15720 | -
| - среднее специальное образо-| | | |
| вание | 7608 | 7567 | 41 | -
| - среднее профессионально- | | | |
| техническое образование | 276 | 276 | - | -
| - переподготовка и повышение | | | |
| квалификации | 452 | 452 | - | -
| - высшее профессиональное об-| | | |
| разование | 1390 | 1390 | - | -
| - прочие учреждения и расходы| | | |
| в области образования | 43386 | 40701 | 2685 | -
| из них: | | | |
| - студия духовной живописи | 120 | 120 | - | -
| - оздоровительные мероприятия| 5000 | 5000 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1500| Культура и искусство - всего,| 29070 | 28367 | 703 | -
| в том числе: | | | |
| - культура и искусство | 28770 | 28067 | 703 | -
| - кинематография | 300 | 300 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1600| Средства массовой информации | | | |
| - всего, | 23500 | 23500 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1700| Здравоохранение - всего, | 385294 | 341700 | 43594 | -
| в том числе: | | | |
| - здравоохранение | 372520 | 328926 | 43594 | -
| - мероприятия в области сани-| | | |
| тарно-эпидемиологического | | | |
| надзора | 500 | 500 | - | -
1703| - мероприятия по физической | | | |
| культуре | 12274 | 12274 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
1800| Социальная политика - всего, | 83715 | 69925 | 13790 | -
| в том числе: | | | |
| - учреждения социального | | | |
| обеспечения | 41779 | 27989 | 13790 | -
| - единое ежемесячное пособие | | | |
| на каждого ребенка | 36000 | 36000 | - | -
| - программа социальной защиты| | | |
| населения | 3786 | 3786 | - | -
| - компенсационные выплаты за | | | |
| наем жилья военнослужащим | 695 | 695 | - | -
| - единовременные выплаты ин- | | | |
| валидам, вдовам и участни- | | | |
| кам ликвидации аварии на | | | |
| Чернобыльской АЭС | 255 | 255 | - | -
| - молодежная политика | 1200 | 1200 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
3000| Прочие расходы - всего, | 107534 | 107496 | 38 | -
| в том числе: | | | |
| - поддержка городских казачь-| | | |
| их организаций | 200 | 200 | - | -
| - поддержка православных хра-| | | |
| мов | 550 | 550 | - | -
| - праздничные мероприятия и | | | |
| юбилейные даты | 4500 | 4500 | - | -
| - побратимские связи и пред- | | | |
| ставительские расходы, по- | | | |
| мощь флотам, воинским под- | | | |
| разделениям расходуются из | | | |
| расчета 50% городской Думой| | | |
| и 50% мэрией города | 2200 | 2200 | - | -
| - поддержка управления феде- | | | |
| ральной службы налоговой | | | |
| полиции | 730 | 730 | - | -
| - поддержка ветеранских и об-| | | |
| щественных организаций | 630 | 630 | - | -
| - стипендии заслуженным ра- | | | |
| ботникам культуры | 25 | 25 | - | -
| - материально-техническое ос-| | | |
| нащение прокуратур и судов | | | |
| г. Краснодара | 1600 | 1600 | - | -
| - расходы на пенсионное обес-| | | |
| печение и погребение муни- | | | |
| ципальных служащих | 700 | 700 | - | -
| - отчисления в фонд налоговой| | | |
| инспекции | 3600 | 3600 | - | -
| - создание Web-страницы горо-| | | |
| да Краснодара | 20 | 20 | - | -
| - установка мемориальной дос-| | | |
| ки академику Хаджинову М.И.| 47 | 47 | - | -
| - организация анализа догово-| | | |
| ров | 8 | 8 | - | -
| - повышение квалификации му- | | | |
| ниципальных служащих и де- | | | |
| путатов городской Думы | 1098 | 1098 | - | -
| - развитие телекоммуникацион-| | | |
| ной системы | 1236 | 1236 | - | -
| - социологические исследова- | | | |
| ния | 720 | 720 | - | -
| - реализация 1-го этапа про- | | | |
| граммы "Интернет - школам | | | |
| города" | 1150 | 1150 | - | -
| - ссуды, проценты за пользо- | | | |
| вание ссудой - всего, | 62739 | 62739 | - | -
| в том числе: | | | |
| - возврат ссуд краевому | | | |
| бюджету | 52739 | 52739 | - | -
| - проценты за пользование | | | |
| ссудами | 10000 | 10000 | - | -
| - содержание военкоматов | 1681 | 1643 | 38 | -
| - ссуда на закладку плодо- | | | |
| овощной продукции | 4000 | 4000 | - | -
| - фонд непредвиденных расхо- | | | |
| дов | 6600 | 6600 | - | -
| - фонд депутатов городской | | | |
| Думы | 13500 | 13500 | - | -
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
01-30| Расходы за счет средств зе- | | | |
| мельных платежей | 28228 | 28228 | - | -
| | | | |
01-30| Капитальные вложения | 103021 | - | 103021 | 103021
| | | | |
01-30| Капитальные вложения за счет | | | |
| средств земельных платежей | 18772 | - | 18772 | 18772
| | | | |
01-30| Прием объектов в муниципаль- | | | |
| ную собственность | 13582 | - | 13582 | 13582
------+------------------------------+--------+--------+--------+--------
| Всего расходов: |1712190 |1464238 | 247952 | 138375
-------------------------------------------------------------------------
14. Установить, что из расходов бюджета, указанных в пункте 13 данного решения, направляется в 1999 году на финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения, в сумме 1531815 тыс. руб., и учитывая, что статьей 27 Закона Краснодарского края "О краевом бюджете на 1999 год" для города не определены конкретные суммы на выполнение государственных полномочий и этим Законом уменьшены на 1999 г. нормативы отчислений от регулирующих налогов, принять к финансированию государственные полномочия в сумме 180375 тыс. руб., согласно приложению N 7, включенные в расходы бюджета.
15. Установить, что акты органов законодательной власти, наделяющие город Краснодар отдельными полномочиями, не перечисленными в статье 6 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", считать государственными полномочиями, исполнение которых требует дополнительных расходов из бюджета города, а также сокращает его доходную базу, реализуются и применяются на территории г. Краснодара в объеме финансовых средств, предусмотренных в Законе Краснодарского края "О краевом бюджете на 1999 год".
В случае, если реализация законодательного акта о государственных полномочиях частично (не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования из краевого бюджета 1999 года, такой законодательный акт реализуется и применяется в г. Краснодаре в пределах средств, предусмотренных в Законе Краснодарского края "О краевом бюджете на 1999 год".
16. Решения органов государственной власти, влекущие за собой дополнительные расходы городского самоуправления и не включенные в бюджет города Краснодара на 1999 год, реализуются мэрией и городской Думой в пределах переданных им в качестве компенсации финансовых средств.
17. Образовать в бюджете города на 1999 год фонд непредвиденных расходов в размере 6600 тыс. рублей. Решения о расходовании средств этого фонда принимает глава городского самоуправления.
18. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджета, установленных пунктом 13 настоящего решения, на выполнение следующих программ текущих, капитальных расходов и бюджета развития, относящимся к вопросам местного значения:
18.1. На благоустройство города согласно приложению N 8;
18.2. На капитальный ремонт объектов жилищного фонда согласно приложению N 9;
18.3. На финансирование поддержки предприятий сельского хозяйства всех форм собственности согласно приложению N 10;
18.4. На финансирование мероприятий по землеустройству, коренному улучшению земель и экологической защите городских экосистем согласно приложению N 11;
18.5. На финансирование неотложных мероприятий образовательных учреждений согласно приложению N 12;
18.6. На финансирование неотложных мероприятий по учреждениям культуры и искусства согласно приложению N 13;
18.7. На мероприятия по физической культуре и спорту согласно приложению N 14;
18.8. На финансирование неотложных мероприятий учреждений здравоохранения согласно приложению N 15;
18.9. На финансирование неотложных мероприятий по социальной защите населения согласно приложению N 16;
18.10. На мероприятия по молодежной политике согласно приложению N 17;
18.11. Программа проведения экологических мероприятий согласно приложению N 18.
19. Утвердить следующий перечень защищенных текущих расходов бюджета города на 1999 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата (денежное довольствие) с учетом взносов на социальное страхование, в Пенсионный фонд Российской Федерации и отчислений в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации; стипендии; социальные компенсационные выплаты населению; питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов и перевязочных средств; приобретение обмундирования для детей-сирот; расходы на централизованное комплектование и обеспечение сохранности книжного фонда, включая подписку в муниципальных библиотеках; ассигнования на проведение детской летней оздоровительной кампании; расходы на реализацию Закона Российской Федерации "О ветеранах"; расходы на реализацию Закона Российской Федерации "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; ежемесячные пособия на детей; пособия на детей-сирот, находящихся под опекой и попечительством; текущее содержание домов ребенка, детских домов и школ-интернатов всех типов, компенсация питания школьников; бесплатные и льготные медикаменты по Закону Российской Федерации "О ветеранах" в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 1999 год.
20. Установить приоритетное направление финансирования после защищенных статей: на содержание учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, правоохранительных органов, дотации, обеспечивающие деятельность жизненно необходимых отраслей: жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры села, обеспечение населения топливом, газом, транспортными перевозками, дотации сельскохозяйственному производству.
21. В соответствии с постановлением главы городского самоуправления от 01.04.99 г. N 516 "О мерах по улучшению организации школьного питания" разрешить мэрии города перераспределить средства на компенсацию школьного питания, предусмотренные в бюджете в соответствии с Федеральным законом от 01.08.96 г. N 107-ФЗ "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях начального, профессионального и среднего профессионального образования", из расчета на 1 школьника в день: учащихся 1 - 4 лет обучения (с 1 - 5 классов, общающихся по программе 1 - 3 и 1 - 4 классов, обучающихся по программе 1 - 4) - 2,5 руб. и учащихся 1 - 11 классов из малообеспеченных, многодетных семей и семей, пользующихся льготами, - 4,9 руб.
22. Мэрии города при конкурсном выборе заказчика и подрядчика на реализацию программ, предусмотренных в муниципальном заказе за счет бюджетного финансирования, строго руководствоваться утвержденным Положением "О муниципальном заказе".
23. Установить, что отсрочки и (или) рассрочки по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет города могут предоставляться налогоплательщику финансово-казначейским управлением мэрии на условиях, установленных решением городской Думы "О порядке предоставления отсрочки или рассрочки уплаты налогов и сборов, зачисляемых в бюджет г. Краснодара" от 15.12.98 г. N 26 п. 10.
24. В целях финансового оздоровления предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, не начислять в 1999 году пени за просрочку платежей по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города. Перечень таких предприятий утверждается главой городского самоуправления.
25. Установить, что заемщиками бюджетных средств на возвратной основе могут быть муниципальные предприятия и организации города, являющиеся юридическими лицами. Плата за использование ими средств городского бюджета устанавливается в размере 1/2 ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации и возврат полученных средств приравнивается к платежам в городской бюджет и осуществляется в первоочередном порядке.
26. Установить, что нецелевое использование предприятиями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их использование, служат основанием для:
- сокращения или прекращения предоставления всех форм поддержки, в том числе отсрочек налоговых платежей;
- взимания платы в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
27. Установить, что решения городской Думы и мэрии города Краснодара, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 1999 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет города и (или) сокращении расходов по конкретным статьям бюджета города на 1999 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение городской Думы.
В случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 1999 год, такой законодательный акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.
28. Установить, что использование средств бюджета на финансирование инвестиционной программы осуществляется на конкурсной, возвратной и срочной платной основе в порядке, установленном городской Думой, а также в форме муниципального заказа, с уплатой процентов в размере одной трети ставки рефинансирования Центробанка России.
