Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
| Часть II. Реализация государственной структурно-инвестиционной политики, направленной на формирование |
| глобальных конкурентных преимуществ экономики Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Формирование институциональных условий для устойчивого экономического роста |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Формирование региональной инновационной системы |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Внутренние затраты на исследования и| процентов | 1,16| 1,7| 1,17| 1,18| 1,3| 1,6| 1,7|
| | разработки к валовому региональному| | | | | | | | |
| | продукту Краснодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Коэффициент изобретательской активно-| штук | 1,4| 1,5| 1,6| 1,6| 1,7| 1,9| 2,0|
| | сти (число патентных заявок, поданных| | | | | | | | |
| | заявителями, в расчете на 10 тысяч| | | | | | | | |
| | населения) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем созданных на территории Красно-| единиц | - | - | 1| 1| 1| 1| 1|
| | дарского края венчурных фондов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Количество проектов, финансируемых за| единиц | - | - | - | 24| 30| 30| 30|
| | счет венчурных фондов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Объем инвестиций по проектам, финан-| млн. рублей| - | - | - | 140| 165| 165| 165|
| | сируемым с привлечением средств вен-| | | | | | | | |
| | чурных фондов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Прирост числа малых инновационных|единиц в год| 1| 1| 1| 1| 2| 3| 3|
| | предприятий | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Совершенствование механизмов государственной поддержки экономики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем средств, привлекаемых из Инвес-| млн. рублей| 1160| | 49619| 30100| - | - | 81319|
| | тиционного фонда Российской Федерации| | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Доля предприятий Краснодарского края,| процентов | 2,1| 4,2| 8,4| 16,8| 20,2| 24,2| 34,8|
| | внедривших международные стандарты| | | | | | | | |
| | менеджмента качества | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем затрат на сертификацию по рос-| млн. рублей| 0,3| 0,28| 0,33| 0,33| 0,33| 0,33| 0,33|
| | сийским и международным стандартам| | | | | | | | |
| | одного предприятия, возмещенных за| | | | | | | | |
| | счет средств краевого бюджета | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Развитие финансового и фондового рынка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Количество хозяйствующих субъектов,| единиц | 49| 78| 110| 132| 145| 160| 175|
| | предоставляющих услуги на фондовом| | | | | | | | |
| | рынке | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Объем кредитования отраслей реального|млрд. рублей| 466| 542| 650| 650| 700| 750| 800|
| | сектора экономики и населения Красно-| | | | | | | | |
| | дарского края, в том числе ипотечного| | | | | | | | |
| | жилищного кредитования | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем инвестиций, привлеченных в эко-| млн. рублей| 13000| 19300| 24500| 30000| 37000| 48890| 60000|
| | номику Краснодарского края с исполь-| | | | | | | | |
| | зованием инструментов фондового рынка| | | | | | | | |
| | ипотечного жилищного кредитования | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Удельный вес инвестиций, привлекаемых| процентов | 11,53| 14,1| 17,0| 19,0| 21,0| 24,0| 27,0|
| | через инструменты фондового рынка, в| | | | | | | | |
| | общем объеме инвестиций в основной| | | | | | | | |
| | капитал крупных и средних предприятий| | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Количество заключенных негосударст-| единиц | 16604| 56273| 57508| 65000| 130000| 299000| 390000|
| | венными пенсионными фондами договоров| | | | | | | | |
| | на территории Краснодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Биржевой оборот по операциям с ценны-| млн. рублей| 51656,5| 67873,4| 73303,3| 78434,5| 86228,0| 91454,6| 96682,0|
| | ми бумагами кубанских эмитентов (ак-| | | | | | | | |
| | ции + облигации) в динамике | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Объем страховых премий, собираемых|млрд. рублей| 13,1| 17,2| 22,0| 25,3| 29,1| 34,9| 41,9|
| | страховыми компаниями на территории| | | | | | | | |
| | Краснодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Обеспеченность населения региона бан-| единиц | 1,9| 2,5| 3,0| 3,4| 3,7| 4,0| 4,1|
| | ковской инфраструктурой (из расчета| | | | | | | | |
| | на 10 тысяч населения) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Количество филиалов (представи-| единиц | - | - | 3| 3| 3| 4| 5|
| | тельств) страховых компаний в крае| | | | | | | | |
| | (из расчета на 10 тысяч населения) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Количество паевых инвестиционных фон-| единиц | 2| 3| 5| 6| 8| 9| 10|
| | дов, сформированных на территории| | | | | | | | |
| | Краснодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 | Количество паевых инвестиционных фон-| единиц | 34| 226| 283| 304| 315| 318| 321|
| | дов, паи которых реализуются на тер-| | | | | | | | |
| | ритории Краснодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 | Доля добровольных видов страхования| процентов | 31| 35| 38| 40| 43| 45| 48|
| | от общего объема страховых премий,| | | | | | | | |
| | собираемых страховыми компаниями на| | | | | | | | |
| | территории Краснодарского края | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Количество малых и средних предприя-| единиц | 16946| 23531| 28237| 35296| 40590| 45867| 50000|
| | тий, получивших поддержку в рамках| | | | | | | | |
| | реализации государственной политики| | | | | | | | |
| | развития малого и среднего предприни-| | | | | | | | |
