Рассмотрев разработанный администрацией города проект бюджета города на 1996 год, и в соответствии с Законом краевого Законодательного Собрания от 29 апреля 1996 года N 30 "О краевом бюджете на 1996 год" городская Дума Краснодара решила:
1. Утвердить бюджет города на 1996 год по доходам и расходам в сумме 1027090,1 млн. рублей, оборотную кассовую наличность 4113,0 млн. рублей согласно приложению N 1.
2. Утвердить расходы на мероприятия, проводимые административными округами, в соответствии с переданными им полномочиями, в сумме 384842,5 млн. рублей с поквартальным распределением согласно приложениям N 2 - 6.
3. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
3.1. Налога на добавленную стоимость по нормативу отчислений в бюджет города - 11,1%;
3.2. Прибыли предприятий, организаций, банков в бюджет города - 11%;
3.3. Налога на доходы предприятий и организаций от дивидендов, процентов, полученных по акциям, облигациям и иным выпущенным в Российской Федерации ценным бумагам, принадлежащим предприятиям и организациям по ставке 2%;
3.4. Налога от видеосалонов (видеопоказа), от проката видео и аудиокассет и записи на них по ставке 57%;
3.5. Налога на доходы казино, иных игорных домов и другого игорного бизнеса по ставке 77%;
3.6. Подоходного налога с физических лиц в размере 50%;
3.7. Акцизного налога:
- при реализации ликероводочных изделий - 50%;
- при реализации прочих товаров - 100%;
3.8. Налога на имущество:
- предприятий - 50%;
- физических лиц - 100%;
3.9. Налога от суммы валовой выручки малого предпринимательства в бюджет города 3,335%;
3.10. Транспортного налога в размере 80%;
3.11. Платежей за использование природных ресурсов;
3.12. Доходов от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности;
3.13. Средств земельного налога и арендной платы за землю;
3.14. Государственной пошлины по делам, рассматриваемым нотариальными конторами;
3.15. Местных налогов и сборов и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет.
4. В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете на 1996 год" из средств земельного налога и арендной платы передается в федеральный бюджет 30% и краевой бюджет 20%.
5. Учесть в бюджете города на 1996 год поступления доходов в сумме 1027090, млн. рублей по основным источникам в следующих суммах:
млн. рублей
I. Налоговые доходы, всего 1016755,0
из них:
налог на прибыль, доход предприятий
и организаций 378315,0
подоходный налог с физических лиц 194350,0
налоги, взимаемые в зависимости от фонда
оплаты труда 18849,0
налог на добавленную стоимость 156704,0
акцизы 69839,0
лицензионный сбор на право торговли спиртными
напитками, пивом, прочие лицензионные и
регистрационные сборы 18000,0
налог на имущество 54000,0
платежи за воду и недра, лесной доход 1691,0
средства земельного налога на землю сельско-
хозяйственного и несельскохозяйственного
назначения 10045,0
прочие налоги, сборы, пошлины и другие
поступления 114962,0
II. Неналоговые доходы, всего 6972,0
из них:
дивиденды от использования государственного
имущества, по акциям, принадлежащим государству 610,0
доходы от государственной собственности или
от деятельности 1410,0
поступления от приватизации предприятий,
находящихся в государственной собственности 5562,0
доходы от сдачи в аренду государственного
имущества 800,0
III. Прочие неналоговые доходы 2358,0
остатки средств земельного налога по состоянию
на 1.01.96 г., направляемые на расходы 1005,1
6. Утвердить расходы бюджета города на 1996 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
млн. рублей
01. Органы местного самоуправления 14594,0
в том числе:
содержание городской Думы Краснодара 970,0
администрация города и структурные подразделения 136224,0
04. Содержание адресно-справочного бюро 409,0
06. Предприятие по обеспечению топливом 2067,0
07. Сельское хозяйство, всего 10403,0
в том числе:
- учреждения сельского хозяйства 501,0
- заготовка и хранение сельхозпродукции 3384,0
- прочие мероприятия в области сельского хозяйства 6518,0
08. Охрана окружающей среды (содержание спасательной
станции) 802,0
09. Транспорт, дорожное хозяйство 71886,0
в том числе:
- автомобильный пассажирский транспорт 30256,0
- трамвайно-троллейбусное предприятие 41630,0
10. Развитие рыночной инфраструктуры, помощь фермерам 226,0
11. Жилищно-коммунальное хозяйство 182702,0
в том числе:
- жилищное хозяйство 76952,0
- коммунальное хозяйство 56972,0
- прочие структуры коммунального хозяйства 48778,0
12. Мобилизационная подготовка и гражданская оборона 1967,0
13. Образование, всего 270942,0
в том числе:
- дошкольное воспитание 80049,5
- начальное и общее среднее образование 137966,3
- среднее специальное образование 5693,8
- переподготовка и повышение квалификации 353,6
- прочие учреждения и расходы в области образования 46878,8
14. Культура и искусство 14507,0
в том числе:
- культура и искусство 14407,0
- кинематография 100,0
16. Здравоохранение и физическая культура, всего 237451,0
в том числе:
- здравоохранение 237166,0
- физическая культура и спорт 285,0
17. Социальная политика, всего 102989,0
в том числе:
- учреждения социального обеспечения 14110,0
- фонд социальной поддержки населения 1064,0
- единое ежемесячное пособие на каждого ребенка 83665,0
- молодежная политика 280,0
- прочие мероприятия в области молодежной политики 3870,0
30. Прочие расходы, проведение выборов и референдумов 604,0
Средства земельного налога 11050,1
Целевые бюджетные фонды, всего 8944,0
в том числе:
- налоговая инспекция 7453,0
- налоговая полиция 1491,0
Резерв на повышение заработной платы работникам
бюджетных учреждений 53365,0
На капитальные вложения 19823,0
Расходы за счет поступления местных налогов
и сборов 21149,0
Фонд непредвиденных расходов 1210,0
7. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджета, установленных пунктом 6 настоящего решения, на выполнение следующих программ:
7.1. На финансирование капитальных вложений согласно приложению N 7;
7.2. На благоустройство города согласно приложению N 8;
7.3. На капитальный ремонт объектов жилищного фонда согласно приложению N 9;
7.4. На капитальные вложения по развитию инфраструктуры и производственной сферы сельского хозяйства согласно приложению N 10;
7.5. На финансирование поддержки предприятий сельского хозяйства всех форм собственности согласно приложению N 11;
7.6. На финансирование мероприятий по землеустройству, коренному улучшению земель, инженерному и социальному обустройству городских территорий согласно приложению N 12;
7.7. На решение неотложных проблем образовательных учреждений согласно приложению N 13;
7.8. На проведение капитального ремонта учреждений образования согласно приложению N 14;
7.9. На решение неотложных мер по учреждениям культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики согласно приложению N 15;
7.10. На решение неотложных проблем здравоохранения согласно приложению N 16;
7.11. На проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения согласно приложению N 17;
7.12. На финансирование неотложных мероприятий по социальной защите населения согласно приложению N 18.
8. Учитывая крайне тяжелое положение с финансированием расходов на приобретение оборудования и инвентаря, централизовать эти расходы в управлении здравоохранения администрации города.
Начальнику управления здравоохранения Башинскому А.Д. производить расходование централизованных ассигнований строго по назначению, на решение неотложных проблем отрасли здравоохранения по оснащению лечебных учреждений необходимым диагностическим и другим оборудованием.
9. Ассигнования, выделенные из городского бюджета в 1996 году отделам и управлениям администрации города и округов, направить в первую очередь на погашение образовавшейся в 1995 году кредиторской задолженности, не обеспеченной источниками финансирования.
10. Сократить в текущем году численность работников администрации города на 15 процентов с обеспечением высвобождающимся работникам установленных законодательством Российской Федерации социальных гарантий.
Администрации города Краснодара не принимать решений, приводящих к увеличению численности работников исполнительной власти, а также к увеличению расходов или уменьшению доходов бюджета, приводящие к дефициту бюджета.
11. Разрешить администрации города осуществлять в 1996 году в пределах ассигнований, утвержденных по соответствующим разделам городского бюджета на 1996 год согласно статьи 6 настоящего решения городской Думы, финансирование на условиях возвратности и платности
- расходов на формирование городских программ продовольственных фондов.
12. Направить на условиях возвратности в 1996 году на обеспечение заготовки и закладки картофеля и плодоовощной продукции на длительное хранение и другого продовольствия для детских, лечебных учреждений и населения города в сумме 3384,0 млн. рублей.
Администрации города Краснодара указанные средства предоставлять на договорных условиях со взиманием 10 процентов годовых.
13. Установить, что заемщиками бюджетных средств на возвратной основе могут быть предприятия и организации города, являющиеся юридическими лицами.
Установить, что плата за пользование средствами городского бюджета, представленными в 1996 году на возвратной основе, и суммы в их погашение вносятся в городской бюджет.
При предоставлении средств городского бюджета на 1996 год на возвратной основе может быть использована вексельная форма оформления задолженности.
14. Установить, что нецелевое использование предприятиями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их использование служат основанием для:
- сокращения или прекращения предоставления всех форм государственной поддержки, в том числе отсрочек налоговых платежей;
- взимание штрафа в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
Установить, что в 1996 году возврат предоставленных предприятиям и организациям средств городского бюджета, а также плата за пользование этими средствами приравниваются к платежам в городской бюджет и осуществляются в первоочередном порядке.
15. Установить, что выполнение отдельных поручений администрации города по проведению операций со средствами городского бюджета на 1996 год (включая обслуживание бюджетных счетов) и расчетов по ним через уполномоченные администрацией города банки, осуществляется по специально заключенному договору с уплатой процентов по среднесуточному остатку денежных средств в размере не менее одной пятой действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
16. Разрешить администрации города осуществлять зачет задолженности предприятий и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходов городского бюджета на 1996 год, определенных пунктом 6 настоящего решения городской Думы Краснодара.
17. Установить, что средства городского фонда социальной защиты населения на 1996 год формируются за счет следующих источников:
млн. рублей
------------------------------------------------------------
Источники | Сумма
--------------------------------------------------+---------
1. Средства, выделяемые из городского бюджета | 1064,0
2. Средства, создаваемые за счет местных налогов |
и сборов | 2570,0
3. Прибыль от предпринимательской деятельности |
городского фонда социальной защиты населения | 141,0
4. Добровольные взносы учреждений, организаций, |
предприятий, граждан | 25,0
--------------------------------------------------+---------
Итого: | 3800,0
------------------------------------------------------------
18. Учесть в доходах городского бюджета на 1996 год средства, перечисляемые в Централизованный фонд государственной налоговой службы Российской Федерации, в сумме 7453 млн. рублей, фонд социального развития федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации 1491 млн. рублей.
19. В 1996 году финансирование расходов в части приобретения жилой площади в виде отдельной квартиры или дома, предусмотренное Положением о федеральной государственной службе, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года N 2267, не производится.
20. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов городского бюджета на 1996 год, подлежащих финансированию в полном объеме:
заработная плата с учетом взносов на социальное страхование и отчислений в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации;
стипендии;
государственные пособия, другие социальные и компенсационные выплаты населению;
питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов и перевязочных средств;
дотации автотранспортным и жилищно-коммунальным предприятиям.
21. В случае снижения поступлений в бюджет города в сравнении с утвержденными в нем размерами более чем на 10 процентов и при обоснованном прогнозе дальнейшего снижения поступлений, администрация города принимает, а городская Дума Краснодара утверждает решение о введении секвестра (процент сокращения расходов на утвержденные бюджетные расходы), определяет размер секвестра, а также период времени, на который он вводится. При секвестре ассигнования не сокращаются по защищенным статьям бюджетных расходов.
Сокращение ассигнований по незащищенным статьям расходов осуществляется в одной и той же пропорции для всех разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов.
22. Установить приоритетное направление финансирования после защищенных статей, расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, правоохранительных органов, дотации, обеспечивающие деятельность жизненно-необходимых отраслей: жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры села, обеспечения населения топливом, газом, транспортными перевозками, дотации сельскохозяйственному производству, органам управления.
23. Разрешить финансовому управлению администрации города осуществлять зачет задолженности предприятий и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходов городского бюджета на 1996 год, определенных пунктом 6 настоящего решения.
24. Финансирование мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах", осуществляется за счет средств, предусмотренных в городском бюджете для этих целей в соответствии с принятым ранее постановлением администрации Краснодара.
25. Установить, что по вновь предоставляемым в 1996 году отсрочкам (рассрочкам) по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в городской бюджет, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
26. В целях обеспечения своевременности выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений увеличить размер оборотной кассовой наличности по бюджету города в сумме 2000,0 млн. рублей за счет местных налогов и сборов, предусмотренных в бюджете на 1996 год.
27. Установить, что руководители и должностные лица администрации города, округов, ведомств, руководители учреждений, на которых возложены функции по выплате заработной платы, а также по выделению средств из городского бюджета, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий, пособий и иных выплат, несут персональную ответственность за своевременное осуществление указанных выплат.