29. Направить на условиях возвратности в 1999 году на обеспечение заготовки и закладки картофеля и плодоовощной продукции на длительное хранение для детских, лечебных учреждений города в сумме 4000 тыс. руб.
Мэрии города Краснодара указанные средства предоставить на договорных условиях со взиманием платы в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации, действовавшей на момент принятия Федерального закона "О федеральном бюджете на 1999 год".
30. В случае невыполнения доходной части бюджета города предусмотренные в бюджете расходы на 1999 год по решению городской Думы финансируются мэрией строго пропорционально годовому назначению с учетом фактически полученных доходов бюджета города.
31. Отменить в 1999 году льготный порядок распределения дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности, а также отменить льготы на доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности.
32. Установить, что в 1999 году плательщики земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков, а также за земли сельскохозяйственного назначения, перечисляют указанные средства в полном объеме на счета, открытые в отделении федерального казначейства по городу Краснодару, с последующим их распределением между уровнями бюджетной системы Российской Федерации в размере:
- федеральный бюджет - за городские (поселковые) земли в размере 30 процентов, сельскохозяйственные угодья - в размере 50 процентов;
- краевой бюджет - за городские (поселковые) земли в размере 20 процентов, сельскохозяйственные угодья - в размере 10 процентов;
- бюджет города - за городские (поселковые) земли в размере 50 процентов, сельскохозяйственные угодья - в размере 40 процентов.
Порядок распределения средств земельного налога и арендной платы за земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения определяется в соответствии с Уставом города.
33. Установить, что в целях недопущения потерь бюджета города по подоходному налогу с физических лиц, являющихся застройщиками или покупателями жилого дома, квартиры, дачи или садового домика, и постоянно работающих на предприятиях, в организациях и учреждениях, по их письменному заявлению, установленные законодательством льготы предоставляются только по месту работы в течение трех лет.
34. Установить, что ставки земельного налога, действовавшие в 1998 году, применяются в 1999 году для всех категорий земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и пастьбы скота, с коэффициентом 2.
35. Мэрия города Краснодара вправе осуществлять в 1999 году в пределах ассигнований, утвержденных в пункте 16 настоящего решения, финансирование на условиях возвратности и платности с уплатой процентов за пользование предоставленными бюджетными средствами в размере одной четвертой действующей на день вступления в силу настоящего решения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации расходов на поддержку предприятий агропромышленного комплекса.
36. Установить, что за несоблюдение сроков возврата и использования не по целевому назначению средств городского бюджета, предоставленных предприятиям и организациям под гарантии (поручительства) бюджета, предоставленных на возвратной и платной основе, мэрия города вправе сокращать или прекращать предоставление предприятиям и организациям всех видов финансовой помощи и производить их взыскание в бесспорном порядке.
37. Установить, что:
- за нецелевое использование предприятиями и организациями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основах, взимается штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в течение срока использования бюджетных средств не по целевому назначению;
- за просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование средствами городского бюджета, предоставленными на возвратной основе, начисляется и взимается пеня в размере одной трехсотой действующей в течение 1999 года ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга и процентов за пользование средствами городского бюджета;
- возврат предоставленных на возвратной основе предприятиям и организациям средств городского бюджета, а также плата за пользование этими средствами приравнивается к платежам в городской бюджет.
38. В случае, если реализация принятого решения частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в городском бюджете на 1999 год, такое решение реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных решением городской Думы "О бюджете города Краснодара на 1999 год".
39. Разрешить МУП "Горжилхоз" арендную плату за нежилые помещения, находящиеся на балансах РЭПов, направить на возмещение доходов, недополучаемых жилищными организациями в связи с предоставлением льгот отдельным категориям населения по обслуживанию жилой площади и на капитальный ремонт жилого фонда. Считать эти средства финансированием из бюджета города.
40. Разрешить муниципальным жилищным организациям мэрии города производить отчисления в размере 10% от суммы выполненных объемов работ по капитальному ремонту жилого фонда для развития своей производственной базы.
41. Разрешить мэрии города в процессе исполнения городского бюджета привлекать для покрытия кассовых разрывов средства кредитных организаций и иных юридических лиц с учетом верхнего предела муниципального долга и в пределах годовых ассигнований по статьям расходов городского бюджета, для финансирования которых они привлекаются. Объемы привлечения и условия заключения соглашений (договоров) с кредиторами определяются мэрией города.
42. Установить, что для выплаты процентов по привлекаемым кредитам на определенные цели городского хозяйства осуществляется пропорциональное сокращение расходов городского бюджета.
43. Установить, что заключение хозяйственных договоров организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета, производится в пределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета на указанные цели.
44. Директору департамента потребительского рынка и ценовой политики мэрии города (Пахомову А.Н), начальнику финансово-казначейского управления мэрии города (Матеюку В.И.) в месячный срок разработать программу финансирования мероприятий за счет фонда поддержки предпринимательской деятельности и представить ее на утверждение городской Думы.
45. Мэрии города:
45.1. Предусмотреть в бюджете города на 2000 год расходы на газификацию станицы Старокорсунской - 1500 тыс. руб.
45.2. Рассмотреть в 4 квартале 1999 года предложения:
45.2.1. О выделении средств на изготовление и установку бюста Чернышеву Н.Г. - изобретателю ракетных топлив;
45.2.2. На развитие материальной базы социально-педагогического института Кубанского государственного университета;
45.2.3. На содержание городской Думы в сумме 6300 тыс. руб.;
45.2.4. На пристройку поликлиники N 11.
45.3. В случае возникновения необходимости проведения противоэпидемиологических мероприятий сверх сумм, утвержденных в бюджете, расходы провести за счет фонда непредвиденных расходов.
45.4. Финансирование расходов на содержание городской Думы, побратимские и представительские расходы, а также расходы по фонду депутатов, предусмотренные в бюджете, производить ежемесячно согласно плану финансирования, утвержденному главой городского самоуправления.
45.5. Рассматривать вопрос о выделении средств на поддержку православных Храмов в каждом конкретном случае в пределах средств, утвержденных в бюджете на эти цели.
45.6. Предусмотреть расходы на реконструкцию детского сада N 47 по ул. Ярославская в сумме 1500 тыс. руб. за счет средств, <предусмотренных в> бюджете на капитальный ремонт учреждений образования Карасунского округа.
46. Комитету по социальной защите граждан, вопросам законности и правопорядка городской Думы Краснодара (Войтехов П.Г.) осуществлять депутатский контроль за своевременным финансированием органов внутренних дел и органов социальной защиты.
47. Установить отчисления в фонд развития налоговой службы в городе в размере 0,4 процента от сумм фактических поступлений налогов и сборов в городской бюджет без учета взаимозачетов.
48. Государственной налоговой инспекции по городу Краснодару, Государственной налоговой полиции по г. Краснодару принять все меры к полной мобилизации налогов и доходов, резкому сокращению недоимок плательщиков, привлекать налогоплательщиков к строгой ответственности за несвоевременные расчеты с бюджетом.
49. Финансово-казначейскому управлению города в соответствии с пунктами 12 - 13 данного решения утвердить роспись доходов и бюджетных расходов по распорядителям бюджетных средств и бюджетополучателям и довести до них уведомления о бюджетных назначениях и лимитах финансирования.
50. Главным распорядителям бюджетных средств на основе уведомлений финансово-казначейского управления мэрии города о бюджетных назначениях в двухнедельный срок утвердить сметы доходов и расходов подведомственным бюджетополучателям.
51. Департаментам, комитетам и управлениям мэрии и административным округам в трехнедельный срок представить финансово-казначейскому управлению мэрии расшифровку расходов по бюджету города на 1999 год по экономической классификации прямых получателей средств из бюджета, утвержденной городской Думой Краснодара.
52. Руководителям и должностным лицам мэрии города, административных округов усилить контроль за эффективным и экономным использованием бюджетных средств, выделяемых на развитие социальной сферы, и под личную ответственность обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам организаций социальной сферы, стипендий, пособий и иных социальных выплат.
53. Финансирование казачьих обществ производить в соответствии с совместным решением управления по делам общественных и межрегиональных связей и комитета по вопросам городского хозяйства, землеустройству, градостроительству, муниципальной собственности и приватизации городской Думы Краснодара только по представлению отчета об использовании средств за предыдущий отчетный период.
54. Отделению Федерального казначейства Министерства финансов по г. Краснодару обеспечить своевременное и полное зачисление платежей в городской бюджет по нормативам, утвержденным Законодательным Собранием Краснодарского края "О краевом бюджете на 1999 год".
55. Финансово-казначейскому управлению мэрии города представлять в городскую Думу отчеты об исполнении городского бюджета по итогам работы за первое полугодие - не позднее сентября 1999 года, девять месяцев - не позднее ноября 1999 года и 1999 год - не позднее апреля 2000 года.
56. Утвердить внебюджетный фонд мэрии города и городской Думы на 1999 год по доходам и расходам в сумме 6751,9 тыс. руб. согласно приложению N 19.
57. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда мэрии города за 1998 год по доходам в сумме 7009,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 6597,5 тыс. руб. согласно приложению N 20.
58. Разрешить мэрии города вносить изменения в городской бюджет на суммы целевых средств, полученных из краевого бюджета.
59. В соответствии со статьями 117 Федерального закона от 22.02.99 г. N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год" и 70 Закона Краснодарского края от 13 мая 1999 года N 182-КЗ "О краевом бюджете на 1999 год" установить, что обращение взыскания на бюджетные счета осуществляются на основании исполнительных листов судебных органов, а также инкассовых поручений судов и арбитражей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
60. Взыскание средств по исполнительным листам судебных органов производится исключительно в пределах целевых назначений, предусмотренных настоящим решением по функциональной и экономической классификациям расходов бюджета.
Списание средств получателей бюджетных средств осуществляемое на основании исполнительных листов судебных органов, производится с бюджетных счетов в соответствии с настоящим пунктом на основании акцепта финансово-казначейского управления.
61. Смету расходов городской Думы утвердить согласно приложению N 21.
62. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам (Сокол П.К.).
