Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением ЗСК от 19 декабря 2006 г. N 2782-П в приложение к настоящему постановлению внесены изменения
Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края
от 14 июля 2004 г. N 950-П
Программа социально-экономического развития северных районов
Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г., 12 июля, 29 ноября и 19 декабря 2006 г.
Паспорт программы социально-экономического развития северных районов
Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Наименование программы программа социально-экономического разви-
тия северных районов Краснодарского края
("Север") на 2004 - 2010 годы (далее -
Программа)
Основание для разработки Закон Краснодарского края от 4 февраля
Программы 2002 года N 437-КЗ "О бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе в Краснодарском
крае"
Закон Краснодарского края от 10 июля
2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании,
индикативном планировании и программах
социально-экономического развития Красно-
дарского края"
Заказчик Программы администрация Краснодарского края
Основные разработчики департамент экономического развития, ин-
Программы вестиций и внешних связей Краснодарского
края
органы исполнительной власти Краснодар-
ского края
органы местного самоуправления Белоглин-
ского, Кущевского, Крыловского, Новопо-
кровского, Отрадненского и Успенского
районов
Исполнители Программы департамент экономического развития Крас-
нодарского края - координатор Программы
департамент по финансам, бюджету и конт-
ролю Краснодарского края
департамент строительства Краснодарского
края
департамент по транспорту и связи Красно-
дарского края
департамент по вопросам топливно-энерге-
тического комплекса Краснодарского края
департамент сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарского
края
департамент здравоохранения Краснодарско-
го края
департамент образования и науки Красно-
дарского края
департамент культуры Краснодарского края
департамент по физической культуре и
спорту Краснодарского края
департамент комплексного развития курор-
тов и туризма Краснодарского края
департамент потребительской сферы и регу-
лирования рынка алкоголя Краснодарского
края
комитет жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Белоглинский район,
Крыловский район, Кущевский район, Ново-
покровский район, Отрадненский район,
Приморско-Ахтарский район и Успенский
район (по согласованию)
исполнители программных мероприятий,
определяемые на конкурсной основе в уста-
новленном действующим законодательством
порядке
Цели Программы повышение уровня жизни населения северных
районов Краснодарского края
сокращение отставания в социально-эконо-
мическом развитии северных районов Крас-
нодарского края от развитых районов Крас-
нодарского края
Задачи Программы формирование условий для стабильного эко-
номического развития и повышения инвести-
ционной привлекательности северных райо-
нов Краснодарского края посредством со-
здания необходимой инфраструктуры
создание благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельности и улуч-
шения инвестиционного климата
повышение эффективности оказания государ-
ственной поддержки
реализация инвестиционных проектов, обес-
печивающих достижение устойчивых темпов
развития экономики муниципальных образо-
ваний и роста собственных доходов местных
бюджетов
Срок реализации Программы 2004 - 2010 годы
Перечень основных меро- строительство объектов газификации в на-
приятий Программы селенных пунктах
строительство объектов водоснабжения в
населенных пунктах
расширение сети сельских автомобильных
дорог с твердым покрытием, ремонт и при-
ведение в нормативное состояние сельских
автомобильных дорог
строительство объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы и жилых
домов для работников бюджетной сферы
создание инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства
реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие экономики муници-
пальных образований и рост собственных
доходов местных бюджетов
Объем и источники финан- общий объем финансирования Программы -
сирования Программы 4895,1 миллиона рублей, в том числе из
средств краевого бюджета - 2697,7 миллио-
на рублей
планируется привлечение средств на софи-
нансирование мероприятий Программы:
из местных бюджетов (по согласованию с
органами местного самоуправления) - 240,0
миллиона рублей;
из других источников, не запрещенных дей-
ствующим законодательством - 1957,4 мил-
лиона рублей
Ожидаемые конечные ре- улучшение условий жизни и качества соци-
зультаты реализации Про- ального обслуживания населения
граммы повышение уровня газификации районов при-
родным газом в среднем в 2 раза
улучшение водоснабжения населенных пунк-
тов
расширение сети и благоустройство сель-
ских автомобильных дорог с твердым покры-
тием
повышение инвестиционной привлекатель-
ности северных районов Краснодарского
края
рост основных показателей социально-эко-
номического развития северных районов
края по отношению к 2003 году, в том чис-
ле:
объема промышленной продукции - в 2 -
2,8 раза;
объема сельскохозяйственной продукции -
в 2,3 - 2,6 раза;
оборота розничной торговли - в 2 - 3
раза;
объема платных услуг населению - в 3,5
- 4,6 раза;
объема инвестиций в основной капитал -
в 2,2 - 2,6 раза;
среднемесячной заработной платы - в 2,3
- 2,8 раза;
налоговых поступлений в местные бюджеты
- в 2 - 2,4 раза
создание около 6000 новых рабочих мест
сокращение уровня регистрируемой безра-
ботицы на 24 - 50 процентов
увеличение реальных доходов населения в
1,3 - 1,6 раза
Осуществление контроля контроль за выполнением мероприятий Про-
за исполнением Программы граммы осуществляют администрация Красно-
дарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края
1. Основные проблемы развития северных районов Краснодарского края
и обоснование необходимости их решения программными методами
Комплексная оценка динамики развития муниципальных образований Краснодарского края в 2000 - 2003 годах показывает некоторую стабилизацию социально-экономического положения во многих районах края. Улучшаются показатели, характеризующие уровень жизни населения, приобретает устойчивый характер рост объемов промышленного производства, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услуг и строительных работ. Обеспечивается финансовая стабильность, рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.
Вместе с тем уровень развития ряда муниципальных образований значительно отстает от среднекраевого. К нему относятся Белоглинский, Крыловский, Кущевский, Новопокровский, Отрадненский и Успенский районы (далее - северные районы края).
Географическое положение, сложные климатические и природные условия, исторически сложившийся низкий экономический потенциал обусловили отставание северных районов края в социально-экономическом развитии, что отмечалось еще в восьмидесятые годы. В 1988 году решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 апреля N 148 была утверждена программа социального развития северных районов Краснодарского края на 1988 - 1995 годы. Программа предусматривала строительство объектов газификации, водоснабжения, социальной сферы, бытового обслуживания и торговли, дорог и жилых домов. Однако начавшиеся реформы и отсутствие финансовых ресурсов не позволили реализовать программу.
В настоящее время по комплексной оценке Белоглинский, Крыловский, Отрадненский и Успенский районы относятся к группе муниципальных образований с низким уровнем развития. В рейтинге муниципальных образований за последние три года Белоглинский район занимает 40 - 43 место, Крыловский - 43 - 46 место, Отрадненский - 42 - 45 место, Новопокровский - 31 - 35 место, Успенский - 37 - 39 место.