| | мательства | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Объем кредитования малых и средних|млрд. рублей| 76,6| 123,2| 144,0| 135,0| 148,5| 163,3| 224,8|
| | предприятий | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Дальнейшее снижение административных барьеров |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Количество юридических и физических| единиц | 6600| 8100| 9800| 11600| 13600| 15900| 18000|
| | лиц, получивших информационно-кон-| | | | | | | | |
| | сультативную помощь по вопросам| | | | | | | | |
| | оформления земельно-правовой докумен-| | | | | | | | |
| | тации через службу "одного окна" | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6. Продвижение инвестиционного потенциала Краснодарского края среди российских и зарубежных инвесторов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Инвестиции в основной капитал за счет| млн. рублей| 151968| 224900| 300240| 360120| 421930| 490160| 560000|
| | всех источников финансирования | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Выполнение ежегодно утверждаемого| процентов | 220| 108| 100| 100| 100| 100| 100|
| | плана проведения имиджевых мероприя-| | | | | | | | |
| | тий и участия администрации Красно-| | | | | | | | |
| | дарского края в международных кон-| | | | | | | | |
| | грессно-выставочных мероприятиях | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Количество посетителей мероприятий,| человек | 23100| 29000| 30450| 31972| 33571| 33250| 34912|
| | организуемых в соответствии с ежегод-| | | | | | | | |
| | но утверждаемым планом проведения| | | | | | | | |
| | имиджевых мероприятий и участия адми-| | | | | | | | |
| | нистрации Краснодарского края в меж-| | | | | | | | |
| | дународных конгрессно-выставочных ме-| | | | | | | | |
| | роприятиях | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Количество посетителей мероприятий,| человек | 316898| 300931| 316000| 331800| 348390| 365810| 384100|
| | организуемых в Краснодарском крае | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Объем используемых специализированных| кв. м | 23200| 54300| 57015| 59866| 62859| 66002| 69302|
| | выставочных площадей при организации| | | | | | | | |
| | мероприятий в соответствии с ежегодно| | | | | | | | |
| | утверждаемым планом проведения имид-| | | | | | | | |
| | жевых мероприятий и участия админист-| | | | | | | | |
| | рации Краснодарского края в междуна-| | | | | | | | |
| | родных конгрессно-выставочных меро-| | | | | | | | |
| | приятиях | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Объем используемых специализированных| кв. м | 101859| 108020| 113420| 119091| 125041| 131293| 137857|
| | выставочных площадей при организации| | | | | | | | |
| | конгрессно-выставочных мероприятий в| | | | | | | | |
| | Краснодарском крае | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7. Развитие экспортно-импортного потенциала Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Внешнеторговый оборот | млн. долла-| 4826| 6152| 7013| 8060| 9213| 10503| 11874|
| | | ров США | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Экспорт товаров и услуг | млн. долла-| 3029| 3576| 3613| 4184| 4828| 5595| 6378|
| | | ров США | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Импорт товаров и услуг | млн. долла-| 1797| 2576| 3400| 3876| 4385| 4908| 5496|
| | | ров США | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Темпы прироста объема экспорта про-| процентов | 82| 26| 14| 14| 15| 15| 16|
| | мышленной и сельскохозяйственной про-| | | | | | | | |
| | дукции и услуг, к базовому периоду | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Объемы экспорта товаров с высокой до-| тыс. долла-| 153,5| 176,1| 219,4| 272,0| 337,3| 425,0| 535,5|
| | бавленной стоимостью | ров США | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Повышение конкурентоспособности приоритетных секторов экономики Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Развитие транспортного комплекса путем максимального использования транзитного потенциала Краснодарского края |
| в системе международных транспортных коридоров |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем услуг транспорта (за исключени-| млн. рублей| 57646| 77209| 93820| 106300| 120070| 137000| 137000|
| | ем транспортирования по трубопрово-| | | | | | | | |
| | дам, хранения и складирования нефти и| | | | | | | | |
| | продуктов ее переработки, хранения и| | | | | | | | |
| | складирования зерна, эксплуатации ав-| | | | | | | | |
| | томобильных дорог общего пользования,| | | | | | | | |
| | эксплуатации дорожных сооружений, де-| | | | | | | | |
| | ятельности туристических агентств) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Грузооборот организаций транспорта |млн.тонно-км| 39442| 38451| 40292| 44262| 48312| 52582| 52582|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Перевезено грузов организациями| млн. тонн | 120,6| 127,8| 133,4| 142,9| 153,3| 163,8| 163,8|
| | транспорта | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Перевезено пассажиров организациями|тыс. человек| 443767| 486805| 505200| 512700| 522800| 530800| 530800|
| | всех видов транспорта | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Пассажирооборот | млн. пасса-| 9904| 10645| 10990| 11145,2| 11383,9| 11682,2| 11682,2|
| | | жиро-км | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Грузооборот морских портов Краснодар-| млн. тонн | 149,1| 145,9| 145,9| 150,9| 155,8| 160,6| 160,6|
| | ского края | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие агропромышленного комплекса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал|млрд. рублей| 19,7| 24,3| 23,8| 27,0| 31,6| 37,3| 44,4|
| | организаций агропромышленного ком-| | | | | | | | |
| | плекса | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Темп роста объема инвестиций в основ-| процентов | 185,8| 123,3| 97,9| 113,4| 117,0| 118,0| 119,0|