28. Администрации города, административным округам, начальникам отделов и управлений администрации усилить контроль за эффективным и экономным использованием бюджетных средств, выделяемых на развитие отраслей социальной сферы.
29. Просить администрацию города в течение года изыскать средства:
1) за счет поступления по платежам за землю на инженерное и социальное обустройство города и пригородных поселков;
2) за счет доходов, дополнительно полученных при исполнении бюджета:
- на завершение строительства трамвайной линии по ул. Садовая;
- на строительство детской школы искусств N 1 - 200,0 млн. рублей;
- на благоустройство Прикубанского округа - 300 млн. рублей;
- на строительство здания РЭК ГАИ УВД.
30. Финансирование казачьих обществ производить в соответствии с совместным решением отдела по связям с казачеством, политическими партиями и общественными движениями (Щетнев В.В.) и комитета по связям с общественными объединениями, политическими партиями, национальным вопросам, миграции, делам казачества и военнослужащих городской Думы Краснодара (Боцулко Д.В.).
31. Передать административным округам расходы, централизованные в управлении образования администрации города, на капитальные ремонты, приобретение оборудования и инвентаря учреждений образования.
32. Государственной налоговой полиции по г. Краснодару принять все меры к более полному выявлению налогоплательщиков, мобилизации доходов в бюджет города, предусмотренных данным решением.
33. Администрация города по мере необходимости вносит предложения городской Думе Краснодара об уточнении городского бюджета.
34. Отделению Федерального казначейства Министерства финансов по г. Краснодару обеспечить своевременное и полное зачисление платежей в городской бюджет по нормативам, утвержденным краевым Законодательным Собранием.
35. Образовать в бюджете города на 1996 год фонд непредвиденных расходов в размере 1,21 млрд. рублей и разрешить администрации города дополнительно направить в этот фонд 0,5% от перевыполнения доходной части бюджета за 1996 год.
36. Утвердить внебюджетный фонд администрации города на 1996 год по доходам и расходам в сумме 3313147,3 тыс. рублей согласно приложению N 19.
37. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда администрации города за 1995 год по доходам в сумме 9851006,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 8331859,2 тыс. рублей согласно приложению N 20.
О внебюджетном фонде администрации г. Краснодара по доходам и расходам на 1995 г. см. решение городской Думы Краснодара от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
См. также отчеты "Об исполнении городского бюджета за 1995 год" и "Об использовании свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало 1995 года, доходов бюджета, дополнительно полученных в ходе исполнения городского бюджета", утвержденные решением городской Думы Краснодара от 25 июля 1996 г. N 38 п. 9
38. Перевести финансовое управление администрации города в структуру администрации города. Главе администрации г. Краснодара (Кряжевских Н.Ф.) согласовать в администрации Краснодарского края вопрос о выделении лимита численности и расходов на его содержание.
39. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам.
И.о. председателя городской |
Г.В. Штефан |
И.о. председателя городской |
Н.Ф. Кряжевских |
Приложение N 1
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Бюджет города Краснодара на 1996 год по доходам и расходам
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | | в том числе по кварталам
Код | Наименование | На год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------------------------------------------------------------------------
Доходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
10000 |Налоговые доходы |1016755,0|154925,0|284511,0|295812,0|281507,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10100 |Прямые налоги на | | | | |
|прибыль, доход, | | | | |
|прирост капитала | 572665,0| 75685,0|174300,0|170130,0|152550,0
| | | | | |
10101 |Налог на прибыль | 378315,0| 39890,0|128700,0|113630,0| 96095,0
| | | | | |
10102 |Подоходный налог с| | | | |
|физических лиц | 194350,0| 35795,0| 45600,0| 16500,0| 56455,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10200 |Налоги, взимаемые | | | | |
|в зависимости от | | | | |
|фонда оплаты труда| 18849,0| 3850,0| 4450,0| 5010,0| 5539,0
| | | | | |
10201 |Транспортный налог| 12799,0| 2380,0| 3000,0| 3500,0| 3919,0
| | | | | |
10202 |Целевые сборы с | | | | |
|граждан и предпри-| | | | |
|ятий, учреждений и| | | | |
|организаций на со-| | | | |
|держание милиции и| | | | |
|на благоустройство| | | | |
|территории, всего,| 6050,0| 1470,0| 1450,0| 1510,0| 1620,0
|в том числе: | | | | |
|- целевой сбор на | | | | |
| содержание мили-| | | | |
| ции | 4800,0| 1150,0| 1150,0| 1200,0| 1300,0
|- целевой сбор на | | | | |
| благоустройство | | | | |
| города | 1250,0| 320,0| 300,0| 310,0| 320,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10300 |Налоги на товары и| | | | |
|услуги | 244543,0| 42762,0| 57594,0| 71420,0| 72767,0
| | | | | |
10301 |Налог на добавлен-| | | | |
|ную стоимость | 156704,0| 29500,0| 38044,0| 44500,0| 44660,0
| | | | | |
10303 |Акцизы, | 69839,0| 7620,0| 15530,0| 22850,0| 23839,0
|в том числе: | | | | |
1030301|- спирт пищевой | | | | |
| этиловый из пи- | | | | |
| щевого и непище-| | | | |
| вого сырья, вод-| | | | |
| ка, ликероводоч-| | | | |
| ные изделия | 9409,0| 530,0| 2900,0| 2900,0| 3079,0
1030315|- прочие | 60430,0| 7090,0| 12630,0| 19950,0| 20760,0
| | | | | |
10307 |Лицензионный сбор | | | | |
|на право торговли | | | | |
|спиртными напитка-| | | | |
|ми и пивом | 4672,0| 1492,0| 1060,0| 1060,0| 1060,0
| | | | | |
10308 |Прочие лицензион- | | | | |
|ные и регистраци- | | | | |
|онные сборы, | 13328,0| 4150,0| 2960,0| 3010,0| 3208,0
|в том числе: | | | | |
|- сбор на право | | | | |
| торговли | 10000,0| 2300,0| 2500,0| 2500,0| 2700,0
|- лицензионный | | | | |
| сбор на право | | | | |
| торговли подак- | | | | |
| цизными товарами| 2628,0| 1850,0| 260,0| 260,0| 258,0
|- госпошлина за | | | | |
| регистрацию | | | | |
| предприятий и | | | | |
| организаций | 300,0| - | 100,0| 100,0| 100,0
|- госпошлина за | | | | |
| регистрацию фи- | | | | |
| зических лиц, | | | | |
| занимающихся | | | | |
| предприниматель-| | | | |
| ской деятель- | | | | |
| ностью | 400,0| - | 100,0| 150,0| 150,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10400 |Налог на имущество| 54000,0| 6450,0| 15760,0| 15860,0| 15930,0
| | | | | |
10401 |Налог на имущество| | | | |
|физических лиц | 1350,0| 250,0| 360,0| 360,0| 380,0
| | | | | |
10402 |Налог на имущество| | | | |
|предприятий | 52650,0| 6200,0| 15400,0| 15500,0| 15550,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10500 |Платежи за исполь-| | | | |
|зование природных | | | | |
|ресурсов | 11736,0| 1068,0| 2545,0| 3490,0| 4633,0
| | | | | |
10501 |Плата за недра | 1257,0| 13,0| 420,0| 420,0| 404,0
| | | | | |
10506 |Лесной доход | 1,0| - | - | - | 1,0
| | | | | |
10508 |Плата за воду, за-| | | | |
|бираемую промыш- | | | | |
|ленными предприя- | | | | |
|тиями из водохо- | | | | |
|зяйственных систем| 433,0| 55,0| 125,0| 125,0| 128,0
| | | | | |
10509 |Земельный налог за| | | | |
|землю сельскохо- | | | | |
|зяйственного наз- | | | | |
|начения | 645,0| - | - | 145,0| 500,0
| | | | | |
10510 |Земельный налог за| | | | |
|землю несельскохо-| | | | |
|зяйственного наз- | | | | |
|начения | 9400,0| 1000,0| 2000,0| 2800,0| 3600,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
10700 |Прочие налоги сбо-| | | | |
|ры и пошлины | 114962,0| 25110,0| 29862,0| 29902,0| 30088,0
| | | | | |
10702 |Госпошлина | 3181,0| 900,0| 760,0| 760,0| 761,0
| | | | | |
10704 |Налог на содержа- | | | | |
|ние жилищного фон-| | | | |
|да и объектов соц-| | | | |
|культсферы | 107725,0| 23300,0| 28100,0| 28100,0| 28225,0
| | | | | |
10705 |Налог на рекламу | 950,0| 200,0| 220,0| 250,0| 280,0
| | | | | |
10707 |Налог на перепро- | | | | |
|дажу автомобилей | 2000,0| 500,0| 500,0| 500,0| 500,0
| | | | | |
10709 |Прочие налоговые | | | | |
|платежи, | 1106,0| 210,0| 282,0| 292,0| 322,0
|в том числе: | | | | |
|- сбор за парковку| | | | |
| автотранспорта | 650,0| 140,0| 160,0| 170,0| 180,0
|- сбор со сделок | | | | |
| на бирже | 6,0| - | 2,0| 2,0| 2,0
|- сбор за уборку | | | | |
| территории го- | | | | |
| рода | 450,0| 70,0| 120,0| 120,0| 140,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20000 |Неналоговые доходы| 6972,0| 2330,0| 1360,0| 1360,0| 1932,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20100 |Доходы от муници- | | | | |
|пальной собствен- | | | | |
|ности | 1410,0| 350,0| 360,0| 350,0| 350,0
| | | | | |
20101 |Дивиденды от ис- | | | | |
|пользования муни- | | | | |
|ципальной собст- | | | | |
|венности | 600,0| 150,0| 150,0| 150,0| 150,0
| | | | | |
20102 |Дивиденды по акци-| | | | |
|ям, закрепленным в| | | | |
|муниципальной соб-| | | | |
|ственности | 10,0| - | 10,0| - | -
| | | | | |
20103 |Доходы от сдачи в | | | | |
|аренду муниципаль-| | | | |
|ного имущества | 800,0| 200,0| 200,0| 200,0| 200,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
20200 |Доходы от продажи | | | | |
|государственной и | | | | |
|муниципальной соб-| | | | |
|ственности | 5562,0| 1980,0| 1000,0| 1000,0| 1582,0
| | | | | |
20201 |Доходы от привати-| | | | |
|зации государст- | | | | |
|венной и муници- | | | | |
|пальной собствен- | | | | |
|ности | 5562,0| 1980,0| 1000,0| 1000,0| 1582,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
21000 |Прочие неналоговые| | | | |
|доходы, | 2358,0| 910,0| 1428,0| 10,0| 10,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Возврат ссуд на | | | | |
|закупку плодоовощ-| | | | |
|ной продукции | 2318,0| 900,0| 1418,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Итого доходов: |1026085,0|158165,0|287289,0|297182,0|283449,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Остатки средств | | | | |
|земельного налога | | | | |
|по состоянию на | | | | |
|1.01.96 г., на- | | | | |
|правляемые на рас-| 1005,1| 1005,1| - | - | -
|ходы | | | | |
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Итого доходов: |1027090,1|159170,1|287289,0|297182,0|283449,0
-------------------------------------------------------------------------
Расходы бюджета
-------------------------------------------------------------------------
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | 14594,0| 3401,0| 3638,0| 3724,0| 3831,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0101 |Содержание город- | | | | |
|ской Думы | 970,0| 240,0| 240,0| 250,0| 240,0
| | | | | |
0102 |Содержание адми- | | | | |
|нистрации города | | | | |
|и ее структурных | | | | |
|подразделений | 13326,0| 3136,0| 3318,0| 3364,0| 3508,0
| | | | | |
0106 |Содержание архива | 298,0| 25,0| 80,0| 110,0| 83,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0400 |Правоохранительная| | | | |
|деятельность и | | | | |
|обеспечение безо- | | | | |
|пасности, всего, | 409,0| 84,0| 115,4| 107,2| 102,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |Содержание адресно| | | | |
|-справочного бюро | 409,0| 84,0| 115,4| 107,2| 102,4
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0600 |Промышленность, | | | | |
|энергетика и стро-| | | | |
|ительство, всего, | 2067,0| - | 505,0| 705,0| 857,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0608 |Топливная промыш- | | | | |
|ленность (возмеще-| | | | |
|ние разницы в це- | | | | |
|нах на топливо) | 2067,0| - | 505,0| 705,0| 857,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0700 |Сельское хозяйст- | | | | |
|во, всего, | 10403,0| 1359,6| 1925,3| 4812,4| 2305,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0705 |Учреждения сель- | | | | |
|ского хозяйства | 461,0| 109,4| 109,5| 117,4| 124,7
| | | | | |
0705 |Гостехнадзор | | | | |
|(хозрасходы) | 40,0| 7,0| 18,0| 8,0| 7,0
| | | | | |
0705 |Компенсация затрат| | | | |
|на топливо по жи- | | | | |
|лью | 1285,0| 365,0| 220,0| 317,0| 383,0
| | | | | |
0705 |Соц. инфраструкту-| | | | |
|ра села | 2369,0| 168,2| 861,8| 650,0| 689,0
| | | | | |
0701 |Дотация на продук-| | | | |
|цию животноводства| 2864,0| 710,0| 716,0| 720,0| 718,0
| | | | | |
0703 |Расходы на заго- | | | | |
|товку и хранение | | | | |
|плодоовощной про- | | | | |
|дукции | 3384,0| - | - | 3000,0| 384,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0800 |Охрана окружающей | | | | |
|среды и природных | | | | |
|ресурсов, гидроме-| | | | |
|теорология, карто-| | | | |
|графия, геодезия, | 802,0| 133,0| 219,5| 221,8| 227,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0806 |Содержание спаса- | | | | |