Глава городского
самоуправления Краснодара |
В.А. Самойленко |
Приложение N 1
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Бюджет города Краснодара на 1999 год по доходам и расходам
Доходы бюджета
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | |
бюджет- | |
ной | Наименование статей бюджета | На год
класси- | |
фикации | |
---------+----------------------------------------------------+----------
1000000 | Налоговые доходы | 1318230
| |
1010000 | Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 382789
| |
1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 151000
| |
1010200 | Подоходный налог с физических лиц | 231789
| |
1010201 | Подоходный налог, удерживаемый предприятиями и ор- | 225200
| ганизациями |
| |
1010202 | Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами | 6589
| |
1020000 | Налоги на товары, услуги. Лицензионные и регистра- | 528484
| ционные сборы |
| |
1020100 | Налог на добавленную стоимость | 127800
| |
1020200 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и от- | 31850
| дельным видам минерального сырья, производимым на |
| территории Российской Федерации |
| |
1020201-| Спирт этиловый из пищевого и непищевого сырья, | 3500
1020204 | спирт питьевой, водка, ликероводочные изделия |
| |
1020205-| Прочие подакцизные товары | 315000
1020209 | |
| |
1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 1584
| |
1020403 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 1584
| |
| Лицензионный сбор за право торговли подакцизными | 884
| товарами |
| |
| Госпошлина за регистрацию предприятий и организаций| 540
| |
| Госпошлина за регистрацию физических лиц, занима- | 160
| ющихся предпринимательской деятельностью |
| |
1020700 | Налог с продаж | 80600
| |
1030000 | Налоги на совокупный доход | 58300
| |
1030100 | Единый налог на совокупный доход для субъектов ма- | 8300
| лого предпринимательства |
| |
1030101 | Единый налог на совокупный доход для юридических | 3300
| лиц |
| |
1030102 | Единый налог на совокупный доход для физических | 5000
| лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель- |
| ность без образования юридического лица |
| |
1030200 | Единый налог на вмененный доход для определенных | 50000
| видов деятельности, в том числе: |
| |
1030201 | Единый налог организации | 26000
| |
1030202 | Единый налог индивидуального предпринимателя | 24000
| |
1040000 | Налоги на имущество | 123460
| |
1040100 | Налог на имущество физических лиц | 4360
| |
1040200 | Налог на имущество предприятий | 118260
| |
1040300 | Налог с имущества, переходящего в порядке дарения | 840
| |
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 14126
| |
1050100 | Платежи за пользование недрами | 276
| |
1050700 | Земельный налог | 13600
| |
1050701 | Земельный налог за земли сельскохозяйственного | 200
| назначения |
| |
1050702 | Земельный налог за земли городов и поселков | 13400
| |
1054000 | Прочие платежи за пользование природными ресурсами | 250
| |
1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 211071
| |
1400100 | Государственная пошлина | 6092
| |
1400500 | Местные налоги и сборы | 204979
| |
1400502 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений | 9300
| и организаций на содержание милиции, на благо- |
| устройство территорий и другие цели |
| |
| Целевой сбор на содержание милиции | 6800
| |
| Целевой сбор на благоустройство города | 2500
| |
1400503 | Налог на рекламу | 2900
| |
1400504 | Налог на содержание жилищного фонда и объектов | 192000
| социальной культурной сферы |
| |
1400540 | Прочие местные налоги и сборы | 779
---------+----------------------------------------------------+----------
2000000 | Неналоговые доходы | 84770
| |
2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной|
| и муниципальной собственности, или от деятельности | 63175
| |
2010100 | Дивиденды по акциям, принадлежащим государству | 50
| |
2010200 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в | 53725
| государственной собственности |
| |
2010202 | Арендная плата за земли городов и поселков | 33400
| |
2010204 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находя- | 20325
| щегося в муниципальной собственности |
| |
2010400 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных | 100
| ссуд |
| |
2010600 | Доходы от оказания услуг (Гостехнадзор) | 150
| |
2012000 | Доходы от продажи государственных производственных | 9150
| и непроизводственных фондов, транспортных средств, |
| иного оборудования и других материальных ценностей |
| в том числе: |
| |
| Поступления от приватизации организаций и продажи | 9050
| имущества находящегося в государственной и муници- |
| пальной собственности |
| |
| Поступления от продажи государством принадлежащих | 100
| ему акций организаций |
| |
2060000 | Административные платежи и сборы | 100
| |
2070000 | Штрафные санкции и возмещение ущерба | 4000
| |
2070200 | Санкции за нарушение порядка применения цен | 180
| |
2070300 | Административные штрафы и иные санкции, включая |
| штрафы за нарушения правил дорожного движения | 3820
| |
2090000 | Прочие неналоговые доходы, | 17495
| в том числе: |
| |
| Возврат ссуд | 9247
---------+----------------------------------------------------+----------
| Итого доходов: | 1403000
| |
| Возврат земельных платежей федеральному и краевому | -36371
| бюджетам |
| Возврат суд прошлых лет | -31402
---------+----------------------------------------------------+----------
| Всего доходов: | 1335227
| |
| Дефицит бюджета | 376963
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование расходов | Бюджет города | Расходы бюджета
| | | по функциональным комитетам,
| | | департаментам и управлениям
| | | мэрии города
| |---------------------------------+---------------------------------
| | всего | в том числе: | всего | в том числе:
| | |------------------------| |------------------------
| | |текущие| капи- | из них:| |текущие| капи- | из них:
| | |расходы|тальные| бюджет | |расходы|тальные| бюджет
| | | |расходы|развития| | |расходы|развития
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
0100| Органы местного самоуправле- | | | | | | | |
| ния - всего, | 98748 | 89909| 8839 | - | 60850 | 54086| 6764 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - содержание городской Думы | 6300 | 6070| 230 | - | 6300 | 6070| 230 | -
| | | | | | | | |
| - содержание мэрии города и | | | | | | | |
| ее структурных подразделе- | | | | | | | |
| ний | 92448 | 83839| 8609 | - | 54550 | 48016| 6534 | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
0500| Расходы на поддержку органов | | | | | | | |
| внутренних дел - всего, | 19562 | 19562| - | - | 19000 | 19000| - | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - оснащение материально-тех- | | | | | | | |
| нической базы органов внут-| | | | | | | |
| ренних дел города | 18000 | 18000| - | - | 18000 | 18000| - | -
| | | | | | | | |
| - оснащение инвентарем и обо-| | | | | | | |
| рудованием управления по | | | | | | | |
| борьбе с организованной | | | | | | | |
| преступностью | 300 | 300| - | - | 300 | 300| - | -
| | | | | | | | |
| - содержание адресно-справоч-| | | | | | | |
| ного бюро | 562 | 562| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
| - оснащение медвытрезвителя | | | | | | | |
| города | 700 | 700| - | - | 700 | 700| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
07 | Промышленность, энергетика, | | | | | | | |
| строительство - всего, | 6240 | 6240| - | - | 6240 | 6240| - | -
| | | | | | | | |
0701| Предприятие по обеспечению | | | | | | | |
| топливом населения | 300 | 300| - | - | 300 | 300| - | -
| | | | | | | | |
0702| Льготы ветеранам по оплате за| | | | | | | |
| газ | 5940 | 5940| - | - | 5940 | 5940| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
0800| Сельское хозяйство - всего, | 30949 | 30949| - | - | 30949 | 30949| - | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - премирование победителей по| | | | | | | |
| итогам сельскохозяйственных| | | | | | | |
| работ в 1999 году | 300 | 300| - | - | 300 | 300| - | -
| | | | | | | | |
| - средства на возвратной ос- | | | | | | | |
| нове для поддержки приго- | | | | | | | |
| родных сельхозтоваропроиз- | | | | | | | |
| водителей | 22000 | 22000| - | - | 22000 | 22000| - | -
| | | | | | | | |
| - дотация на продукцию живот-| | | | | | | |
| новодства | 6300 | 6300| - | - | 6300 | 6300| - | -
| | | | | | | | |
| - социнфраструктура села | 1400 | 1400| - | - | 1400 | 1400| - | -
| | | | | | | | |
| - расходы по гостехнадзору | 150 | 150| - | - | 150 | 150| - | -
| | | | | | | | |
| - содержание управления вете-| | | | | | | |
| ринарии | 799 | 799| - | - | 799 | 799| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
0906| Водно-спасательная станция | 863 | 863| - | - | 863 | 863| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1000| Транспорт, дорожное хозяйство| | | | | | | |
| и связь - всего, | 98994 | 78994| 20000 | - | 98994 | 78994| 20000 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - льготы ветеранам по связи | 325 | 325| - | - | 325 | 325| - | -
| | | | | | | | |
| - дотация транспортным орга- | | | | | | | |
| низациям - всего, | 98669 | 78669| 20000 | - | 98669 | 78669| 20000 | -
| из них: | | | | | | | |
| - на покрытие убытков | 64669 | 64669| - | - | 64669 | 64669| - | -
| - компенсация убытков прош-| | | | | | | |
| лых лет | 14000 | 14000| - | - | 14000 | 14000| - | -
| - приобретение подвижного | | | | | | | |
| состава и основных | | | | | | | |
| средств | 20000 | - | 20000 | - | 20000 | - | 20000 | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1000| Развитие рыночной инфраструк-| | | | | | | |
| туры - всего, | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - приобретение акций и взносы| | | | | | | |
| в уставный капитал акци- | | | | | | | |
| онерных обществ | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000
| | | | | | | | |
| - взносы в уставный капитал | | | | | | | |
| муниципальных унитарных | | | | | | | |
| предприятий | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1200| Жилищно-коммунальное хозяй- | | | | | | | |
| ство - всего, | 219000 | 219000| - | - | 199025 | 199025| - | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - жилищное хозяйство | 59450 | 59450| - | - | 59450 | 59450| - | -
| | | | | | | | |
| - льготы инвалидам и много- | | | | | | | |
| детным семьям | 17600 | 17600| - | - | 17600 | 17600| - | -
| | | | | | | | |
| - коммунальное хозяйство - | | | | | | | |
| всего, | 141950 | 141950| - | - | 121975 | 121975| - | -
| из них: | | | | | | | |
| - благоустройство, | 83350 | 83350| - | - | 63375 | 63375| - | -
| из них: | | | | | | | |
| - на благоустройство пар-| | | | | | | |
| ков культуры и отдыха | 400 | 400| - | - | 400 | 400| - | -
| - убытки предприятий и ор- | | | | | | | |
| ганизаций, возникающие | | | | | | | |
| при оказании услуг пред- | | | | | | | |
| приятий коммунального хо-| | | | | | | |
| зяйства | 58600 | 58600| - | - | 58600 | 58600| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1300| Мероприятия по гражданской | | | | | | | |
| обороне | 2315 | 2315| - | - | 2315 | 2315| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1400| Образование - всего, | 439803 | 417190| 22613 | - | 93613 | 83229| 10384 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - дошкольное воспитание | 109962 | 105795| 4167 | - | 11693 | 11030| 663 | -
| | | | | | | | |
| - начальное и общее среднее | | | | | | | |
| образование | 271729 | 256009| 15720 | - | 56087 | 48580| 7507 | -
| | | | | | | | |
| - среднее специальное образо-| | | | | | | |
| вание | 7608 | 7567| 41 | - | 7608 | 7567| 41 | -
| | | | | | | | |
| - среднее профессионально- | | | | | | | |
| техническое образование | 276 | 276| - | - | 276 | 276| - | -
| | | | | | | | |
| - переподготовка и повышение | | | | | | | |
| квалификации | 452 | 452| - | - | 452 | 452| - | -
| | | | | | | | |
| - высшее профессиональное об-| | | | | | | |
| разование | 1390 | 1390| - | - | 1390 | 1390| - | -
| | | | | | | | |
| - прочие учреждения и расходы| | | | | | | |
| в области образования | 43386 | 40701| 2685 | - | 11107 | 8934| 2173 | -
| из них: | | | | | | | |
| - студия духовной живописи | 120 | 120| | | 120 | 120| |
| | | | | | | | |
| - оздоровительные мероприятия| 5000 | 5000| - | - | 5000 | 5000| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1500| Культура и искусство - всего,| 29070 | 28367| 703 | - | 29009 | 28306| 703 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - культура и искусство | 28770 | 28067| 703 | - | 28709 | 28006| 703 | -
| | | | | | | | |
| - кинематография | 300 | 300| - | - | 300 | 300| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1600| Средства массовой информации | 23500 | 23500| - | - | 23500 | 23500| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1700| Здравоохранение - всего, | 385294 | 341700| 43594 | - | 385171 | 341577| 43594 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - здравоохранение | 372520 | 328926| 43594 | - | 372397 | 328803| 43594 | -