| | ной капитал организаций агропромыш-| | | | | | | | |
| | ленного комплекса к предыдущему году | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Среднемесячная начисленная заработная| рублей | 6570,8| 8458,1| 11200,0| 12800,0| 13910,0| 14880,0| 15920,0|
| | плата одного работника в агропромыш-| | | | | | | | |
| | ленном комплексе, всего: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | в том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | заработная плата одного работника| рублей | 5391,4| 7447,0| 10190,0| 11718,0| 12650,0| 13540,0| 14490,0|
| | сельского хозяйства | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | заработная плата одного работника| рублей | 9127,1| 10909,3| 12971,0| 14916,0| 16110,0| 17235,0| 18000,0|
| | производства пищевых продуктов, вклю-| | | | | | | | |
| | чая производство напитков, и табака | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Удельный вес прибыльных крупных и| процентов | 71| 79| 87,9| 88,3| 88,5| 88,9| 91,5|
| | средних сельскохозяйственных органи-| | | | | | | | |
| | заций в их общем числе | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Расходы консолидированного бюджета| | | | | | | | |
| | Краснодарского края на сельское хо-| | | | | | | | |
| | зяйство в расчете: | | | | | | | | |
| | на один рубль произведенной сельско-| рублей | - | 0,013| 0,012| 0,009| 0,006| 0,007| 0,012|
| | хозяйственной продукции | | | | | | | | |
| | на одного жителя в сельской местности| рублей | - | 749,0| 795,0| 779,0| 590,8| 732,0| 931,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Развитие страхования сельскохозяйст-| млн. рублей| 336| 378| 494| 642| 835| 1085| 1335|
| | венных рисков | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Закладка виноградников | тыс. га | 2,4| 2,405| 4,5| 3,5| 3,0| 3,0| 3,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Производство винограда | тыс. тонн | 82| 133| 135| 136| 137| 139| 140|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Закладка плодовых насаждений | тыс. га | 1,7| 2,021| 2,046| 2,053| 2,154| 2,3| 2,3|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Производство плодово-ягодной продук-| тыс. тонн | 138,5| 161,8| 173,0| 190,0| 206,0| 208,0| 210,0|
| | ции | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интенсивное развитие животноводства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11 | Строительство, реконструкция и модер-| количество | - | - | 19| 20| 21| 21| 21|
| | низация животноводческих объектов | объектов | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 | Объем инвестиций на приобретение тех-|млрд. рублей| - | - | - | 2,3| 2,5| 2,6| 2,6|
| | ники и оборудования | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13 | Индекс производства продукции живот-| процентов | 107,0| 107,1| 98,6| 102,4| 103,9| 105,0| 104,2|
| | новодства в хозяйствах всех категорий| | | | | | | | |
| | (в сопоставимых ценах, в процентах к| | | | | | | | |
| | предыдущему году) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14 | Индекс роста производства продукции| процентов | - | 118,5| 118,4| 108,1| 112,3| 117,9| 122,9|
| | животноводства, в процентах к уровню| | | | | | | | |
| | 2006 года | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|15 | Реализация скота и птицы на убой | тыс. тонн | 445,8| 507,8| 479,7| 519,1| 569,4| 594,6| 599,4|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|16 | Производство молока | тыс. тонн | 1323,7| 1374,2| 1386,8| 1440,5| 1483,3| 1543,4| 1589,5|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|17 | Производство яиц | млн. штук | 1736,0| 1706,3| 1667,4| 1760,5| 1807,3| 1858,0| 2033,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|18 | Численность крупного рогатого скота | тыс. голов | 680,0| 689,0| 689,0| 713,2| 724,2| 737,0| 742,0|
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | коров | тыс. голов | 267,0| 267,0| 268,0| 275,0| 279,3| 283,9| 284,2|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|19 | Численность свиней | тыс. голов | 1595,0| 1464,0| 1207,0| 1390,0| 1459,5| 1547,1| 2500,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|20 | Численность птицы | млн. голов | 19,0| 20,3| 20,4| 20,6| 21,0| 21,6| 22,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|21 | Удой молока на одну фуражную корову | кг | 4943,0| 5168,0| 5200,0| 5600,0| 5890,0| 6100,0| 6450,0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие растениеводства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22 | Индекс производства продукции расте-| процентов | - | 93,3| 118,0| 98,7| 102,5| 102,0| 102,0|
| | ниеводства в хозяйствах всех катего-| | | | | | | | |
| | рий (в сопоставимых ценах), к преды-| | | | | | | | |
| | дущему году | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|23 | Индекс роста производства продукции| процентов | - | 130,7| 144,7| 108,7| 111,4| 113,6| 117,9|
| | растениеводства к уровню 2006 года | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|24 | Внесение органических удобрений | тыс. га | 72,0| 67,6| 86,3| 61| 61| 61| 61|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|25 | Внесение минеральных удобрений | т. д. в. | 173,0| 208,5| 184,6| 180| 190| 190| 200|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|26 | Посевная площадь рапса озимого и яро-| тыс. га | 17,6| 25,2| 19,1| 30,0| 35,0| 40,0| 45,0|
| | вого в хозяйствах всех категорий | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|27 | Валовой сбор семян рапса озимого и| тыс. тонн | 29,0| 40,1| 34,0| 54,0| 65,0| 76,0| 88,0|
| | ярового в хозяйствах всех категорий | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|28 | Урожайность рапса озимого и ярового в| центнеров | 16,6| 15,9| 17,8| 18,0| 18,5| 19,0| 19,5|