|тельной станции | 802,0| 133,0| 219,5| 221,8| 227,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0900 |Транспорт, дорож- | | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|связь и информати-| | | | |
|ка, всего, | 71886,0| 9610,0| 28200,0| 20062,0| 14014,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0901 |Автомобильный пас-| | | | |
|сажирский транс- | | | | |
|порт | 30256,0| 5590,0| 11500,0| 7662,0| 5504,0
| | | | | |
0904 |Муниципальное | | | | |
|трамвайно-троллей-| | | | |
|бусное предприятие| 41630,0| 4020,0| 16700,0| 12400,0| 8510,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1000 |Развитие рыночной | | | | |
|инфраструктуры, | | | | |
|всего, | 226,0| 100,0| 126,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1001 |Помощь фермерам | 226,0| 100,0| 126,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 182702,0| 25186,1| 60431,0| 52602,7| 44482,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 76952,0| 8468,6| 19034,0| 24908,0| 24541,4
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 56972,0| 6494,8| 18168,0| 15401,0| 16908,2
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 48778,0| 10222,7| 23229,0| 12293,7| 3032,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Мобилизационная | | | | |
|подготовка и со- | | | | |
|держание военкома-| | | | |
|тов и призывных | | | | |
|пунктов, граждан- | | | | |
|ская оборона | 1967,0| 166,7| 647,3| 592,0| 561,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, всего| 270942,0| 46939,0| 86323,4| 61612,5| 76067,1
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 82028,7| 14460,3| 25710,6| 18154,0| 23703,8
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние, | 149296,3| 25101,4| 49725,4| 33047,5| 41422,0
|из них: | | | | |
|- на закупку учеб-| | | | |
| ного пособия по | | | | |
| курсу "История | | | | |
| России" | 60,0| - | - | 60,0| -
|- материально-тех-| | | | |
| ническое оснаще-| | | | |
| ние школы нетра-| | | | |
| диционного обу- | | | | |
| чения "Новатор" | 50,0| - | - | 50,0| -
| | | | | |
1304 |Среднее специаль- | | | | |
|ное образование | 5793,8| 1171,9| 1654,7| 1404,9| 1562,3
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации | | | | |
|- по образованию | 42,6| 3,0| 8,9| 9,3| 21,4
|- по здравоохране-| | | | |
| нию | 311,0| 3,0| 120,0| 121,0| 67,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 33469,6| 6199,4| 9103,8| 8875,8| 9290,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1400 |Культура и искусс-| | | | |
|тво, всего, | 14507,0| 2458,5| 4933,0| 3916,8| 3198,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1401 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 14507,0| 2458,5| 4933,0| 3916,8| 3198,7
| | | | | |
1402 |Кинематография | 100,0| - | 30,0| 40,0| 30,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физкультура, всего| 237451,0| 43221,0| 69845,9| 71388,2| 52995,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 237166,0| 43171,0| 69749,0| 71303,7| 52942,3
| | | | | |
1603 |Физическая культу-| | | | |
|ра | 285,0| 50,0| 96,9| 84,5| 53,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 102989,0| 31397,4| 30306,5| 27585,7| 13699,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Учреждения социа- | | | | |
|льного обеспечения| 14110,0| 1466,4| 5826,5| 4026,7| 2790,4
| | | | | |
1702 |Фонд социальной | | | | |
|поддержки населе- | | | | |
|ния | 1064,0| - | 646,0| 210,0| 208,0
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 83665,0| 29877,0| 22140,0| 22079,0| 9569,0
| | | | | |
1703 |Молодежная полити-| | | | |
|ка | 280,0| 52,0| 98,0| 70,0| 60,0
| | | | | |
1704 |Прочие мероприятия| | | | |
|в области социаль-| | | | |
|ной политики: | 3870,0| 2,0| 1596,0| 1200,0| 1072,0
|- 10-летие аварии | | | | |
| на ЧАЭС | 396,0| - | 396,0| - | -
|- компенсация за | | | | |
| наем жилья воен-| | | | |
| нослужащим | 3474,0| 2,0| 1200,0| 1200,0| 1072,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
3000 |Прочие расходы, | 604,0| - | - | - | 604,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3002 |Проведение выборов| | | | |
|и референдумов | 604,0| - | - | - | 604,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Средства земельно-| | | | |
|го налога, направ-| | | | |
|ляемые на город- | | | | |
|ские мероприятия, | | | | |
|всего, | 11050,1| 1035,0| 2970,1| 2945,0| 4100,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Управление главно-| | | | |
|го архитектора го-| | | | |
|рода | 2500,0| 200,0| 600,0| 760,0| 940,0
| | | | | |
|Комитет по земель-| | | | |
|ным ресурсам | 2000,1| 169,0| 650,1| 565,0| 616,0
| | | | | |
|Дирекция "Красно- | | | | |
|дарская" | 2200,0| 325,0| 725,0| 500,0| 650,0
| | | | | |
|Краснодарский экс-| | | | |
|плуатационный ме- | | | | |
|лиоративный филиал| 400,0| 70,0| 80,0| 125,0| 125,0
| | | | | |
|Дез. станция | 150,0| 45,0| 30,0| 35,0| 40,0
| | | | | |
|Поддержка фермер-| | | | |
|ских хозяйств | 60,0| 56,0| 4,0| - | -
| | | | | |
|Елизаветинская | | | | |
|сельская админист-| | | | |
|рация | 200,0| 50,0| 50,0| 50,0| 50,0
| | | | | |
|Калининская посел-| | | | |
|ковая администра- | | | | |
|ция | 950,0| 50,0| 310,0| 200,0| 390,0
| | | | | |
|Березовская сель- | | | | |
|ская администрация| 800,0| 70,0| 310,0| 200,0| 220,0
| | | | | |
|Старокорсунская | | | | |
|сельская админист-| | | | |
|рация | 1000,0| - | 100,0| 400,0| 500,0
| | | | | |
|Центральный округ,| 600,0| - | 50,0| 50,0| 500,0
|в том числе: | | | | |
|- газификация Куз-| | | | |
| нечных Зароев | 500,0| - | - | - | 500,0
| | | | | |
|Экологические ме- | | | | |
|роприятия | 190,0| - | 61,0| 60,0| 69,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Целевые бюджетные | | | | |
|фонды, всего, | 8944,0| 2236,0| 2236,0| 2236,0| 2236,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Налоговая инспек- | | | | |
|ция | 7453,0| 1863,0| 1863,0| 1864,0| 1863,0
| | | | | |
|Налоговая полиция | 1491,0| 373,0| 373,0| 372,0| 373,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Резерв на повыше- | | | | |
|ние заработной | | | | |
|платы, всего, | 53365,0| - | 17788,2| 17788,4| 17788,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1300 |Образование, всего| 22471,0| - | 7490,4| 7490,3| 7490,3
|из них: | | | | |
|- образование | 21524,0| - | 7174,8| 7174,6| 7174,6
|- культура | 947,0| - | 315,6| 315,7| 315,7
| | | | | |
1600 |Здравоохранение | 13901,0| - | 4633,6| 4633,7| 4633,7
| | | | | |
1400 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 801,0| - | 267,0| 267,0| 267,0
| | | | | |
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка | 744,0| - | 248,0| 248,0| 248,0
| | | | | |
0106 |Архив | 14,0| - | 4,6| 4,7| 4,7
| | | | | |
0705 |Учреждения сель- | | | | |
|ского хозяйства | 50,0| - | 16,6| 16,7| 16,7
| | | | | |
0806 |Спасательная стан-| | | | |
|ция | 49,0| - | 16,4| 16,3| 16,3
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления | 1748,0| - | 582,6| 582,7| 582,7
| | | | | |
0401 |Правоохранительные| | | | |
|органы | 69,0| - | 23,0| 23,0| 23,0
| | | | | |
|Кроме того, ежеме-| | | | |
|сячные пособия на | | | | |
|каждого ребенка | 13518,0| - | 4506,0| 4506,0| 4506,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Государственные | | | | |
|капитальные вложе-| | | | |
|ния, всего, | 19823,0| 9650,0| 10173,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 3300,0| 1650,0| 1650,0| - | -
|из них: | | | | |
|- субсидии | 330,0| 165,0| 165,0| - | -
| | | | | |
1102 |Коммунальное стро-| | | | |
|ительство | 10600,0| 5300,0| 5300,0| - | -
| | | | | |
1301 |Образование | 1500,0| 750,0| 750,0| - | -
| | | | | |
1401 |Культура | 520,0| 260,0| 260,0| - | -
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 3130,0| 1690,0| 1440,0| - | -
| | | | | |
1103 |Госуниверситет | | | | |
|(лабораторный кор-| | | | |
|пус) | 250,0| - | 250,0| - | -
| | | | | |
0701 |Кап. вложения по | | | | |
|селу | 523,0| - | 523,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов, | | | | |
|всего, | 21149,0| 2546,8| 7678,8| 6591,7| 4331,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |На содержание ми- | | | | |
|лиции, | 5260,0| 160,0| 1704,0| 1703,0| 1693,0
|в том числе: | | | | |
|- приемника- | | | | |
| распределителя | 370,0| - | 124,0| 123,0| 123,0
| | | | | |
1103 |На благоустройство| 1250,0| - | 420,0| 430,0| 400,0
| | | | | |
1704 |На программу соци-| | | | |
|альной защиты на- | | | | |
|селения, | 2570,0| 240,0| 870,0| 800,0| 660,0
|в том числе: | | | | |
|- помощь черно- | | | | |
| быльцам | 70,0| - | 70,0| - | -
| | | | | |
1501 |Дотация средствам | | | | |
|массовой информа- | | | | |
|ции, | 1600,0| - | 530,0| 540,0| 530,0
|в том числе: | | | | |
|- администрации | | | | |
| города | 800,0| - | 265,0| 270,0| 265,0
|- городской Думе | 800,0| - | 265,0| 270,0| 265,0
| | | | | |
1103 |На уборку террито-| | | | |
|рии города | 450,0| - | 150,0| 150,0| 150,0
| | | | | |
1307 |На обеспечение оз-| | | | |
|доровительной ком-| | | | |
|плексной программы| | | | |
|для детей в летний| | | | |
|период, | 3000,0| - | 1500,0| 1500,0| -
|в том числе: | | | | |
|- лагерь Красно- | | | | |
| дарского юриди- | | | | |
| ческого институ-| | | | |
| та в ст. Григо- | | | | |
| рьевской | 500,0| - | 500,0| - | -
| | | | | |
3006 |Поддержка казачьих| | | | |
|обществ | 150,0| 10,0| 57,5| 44,5| 38,0
| | | | | |
3006 |На проведение юби-| | | | |
|лейных дат и праз-| | | | |
|дников | 1400,0| 115,1| 695,0| 174,2| 415,7
| | | | | |
3006 |Материальная по- | | | | |
|мощь писательской | | | | |
|организации | 13,0| - | 13,0| - | -
| | | | | |
0608 |Приобретение са- | | | | |
|нитарного авто- | | | | |
|транспорта | 1000,0| - | 500,0| 500,0| -
| | | | | |
3006 |Увековечивание па-| | | | |
|мяти Г.Ф. Понома- | | | | |
|ренко | 212,0| - | 212,0| - | -
| | | | | |
0701 |Противоэпидемио- | | | | |
|логические меро- | | | | |
|приятия | 500,0| - | 200,0| 150,0| 150,0
| | | | | |
3006 |На организацию по-| | | | |
|братимских связей | | | | |
|и представительс- | | | | |
|кие расходы | 100,0| 21,0| 59,0| 10,0| 10,0
| | | | | |
3006 |На оказание шефс- | | | | |
|кой помощи Черно- | | | | |
|морскому и Север- | | | | |
|ному флотам, | | | | |
|празднование | | | | |
|300-летия Флота | 70,0| 0,7| 19,3| 25,0| 25,0
| | | | | |
1303 |На мероприятия по | | | | |
|гражданской обо- | | | | |
|роне | 200,0| - | 75,0| 95,0| 30,0
| | | | | |
3006 |Медицинская ака- | | | | |
|демия, ремонт об- | | | | |
|щежитий | 100,0| - | 100,0| - | -
| | | | | |
|На увеличение обо-| | | | |
|ротной кассовой | | | | |
|наличности | 2000,0| 2000,0| - | - | -
| | | | | |
|На материально- | | | | |
|техническое осна- | | | | |
|щение детских уч- | | | | |
|реждений, | 430,0| - | 300,0| 80,0| 50,0
|в том числе: | | | | |
|- Дома ребенка | 130,0| - | 120,0| - | 10,0
|- социально-реаби-| | | | |
| литационного | | | | |
| центра для детей| | | | |
| инвалидов и де-| | | | |
| тей из малообес-| | | | |
| печенных семей | | | | |
| "Дубрава" | 200,0| - | 110,0| 90,0| -
|- детского тубер- | | | | |
| кулезного сана- | | | | |
| тория "Ромашка" | 40,0| - | 20,0| - | 20,0
|- детского проти- | | | | |
| вотуберкулезного| | | | |
| санатория "Васи-| | | | |
| лек" | 35,0| - | 20,0| - | 15,0
|- детского проти- | | | | |
| вотуберкулезного| | | | |
| санатория "Топо-| | | | |
| лек" | 25,0| - | 20,0| - | 5,0
| | | | | |
3006 |Поддержка право- | | | | |
|славных храмов | 100,0| - | 70,0| 30,0| -
| | | | | |
0102 |Капитальный ремонт| | | | |
|административных | | | | |
|зданий, всего, | 744,0| - | 214,0| 350,0| 180,0
|в том числе: | | | | |
|- Прикубанский ок-| | | | |
| руг - ремонт | | | | |
| крыши здания | | | | |
| администрации | 94,0| - | 94,0| - | -
|- Западный округ -| | | | |
| ремонт помещения| | | | |
| по ул. Калинина,| | | | |
| 339, переданного| | | | |
| администрации | 330,0| - | 50,0| 150,0| 130,0
|- Центральный ок- | | | | |
| руг - пристройка| - | - | - | - | -
| отдела соц.обес-| | | | |
| печения | 320,0| - | 70,0| 200,0| 50,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Фонд непредвиден- | | | | |
|ных расходов | 1210,0| 1210,0| - | - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: |1027090,1|180734,1|328062,4|276891,4|241402,2
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Справочно: | | | | |
| | | | | |
|Во исполнение | | | | |
|"Закона о ветера- | | | | |
|нах и военнослу- | | | | |
|жащих" | 39326,0| | | |
| | | | | |
1101 |Льготы по жилищ- | | | | |
|но-коммунальному | | | | |
|хозяйству | 20199,0| | | |
| | | | | |
1102 |Льготы по здраво- | | | | |
|охранению: | | | | |
|- медикаменты | 9205,0| | | |
|- зубопротезирова-| 302,0| | | |
| ние | | | | |
| | | | | |
0900 |Льготный проезд на| | | | |
|транспорте | 7410,0| | | |
| | | | | |