Социально-экономическое развитие северных районов края характеризуется неустойчивой динамикой макроэкономических показателей и индикаторов развития социальной сферы. Наибольшие отклонения от среднекраевого уровня (в расчете на душу населения) наблюдаются по объемам промышленного производства, подрядных строительных работ, инвестиций, транспортных услуг, обороту розничной торговли.
Низкий экономический потенциал северных районов края обусловлен исторически сложившейся специализацией их на сельскохозяйственном производстве, составляющем основу экономики. На долю сельского хозяйства в этих районах приходится от 63 до 80 процентов совокупного выпуска продукции и услуг базовых отраслей против 20 процентов в целом по краю. Территории северных районов относятся к зоне рискованного земледелия со слабой сырьевой и кормовой базой.
По сравнению с 2000 годом в 2003 году в этих районах (за исключением Отрадненского) допущено снижение валового сбора зерновых культур, а в Крыловском, Кущевском и Успенском районах оно превысило среднекраевое значение. В Успенском и Крыловском районах более чем на четверть уменьшено производство сахарной свеклы, в Крыловском районе на 9 процентов сокращено получение семян подсолнечника. В большинстве районов этой группы урожайность выращиваемых культур ниже, чем в среднем по краю.
На долю северных районов края приходится около 10 процентов объемов производства мяса, молока и яиц в крае. Однако объемы животноводческой продукции снижаются.
За последние три года во всех районах этой группы значительно сократилось поголовье крупного рогатого скота, в Крыловском, Кущевском, Отрадненском и Успенском районах уменьшена в среднем на 9 - 23 процента выработка молока. Производство яиц сократилось во всех северных районах, кроме Отрадненского. Наиболее значительное уменьшение произошло в Крыловском и Кущевском районах (на 91 и 73 процента соответственно).
Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства в северных районах различна. В 2002 году относительно 2000 года в большинстве районов темпы роста по этому показателю превышали среднекраевые (117 процентов). В 2003 году в связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась отрицательная динамика производства сельскохозяйственной продукции.
Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % |(оценка)| в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Объем производства сельскохозяйственной продукции
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 839,5 | 1042,9 | 1354,2 | 161,3 | 1450,0 | 172,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 871,4 | 1047,1 | 1026,2 | 117,8 | 945,0 | 108,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 1389,6 | 1990,3 | 2158,9 | 155,4 | 2195,0 | 158,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 1301,7 | 1421,9 | 1696,8 | 130,4 | 1880,0 | 144,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 901,1 | 1207,0 | 1423,0 | 157,9 | 1298,0 | 144,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 682,7 | 844,7 | 963,9 | 141,1 | 767,5 | 112,4
-------------------------------------------------------------------------
Динамика производства сельскохозяйственной продукции
(% в сопоставимой оценке)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 145,4 | 121,4 | 131,2 | 159,3 | 89,4 | 142,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 139,2 | 108,3 | 101,6 | 110,0 | 74,7 | 82,2
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 114,3 | 135,2 | 108,3 | 146,4 | 90,4 | 132,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 126,9 | 94,2 | 132,0 | 124,3 | 89,6 | 111,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 113,9 | 116,3 | 117,0 | 136,1 | 76,2 | 103,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 118,5 | 112,3 | 112,3 | 126,1 | 77,3 | 97,5
-------------------------------------------------------------------------
В большинстве хозяйствующих субъектов за последние три года возросла себестоимость продукции, ухудшились финансовые результаты деятельности, поэтому общее положение сельхозтоваропроизводителей в северных районах края остается достаточно сложным.
Основные проблемы развития аграрного комплекса обусловлены:
низким уровнем интенсификации производства, связанным с неразвитостью материально-технической базы, значительным износом (до 80 процентов) действующего парка сельскохозяйственных машин, невозможностью его обновления из-за недостатка финансовых ресурсов и высоких цен на новую технику;
неразвитостью сельскохозяйственной инфраструктуры (склады, хранилища, холодильники и другие объекты инфраструктуры), что не позволяет обеспечивать на должном уровне сохранность собранного урожая, длительность его хранения и равномерную загрузку предприятий перерабатывающей промышленности;
неразвитостью интеграционных связей между сельхозтоваропроизводителями и предприятиями переработки сельхозпродукции.
Промышленность северных районов края дает лишь 1,5 процента общекраевого объема производства и ориентирована в основном на переработку сельскохозяйственного сырья. На долю пищевой промышленности приходится от 56 процентов в Отрадненском районе до 95 процентов в Белоглинском районе выпуска промышленной продукции. Кроме того, в районах функционируют предприятия деревообрабатывающей промышленности (Отрадненский район), машиностроения (Кущевский, Новопокровский районы), промышленности строительных материалов (Крыловский, Белоглинский, Успенский, Кущевский районы) и легкой промышленности (Кущевский район).
Большинство промышленных предприятий имеют неустойчивое финансовое состояние, крайне изношенные основные фонды, устаревшие технологии производства, следствием чего является высокая себестоимость и неконкурентоспособность выпускаемой ими продукции. Производственные мощности предприятий загружены не более чем на 50 процентов (по производству муки на 10 - 50 процентов, цельномолочной продукции - на 3 - 40, мяса - на 10 - 50, масла растительного - на 11 - 30 процентов).
В результате практически во всех северных районах края объемы промышленного производства за последние три года сократились.
Динамика объемов промышленного производства
(индекс физического объема, %)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | 2000 год| 2001 год| 2002 год| 2003 год|2003 год
района | | | | | в % к
| | | | |2000 году
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Белоглинский | 83 | 103 | 90 | 84 | 78
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Крыловский | 74 | 89 | 94 | 76 | 64
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Кущевский | 95 | 96 | 90 | 97 | 84
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Новопокровский | 92 | 71 | 101 | 99 | 71
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Отрадненский | 104 | 133 | 101 | 86 | 115
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Успенский район | 79 | 131 | 83 | 84 | 91
-------------------------------------------------------------------------
В Новопокровском районе выпуск цельномолочной продукции в 2003 году составил лишь два процента от уровня 2000 года, на 20 - 35 процентов сократилось производство сахара, муки и хлебобулочных изделий.
В Крыловском районе производство водочных изделий и муки снизилось почти в 5 раз, масла животного - в 3,5 раза, сыров - в 2,7 раза, масла растительного - в 2 раза, хлеба - на 40 процентов.
В Кущевском районе в 10 раз сокращен выпуск колбасных изделий, почти в 6 раз - растительного масла, в 2 раза - цельномолочной продукции, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий - на 65 - 45 процентов.
В Белоглинском районе производство колбасных изделий уменьшилось более чем в 2 раза, муки - на 47 процентов, масла животного - на 38 процентов.
Низким остается уровень развития потребительского рынка в северных районах края. Суммарный объем платных услуг, оборота розничной торговли и общественного питания по этим районам составляет лишь 1,5 процента от краевого объема. Практически во всех районах этой группы оборот общественного питания в 2003 году по сравнению с 2000 годом сократился.
