Рассмотрев представленный мэрией и одобренный комитетами городской Думы проект бюджета города на 1997 год и в соответствии с нормативами отчислений от регулирующих налогов, установленными Законом краевого Законодательного Собрания от 10 июня 1997 года N 85-КЗ "О краевом бюджете на 1997 год", городская Дума Краснодара решила:
1. Утвердить бюджет города на 1997 год по доходам и расходам, включая расход на мероприятия, проводимые административными округами в соответствии с переданными им полномочиями, в сумме 1185561,0 млн. рублей, в том числе бюджет текущих расходов 1070019,0 млн. рублей, бюджет развития 115542,0 млн. рублей и оборотную кассовую наличность в сумме 6113,0 млн. рублей согласно приложениям NN 1, 2.
См. отчет об исполнении бюджета города Краснодара за 1997 год, утвержденный решением городской Думы Краснодара от 11 июня 1998 г. N 22 п. 1
Решением городской Думы Краснодара от 5 марта 1998 г. N 19 п. 12 бюджет города на 1997 год по расходам увеличен на 14327,1 млн. руб
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 бюджет города на 1997 год по доходам и расходам увеличен на 15654,7 млн. руб. Этим же решением в план финансирования госкапвложений по бюджету города Краснодара на 1997 год внесены изменения
О перераспределении расходов бюджета см. решение городской Думы Краснодара от 25 сентября 1997 г. N 13 п. 17
2. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
2.1. Налога на добавленную стоимость по нормативу отчислений в бюджет города - 11,1%;
2.2. Прибыли предприятий, организаций, банков, страховых компаний, бирж, брокерских контор и иных предприятий от посреднической деятельности - 11%;
2.3. Налога от видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- и аудиокассет и записи на них по ставке 70%;
2.4. Налога на доходы казино, иных игорных домов и другого игорного бизнеса по ставке 90%;
2.5. Подоходного налога с физических лиц в размере 50%;
2.6. Акцизного налога:
- при реализации ликероводочных изделий - 50%;
- при реализации прочих товаров - 100%;
2.7. Налога от совокупного дохода по субъектам малого предпринимательства - 10%;
2.8. Налога от суммы валовой выручки по субъектам малого предпринимательства в бюджет города - 3,335%;
2.9. Налога на имущество:
- предприятий - 50%;
- физических лиц - 100%;
2.10. Транспортного налога в размере 80%;
2.11. Платежей за использование природных ресурсов;
2.12. Доходов от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности;
2.13. Средств земельного налога и арендной платы за землю;
2.14. Государственной пошлины по делам, рассматриваемым нотариальными канторами, ЗАГСом, ОВИР;
2.15. Местных налогов и сборов и других платежей, подлежащих зачислению в городской бюджет.
3. В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации "О федеральном бюджете на 1997 год" из средств земельного налога и арендной платы передается в федеральный бюджет 30% и в краевой бюджет 20%.
4. Учесть в бюджете города на 1997 год поступления доходов по основным источникам в следующих суммах:
(млн. руб.)
Налоговых доходов, всего 1141116,0
в том числе:
Прямые налоги на прибыль, доход, прирост
капитала 442230,0
Налог на прибыль 204280,0
Подоходный налог с физических лиц 237950,0
Налоги взимаемые в зависимости от фонда
оплаты труда 26526,0
Транспортный налог 18026,0
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений и организаций на содержание милиции
и на благоустройство территории, всего 8500,0
в том числе:
- целевой сбор на содержание милиции 6300,0
- целевой сбор на благоустройство города 2200,0
Налоги на товары и услуги 353795,0
Налог на добавленную стоимость 173702,0
Акцизы, 150968,0
в том числе:
- спирт пищевой и этиловый из пищевого и
непищевого сырья, водка, ликероводочные изделия 24264,0
- прочие 126704,0
Лицензионный сбор на право торговли спиртными
напитками и пивом 8300,0
Прочие лицензионные и регистрационные сборы, 20825,0
в том числе:
- сбор на право торговли 15275,0
- лицензионный сбор на право торговли подакцизными
товарами 5000,0
- госпошлина за регистрацию предприятий и
организаций 400,0
- госпошлина за регистрацию физ. лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью 150,0
Налог на имущество 113200,0
Налог на имущество физических лиц 3200,0
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 поступления по налогу на имущество предприятий увеличены на 15654,7 млн. руб
Налог на имущество предприятий 110000,0
Платежи за использование природных ресурсов 38507,0
Плата за недра 1225,0
Плата за воду, забираемую промышленными
предприятиями из водохозяйственных систем 482,0
Земельный налог за землю сельскохозяйственного
и несельскохозяйственного назначения 10400,0
Арендная плата на земли сельскохозяйственного
и несельскохозяйственного назначения 26400,0
Прочие налоги, сборы и пошлины 166858,0
Госпошлина 5093,0
Налог на содержание жилищного фонда и объектов
соцкультсферы 156000,0
Налог на рекламу 1500,0
Налог на перепродажу автомобилей 2400,0
Прочие налоговые платежи, 1865,0
в том числе:
- сбор за парковку автотранспорта 1865,0
Неналоговых доходов, всего 44445,0
в том числе:
Доходы от муниципальной собственности 3400,0
Дивиденды от использования муниципальной
собственности 350,0
Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной
собственности 50,0
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 3000,0
Доходы от продажи государственной и муниципальной
собственности 14907,0
Доходы от приватизации государственной и
муниципальной собственности 6000,0
Доходы от продажи производственных фондов,
транспортных средств и иного оборудования 8907,0
Административные платежи 150,0
Штрафные санкции 4000,0
Прочие неналоговые доходы, 21988,0
в том числе:
- возврат ссуд на закупку плодоовощной продукции 232,0
Всего доходов: 1185561,0
Решением городской Думы Краснодара от 5 марта 1998 г. N 19 п. 12 расходы бюджета увеличены на 14327,1 млн. руб
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 расходы бюджета увеличены на 15654,7 млн. руб
О перераспределении расходов бюджета см. решение городской Думы Краснодара от 25 сентября 1997 г. N 13 п. 17
5. Утвердить расходы бюджета города на 1997 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Всего | в том числе:
| |-----------------------
| |Бюджет теку-| Бюджет
| |щих расходов| развития
-------------------------------------------------------------------------
1. Органы местного самоуправления,
всего: 56532,0 56532,0
в том числе:
- содержание городской Думы 3541,0 3541,0
- содержание мэрии города и ее
структурных подразделений 52440,0 52440,0
- содержание архива 551,0 551,0
2. Правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности 6070,0 6070,0
в том числе:
- содержание адресно-справочно-
го бюро 470,0 470,0
- милиция общественной безопас-
ности 5600,0 5600,0
3. Промышленность, энергетика и
строительство 6117,0 5817,0 300,0
в том числе:
- топливная промышленность
(возмещение разницы в ценах
на топливо) 357,0 357,0
- расходы за счет средств земе-
льных платежей 4760,0 4460,0 300,0
- приобретение санитарного
автотранспорта 1000,0 1000,0
4. Сельское хозяйство 25678,0 25678,0
в том числе:
- гостехнадзор 80,0 80,0
- социнфраструктура села 2287,0 2287,0
- дотация на продукцию животно-
водства 7285,0 7285,0
- расходы на заготовку и хране-
ние плодоовощной продукции 2297,0 2297,0
- земельные ресурсы 13040,0 13040,0
- поддержка фермерских хозяйств 87,0 87,0
- управление ветеринарии 602,0 602,0
5. Охрана окружающей среды 3098,0 3098,0
в том числе:
- содержание водно-спасательной
станции 898,0 898,0
- расходы на экологические ме-
роприятия за счет средств
земельных платежей 2200,0 2200,0
6. Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и информатика 63059,0 63059,0
в том числе:
- автомобильный пассажирский
транспорт 27836,0 27836,0
- муниципальное трамвайно-
троллейбусное предприятие 34893,0 34893,0
- расходы за услуги связи в
соответствии с Законом "О
ветеранах" 330,0 330,0
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 204917,0 189017,0 15900,0
в том числе:
- жилищное хозяйство 80184,0 80184,0
- коммунальное хозяйство 60146,0 60146,0
- прочие структуры коммунальных
хозяйств 47987,0 47987,0
- расходы за счет средств земе-
льных платежей 16600,0 700,0 15900,0
8. Мобилизационная подготовка (со-
держание военкоматов и призыв-
ных пунктов, гражданская оборо-
на) 2241,0 2241,0
9. Образование 305798,0 305798,0
в том числе:
- дошкольное воспитание 84629,5 84629,5
- начальное и общее среднее об-
разование 181096,8 181096,8
- среднее специальное образова-
ние 6260,8 6260,8
- переподготовка и повышение
квалификации 493,5 493,5
- высшее образование 773,0 773,0
- прочие учреждения и расходы
в области образования 32544,4 32544,4
10. Культура и искусство 16534,0 16534,0
в том числе:
- культура и искусство, 16409,0 16409,0
в т.ч. детской эксперимента-
льной школе Кубанского каза-
чьего хора 100,0 100,0
- кинематография 125,0 125,0
11. Средства массовой информации в
соответствии с заключенными до-
говорами 7088,0 7088,0
в том числе:
- редакция газеты "Краснодарс-
кие известия" 1150,0 1150,0
- редакция газеты "Краснодар" 590,0 590,0
- телерадиокомпания "Екатерино-
дар" 900,0 900,0
- телерадиокомпания "Краснодар" 3548,0 3548,0
- телевизионный молодежный ка-
нал 600,0 600,0
- "Студия М" 300,0 300,0
12. Здравоохранение 264581,0 264581,0
в том числе:
- здравоохранение 261296,0 261296,0
- расходы за счет средств земе-
льного налога - дезстанция 200,0 200,0
- мероприятия в области санитар-
но-эпидемиологического надзора,
всего: 800,0 800,0
в том числе:
- дезинфекционные мероприятия 400,0 400,0
- санэпиднадзор, 400,0 400,0
из них:
- на приобретение двух комп-
лектов программных средств 13,6 13,6
- на программу по защите на-
селения города от вирусно-
го гепатита В 386,4 386,4
- физическая культура 2285,0 2285,0
13. Социальная политика 110175,0 110175,0
в том числе:
- учреждения социального обес-
печения 30368,0 30368,0
- единое ежемесячное пособие на
каждого ребенка 75460,0 75460,0
- единовременные выплаты инва-
лидам, вдовам и участникам
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС 440,0 440,0
- компенсационные выплаты за
наем жилья военнослужащим 1024,0 1024,0
- программа социального защиты
населения 2570,0 2570,0
- молодежная политика 313,0 313,0
14. Прочие расходы 56208,0 16628,0 39580,0
в том числе:
- отчисления Государственной
налоговой инспекций 8079,0 8079,0
- расходы на приобретение акций
и ценных бумаг для увеличения
доли муниципальной собствен-
ности в управлении хозяйству-
ющими субъектами 1000,0 1000,0
- уплата арендной платы за мо-
лочный комплекс крупного ро-
гатого скота на 1500 голов
для муниципального предприя-
тия совхоза "Прогресс" 5500,0 5500,0
- взносы в уставный капитал 100,0 100,0
- социологические исследования 156,0 156,0
- на проведение юбилейных и
праздничных дат 2000,0 2000,0
- поддержка городских казачьих
обществ г. Краснодара 200,0 200,0
- материальная помощь писателям 15,0 15,0
- поддержка Государственной на-
логовой полиции г. Краснодара 130,0 130,0
- организация побратимских свя-
зей, представительские расхо-
ды, спонсорская помощь Черно-
морскому, Северному Флотам и
воинским подразделениям, дис-
лоцирующимся на территории
города 300,0 300,0
- поддержка православных Храмов 600,0 600,0
- приобретение оборудования для
комиссии по делам несовершен-
нолетних 60,0 60,0
- увеличение оборотной кассовой
наличности 2000,0 2000,0
- фонд непредвиденных расходов 1500,0 1500,0
- программа по выявлению пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков,
всего 20,0 20,0
из них:
- комитету по науке, образо-
ванию и делам молодежи 10,0 10,0
- УВД 10,0 10,0
- создание топонимической карты
города и ее электронной вер-
сии 25,0 25,0
- содержание общественно-инфор-
мационного центра 371,0 371,0
- мероприятия по переподготовке
и повышению квалификации му-
ниципальных служащих и депу-
татов городской Думы по сог-
ласованию с комитетом по нау-
ке, культуре, образованию и
делам молодежи (Кунин Ю.Н.) 600,0 600,0
- компьютерно-аналитическая
система в здании мэрии города 572,0 572,0
- расходы на прием в муниципа-
льную собственность основных
фондов 32980,0 32980,0
15. Возврат ссуды на закладку пло-
доовощной продукции и картофеля -2297,0 -2297,0
16. Инвестиционные вложения 59762,0 59762,0
Всего расходов: 1185561,0 1070019,0 115542,0
6. В целях обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений увеличить размер оборотной кассовой наличности по бюджету города в сумме 2000,0 млн. рублей за счет доходов, предусмотренных в бюджете города на 1997 год.