1102 |Льготы по газово- | | | | |
|му хозяйству | 3210,0| | | |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Расходы бюджета города по функциональным отделам и управлениям
администрации г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | | | | |
|всего, | 7835,0| 1928,0| 1898,0| 1874,0| 2135,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0101 |Содержание город- | | | | |
|ской Думы | 970,0| 240,0| 240,0| 250,0| 240,0
| | | | | |
0102 |Содержание адми- | | | | |
|нистрации и ее | | | | |
|структурных под- | | | | |
|разделений | 6567,0| 1663,0| 1578,0| 1514,0| 1812,0
| | | | | |
0106 |Содержание архива | 298,0| 25,0| 80,0| 110,0| 83,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0600 |Промышленность, | | | | |
|энергетика и | | | | |
|строительство, | | | | |
|всего, | 2067,0| - | 505,0| 705,0| 857,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0608 |Топливная промыш- | | | | |
|ленность | 2067,0| - | 505,0| 705,0| 857,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0700 |Сельское хозяйст- | | | | |
|во, рыболовство | | | | |
|всего, | 10403,0| 1359,6| 1925,3| 4812,4| 2305,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0705 |Учреждения сель- | | | | |
|ского хозяйства | 461,0| 109,4| 109,5| 117,4| 124,7
| | | | | |
0705 |Гостехнадзор (хоз-| | | | |
|расходы) | 40,0| 7,0| 18,0| 8,0| 7,0
| | | | | |
0705 |Компенсация затрат| | | | |
|на топливо | 1285,0| 365,0| 220,0| 317,0| 383,0
| | | | | |
0705 |Соц.инфраструктура| | | | |
|села | 2369,0| 168,2| 861,8| 650,0| 689,0
| | | | | |
0701 |Дотация на продук-| | | | |
|цию животноводства| 2864,0| 710,0| 716,0| 720,0| 718,0
| | | | | |
0703 |Заготовка и хране-| | | | |
|ние плодоовощной | | | | |
|продукции | 3384,0| - | - | 3000,0| 384,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0800 |Охрана окружающей | | | | |
|среды и природных | | | | |
|ресурсов, гидроме-| | | | |
|теорология, карто-| | | | |
|графия и геодезия | 802,0| 133,0| 219,5| 221,8| 227,7
| | | | | |
0806 |Содержание спаса-| | | | |
|тельной станции | 802,0| 133,0| 219,5| 221,8| 227,7
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0900 |Транспорт, дорож- | | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|связь и информати-| | | | |
|ка, всего, | 71886,0| 9610,0| 28200,0| 20062,0| 14014,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0901 |Автомобильный пас-| | | | |
|сажирский транс- | | | | |
|порт | 30256,0| 5590,0| 11500,0| 7662,0| 5504,0
| | | | | |
0905 |Муниципальное | | | | |
|трамвайно-троллей-| | | | |
|бусное предприятие| 41630,0| 4020,0| 16700,0| 12400,0| 8510,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1000 |Развитие рыночной | | | | |
|инфраструктуры, | | | | |
|всего, | 226,0| 100,0| 126,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1001 |Помощь фермерам | 226,0| 100,0| 126,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 161188,0| 22255,7| 51082,0| 46575,7| 41274,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйство| 76952,0| 8468,6| 19034,0| 24908,0| 24541,4
| | | | | |
1102 |Коммунальное хо- | | | | |
|зяйство | 56622,0| 6494,8| 18168,0| 15401,0| 13408,2
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 27614,0| 7292,3| 13880,0| 6266,7| 175,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, | | | | |
|всего, | 65769,3| 11375,5| 19278,0| 20891,4| 14224,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 10024,6| 2324,7| 1820,5| 3452,0| 2427,4
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние, | 35824,1| 6306,8| 11290,6| 10935,3| 7291,4
|из них: | | | | |
|- на закупку учеб-| | | | |
| ного пособия по | | | | |
| курсу "История | | | | |
| России" | 60,0| - | - | 60,0| -
|- материально-тех-| | | | |
| ническое оснаще-| | | | |
| ние школы нетра-| | | | |
| диционного обу- | | | | |
| чения "Новатор" | 50,0| - | - | 50,0| -
| | | | | |
1304 |Среднее специаль- | | | | |
|ное образование | 5793,8| 1171,9| 1654,7| 1404,9| 1562,3
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации | 222,6| 6,0| 78,9| 79,3| 58,4
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 13904,2| 1566,1| 4433,3| 5019,9| 2884,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1400 |Культура и искус- | | | | |
|ство, всего | 14459,2| 2448,1| 4920,2| 3904,2| 3186,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1401 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 14359,2| 2448,1| 4890,2| 3864,2| 3156,7
| | | | | |
1402 |Кинематография | 100,0| - | 30,0| 40,0| 30,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физкультура, всего| 173632,6| 31274,6| 51101,9| 53321,1| 37935,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 173347,6| 31224,6| 51095,0| 53236,6| 37891,4
| | | | | |
1603 |Физическая культу-| 285,0| 50,0| | 84,5|
|ра | | | | |
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 12985,4| 1154,8| 5112,8| 3644,2| 3073,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Учреждения соци- | | | | |
|ального обеспече- | | | | |
|ния | 3771,4| 350,8| 1692,8| 1084,2| 643,6
| | | | | |
1701 |Фонд социальной | | | | |
|поддержки населе- | | | | |
|ния | 1064,0| - | 646,0| 210,0| 208,0
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 4000,0| 750,0| 1080,0| 1080,0| 1090,0
| | | | | |
1703 |Молодежная полити-| | | | |
|ка | 280,0| 52,0| 98,0| 70,0| 60,0
| | | | | |
1704 |Прочие мероприятия| | | | |
|в области социаль-| | | | |
|ной политики, | 3870,0| 2,0| 1596,0| 1200,0| 1072,0
|в том числе: | | | | |
|- 10-летие аварии | | | | |
| на ЧАЭС | 396,0| - | 396,0| - | -
|- компенсация за | | | | |
| наем жилья воен-| | | | |
| нослужащим | 3474,0| 2,0| 1200,0| 1200,0| 1072,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
3000 |Прочие расходы, | 604,0| - | - | - | 604,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
3006 |Проведение выборов| | | | |
|и референдумов | 604,0| -| - | - | 604,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Средства земельно-| | | | |
|го налога, направ-| | | | |
|ляемые на городс- | | | | |
|кие мероприятия, | | | | |
|всего, | 11050,1| 1035,0| 2970,1| 2945,0| 4100,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Управление главно-| | | | |
|го архитектора го-| | | | |
|рода | 2500,0| 200,0| 600,0| 760,0| 940,0
| | | | | |
|Комитет по земель-| | | | |
|ным ресурсам | 2000,1| 169,0| 650,1| 565,0| 616,0
| | | | | |
|Дирекция "Красно- | | | | |
|дарская" | 2200,0| 325,0| 725,0| 500,0| 650,0
| | | | | |
|Краснодарский экс-| | | | |
|плуатационный ме- | | | | |
|лиоративный филиал| 400,0| 70,0| 80,0| 125,0| 125,0
| | | | | |
|Дез. станция | 150,0| 45,0| 30,0| 35,0| 40,0
| | | | | |
|Поддержка фермерс-| | | | |
|ких хозяйств | 60,0| 56,0| 4,0| - | -
| | | | | |
|Елизаветинская | | | | |
|сельская админист-| | | | |
|рация | 200,0| 50,0| 50,0| 50,0| 50,0
| | | | | |
|Калининская посел-| | | | |
|ковая администра- | | | | |
|ция | 950,0| 50,0| 310,0| 200,0| 390,0
| | | | | |
|Березовская сель- | | | | |
|ская администрация| 800,0| 70,0| 310,0| 200,0| 220,0
| | | | | |
|Старокорсунская | | | | |
|сельская админист-| | | | |
|рация | 1000,0| - | 100,0| 400,0| 500,0
| | | | | |
|Центральный округ | 600,0| - | 50,0| 50,0| 500,0
|в том числе: | | | | |
|- газификация Куз-| | | | |
| нечных Зароев | 500,0| - | - | - | 500,0
| | | | | |
|Экологические ме- | | | | |
|роприятия | 190,0| - | 61,0| 60,0| 69,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Целевые бюджетные | | | | |
|фонды, | 8944,0| 2236,0| 2236,0| 2236,0| 2236,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|Налоговая инспек- | | | | |
|ция | 7453,0| 1863,0| 1863,0| 1864,0| 1863,0
| | | | | |
|Налоговая полиция | 1491,0| 373,0| 373,0| 372,0| 373,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Резерв на повыше- | | | | |
|ние заработной | | | | |
|платы, всего, | 53365,0| - | 17788,2| 17788,4| 17788,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1300 |Образование, всего| 22471,0| - | 7490,4| 7490,3| 7490,3
|из них: | | | | |
|- образование | 21524,0| - | 7174,8| 7174,6| 7174,6
|- культура | 947,0| - | 315,6| 315,7| 315,7
| | | | | |
1600 |Здравоохранение | 13901,0| - | 4633,6| 4633,7| 4633,7
| | | | | |
1400 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 801,0| - | 267,0| 267,0| 267,0
| | | | | |
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка | 744,0| - | 248,0| 248,0| 248,0
| | | | | |
0106 |Архив | 14,0| - | 4,6| 4,7| 4,7
| | | | | |
0705 |Учреждения сель- | | | | |
|ского хозяйства | 50,0| - | 16,6| 16,7| 16,7
| | | | | |
0806 |Спасательная стан-| | | | |
|ция | 49,0| - | 16,4| 16,3| 16,3
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления | 1748,0| - | 582,6| 582,7| 582,7
| | | | | |
0401 |Правоохранительные| | | | |
|органы | 69,0| - | 23,0| 23,0| 23,0
| | | | | |
|Кроме того, ежеме-| | | | |
|сячные пособия на | | | | |
|каждого ребенка | 13518,0| - | 4506,0| 4506,0| 4506,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Государственные | | | | |
|капитальные вложе-| | | | |
|ния, всего, | 19823,0| 9650,0| 10173,0| - | -
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1101 |Жилищное хозяйст- | | | | |
|во, | 3300,0| 1650,0| 1650,0| - | -
|в том числе: | | | | |
|- субсидии | 330,0| 165,0| 165,0| - | -
| | | | | |
1102 |Коммунальное | | | | |
|строительство | 10600,0| 5300,0| 5300,0| - | -
| | | | | |
1301 |Образование | 1500,0| 750,0| 750,0| - | -
| | | | | |
1401 |Культура | 520,0| 260,0| 260,0| - | -
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 3130,0| 1690,0| 1440,0| - | -
| | | | | |
1103 |Госуниверситет | | | | |
|(лабораторный кор-| | | | |
|пус) | 250,0| - | 250,0| - | -
| | | | | |
0701 |Кап. вложения по | | | | |
|селу | 523,0| - | 523,0| - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов, всего| 18705,0| 2546,8| 6894,8| 5661,7| 3601,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |На содержание ми- | | | | |
|лиции | 5260,0| 160,0| 1704,0| 1703,0| 1693,0
|в том числе: | | | | |
|- приемника- | | | | |
| распределителя | 370,0| - | 124,0| 124,0| 123,0
| | | | | |
1704 |На программу соци-| | | | |
|альной защиты | 2570,0| 240,0| 870,0| 800,0| 660,0
|в том числе: | | | | |
|- помощь черно- | | | | |
| быльцам | 70,0| - | 70,0| - | -
| | | | | |
1501 |Дотация средствам | | | | |
|массовой информа- | | | | |
|ции | 1600,0| - | 530,0| 540,0| 530,0
|в том числе: | | | | |
|- администрации | | | | |
| города | 800,0| - | 265,0| 270,0| 265,0
|- городской Думе | 800,0| - | 265,0| 270,0| 265,0
| | | | | |
1307 |На обеспечение оз-| | | | |
|доровительной | | | | |
|комплексной прог- | | | | |
|раммы для детей в | | | | |
|летний период, | 3000,0| - | 1500,0| 1500,0| -
|в том числе: | | | | |
|- лагерь Красно- | | | | |
| дарского юриди- | | | | |
| ческого институ-| | | | |
| та в ст. Гри- | | | | |
| горьевской | 500,0| - | 500,0| - | -
| | | | | |
3006 |Поддержка казачьих| | | | |
|обществ | 150,0| 10,0| 57,5| 44,5| 38,0
| | | | | |
3006 |На проведение юби-| | | | |
|лейных дат и | | | | |
|праздников | 1400,0| 115,1| 695,0| 174,2| 415,7
| | | | | |
3006 |Материальная по- | | | | |
|мощь писательской | | | | |
|организации | 13,0| - | 13,0| - | -
| | | | | |
0608 |Приобретение сани-| | | | |
|тарного автотранс-| | | | |
|порта | 1000,0| - | 500,0| 500,0| -
| | | | | |
3006 |Увековечивание па-| | | | |
|мяти Г.Ф. Понома- | | | | |
|ренко | 212,0| - | 212,0| - | -
| | | | | |
0701 |Противоэпидемиоло-| | | | |
|гические мероприя-| | | | |
|тия | 500,0| - | 200,0| 150,0| 150,0
| | | | | |
3006 |На организацию | | | | |
|побратимских свя- | | | | |
|зей и представи- | | | | |
|тельские расходы | 100,0| 21,0| 59,0| 10,0| 10,0
| | | | | |
3006 |На оказание шефс- | | | | |
|кой помощи Черно- | | | | |
|морскому и Север- | | | | |
|ному Флотам, | | | | |
|празднование | | | | |
|300-летия Флота | 70,0| 0,7| 19,3| 25,0| 25,0
| | | | | |
1203 |На мероприятия по| | | | |
|гражданской оборо-| | | | |
|не | 200,0| - | 75,0| 95,0| 30,0
| | | | | |
3006 |Медицинская акаде-| | | | |
|мия, ремонт обще-| | | | |
|житий | 100,0| - | 100,0| - | -
| | | | | |
|На увеличение обо-| | | | |
|ротной кассовой | | | | |
|наличности | 2000,0| 2000,0| - | - | -
| | | | | |
|На материально- | | | | |
|техническое осна- | | | | |
|щение детских | | | | |
|учреждений, | 430,0| - | 290,0| 90,0| 50,0
|в том числе: | | | | |
|- Дома ребенка | 130,0| - | 120,0| - | 10,0
|- социально-реаби-| | | | |
| литационного | | | | |
| центра для детей| | | | |
| инвалидов и де- | | | | |
| тей из малообес-| | | | |
| печенных семей | | | | |
| "Дубрава" | 200,0| - | 110,0| 90,0| -
|- детского тубер- | | | | |
| кулезного сана- | | | | |
| тория "Ромашка" | 40,0| - | 20,0| - | 20,0
|- детского проти- | | | | |
| вотуберкулезного| | | | |