| | | | | | | | |
| - мероприятия в области сани-| | | | | | | |
| тарно-эпидемиологического | | | | | | | |
| надзора | 500 | 500| - | - | 500 | 500| - | -
| | | | | | | | |
1703| Мероприятия по физической | | | | | | | |
| культуре | 12274 | 12274| - | - | 12274 | 12274| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
1800| Социальная политика - всего, | 83715 | 69925| 13790 | - | 26612 | 18396| 8216 | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - учреждения социального | | | | | | | |
| обеспечения | 41779 | 27989| 13790 | - | 20576 | 12360| 8216 | -
| | | | | | | | |
| - единое ежемесячное пособие | | | | | | | |
| на каждого ребенка | 36000 | 36000| - | - | 100 | 100| - | -
| | | | | | | | |
| - программа социальной защиты| | | | | | | |
| населения | 3786 | 3786| - | - | 3786 | 3786| - | -
| | | | | | | | |
| - компенсационные выплаты за | | | | | | | |
| наем жилья военнослужащим | 695 | 695| - | - | 695 | 695| - | -
| | | | | | | | |
| - единовременные выплаты ин- | | | | | | | |
| валидам, вдовам и участни- | | | | | | | |
| кам ликвидации аварии на | | | | | | | |
| Чернобыльской АЭС | 255 | 255| - | - | 255 | 255| - | -
| | | | | | | | |
| - молодежная политика | 1200 | 1200| - | - | 1200 | 1200| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
3000| Прочие расходы - всего, | 107534 | 107496| 38 | - | 105806 | 105806| - | -
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| - поддержка городских казачь-| | | | | | | |
| их организаций | 200 | 200| - | - | 200 | 200| - | -
| | | | | | | | |
| - поддержка православных хра-| | | | | | | |
| мов | 550 | 550| - | - | 550 | 550| - | -
| | | | | | | | |
| - праздничные мероприятия и | | | | | | | |
| юбилейные даты | 4500 | 4500| - | - | 4500 | 4500| - | -
| | | | | | | | |
| - побратимские связи и пред- | | | | | | | |
| ставительские расходы, по- | | | | | | | |
| мощь флотам, воинским под- | | | | | | | |
| разделениям расходуются из | | | | | | | |
| расчета 50% городской Думой| | | | | | | |
| и 50% мэрией города | 2200 | 2200| - | - | 2200 | 2200| - | -
| | | | | | | | |
| - поддержка управления феде- | | | | | | | |
| ральной службы налоговой | | | | | | | |
| полиции | 730 | 730| - | - | 730 | 730| - | -
| | | | | | | | |
| - создание Web-страницы горо-| | | | | | | |
| да Краснодара | 20 | 20| - | - | 20 | 20| - | -
| | | | | | | | |
| - поддержка ветеранских и об-| | | | | | | |
| щественных организаций | 630 | 630| - | - | 630 | 630| - | -
| | | | | | | | |
| - установка мемориальной дос-| | | | | | | |
| ки академику Хаджинову М.И.| 47 | 47| - | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
| - организация анализа догово-| | | | | | | |
| ров | 8 | 8| - | - | | | |
| | | | | | 8 | 8| - | -
| - повышение квалификации му- | | | | | | | |
| ниципальных служащих и де- | | | | | | | |
| путатов городской Думы | 1098 | 1098| - | - | 1098 | 1098| - | -
| | | | | | | | |
| - развитие телекоммуникацион-| | | | | | | |
| ной системы | 1236 | 1236| - | - | 1236 | 1236| - | -
| | | | | | | | |
| - стипендии заслуженным ра- | | | | | | | |
| ботникам культуры | 25 | 25| - | - | 25 | 25| - | -
| | | | | | | | |
| - материально-техническое | | | | | | | |
| оснащение прокуратур и су- | | | | | | | |
| дов г. Краснодара | 1600 | 1600| - | - | 1600 | 1600| - | -
| | | | | | | | |
| - социологические исследова- | | | | | | | |
| ния | 720 | 720| - | - | 720 | 720| - | -
| | | | | | | | |
| - расходы на пенсионное обес-| | | | | | | |
| печение и погребение муни- | | | | | | | |
| ципальных служащих | 700 | 700| - | - | 700 | 700| - | -
| | | | | | | | |
| - отчисления в фонд налоговой| | | | | | | |
| инспекции | 3600 | 3600| - | - | 3600 | 3600| - | -
| | | | | | | | |
| - реализация первого этапа | | | | | | | |
| программы "Интернет - шко- | | | | | | | |
| лам города" | 1150 | 1150| - | - | 1150 | 1150| - | -
| | | | | | | | |
| - ссуды, проценты за пользо- | | | | | | | |
| вание ссудой - всего, | 62739 | 62739| - | - | 62739 | 62739| - | -
| в том числе: | | | | | | | |
| - возврат ссуд краевому | | | | | | | |
| бюджету | 52739 | 52739| - | - | 52739 | 52739| - | -
| - проценты за пользование | | | | | | | |
| ссудами | 10000 | 10000| - | - | 10000 | 10000| - | -
| | | | | | | | |
| - содержание военкоматов | 1681 | 1643| 38 | - | - | - | - | -
| | | | | | | | |
| - ссуда на закладку плодо- | | | | | | | |
| овощной продукции | 4000 | 4000| - | - | 4000 | 4000| - | -
| | | | | | | | |
| - фонд непредвиденных расхо- | | | | | | | |
| дов | 6600 | 6600| - | - | 6600 | 6600| - | -
| | | | | | | | |
| - фонд депутатов городской | | | | | | | |
| Думы | 13500 | 13500| - | - | 13500 | 13500| - | -
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
01-30| Расходы за счет средств зе- | | | | | | | |
| мельных платежей | 28228 | 28228| - | - | 28228 | 28228| - | -
| | | | | | | | |
01-30| Капитальные вложения | 103021 | - |103021 | 103021 | 103021 | - |103021 | 103021
| | | | | | | | |
01-30| Капитальные вложения за счет | | | | | | | |
| средств земельных платежей | 18772 | - | 18772 | 18772 | 18772 | - | 18772 | 18772
| | | | | | | | |
01-30| Прием объектов в муниципаль- | | | | | | | |
| ную собственность | 13582 | - | 13582 | 13582 | 13582 | - | 13582 | 13582
------+------------------------------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------
| Всего расходов: |1712190 |1464238|247952 | 138375 |1248550 |1020514|228036 | 138375
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по административным округам на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | Наименование |Всего по| в том числе:
| |округам |-----------------------------------
| | |Западный|Карасун-|Прику- |Центра-
| | |округ |ский |банский |льный
| | | |округ |округ |округ
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0100| Органы местного само-| | | | |
| управления - всего, | 37898 | 7998 | 10350 | 10375 | 9175
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| - административных | | | | |
| округов | 37898 | 7998 | 10350 | 10375 | 9175
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0500| Расходы на поддержку | | | | |
| органов внутренних | | | | |
| дел (содержание ад- | | | | |
| ресно-справочного бю-| | | | |
| ро) | 562 | - | - | - | 562
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1200| Жилищно-коммунальное | | | | |
| хозяйство (благоуст- | | | | |
| ройство) | 19975 | 5190 | 4790 | 4005 | 5990
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1400| Образование - всего, | 346190 | 73915 | 103413 | 95399 | 73463
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| - дошкольное воспита-| | | | |
| ние | 98269 | 24747 | 32409 | 20426 | 20687
| | | | | |
| - начальное и общее | | | | |
| среднее образование| 215642 | 42171 | 60240 | 66957 | 46274
| | | | | |
| - прочие учреждения и| | | | |
| расходы в области | | | | |
| образования | 32279 | 6997 | 10764 | 8016 | 6502
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1500| Культура и искусство | 61 | - | - | 61 | -
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1700| Здравоохранение (со- | | | | |
| держание фельдшерско-| | | | |
| акушерского пункта) | 123 | - | - | 123 | -
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1800| Социальная политика -| | | | |
| всего, | 57103 | 10455 | 14233 | 18314 | 14101
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| - учреждения социаль-| | | | |
| ного обеспечения | 21203 | 3355 | 4633 | 6114 | 7101
| | | | | |
| - единое ежемесячное | | | | |
| пособие на каждого | | | | |
| ребенка | 35900 | 7100 | 9600 | 12200 | 7000
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
3000| Прочие расходы - все-| | | | |
| го, | 1728 | 301 | 365 | 548 | 514
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
| - установка мемори- | | | | |
| альной доски Хаджи-| | | | |
| нову М.И. | 47 | - | - | 47 | -
| | | | | |
| - содержание военко- | | | | |
| матов | 1681 | 301 | 365 | 501 | 514
-----+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
| Всего расходов: | 463640 | 97859 | 133151 | 128825 | 103805
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Экономия бюджетных средств
от внедрения ресурсосберегающих технологий, направляемая
на покрытие дефицита бюджета г. Краснодара в 1999 году
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий |Сумма экономии
----------------------------------------------------------+--------------
Образование, гл. 75, всего: | 2366
в том числе: |
- по департаменту общего и профессионального образования | 182
- Западный административный округ | 358
- Центральный административный округ | 356
- Карасунский административный округ | 860
- Прикубанский административный округ | 610
----------------------------------------------------------+--------------
Культура, всего | 33
----------------------------------------------------------+--------------
Здравоохранение, всего | 1156
----------------------------------------------------------+--------------
Учреждения социальной защиты населении, всего | 50
в том числе: |
- управление социальной защиты населения | 28
- Западный административный округ | 2
- Центральный административный округ | 12
- Карасунский административный округ | 4
- Прикубанский административный округ | 4
----------------------------------------------------------+--------------
Всего по социальной сфере: | 3605
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 4
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа капитальных вложений по объектам муниципальной собственности
за счет бюджета развития в г. Краснодаре на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | | Всего капи- | Ввод
п/п | | тальных вло-|
| |жений в ценах|
| | 1998 г. |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
I | Жилищное строительство - всего, | 23045 |
| в том числе: | |
| - жилой дом для переселения из аварийного | |
| жилья | 18000 | 3000 м2
| - долевое участие в строительстве жилья для | |
| учителей в жилом доме литер "9" ЮМР | 1000 |
| - оплата кредиторской задолженности за по- | |
| строенное Агропромконцерном "Кубсервис" | |
| жилье | 1519 |
| - кредиторская задолженность по дому для | |
| "чернобыльцев", "афганцев" | 2526 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
II | Образование - всего, | 6257 |
| в том числе: | |
| | |
| а) МПКП "Стройзаказчик": | |
| - ДДУ-57 под школу | 2200 |
| - пристройка к школе-лицею N 92 | 700 |
| | |
| б) отдел образования Западного администра- | |
| тивного округа г. Краснодара: | |
| - пристройка к школе N 39 ул. Чкалова | 1587 |
| - реконструкция комплекса школы N 39 | 1700 |
| | |
| в) Прикубанский административный округ: | |
| - спортивный клуб | 70 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
III | Здравоохранение - всего: | 21760 |
| | |
| 3.1. МПКП "Стройзаказчик": | |
| - детский соматическим корпус | 500 |
| | |
| 3.2. ГОМУ: | |
| - реконструкция больницы скорой медицинской | |
| помощи | 1000 |
| | |
| 3.3. Рентгенкабинет стоматологической поли- | |
| клиники N 1 | 300 |
| | |
| 3.4. Поликлиника N 17: | |
| - рентгенкабинет (без оборудования) | 500 |
| | |
| 3.5. Городская клиническая больница N 3 | |
| ("Югтекс") (без оборудования) | 7000 |
| | |
| 3.6. Поликлиника в станице Старокорсунской | 500 |
| | |
| 3.7. Оплата незавершенного строительства по | |
| ул. Толбухина | 11960 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
IV | Коммунальное строительство - всего: | 19185 |
| | |
| 4.1. МПКП "Стройзаказчик": | 12660 |
| - ливневой коллектор по ул. Почтовой до р. | |
| Кубань | 1583 |
| - промышленно-бытовой коллектор по ул. Бу- | |
| денного от ул. Красноармейской до ул. | |
| Красной | 1055 |
| - газопровод-перемычка н/д между I и II мас-| |
| сивами ЗЖР | 288 |
| - подъездная дорога в ЗЖР | 2030 |
| - замена АБК по ул. Буденного от ул. Седина | |
| до ул. Янковского | 1000 |
| - замена АБК по ул. Буденного от ул. Янков- | |
| ского до ул. Леваневского | 1000 |
| - промышленно-бытовой коллектор по ул. Бу- | |
| денного от ул. Садовой до ул. Щорса | 1146 |
| - замена АБК по ул. Буденного от ул. Красно-| |
| армейской до ул. Седина | 1000 |
| - строительство транзитного водопровода | |
| к д. "6" 2 ЗЖР от НС-101 | 1915 | ввод
| - сети по ул. Алма-Атинской | 1600 |
| - ВНС в кв. 240 | 43 |
| | |
| 4.2. МУП "Водоканал" - всего, | 2095 |
| в том числе: | |
| - бурение скважин | 500 |
| - реконструкция ВНС ул. Дзержинского | 800 |
| - напорно-самотечный коллектор | 295 |
| - реконструкция объектов хлораторного хо- | |
| зяйства | 500 |
| | |
| 4.3. Муниципальное трамвайно-троллейбусное | |
| предприятие - всего: | 1300 |
| - реконструкция трамвайных путей | 500 |
| - трамвайная линия по ул. Минской | 800 |
| | |