7. Образовать в бюджете города на 1997 год фонд непредвиденных расходов в размере 1500,0 млн. рублей и разрешить мэрии города дополнительно направить в этот фонд 0,5% от перевыполнения доходной части бюджета за 1997 год.
8. Утвердить распределение ассигнований из городского бюджета, установленных пунктом 5 настоящего решения, на выполнение следующих программ бюджета текущих расходов (8.1 - 8.11) и бюджета развития (8.12 - 8.14):
8.1. На благоустройство города согласно приложению N 3;
8.2. На капитальный ремонт объектов жилищного фонда согласно приложению N 4;
8.3. На финансирование поддержки предприятий сельского хозяйства всех форм собственности согласно приложению N 5;
8.4. На финансирование мероприятий по землеустройству, коренному улучшению земель и экологической защите городских экосистем согласно приложению N 6;
8.5. На решение неотложных проблем образовательных учреждений согласно приложению N 7;
8.6. На проведение капитального ремонта учреждений образования согласно приложению N 8;
8.7. На решение неотложных мер по учреждениям культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики согласно приложению N 9;
8.8. На проведение капитального ремонта учреждений культуры согласно приложению N 10;
8.9. На решение неотложных проблем здравоохранения согласно приложению N 11;
8.10. На проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения согласно приложению N 12;
8.11. На финансирование неотложных мероприятий по социальной защите населения согласно приложению N 13;
8.12. На финансирования инвестиционных вложений бюджета развития согласно приложению N 14;
8.13. На прием в муниципальную собственность основных фондов в счет зачета долгов предприятий и организаций перед бюджетом по бюджету развития согласно приложению N 15;
8.14. На инженерное и социальное обустройство городских и пригородных территорий за счет средств земельного налога по бюджету развития согласно приложению N 16.
9. Утвердить следующий перечень защищенных статей расходов городского бюджета на 1997 год, подлежащих финансированию в полном объеме: заработная плата с учетом взносов на социальное страхование, в Пенсионный фонд Российской Федерации и отчислений в государственный фонд занятости населения Российской Федерации; стипендии; государственные пособия, другие социальные компенсационные выплаты населению; питание (продовольственное обеспечение), приобретение медикаментов и перевязочных средств, расходы на централизованное комплектование и обеспечение книжного фонда, включая подписку в муниципальных библиотеках; ассигнования на проведение летней оздоровительной компании; дотации автотранспортным и жилищно-коммунальным предприятиям.
10. Мэрии города в двухмесячный срок разработать проект бюджета развития муниципального хозяйства на 1996 - 2000 годы, программу привлечения средств инвесторов на реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих структурную перестройку экономики города, объединение средств хозяйствующих субъектов и средств бюджета в целях развития налогооблагаемой базы.
11. Установить, что источниками формирования бюджета развития на 1997 год являются налоговые и неналоговые поступления средств бюджета города.
12. Установить, что использование средств бюджета развития осуществляется на конкурсной, возвратной и срочной платной основе в порядке, установленном городской Думой, и в форме муниципального заказа.
13. Мэрии города в двухнедельный срок разработать и утвердить мероприятия по обеспечению выполнения бюджета города в 1997 году.
14. Финансовому управлению мэрии города в соответствии с пунктами 5 и 8 данного решения утвердить роспись доходов и бюджетных расходов по распорядителям бюджетных средств и бюджетополучателям и довести до них уведомления о бюджетных назначениях и лимитах финансирования.
15. Главным распорядителям бюджетных средств на основе уведомлений финансового управления мэрии города о бюджетных назначениях в двухнедельный срок утвердить смету доходов и расходов подведомственным бюджетополучателям.
16. Установить приоритетное направление финансирования после защищенных статей, расходы на содержание учреждений социально-культурной сферы, правоохранительных органов, дотации, обеспечивающие деятельность жизненно необходимых отраслей: жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры села, обеспечения населения топливом, газом, транспортными перевозками, дотации сельскохозяйственному производству, органов управления.
17. Мэрии города, ее комитетам, департаментам, управлениям и административным округам ассигнования, предусмотренные в бюджете, направить в первую очередь на погашение образовавшейся кредиторской задолженности за 1996 год.
18. Для покрытия временных разрывов между доходами и расходами и обеспечения финансирования защищенных статей расходов бюджета разрешить мэрии города принимать решения о привлечении кредитов банка.
19. Финансирование расходов бюджета города осуществлять строго в пределах полученных доходов.
20. Направить на условиях возвратности в 1997 году на обеспечение заготовки и закладки картофеля и плодоовощной продукции на длительное хранение и другого продовольствия для детских, лечебных учреждений и населения города в сумме 2297,0 млн. рублей.
Мэрии города Краснодара указанные средства предоставлять на договорных условиях со взиманием 10 процентов годовых.
21. Установить, что за вновь предоставляемые с 1997 года отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и других обязательных платежей в части, зачисляемой в городской бюджет, взимается плата в виде процентов за пользование бюджетными средствами в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
22. Установить, что заемщиками бюджетных средств на возвратной основе могут быть муниципальные предприятия и организации города, являющиеся юридическими лицами.
Установить, что плата за пользование средствами городского бюджета, предоставленными в 1997 году на возвратной основе, и суммы в их погашение вносятся в городской бюджет.
Возврат предоставленных муниципальным предприятиям и организациям средств городского бюджета, а также плата за пользование этими средствами приравниваются к платежам в городской бюджет и осуществляются в первоочередном порядке.
23. Установить, что нецелевое использование предприятиями средств городского бюджета, предоставленных на безвозвратной и возвратной основе, несвоевременный возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе, а также просрочка уплаты процентов за их использование служат основанием для:
- сокращения или прекращения предоставления всех форм поддержки, в том числе отсрочек налоговых платежей;
- взимания штрафа в размере двойной действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.
24. Разрешить мэрии города осуществлять зачет задолженности предприятий и организаций - налогоплательщиков по налогам и другим платежам в городской бюджет в пределах расходов городского бюджета на 1997 год, определенных пунктом 5 настоящего решения городской Думы Краснодара.
25. Установить, что решения городской Думы и мэрии города, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 1997 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 1997 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение городской Думы.
26. В случае снижения поступлений в городской бюджет в сравнении с утвержденными в нем размерами более чем на 10 процентов и при обоснованном прогнозе дальнейшего снижения поступлений мэрия города принимает решение о введении секвестра (процент сокращения расходов) на утвержденные бюджетные расходы, определяет размер секвестра и вносит в городскую Думу Краснодара проект решения "О секвестре расходов городского бюджета на 1997 год". При секвестре ассигнования не сокращаются по защищенным статьям бюджетных расходов. Сокращение ассигнований по незащищенным статьям осуществляется в порядке, устанавливаемом городской Думой.
27. Установить, что руководители и должностные лица мэрии города, административных округов, на которых возложены функции по выплате непосредственно из городского бюджета заработной платы, а также по выделению из городского бюджета средств, направленных на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, стипендий, пособий и иных выплат, несут персональную ответственность за своевременное осуществление указанных выплат.
28. Мэрии города, административным округам, начальникам департаментов и управлений усилить контроль за эффективным и экономным использованием бюджетных средств, выделяемых на развитие отраслей социальной сферы.
29. Установить отчисления в фонд развития налоговой службы в городе в размере 0,496 процента от сумм фактических поступлений налогов и сборов в городской бюджет.
Мэрии города установить порядок формирования и расходования средств фонда развития налоговой службы в городе.