| санатория "Васи-| | | | |
| лек" | 35,0| - | 20,0| - | 15,0
|- детского проти- | | | | |
| вотуберкулезного| | | | |
| санатория "Топо-| | | | |
| лек" | 25,0| - | 20,0| - | 5,0
| | | | | |
3006 |Поддержка правос- | | | | |
|лавных храмов | 100,0| - | 70,0| 30,0| -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Фонд непредвиден- | | | | |
|ных расходов | 1210,0| 1210,0| - | - | -
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
| | | | | |
|Всего расходов: | 634954,6| 98317,1|204430,8|184642,9|147563,8
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по Западному округу г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы бюджета | | | | |
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | | | | |
|всего, | 1470,0| 305,0| 380,0| 400,0| 385,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний администрации | | | | |
|округа | 1470,0| 305,0| 380,0| 400,0| 385,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 7130,0| 839,2| 3740,0| 2100,0| 450,8
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 7130,0| 839,2| 3740,0| 2100,0| 450,8
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 499,0| 65,7| 144,3| 144,0| 145,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, всего| 45642,5| 7748,4| 19634,7| 7411,0| 10848,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 17759,0| 2502,7| 7741,9| 2411,0| 5103,4
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 24221,5| 3881,9| 11281,7| 3707,0| 5350,9
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 21,0| - | 10,0| 10,0| -
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 3641,0| 1363,8| 601,1| 1282,0| 394,1
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, всего, | 8260,7| 1767,9| 2389,9| 2282,5| 1820,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 8260,7| 1767,9| 2389,9| 2282,5| 1820,4
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 20123,3| 7113,0| 5575,6| 5240,9| 2193,8
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 2012,3| 305,0| 773,6| 474,9| 458,8
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 18111,0| 6808,0| 4802,0| 4766,0| 1735,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, всего, | 690,0| - | 170,0| 270,0| 250,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Ремонт помещения | | | | |
|по ул. Калинина, | | | | |
|339, переданного | | | | |
|администрации ок- | | | | |
|руга | 330,0| - | 50,0| 150,0| 130,0
| | | | | |
1103 |На благоустройство| | | | |
|округа | 270,0| - | 90,0| 90,0| 90,0
| | | | | |
1103 |На уборку террито-| | | | |
|рии города | 90,0| - | 30,0| 30,0| 30,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 83815,5| 17839,2| 32034,5| 17848,4| 16093,4
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 4
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по Карасунскому округу г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы бюджета | | | | |
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | | | | |
|всего, | 1808,0| 379,0| 470,0| 500,0| 459,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний администрации | | | | |
|округа | 1808,0| 379,0| 470,0| 500,0| 459,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 5597,0| 842,8| 2595,0| 1573,0| 586,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 5597,0| 842,8| 2595,0| 1573,0| 586,2
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 487,2| 50,0| 145,2| 146,0| 146,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, всего| 67617,3| 10581,3| 19412,5| 15517,3| 22066,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 24541,3| 5877,3| 6999,7| 5630,6| 6033,7
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 36471,2| 3481,1| 10492,5| 8443,7| 14093,9
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 40,0| - | 15,0| 15,0| 10,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 6564,8| 1222,9| 1930,3| 1443,0| 1968,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, всего, | 16338,6| 2721,5| 4821,6| 4605,3| 4190,2
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 16338,6| 2721,5| 4821,6| 4605,3| 4190,2
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 22860,7| 7370,5| 6114,3| 6070,2| 3305,7
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 1860,7| 231,5| 572,3| 528,2| 528,7
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 21000,0| 7139,0| 5542,0| 5542,0| 2777,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, всего, | 360,0| - | 120,0| 120,0| 120,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |На благоустройство| | | | |
|округа | 270,0| - | 90,0| 90,0| 90,0
| | | | | |
1103 |На уборку террито-| 90,0| - | 30,0| 30,0| 30,0
|рии города | | | | |
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 115068,8| 21945,1| 33703,6| 28546,8| 30873,3
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 5
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по Прикубанскому округу г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы бюджета | | | | |
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | | | | |
|всего, | 1976,0| 453,0| 500,0| 550,0| 573,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний администрации | | | | |
|округа | 1976,0| 453,0| 500,0| 550,0| 573,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 3697,0| 600,0| 1084,0| 1084,0| 4626,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 3697,0| 600,0| 1084,0| 1084,0| 4626,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 465,8| 41,0| 152,8| 152,0| 120,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, всего| 46686,9| 8726,2| 15225,3| 8348,6| 14386,8
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 13046,2| 1788,9| 4031,0| 2647,2| 4579,1
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 30037,2| 5962,4| 10229,2| 5142,9| 8702,7
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 40,0| - | 15,0| 15,0| 10,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 3563,5| 974,9| 950,1| 543,5| 1095,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1400 |Культура и искус- | | | | |
|ство | 47,8| 10,4| 12,8| 12,6| 12,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, всего, | 18951,3| 3546,2| 5574,3| 5519,4| 4311,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 18951,3| 3546,2| 5574,3| 5519,4| 4311,4
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 17799,2| 5701,3| 4792,9| 4731,0| 2574,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 1949,2| 253,3| 619,9| 558,0| 518,0
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 15850,0| 5448,0| 4173,0| 4173,0| 2056,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, всего, | 714,0| - | 304,0| 220,0| 190,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Ремонт крыши зда- | | | | |
|ния администрации | | | | |
|округа | 94,0| - | 94,0| - | -
| | | | | |
1103 |На благоустройство| | | | |
|округа | 440,0| - | 150,0| 160,0| 130,0
| | | | | |
1103 |На уборку террито-| | | | |
|рии города | 180,0| - | 60,0| 60,0| 60,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 90338,0| 19078,1| 27646,1| 20617,6| 22996,2
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по Центральному округу г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | Всего | в том числе по кварталам
Код | Наименование | на год |------------------------------------
| | | I | II | III | IV
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы бюджета | | | | |
| | | | | |
0100 |Органы местного | | | | |
|самоуправления, | | | | |
|всего, | 1505,0| 336,0| 390,0| 400,0| 379,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Содержание струк- | | | | |
|турных подразделе-| | | | |
|ний администрации | | | | |
|округа | 1505,0| 336,0| 390,0| 400,0| 379,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
0400 |Правоохранительная| | | | |
|деятельность и | | | | |
|обеспечение безо- | | | | |
|пасности, всего, | 409,0| 84,0| 115,4| 107,2| 102,4
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401 |Содержание адрес- | | | | |
|но-справочного бю-| | | | |
|ро | 409,0| 84,0| 115,4| 107,2| 102,4
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1100 |Жилищно-коммуналь-| | | | |
|ное хозяйство, | | | | |
|всего, | 5090,0| 648,4| 1930,0| 1270,0| 1241,6
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103 |Прочие структуры | | | | |
|коммунального хо- | | | | |
|зяйства | 5090,0| 648,4| 1930,0| 1270,0| 1241,6
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1203 |Содержание райво- | | | | |
|енкоматов и при- | | | | |
|зывных пунктов | 515,0| 10,0| 205,0| 150,0| 150,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1300 |Образование, всего| 45226,0| 8507,6| 12747,0| 9429,2| 14541,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301 |Дошкольное воспи- | | | | |
|тание | 16657,6| 1966,7| 5117,5| 4013,2| 5560,2
| | | | | |
1302 |Начальное и общее | | | | |
|среднее образова- | | | | |
|ние | 22742,3| 5469,2| 6431,4| 4818,6| 6023,1
| | | | | |
1305 |Переподготовка и | | | | |
|повышение квалифи-| | | | |
|кации по здравоох-| | | | |
|ранению | 30,0| - | 10,0| 10,0| 10,0
| | | | | |
1307 |Прочие учреждения | | | | |
|и расходы в облас-| | | | |
|ти образования | 5796,1| 1071,7| 1189,0| 587,4| 2948,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1600 |Здравоохранение и | | | | |
|физическая культу-| | | | |
|ра, всего, | 20267,8| 3910,8| 5958,2| 5659,9| 4738,9
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1601 |Здравоохранение | 20267,8| 3910,8| 5958,2| 5659,9| 4738,9
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
1700 |Социальная полити-| | | | |
|ка, всего, | 29220,4| 10057,8| 8710,9| 7899,4| 2552,3
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701 |Территориальные | | | | |
|центры и отделения| | | | |
|социальной помощи | | | | |
|на дому | 4516,4| 325,8| 2167,9| 1381,4| 641,3
| | | | | |
1702 |Единое ежемесячное| | | | |
|пособие на каждого| | | | |
|ребенка | 24704,0| 9732,0| 6543,0| 6518,0| 1911,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Расходы за счет | | | | |
|поступлений мест- | | | | |
|ных налогов и сбо-| | | | |
|ров, всего, | 680,0| | 190,0| 320,0| 170,0
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0102 |Пристройка отдела | | | | |
|соцобеспечения ок-| | | | |
|руга | 320,0| - | 70,0| 200,0| 50,0
| | | | | |
1103 |На благоустройство| | | | |
|округа | 270,0| - | 90,0| 90,0| 90,0
| | | | | |
1103 |На уборку террито-| | | | |
|рии города | 90,0| - | 30,0| 30,0| 30,0
-------+------------------+---------+--------+--------+--------+---------
|Всего расходов: | 102913,2| 23554,6| 30247,4| 25235,7| 23875,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 7
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа капитального строительства объектов администрации
города Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирова-
| ния, предусмотрен-
| ный по бюджету го-
| рода на 1996 год
----------------------------------------------------+--------------------
1. Жилищное строительство - | 3300
в т.ч. |
157 кв.ж.д. в п. Гидрострой; | 1820
внутриквартальные инженерные сети в ЗЖР; | 1150
из общего объема субсидии на строительство и |
приобретение жилья (160 кв.ж.д. л. 13) | 330
|
2. Народное образование - | 1500
в т.ч. |
ДДУ литер 57, санаторного типа, ЗЖР | 1500
|
3. Здравоохранение - | 3130
в т.ч. |
детский соматический корпус | 3130
|
4. Госуниверситет (лабораторный корпус) | 250
|
5. Культура - | 520
в т.ч. |
реконструкция к/т "Смена" под ТЮЗ | 520
|
6. Коммунальное строительство - | 10600
из них: |
|
а) канализация бытовая - | 3855
из них: |
реконструкция коллектора по ул. Буденного: |
от ул. Красной до ул. Шаумяна, | 1703
от ул. Красноармейской до ул. Красной, | 455
от ул. Красноармейской до ул. Седина; | 1697
|
б) водоснабжение - | 350
в т.ч. |
реконструкция водопроводных сетей по |
ул. Дзержинского; | 350
|
в) электротранспорт - | 1300
в т.ч. |
трамвайная линия по ул. Минской; | 1300
|
г) коммунальные инженерные сети | 345
в т.ч. |
инженерные сети к АТС "Южная"; | 345
|
д) прочие объекты коммунального хозяйства - | 1200
в т.ч. |
свалка твердых бытовых отходов (II оч.); | 1200
|
е) теплоснабжение - | 2050
в т.ч. |
реконструкция теплосети ТЭЦ - центр города |
по ул. Гудимы (II очередь) | 2050
|
Всего по объектам администрации | 19300
|
Из общего объема жилищного строительства субсидии |
на приобретение и строительство жилья | 330
|
ж) газификация - | 1500
в т.ч. |
строительство распределительного газопровода к |
домовладениям по ул. Кузнечные Зарои (коопера- |
тив N 16-85) | 1500
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 8
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства
г. Краснодара на 1996 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование затрат | Объем | Объем финан-
| | сирования,
| | млн. руб.