| 4.4. ЗАО "Краснодартеплоэнерго": | |
| - реконструкция котельных | 1800 |
| | |
| 4.5. ГОМУ: | 500 |
| - строительство газовой котельной поликлини-| |
| ки N 13 | 500 |
| | |
| 4.6. Департамент образования: | 800 |
| - канализация к школам в ст. Елизаветинской | 800 |
| | |
| 4.7. Калининская поселковая администрация: | 30 |
| - строительство газопровода п. Лазурный | 30 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
V | Культура - всего: | 3570 |
| | |
| 5.1. Детская школа искусств N 1: | |
| - строительство блока учебных классов по ул.| |
| Яна Полуяна, 40 | 600 |
| | |
| 5.2. Елизаветинский СДК и С: | 800 |
| - реконструкция котельной | 800 |
| | |
| 5.3. Кинотеатр "Северный" | 500 |
| - реконструкция кинозала | 1000 |
| | |
| 5.4. Памятник казакам | 170 |
| | |
| 5.5. Памятник Скорби | 1500 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
VI | Прочие объекты - всего: | 26204 |
| | |
| 6.1. МПКП "Стройзаказчик": | 2169 |
| - реконструкция здания мэрии по ул. Красно- | |
| армейской | 268 | ввод
| - ГРЭС-2 | 1650 | ввод
| - ограждение лагеря труда и отдыха совхоза | |
| "Краснодарский" | 251 |
| | |
| 6.2. УВД г. Краснодара: | |
| - пристройка к административному зданию УВД | |
| Западного административного округа города | 1000 |
| | |
| 6.3. Передислокация 40 АРЗ | 3835 |
| | |
| 6.4. Строительство здания прокуратуры | 1200 |
| | |
| 6.5. Реконструкция здания городского отдела | |
| налоговой полиции | 370 |
| | |
| 6.6. МУП "Редакция газеты "Краснодарские | |
| известия": | |
| - производственный корпус (печатный цех, | |
| экспедиция) | 3530 |
| | |
| 6.7. Реконструкция здания по ул. Ленина, 53 | 421 |
| | |
| 6.8. Реставрация и реконструкция здания по | |
| ул. Советской, 49 под хореографическое | |
| училище | 568 | ввод
| | |
| 6.9. Реконструкция здания и пристройка к | |
| зданию "Дворца искусств" по ул. Стасова| 793 |
| | |
| 6.10. Реконструкция и ремонт здания "Детско-| |
| го дворца искусств" по ул. Ставрополь-| |
| ской, 130 | 1043 |
| | |
| 6.11. Капитальный ремонт помещений 1-го эта-| |
| жа, переданных в/ч 42108, и монтаж | |
| противопожарного водоснабжения по ул. | |
| Седина, 28 (ТЮЗ) | 1975 |
| | |
| 6.12. Реконструкция и ремонт зданий и инже- | |
| нерных сетей Краснодарского оздорови- | |
| тельного центра в г. Анапе | 1000 |
| | |
| 6.13. Ремонт здания ЦК и Д в пос. Лорис | 300 |
| | |
| 6.14. Реконструкция кинотеатра "Россия" | 1000 |
| | |
| 6.15. Комитет по физкультуре и спорту: | |
| - ремонт здания интерната школы по футболу | 1100 |
| | |
| 6.16. Реконструкция завода "Октябрь" | 2500 |
| | |
| 6.17. Реконструкция здания Прикубанского | |
| военкомата | 400 |
| | |
| 6.18. Западный и Восточный обход - | |
| автодорога | 3000 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
VII | Сельское хозяйство - всего: | 3000 |
| - совхоз "Прогресс" - реконструкция свино- | |
| товарной фермы | 3000 |
----+---------------------------------------------+-------------+--------
| Всего: | 103021 |
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 5
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа инженерного и социального обустройства городских
и пригородных территорий за счет средств
земельных платежей в 1999 году
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Сумма
п/п| |
---+------------------------------------------------------------+--------
1 | Строительство газопровода пойма р. Кубани 6-я линия и Об- | 441
| рывная |
---+------------------------------------------------------------+--------
2 | Газификация массива между ул. Российской и ул. Московской | 400
---+------------------------------------------------------------+--------
3 | Завершение газификации микрорайона между ул. Российской и | 480
| Ростовским шоссе |
---+------------------------------------------------------------+--------
4 | Водоснабжение массива между ул. Российской и 1 Мая | 800
---+------------------------------------------------------------+--------
5 | Газификация п. Северный | 1000
---+------------------------------------------------------------+--------
6 | Водоснабжение кварталов индивидуальной застройки между | 250
| ул. Пригородной и Российской |
---+------------------------------------------------------------+--------
7 | Инженерное обустройство жилой застройки в кв. 1080 | 400
---+------------------------------------------------------------+--------
8 | Строительство инженерных сетей по ул. Вавилова | 1040
---+------------------------------------------------------------+--------
9 | Газификация 3-го отд. АФ "Солнечная" | 330
---+------------------------------------------------------------+--------
10| Водоснабжение кварталов индивидуальной застройки между | 200
| ул. Московской и Солнечной |
---+------------------------------------------------------------+--------
11| Подводка газовой магистрали к котельной поликлиники N 13 | 80
| в п. Калинино |
---+------------------------------------------------------------+--------
12| Газификация II очереди п. Дивный | 300
---+------------------------------------------------------------+--------
13| Водоснабжение I очереди п. Дивный | 150
---+------------------------------------------------------------+--------
14| Реконструкция системы водоснабжения в п. Октябрьском | 150
---+------------------------------------------------------------+--------
15| Инженерное обустройство и реконструкция подъездной дороги | 1022
| в п. "Прогресс" |
---+------------------------------------------------------------+--------
16| Инженерное обустройство 3-го отд. ОПХ "Центральное" | 300
| в п. Северном |
---+------------------------------------------------------------+--------
17| Завершение работ по газификации п. Березового | 300
---+------------------------------------------------------------+--------
18| Строительство теплотрассы в СШ-67 п. Водники, межкварталь- | 300
| ные газопроводы |
---+------------------------------------------------------------+--------
19| Строительство инженерных сетей в ст. Елизаветинской | 600
---+------------------------------------------------------------+--------
20| Газификация ст. Старокорсунской | 3000
---+------------------------------------------------------------+--------
21| Проектирование подводящего газопровода к х. Ленина | 215
---+------------------------------------------------------------+--------
22| Газификация п. Лорис | 400
---+------------------------------------------------------------+--------
23| Проектирование ливневой канализации и водоснабжения | 266
| в п. Знаменском |
---+------------------------------------------------------------+--------
24| Завершение газификации в ПСП "Васюринское" | 344
---+------------------------------------------------------------+--------
25| Строительство водопровода в ст. Старокорсунской | 400
---+------------------------------------------------------------+--------
26| Водозабор по ул. Ягодина - Седина в п. Калинино ТОО "Крас- | 400
| нодарское" |
---+------------------------------------------------------------+--------
27| Газификация отд. N 4 ТОО "Краснодарское" | 400
---+------------------------------------------------------------+--------
28| Катодная защита газопровода в п. Птицефабрики | 250
---+------------------------------------------------------------+--------
29| Завершение строительства очистных сооружений совхоза "Про- | 250
| гресс" |
---+------------------------------------------------------------+--------
30| Инженерное обустройство территорий в кв. 1201 | 600
---+------------------------------------------------------------+--------
31| Проектирование и строительство инженерных сетей в п. Плодо-| 124
| родном |
---+------------------------------------------------------------+--------
32| Проектирование и строительство газовых сетей по ул. Народ- | 500
| ной и Средней |
---+------------------------------------------------------------+--------
33| Проектирование газификации п. Победитель | 90
---+------------------------------------------------------------+--------
34| Разработка проекта застройки Солнечного жилого района | 350
---+------------------------------------------------------------+--------
35| Коллектор по ул. Буденного | 500
---+------------------------------------------------------------+--------
36| Коллектор по ул. Почтовой | 500
---+------------------------------------------------------------+--------
37| Строительство водопровода протяженностью 300 п. м по ул. | 200
| Молодежной, Санитарной, Зоотехнической |
---+------------------------------------------------------------+--------
38| Проектирование коллектора по ул. Чернышевского | 150
---+------------------------------------------------------------+--------
39| Строительство водопровода по 1-му проезду Воронежскому | 60
---+------------------------------------------------------------+--------
40| Реконструкция насосной станции и прокладка инженерных сетей| 200
| от горпсихбольницы до городских сетей бытовой канализации |
---+------------------------------------------------------------+--------
41| Проектирование, реконструкция канализационного коллектора | 100
| по ул. Постовой |
---+------------------------------------------------------------+--------
42| Реконструкция инженерных сетей на территории ТОО "Красно- | 240
| дарское" |
---+------------------------------------------------------------+--------
43| Реконструкция подъездных дорог к кладбищам | 150
---+------------------------------------------------------------+--------
44| Перекладка газопровода по ул. Шоссе Нефтяников | 70
---+------------------------------------------------------------+--------
45| Восстановление дорог по ул. Воронежской и Обрывной | 470
---+------------------------------------------------------------+--------
| Итого: | 18772
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа приема объектов в муниципальную собственность
по бюджету развития в 1999 году
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Передаваемые объекты |Остаточ- |Примеча-
п/п| предприятия | |ная стои-| ние
| | |мость на |
| | |1.01.99 |
| | |тыс. руб.|
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
Распоряжением главы городского самоуправления Краснодара от 22 декабря 1999 г. N 2270 объект ОАО "СиАЛ" предлагается исключить из программы приема в муниципальную собственность на 1999 год
1 | ОАО "СиАЛ" |Пристройки к детскому саду | 904,3 | зачет
| |N 132 по ул. Коммунаров, 215 | |
| |для департамента общего и | |
| |профессионального образования| |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
2 | ОАО "Лесопромышлен-|Производственное здание по | 850,0 |денежные
| ная холдинговая |ул. Чкалова, 93 для комитета | |средства
| компания "Кубань- |по физической культуре и | |
| леспром" |спорту | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
3 | ООО "УКРС" |Незавершенное строительство | 160,4 | зачет
| |производственной базы по ад- | |
| |ресу: Аэропорт, 26 для МУП | |
| |"Редакция газеты "Краснодар- | |
| |ские известия" | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
4 | АКБ "Первомайский" |Встроенные нежилые помещения | 132,4 | зачет
| |по ул. Селезнева, 112 для | |
| |управления социальной защиты | |
| |населения города | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
| |Итого: | 2047,1 |
| | | |
| |в том числе: | 1197,1 | зачет
| | | 850,0 |денежные
| | | |средства
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
| Недофинансировано | | |
| средств за объекты,| | |
| приобретенные в | | |
| 1997 - 1998 гг., | | |
| в том числе: | | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
1 | "Ленексбанк" |Незавершенное строительство | 2400,0 | зачет
| |по ул. Тополиной, 3а для | |
| |управления соцзащиты | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
2 | "Ленексбанк" |Оборудование котельной по ул.| 250,0 | зачет
| (СЧП "Заря") |Тополиной, 3а | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
3 | ТОО "Краснодарское"|Здание детского дошкольного | 720,0 |денежные
| |учреждения (первое отделение | |средства
| |совхоза "Краснодарский") для | |
| |управления соцзащиты | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
4 | ООО завод "Октябрь"|Здания и сооружения, распо- | 4660,0 |
| |ложенные в северной и южной | |
| |части центральной территории | |
| |ликвидированного завода "Ок- | |
| |тябрь" по ул. Головатого, 313| |
| |в том числе: | |
| | | |
4.1| |покрытие расходов на приобре-| 1316,5 |денежные
| |тение объекта | |средства
| | | |- 281,3,
| | | |зачеты -
| | | |1035,2
| | | |
4.2| |демонтаж литейного цеха | 3343,5 |денежные
| | | |средства
| | | |- 493,5,
| | | |зачеты -
| | | |2850,0
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
5 | ОАО "Авторемонтный |Детский сад N 185 для депар- | 1639,0 | зачет
| завод" |тамента общего и профессио- | |
| |нального образования | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
6 | "Ленексбанк" |Нежилое здание по ул. Дунай- | 1683,0 |денежные