30. Государственной налоговой инспекции по г. Краснодару, Государственной налоговой полиции по г. Краснодару принять все меры к полной мобилизации налогов и доходов, резкому сокращению недоимок плательщиков, привлекать к строгой ответственности виновных за несвоевременные расчеты с бюджетом.
31. Отделению федерального казначейства Министерства финансов по г. Краснодару обеспечить своевременное и полное зачисление платежей в городской бюджет по нормативам, утвержденным краевым Законодательным Собранием.
32. Финансовому управлению мэрии города представлять в городскую Думу ежеквартальные отчеты об исполнении городского бюджета на 1997 год.
33. Утвердить внебюджетный фонд мэрии города на 1997 год по доходам и расходам в сумме 2961284,8 тыс. рублей согласно приложению N 17.
34. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда мэрии города за 1996 год по доходам в сумме 4875803,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 3977518,3 тыс. рублей согласно приложению N 18.
35. Разрешить главам административных округов самостоятельно утверждать Положение и сметы доходов и расходов внебюджетных фондов округов.
36. Поручить мэрии города (Коржнев С.Н.) до 1.11.97 г., до принятия бюджета на 1998 год, подготовить и внести на рассмотрение городской Думы план социально-экономического развития города на 1998 год.
37. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по экономике, бюджету, финансам, налогам и сборам (Сокол П.К.).
Глава городского самоуправления -
мэр города Краснодара |
В.А. Самойленко |
Приложение N 1
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Бюджет города Краснодара на 1997 год по доходам и расходам
Решением городской Думы Краснодара от 5 марта 1998 г. N 19 п. 12 бюджет города на 1997 год по расходам увеличен на 14327,1 млн. руб
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 бюджет города на 1997 год по доходам и расходам увеличен на 15654,7 млн. руб
О перераспределении расходов бюджета см. решение городской Думы Краснодара от 25 сентября 1997 г. N 13 п. 17
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Код | |
бюджет-| |
ной | Наименование статей бюджета | На год
класси-| |
фикации| |
--------+----------------------------------------------------+-----------
| Доходы бюджета |
| |
10000 | Налоговые доходы | 1141116,0
| |
10100 | Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала | 442230,0
| |
10101 | Налог на прибыль | 204280,0
| |
10102 | Подоходный налог с физических лиц | 237950,0
| |
10103 | Прочие налоги на прибыль | -
| |
10200 | Налоги взимаемые в зависимости от фонда оплаты |
| труда | 26526,0
| |
10201 | Транспортный налог | 18026,0
| |
10202 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и|
| организаций на содержание милиции и на благоустрой-|
| стройство территории, всего | 8500,0
| в том числе: |
| - целевой сбор на содержание милиции | 6300,0
| - целевой сбор на благоустройство города | 2200,0
| |
10300 | Налоги на товары и услуги | 353795,0
| |
10301 | Налог на добавленную стоимость | 173702,0
| |
10303 | Акцизы | 150968,0
| в том числе: |
1030301| - спирт пищевой и этиловый из пищевого и непищевого|
| сырья, водка, ликероводочные изделия | 24264,0
1030315| - прочие | 126704,0
| |
10307 | Лицензионный сбор на право торговли спиртными |
| напитками и пивом | 8300,0
| |
10308 | Прочие лицензионные и регистрационные сборы | 20825,0
| в том числе: |
| - сбор на право торговли | 15275,0
| - лицензионный сбор на право торговли подакцизными |
| товарами | 5000,0
| - госпошлина за регистрацию предприятий и организа-|
| ций | 400,0
| - госпошлина за регистрацию физ. лиц, занимающихся |
| предпринимательской деятельностью | 150,0
| |
10400 | Налог на имущество | 113200,0
| |
10401 | Налог на имущество физических лиц | 3200,0
| |
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 поступления по налогу на имущество предприятий увеличены на 15654,7 млн. руб
10402 | Налог на имущество предприятий | 110000,0
| |
10500 | Платежи за использование природных ресурсов | 38507,0
| |
10501 | Плата за недра | 1225,0
| |
10506 | Лесной доход | -
| |
10508 | Плата за воду, забираемую промышленными предприяти-|
| ями из водохозяйственных систем | 482,0
| |
10509 | Земельный налог за землю сельскохозяйственного |
| и несельскохозяйственного назначения | 10400,0
| |
10511 | Арендная плата на земли сельскохозяйственного |
| и несельскохозяйственного назначения | 26400,0
| |
10700 | Прочие налоги, сборы и пошлины | 166858,0
| |
10702 | Госпошлина | 5093,0
| |
10704 | Налог на содержание жилищного фонда и объектов |
| соцкультсферы | 156000,0
| |
10705 | Налог на рекламу | 1500,0
| |
10707 | Налог на перепродажу автомобилей | 2400,0
| |
10709 | Прочие налоговые платежи | 1865,0
| в том числе: |
| - сбор за парковку автотранспорта | 1865,0
| - сбор со сделок на бирже | -
| - сбор за уборку территории города | -
--------+----------------------------------------------------+-----------
20000 | Неналоговые доходы | 44445,0
| |
20100 | Доходы от муниципальной собственности | 3400,0
| |
20101 | Дивиденды от использования муниципальной собствен- |
| ности | 350,0
| |
20102 | Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной |
| собственности | 50,0
| |
20103 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 3000,0
| |
20200 | Доходы от продажи государственной и муниципальной |
| собственности | 14907,0
| |
20201 | Доходы от приватизации государственной и муници- |
| пальной собственности | 6000,0
| |
20204 | Доходы от продажи производственных фондов, |
| транспортных средств и иного оборудования | 8907,0
| |
20600 | Административные платежи | 150,0
| |
20700 | Штрафные санкции | 4000,0
| |
21000 | Прочие неналоговые доходы, всего | 21988,0
| в том числе: |
| - возврат ссуд на закупку плодоовощной продукции | 232,0
--------+----------------------------------------------------+-----------
| Итого доходов: | 1185561,0
-------------------------------------------------------------------------
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| | | Расходы бюджета по
Код|Наименование| Бюджет города |функциональным комитетам,
| | |департаментам и управле-
| | | ниям мэрии города
| |----------------------------+--------------------------
| | всего | в том числе: | всего | в том числе:
| | |------------------| |-----------------
| | |бюджет |бюджет | |бюджет |бюджет
| | |текущих |развития| |текущих |развития
| | |расходов | | |расходов|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
| Расходы | | | | | |
| | | | | | |
0100|Органы мест-| | | | | |
|ного само- | | | | | |
|управления, | | | | | |
|всего | 56532,0| 56532,0| | 33299,0| 33299,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0101|Содержание | | | | | |
|городской | | | | | |
|Думы | 3541,0| 3541,0| | 3541,0| 3541,0|
| | | | | | |
0102|Содержание | | | | | |
|мэрии города| | | | | |
|и админист- | | | | | |
|ративных | | | | | |
|округов | 52440,0| 52440,0| | 29207,0| 29207,0|
| | | | | | |
0106|Содержание | | | | | |
|архива | 551,0| 551,0| | 551,0| 551,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
0400|Правоохра- | | | | | |
|нительная | | | | | |
|деятельность| | | | | |
|и обеспече- | | | | | |
|ние безопас-| | | | | |
|ности, всего| 6070,0| 6070,0| | 5600,0| 5600,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0401|Содержание | | | | | |
|адресно- | | | | | |
|справочного | | | | | |
|бюро | 470,0| 470,0| | - | - |
| | | | | | |
0402|Милиция | | | | | |
|общественной| | | | | |
|безопасности| 5600,0| 5600,0| | 5600,0| 5600,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
0600|Промышлен- | | | | | |
|ность, энер-| | | | | |
|гетика и | | | | | |
|строитель- | | | | | |
|ство, всего | 6117,0| 5817,0| 300,0| 6117,0| 5817,0| 300,0
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0608|Топливная | | | | | |
|промышлен- | | | | | |
|ность (воз- | | | | | |
|мещение раз-| | | | | |
|ницы в ценах| | | | | |
|на топливо) | 357,0| 357,0| | 357,0| 357,0|
| | | | | | |
0609|Расхода за | | | | | |
|счет средств| | | | | |
|земельных | | | | | |
|платежей | 4760,0| 4460,0| 300,0| 4760,0| 4460,0| 300,0
| | | | | | |
|Приобретение| | | | | |
|санитарного | | | | | |
|автотранс- | | | | | |
|порта | 1000,0| 1000,0| | 1000,0| 1000,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
0700|Сельское | | | | | |
|хозяйство, | | | | | |
|всего | 25678,0| 25678,0| | 25678,0| 25678,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0705|Учреждения | | | | | |
|сельского | | | | | |
|хозяйства | 602,0| 602,0| | 602,0| 602,0|
| | | | | | |
0705|Гостехнадзор| 80,0| 80,0| | 80,0| 80,0|
| | | | | | |
0705|Социнфра- | | | | | |
|структура | | | | | |
|села | 2287,0| 2287,0| | 2287,0| 2287,0|
| | | | | | |
0701|Дотация на | | | | | |
|продукцию | | | | | |
|животновод- | | | | | |
|ства | 7285,0| 7285,0| | 7285,0| 7285,0|
| | | | | | |
0703|Расходы на | | | | | |
|заготовку и | | | | | |
|хранение | | | | | |
|плодоовощной| | | | | |
|продукции | 2297,0| 2297,0| | 2297,0| 2297,0|
| | | | | | |
0702|Земельные | | | | | |
|ресурсы | 1340,0| 1340,0| | 1340,0| 1340,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|фермерства | 87,0| 87,0| | 87,0| 87,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
0800|Охрана окру-| | | | | |
|жающей среды| | | | | |
|и природных | | | | | |
|ресурсов, | | | | | |
|гидрометео- | | | | | |
|рология, | | | | | |
|картография,| | | | | |
|геодезия, | | | | | |
|всего | 3098,0| 3098,0| | 3098,0| 3098,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0806|Содержание | | | | | |
|водно- | | | | | |
|спасательной| | | | | |
|станции | 898,0| 898,0| | 898,0| 898,0|
| | | | | | |
|Экологичес- | | | | | |
|кие меро- | | | | | |
|приятия | 2200,0| 2200,0| | 2200,0| 2200,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
0900|Транспорт, | | | | | |
|дорожное | | | | | |
|хозяйство, | | | | | |
|связь и | | | | | |
|информатика,| | | | | |
|всего | 63059,0| 63059,0| | 63059,0| 63059,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
0901|Автомобиль- | | | | | |
|ный пасса- | | | | | |
|жирский | | | | | |
|транспорт | 27836,0| 27836,0| | 27836,0| 27836,0|
| | | | | | |
0904|Муниципаль- | | | | | |
|ное трамвай-| | | | | |
|но-троллей- | | | | | |
|бусное пред-| | | | | |
|приятие | 34893,0| 34893,0| | 34893,0| 34893,0|
| | | | | | |