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Новое строительство - всего | | 1375,0
| |
1. Реконструкция ул. Минской |43,7 т.кв.м| 250,0
2. Мемориальные доски в память о погибших | |
военнослужащих в Чечне | 5 шт. | 100,0
3. Реконструкция перекрестка по | |
ул. Дзержинского - Кореновской | 2,3 т.кв.м| 300,0
4. Поперечные ветки дождевой канализации | |
по ул. Суворова | | 200,0
5. Проектные работы | | 525,0
в т.ч.: I кв. - , II кв. - 600, | |
III кв. - 600, IV кв. - 175 | |
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Капитальный ремонт - всего | | 6336,0
из них: | |
| |
Ремонт дорог | | 4777,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 2543,0
план 1996 года, |55,9 т.кв.м| 2234,0
в том числе: I квартал |33,4 т.кв.м| 2866,0
II квартал |22,5 т.кв.м| 1911,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Ремонт ливневой канализации (аварийные работы)| | 150,0
в том числе: I квартал | | 84,0
II квартал | | 66,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Ремонт тротуаров - всего |14,6 т.кв.м| 582,0
в том числе: I квартал | | -
II квартал |14,6 т.кв.м| 582,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Озеленение - всего | | 532,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 132,0
план 1996 года, | | 400,0
в том числе: I квартал | | 208,0
II квартал | | 324,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Ремонт сетей уличного освещения - всего | | 235,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 235,0
план 1996 года | | -
| |
Ремонт искусственных сооружений | |
(мосты, путепроводы, подземные переходы, | |
берегоукрепления) | | -
| |
Ремонт малых архитектурных форм | |
(подпорные стенки, павильоны ожидания, | |
переходные направляющие ограждения и др.) | | 60,0
в том числе: I квартал | | 47,0
II квартал | | 13,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Содержание объектов благоустройства - всего | | 19503,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 6235,0
план 1996 года | | 13268,0
| |
Общественные работы | | 80,0
в том числе: I квартал | | -
II квартал | | 40,0
III квартал | | 40,0
IV квартал | | -
| |
Содержание сетей ливневой канализации - всего | | 2134,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 154,0
план 1996 года, | | 1980,0
в том числе: I квартал | | 154,0
II квартал | | 1257,0
III квартал | | 723,0
IV квартал | | -
| |
Содержание сетей уличного освещения - всего | | 10889,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 4812,0
план 1996 года, | | 6077,0
в том числе: I квартал | | 2112,0
II квартал | | 4340,0
III квартал | | 3437,0
IV квартал | | -
| |
Зимнее содержание дорог - всего | | 6318,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 1269,0
план 1996 года, | | 5049,0
в том числе: I квартал | | 1821,0
II квартал | | 4443,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Обслуживание городских часов - всего | | 11,0
в том числе: I квартал | | -
II квартал | | 11,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Содержание мостов и путепроводов - всего | | 43,0
в том числе: I квартал | | -
II квартал | | 43,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Всего: | | 27214,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 9145,0
план 1996 года | | 18069,0
| |
I квартал | | 7292,3
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 5100,0
план 1996 года | | 2192,3
| |
II квартал | | 13630,0
в том числе: задолженность за 1995 г. | | 4045,3
план 1996 года | | 9584,7
| |
III квартал | | 6116,7
| |
IV квартал | | 175,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 9
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа выполнения капитального ремонта муниципального
жилищного фонда г. Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирования по | Всего
| административным округам | по
Вид ремонта |---------------------------------------| городу
|Карасун- |Централь-|Западный |Прикубан-|
|ский |ный | |ский |
------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
1. Комплексный ремонт | 88 | 339 | 190 | - | 617
2. Выборочный ремонт | 2864 | 6261 | 3473 | 1983 | 14581
3. Инженерные коммуни- | | | | |
кации (водопровод, | | | | |
канализация, элект- | | | | |
росети, лифты, во- | | | | |
домеры) | 574 | 1580 | 1777 | 367 | 4298
4. Кровли | 822 | 1420 | 950 | 200 | 3392
5. Благоустройство | | | | |
внутридворовое | 60 | 150 | 110 | - | 320
------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Итого: | 4408 | 9750 | 6500 | 2550 | 23208
кроме того, погаше- | | | | |
ние кредиторской | | | | |
задолженности | 1240 | 2540 | 1700 | 571 | 6051
------------------------+---------+---------+---------+---------+--------
Всего: | 4408 | 9750 | 6500 | 2550 | 29259
в том числе: | | | | |
субсидии на строи- | | | | |
тельство или приоб- | | | | |
ретение жилья граж- | | | | |
данам, проживающим | | | | |
в аварийном не при- | | | | |
годном к проживанию | | | | |
жилом фонде | - | - | - | - | 2925,9
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 10
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа
по капитальным вложениям на развитие инфраструктуры
и производственной сферы сельского хозяйства
(млн. руб.)
------------------------------------------------
Наименование объектов | Сумма
----------------------------------------+-------
Газификация пос. Индустриальный | 270,0
Электрификация фермерских хозяйств | 90,0
Водоснабжение ст. Старокорсунской | 30,0
Реконструкция вет. пункта по ул. 1 Мая | 125,0
Проектные работы | 8,0
----------------------------------------+-------
Итого: | 523,0
------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 11
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа
финансирования поддержки предприятий сельского хозяйства
всех форм собственности
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма
----------------------------------------------------+--------
Дотации на продукцию животноводства, реализованную |
в гос. ресурсы, и содержание племенного поголовья |
скота, свиней, птицы | 2864,0
|
Дотация на содержание объектов социальной инфра- |
структуры села (детских садов, находящихся на |
балансе предприятий сельского хозяйства, бань, |
прачечных, клубов, медпунктов, домов престарелых) | 2369,0
|
Дотации на покрытие 50% затрат предприятий сель- |
ского хозяйства по отоплению жилья, находящегося |
на их балансах | 1285,0
|
Средства, направляемые для льготного кредитования |
фермеров | 226,0
----------------------------------------------------+--------
Итого: | 6744,0
-------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 12
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа финансирования мероприятий по землеустройству,
коренному улучшению земель, инженерному и социальному обустройству
городских и пригородных территорий
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование расходов | Сумма
---------------------------------------------------------------+---------
1. Проведение землеустроительных работ, инвентаризации зе- |
мель, мониторинга, ведение земельного кадастра, отвод зе- |
мель, перерегистрация прав на землю и др. работы, выполня- |
емые комитетом по земельным ресурсам и землеустройству | 2000,0
|
2. Проектно-планировочные работы по инженерному обустройству |
городских территорий, выполняемые управлением главного ар- |
хитектора | 3000,0
|
3. Работы по коренному улучшению земель и мелиоративному |
строительству, выполняемые дирекцией "Краснодарская" | 2200,0
|
4. Содержание дренажных насосных станций Краснодарского экс- |
плуатационно-мелиоративного филиала | 400,0
|
5. Поддержка фермерства | 60,0
|
6. Мероприятия по борьбе с гнусом (выполняются городской дез- |
инфекционной станцией) | 150,0
|
7. Инженерное обустройство населенных пунктов, сельских и по- |
селковых администраций, округов |
- Елизаветинской | 200,0
- Калининской | 950,0
- Березовской | 800,0
- Старокорсунской | 1000,0
- Центрального | 100,0
|
8. Мониторинговые работы по экологии | 190,0
---------------------------------------------------------------+---------
Итого: | 11050,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 13
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Неотложные мероприятия в области образования
-------------------------------------------------------------------------
Наименования мероприятий | Проект | За счет
| бюджета | местных
| на 1996 г.| налогов
---------------------------------------------------+-----------+---------
1. В соответствии с Указом Президента РФ N 466 от | |
20.04.93 г. расходы по обеспечению питания | |
учащихся общеобразовательных школ - 1,5% от | |
минимального размера оплаты труда | 16041,8 |
| |
2. Расходы на питание детей в детских дошкольных | |
учреждениях | 24525,8 |
| |
3. Расходы на питание учащихся в интернатах | 718,9 |
| |
4. Расходы на питание учащихся в интернатах с | |
особым режимом | 1883,3 |
| |
5. Расходы на питание детей в детских домах | 70,3 |
| |
6. Расходы на питание учащихся средних специаль- | |
ных учебных заведений (педучилища) | 179,1 |
| |
7. Расходы по обеспечению стипендиями студентов | |
средних специальных учебных заведений | 622,0 |
| |
8. В соответствии со статьей 55 Закона Российской | |
Федерации "Об образовании" расходы на выплату | |
педагогическим работникам ежемесячной денежной | |
компенсации в размере 10% для обеспечения их | |
книгоиздательской продукцией и периодическими | |
изданиями | 8974,3 |
| |
9. Расходы на выплату опекунам пособий на детей - | |
сирот | 3298,5 |
| |
10. Расходы на выплату заработной платы работни- | |
кам учреждений образования в установленные | |
сроки и в полном объеме | 134219,9 |
| |
11. Расходы по оздоровлению детей и подростков из | |
малообеспеченных и многодетных семей | 1000,0 | 3000,0
---------------------------------------------------+-----------+---------
Всего: | 191533,1 | 3000,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 14
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Проведение капитального ремонта по учреждениям образования
города Краснодара на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Погашение | План финансирования | Всего по
|кредиторс-| в 1996 году | бюджету
Наименование |кой задол-|---------------------| на
учреждения |женности |Проведение|Проведение| 1996 год
|по состоя-|ремонта |ремонта по|
|нию на |переходя- |вновь |
|1.01.96 г.|щих объек-|начинаемым|
| |тов |объектам |
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Всего по городу | 4175,8 | 1200,0 | 5624,2 | 11000,0
из них: | | | |
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Западный округ, всего | 1267,1 | 346,0 | 754,0 | 2367,1
из них: | | | |
| | | |
Средние общеобразовательные | | | |
учреждения, всего | | 346,0 | 754,0 | 1100,0
в том числе: | | | |
- средняя школа N 5 | | | 314,0 | 314,0
- средняя школа N 27 | | | 50,0 | 50,0
- школа-гимназия N 5 | | 96,0 | | 96,0
- гимназия N 23 | | | 30,0 | 30,0
- школа-гимназия N 25 | | | 30,0 | 30,0
- школа-гимназия N 31 | | | 85,0 | 85,0
- школа-гимназия N 33 | | | 130,0 | 130,0
- школа-гимназия N 41 | | | 30,0 | 30,0
- школа-гимназия N 87 | | | 15,0 | 15,0
- школа-лицей N 90 | | | 30,0 | 30,0
- детская школа искусств | | 250,0 | | 250,0