| |ской, 62 для здравоохранения | |средства
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
7 | ОАО "Международные |Нежилое здание по ул. Ураль- | 175,7 | зачет
| перевозки" |ской, 136 для УВД города | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
8 | НИИ овощного и кар-|Столовая для детского санато-| 7,2 | зачет
| тофельного хозяй- |рия "Василек" для здравоохра-| |
| ства |нения | |
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
| |Итого: | 11534,9 |
| | | |
| |в том числе: | 8357,1 | зачет
| | | 3177,8 |денежные
| | | |средства
---+--------------------+-----------------------------+---------+--------
| |Всего: | 13582,0 |
| | | |
| |в том числе: | 9554,2 | зачет
| | | 4027,8 |денежные
| | | |средства
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 7
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Перечень расходных полномочий по осуществлению государственных
полномочий за счет средств, предусмотренных в бюджете
г. Краснодара на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |Сумма, всего
------------------------------------------------------------+------------
Повышение заработной платы с начислениями (Закон РФ "Об | 76214
упорядочении оплаты труда работников организаций бюджетной |
сферы" от 4.02.99 г. N 22-ФЗ) |
------------------------------------------------------------+------------
Приобретение бесплатных медикаментов (постановление Прави- | 17828
тельства РФ от 30.07.94 г. N 890 и Закон "О ветеранах") |
------------------------------------------------------------+------------
Бесплатное зубопротезирование (законы РФ "О ветеранах", "О | 983
социальной защите инвалидов в РФ", "О статусе Героев Совет-|
ского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы", |
"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистиче- |
ского Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы") |
------------------------------------------------------------+------------
Детское питание (молочные смеси) (постановление Правитель- | 1200
ства РФ от 21.08.95 г. N 610 "О неотложных мерах по улучше-|
нию положения детей в РФ) |
------------------------------------------------------------+------------
Компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию | 13776
(Закон РФ "Об образовании") |
------------------------------------------------------------+------------
Компенсационные выплаты на детей до 16 лет (Закон РФ "О го-| 36000
сударственных пособиях семьям, имеющим детей" от 12.05.95 |
г. N 81-ФЗ) |
------------------------------------------------------------+------------
Выплата денежного пособия на детей-сирот и детей, оставших-| 9814
ся без попечения родителей (постановление Правительства РФ |
от 20.06.92 г. N 409, Закон РФ от 21.12.96 г. N 159-ФЗ) |
------------------------------------------------------------+------------
Возмещение расходов от предоставления льгот по квартплате, | 23865
услугам связи, за пользование газом и компенсационным услу-|
гам с реализацией законодательных документов РФ (ФЗ от |
12.01.95 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", от 21.11.95 г. N 181-ФЗ |
"О социальной защите инвалидов", постановление Совмина СССР|
от 23.02.81 г. N 209 "Об утверждении Положения о льготах |
инвалидов ВОВ и семей погибших военнослужащих") |
------------------------------------------------------------+------------
Денежная компенсация за наем (поднаем) жилья для военнослу-| 695
жащих (Закон РФ "О статусе военнослужащих" N 76-ФЗ от |
27.05.98 г.) |
------------------------------------------------------------+------------
Итого: | 180375
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 8
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства
на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование затрат | Объем
п/п | |финансирования
| | по бюджету
| | на 1999 год
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Задолженность за 1998 г. | 5522,8
-----+----------------------------------------------------+--------------
I | Новое строительство | -
-----+----------------------------------------------------+--------------
II | Ремонт - всего, | 32789
| - ремонт дорог | 20469
| - ремонт тротуаров | 6400
| - ремонт ливневой канализации | 3300
| - ремонт искусственных сооружений | 800
| - ремонт мостов, путепроводов | 300
| - ремонт подземных переходов | 500
| - ремонт малых архитектурных форм | 110
| (подпорные стенки, павильоны ожидания, пешеходные|
| ограждения и т.д.) |
| - ремонт объектов зеленого хозяйства | 1710
-----+----------------------------------------------------+--------------
III | Содержание - всего, | 12110
| - содержание сетей ливневой канализации | 5300
| - зимнее содержание дорог | 6600
| - обслуживание городских часов | 20
| - содержание дорог, мостов, путепроводов, берего- | 190
| укреплений, каналов |
-----+----------------------------------------------------+--------------
IV | Ремонт базы импортной техники | 446
| |
| Всего по фирме "Кубаньдорблагоустройство": | 45345
| - задолженность за 1998 г. | 5522,8
| - план 1999 г. | 45345
-----+----------------------------------------------------+--------------
V | Округа: |
| |
5.1 | Прикубанский, в т.ч. |
| - задолженность за 1998 год | 1987,9
| - план 1999 года | 4005
| |
5.2 | Западный, в т.ч. |
| - задолженность за 1998 год | 9800,6
| - план 1999 года | 5190
| |
5.3 | Центральный, в т.ч. |
| - задолженность за 1998 год | 4185,5
| - план 1999 года | 5990
| |
5.4 | Карасунский, в т.ч. |
| - задолженность за 1998 год | 1688,3
| - план 1999 года | 4790
| |
| Итого по округам: | 19975
| - план 1999 года | 19975
| - задолженность за 1998 год | 17662,3
-----+----------------------------------------------------+--------------
| Всего по городу: | 65320
| - план 1999 года | 65320
| - задолженность за 1998 год | 23185,1
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 9
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа капитального ремонта муниципального жилого фонда
по г. Краснодару на 1999 год
-------------------------------------------------------------------------
Объекты |Итоговый | Объем финансирования по статье
финансирования |процент |"Капитальный ремонт" на 1999 г., тыс. руб.
(административные |финанси- |------------------------------------------
округа, |рования |на выпол- |на разви- | на тех. | Всего
МУП "Горжилхоз") | |нение ка- |тие произ-| надзор |
| |питального|водствен- | |
| |ремонта |ных баз | |
| | | | |
| % | | 10% | 0,7% | 100%
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
Центральный округ | 32,7 | 5734,0 | 524,6 | 36,7 | 6295,3
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
Западный округ | 17,7 | 3096,9 | 283,3 | 19,8 | 3400,1
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
Карасунский округ | 15,9 | 2780,1 | 254,4 | 17,8 | 3052,2
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
Прикубанский округ | 13,3 | 2324,8 | 212,7 | 14,9 | 2552,4
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
МУП "Горжилхоз" | 8,9 | 1548,4 | 141,7 | 9,9 | 1700,0
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
МП "Общежитие" | 11,5 | 2200,0 | | | 2200,0
--------------------+---------+----------+----------+----------+---------
Итого: | 100,0 | 17684,2 | 1416,7 | 99,1 |19200,0
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 10
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа финансирования мероприятий по поддержке
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма
----------------------------------------------------------------+--------
1. Дотации на продукцию животноводства, реализованную в госу- |
дарственные ресурсы - всего, | 6300
в том числе: |
- за мясо и мясопродукты (совхоз "Прогресс") | 6000
- за молоко (ОПХ "Колос", "Рассвет", учхозы "Кубань", "Крас-|
нодарское" | 300
----------------------------------------------------------------+--------
2. Дотация на содержание объектов социальной инфраструктуры |
села (детские сады, бани, прачечные, клубы, медпункты, дом |
престарелых), находящихся на балансе предприятий сельского |
хозяйства | 1400
----------------------------------------------------------------+--------
3. Средства на возвратной основе для оказания помощи пригород- |
ным сельхозтоваропроизводителям, | 22000
в том числе: |
- МП птицефабрика "Краснодарская" | 15000
----------------------------------------------------------------+--------
За. Средства для оказания помощи сельхозтоваропроизводителям за|
счет земельных платежей, | 3203
в том числе: |
- частичная компенсация затрат по содержанию племенного по-|
головья свиней | 700
----------------------------------------------------------------+--------
4. Средства для поощрения победителей смотров-конкурсов по ито-|
гам сельскохозяйственных работ | 300
----------------------------------------------------------------+--------
Итого: | 33203
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 11
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Программа финансирования мероприятий по землеустройству,
коренному улучшению земель и экологической защите городских земель
на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
NN| Получатель | Направление средств по видам работ |Итого
| бюджетных |----------------------------------------------|
| средств |Ин- |Зем- |Зе- |Про- |Про- |Рабо-|Борь-|Под- |
| |вен-|ле- |мель-|ект- |ект- |ты по|ба с |держ-|
| |та- |уст- |ный и|но- |но- |ко- |гну- |ка |
| |ри- |рои- |го- |пла- |ис- |рен- |сом |сель-|
| |за- |тель-|род- |ниро-|сле- |ному | |хоз- |
| |ция |ные |ской |воч- |дова-|улуч-| |това-|
| |зе- |рабо-|ка- |ные |тель-|ше- | |ро- |
| |мель|ты |даст-|рабо-|ские |нию, | |про- |
| | | |ры и |ты по|и |борь-| |изво-|
| | | |мони-|инже-|дру- |бе с | |дите-|
| | | |то- |нер- |гие |под- | |лей |
| | | |ринг |ному |рабо-|топ- | | |
| | | | |об- |ты по|лени-| | |
| | | | |уст- |улуч-|ем и | | |
| | | | |рой- |шению|охра-| | |
| | | | |ству |эко- |не | | |
| | | | | |логии|зе- | | |
| | | | | |и за-|мель | | |
| | | | | |щите | | | |
| | | | | |окру-| | | |
| | | | | |жа- | | | |
| | | | | |ющей | | | |
| | | | | |среды| | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 |Комитет по зе- |3000| 950| 550| | | | | | 4500
|мельным ресурсам | | | | | | | | |
|и землеустройству| | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 |Департамент по | | | 1500| 3607| 2325| | | | 7432
|делам строитель- | | | | | | | | |
|ства и архитекту-| | | | | | | | |
|ры | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3 |Дирекция строя- | | | | | |10964| | |10964
|щихся предприятий| | | | | | | | |
|"Краснодарская" | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
4 |Эксплуатационно- | | | | | | 400| | | 400
|мелиоративное | | | | | | | | |
|гос. учреждение | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
5 |Краснодарский | | | | | 1200| | | | 1200
|опытный лесхоз | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
6 |Гордезстанция | | | | | | | 350| | 350
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
7 |Фирма "Кубань- | | | | | 50| | | | 50
|дорблагоустрой- | | | | | | | | |
|ство" | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
8 |Карасунский адми-| | | | | | 129| | | 129
|нистративный ок- | | | | | | | | |
|руг | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
9 |Управление сель- | | | | | | | | 3203| 3203
|ского хозяйства и| | | | | | | | |
|продовольствия | | | | | | | | |
--+-----------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
|Итого |3000| 950| 2050| 3607| 3575|11493| 350| 3203|28228
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 12
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий образовательных учреждений
на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем | В том числе:
п/п| |финансиро-|-------------------
| |вания по | Бюджет | Бюджет
| |бюджету на| текущих |капиталь-
| | 1999 год | расходов|ных рас-
| | | | ходов
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
1 | В соответствии с Указом Президента РФ| 18398 | 18398 |
| N 466 от 20.04.93 г. расходы по обес-| | |
| печению учащихся общеобразовательных | | |
| школ 1,5% от минимального размера оп-| | |
| латы труда | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
2 | Расходы на питание детей в детских | 21995 | 21995 |
| дошкольных учреждениях | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
3 | Расходы учащихся в школах-интернатах | 5726 | 5726 |
| всех типов и детских домах - всего, | | |
| из них: | | |
| - на питание учащихся в школах-интер-| 4992 | 4992 |
| натах | | |
| - на питание учащихся в школах-интер-| 2026 | 2026 |
| натах с особым режимом | | |
| - на питание детей в детских домах | 734 | 734 |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
4 | Расходы на питание учащихся средних | 481 | 481 |
| специальных заведений (педучилища) | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
5 | Расходы по обеспечению стипендиями | 1424 | 1424 |