Объемы платных услуг в расчете на одного жителя в северных районах наиболее низкие в крае, при этом в Отрадненском районе этот показатель за последние три года уменьшился. Практически во всех районах отсутствуют комплексные приемные пункты и выездная форма бытового обслуживания населения.
Из 243 населенных пунктов, расположенных на территории северных районов края, только в 30 предоставляется ограниченный перечень социально необходимых бытовых услуг, при этом предприятия бытового обслуживания населения в основном сосредоточены в районных центрах. Многие виды услуг недоступны не только жителям отдаленных населенных пунктов, но и районных центров.
Необустроенность северных районов края дорогами, инженерными коммуникациями делает их непривлекательными для частных инвесторов. В связи с этим инвестиционная деятельность в этих районах края характеризуется низкой активностью. Вложения в основной капитал составляют всего три процента от краевого объема, более половины из них приходится на Кущевский район, где осуществляется строительство подземного хранилища для газа за счет средств ОАО "Газпром".
Низкая инвестиционная активность обусловливает неразвитость строительного комплекса. Объем подрядных работ, выполняемых строительными организациями северных районов, составляет немногим более одного процента от общекраевого значения. В 2003 году во всех районах, кроме Кущевского и Отрадненского, данный показатель имел отрицательную динамику (по отношению к 2000 году). В Новопокровском районе объем подрядных строительных работ снизился в 3 раза, в Крыловском, Успенском и Белоглинском районах - в 2 раза.
Финансовое положение предприятий в северных районах края можно охарактеризовать как нестабильное. В разные периоды убыточными в целом были Отрадненский, Кущевский и Крыловский районы. По оценке в 2003 году сальдированная прибыль сокращена по сравнению с 2000 годом в Успенском и Новопокровском районах. При этом в Новопокровском районе рост доли убыточных предприятий предполагается более чем в 2 раза.
Финансовые результаты деятельности предприятий
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % | оценка | в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 72,5 | 101,3 | 126,3 | 174,2 | 126,1 | 173,9
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 39,7 | 21,8 | -107,9 | - | 249,0 | 627,2
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | -24,8 | 12,8 | 10,4 | - | 13,9 | -
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 83,9 | 113,4 | 132,6 | 158,0 | 80,1 | 95,5
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | -3,4 | 26,3 | 6,5 | - | -3,8 | -
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 64,5 | 67,5 | 51,1 | 79,2 | 30,7 | 47,6
-------------------------------------------------------------------------
Удельный вес убыточных предприятий (%)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 28 | 27 | 18 | х | 19 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 26 | 29 | 21 | х | 30 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 22 | 19 | 16 | х | 16 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 15 | 24 | 24 | х | 34 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 25 | 23 | 22 | х | 22 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 12 | 24 | 24 | х | 17 | х
-------------------------------------------------------------------------
Бюджеты северных районов края являются высокодотационными. Доля поступлений из краевого бюджета в доходах местных бюджетов составляет от 46 процентов в Кущевском районе до 79 процентов в Отрадненском районе. Ни в одном из районов за последние годы она не сократилась. Во всех указанных муниципальных образованиях прирост поступлений из краевого бюджета превышает прирост собственных доходов.
Трудности в формировании собственных доходов, как указывалось выше, связаны с преобладанием в экономике районов моноотрасли - сельского хозяйства. Подавляющая часть сельскохозяйственных предприятий районов находится в кризисном состоянии и не способна обеспечить доходность местных бюджетов.
Динамика доходов муниципальных бюджетов
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % | оценка | в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Доходы муниципального бюджета (млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 64,3 | 87,4 | 130,8 | 203,4 | 191,9 | 298,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 71,1 | 89,4 | 125,6 | 176,7 | 166,1 | 233,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 133,2 | 199,2 | 267,4 | 200,8 | 352,7 | 264,8
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 99,7 | 128,0 | 193,1 | 193,7 | 254,6 | 255,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 114,3 | 168,0 | 316,8 | 277,2 | 344,1 | 301,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 93,9 | 119,5 | 466,7 | 497,0 | 235,2 | 250,4
-------------------------------------------------------------------------
из них собственные доходы
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 24,3 | 26,9 | 41,3 | 170,0 | 60,3 | 248,1
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 35,7 | 37,3 | 48,7 | 136,4 | 55,9 | 156,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 77,8 | 115,8 | 164,4 | 211,3 | 187,2 | 240,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 41,9 | 44,6 | 70,2 | 167,5 | 100,7 | 240,3
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 27,1 | 34,5 | 53,3 | 196,7 | 71,3 | 263,1
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 59,2 | 63,2 | 80,7 | 136,3 | 89,4 | 151,0
-------------------------------------------------------------------------
Поступления из краевого бюджета, млн. рублей
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 40,0 | 60,5 | 89,5 | 223,8 | 131,6 | 329,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 35,4 | 52,1 | 76,9 | 217,2 | 110,0 | 310,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 48,8 | 80,1 | 103,1 | 211,3 | 162,9 | 333,8
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 57,8 | 83,4 | 122,9 | 212,6 | 153,9 | 266,3
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 87,2 | 133,5 | 263,5 | 302,2 | 272,7 | 312,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 34,7 | 56,3 | 386,0 | 1112,4 | 142,9 | 411,8
-------------------------------------------------------------------------
Доля поступлений из краевого бюджета в общем объеме доходов
муниципального бюджета (%)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 62,2 | 69,2 | 68,4 | х | 68,5 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 49,8 | 58,3 | 61,2 | х | 66,2 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 36,6 | 40,2 | 38,6 | х | 46,2 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 58,0 | 65,2 | 63,6 | х | 60,4 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 76,2 | 79,4 | 83,1 | х | 79,3 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 37,0 | 47,1 | 82,7 | х | 60,8 | х
-------------------------------------------------------------------------
Основная часть расходов бюджетов северных районов края приходится на образование (33 - 39 процентов), здравоохранение (15 - 25 процентов), социальные выплаты (15 - 20 процентов).
Недостаток бюджетных средств не позволяет муниципальным образованиям самостоятельно развивать социальную сферу и инженерную инфраструктуру.
Одна из наиболее острых проблем северных районов края - низкий уровень газификации. Из 243 населенных пунктов, расположенных на территории этих районов, 171 не газифицирован. Наиболее сложное положение в Новопокровском, Крыловском и Отрадненском районах. В Новопокровском районе газифицировано только два населенных пункта (шесть процентов от общего числа), в Крыловском - четыре населенных пункта (13 процентов), в Отрадненском районе - 11 населенных пунктов (19 процентов).