| | хозяйствах всех категорий | с гектара | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|29 | Удельный вес застрахованных посевных| процентов | 13| 12| 13| 25| 32| 35| 40|
| | площадей в общей посевной площади | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|30 | Удельный вес площади элитных посевов| процентов | 5| 6| 8| 10| 12| 14| 15|
| | в общей структуре посевных площадей | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|31 | Производство зерновых, всего | тыс. тонн | 8239,0| 8128,1| 10050,0| 8853,6| 8855,0| 8860,0| 8860,0|
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | озимая пшеница | тыс. тонн | 4596,0| 5000,0| 6800,0| 5005,0| 5010,0| 5015,0| 5020,0|
| | кукуруза на зерно | тыс. тонн | 1585,0| 1071,0| 1978,0| 1200,0| 1250,0| 1350,0| 1350,0|
| | рис | тыс. тонн | 564,0| 588,0| 597,0| 605,0| 605,0| 611,0| 615,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|32 | Ввод в эксплуатацию орошаемых земель | га | 100| 200| 200| 200| 300| 300| 300|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|33 | Общая площадь орошаемых земель под| га | 7652| 7852| 8052| 8252| 8552| 8852| 9152|
| | выращиванием овощей | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|34 | Ввод в эксплуатацию тепличных комби-| га | - | 2| - | - | - | - | - |
| | натов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|35 | Общая площадь тепличных комбинатов | га | 91| 92| 85| 85| 85| 85| 85|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|36 | Объемы производства овощей | тыс. тонн | 624,0| 583,4| 640,0| 680| 810| 929| 956|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|37 | Объемы производства: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | цельномолочная продукция | тыс. тонн | 636,0| 681,8| 700,0| 705,0| 765,0| 805,0| 810,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | масло животное | тыс. тонн | 7,9| 9,3| 9,5| 10,0| 11,5| 11,7| 12,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | сыры жирные | тыс. тонн | 23,2| 25,0| 21,0| 23,5| 24,0| 24,6| 25,5|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | мясо и субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 101,4| 144,4| 115,0| 120,0| 145,2| 154,0| 166,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | колбасные изделия | тыс. тонн | 98,7| 103,3| 105| 115,0| 118,0| 122,0| 125,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | сахар-песок | тыс. тонн | 1950,1| 2121,8| 1870,0| 1875,0| 1876,0| 1888,0| 1900|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | крупа | тыс. тонн | 202,8| 268,9| 255,0| 283,0| 290,0| 300,0| 309,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | консервы плодоовощные | муб | 619,1| 702,5| 750,0| 780,0| 820,0| 860,0| 900,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | масло растительное | тыс. тонн | 653,4| 615,5| 482,0| 633,0| 650,0| 670,0| 690,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | безалкогольные напитки | млн. дкл | 25,4| 27,5| 22| 23,5| 24,2| 25,0| 27,0|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | комбикорма | тыс. тонн | 857,2| 859,6| 810| 862,0| 890,0| 905,0| 948,0|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38 | Численность крупного рогатого скота | тыс. голов | 190,0| 211,0| 217,1| 175,0| 176,8| 178,5| 180,3|
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | коров | тыс. голов | 89,0| 94,0| 96,6| 87,0| 87,9| 88,7| 89,6|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|39 | Численность свиней | тыс. голов | 520,0| 532,0| 455,9| 418,0| 422,0| 426,0| 430,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|40 | Численность овец и коз | тыс. голов | 101,0| 120,0| 118,7| 85,0| 85,9| 86,7| 87,6|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|41 | Производство скота и птицы в живом| тыс. тонн | 214,8| 239,7| 240,6| 263,2| 272,5| 282,9| 290,1|
| | весе | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|42 | Производство молока | тыс. тонн | 439,2| 505,3| 512,0| 522,4| 531,9| 544,3| 554,4|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|43 | Производство яиц | млн. штук | 689,7| 715,7| 694,4| 726,3| 761,7| 799,9| 800,2|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|44 | Производство шерсти | тонн | 154,0| 206,0| 187,4| 139,8| 145,0| 147,2| 149,4|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|45 | Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 720,0| 592,0| 673,5| 681,1| 706,6| 734,0| 741,3|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|46 | Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 443,0| 406,0| 423,7| 446,3| 486,6| 596,8| 602,7|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|47 | Валовой сбор плодов и ягод | тыс. тонн | 58,6| 82,0| 84,6| 94,1| 106,0| 118,7| 122,1|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Техническое обеспечение и перевооружение агропромышленного комплекса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|48 | Нагрузка пашни на один трактор | га | 115| 120| 120| 120| 130| 140| 150|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|49 | Нагрузка уборочной площади на один| га | 266| 340| 350| 370| 380| 380| 390|
| | зерноуборочный комбайн | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|50 | Нагрузка на один свеклоуборочный ком-| га | 174| 257| 260| 280| 300| 320| 340|
| | байн | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристического предложения |
| и развитие санаторно-курортного комплекса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доходы, полученные от деятельности| млн. рублей| 33659| 40881| 48759| 58117| 69198| 82392| 97223|
| | санаторно-курортного комплекса, с| | | | | | | | |
| | учетом доходов малых предприятий и| | | | | | | | |
| | физических лиц, всего | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | из них: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | доходы, полученные от деятельности| млн. рублей| 22394| 27081| 32424| 38817| 46603| 56195| 66834|