| студентов средних специальных учебных| | |
| заведений | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
6 | В соответствии со статьей 55 Закона | 13776 | 13776 |
| Российской Федерации "Об образовании"| | |
| расходы на выплату педагогическим ра-| | |
| ботникам ежемесячной денежной компен-| | |
| сации в размере одного минимального | | |
| размера оплаты труда | | |
| (83 руб. 49 коп.), | | |
| в том числе: | | |
| - кредиторская задолженность на | 6596 | 6596 |
| 1.01.99 г. | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
7 | Расходы на выплату опекунам пособий | 9814 | 9814 |
| на детей-сирот | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
8 | Расходы на выплату заработной платы | 248935 | 248935 |
| работникам образовательных учреждений| | |
| в установленные сроки и в полном объ-| | |
| еме с начислением на заработную плату| | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
9 | Оплата коммунальных услуг педагогиче-| 1492 | 1492 |
| ским работникам в сельской местности,| | |
| в том числе: | | |
| - кредиторская задолженность на | 468 | 468 |
| 1.01.99 г. | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
10| Расходы по оздоровлению детей и под- | 5000 | 5000 |
| ростков из малообеспеченных и много- | | |
| детных семей | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
11| Расходы на капитальный ремонт - всего| 19220 | | 19220
| из них: | | |
| - на детские дошкольные учреждения | 3940 | | 3940
| - на начальные и общие средние учеб- | 13951 | | 13951
| ные заведения | | |
| - на среднеспециальные учебные заве- | 41 | | 41
| дения | | |
| - на прочие учреждения | 1288 | | 1288
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
| Всего: | 346261 | 327041 | 19220
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 13
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий по учреждениям
культуры и искусства
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем | В том числе:
п/п| |финансиро-|-------------------
| |вания по | Бюджет | Бюджет
| |бюджету на| текущих |капиталь-
| | 1999 год | расходов|ных рас-
| | | | ходов
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
1 | Расходы на комплектование библиотеч- | 840 | 840 |
| ных фондов централизованной библио- | | |
| течной системы периодическими издани-| | |
| ями | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
2 | Расходы на обеспечение своевременной | 3925 | 3925 |
| выплаты заработной платы с начислени-| | |
| ями работникам учреждений культуры в | | |
| установленные сроки и в полном объеме| | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
3 | Расходы на завершение компьютеризации| 100 | | 100
| централизованной бухгалтерии управле-| | |
| ния культуры | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
4 | Расходы на проведение капитального | 476 | | 476
| ремонта учреждений культуры - всего, | | |
| в том числе: | | |
| - по библиотекам города | 210 | | 210
| - по сельским и городским домам куль-| 266 | | 266
| туры | | |
---+--------------------------------------+----------+---------+---------
| Итого: | 5341 | 4765 | 576
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 14
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Мероприятия по физической культуре и спорту
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п| |финансирова-
| |ния бюджета
| | текущих
| | расходов
| | на 1999 год
---+-------------------------------------------------------+-------------
1 | Проведение чемпионатов, открытых первенств по видам | 1676
| спорта, спортивно-массовых мероприятий в г. Краснодаре|
| (137) |
---+-------------------------------------------------------+-------------
2 | Участие сборных команд г. Краснодара по видам спорта в| 1023
| соревнованиях вышестоящих организаций (65) |
---+-------------------------------------------------------+-------------
3 | Проведение спартакиад учащейся молодежи (18) | 348
---+-------------------------------------------------------+-------------
4 | Проведение спартакиад ветеранов спорта г. Краснодара | 220
| (14) |
---+-------------------------------------------------------+-------------
5 | Проведение традиционных детско-юношеских спартакиад в | 106
| оздоровительных лагерях и по месту жительства (5) |
---+-------------------------------------------------------+-------------
6 | Аренда спорт сооружений | 1280
---+-------------------------------------------------------+-------------
7 | Подготовка ведущих клубных команд г. Краснодара, | 2000
| в том числе: |
| - женская гандбольная команда "Кубань" | 500
---+-------------------------------------------------------+-------------
8 | Приобретение спортивной формы для спортивных команд | 538
---+-------------------------------------------------------+-------------
9 | Капитальный ремонт и переоборудование под спортивный | 5083
| комплекс здания по ул. Чкалова, 93 |
---+-------------------------------------------------------+-------------
| Итого: | 12274
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 15
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий учреждений здравоохранения
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий | Объем | В том числе:
|финансиро-|-------------------
|вания по | Бюджет | Бюджет
|бюджету на| текущих |капиталь-
| 1999 год | расходов|ных рас-
| | | ходов
------------------------------------------+----------+---------+---------
Оплата лекарственных средств, отпускаемых| 31125 | 31125 |
амбулаторным больным бесплатно или с 50% | | |
скидкой - всего | | |
в том числе: | | |
- на выполнение Закона "О ветеранах", | 17828 | 17828 |
из них: | | |
- участники Гражданской и Великой Оте- | 8647 | 8647 |
чественной войны | | |
- инвалиды Гражданской и Великой Оте- | 8709 | 8709 |
чественной войны | | |
- прочие приравненные по льготам группы| 472 | 472 |
населения | | |
- на детей первых 3-х лет жизни, а также | 1092 | 1092 |
детей из многодетных семей до 6-ти лет | | |
- прочие категории населения | 12205 | 12205 |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Бесплатное обеспечение молоком и молочны-| 1200 | 1200 |
ми смесями детей первых 2-х лет жизни | | |
(адресная помощь) | | |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Транспортировка больных за пределы края | 100 | 100 |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Бесплатное зубопротезирование - всего, | 7454 | 7454 |
в том числе: | | |
- на выполнение Закона "О ветеранах" | 983 | 983 |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Прирост штатной численности медицинского | 755 | 755 |
персонала психиатрической службы в коли- | | |
честве 116 единиц и расходы на их содер- | | |
жание в соответствии с постановлением | | |
Правительства РФ от 25.05.94 г. N 522 | | |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Расходы на капитальный ремонт учреждений | 32250 | | 32250
здравоохранения - всего | | |
в том числе: | | |
- поликлинике N 25 на устройство рентген-| 250 | | 250
кабинета | | |
- на выполнение целевых программ: | 800 | | 800
из них: | | |
- "Снижение туберкулезной инфекции" | 800 | | 800
(противотуберкулезный диспансер) | | |
------------------------------------------+----------+---------+---------
Материально-техническое обеспечение диа- | 11344 | | 11344
гностическим оборудованием и инвентарем -| | |
всего, | | |
в том числе: | | |
- поликлинике N 25 на приобретение аппа- | 250 | | 250
рата УЗИ | | |
- на выполнение целевых программ: | 2200 | | 2200
из них: | | |
- на материально-техническое оснащение | 1900 | | 1900
ГКБ N 3 по решению Думы от 03.04.97 | | |
г. N 6 п. 16 | | |
- "Снижение туберкулезной инфекции" | 300 | | 300
(противотуберкулезный диспансер) | | |
------------------------------------------+----------+---------+--------
Итого: | 84228 | 40634 | 43594
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 16
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий
по социальной защите населения
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п| |финансирова-
| |ния бюджета
| | текущих
| | расходов
| |на 1999 год
----+-------------------------------------------------------+------------
1 | Расходы на оказание единовременной помощи инвалидам, | 255
| вдовам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской|
| АЭС |
----+-------------------------------------------------------+------------
2 | Расходы на выплату денежной компенсации за наем (под- | 695
| наем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной |
| службы в запас или отставку, и членам их семей |
----+-------------------------------------------------------+------------
3 | Расходы на оказание адресной социальной помощи и под- | 3786
| держки социально незащищенным гражданам по согласова- |
| нию с депутатом соответствующего округа, |
| в том числе: |
| |
3.1| Конкретная адресная помощь в виде денежных компенса- | 570
| ций; денежные средства общественным формированиям го- |
| рода, объединяющим граждан, нуждающихся в социальной |
| защите; материальная помощь малообеспеченным одиноким |
| пенсионерам в приобретении и ремонте сложной бытовой |
| техники; материальная помощь в приобретении продуктов |
| питания для малообеспеченных семьей, имеющих больных |
| детей с врожденными нарушениями обмена веществ; выпла-|
| та именных премий для подростков с ограниченными воз- |
| можностями; материальная помощь гражданам, попавшим в |
| экстремальную ситуацию |
| |
3.2| Помощь малообеспеченным гражданам в обеспечении това- | 1097
| рами первой необходимости и продуктами питания; орга- |
| низация бесплатного питания малообеспеченным гражда- |
| нам |
| |
3.3| Выплата в размере 50% стоимости оплаты за пользование | 190
| телефоном; частичная оплата газификации жилых домов |
| одиноких малообеспеченных граждан; льготные услуги по |
| бытовому обслуживанию населения; ремонт жилья мало- |
| обеспеченных пенсионеров и инвалидов; частичная оплата|
| топлива |
| |
3.4| Проведение праздничных и торжественных мероприятий | 500
| |
3.5| Бесплатное посещение музеев, выставок, парков; бес- | 65
| платная подписка на газеты для малообеспеченных граж- |
| дан |
| |
3.6| Медико-психологическая помощь малообеспеченным гражда-| 284
| нам; медицинская помощь, летнее оздоровление детей, |
| обучение в УПК (учебно-производственных комбинатах); |
| средства ухода за больными |
| |
3.7| Проведение мероприятий в дни школьных каникул | 1000
| |
3.8| Прочие, непредвиденные расходы | 80
----+-------------------------------------------------------+------------
| Итого: | 4736
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 17
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование мероприятий по молодежной политике
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий | Объем
п/п| |финансирова-
| |ния бюджета
| | текущих
| | расходов
| |на 1999 год
----+-------------------------------------------------------+------------
1 | Социально-экономические проблемы молодежи | 145
| |
1.1| Деятельность Центра социальной поддержки молодежи, де-| 105
| ятельность городского студенческого отряда |
| |
1.2| Обеспечение правовой грамотности и защищенности | 40
----+-------------------------------------------------------+------------
2 | "За здоровый образ жизни" | 240
| |
2.1| Реализация городского проекта "Откажись от наркотиков"| 100
| |
2.2| Поддержка туристического движения, спортивных соревно-| 50
| ваний |
| |
2.3| Организация летнего отдыха | 40
| |
2.4| Реализация проекта "Развитие скаутинга" | 50
----+-------------------------------------------------------+------------
3 | Развитие гражданственности и патриотизма предусматри- | 330
| вает реализацию следующих программ: |
| |
3.1| "Наши корни - Россия" | 20
| |
3.2| "Служба обществу", "Единый класс. Единая школа. Единый| 20
| мир" |
| |
3.3| "Молодые - молодым" | 20
| |
3.4| "Праздники новой России" ("День независимости России",| 80
| "День молодежи", "День защиты детей", "День города") |
| |
3.5| "Служу Отечеству" | 90
| |
3.6| "Юность Краснодара" | 100
----+-------------------------------------------------------+------------
4 | Поддержка деятельности молодежных и детских обществен-| 205
| ных объединений |
----+-------------------------------------------------------+------------
5 | Молодость: талант + творчество | 280
| |
5.1| Городские фестивали и конкурсы | 60
| |
5.2| Фестиваль школьных театральных коллективов | 30
| |
5.3| Развитие КВН-движения | 60
| |
5.4| Поддержка движения клуба интеллектуальных игр | 80
| |
5.5| Работа с центрами досуга учебных заведений | 50
----+-------------------------------------------------------+------------
| Итого: | 1200
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 18
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Финансирование мероприятий в области экологии
на 1999 год
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятий |Ответственный | Сумма,
п/п | | исполнитель |тыс. руб.