Для всех районов этой группы характерна проблема водоснабжения. Особенно остро она стоит в Успенском и Отрадненском районах, где соответственно около 80 и 35 процентов сельских населенных пунктов не имеют водопроводов с питьевой водой (среднекраевой показатель - 12 процентов). Практически во всех районах отпуск воды на одного человека в год ниже краевого уровня (98 куб. метров), в том числе в Отрадненском районе - в 4 раза, в Кущевском - почти в 3 раза, в Крыловском районе - в 2 раза. На долю северных районов в целом приходится 3 процента объема воды, отпускаемой потребителям края, и 13 процентов протяженности водопроводных сетей.
Существенным тормозом в развитии северных районов края является отсутствие подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам. Неудовлетворительная ситуация в Кущевском районе, где протяженность дорог с твердым покрытием составляет только 45 процентов от общей протяженности дорог, в Белоглинском - 56 процентов. В среднем по краю этот показатель составляет 83 процента. Кроме того, многие дороги с твердым покрытием, в основном те, которые находятся на балансе сельхозпредприятий, из-за отсутствия средств длительное время не ремонтировались и стали непроезжими.
Обеспеченность населения объектами социальной сферы в этой группе районов по отдельным показателям значительно ниже, чем в среднем по краю. В частности, на 14 - 35 процентов ниже среднекраевого уровня обеспеченность больничными койками в Успенском, Крыловском, Кущевском и Отрадненском районах, на 15 - 43 процента - амбулаторно-поликлиническими учреждениями в Белоглинском, Крыловском, Новопокровском и Отрадненском районах, почти в 2 раза - обеспеченность детей дошкольными учреждениями в Крыловском и Кущевском районах.
В Крыловском районе с большой перегрузкой работают школы, около половины учащихся обучаются во вторую смену (средний показатель по краю - 24 процента).
Для всех северных районов края проблемным из-за отсутствия жилья является привлечение квалифицированных молодых специалистов для работы в образовательных и медицинских учреждениях. К примеру, обеспеченность врачами в Белоглинском, Кущевском и Отрадненском районах ниже штатной на 40 и более процентов, в Новопокровском и Успенском районах - на 35 процентов, в Крыловском - на 26 процентов.
Следствием низкого экономического потенциала и неблагоустроенности населенных пунктов в северных районах края является крайне низкий уровень жизни населения. Ежемесячные денежные доходы на одного человека в этих районах ниже, чем в среднем по краю, в 2 и более раза, а в Отрадненском районе - в 4 раза. По этому показателю в течение последних лет Белоглинский, Крыловский и Отрадненский районы в рейтинге районов края стабильно занимают последние места.
Среднедушевой доход населения в месяц
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год,| Место |2003 год,| Место
района | рублей | в рейтинге | рублей | в рейтинге
| |районов края| |районов края
---------------------------+---------+------------+---------+------------
В среднем по краю | 1583 | х | 3593 | х
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Белоглинский | 520 | 47 | 1273 | 45
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Крыловский | 602 | 45 | 1204 | 46
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Кущевский | 701 | 37 | 1539 | 36
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Новопокровский | 764 | 29 | 1716 | 23
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Отрадненский | 442 | 48 | 850 | 48
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Успенский | 618 | 43 | 1486 | 38
-------------------------------------------------------------------------
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в этих муниципальных образованиях превышает среднекраевой уровень, в том числе в Крыловском районе - в 2,4 раза, в Кущевском, Новопокровском и Успенском районах - в 1,5 - 1,7 раза.
Негативные процессы в экономике, стихийные бедствия, низкий уровень благоустройства северных районов края отразились на состоянии трудовых ресурсов. Население в трудоспособном возрасте переселяется на другие территории, где имеются преимущества в трудоустройстве, охране здоровья, образовании, социальном и культурном обслуживании. В результате доля населения пенсионного возраста в этих районах значительно выше (27 и более процентов), чем в других районах края. В Белоглинском, Кущевском и Новопокровском районах уровень регистрируемой безработицы за последние три года вырос более чем в 2 раза, а в Крыловском районе - в 4 раза.
Уровень безработицы
(в % к экономически активному населению)
---------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2003 год|2003 год
района | | | в % к
| | |2000 году
----------------------+--------+--------+----------
В среднем по краю | 0,6 | 0,7 | 116,7
----------------------+--------+--------+----------
Белоглинский | 0,6 | 1,3 | 216,7
----------------------+--------+--------+----------
Крыловский | 0,4 | 1,6 | 400,0
----------------------+--------+--------+----------
Кущевский | 0,4 | 0,9 | 225,0
----------------------+--------+--------+----------
Новопокровский | 0,7 | 1,7 | 242,9
----------------------+--------+--------+----------
Отрадненский | 0,7 | 0,6 | 85,7
----------------------+--------+--------+----------
Успенский | 1,2 | 1,4 | 116,7
---------------------------------------------------
Данные приведенного анализа свидетельствуют о существенном отставании северных районов края в социально-экономическом развитии. Вместе с тем эти районы имеют важное значение для края, так как в значительной степени обеспечивают его продовольственную безопасность. На их территориях сегодня проживают около 300 тысяч человек, что составляет почти 6 процентов населения Краснодарского края. Занимая 20 процентов посевных площадей, эти районы производят 15 процентов объема производства зерновых и зернобобовых культур в крае, 29 процентов объема производства подсолнечника и 11 процентов объема производства сахарной свеклы. Сельское хозяйство составляет основу экономики северных районов края. На его долю в этих районах приходится от 63 до 80 процентов общего объема производства и услуг базовых отраслей экономики, при этом северные районы края относятся к зоне рискованного земледелия.
Узкая специализация экономики северных районов края стала основной причиной их отставания в социально-экономическом развитии. Здесь нет крупных промышленных предприятий, развитого транспорта, энергетических мощностей. Это обуславливает низкий уровень налогового потенциала, бюджетной самодостаточности районов, занятости, денежных доходов и покупательной способности населения. Доходы местных бюджетов северных районов края на 60 - 80 процентов пополняются за счет дотаций из краевого бюджета. Основная часть дотаций направляется на обеспечение социальных расходов. Инвестиционные расходы практически отсутствуют в составе местных бюджетов. Недостаток собственных финансовых ресурсов не позволяет этим районам развивать инженерную инфраструктуру и социальную сферу.
Необустроенность территорий северных районов края делает их малопривлекательными для инвесторов и частного бизнеса, создает некомфортные условия для проживания в этой зоне края. Население в трудоспособном возрасте переселяется на другие территории, имеющие преимущества в трудоустройстве, охране здоровья, образовании, социальном и культурном обслуживании. Это объясняет высокую долю пенсионеров в составе населения.
Наибольшее беспокойство и тревогу вызывает крайне низкий уровень жизни населения в этих районах. Денежные доходы в расчете на душу населения по данным за 2003 год в Отрадненском районе в 4 раза ниже среднекраевого уровня, в Белоглинском и Крыловском районах - в 3 раза, Кущевском, Новопокровском и Успенском районах - в 2 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в некоторых из этих районов превышает 60 процентов.
Преодоление сложившегося несоответствия значимости северных районов для экономики края и уровня жизни населения в этих районах требует комплексного подхода и государственной поддержки.