| | коллективных и специализированных| | | | | | | | |
| | средств размещения (гостиницы, са-| | | | | | | | |
| | натории, дома отдыха, туристические| | | | | | | | |
| | базы) | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | доходы, полученные от неорганизо-| млн. рублей| 11265| 13800| 16335| 19300| 22595| 26197| 30389|
| | ванных средств размещения | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Количество отдыхающих, всего |тыс. человек| 10707| 11656| 12739| 13947| 15301| 16796| 18395|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | из них: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | количество размещенных лиц в кол-|тыс. человек| 2846| 3007| 3250| 3529| 3885| 4328| 4804|
| | лективных и специализированных| | | | | | | | |
| | средствах размещения (гостиницы,| | | | | | | | |
| | санатории, дома отдыха, туристиче-| | | | | | | | |
| | ские базы) | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | количество неорганизованных турис-|тыс. человек| 7861| 8649| 9489| 10418| 11416| 12468| 13591|
| | тов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Доля доходов санаторно-курортного и| процентов | 13,7| 14,0| 14,3| 14,6| 14,9| 15,2| 15,5|
| | туристского комплекса в валовом реги-| | | | | | | | |
| | ональном продукте, в том числе с уче-| | | | | | | | |
| | том прямого и косвенного эффектов| | | | | | | | |
| | (оценка) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Средние расходы туриста за одну по-| рублей | 22,9| 24,2| 25| 26,3| 27,5| 28,5| 29,6|
| | ездку | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Среднесписочная численность работни-|тыс. человек| 92| 96| 99,8| 104| 110| 117| 124|
| | ков отрасли | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал| млн. рублей| 5,2| 8,8| 10,4| 12,5| 14,9| 18,2| 22,2|
| | по предприятиям санаторно-курортного| | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Количество средств размещения в орга-| единиц | 1183| 1248| 1261| 1273| 1294| 1312| 1350|
| | низованном секторе, в том числе: | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | категории "четыре звезды", "пять| единиц | 32| 38| 40| 49| 66| 84| 97|
| | звезд" | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | категории "три звезды" | единиц | 70| 71| 72| 79| 90| 108| 120|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | прочие | единиц | 1081| 1139| 1149| 1145| 1138| 1120| 1133|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Общая емкость средств размещения | тыс. койко-| 250| 252| 256| 260| 267| 276| 284|
| | | мест | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Загрузка существующих средств разме-| процентов | 63| 53| 70| 76| 80| 81| 82|
| | щения | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Доля от общего номерного фонда кол-| процентов | 8,6| 8,7| 8,9| 10,1| 12,1| 14,6| 16,1|
| | лективных средств размещения, аттес-| | | | | | | | |
| | тованных на категории "три звезды",| | | | | | | | |
| | "четыре звезды", "пять звезд" | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 | Удовлетворенность туристов уровнем| процентов | 59| 60| 62| 65| 67| 71| 78|
| | сервиса на курортах Краснодарского| | | | | | | | |
| | края (от числа опрошенных) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Инфраструктурное обеспечение экономического развития |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Обеспечение потребностей экономики Краснодарского края в энергоресурсах и энергобезопасности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем отгруженных товаров собственно-| млн. рублей| 71889,6| 79713,9| 97479,1|109284,9|125600,2|148002,4|176591,7|
| | го производства по чистым видам эко-| | | | | | | | |
| | номической деятельности топливно-| | | | | | | | |
| | энергетического комплекса Краснодар-| | | | | | | | |
| | ского края | | | | | | | | |
| | индекс производства | процентов | 107,5| 109,2| 97,2| 100,3| 101,1| 103,8| 104,1|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Объем добычи топливно-энергетических| млн. рублей| 12476,4| 7679,9| 8346,1| 7151,4| 7623,9| 8318,6| 9136,8|
| | полезных ископаемых | | | | | | | | |
| | индекс производства | процентов | 110,1| 99,9| 94,5| 95,1| 100,1| 101,5| 101,7|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем производства и распределения| млн. рублей| 35580,3| 45367,6| 54041,4| 66831,1| 82036,4|102365,4|128514,6|
| | электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | |
| | индекс производства | процентов | 100,8| 100,6| 100,1| 101,2| 101,7| 105,3| 105,5|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Объем производства нефтепродуктов: | млн. рублей| 23832,9| 26666,4| 35091,6| 35302,4| 35939,9| 37318,4| 38940,3|
| | индекс производства | процентов | 116,0| 131,8| 93,0| 100,2| 100,4| 101,7| 102,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Общий объем мощности, заявленной для| МВт | 863| 1163| 1342| 150| 200| 250| 150|
| | технологического присоединения к объ-| | | | | | | | |
| | ектам электросетевого хозяйства в от-| | | | | | | | |
| | четном году | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Удельный вес потерь тепловой энергии| процентов | 14,8| 14,4| 14,0| 13,4| 12,9| 12,5| 11,7|
| | в процессе производства и транспорти-| | | | | | | | |
| | ровки до потребителей | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Удельный вес потерь электрической| процентов | 14,2| 13,7| 12,7| 12,1| 11,5| 11,0| 10,5|
| | энергии в процессе производства и| | | | | | | | |
| | транспортировки до потребителей | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Объемы газификации квартир природным|тыс. квартир| 30| 32,8| 30| 30| 30| 30| 30|
| | газом | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Обеспечение внутренней потребности в| процентов | 40| 40| 40| 40| 50| 50| 50|
| | электроэнергии за счет собственного| | | | | | | | |