0907|Связь | | | | | |
|(ветераны) | 330,0| 330,0| | 330,0| 330,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1100|Жилищно- | | | | | |
|коммунальное| | | | | |
|хозяйство, | | | | | |
|всего | 204917,0| 189017,0| 15900,0|187921,0|172021,0| 15900,0
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
1101|Жилищное | | | | | |
|хозяйство | 80174,0| 80174,0| | 80174,0| 80174,0|
| | | | | | |
1102|Коммунальное| | | | | |
|хозяйство | 60146,0| 60146,0| | 60146,0| 60146,0|
| | | | | | |
1103|Прочие | | | | | |
|структуры | | | | | |
|коммунально-| | | | | |
|го хозяйства| 47997,0| 47997,0| | 31001,0| 31001,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Благоустрой-| | | | | |
|ство терри- | | | | | |
|торий | 2200,0| 2200,0| | 500,0| 500,0|
| | | | | | |
1102|Расходы за | | | | | |
|счет средств| | | | | |
|земельных | | | | | |
|платежей | 16600,0| 700,0| 15900,0| 16600,0| 700,0| 15900,0
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1203|Мобилизаци- | | | | | |
|онная под- | | | | | |
|готовка | | | | | |
|(содержание | | | | | |
|военкоматов | | | | | |
|и призывных | | | | | |
|пунктов) и | | | | | |
|гражданская | | | | | |
|оборона | 2241,0| 2241,0| | 200,0| 200,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1300|Образование,| | | | | |
|всего | 305798,0| 305798,0| | 84485,1| 84485,1|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
1301|Дошкольное | | | | | |
|воспитание | 84629,5| 84529,5| | 11790,2| 11790,2|
| | | | | | |
1302|Начальное | | | | | |
|и общее | | | | | |
|среднее, | 181096,8| 181096,8| | 52338,7| 52338,7|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Министерства| | | | | |
|образования | 172985,4| 172985,4| | 44227,3| 44227,З|
| | | | | | |
|Министерства| | | | | |
|культуры | 8111,4| 8111,4| | 8111,4| 8111,4|
| | | | | | |
1304|Среднее спе-| | | | | |
|циальное об-| | | | | |
|разование, | | | | | |
|всего | 6260,8| 6260,8| | 6260,8| 6260,8|
|из них: | | | | | |
| | | | | | |
|Медицинский | | | | | |
|колледж ВСО | | | | | |
|(гл.54) | 1166,0| 1166,0| | 1166,0| 1166,0|
| | | | | | |
|Хореографи- | | | | | |
|ческое учи- | | | | | |
|лище (гл.55)| 578,6| 578,6| | 578,6| 578,6|
| | | | | | |
|Педагогичес-| | | | | |
|кие училища | | | | | |
|(гл.75) | 4516,2| 4516,2| | 4516,2| 4516,2|
| | | | | | |
1305|Переподго- | | | | | |
|товка и по- | | | | | |
|вышение ква-| | | | | |
|лификации, | | | | | |
|всего | 493,5| 493,5| | 493,5| 493,5|
| | | | | | |
|по здраво- | | | | | |
|охранению | 268,0| 268,0| | 268,0| 268,0|
|по образова-| | | | | |
|нию | 225,5| 225,5| | 225,5| 225,5|
| | | | | | |
1306|Высшее | | | | | |
|образование | | | | | |
|Медицинский | | | | | |
|институт ВСО| 773,0| 773,0| | 773,0| 773,0|
| | | | | | |
1307|Прочие | | | | | |
|учреждения | | | | | |
|и расходы | | | | | |
|в области | | | | | |
|образования | 32544,4| 32544,4| | 12828,9| 12828,9|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1400|Культура и | | | | | |
|искусство, | | | | | |
|всего | 16534,0| 16534,0| | 16476,8| 16476,8|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
1401|Культура и | | | | | |
|искусство, | 16409,0| 16409,0| | 16351,8| 16351,8|
|в том числе | | | | | |
|детской экс-| | | | | |
|перименталь-| | | | | |
|ной школе | | | | | |
|Кубанского | | | | | |
|казачьего | | | | | |
|хора | 100,0| 100,0| | 100,0| 100,0|
| | | | | | |
1402|Кинематогра-| | | | | |
|фия | 125,0| 125,0| | 125,0| 125,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1500|Средства | | | | | |
|массовой | | | | | |
|информации | 7088,0| 7088,0| | 7088,0| 7088,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Редакция га-| | | | | |
|зеты "Крас- | | | | | |
|нодарские | | | | | |
|известия" | 1150,0| 1150,0| | 1150,0| 1150,0|
| | | | | | |
|Редакция | | | | | |
|газеты | | | | | |
|"Краснодар" | 590,0| 590,0| | 590,0| 590,0|
| | | | | | |
|Телерадио- | | | | | |
|компания | | | | | |
|"Екатерино- | | | | | |
|дар" | 900,0| 900,0| | 900,0| 500,0|
| | | | | | |
|Телерадио- | | | | | |
|компания | | | | | |
|"Краснодар" | 3548,0| 3548,0| | 3548,0| 3548,0|
| | | | | | |
|Телевизион- | | | | | |
|ный молодеж-| | | | | |
|ный канал | 600,0| 600,0| | 600,0| 600,0|
| | | | | | |
|"Студия М" | 300,0| 300,0| | 300,0| 300,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1600|Здравоохра- | | | | | |
|нение, всего| 264581,0| 264581,0| |264470,9|264470,9|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
1601|Здравоохра- | | | | | |
|нение | 261296,0| 261296,0| |261185,9|261185,9|
| | | | | | |
|Противоэпи- | | | | | |
|демиологи- | | | | | |
|ческие | | | | | |
|мероприятия,| | | | | |
|всего | 800,0| 800,0| | 800,0| 800,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Дезинфекци- | | | | | |
|онные меро- | | | | | |
|приятия | 400,0| 400,0| | 400,0| 400,0|
| | | | | | |
|Санэпиднад- | | | | | |
|зор | 400,0| 400,0| | 400,0| 400,0|
| | | | | | |
1602|Расходы за | | | | | |
|счет средств| | | | | |
|земельных | | | | | |
|платежей | | | | | |
|(дезстанция)| 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
1603|Физическая | | | | | |
|культура | 2285,0| 2285,0| | 2285,0| 2285,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
1700|Социальная | | | | | |
|политика, | | | | | |
|всего | 110175,0| 110175,0| | 22346,0| 22346,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
1701|Учреждения | | | | | |
|социального | | | | | |
|обеспечения | 30368,0| 30368,0| | 11722,0| 11722,0|
| | | | | | |
1702|Единое | | | | | |
|ежемесячное | | | | | |
|пособие на | | | | | |
|каждого | | | | | |
|ребенка | 75460,0| 75460,0| | 6277,0| 6277,0|
| | | | | | |
1703|Молодежная | | | | | |
|политика | 313,0| 313,0| | 313,0| 313,0|
| | | | | | |
1704|Прочие | | | | | |
|мероприятия | | | | | |
|в области | | | | | |
|социальной | | | | | |
|политики, | | | | | |
|всего | 4034,0| 4034,0| | 4034,0| 4034,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Чернобыльс- | | | | | |
|кая АЭС | 440,0| 440,0| | 440,0| 440,0|
| | | | | | |
|Компенсация | | | | | |
|за наем жи- | | | | | |
|лья военно- | | | | | |
|служащим | 1024,0| 1024,0| | 1024,0| 1024,0|
| | | | | | |
|Программа | | | | | |
|социальной | | | | | |
|защиты | | | | | |
|населения | 2570,0| 2570,0| | 2570,0| 2570,0|
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
3000|Прочие рас- | | | | | |
|ходы, всего | 56208,0| 16628,0| 39580,0| 56068,0| 16488,0| 39580,0
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Целевые бюд-| | | | | |
|жетные фонды| | | | | |
|- отчисления| | | | | |
|налоговой | | | | | |
|инспекции | 8079,0| 8079,0| | 8079,0| 8079,0|
| | | | | | |
|Проведение | | | | | |
|социологи- | | | | | |
|ческих ис- | | | | | |
|следований | 156,0| 156,0| | 156,0| 156,0|
| | | | | | |
|Приобретение| | | | | |
|акций и цен-| | | | | |
|ных бумаг | 1000,0| | 1000,0| 1000,0| | 1000,0
| | | | | | |
|Взносы в | | | | | |
|уставный | | | | | |
|капитал | 100,0| | 100,0| 100,0| | 100,0
| | | | | | |
|Уплата арен-| | | | | |
|дной платы | 5500,0| | 5500,0| 5500,0| | 5500,0
| | | | | | |
|Прием объек-| | | | | |
|тов в муни- | | | | | |
|ципальную | | | | | |
|собствен- | | | | | |
|ность | 32980,0| | 32980,0| 32980,0| | 32980,0
| | | | | | |
|Увеличение | | | | | |
|оборотной | | | | | |
|кассовой | | | | | |
|наличности | 2000,0| 2000,0| | 2000,0| 2000,0|
| | | | | | |
|Фонд непред-| | | | | |
|виденных | | | | | |
|расходов | 1500,0| 1500,0| | 1500,0| 1500,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|городских | | | | | |
|казачьих | | | | | |
|обществ г. | | | | | |
|Краснодара | 200,0| 200,0| | 200,0| 200,0|
| | | | | | |
|На проведе- | | | | | |
|ние юбилей- | | | | | |
|ных дат и | | | | | |
|праздников | 2000,0| 2000,0| | 1860,0| 1860,0|
| | | | | | |
|Материальная| | | | | |
|поддержка | | | | | |
|писательских| | | | | |
|организаций | 15,0| 15,0| | 15,0| 15,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|налоговой | | | | | |
|полиции по | | | | | |
|г.Краснодару| 130,0| 130,0| | 130,0| 130,0|
| | | | | | |
|Организация | | | | | |
|побратимских| | | | | |
|связей, | | | | | |
|представите-| | | | | |
|льские рас- | | | | | |
|ходы, спон- | | | | | |
|сорская по- | | | | | |
|мощь Черно- | | | | | |
|морскому, | | | | | |
|Северному | | | | | |
|флотам и | | | | | |
|воинским | | | | | |
|подразделе- | | | | | |
|ниям, дисло-| | | | | |
|цирующимся | | | | | |
|на террито- | | | | | |
|рии города | 300,0| 300,0| | 300,0| 300,0|
| | | | | | |
|Приобретение| | | | | |
|оборудования| | | | | |
|для комиссий| | | | | |
|по делам | | | | | |
|несовершен- | | | | | |
|нолетних | 60,0| 60,0| | 60,0| 60,0|
| | | | | | |
|Поддержка | | | | | |
|православных| | | | | |
|храмов | 600,0| 600,0| | 600,0| 600,0|
| | | | | | |
|Программа по| | | | | |
|выявлению | | | | | |
|преступле- | | | | | |
|ний, связан-| | | | | |
|ных с неза- | | | | | |
|конным обо- | | | | | |
|ротом нарко-| | | | | |
|тиков | 20,0| 20,0| | 20,0| 20,0|
|в том числе:| | | | | |
| | | | | | |
|Комитету по | | | | | |
|науке, | | | | | |
|образованию | | | | | |
|и делам | | | | | |
|молодежи | 10,0| 10,0| | 10,0| 10,0|
| | | | | | |
|УВД | 10,0| 10,0| | 10,0| 10,0|
| | | | | | |
|Создание то-| | | | | |
|понимической| | | | | |
|карты города| | | | | |
|и ее элект- | | | | | |
|ронной | | | | | |
|версии | 25,0| 25,0| | 25,0| 25,0|
| | | | | | |
|Содержание | | | | | |
|общественно-| | | | | |
|информацион-| | | | | |
|ного центра | 371,0| 371,0| | 371,0| 371,0|
| | | | | | |
|Мероприятия | | | | | |
|по перепод- | | | | | |
|готовке и | | | | | |
|повышению | | | | | |
|квалификации| | | | | |
|муниципаль- | | | | | |
|ных служащих| 600,0| 600,0| | 600,0| 600,0|
| | | | | | |
|Компьютерно-| | | | | |
|аналитичес- | | | | | |
|кая система | | | | | |
|мэрии города| 572,0| 572,0| | 572,0| 572,0|
| | | | | | |
|Возврат | | | | | |
|ссуды на | | | | | |
|закладку | | | | | |
|плодоовощной| | | | | |
|продукции и | | | | | |
|картофеля | -2297,0| -2297,0| | -2297,0| -2297,0|
| | | | | | |
|Инвестицион-| | | | | |
|ные вложения| 59762,0| | 59762,0| 59762,9| | 59762,0
----+------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------
|Всего | | | | | |
|расходов |1185561,0|1070019,0|115542,0|833371,8|717829,8|115542,0
-------------------------------------------------------------------------
(млн. руб.)