- культурно-досуговый центр | | | 20,0 | 20,0
- центр профессионального | | | |
образования | | | 20,0 | 20,0
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Центральный округ, всего | 1516,2 | | 1100,0 | 2616,2
из них: | | | |
| | | |
Средние общеобразовательные | | | |
учреждения, всего | | | 800,0 | 800,0
в том числе: | | | |
- средняя школа N 35 | | | 300,0 | 300,0
- средняя школа N 34 | | | 200,0 | 200,0
- средняя школа N 43 | | | 150,0 | 150,0
- средняя школа N 48 | | | 150,0 | 150,0
| | | |
Детские дошкольные учрежде- | | | |
ния, всего | | | 300,0 | 300,0
в том числе: | | | |
- ДДУ N 210 | | | 300,0 | 300,0
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Прикубанский округ, всего | 146,4 | 52,7 | 1547,3 | 1746,4
из них: | | | |
| | | |
Средние общеобразовательные | | | |
учреждения, всего | | | 1098,5 | 1098,5
в том числе: | | | |
- средняя школа N 11 | | | 100,0 | 100,0
- средняя школа N 17 | | | 120,0 | 120,0
- средняя школа N 42 | | | 100,0 | 100,0
- средняя школа N 45 | | | 20,0 | 20,0
- средняя школа N 50 | | | 250,0 | 250,0
- средняя школа N 62 | | | 60,0 | 60,0
- средняя школа N 64 | | | 8,0 | 8,0
- средняя школа N 68 | | | 50,0 | 50,0
- средняя школа N 75 | | | 55,0 | 55,0
- средняя школа N 76 | | | 45,2 | 45,2
- средняя школа N 79 | | | 70,0 | 70,0
- средняя школа N 80 | | | 70,0 | 70,0
- средняя школа N 93 | | | 15,0 | 15,0
- средняя школа N 94 | | | 15,0 | 15,0
- средняя школа N 63 | | | 10,3 | 10,3
- средняя школа N 65 | | | 80,0 | 80,0
- средняя школа N 67 | | | 20,0 | 20,0
- средняя школа N 38 | | | 10,0 | 10,0
| | | |
Детские дошкольные учрежде- | | | |
ния, всего | | 52,7 | 278,8 | 331,5
в том числе: | | | |
- ДДУ N 43 | | 52,7 | | 52,7
- ДДУ N 57 | | | 100,0 | 100,0
- ДДУ N 106 | | | 77,2 | 77,2
- ДДУ N 177 | | | 34,3 | 34,3
- ДДУ N 202 | | | 67,3 | 67,3
| | | |
Школы-интернаты, всего | | | 170,0 | 170,0
в том числе: | | | |
- школа-интернат N 1 | | | 170,0 | 170,0
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Карасунский округ, всего | 736,6 | 400,0 | 1100,0 | 2236,6
из них: | | | |
| | | |
Средние общеобразовательные | | | |
учреждения, всего | | 250,0 | 716,3 | 966,3
в том числе: | | | |
- средняя школа N 20 | | | 109,5 | 109,5
- средняя школа N 97 | | 250,0 | | 250,0
- средняя школа N 37 | | | 101,8 | 101,8
- средняя школа N 44 | | | 66,0 | 66,0
- средняя школа N 49 | | | 91,8 | 91,8
- средняя школа N 24 | | | 212,5 | 212,5
- средняя школа N 14 | | | 80,3 | 80,3
- средняя школа N 46 | | | 54,4 | 54,4
| | | |
Детские дошкольные учрежде- | | | |
ния, всего | | 150,0 | 383,7 | 533,7
в том числе: | | | |
- ДДУ N 196 | | 20,0 | | 20,0
- ДДУ N 201 | | 130,0 | | 130,0
- ДДУ N 185 | | | 96,0 | 96,0
- ДДУ N 76 | | | 100,0 | 100,0
- ДДУ N 135 | | | 45,7 | 45,7
- ДДУ N 183 | | | 7,4 | 7,4
- ДДУ N 184 | | | 134,6 | 134,6
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Учреждения, находящиеся на | | | |
городском бюджете, всего | 509,5 | 401,3 | 1122,9 | 2033,7
из них: | | | |
| | | |
Средние общеобразовательные | | | |
учреждения, всего | | 84,2 | 65,0 | 149,2
в том числе: | | | |
- средняя школа N 57 | | 84,2 | | 84,2
- средняя школа N 72 | | | 35,0 | 35,0
- средняя школа N 52 | | | 30,0 | 30,0
| | | |
Детские дошкольные учрежде- | | | |
ния, всего | | 67,1 | 302,9 | 370,0
в том числе: | | | |
- ДДУ N 134 | | | 20,0 | 20,0
- ДДТ "Сказка" | | 67,1 | 282,9 | 350,0
| | | |
Детские центры, всего | | | | 380,0
в том числе: | | | |
- детский центр N 72 | | 250,0 | | 250,0
- детский центр N 181 | | | 50,0 | 50,0
- детский центр N 63 | | | 80,0 | 80,0
| | | |
Интернаты, всего | | | | 380,0
в том числе: | | | |
- интернат N 3 | | | 180,0 | 180,0
- интернат N 15 | | | 150,0 | 150,0
| | | |
КУПК (Краснодарский учебно- | | | |
педагогический комплекс для | | | |
детей с нарушением слуха) | | | 50,0 | 50,0
| | | |
Среднеспециальные учебные | | | |
заведения, всего | | | | 100,0
в том числе: | | | |
- КВПУ N 1 | | | 50,0 | 50,0
- КВПУ N 3 | | | 50,0 | 50,0
| | | |
Прочие учреждения в области | | | |
образования, всего | | | | 145,0
в том числе: | | | |
- СЮТ (станция юных техни- | | | |
ков) | | | 75,0 | 75,0
- ДЮТ (дом юного техника) | | | 70,0 | 70,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 15
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Неотложные мероприятия в области культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия | Объем финансирования
| бюджета на 1996 год
--------------------------------------------------+----------------------
1. Расходы на комплектование библиотечных фон- |
дов, в т.ч. периодическими изданиями по под- |
писке, и на первоочередные затраты библиотек | 467,7
|
2. Расходы на обеспечение своевременной выплаты |
заработной платы работникам культуры | 2331,4
|
3. В рамках целевой программы "Техническое осна- |
щение отрасли "Культура" профинансировать на |
приобретение музыкальных инструментов и кос- |
тюмов образовательные учреждения культуры | 86,2
|
4. Расходы на реализацию молодежной политики, |
расширение числа молодежных мероприятий | 280,0
|
5. Расходы на участие команд г. Краснодара в |
чемпионатах и первенствах по различным видам |
спорта, в XIII Спартакиаде Кубани | 285,0
--------------------------------------------------+----------------------
Итого: | 3450,3
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 16
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Неотложные мероприятия в области здравоохранения
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия | Объем финансирования
| бюджета на 1996 год
--------------------------------------------------+----------------------
I. Оплата лекарственных средств, отпускаемых |
амбулаторным больным бесплатно или с 50% |
скидкой по постановлению Правительства РФ |
от 30.07.94 г. N 890 "О государственной |
поддержке развития медицинской промышлен- |
ности и улучшения обеспечения населения и |
учреждений здравоохранения лекарственными |
средствами" |
Всего: | 23342,2
в том числе: |
|
1. На выполнение Закона "О ветеранах" | 9205,0
из них |
- участники Гражданской и Великой Оте- |
чественной войны | 5412,8
- инвалиды Гражданской и ВОВ | 3792,2
2. На детей первых 3-х лет жизни, а также |
детей из многодетных семей до 6-ти лет | 1685,0
3. Прочие категории населения | 12452,2
--------------------------------------------------+----------------------
II. Расходы на бесплатное обеспечение молоком |
и молочными смесями детей первых 2-х лет |
жизни | 6184,2
--------------------------------------------------+----------------------
III. Расходы на транспортировку больных | 58,3
--------------------------------------------------+----------------------
IV. Расходы на бесплатное зубопротезирование | 3637,7
в том числе: |
- на выполнение Закона "О ветеранах" | 302,0
--------------------------------------------------+----------------------
V. Укрепление психиатрической службы города |
медицинским персоналом в соответствии с |
постановлением Правительства РФ от |
25.05.94 г. N 522 "О мерах по обеспечению |
психиатрической помощи и социальной защите |
лиц, страдающих психическими расстройства- |
ми" |
|
Прирост штатной численности медицинских |
работников за счет сокращения прочего пер- |
сонала |
Всего: - 33,0 ед. |
Врачей - 8,5 ед. |
Среднего медицинского персонала - 11,0 ед. |
Младшего медперсонала - 13,5 ед. |
--------------------------------------------------+----------------------
VI. Расходы на питание в лечебных учреждениях |
города | 13072,2
--------------------------------------------------+----------------------
VII. Расходы на приобретение медикаментов для |
обеспечения лечебного процесса в ЛПУ | 25312,8
--------------------------------------------------+----------------------
VIII. Расходы на содержание спецавтотранспорта | 14675,7
--------------------------------------------------+----------------------
IX. Расходы на капитальный ремонт ЛПУ | 12000,0
в т.ч. в части выполнения целевых программ:|
|
1. "Здоровая мать - здоровый ребенок" |
(роддом N 3) | 604,5
2. Снижение туберкулезной инфекции (гор- |
тубдиспансер, детский противотуберку- |
лезный санаторий "Василек") | 2579,4
3. Экстренно специализированной помощи |
(БСМП) | 2489,3
4. Совершенствование психиатрической служ- |
бы (гор. псих. больница) | 399,0
5. Совершенствование инфекционной службы |
(инфекционная больница) | 302,0
|
Завершение капитального ремонта начатого в |
1995 г. | 5316,4
Выполнение первоочередных работ 1996 г. | 309,4
--------------------------------------------------+----------------------
X. Расходы на выплату зарплаты работникам |
здравоохранения в установленные сроки и в |
полном объеме | 68972,0
--------------------------------------------------+----------------------
XI. Приобретение специализированного санитар- |
ного автотранспорта |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 17
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Программа
капитального ремонта зданий, учреждений здравоохранения
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Кредиторс-| Переходя-| Перво- | Всего по
Наименование |кая задол-| щие | очередные| бюджету
организации |женность | объекты | работы | на
|по состоя-| с 1995 г.| (1996 г.)| 1996 год
|нию на | | |
|1.01.96 г.| | |
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Карасунский округ | | | |
| | | |
1. Старокорсунская больница | | 30,0 | | 30,0
| | | |
Итого: | | 30,0 | | 30,0
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Центральный округ | | | |
| | | |
1. Поликлиника N 3 | 7,0 | | | 7,0
2. Женская консультация N 2 | 14,9 | | | 14,9
3. Детская больница N 2 | 99,3 | 250,0 | | 349,3
4. Центральная бухгалтерия | 7,4 | 78,0 | | 85,4
5. Поликлиника N 4, | | | 100,0 | 100,0
в т.ч. | | | |
отделение профосмотров | | | 100,0 | 100,0
6. Поликлиника N 7 | 17,8 | | | 17,8
7. МСЧ "Югтекст" поликлиника| 17,9 | | | 17,9
| | | |
Итого: | 164,3 | 328,0 | 100,0 | 592,0
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Западный округ | | | |
| | | |
1. Поликлиника N 1 | 14,3 | | | 14,3
2. Поликлиника N 5 | | 30,0 | | 30,0
3. Поликлиника N 19 | | 30,0 | | 30,0
4. Детская поликлиника N 1 | 40,0 | | | 40,0
| | | |
Итого: | 54,3 | 60,0 | | 114,3
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Прикубанский округ | | | |
| | | |
1. Елизаветинская поликли- | | | |
ника | 0,8 | | | 0,8
2. Поликлиника N 9 | 51,2 | | | 51,2
3. Поликлиника N 14 | 43,7 | | | 43,7
4. Детская инфекционная | | | |
больница | 45,9 | 250,0 | | 295,9
| | | |
Итого: | 141,6 | 250,0 | | 391,6
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Собственно город | | | |
| | | |
1. Городская инфекционная | | | |
больница | | 302,0 | | 302,0
2. Городская психиатрическая| | | |
больница | 149,0 | 250,0 | | 399,0
3. Медицинская санитарная | | | |
часть "Югтекст" стационар| 564,3 | 150,0 | | 714,3
4. Краснодарское муниципаль-| | | |
ное лечебно-диагностичес-| | | |
кое объединение | 580,8 | 55,0 | 115,2 | 751,0
5. Больница скорой медицинс-| | | |
кой помощи | 359,3 | 1630,0 | | 2489,3
6. Станция скорой медицинс- | | | |
кой помощи | | 800,0 | | 800,0
7. Родильный дом N 1 | 49,1 | | | 49,1
8. Родильный дом N 3 | 454,5 | 150,0 | | 604,5