| | производства | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Физический износ тепловых сетей | процентов | 62| 62,1| 63,7| 60| 58,3| 53,2| 40|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 | Доля отпуска газа, счет за который| процентов | 73| 76| 78,3| 80,3| 82,3| 84,3| 100|
| | выставлен по показаниям приборов уче-| | | | | | | | |
| | та | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 | Доля отпуска электрической энергии,| процентов | 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|
| | счет за который выставлен по показа-| | | | | | | | |
| | ниям приборов учета | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13 | Построено газопроводов | км | 900| 1174,5| 1000| 1000| 1000| 1000| 1000|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14 | Объем инвестиций в геологоразведочные| млн. рублей| 2,1| 2,3| 2,6| 3,7| 2,8| 2,9| 4,4|
| | работы | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2. Развитие коммунальной инфраструктуры |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Физический износ объектов коммуналь-| процентов | 64,8| 64,5| 64,1| 63,7| 63,3| 62,9| 62,5|
| | ной инфраструктуры | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Доля объема отпуска холодной воды,| процентов | 72,9| 73,3| 74,0| 75,0| 76,0| 77,0| 77,5|
| | счет за который выставлен по показа-| | | | | | | | |
| | ниям приборов учета | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Доля объема отпуска горячей воды,| процентов | 55,0| 55,4| 56,0| 57,0| 58,0| 59,0| 60,0|
| | счет за который выставлен по показа-| | | | | | | | |
| | ниям приборов учета | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Доля объема отпуска тепловой энергии,| процентов | 31,0| 32,0| 33,0| 34,0| 35,0| 36,0| 37,0|
| | счет за который выставлен по показа-| | | | | | | | |
| | ниям приборов учета | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Удельный вес потерь воды в процессе| процентов | 25,0| 25,0| 25,0| 25,0| 25,0| 25,0| 25,5|
| | производства и транспортировки до по-| | | | | | | | |
| | требителей | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Доля населенных пунктов, обеспеченных| | | | | | | | |
| | питьевой водой надлежащего качества,| | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | в городских поселениях | процентов | 86,0| 87,0| 88,0| 88,5| 89,0| 89,5| 90,0|
| | в сельской местности | процентов | 66,0| 67,0| 67,5| 68,0| 68,5| 69,0| 69,5|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Удельный вес жилищного фонда, обеспе-| | | | | | | | |
| | ченного: | | | | | | | | |
| | водоснабжением | процентов | 75,4| 76,1| 76,9| 77,7| 78,4| 79,2| 79,9|
| | водоотведением | процентов | 71,2| 71,9| 72,6| 73,3| 74,1| 74,8| 75,5|
| | центральным отоплением | процентов | 72,9| 73,6| 74,4| 75,1| 75,9| 76,6| 77,2|
| | горячим водоснабжением | процентов | 60,4| 61,0| 61,6| 62,2| 62,9| 63,5| 64,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Объем вывезенных отходов, в год | тонн | 1900| 1990| 2120| 2200| 2300| 2400| 2500|
| | | куб. м | 7600| 7960| 8480| 8800| 9200| 9600| 9800|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Количество мусороперерабатывающих| единиц | - | - | 1,0| 2,0| 4,0| 4,0| 4,0|
| | комплексов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Общая мощность мусороперерабатывающих| тыс. тонн | - | - | 100,0| 380,0| 450,0| 650,0| 750,0|
| | комплексов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 | Количество перегрузочно-сортировочных| единиц | - | - | - | 12,0| 14,0| 18,0| 18,0|
| | станций | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 | Среднекраевой тариф на размещение| рублей | 25,0| 27,0| 27,0| 30,0| 40,0| 40,0| 40,0|
| | 1 тонны твердых бытовых отходов | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13 | Среднекраевая норма накопления твер-| тонн | 0,36| 0,365| 0,37| 0,38| 0,38| 0,39| 0,40|
| | дых бытовых отходов для населения | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14 | Прибыль (убыток) в результате дея-| млн. рублей| 96,2| 319,1| 167,0| 170,0| 184,0| 215,0| 230,0|
| | тельности предприятий жилищно-комму-| | | | | | | | |
| | нального хозяйства до налогообложения| | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|15 | Количество созданных управляющих ком-| единиц | 6| 71| 135| 140| 155| 160| 175|
| | паний в жилищно-коммунальной сфере | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|16 | Доля убыточных организаций жилищно-| процентов | 27,0| 26,1| 20,0| 20,0| 20,0| 18,0| 15,0|
| | коммунального хозяйства | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|17 | Доля государственного (муниципально-| процентов | 0,3| 0,7| 0,8| 1,2| 1,5| 1,7| 2,1|
| | го) имущества коммунального хозяйства| | | | | | | | |
| | (канализация, электрические и тепло-| | | | | | | | |
| | вые сети, переданного в управление,| | | | | | | | |
| | аренду, концессию и на иных правовых| | | | | | | | |
| | основаниях организациям частной формы| | | | | | | | |
| | собственности (из них хозяйственным| | | | | | | | |
| | обществам с долей не более 25 процен-| | | | | | | | |
| | тов, находящейся в государственной| | | | | | | | |
| | (муниципальной) собственности), в об-| | | | | | | | |
| | щем объеме государственного (муници-| | | | | | | | |
| | пального) имущества коммунального хо-| | | | | | | | |
| | зяйства | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3. Развитие сети автомобильных дорог |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Протяженность отремонтированных авто-| км | 300| 366| 440| 560| 680| 790| 890|
| | мобильных дорог регионального или| | | | | | | | |
| | межмуниципального значения Краснодар-| | | | | | | | |
| | ского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Количество дорожно-транспортных про-| единиц | 89| 80| 78| 76| 73| 71| 68|