Необходимость возрождения программы развития северных районов края, принятой в 1988 году, но не реализованной, была отмечена Законодательным Собранием Краснодарского края 8 октября 2003 года при обсуждении проекта программы экономического и социального развития Краснодарского края на 2003 - 2008 годы, а также при рассмотрении проекта краевого бюджета на 2004 год.
Программа социально-экономического развития северных районов Краснодарского края на 2004 - 2010 годы разработана в соответствии с основными направлениями программы экономического и социального развития Краснодарского края на 2003 - 2008 годы с учетом проблем и особенностей развития Белоглинского, Кущевского, Крыловского, Новопокровского, Отрадненского и Успенского районов.
Реализация Программы позволит повысить уровень обустройства северных районов края дорогами, обеспечения населения питьевой водой, природным газом, социальными объектами и на этой основе улучшить жилищные условия сельских семей, поднять инвестиционную привлекательность этих районов для частного бизнеса, придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию и росту налогового потенциала районов.
Сокращение отставания в развитии северных районов края, уменьшение разрыва по основным макроэкономическим и социальным показателям в сравнении с развитыми районами края позволят решить задачу дальнейшего стабильного развития экономики края в целом.
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются повышение уровня жизни населения северных районов Краснодарского края, сокращение отставания в социально-экономическом развитии северных районов Краснодарского края от развитых районов Краснодарского края.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
формирование условий для стабильного развития и повышения инвестиционной привлекательности северных районов края посредством создания необходимой инфраструктуры;
создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата;
повышение эффективности оказания государственной поддержки;
реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики муниципальных образований и роста собственных доходов местных бюджетов.
Для решения поставленных задач предусматривается:
создание необходимой инфраструктуры (транспортной, инженерной и социальной) с целью повышения инвестиционной привлекательности северных районов края и уровня оснащенности жизнеобеспечивающими объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
реализация административных мер воздействия, направленных на создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечения частных инвестиций, в том числе сокращение административных барьеров, повышение эффективности работы соответствующих служб по принципу "единого окна";
реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов роста реального сектора экономики муниципальных образований и собственных доходов местных бюджетов.
В настоящее время государственная поддержка оказывается северным районам края по различным программам, что не позволяет проводить целенаправленную государственную политику в отношении развития этих районов. В рамках настоящей Программы средства государственной поддержки предусмотрены для реализации конкретных мероприятий, позволяющих повысить уровень обустройства северных районов края.
Срок реализации Программы - 2004 - 2010 годы.
3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий направлена на преодоление сложившегося отставания в социально-экономическом развитии северных районов Краснодарского края, создание условий для ускоренного развития экономики, расширение сферы услуг населению, повышение их качества, поднятие жизненного уровня населения северных районов края.
В структуре мероприятий Программы выделены три приоритетных направления:
повышение уровня газификации районов;
улучшение водоснабжения населенных пунктов;
расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием, ремонт сельских автомобильных дорог, подъездов к населенным пунктам и внутрипоселковых улиц;
Мероприятия Программы сгруппированы в разрезе муниципальных образований с учетом особенностей и сложившегося уровня отставания в их развитии. Перечень мероприятий, сроки их реализации и источники финансирования приведены в приложении 1.
Белоглинский район
Программными мероприятиями в Белоглинском районе предусматривается:
корректировка рабочего проекта системы газоснабжения поселка Западный протяженностью 8,4 километра, а также корректировка схемы газоснабжения района;
реконструкция уличных водопроводных сетей в селе Белая Глина и шести населенных пунктах района общей протяженностью 37,5 километров, бурение артезианских скважин для улучшения водообеспечения населения в селе Белая Глина, поселках Центральный и Садовый;
ремонт улиц в селе Белая Глина и шести населенных пунктах района общей протяженностью 34,9 километра, ремонт автодороги станица Новолокинская - поселок Штурм Ставропольского края протяженностью 4,1 километра;
строительство 16-квартирного жилого дома для врачей и учителей в селе Белая Глина;
капитальный ремонт объектов здравоохранения (участковые больницы в станице Успенская, селе Новопавловка, детская поликлиника и районная больница в селе Белая Глина), строительство котельной участковой больницы в станице Успенская;
строительство в районном центре Дворца культуры на 800 мест и спортивного зала на 300 мест;
реализация инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию и модернизацию предприятий пищевой, комбикормовой промышленности, развитие потребительского рынка и сферы услуг;
организация комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
создание центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Белоглинском районе составляют 581,0 миллиона рублей, в том числе 252,2 миллиона рублей - из средств краевого бюджета.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района достигнет 100 процентов, при этом из 16 населенных пунктов к 15 будет подведен природный газ (один небольшой по численности жителей населенный пункт снабжается сжиженным газом);
улучшится обеспечение населения района питьевой водой, повысится надежность функционирования водопроводных сетей;
будет отремонтировано 39,0 километра сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
сеть учреждений культуры расширится на 800 мест, спортивных сооружений - на 300 мест, повысится уровень и качество бытового и социального обслуживания населения;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет в 1,4 раза (с 39 до 55 единиц), численность работающих - на 22 процента, объем выпускаемой продукции - в 2,3 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 2,2 раза, создать 650 новых рабочих мест.
Крыловский район
Перечнем программных мероприятий в Крыловском районе предусматривается:
строительство подводящих газопроводов к 17 населенным пунктам района общей протяженностью 109,6 километров, а также корректировка схемы газоснабжения района;
строительство единого водозабора в станице Крыловская мощностью 1,0 тысячи куб. метров в сутки, водозаборов в станице Октябрьской (1000 куб. метров в сутки) и селе Шевченковское (550 куб. метров в сутки), реконструкция 49 километров сетей водоснабжения в трех населенных пунктах района;
ремонт автодороги станица Октябрьская - хутор Белый (5,7 километра), подъездов к четырем населенным пунктам (6,8 километра) и внутрипоселковых улиц (12,0 километра);
строительство очистных сооружений канализации в станице Крыловской мощностью 7,5 тысячи куб. метров в сутки, реконструкция систем теплоснабжения и котельных, обслуживающих учреждения бюджетной сферы;
в социальной сфере: строительство двух 12-квартирных жилых домов для работников организаций социальной сферы, пристройки на 300 ученических мест к школе N 2, реконструкция здания магазина под поликлинику на 200 посещений в смену, капитальный ремонт центральной районной больницы;
реализация инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию и увеличение производства цельномолочной продукции, развитие оптовой торговли и придорожного сервиса (гостиницы, стоянки для большегрузных и легковых автомобилей, комплекс бытового обслуживания);
организация в районе комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
повышение эффективности работы центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", организация комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Крыловском районе составляют 533,5 миллиона рублей, в том числе 464,7 миллиона рублей - из средств краевого бюджета.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района природным газом возрастет с 13 до 70 процентов, газ будет подведен к 21 населенному пункту;
улучшится водоснабжение района, подача питьевой воды населению увеличится на 2,6 тысячи куб. метров в сутки, повысится качество питьевой воды, возрастет надежность функционирования водоводов;
будет отремонтировано 24,5 километров сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
улучшится теплоснабжение бюджетных учреждений района, расширится сеть образовательных и медицинских учреждений, повысится уровень и доступность медицинского и бытового обслуживания населения, качество образовательных услуг, а также уровень благоустройства станицы Крыловская;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет на 17 процентов (с 313 до 367 единиц), численность работающих - на 27 процентов, объем выпускаемой продукции - в 2,5 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 2 раза и создать около 500 новых рабочих мест.