Справочно: Расходы за счет поступлений местных налогов,
всего 18925,0
в том числе:
На содержание милиции общественной
безопасности 6300,0
Благоустройство и уборка территории города 2200,0
Поддержка средств массовой информации 3351,0
в том числе:
- редакция газеты "Краснодарские известия" 1150,0
- редакция газеты "Краснодар" 590,0
- телерадиокомпания "Краснодар" 11,0
- телерадиокомпания "Екатеринодар" 900,0
- телевизионный молодежный канал 600,0
- "Студия М" 100,0
Поддержка казачьих обществ 150,0
На проведение юбилейных дат и праздников 2000,0
Материальная помощь писателям 15,0
Приобретение санитарного автотранспорта 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне и
проведение чрезвычайных ситуаций 200,0
Поддержка налоговой полиции по г. Краснодару 130,0
Санэпиднадзор 13,6
Программа социальной защиты населения 2570,0
На организацию побратимских связей и
представительские расходы 300,0
Противоэпидемиологические мероприятия 485,4
Поддержка православных Храмов 150,0
Приобретение оборудования для комиссии
по делам несовершеннолетних 60,0
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 2
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Функциональные расходы бюджета
по административным округам на 1997 год
Решением городской Думы Краснодара от 5 марта 1998 г. N 19 п. 12 расходы бюджета по административным округам увеличены:
Западный - на 1885,5 млн. руб.,
Карасунский - на 5026,1 млн. руб.,
Прикубанский - на 2465,8 млн. руб.,
Центральный - на 2404,4 млн. руб
Решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1 расходы бюджета по административным округам изменены:
Западный - увеличены на 4282,9 млн. руб.,
Карасунский - уменьшены на 3152,9 млн. руб.,
Прикубанский - увеличены на 7210,0 млн. руб.,
Центральный - увеличены на 3115,4 млн. руб
(в млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| |Всего по| в том числе:
Код| Наименование |округам |-----------------------------------
| | |Западный|Карасун-|Прику- |Центра-
| | |округ |ский |банский |льный
| | | |округ |округ |округ
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
| | | | | |
0100|Органы местного самоуп-| | | | |
|равления - всего | 23233,0| 5133,0| 5890,0| 6710,0| 5500,0
| | | | | |
0102|Содержание мэрии города| | | | |
|и административных ок- | | | | |
|ругов | 23233,0| 5133,0| 5890,0| 6710,0| 5500,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
0400|Правоохранительная дея-| | | | |
|тельность и обеспечение| | | | |
|безопасности | 470,0| - | - | - | 470,0
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
0401|Содержание адресно- | | | | |
|справочного бюро | 470,0| - | - | - | 470,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1100|Жилищно-коммунальное | | | | |
|хозяйство - всего | 16996,0| 4818,0| 4999,0| 3570,0| 3609,0
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1103|Прочие структуры комму-| | | | |
|нального хозяйства | 15296,0| 4418,0| 4599,0| 3070,0| 3209,0
| | | | | |
|за счет местных налогов| 1700,0| 400,0| 400,0| 500,0| 400,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1203|Мобилизационная подго- | | | | |
|товка (содержание воен-| | | | |
|коматов и призывных | | | | |
|пунктов) и гражданская | | | | |
|оборона | 2041,0| 510,4| 500,7| 513,4| 516,5
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1300|Образование - всего |221312,9| 47142,9| 70375,7| 49581,8| 54212,5
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1301|Дошкольное воспитание | 72839,3| 18017,2| 19898,6| 14222,3| 20701,2
| | | | | |
1302|Начальное и общее | | | | |
|среднее |128758,1| 26102,5| 42592,4| 32130,3| 27932,9
|в том числе: | | | | |
|Министерства образова- | | | | |
|ния |128758,1| 26102,5| 42592,4| 32130,3| 27932,9
| | | | | |
1307|Прочие учреждения и | | | | |
|расходы в области | | | | |
|образования | 19715,5| 3023,2| 7884,7| 3229,2| 5578,4
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1400|Культура и искусство - | | | | |
|всего | 57,2| - | - | 57,2| -
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1401|Культура и искусство | 57,2| - | - | 57,2| -
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1600|Здравоохранение - всего| 110,1| - | - | 110,1| -
| | | | | |
1601|Здравоохранение | 110,1| - | - | 110,1| -
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
1700|Социальная политика - | | | | |
|всего | 87829,0| 19724,0| 21274,0| 20230,0| 26601,0
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
1701|Учреждения социального | | | | |
|обеспечения | 18646,0| 3482,0| 3580,0| 4780,0| 6804,0
| | | | | |
1702|Единое ежемесячное | | | | |
|пособие на каждого | | | | |
|ребенка | 69183,0| 16242,0| 17694,0| 15450,0| 19797,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
3000|Прочие расходы - всего | 140,0| 35,0| 35,0| 35,0| 35,0
| | | | | |
|в том числе: | | | | |
| | | | | |
|На проведение юбилейных| | | | |
|дат и праздников | 140,0| 35,0| 35,0| 35,0| 35,0
----+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------
|Всего расходов: |352189,2| 77363,3|103074,4| 80807,5| 90944,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 3
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию
объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства
на 1997 год
-------------------------------------------------------------------------
| Объем в |Объем финанси-
Наименование затрат | натур. |рования по бюд-
| показ. |жету на 1997 год
| |в млн. руб.