| | исшествий на автомобильных дорогах| | | | | | | | |
| | регионального или межмуниципального| | | | | | | | |
| | значения, причиной или сопутствующим| | | | | | | | |
| | фактором которых являются дорожные| | | | | | | | |
| | условия | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Прирост количества населенных пунк-| единиц | 50| 64| 65| 65| 66| 67| 67|
| | тов, обеспеченных подъездами с твер-| | | | | | | | |
| | дым покрытием, по сравнению с| | | | | | | | |
| | 2000 годом нарастающим итогом | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Расходы краевого бюджета на содержа-| тыс. рублей| 107| 114| 130| 249| 367| 486| 604|
| | ние 1 км сети автомобильных дорог ре-| | | | | | | | |
| | гионального или межмуниципального| | | | | | | | |
| | значения | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Доля региональных дорог, не отвечаю-| процентов | 39,05| 37,84| 37,09| 35,46| 34,10| 31,00| 30,00|
| | щих нормативным требованиям | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Удельный вес прибыльных организаций| процентов | 4,8| 4,8| 4,2| 4,2| 4,0| 4,0| 4,0|
| | дорожного хозяйства относительно их| | | | | | | | |
| | общего числа | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Общая численность работников, занятых| человек | - | 15738| 15750| 16000| 16000| 16000| 16000|
| | в дорожном хозяйстве Краснодарского| | | | | | | | |
| | края | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. Развитие строительного комплекса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем работ, выполненных по виду дея-|млн. рублей | 84500| 121228| 155866| 186902| 218982| 254393| 295530|
| | тельности "Строительство", за исклю-| | | | | | | | |
| | чением видов деятельности "Производ-| | | | | | | | |
| | ство общестроительных работ по строи-| | | | | | | | |
| | тельству мостов, надземных автомо-| | | | | | | | |
| | бильных дорог, тоннелей и подземных| | | | | | | | |
| | дорог" и "Производство общестроитель-| | | | | | | | |
| | ных работ по строительству автомо-| | | | | | | | |
| | бильных дорог, железных дорог и| | | | | | | | |
| | взлетно-посадочных полос аэродромов"| | | | | | | | |
| | (в действующих ценах) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Динамика производства основных строи-| | | | | | | | |
| | тельных материалов (по видам строи-| | | | | | | | |
| | тельных материалов): | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | цемент | тыс. тонн | 3982| 3931| 4300| 4300| 4400| 5370| 8275|
| | | процентов к| 106,8| 98,7| 109,4| 100,0| 102,3| 122,0| 154,1|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | стеновые материалы | млн. штук | 732| 788| 866| 875| 1040| 1250| 1315|
| | | усл. | | | | | | | |
| | | процентов к| 105,1| 107,7| 109,9| 101,0| 118,9| 120,2| 105,2|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | нерудные строительные материалы | тыс. куб. м| 7869| 9721| 10700| 11800| 13400| 15000| 16000|
| | | процентов к| 101,6| 123,5| 110,1| 110,3| 113,6| 111,9| 106,7|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Индексы роста сметной стоимости стро-| процентов | 110,3| 114,6| 108,9| 107,4| 106,8| 106,8| 106,8|
| | ительно-монтажных и ремонтных работ | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Объем незавершенного строительства,| млн. рублей| 2528,97| 3000,6| 3560,0| 4670,0| 5210,0| 5600,0| 6200,0|
| | осуществляемого за счет средств кон-| | | | | | | | |
| | солидированного бюджета Краснодарско-| | | | | | | | |
| | го края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Объем отгруженных товаров собственно-| млн. рублей| 1133,4| 1757,2| 2130,0| 2460,0| 2920,0| 3720,0| 4070,0|
| | го производства по виду деятельности| | | | | | | | |
| | "Добыча полезных ископаемых, кроме| | | | | | | | |
| | топливно-энергетических" (в действую-| | | | | | | | |
| | щих ценах) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Объем отгруженной продукции, работ,| млн. рублей| 15287,6| 27555,4| 33550,0| 38930,0| 45870,0| 55920,0| 66385,0|
| | услуг по виду деятельности "Производ-| | | | | | | | |
| | ство прочих неметаллических минераль-| | | | | | | | |
| | ных продуктов", за исключением видов| | | | | | | | |
| | деятельности "Производство стекла" и| | | | | | | | |
| | "Производство декоративной и хозяйст-| | | | | | | | |
| | венной керамики" (в действующих це-| | | | | | | | |
| | нах) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Развитие информационно-коммуникационных технологий |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля населения, охваченного телефон-| процентов | 25,7| 25,9| 26,3| 26,9| 27,6| 28,7| 29,9|
| | ной связью | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Количество постоянных пользователей| тыс. единиц| 17| 51| 135| 240| 350| 420| 480|
| | широкополосного доступа Интернет | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Доля населения, охваченного мобильной| процентов | 135| 142| 145| 150| 150| 150| 150|
| | связью | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6. Развитие промышленного комплекса по видам экономической деятельности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Объем отгруженных товаров собственно-| млн. рублей| 41234,9| 65212,2| 73817,3| 82610,5| 92634,4|104075,0|115500,0|
| | го производства, выполненных работ и| | | | | | | | |
| | услуг | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал| млн. рублей| 2382,0| 1998,0| 2451,0| 2931,0| 2676,0| 2940,0| 3200,0|
| | по промышленным предприятиям | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем швейного и текстильного произ-| млн. рублей| 1788| 2064| 2464| 2774| 3089| 3431| 3881|
| | водства | процентов к| 113,5| 115,4| 119,4| 112,6| 111,3| 111,1| 113,1|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Объем производства кожи, изделий из| млн. рублей| 558| 688| 769| 858| 954| 1072| 1210|