Кущевский район
В Кущевском районе предусматривается осуществление следующих мероприятий:
строительство подводящих газопроводов высокого давления к 19 населенным пунктам района общей протяженностью 130,0 километра, реконструкция АГРС "Ташкент-1", строительство распределительных и уличных газопроводов в семи населенных пунктах (32,5 километров), а также корректировка схемы газоснабжения района;
строительство систем водоснабжения в трех населенных пунктах района (37,3 километров), реконструкция Кисляковского водозабора с установкой системы очистки воды, сетей водоснабжения станицы Кущевская (17 километра#) и магистрального водопровода В-8 (3,6 километра), обеспечивающего питьевой водой три населенных пункта района;
ремонт автомобильных дорог (28,8 километра), подъездов к населенным пунктам общей протяженностью 24,9 километра и внутрипоселковых улиц (9,2 километра);
строительство очистных сооружений канализации мощностью 2,7 тысячи куб. метров в сутки, ливневой канализации (2,4 километра) и реконструкция 14 километров тепловых сетей в станице Кущевская;
в социальной сфере: завершение строительства инфекционного корпуса на 60 коек, строительство неврологического (на 35 коек) и терапевтического (на 50 коек) отделений центральной районной больницы, 70-квартирного жилого дома для врачей и учителей, спортивно-оздоровительного комплекса, клуба на 200 мест, дошкольного учреждения на 140 мест и учебного корпуса медицинского училища, реконструкция систем отопления сельских домов культуры;
реализация инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию и техническое перевооружение производства сыров, безалкогольных напитков, строительных материалов, кожевенного сырья;
организация комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
повышение эффективности работы центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", организация комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Кущевском районе составляют 980,8 миллиона рублей, в том числе 520,3 миллиона рублей - из средств краевого бюджета.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района природным газом возрастет с 33 до 57 процентов, будет газифицировано 43 населенных пункта района;
улучшится обеспечение населения района питьевой водой и ее качество, будет построено 37,3 километров новых водопроводных сетей и проведена реконструкция 17 километров действующих сетей, возрастет надежность функционирования водоводов;
будет отремонтировано 62,9 километров сельских автомобильных дорог, подъездов к населенным пунктам и внутрипоселковых улиц;
ввод в действие объектов социально-культурной сферы позволит повысить уровень образовательных услуг, качество и доступность медицинского и бытового обслуживания населения, создать условия для культурного досуга и занятий спортом молодежи. Улучшится благоустройство станицы Кущевская;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет на 10 процентов (с 611 до 670 единиц), численность работающих - на 11 процентов, объем выпускаемой продукции - в 2,2 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 1,9 раза, создать свыше 1000 новых рабочих мест.
Новопокровский район
Перечнем программных мероприятий в Новопокровском районе предусматривается:
строительство подводящих газопроводов к 23 населенным пунктам района общей протяженностью свыше 206,6 километра, распределительных газопроводов в трех станицах (9,5 километра), а также корректировка схемы газоснабжения района;
строительство водозаборов в трех населенных пунктах, скважины и башни Рожновского в станице Новопокровская общей мощностью 10,4 тысячи куб. метров воды в сутки, реконструкция 9,7 километров сетей водоснабжения в станице Новопокровская;
ремонт подъездов к семи населенным пунктам общей протяженностью 44,6 километра и внутрипоселковых улиц (4,7 километра);
строительство напорного канализационного коллектора (4 километра) и станции биологической очистки сточных вод мощностью 400 куб. метров в сутки, реконструкция муниципальных котельных в станице Новопокровская;
в социальной сфере: строительство спортивного комплекса общей площадью 1250 квадратных метров в станице Новопокровская и реконструкция здания гостиницы под поликлинику на 100 мест в станице Ильинская;
реализация инвестиционных проектов, предусматривающих реконструкцию предприятий и увеличение производства мяса и мясопродуктов, кисломолочной продукции, сыров и масла растительного;
организация комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
создание центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", организация комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Новопокровском районе составляют 643,9 миллионов рублей, в том числе 493,5 миллиона рублей - из средств краевого бюджета.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района природным газом возрастет с 6 до 75 процентов;
ввод в эксплуатацию водозаборов и скважин мощностью 10,4 тысячи куб. метров в сутки, реконструкция действующей системы водоснабжения обеспечат условия для сетевого водоснабжения квартир и домов в населенных пунктах района, улучшится качество питьевой воды, возрастет надежность функционирования водопроводных сетей;
будет отремонтировано 49,3 километра сельских автомобильных дорог и внутрипоселковых улиц;
повысится уровень благоустройства и теплоснабжения станицы Новопокровская;
будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни сельской молодежи;
увеличатся объемы производства мяса свинины и крупного рогатого скота на 5,6 тысячи тонн в год;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет на 10 процентов (с 513 до 563 единиц), численность работающих - на 30 процентов, объем выпускаемой продукции - в 2,8 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 2,4 раза, создать около 1800 новых рабочих мест.