----------------------------------------------+---------+----------------
I. Новое строительство | - | -
----------------------------------------------+---------+----------------
II. Ремонт - всего | | 6957,5
| |
- ремонт дорог | | 5357,5
в т.ч. - задолженность за 1996 год | | 2422,5
план 1997 года | 270,8 | 2935,0
|тыс. кв.м|
в т.ч. I квартал | 84,8 | 800,0
II квартал | 186,0 | 2135,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- ремонт тротуаров | 4,93 | 150,0
|тыс. кв.м|
в т.ч. I квартал | 0,12 | 3,0
II квартал | 3,75 | 147,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- ремонт ливневой канализации | 490 п. м| 600,0
в т.ч. I квартал | 271 п. м| 362,0
II квартал | 219 п. м| 238,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- ремонт искусственных сооружений: | |
мостов, путепроводов, подземных | |
пешеходных переходов, берегоукреплений | | _
| |
- ремонт малых архитектурных форм: | |
подпорные стенки, павильоны ожидания, | |
пешеходные ограждения и др. | | -
| |
- ремонт объектов зеленого хозяйства | | 850,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 654,2
план 1997 года | | 285,8
в т.ч. I квартал (валка, корчевка, | |
обрезка аварийных | |
деревьев) | 274 шт. | 77,4
| |
II квартал (валка, корчевка, | |
обрезка, посев | |
цветов, газонов) | 614 шт. |
|8846 кв.м| 208,4
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- ремонт сетей уличного освещения | | -
----------------------------------------------+---------+----------------
III. Содержание - всего | | 25258,3
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 13373,7
план 1997 года | | 11884,6
в т.ч. I квартал | | 11768,6
II квартал | | 104,0
III квартал | | 6,0
IV квартал | | 6,0
| |
- содержание сетей ливневой канализации | | 2823,1
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 2073,1
план 1997 года | | 750,0
в т.ч. I квартал | | 665,0
II квартал | | 85,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- содержание сетей уличного освещения | | 15073,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 11173,0
план 1997 года | | 3900,0
в т.ч. I квартал | | 3900,0
II квартал | | -
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- зимнее содержание дорог | | 7353,6
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 163,6
план 1997 года | | 7190,0
в т.ч. I квартал | | 7190,0
II квартал | | -
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- обслуживание городских часов | | 19,6
в т.ч. I квартал | | 1,6
II квартал | | 6,0
III квартал | | 6,0
IV квартал | | 6,0
| |
- содержание мостов, путепроводов | | 25,0
в т.ч. I квартал | | 12,0
II квартал | | 13,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
Всего по фирме "Кубаньдорблагоустройство"| | 32291,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 16435,6
план 1997 года | | 15855,4
| |
I квартал | | 23114,6
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 10103,6
план 1997 года | | 13011,0
II квартал | | 9164,4
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 6332,0
план 1997 года | | 2832,4
III квартал | | 6,0
IV квартал | | 6,0
----------------------------------------------+---------+----------------
IV. Округа: | |
| |
- Прикубанский | | 3070,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 1152,8
план 1997 года | | 1917,2
в т.ч. I квартал | | 750,0
II квартал | | 1167,0
III квартал | | -
IV квартал | | -
| |
- Западный | | 4418,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 6587,0
план на 1997 год | | -2169,0
| |
- Центральный | | 3209,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 3610,0
план на 1997 год | | -401,0
| |
- Карасунский | | 4599,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 1751,9
план на 1997 год | | 2847,1
в т.ч. I квартал | | 750,0
II квартал | | 1050,0
III квартал | | 1047,0
IV квартал | | 1047,0
| |
Итого по округам: | | 15296,0
в т.ч. задолженность за 1996 год | | 13101,8
план 1997 года | | 2194,2
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 4
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа выполнения капитального ремонта муниципального
жилищного фонда г. Краснодара на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Объем финансирования | Всего
Вид ремонта | по административным округам | по городу
|---------------------------------------|
| Карасун-|Централь-| Западный| Прику- |
| ский |ный | | банский |
---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------
1. Комплексный р-т | - | - | - | - | -
| | | | |
2. Выборочный р-т | 759,8 | 2484,3 | 1204,4 | 982,3 | 5410,8
| | | | |
3. Инженерные комму-| | | | |
никации (водопро-| | | | |
вод, канализация,| | | | |
электросети, лиф-| | | | |
ты, водомеры) | 355,4 | 836,3 | 480,8 | 418,3 | 2090,8
| | | | |
4. Кровли | 280,5 | 660,0 | 379,5 | 330,0 | 1650,0
| | | | |
5. Благоустройство | | | | |
внутридворовое | 25,5 | 60,0 | 34,5 | 30,0 | 150,0
| | | | |
Итого: | 1421,2 | 4020,6 | 2099,2 | 1760,6 | 9301,6
---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------
Кроме того, пога-| | | | |
шение кредитор-| | | | |
ской задолженнос-| | | | |
ти | 2060,5 | 2304,3 | 2800,0 | 1533,6 | 8698,4
| | | | |
Всего: | 3481,7 | 6324,9 | 4899,2 | 3294,2 | 18000,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 5
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа финансирования поддержки предприятий
сельского хозяйства всех форм собственности
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование статей расходов | Сумма
----------------------------------------------------------+--------------
Дотации на продукцию животноводства, реализованную |
в госресурсы и плем. поддержку | 7285,0
|
в том числе: |
|
мясо и мясопродукты | 6000,0
молоко | 718,0
содержание племенного поголовья | 567,0
|
Дотация на содержание объектов социальной инфрастуктуры |
села (детских садов, бань, прачечных, клубов, медпунктов,|
дома престарелых, находящихся на балансе предприятий |
сельского хозяйства) | 2287,0
|
Средства, направляемые для льготного кредитования |
фермеров | 87,0
----------------------------------------------------------+--------------
Итого: | 9659,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 6
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа финансирования мероприятий по землеустройству,
коренному улучшению земель и экологической защите
городских экосистем
Продолжение таблицы ->
(млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------------
N | Получатель бюджетных |Направление средств по видам работ
п/п| средств (заказчик) |-----------------------------------
| | Инвента- | Землеуст- | Земельный |
| | ризация | роитель- | и город- |
| | земель | ные рабо- | ской ка- |
| | | ты | дастры и |
| | | | мониторинг|
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
1 | Комитет по земельным ресурсам | | | |
| и землеустройству | 4100,0 | 120,0 | 1330,0 |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
2 | Департамент по делам строи- | | | |
| тельства и архитектуры | | | 1230,0 |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
3 | Управление сельского хозяйства| | | |
| и продовольствия | | | |
| (дирекция "Краснодарская") | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
4 | Эксплуатационно-мелиоративные | | | |
| гос. учреждения | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
5 | Администрации округов, | | | |
| сельские и поселковые - всего | | | |
| в т.ч. Калининская | | | |
| Западный округ | | | |
| Карасунский округ | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
6 | Гордезстанция | | | |
---+-------------------------------+----------+-----------+-----------+->
| Итого: | 4100,0 | 120,0 | 2560,0 |
-----------------------------------------------------------------------
<- Начало таблицы
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
N | Направление средств по видам работ
п/п|---------------------------------------------------------------------
|Проектно- |Проектно- |Работы по|Проектные|Ремонтно-|Борьба с| Итого
|планиро- |исследова-|коренному|работы по|восстано-|гнусом |
|вочные ра-|тельские и|улучшению|газо- и |вительные| |
|боты по |другие ра-|и охране |водоснаб-|и другие | |
|инженерно-|боты по |земель |жению |работы | |
|му обуст- |улучшению | | | | |
|ройству |экологии и| | | | |
| |защите ок-| | | | |
| |ружающей | | | | |
| |среды | | | | |
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
1 | | | | | | |
| | | | | | | 5550,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
2 | | | | | | |
| 2700,0 | 1100,0 | | | | | 5030,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
3 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6760,0 | | | | 6760,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
4 | | | | | | |
| | | 730,0 | | | | 730,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
5 | | | | | | |
| | 1100,0 | | 400,0 | 830,0 | | 2330,0
| | 300,0 | | 400,0 | | | 700,0
| | 800,0 | | | | | 800,0
| | | | | 830,0 | | 830,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
6 | | | | | | 200,0 | 200,0
---+----------+----------+---------+---------+---------+--------+--------
| 2700,0 | 2200,0 | 7490,0 | 400,0 | 830,0 | 200,0 |20600,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 7
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий
в области образования на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
|Проект бюд-| За счет
Наименование мероприятий |жета на | местных
|1997 год | налогов
---------------------------------------------------+-----------+---------
1. В соответствии с Указом Президента РФ N 466 от| |
20.04.93 г. расходы по обеспечению учащихся | |
общеобразовательных школ - 1,5% от минимально-| |
го размера оплаты труда | 15000,0 |
| |
2. Расходы на питание детей в детских дошкольных | |
учреждениях | 10498,6 |
| |
3. Расходы на питание учащихся в школах-интерна- | |
тах | 521,7 |
| |
4. Расходы на питание учащихся в школах-интерна- | |
тах с особым режимом | 1361,7 |
| |
5. Расходы на питание детей в детских домах | 2059,4 |
| |
6. Расходы на питание учащихся средних специаль- | |
ных учебных заведений (педучилища) | 197,0 |
| |
7. Расходы по обеспечению стипендиями студентов | |
средних специальных учебных заведений | 698,9 |
| |
8. В соответствии со статьей 55 Закона Российской| |
Федерации "Об образовании" расходы на выплату | |
педагогическим работникам ежемесячной денежной| |
компенсации в размере одного минимального раз-| |
мера оплаты труда (83490) | 14600,0 |
| |
9. Расходы на выплату опекунам пособий на детей- | |
сирот | 3628,4 |
| |
10. Расходы на выплату заработной платы работникам| |
образовательных учреждений в установленные | |
сроки и в полном объеме с начислением на зара-| |
ботную плату | 164789,0 |
| |
11. Расходы по оздоровлению детей и подростков из | |
малообеспеченных и многодетных семей | 4000,0 |
| |
12. Расходы по борьбе с незаконным оборотом нар- | |
котиков | 10,0 |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 8
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа
проведения капитального ремонта по учреждениям образования
города Краснодара на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование расходов | Всего | в том числе:
| расходов |---------------------------
| |кредиторская | план финан-
| |задолженность| сирования
| |на 1.01.97 г.|
-------------------------------+-------------+-------------+-------------
Учреждения комитета по науке, | | |
образованию и делам молодежи | | |
| | |
Всего по городу | 14400,0 | 5383,1 | 9016,9
в том числе: | | |
- Западный | 2398,0 | 697,5 | 1700,5
- Карасунский | 3349,0 | 1091,2 | 2257,8
- Центральный | 4092,0 | 2090,7 | 2001,3
- Прикубанский | 3213,0 | 1013,0 | 2200,0
- городской | 1348,0 | 490,7 | 857,3
-------------------------------+-------------+-------------+-------------
Образовательные учреждения | | |
управления культуры | | |
| | |
Всего по городу | 298,0 | - | 298,0
в то числе: | | |
городского уровня подчинения: | | |
- детская школа искусств N 2 | 70,0 | - | 70,0
- детская школа искусств N 3 | 28,0 | - | 28,0
- детская музыкальная | | |
школа N 1 | 150,0 | - | 150,0
- детская школа искусств N 1 | 50,0 | - | 50,0
-------------------------------+-------------+-------------+-------------
Итого по отрасли образование | 14698,0 | 5383,1 | 9314,9
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 9
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий
по учреждениям культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия | Объем финансиро-
| вания на 1997 г.