| | кожи и производства обуви | процентов к| 139,8| 123,3| 111,8| 111,6| 111,2| 112,4| 112,9|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Объем обработки древесины и производ-| млн. рублей| 1623,0| 2830,0| 2472,6| 2769,3| 3133,3| 3541,7| 4000,0|
| | ство изделий из дерева | процентов к| 80,0| 174,4| 87,4| 112,0| 113,1| 113,0| 113,0|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Объем целлюлозно-бумажного производ-| млн. рублей| 7543,0| 6773,0| 4989,7| 5538,6| 6266,6| 7083,3| 8000,0|
| | ства, издательской и полиграфической| процентов к| 123,3| 89,8| 73,7| 111,0| 111,0| 112,0| 112,0|
| | деятельности | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7 | Объем химического производства | млн. рублей| 4368,0| 7032,0| 8067,3| 9083,8| 10112,6| 11233,9| 12491,4|
| | | процентов к| 100,9| 161,0| 114,7| 112,6| 111,3| 111,1| 111,2|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8 | Объем производства резиновых и пласт-| млн. рублей| 2267,0| 4144,0| 3648,4| 4104,4| 4602,7| 5363,2| 6323,7|
| | массовых изделий | процентов к| 125,1| 182,8| 88,0| 112,5| 112,1| 116,5| 117,9|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9 | Объем металлургического производства| млн. рублей| 10751,0| 12946,0| 22071,7| 27722,0| 33379,0| 39628,0| 47046,0|
| | и производства готовых металлических| процентов к| в 2,1| 120,4| 170,5| 125,6| 120,4| 116,9| 114,5|
| | изделий | предыдущему| раза| | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10 | Объем производства машин и оборудова-| млн. рублей| 7961,0| 12943,0| 10972,0| 12354,0| 13720,0| 15241,0| 16947,0|
| | ния | процентов к| 124,4| 162,6| 84,8| 112,6| 111,1| 111,1| 111,2|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11 | Объем производства электрооборудова-| млн. рублей| 2938,0| 5058,0| 4224,0| 5166,0| 6107,0| 7047,0| 8188,0|
| | ния, электронного и оптического обо-| процентов к| 127,6| 172,2| 83,5| 122,3| 118,2| 115,4| 113,3|
| | рудования | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12 | Объем производства транспортных| млн. рублей| 5070,0| 7330,0| 7045,0| 7940,0| 8868,0| 9917,0| 11143,0|
| | средств и оборудования | процентов к| 119,8| 144,6| 96,1| 112,7| 111,7| 111,8| 112,4|
| | | предыдущему| | | | | | | |
| | | году | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг |
| при обеспечении интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов деятельности |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Оборот розничной торговли | млн. рублей| 274693| 378338| 510666| 600100| 701800| 807800| 903120|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Оборот оптовой торговли | млн. рублей| 303604| 402609| 474966| 530624| 580938| 631276| 669153|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Объем бытовых услуг населению | млн. рублей| 9190| 11832| 13499| 15629| 18280| 21061| 23580|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Оборот общественного питания | млн. рублей| 13728| 21013| 29265| 36297| 42955| 49581| 54003|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+-----------------------------------|
| 5 | Отношение фактического роста тарифов| | | | |в соответствии с федеральным зако-|
| | на регулируемые виды деятельности к| | | | |нодательством с 2009 года предель-|
| | предельному индексу роста, установ-| | | | |ные индексы по водоснабжению, водо-|
| | ленному федеральными органами испол-| | | | |отведению и утилизации твердых бы-|
| | нительной власти, органами исполни-| | | | |товых отходов устанавливаться не|
| | тельной власти Краснодарского края: | | | | |будут |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+-----------------------------------|
| | электроэнергия | процентов | 96,88| 99,4| 98,29| 100| 100| 100| 100|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | теплоэнергия | процентов | 91,7| 97,52| 97,8| 100| 100| 100| 100|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | водоснабжение | процентов | 93| 94| 98| 100| - | - | - |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | водоотведение и очистка сточных вод| процентов | 94| 98| 95| 100| - | - | - |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | утилизация твердых бытовых отходов | процентов | - | 90| 87| 100| - | - | - |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Индекс роста тарифов на регулируемые| | | | | | | | |
| | виды деятельности (по видам деятель-| | | | | | | | |
| | ности): | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | электроэнергия | процентов | 107,7| 111,8| 108,8| 112,5| 113,5| 113| 113|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | теплоэнергия | процентов | 110| 116,05| 115,4| 119| 120| 119| 119|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | водоснабжение | процентов | 112| 116| 114| 119| 119| 119| 119|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | водоотведение и очистка сточных вод| процентов | 113| 121| 111| 119| 119| 119| 119|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | утилизация твердых бытовых отходов | процентов | - | 110| 100| 119| 119| 119| 119|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | перевозки пассажиров городским об-| процентов | 109| 119| 120| 120| 120| 120| 120|
| | щественным транспортом | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | перевозки пассажиров и багажа в| процентов | 118| 120| 126| 125| 125| 125| 125|
| | пригородном сообщении | | | | | | | | |
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | твердое топливо | процентов | 119,34| 109,6| 123| 119| 119| 123| 123|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | природный газ | процентов | 114,8| 118| 123,2| 122,3| 125,3| 149,3| 149,3|
| |--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | сжиженный газ | процентов | 113,75| 128,55| 120,6| 126| 125| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.