Отрадненский район
Программными мероприятиями в Отрадненском районе предусматривается:
строительство подводящего магистрального газопровода от станицы Отрадной до хутора Лазарчук (29,5 километра) и газораспределительной станции в хуторе Лазарчук пропускной способностью 10 тысяч куб. метров газа в час для обеспечения природным газом ряда населенных пунктов района, реконструкция Попутненской газораспределительной станции, строительство подводящих газопроводов к восьми населенным пунктам общей протяженностью 94,6 километра, уличных газопроводов низкого давления (5,3 километра), а также корректировка схемы газоснабжения района;
разработка генеральной схемы водоснабжения сельских населенных пунктов района и строительство подводящих водопроводов протяженностью 102 километров, реконструкция водозаборных сооружений с увеличением их мощности на 11 тысяч куб. метров в сутки и уличных сетей водопровода (10 километров);
ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 27,9 километра, подъездов к населенным пунктам (1,2 километра), внутрипоселковых улиц (7,7 километра) и строительство моста (10 погонных метров) через реку Синюха в селе Рудь;
реконструкция котельных, обслуживающих учреждения бюджетной сферы, с внедрением систем геотермального и солнечного теплоснабжения;
реконструкция канализационного коллектора (5,5 километра) с очистными сооружениями мощностью 4,2 тысячи куб. метров в сутки в станице Отрадная;
расширение сети социальных объектов: строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену, учебного корпуса на 420 мест средней школы N 16, спортивного комплекса с плавательным бассейном;
строительство жилых домов, в том числе для работников организаций социальной сферы, общей площадью 2,2 тыс. кв. метров в станице Отрадная;
строительство зоны отдыха, реконструкция муниципального парка культуры в станице Отрадная, а также ремонт и реконструкция сельских домов культуры;
реализация инвестиционных проектов, направленных на использование природных ресурсов района, в том числе развитие промышленности строительных материалов, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, туризма (гостинично-туристический, бальнеологический комплексы, обустройство туристических маршрутов), а также системы потребкооперации и сферы услуг;
организация комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
создание в районе инфраструктуры для поддержки малого бизнеса, в том числе центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", организация комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Отрадненском районе составляют 1573,3 миллиона рублей, в том числе 547,0 миллиона рублей - из средств краевого бюджета, 978,5 миллиона рублей - из привлеченных источников.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района природным газом возрастет с 19 до 33 процентов, будет построено 94,6 километра подводящих газопроводов;
улучшится водообеспечение сельского населения питьевой водой, повысится ее качество, мощности водозаборных сооружений возрастут на 11 тысяч куб. метров воды в сутки;
будет отремонтировано 36,8 километра автомобильных подъездных и внутрипоселковых дорог;
ввод объектов социально-культурной сферы позволит повысить уровень и качество образовательных услуг, медицинского и бытового обслуживания населения, создать условия для культурного досуга и занятий спортом;
внедрение систем геотермального и солнечного теплоснабжения бюджетных учреждений района обеспечит экономию бюджетных средств;
создание необходимой инженерной инфраструктуры позволит использовать рекреационные и природные условия района для развития туризма и увеличения доходов местного бюджета. К 2010 году количество рекреантов планируется довести до 10 тысяч человек;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет на треть (с 87 до 116 единиц), численность работающих - на 19 процентов, объем выпускаемой продукции - в 3,2 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 2,2 раза и создать свыше 1000 новых рабочих мест.
Успенский район
Мероприятиями Программы в Успенском районе предусматривается:
строительство распределительной станции в хуторе Украинский, строительство подводящих и межпоселковых газопроводов к девяти населенным пунктам района общей протяженностью 34,9 километра, распределительных газопроводов в шести населенных пунктах (9,3 километра), уличных разводящих сетей в 11 населенных пунктах (28,0 километра), капитальный ремонт газопровода при переходе через автодорогу Ростов - Баку, а также корректировка схемы газоснабжения района;
строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 189,1 километров и водозаборных сооружений мощностью 20 тысяч куб. метров в сутки в населенных пунктах района;
ремонт внутрипоселковых улиц в семи населенных пунктах (67,8 километра), ремонт автодороги поселок Прикубанский - хутор Новенький (3,1 километра) и подъезда к аулу Кургоковский (2,4 километра), строительство моста через реку Кубань (200 погонных метров);
завершение строительства канализационной насосной станции мощностью 4,5 тысяч куб. метров в сутки, реконструкция очистных сооружений канализации (2,8 тысяч куб. метров в сутки) и строительство ливневых каналов (30 километров) в селе Успенское;
модернизация муниципальных котельных с переводом их на газовое топливо, строительство котельных для домов культуры в трех населенных пунктах;
в социальной сфере: строительство четырех 2-квартирных жилых домов для работников социальной сферы и здания призывного пункта в селе Успенское, детского сада на 50 мест в селе Коноково, спортивных залов в трех школах района, реконструкция объектов здравоохранения, здания школы под реабилитационный центр для несовершеннолетних в селе Марьино, здания школы искусств, районного историко-краеведческого музея, центрального стадиона, создание зоны отдыха площадью 20 тысяч квадратных метров;
реализация инвестиционных проектов, предусматривающих строительство завода по переработке кукурузы мощностью 250 тысяч тонн в году#, модернизацию кирпичного завода в селе Коноково с увеличением мощности до 10 миллионов штук условного кирпича в год, реконструкцию плодоконсервного цеха и фруктохранилища в поселке Мичуринский;
организация комплексных приемных пунктов бытового обслуживания населения и выездного бытового обслуживания населения в труднодоступных и не имеющих объектов сферы услуг сельских населенных пунктах;
создание инфраструктуры для поддержки малого бизнеса, в том числе центра содействия развитию малого предпринимательства, сокращение административных барьеров, применение технологии "единого окна", организация комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого предпринимательства.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в Успенском районе составляют 529,1 миллиона рублей, в том числе 369,9 миллиона рублей - из средств краевого бюджета.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается следующее:
уровень газификации района природным газом возрастет с 50 до 78 процентов, газ будет подведен к 25 населенным пунктам;
улучшится водоснабжение населенных пунктов района, подача питьевой воды населению увеличится на 20 тысяч куб. метров в сутки, повысится качество питьевой воды;
будет отремонтировано 73,3 километра подъездных и внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием;
улучшится теплоснабжение бюджетных учреждений района и благоустройство станицы Успенская, повысится качество образовательных услуг, медицинского, социального и бытового обслуживания населения, будут созданы условия для занятий спортом, культурного досуга и отдыха;
в малом бизнесе: количество субъектов предпринимательства возрастет на 29 процентов (с 89 до 115 единиц), численность работающих - на 35 процентов, объем выпускаемой продукции - в 2,3 раза.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить собственные доходы местного бюджета в 2,2 раза, создать 700 новых рабочих мест.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 4895,1 миллиона рублей (приложение 2 к Программе). Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2004 году.
Потребность в средствах краевого бюджета на реализацию Программы составляет 2697,7 миллиона рублей, или 55,1 процентов общей суммы расходов. Объемы ассигнований из краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год.
В ходе реализации Программы планируется привлечение для софинансирования программных мероприятий средств местных бюджетов и других источников. На весь период реализации Программы предполагается привлечь:
из местных бюджетов (по согласованию с органами местного самоуправления) - 240,0 миллиона рублей (4,9 процента общего объема финансирования);
из других источников - 1957,4 миллиона рублей (40,0 процента объема финансирования). Это собственные средства предприятий - участников Программы, кредиты коммерческих банков, средства ОАО "Газпром", частных инвесторов, средства долевого участия организаций и населения в строительстве объектов инфраструктуры, а также средства федерального бюджета, привлекаемые ежегодно в рамках федеральных целевых программ.
