Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
| Часть III. Повышение эффективности государственного стратегического планирования и регулирования |
| социально-экономических процессов в Краснодарском крае на основе оптимизации институциональной структуры, |
| форм и методов государственного управления |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повышение эффективности управления финансами |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Обеспечение устойчивого роста доходов консолидированного бюджета Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Динамика налоговых и неналоговых до-| процентов | 132,1| 132,9| 109,6| 108,4| 108,8| 110,0| 110,0|
| | ходов консолидированного бюджета| | | | | | | | |
| | Краснодарского края, к предыдущему| | | | | | | | |
| | году | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Исполнение доходной части краевого| процентов | 112,6| 114,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | бюджета, в том числе по налоговым,| | | | | | | | |
| | неналоговым доходам | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Повышение эффективности бюджетных расходов |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Расходы консолидированного бюджета| процентов | 16,4| 19,1| 18,8| 17,6| 16,5| 15,2| 14,3|
| | Краснодарского края, к валовому реги-| | | | | | | | |
| | ональному продукту | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Доля расходов консолидированного бюд-| процентов | 6,7| 8,6| 8,3| 10,1| 10,1| 12,1| 14,1|
| | жета Краснодарского края на капиталь-| | | | | | | | |
| | ные вложения от общего объема расхо-| | | | | | | | |
| | дов консолидированного бюджета Крас-| | | | | | | | |
| | нодарского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Расходы консолидированного бюджета| рублей | 366| 969,93| 1183,32| 1266,15| 1354,78| 1354,78| 1354,78|
| | Краснодарского края на содержание ра-| | | | | | | | |
| | ботников органов государственной| | | | | | | | |
| | власти Краснодарского края и местного| | | | | | | | |
| | самоуправления в расчете на одного| | | | | | | | |
| | жителя региона | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Повышение эффективности управления государственным долгом Краснодарского края |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отношение объема государственного| процентов | 37,1| 99,3| 97,8| 100| 100| 100| 100|
| | внутреннего долга Краснодарского края| | | | | | | | |
| | к предельному объему государственного| | | | | | | | |
| | долга, установленному законом о крае-| | | | | | | | |
| | вом бюджете на соответствующий финан-| | | | | | | | |
| | совый год (должно быть менее или рав-| | | | | | | | |
| | но 100 процентов) | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Отношение объема просроченной задол-| процентов | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| | женности по долговым обязательствам| | | | | | | | |
| | Краснодарского края к общему объему| | | | | | | | |
| | государственного внутреннего долга| | | | | | | | |
| | Краснодарского края | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4. Обеспечение реализации приоритетов развития Краснодарского края через механизмы программно-целевого управления |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля охваченных программно-целевым| процентов | 8,3| 12,3| 15,2| 18,0| 20,0| 23,0| 25,0|
| | методом бюджетных расходов Краснодар-| | | | | | | | |
| | ского края | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Доля освоения средств в отчетном пе-| процентов | | 96,5| 97,0| 97,5| 98,0| 98,5| 99,0|
| | риоде, предусмотренных в рамках целе-| | | | | | | | |
| | вых программ, всего | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | по федеральным средствам | процентов | - | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|
| | по краевым средствам | процентов | - | 98,6| 99,0| 99,4| 99,8| 100,0| 99,5|
| | по средствам местных бюджетов | процентов | - | 87,2| 90,0| 92,0| 94,0| 96,0| 98,0|
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Доля расходов консолидированного бюд-| процентов | 6,1| 19,1| 19,2| 14,9| 13,8| 13,8| 13,8|
| | жета Краснодарского края, формируемых| | | | | | | | |
| | в рамках программ, в общем объеме| | | | | | | | |
| | расходов консолидированного бюджета| | | | | | | | |
| | Краснодарского края (без учета суб-| | | | | | | | |
| | венций на исполнение делегируемых| | | | | | | | |
| | полномочий) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5. Повышение эффективности государственных закупок |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля объема заказов на поставку то-| процентов | - | 95| 80| 80| 85| 85| 90|
| | варов (работ, услуг) для государст-| | | | | | | | |
| | венных нужд Краснодарского края, раз-| | | | | | | | |
| | мещаемых путем проведения торгов еди-| | | | | | | | |
| | ным государственным заказчиком | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Экономический эффект от проведения| процентов | 5| 2,3| 2| 2| 2| 2| 2|
| | торгов и других способов размещения| | | | | | | | |
| | заказа | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Количество проведенных торгов и дру-| единиц | 7331,0| 5425,0| 5479,3| 5534,0| 5589,4| 5645,3| 5700,0|
| | гих способов размещения заказа | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Объем продукции, выставленной на тор-| млн. рублей| 18183,4| 37255,8| 37628,4| 38004,6| 38384,7| 38768,5| 39000,0|
| | ги | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5 | Количество заключенных контрактов в| единиц | - | 2096| 2117| 2138| 2160| 2181| 2200|
| | рамках единого государственного за-| | | | | | | | |
| | казчика | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6 | Общая стоимость заключенных контрак-| млн. рублей| - | 1274,0| 1287,0| 1300,0| 1313,0| 1326,0| 1340,0|
| | тов в рамках единого государственного| | | | | | | | |
| | заказчика | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Формирование эффективной системы пространственного развития и территориального планирования в Краснодарском крае |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля муниципальных районов, в которых| процентов | - | - | 29| 90| 100| 100| 100|
| | разработаны и утверждены схемы терри-| | | | | | | | |
| | ториального планирования | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2 | Доля городских округов, в которых| процентов | - | 11| 62,5| 100| 100| 100| 100|
| | разработаны и утверждены генеральные| | | | | | | | |
| | планы | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3 | Доля поселений, в которых разработаны| процентов | - | - | 10,5| 40| 80| 100| 100|
| | и утверждены генеральные планы | | | | | | | | |
|---+--------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4 | Объем финансирования разработки гра-| млн. рублей| 154,0| 251,0| 136,2| 145,5| 169,7| - | - |
| | достроительной документации за счет| | | | | | | | |
| | средств краевого бюджета | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.