9. Родильный дом N 4 | 36,2 | | | 36,2
10. Онкологический диспансер| 649,2 | 50,0 | | 699,2
11. Туберкулезный диспансер | 2,4 | 2000,0 | 220,0 | 2222,4
12. Медицинская санитарная | | | |
часть масложиркомбината | | 200,0 | | 200,0
13. Трахоматозный диспансер | 123,2 | 41,0 | | 164,2
14. Поликлиника N 12 | 1,3 | 118,7 | | 120,0
15. Физиотерапия | 28,8 | 100,0 | | 128,8
16. Стоматологическая поли- | | | |
клиника Прикубанского | | | |
округа | 22,6 | | | 22,6
17. Городская стоматологи- | | | |
ческая поликлиника | 4,2 | | | 4,2
18. Детский санаторий | | | |
"Василек" | 57,0 | 300,0 | | 357,0
19. Детский санаторий | | | |
"Тополек" | 5,7 | 15,0 | | 20,7
20. Дом ребенка | 0,3 | 400,0 | | 400,3
21. Центр медицинской про- | | | |
филактики | 75,8 | | | 75,8
22. Детская поликлиника N 1 | 2,0 | | | 2,0
23. Пашковская больница | | 15,0 | | 15,0
24. 1 городская больница | | 200,0 | 86,9 | 286,9
| | | |
Итого: | 3665,7 | 6776,7 | 422,1 | 10864,5
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Всего: | 4025,9 | 7444,7 | 522,1 | 11992,7
| | | |
Технадзор | | | 7,3 | 7,3
-----------------------------+----------+----------+----------+----------
Всего по городу: | 4025,9 | 7444,7 | 529,4 | 12000,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 18
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Неотложные мероприятия в области социальной защиты
населения на 1996 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Объем финан-|Кроме того,
Наименование предприятий |сирования на|за счет местных
| 1996 г. |налогов и сборов
------------------------------------------+------------+-----------------
1. Расходы на реализацию мероприятий, | |
посвященных 10-летию со дня катастро- | |
фы на ЧАЭС | 396,0 | 70,0
------------------------------------------+------------+-----------------
2. Расходы на выплату денежной компенса- | |
ции за наем (поднаем) жилых помещений | |
гражданам, уволенным с военной службы | |
в запас или отставку, и членам их се- | |
мей | 3474,0 |
------------------------------------------+------------+-----------------
3. Расходы на выполнение программы соци- | |
альной помощи и поддержки социаль- | |
но-незащищенных граждан, в том числе: | 1064,0 | 2500,0
| |
3.1. Конкретная адресная помощь в виде | |
денежных компенсаций; денежные | |
средства общественным формированиям | |
города, объединяющим граждан, нуж- | |
дающихся в социальной защите; мате- | |
риальная помощь малообеспеченным | |
одиноким пенсионерам в приобретении | |
и ремонте сложной бытовой техники; | |
материальная помощь в приобретении | |
специальных продуктов питания мало- | |
обеспеченным семьям, имеющих боль- | |
ных детей с врожденными нарушениями | |
обмена веществ; выплата именных | |
премий для подростков с ограничен- | |
ными возможностями; материальная | |
помощь гражданам попавшим в экстре- | |
мальную ситуацию | 25,0 | 800,0
3.2. Помощь малообеспеченным гражданам в | |
обеспечении товарами первой необхо- | |
димости и продуктами питания; орга- | |
низация бесплатного питания мало- | |
обеспеченным гражданам; продажа ТНП | |
в рассрочку для малообеспеченных | |
граждан | 95,0 | 1010,0
3.3. Выплата в размере 50% стоимости оп- | |
латы за пользование телефоном; час- | |
тичная оплата газификации жилых до- | |
мов одиноких малообеспеченных граж- | |
дан; льготные услуги по бытовому | |
обслуживанию населения | | 470,0
3.4. Проведение праздничных и торжест- | |
венных мероприятий | 200,0 |
3.5. Бесплатное посещение музеев, выста- | |
вок; бесплатная подписка на газеты | |
для малообеспеченных граждан | 45,0 |
3.6. Медико-психологическая помощь мало- | |
обеспеченным гражданам; частичная | |
оплата путевок в оздоровительные | |
лагеря детям из малообеспеченных | |
семей и многодетных семей; обеспе- | |
чение бесплатной юридической помощи | |
и нотариальных услуг | 109,0 | 220,0
3.7. Прочие расходы | 590,0 |
------------------------------------------+------------+-----------------
Итого: | 4934,0 | 2570,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 19
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
Смета доходов и расходов внебюджетного фонда
городской Думы и администрации города на 1996 год
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов |Сумма, тыс. руб.
-------------------------------------------------------+-----------------
I. Доходы фонда |
|
1. Фонд социальной защиты населения, всего: | 217506,0
в том числе: |
1) Остаток неиспользованных средств на 1.01.96 г. | 16506,0
2) Штрафы за административные нарушения | 200000,0
3) Сумма дооценки товаров и продукции | 1000,0
|
2. Фонд стабилизации экономики, поддержки предприя- |
тий и бюджетных учреждений в период перехода к |
рынку, всего: | 182802,6
в том числе: |
1) Остаток неиспользованных средств на 1.01.96 г. | 22802,6
2) Доходы от получения депозитных вложений и про- |
центов за пользование ссудой, выданной из вне- |
бюджетного фонда | 150000,0
3) Доходы от реализации книги "200 лет Екатерино- |
дару" | 10000,0
|
3. Фонд ценового регулирования, всего: | 874270,5
в том числе: |
1) Остаток неиспользованных средств на 1.01.96 г. | 87270,5
|
4. Прочие внебюджетные фонды, всего: | 2038568,2
в том числе: |
1) Остаток неиспользованных средств на 1.01.96 г. | 605568,2
в том числе: |
остаток от "Экспо-Центра" | 202073,7
2) Штрафы, налагаемые ГАИ | 550000,0
3) Штрафы, налагаемые за самовольное строительство | 80000,0
4) 10% средств фонда "Правопорядок налоговой поли- |
ции" | 3000,0
5) Поступления от выдачи разрешений на наружную |
рекламу | 800000,0
-------------------------------------------------------+-----------------
Всего доходов по внебюджетному фонду | 3313147,3
-------------------------------------------------------+-----------------
II. Расходы фонда |
|
1. Фонд социальной защиты населения | 217506,0
|
2. Фонд стабилизации экономики, поддержки предприя- |
тий и бюджетных учреждений в период перехода к |
рынку | 182802,6
|
3. Фонд ценового регулирования | 874270,5
|
4. Расходы на укрепление материально-технической |
базы правоохранительных органов и прочие рас- |
ходы внебюджетного фонда | 2038568,2
из них: |
- на материально-техническое оснащение ГАИ | 550000,0
- на проведение городских праздников, на органи- |
зационные работы по поддержанию побратимских |
связей, на представительские расходы | 800000,0
- прочие непредвиденные расходы | 486494,5
- расходы от доходов "Экспо-Центра" на материально-|
техническое оснащение милиции общественной безо- |
пасности | 202073,7
-------------------------------------------------------+-----------------
Всего расходов по внебюджетному фонду | 3313147,3
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Приложение N 20
к решению городской Думы Краснодара
от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1
О внебюджетном фонде администрации г. Краснодара по доходам и расходам на 1995 г. см. решение городской Думы Краснодара от 20 июня 1995 г. N 16 п. 8
Отчет об исполнении внебюджетного фонда
городской Думы и администрации города за 1995 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников | План на | Исполнено | Отклонение
доходов | 1995 год | за 1995 г. |
---------------------------------+------------+------------+-------------
Доходы | | |
| | |
1. Фонд социальной защиты на- | | |
селения | 40923,2 | 233839,1 | +192915,9
в том числе: | | |
- остаток неиспользованных | | |
средств на 1995 год | 8423,2 | 8423,2 | -
- штрафы за административные | | |
нарушения | 31000,0 | 191807,4 | +160807,4
- переоценка товаров и про- | | |
дукции | 1000,0 | 1008,5 | +8,5
- добровольные взносы и по- | | |
жертвования граждан | 500,0 | - | -500,0
- погашение ссуды | - | 32600,0 | +32600,0
| | |
2. Фонд стабилизации экономики, | | |
поддержки предприятий и бюд- | | |
жетных учреждений в период | | |
перехода к рынку | 456721,4 | 446945,3 | -9776,1
в том числе: | | |
- остаток неиспользованных | | |
средств на 1.01.95 г. | 6721,4 | 6721,4 | -
- взносы предприятий | | 506,7 | +506,7
- доходы от реализации книги | | |
"200 лет Екатеринодару" | 25000,0 | 4000,0 | -21000,0
- доходы от получения депо- | | |
зитных вложений | 425000,0 | 425000,0 | -
- возврат неиспользованного | | |
финансирования администра- | | |
ции города | - | 9345,2 | +9345,0
- погашение ссуды | - | 1372,0 | +1372,0
| | |
3. Фонд ценового регулирования | 2845800,0 | 4182379,5 | +1336579,5
в том числе: | | |
- остаток неиспользованных | | |
средств на 1.01.95 г. | 395084,2 | 395084,2 | -
- проценты за пользование | | |
ссудой | 230000,0 | 341059,1 | +111059,1
- разница в ценах по зерну, | | |
муке, крупе | 186000,0 | 342489,7 | +156489,7
- превышение рентабельности | | |
по хлебобулочным изделиям | | |
сверх 15% | 100000,0 | 23149,5 | -76850,5
- от комитета по управлению | | |
имуществом | 1934715,8 | 1758569,0 | -176146,8
- погашение ссуды | - | 1322028,0 | +1322028,0
| | |
4. Правоохранительные и прочие | | |
внебюджетные фонды | 2672435,2 | 4711402,6 | +2038967,4
в том числе: | | |
- остаток неиспользованных | | |
средств на 1.01.95 г. | 2538935,2 | 2538935,2 | -
- штрафы, налагаемые ГАИ | 130000,0 | 546680,1 | +416680,1
- штрафы, налагаемые госста- | | |
тистикой | 3000,0 | 19549,7 | +16549,7
- штрафы, налагаемые УГА за | | |
самовольное строительство | 500,0 | 7102,0 | +6602,0
- взносы предприятий | | 7136,5 | +7135,6
- средства на покупку земли | - | 500000,0 | +500000,0
- на проведение выборов от | | |
департамента края | - | 150000,0 | +150000,0
- возврат ссуды и др. средств| - | 942000,0 | +942000,0
| | |
5. Фонд 50 лет ВОВ | 3000,0 | 4616,3 | +1616,3
| | |
6. Доходы от "Экспо-Центра" | 759823,7 | 271823,7 | -488000,0
в том числе: | | |
- остаток неиспользованных | | |
средств на 1.01.95 г. | 271823,7 | 271823,7 | -
- на укрепление материально- | | |
технической базы милиции | | |
общественной безопасности | 488000,0 | - | -488000,0
---------------------------------+------------+------------+-------------
Всего доходов по внебюджетному | | |
фонду: | 6778703,5 | 9851006,5 | +3072303,0
---------------------------------+------------+------------+-------------
Расходы | | |
| | |
1. Фонд социальной защиты на- | | |
селения | 40923,2 | 217333,1 | -176409,9
| | |
2. Фонд стабилизации экономики, | | |
поддержки предприятий и бюд- | | |
жетных учреждений в период | | |
перехода к рынку | 456721,4 | 424142,7 | +32578,7
| | |
3. Фонд ценового регулирования | 2845800,0 | 3308109,0 | -462309,0
| | |
4. Правоохранительные и прочие | | |
внебюджетные фонды | 2672435,2 | 4307908,1 | -1635472,9
| | |
5. Фонд 50 лет ВОВ | 3000,0 | 4616,3 | -1616,3
| | |
6. Доходы от "Экспо-Центра" | 759823,7 | 69750,0 | +690073,7
---------------------------------+------------+------------+-------------
Всего расходов по внебюджетному | | |
фонду: | 6778703,5 | 8331859,2 | -1553155,7
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления |
В.И. Матеюк |
Управляющий делами городской Думы Краснодара |
В.М. Петренко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 20 июня 1996 г. N 36 п. 1 "О бюджете города Краснодара на 1996 год"
Решение принято на XXXVI заседании городской Думы Краснодара первого созыва
Текст решения официально опубликован не был