------------------------------------------------------+------------------
1. Расходы на комплектование библиотечных фондов, |
в том числе периодическими изданиями по подписке, |
и на завершение компьютеризации централизованной |
бухгалтерии управления культуры | 592,0
|
2. Расходы на обеспечение своевременной выплаты |
заработной платы работникам культуры | 3608,6
|
3. Расходы на реализацию молодежной политики, |
расширение числа молодежных мероприятий | 313,0
|
4. Расходы на участие команд г. Краснодара в чемпио- |
натах и первенствах по различным видам спорта | 2285,0
------------------------------------------------------+------------------
Итого: | 6798,6
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 10
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа проведения капитального ремонта
учреждений культуры на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование учреждений | Всего по бюджету
| на 1997 год
-----------------------------------------------------+-------------------
Всего расходов на капитальный ремонт | 430,0
из них: |
|
1. На погашение кредиторской задолженности |
за 1996 год - всего | 83,0
в том числе: |
- СДК и С ст. Елизаветинской | 45,0
- библиотека ст. Елизаветинской | 7,6
- библиотека им. Белинского | 30,4
|
2. На проведение капитального ремонта: | 347,0
а) переходящих объектов с 1996 года |
б) вновь начинаемых объектов в 1997 г. - всего | 347,0
в том числе: |
- библиотека-клуб пос. Белозерный | 300,0
- СДК и С ст. Елизаветинской | 25,0
- централизованная библиотечная система | 5,0
- СДК х. Копанского | 17,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 11
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий
в области здравоохранения на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Объем финансиро-
Наименование мероприятий | вания бюджета на
| 1997 год
-----------------------------------------------------+-------------------
1. Оплата лекарственных средств, отпускаемых амбула-|
торным больным бесплатно или с 50% скидкой, всего| 20888,3
|
в том числе: |
|
1.1. На выполнение Закона "О ветеранах" | 9205,0
из них: |
- участники Гражданской и Великой Отечест- |
венной войны | 4000,0
- инвалиды Гражданской и Великой Отечест- |
венной войны | 3825,0
- прочие, приравненные по льготам, группы |
населения | 1380,0
|
1.2. На детей первых 3-х лет жизни, а такие детей|
из многодетных семей до 6 лет | 1560,6
|
1.3. Прочие категории населения | 10122,7
|
2. Бесплатное обеспечение молоком и молочными смеся-|
ми детей первых двух лет жизни (адресная помощь) | 1200,0
|
3. Транспортировка больных за пределы края | 120,0
|
4. Бесплатное зубопротезирование, всего | 5159,3
в том числе на выполнение Закона "О ветеранах" | 302,0
|
5. Прирост штатной численности медицинского персона-|
ла психиатрической службы в количестве 30 единиц |
и расходы на их содержание в соответствии с |
постановлением Правительства РФ от 25.05.94 г. |
N 522 | 235,5
|
6. Расходы на капитальный ремонт учреждений здраво- |
охранения, всего | 14500,0
|
в том числе на выполнение целевых программ: |
|
6.1. "Здоровая мать - здоровый ребенок" |
(родильный дом N 5, детская специализирован-|
ная больница) | 1218,0
|
6.2. "Снижение туберкулезной инфекции" (противо- |
туберкулезный диспансер) | 776,5
|
6.3. "Экстренно-специализированная помощь" |
(больница скорой медицинской помощи) | 1298,0
|
6.4. "Совершенствование психиатрической службы" |
(городская психиатрическая больница) | 1043,4
|
7. Материально-техническое обеспечение диагностичес-|
ким оборудованием и инвентарем | 6500,0
в том числе для |
- МСЧ "Югтекс" | 2000,0
- противотуберкулезного диспансера | 623,5
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 12
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа проведения капитального ремонта зданий
учреждений здравоохранения
(в млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |Кредиторская | Перехо-|Вновь на-|Всего по
организации |задолженность| дящие |чинаемые |бюджету на
|по состоянию | объек- |объекты |1997 год
|на 1.01.97 г.| ты |1997 г. |
----------------------------+-------------+--------+---------+-----------
Больницы | | | |
| | | |
МСЧ "Югтекс" | 650,0 | 459,2 | | 1109,2
| | | |
Пашковская больница | 14,9 | | | 14,9
| | | |
Больница скорой медицинской| | | |
помощи | 1027,7 | 400,0 | | 1427,7
| | | |
Краснодарское муниципальное| | | |
лечебно-диагностическое | | | |
объединение | 1544,1 | 429,0 | | 1973,1
| | | |
1-я городская больница | 121,0 | 600,0 | | 721,0
| | | |
Инновационная больница | 42,9 | | | 42,9
| | | |
Детская инфекционная боль- | | | |
ница | 86,0 | 115,0 | | 201,0
| | | |
Городская психиатрическая | | | |
больница | 733,4 | 310,0 | | 1043,4
| | | |
Детская больница N 2 | 38,7 | 200,0 | | 238,7
| | | |
Городской онкодиспансер | 857,8 | 200,0 | | 1057,8
| | | |
Городская инфекционная | | | |
больница | 96,5 | 150,0 | | 246,5
| | | |
Городской противотуберку- | | | |
лезный диспансер | 202,3 | 600,0 | | 802,3
| | | |
Родильный дом N 1 | 23,2 | 145,0 | | 168,2
| | | |
Родильный дом N 2 | 34,5 | | | 34,5
| | | |
Родильный дом N 3 | 213,3 | 75,0 | | 288,3
| | | |
Родильный дом N 4 | 124,3 | 110,0 | | 234,3
| | | |
Глазной центр | 196,4 | | | 196,4
| | | |
Городская детская специа- | | | |
лизированная больница | | | 880,0 | 880,0
| | | |
Итого: | 6007,0 | 3793,2 | 880,0 | 10680,2
----------------------------+-------------+--------+---------+-----------
Поликлиники | | | |
| | | |
Физиотерапевтическая поли- | | | |
клиника | 217,0 | | | 217,0
| | | |
Поликлиника N 12 | 95,5 | 82,0 | | 177,5
| | | |
Детская поликлиника N 1 | 11,0 | | | 11,0
| | | |
Поликлиника N 17 | 1,5 | 450,0 | | 451,5
| | | |
Детская поликлиника N 7 | 1,3 | 100,0 | | 101,3
| | | |
Поликлиника N 6 | 3,5 | 70,0 | | 73,5
| | | |
Детская стоматологическая | | | |
поликлиника N 1 | 3,1 | | | 3,1
| | | |
Поликлиника "Югтекс" | 6,1 | 215,2 | | 221,3
| | | |
Поликлиника N 7 | 56,1 | | | 56,1
| | | |
Поликлиника N 19 | 6,6 | 100,0 | | 106,6
| | | |
Поликлиника N 1 | 4,7 | 27,0 | | 31,7
| | | |
Поликлиника N 23 | 0,8 | 76,0 | | 76,8
| | | |
Поликлиника N 9 | 13,9 | | | 13,9
| | | |
Детская поликлиника N 5 | 7,0 | | | 7,0
| | | |
Поликлиника N 3 | 3,5 | | | 3,5
| | | |
Детская поликлиника N 4 | | | 50,0 | 50,0
| | | |
Детская поликлиника N 8 | | | 90,0 | 90,0
| | | |
Детская стоматологическая | | | |
поликлиника N 1 | | | 195,0 | 195,0
| | | |
Детская стоматологическая | | | |
поликлиника | | | 130,0 | 130,0
| | | |
Поликлиника N 13 | 46,3 | | 278,0 | 324,3
| | | |
Женская консультация N 7 | | | 90,0 | 90,0
| | | |
Поликлиника N 25 | | | 78,0 | 78,0
| | | |
Поликлиника N 26 | | | 200,0 | 200,0
| | | |
Поликлиника N 18 | | | 60,0 | 60,0
| | | |
Поликлиника N 16 | 31,3 | | 230,0 | 261,3
| | | |
Городская стоматологическая| | | |
поликлиника | | | 30,0 | 30,0
| | | |
Поликлиника N 5 | 32,3 | 83,0 | | 115,5
| | | |
Итого: | 541,5 | 1203,2 | 1431,0 | 3175,7
----------------------------+-------------+--------+---------+-----------
Станция скорой медицинской | | | |
помощи | | | 150,0 | 150,0
| | | |
Санаторий "Василек" | 65,6 | | | 65,6
| | | |
Санаторий "Тополек | | | 50,0 | 50,0
| | | |
Дом ребенка | 12,9 | 150,0 | | 162,9
| | | |
Объединенная бухгалтерия | | | |
ГОМУ | 38,3 | 61,7 | | 100,0
| | | |
Центр профилактики | 15,6 | | | 15,6
| | | |
Тех. надзор | | | 100,0 | 100,0
----------------------------+-------------+--------+---------+-----------
Всего | 6680,9 | 5208,1 | 2611,0 | 14500,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 13
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Финансирование неотложных мероприятий
в области социальной защиты населения на 1997 год
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| Объем фи- |Кроме того,
Наименование мероприятий | нансирова |за счет мест-
| ния на |ных налогов
| 1997 год |и сборов
-----------------------------------------------+-----------+-------------
1. Расходы на оказание единовременной помощи | |
инвалидам, вдовам и остальным участникам | |
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | 440,0 | 40,0
-----------------------------------------------+-----------+-------------
2. Расходы на выплату денежной компенсации за | |
наем (поднаем) жилых помещений гражданам, | |
уволенным с военной службы в запас или от- | |
ставку, и членам семей | 1024,0 |
-----------------------------------------------+-----------+-------------
3. Расходы на выполнение программы социальной | |
помощи и поддержки социально незащищенных | |
граждан | 530,0 | 2530,0
| |
в том числе: | |
| |
3.1. Конкретная адресная помощь в виде денеж- | |
ных компенсаций; денежные средства обще- | |
ственным формированиям города, объединя- | |
ющим граждан, нуждающихся в социальной | |
защите; материальная помощь малообеспе- | |
ченным одиноким пенсионерам в приобрете- | |
нии и ремонте сложной бытовой техники; | |
материальная помощь в приобретении спе- | |
циальных продуктов питания малообеспечен-| |
ным семьям, имеющих больных детей с врож-| |
денными нарушениями обмена веществ; вы- | |
плата именных премий для подростков с | |
ограниченными возможностями; материальная| |
помощь гражданам, попавшим в экстремаль- | |
ную ситуацию | | 973,0
| |
3.2. Помощь малообеспеченным гражданам в обес-| |
печении товарами первой необходимости и | |
продуктами питания; организация бесплат- | |
ного питания малообеспеченным гражданам; | |
продажа ТНП в рассрочку для малообеспе- | |
ченных граждан | | 802,0
| |
3.3. Выплата в размере 50% стоимости оплаты за| |
пользование телефоном; частичная оплата | |
газификации жилых домов одиноких мало- | |
обеспеченных граждан; льготные услуги по | |
бытовому обслуживанию населения | 530,0 | 50,0
| |
3.4. Проведение праздничных и торжественных | |
мероприятий | | 400,0
| |
3.5. Бесплатное посещение музеев, выставок; | |
бесплатная подписка на газеты для мало- | |
обеспеченных граждан | | 45,0
| |
3.6. Медико-психологическая помощь малообес- | |
печенным гражданам: малообеспеченных се- | |
мей и многодетных семей; обеспечение бес-| |