-----+------------------------------------------+--------------+---------
1 | Объекты, финансируемые за счет земельных | |
| платежей по бюджету текущих расходов | |
| | |
1.1 | Карта эколого-ландшафтного зонирования |Департамент по| 400
| территории города |делам строите-|
| |льства и архи-|
| |тектуры |
| | |
1.2 | Реконструкция зеленых насаждений в цент- |ООО фирма "Зе-| 140
| ральной части города |ленстрой" |
| | |
1.3 | Разработка нормативно-технической доку- |Департамент по| 130
| ментации по техническому обслуживанию и |делам строите-|
| ремонту газобаллонного оборудования, при-|льства и архи-|
| меняемого на автотранспорте |тектуры |
| | |
1.4 | Программа утилизации бытовых отходов из | - " - | 95
| пластических масс | |
| | |
1.5 | Разработка и осуществление программы по | - " - | 400
| ртутной безопасности | |
| | |
1.6 | Ведение мониторинга загрязнения атмосферы| - " - | 60
| | |
1.7 | Геоэкологические исследования санзоны го-| - " - | 70
| родских водозаборов | |
| | |
1.8 | Разработка проекта обезвреживания свалки | - " - | 70
| в районе мясокомбината | |
| | |
1.9 | Ведение социально-гигиенического монито- | - " - | 140
| ринга | |
| | |
1.10| Разработка и осуществление программы "Во-| - " - | 200
| да питьевая" | |
| | |
1.11| Проведение медико-экологических исследо- | - " - | 100
| ваний среды обитания человека | |
| | |
1.12| Проведение работы по радиологической | - " - | 70
| съемке по программе "Радон" | |
| | |
1.13| Исследование электромагнитной обстановки | - " - | 50
| в городе | |
| | |
1.14| Проведение противоэпидемиологических ме- | - " - | 50
| роприятий | |
| | |
1.15| Исследование уровня электромагнитного из-| - " - | 300
| лучения РТО аэродрома Краснодар - Цент- | |
| ральный и сводной карты шумового режима | |
| | |
1.16| Оценка загрязнения среды на основе биоин-| - " - | 50
| дикаторов | |
| | |
1.17| Проект реконструкции системы Карасунских |Фирма "Кубань-| 50
| озер в п. Пашковском |дорблагоуст- |
| |ройство" |
| | |
1.18| Создание зеленого кольца вокруг города и |Краснодарский | 1200
| озеленение Юбилейного жилого района |опытный лесхоз|
| | |
1.19| Содержание отряда по борьбе с гнусом |Краснодарская | 350
| |дезинфекцион- |
| |ная станция |
-----+------------------------------------------+--------------+---------
| Итого по разделу 1 | | 3925
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 19
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Смета доходов и расходов внебюджетного фонда
городской Думы и мэрии города Краснодара на 1999 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов | Сумма
---------------------------------------------------------------+---------
1. Доходы фонда |
- остаток неиспользованных средств на 1.01.99 г. | 411,9
- поступление штрафов | 3000,0
- доходы от депозитных вложений и процентов за пользование | 70,0
ссудами, выдаваемыми из внебюджетного фонда |
- поступление средств от регистрационного сбора за миграцию| 1500,0
- спонсорские взносы | 250,0
- сборы за оформление купли-продажи транспортных средств | 1500,0
- прочие поступления | 20,0
|
Всего доходов по внебюджетному фонду | 6751,9
---------------------------------------------------------------+---------
2. Расходы фонда |
- на социальную защиту населения | 347,0
- на поддержку предприятий, бюджетных учреждений, на про- | 704,9
ведение городских праздников и представительские расходы |
- на укрепление материально-технической базы правоохрани- | 4200,0
тельных органов и прочие расходы |
- на содержание миграционной службы и развитие социально- | 1500,0
производственной инфраструктуры города |
|
Всего расходов по внебюджетному фонду | 6751,9
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 20
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Отчет об исполнении внебюджетного фонда городской Думы
и мэрии города Краснодара за 1998 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов |План на |Исполнено |Отклонение
|1998 год|за 1998 г.| +; -
------------------------------------------+--------+----------+----------
I. Доходы | | |
- остаток неиспользованных средств на| 641,1 | 641,1 | -
1.01.1998 г. | | |
- поступление штрафов | 2756,0 | 2870,5 | + 114,5
- доходы от депозитных вложений и | 60,0 | | - 60,0
процентов за пользование ссудами, | | |
выдаваемыми из внебюджетного фонда | | |
- поступление средств от регистраци- | 1500,0 | 1716,6 | + 216,6
онного сбора за миграцию | | |
- спонсорские взносы | 250,0 | 9,8 | - 240,2
- доходы от "Экспо-Центра" на оплату | | 181,4 | + 181,4
дополнительной численности ППС ми- | | |
лиции на вещевом рынке | | |
- восстановлены средства от авиа- | | 25,3 | + 25,3
спорта | | |
- сборы за оформление купли-продажи | | 1546,3 | + 1546,3
транспортных средств | | |
- прочие поступления | 10,0 | 18,4 | + 8,4
| | |
Итого: | 5217,1 | 7009,4 | + 1792,3
------------------------------------------+--------+----------+----------
II. Расходы | | |
- на социальную защиту населения | 350,0 | 136,9 | - 213,9
- на поддержку предприятий бюджетных | 716,0 | 636,9 | - 79,1
учреждений, на проведение городских| | |
праздников и представительские рас-| | |
ходы | | |
- на укрепление материально-техниче-| 2651,1 | 4158,2 | + 1507,1
ской базы правоохранительных орга-| | |
нов и прочие расходы | | |
- на содержание миграционной службы и| 1500,0 | 1666,3 | + 116,3
развитие социально-производственной| | |
инфраструктуры города | | |
| | |
Итого: | 5217,1 | 6597,5 | + 1380,4
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Приложение N 21
к решению городской Думы Краснодара
от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1
Смета расходов городской Думы Краснодара на 1999 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |Код эко-|Город-| I | II | III | IV
экономической классификации |номичес-| ская | кв. | кв. | кв. | кв.
расхода | кой | Дума | | | |
|класси- | | | | |
|фикации | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Текущие расходы | 100000 | 6070 | 1007 | 1205 | 2521 | 1337
| | | | | |
Закупки товаров и оплата ус-| 110000 | 6070 | 1007 | 1205 | 2521 | 1337
луг | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Оплата труда муниципальных | 110100 | 3567 | 588 | 630 | 1636 | 713
служащих | | | | | |
| | | | | |
Основной оклад муниципальных| 110111 | 980 | 224 | 226 | 300 | 230
служащих | | | | | |
| | | | | |
Надбавки к заработной плате | 110112 | 1054 | 263 | 268 | 272 | 251
муниципальных служащих | | | | | |
| | | | | |
Дополнительная оплата труда | 110113 | | | | |
муниципальных служащих | | | | | |
| | | | | |
Прочие денежные выплаты му- | 110114 | 1528 | 101 | 135 | 1062 | 230
ниципальных служащих | | | | | |
| | | | | |
Выходное пособие при уволь- | 110130 | | | | |
нении | | | | | |
| | | | | |
Оплата труда внештатных со- | 110140 | 5 | - | 1 | 2 | 2
трудников | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Начисление на оплату труда | 110200 | 1374 | 226 | 242 | 630 | 276
| | | | | |
Страховые взносы в фонд со- | 110210 | 195 | 32 | 34 | 88 | 39
циального страхования РФ | | | | | |
| | | | | |
Страховые взносы в пенсион- | 110220 | 999 | 165 | 176 | 458 | 200
ный фонд РФ | | | | | |
| | | | | |
Страховые взносы в Государ- | 110230 | 54 | 9 | 9 | 25 | 11
ственный фонд занятости на- | | | | | |
селения РФ | | | | | |
| | | | | |
Страховые взносы в фонд | 110240 | 128 | 20 | 23 | 59 | 26
обязательного медицинского | | | | | |
страхования | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Приобретение предметов снаб-| 110300 | 150 | 25 | 37 | 36 | 52
жения и расходных материалов| | | | | |
| | | | | |
Канцелярские принадлежности,| 110310 | 50 | 15 | 11 | 12 | 12
материалы и предметы для те-| | | | | |
кущих хозяйственных целей | | | | | |
| | | | | |
Прочие расходные материалы и| 110350 | 100 | 10 | 26 | 24 | 40
предметы снабжения | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Командировки и служебные | 110400 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
разъезды | | | | | |
| | | | | |
Компенсационные выплаты ра- | 110410 | 0 | | | |
ботникам | | | | | |
| | | | | |
Прочие расходы на команди- | 110420 | 36 | 9 | 9 | 9 | 9
ровки и служебные разъезды | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Оплата транспортных услуг | 110500 | 170 | 44 | 43 | 41 | 42
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Оплата услуг связи | 110600 | 229 | 30 | 56 | 86 | 57
| | | | | |
Оплата прочих услуг связи | 110630 | 229 | 30 | 56 | 86 | 57
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Оплата коммунальных услуг | 110700 | 210 | - | 105 | - | 105
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Прочие текущие расходы на | 111000 | 334 | 85 | 83 | 83 | 83
закупки товаров и оплату ус-| | | | | |
луг | | | | | |
| | | | | |
Оплата текущего ремонта обо-| 111020 | 0 | | | |
рудования и инвентаря | | | | | |
| | | | | |
Оплата текущего ремонта зда-| 111030 | 0 | | | |
ний и сооружений | | | | | |
| | | | | |
Прочие текущие расходы | 111040 | 334 | 85 | 83 | 83 | 83
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Капитальные вложения в ос- | 240000 | 230 | 40 | 40 | 90 | 60
новные фонды | | | | | |
| | | | | |
Приобретение оборудования и | 240100 | 230 | 40 | 40 | 90 | 60
предметов длительного поль- | | | | | |
зования | | | | | |
-----------------------------+--------+------+------+------+------+------
Всего расходов: | | 6300 | 1047 | 1245 | 2611 | 1397
-------------------------------------------------------------------------
Первый заместитель председателя
городской Думы Краснодара |
П.К. Сокол |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 15 июля 1999 г. N 34 п. 1 "О бюджете города Краснодара на 1999 год"
Решение принято на XXXIV заседании городской Думы Краснодара второго созыва.
Текст решения официально опубликован не был.