платной юридической помощи и нотариальных| |
услуг, медпомощи | | 260,0
-----------------------------------------------+-----------+-------------
Итого: | 1994,0 | 2570,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 14
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа
инвестиционных вложений по объектам муниципальной собственности
за счет бюджета развития на 1997 год
-------------------------------------------------------------------------
|Всего кап. |
|вложений |Примечание
|(млн. руб.)|
-------------------------------------------------+-----------+-----------
1. Жилищное строительство - всего | 2942 | 508 кв. м
в том числе: | |
- внутрикв. сети | 532 |
- для чернобыльцев-инвалид. - задание края | 510 | 148 кв. м
- доля на окончание перех. домов | 1300 | 360 кв. м
- проектирование буд. лет | 600 |
-------------------------------------------------+-----------+-----------
О перераспределении лимита капвложений по статье "Образование" см. распоряжение мэрии города Краснодара от 24 сентября 1997 г. N 610-р
2. Образование - всего | 16374 |
в том числе: | |
- ДДУ N 57 в ЗЖР под школу | 11081 | ввод
- пристройка к школе N 32 (без оборудования) | 5293 | ввод
-------------------------------------------------+-----------+-----------
3. Здравоохранение | 7560 | ввод
- детский сомат. корпус (без оборудования) | 5560 | ввод
- пристройка больницы "Югтекс" | 2000 |
-------------------------------------------------+-----------+-----------
4. Коммунальное строительство - всего | 18401 |
в том числе: | |
| |
а) МПКП "Стройзаказчик": | |
- бытовая канализация по ул. Переправной | 150 | ввод
- строительство фекального коллектора | |
по ул. Бородинской и Горной | 2000 |
- канализация ул. Красная, Шаумяна | 1996 | 0,3 км
- сети канализации по ул. Алма-Атинской | 1000 |
- инженерные сети кв. 78 к соматической | |
больнице | 2658 | ввод
- ВНС в кв. 240 к дому | 800 | ввод
- канализационный коллектор, ул. Почтовая | 4124 |консервация
- водоснабжение ВНС, ул. Одесская | 103 | ввод
- КПМ-7, ст. Елизаветинская | 107 | ввод
- распределительный газопровод к домовла- | |
дениям, ул. Кузнечные Зарои, Воронеж- | |
ская, Обрывной | 331 |
| |
б) Водоканал: | |
- бурение скважин | 588 | ввод
| |
в) АО "Кубаньдорблагоустройство" | |
- свалка | 366 | ввод
| |
г) ТТУ: | |
- трамвайная линия по ул. Садовой | 28 |консервация
- реконструкция трамвайных путей | 2980 | ввод
| |
д) ООО "Краснодартеплоэнерго": | |
- реконструкция котельной N 96 кв. 240 | 1170 | 6,5 Гкал
-------------------------------------------------+-----------+-----------
5. Прочие объекты - всего | 14485 |
- реконструкция объектов ТО "Премьера" | 5285 |
- строительство ДЮСШ "Гандбол" | 6500 |
- административное здание РУЭП | 1000 |
- пристройка к административному зданию | |
прокуратуры Центрального округа | 500 |
- административное здание городской | |
налоговой полиции | 500 |
- составление проектно-сметной документации | |
для строительства здания милиции общест- | |
венной безопасности | 700 |
-------------------------------------------------+-----------+-----------
Всего госкапвложения | 59762 |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 15
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
О перераспределении средств городского бюджета для приема в муниципальную собственность см. распоряжение главы городского самоуправления Краснодара от 9 сентября 1997 г. N 583-р
Программа приема в муниципальную собственность
основных фондов в счет зачета долгов предприятий и организаций
перед бюджетом
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование приобретаемых объектов | Сумма
-----------------------------------------------------------+-------------
1. Здание от мебельной фирмы "Краснодар" для УВД города | 1400,0
|
2. Не завершенный капитальным строительством имущественный|
комплекс под строительство городской электростанции | 6500,0
|
3. Лагерь отдыха "Костер" АО "Югтекс" | 12000,0
|
4. Детское дошкольное учреждение N 87 МАО "Седин" | 5000,0
|
5. Здание "Ленексбанка" для размещения административных |
служб городского объединения медицинских учреждений | 5000,0
|
6. Столовая предприятия НИИ "Овощного и картофельного |
хозяйства" для столовой детского санатория "Василек" | 480,0
|
7. Комплекс зданий и сооружений по ул. Гагарина, 186 |
(бывший ДДУ N 102) и котельная от фирмы "Инфоком" для |
социально-реабилитационного центра для несовершенно- |
летних управления социальной защиты населения мэрии |
города | 2600,0
-----------------------------------------------------------+-------------
Итого: | 32980,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 16
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Программа
финансирования мероприятий по инженерному и социальному
обустройству пригородных и городских территорий за счет
средств земельных платежей по бюджету развития
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Получатель бюджетных | Направление средств по видам работ
средств (заказчик) |--------------------------------------------------
|Проектные|Газифика-|Водоснаб-|Газифика-| Всего
|работы по|ция при- |жение |ция |
|газо- и |городных |пригород-|городских|
|водоснаб-|поселков |ных |террито- |
|жению |и станиц |поселков |рий |
|пригород-| |и станиц | |
|ных | | | |
|поселков | | | |
----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
1. МП "Стройзаказчик"| 300,0 | | | | 300,0
| | | | |
2. Администрация При-| | | | |
кубанского округа | | 1500,0 | | 300,0 | 1800,0
| | | | |
3. Администрация Ка- | | | | |
расунского округа | | 1500,0 | | | 1500,0
| | | | |
4. Администрация Цен-| | | | |
трального округа | | | | 800,0 | 800,0
| | | | |
5. Калининская | | | | |
поселковая | | | | |
администрация | | 4100,0 | 1750,0 | | 5850,0
| | | | |
6. Елизаветинская | | | | |
сельская | | | | |
администрация | | 1500,0 | | | 1500,0
| | | | |
7. Березовская | | | | |
сельская | | | | |
администрация | | 2000,0 | 450,0 | | 2450,0
| | | | |
8. Старокорсунская | | | | |
сельская | | | | |
администрация | | 1000,0 | 1000,0 | | 2000,0
----------------------+---------+---------+---------+---------+----------
Итого: | 300,0 | 11000,0 | 3200,0 | 1100,0 | 16200,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 17
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Смета доходов и расходов внебюджетного фонда
городской Думы и мэрии города Краснодара на 1997 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов | Сумма
--------------------------------------------------------+----------------
I. Доходы фонда |
|
- остаток неиспользованных средств на 1.01.97 г. | 898284,8
|
- поступление штрафов | 1300000,0
|
- доходы от депозитных вложений и процентов за поль- |
зование ссудами, выдаваемыми из внебюджетного фонда | 50000,0
|
- доходы от реализации книги "200 лет Екатеринодару" | 5000,0
|
- спонсорские взносы | 200000,0
|
- поступления от выдачи разрешений на наружную рекламу | 500000,0
|
- прочие поступления | 8000,0
|
Всего доходов по внебюджетному фонду | 2961284,8
--------------------------------------------------------+----------------
II. Расходы фонда |
|
- на социальную защиту населения | 306439,6
|
- на поддержку предприятий, бюджетных учреждений, на |
проведение городских праздников и представительские |
расходы | 1454829,0
|
- на укрепление материально-технической базы право- |
охранительных органов и прочие расходы | 1050016,2
|
- на содержание рекламного бюро | 150000,0
|
Всего расходов по внебюджетному фонду | 2961284,8
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Приложение N 18
к решению городской Думы Краснодара
от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1
Отчет об исполнении внебюджетного фонда
городской Думы и администрации города за 1996 год
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование источников доходов | План |Исполнено| Отклонения
| на 1996 | за 1996 |
| год | год |
----------------------------------------+---------+---------+------------
Доходы | | |
| | |
Остаток неиспользованных средств | | |
на 1.01.96 г. |1519147,3|1519147,3| -
| | |
Поступление штрафов | 830000,0|1267982,2| +437982,2
| | |
Поступление от дооценки товаров и | | |
продукции | 1000,0| - | -1000,0
| | |
Доходы от депозитных вложений и процен-| | |
тов за пользование ссудами, выдаваемыми| | |
из внебюджетного фонда | 150000,0| 48824,0| -101176,0
| | |
Доходы от реализации книги "200 лет | | |
Екатеринодару" | 10000,0| 15000,0| +5000,0
| | |
Спонсорские взносы | - | 21491,5| +21491,5
| | |
Поступления от выдачи разрешений на на-| | |
ружную рекламу | 800000,0| 426012,2| -373987,8
| | |
Разница в ценах по зерну, муке, крупе | - | 108231,8| +108231,8
| | |
Прочие поступления | 3000,0| 1142,1| -1857,9
| | |
Всего доходов по внебюджетному фонду |3313147,3|4875803,1| +1562655,8
----------------------------------------+---------+---------+------------
Расходы | | |
| | |
На социальную защиту населения | 217506,0| 307921,9| +90415,9
| | |
На поддержку предприятий, бюджетных | | |
учреждений, на проведение городских | | |
праздников и представительские расходы |1057073,1|1934346,2| +877273,1
| | |
На укрепление материально-технической | | |
базы правоохранительных органов и про- | | |
чие расходы внебюджетного фонда |2038568,2|1632003,2| -406565,0
| | |
На содержание рекламного бюро | - | 103247,0| +103247,0
| | |
Всего расходов по внебюджетному фонду |3313147,З|3977518,3| +664371,0
-------------------------------------------------------------------------
Начальник финансового управления
мэрии г. Краснодара |
В.И. Матеюк |
Секретарь городской Думы Краснодара |
Е.Н. Шпак |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы Краснодара от 17 июля 1997 г. N 11 п. 1 "О бюджете города Краснодара на 1997 год"
Решение принято на XI заседании городской Думы Краснодара второго созыва.
Текст решения официально опубликован не был.
Уточнения бюджета города на 1997 г. произведены:
решением городской Думы Краснодара от 5 марта 1998 г. N 19 п. 12;
решением городской Думы Краснодара от 25 декабря 1997 г. N 17 п. 1.