Около сорока процентов средств на реализацию Программы планируется использовать на осуществление мероприятий приоритетных направлений Программы - газификацию населенных пунктов, улучшение системы водоснабжения, реконструкцию и приведение в нормативное состояние подъездов к населенным пунктам. На развитие социальной сферы, жилищно-коммунального и теплового хозяйства предполагается направить 25 процента# инвестиций, на реализацию инвестиционных проектов - около 35 процентов.
Структура расходов на реализацию Программы
-------------------------------------------------------------------------
Направление расходов |Расходы (млн. рублей)|В процентах к итогу
|---------------------+-------------------
| всего |в том числе| всего |в том числе
| | краевой | | краевой
| | бюджет | | бюджет
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
Всего | 4895,1 | 2697,7 | 100,0 | 100,0
-------------------------------------------------------------------------
в том числе по направлениям:
-------------------------------------------------------------------------
газификация | 1024,9 | 777,9 | 20,9 | 28,8
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
водоснабжение | 526,3 | 463,0 | 10,8 | 17,2
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
дорожное хозяйство | 380,8 | 377,6 | 7,8 | 14,0
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
жилищно-коммунальное и тепло- | 349,1 | 263,0 | 7,1 | 9,7
вое хозяйство | | | |
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
социальная сфера | 914,0 | 790,3 | 18,7 | 29,3
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
инвестиционные проекты | 1700,0 | 25,9 | 34,7 | 1,0
-------------------------------------------------------------------------
На реализацию приоритетных направлений Программы планируется направить 60 процентов средств краевого бюджета, предусмотренных по Программе.
Система программных мероприятий включает 321 проект, которые сгруппированы в разрезе муниципальных образований.
Структура расходов на реализацию Программы в разрезе
муниципальных образований
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | Коли-|В про-| Затраты | В процентах к
муниципального |чество|центах| (млн. рублей) | общим затратам
образования |проек-| к об-|-----------------+---------------
| тов | щему | всего | в том | всего | в том
| | коли-| | числе | | числе
| |честву| |краевой | |краевой
| | | | бюджет | | бюджет
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Всего | 321 | 100,0| 4895,1 | 2697,7 | 100,0 | 100,0
-------------------------------------------------------------------------
по муниципальным образованиям:
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район | 46 | 14,3 | 581,0 | 252,2 | 11,9 | 9,3
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Крыловский район | 46 | 14,3 | 533,5 | 464,7 | 10,9 | 17,2
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Кущевский район | 67 | 20,9 | 980,8 | 520,3 | 20,0 | 19,3
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Новопокровский район | 46 | 14,3 | 643,9 | 493,5 | 13,2 | 18,3
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Отрадненский район | 60 | 18,7 | 1573,3 | 547,0 | 32,1 | 20,3
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Приморско-Ахтарский рай-| 10 | 3,2 | 53,4 | 50,0 | 1,1 | 1,9
он | | | | | |
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Успенский район | 46 | 14,3 | 529,1 | 369,9 | 10,8 | 13,7
-------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
прямое финансирование мероприятий из краевого бюджета (капитальные вложения и прочие расходы);
выделение субсидий на выполнение Программы муниципальным образованиям в рамках межбюджетных отношений;
субсидирование из краевого бюджета в соответствии с действующим порядком части банковской ставки по кредитам, полученным участниками Программы на осуществление инвестиционных проектов;
стимулирование развития малого предпринимательства и сферы бытового обслуживания;
содействие в привлечении отечественных и иностранных инвесторов для реализации инвестиционных проектов Программы, распространение информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах на российских и международных мероприятиях.
Предоставление бюджетных инвестиций исполнителям Программы, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет за собой возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества этих юридических лиц и оформляется участием Краснодарского края в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц. Оформление доли в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Краснодарскому краю, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий и проектов Программы за счет средств краевого бюджета осуществляется целевым назначением через органы государственной власти Краснодарского края или органы местного самоуправления в рамках межбюджетных отношений. Для получения средств из краевого бюджета органы местного самоуправления ежегодно в установленном порядке представляют бюджетные заявки в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края и соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края.
Выделение инвестиций из краевого бюджета осуществляется при наличии проектно-сметной документации на объекты, а также при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой.
Государственный заказчик ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию мероприятий Программы, а также годовые задания и целевые показатели по ее отдельным проектам.
Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы государственных и муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции (услуг) для государственных и муниципальных нужд.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень газификации и водоснабжения населенных пунктов северных районов края, расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить жилищные условия и качество социального обслуживания населения.
Выполнение программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
к 77 населенным пунктам северных районов будут подведены газопроводы высокого давления общей протяженностью 584,1 километра, и уровень газификации северных районов природным газом возрастет в среднем с 30 до 61 процента;
улучшится водоснабжение сельских населенных пунктов, будут построены 455,2 километра водопроводных сетей, водозаборные сооружения мощностью 47,7 тысячи куб. метров в сутки, улучшится качество питьевой воды, возрастет надежность эксплуатации водоводов;
будет построено, отремонтировано 285,8 километра подъездных и внутрипоселковых автомобильных дорог с твердым покрытием;
для работников социальной сферы и военнослужащих, уволенных в запас, будут построены жилые дома общей площадью 8,9 тысячи кв. метров;
расширится сеть объектов социально-культурного назначения, что позволит повысить качество образования, уровень и доступность медицинского, социального и бытового обслуживания сельского населения, создать условия для культурного досуга, отдыха и занятий спортом. Социальное обустройство северных районов края позволит закрепить молодежь и квалифицированные кадры в сельской местности.
Ожидаемый эффект от реализации Программы
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование мощностей | Единица | Муниципальные образования | Итого
| измерения|-----------------------------------------------| по
| | Бело- |Крылов-| Кущев-| Ново- | Отрад-| Успен-|Программе
| | глин- | ский | ский |покров-|ненский| ский |
| | ский | район | район | ский | район | район |
| | район | | | район | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Газовые сети (подводящие газо-| км | 8,4 | 109,6 | 130,0 | 206,6 | 94,6 | 34,9 | 584,1
проводы) | | | | | | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Водоводы (строительство и ре- | км | 37,5 | 49,0 | 57,9 | 9,7 | 112,0 | 189,1 | 455,2
конструкция) |----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
|тысяч куб.| 3,1 | 2,6 | 0,6 | 10,4 | 11,0 | 20,0 | 47,7
|м в сутки | | | | | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Реконструкция, ремонт автомо- | км | 39,0 | 24,5 | 62,9 | 49,3 | 36,8 | 73,3 | 285,8
бильных дорог | | | | | | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Канализация | км | - | - | 2,4 | 4,0 | 5,5 | 30,0 | 41,9
|----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
|тысяч куб.| - | 7,5 | 2,7 | 0,4 | 4,2 | 7,3 | 22,1
|м в сутки | | | | | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Жилые дома | кв. м | 892 | 1420 | 3843 | - | 2242 | 516 | 8913
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Общеобразовательные учреждения| мест | - | 300 | - | - | 420 | - | 720
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Дошкольные учреждения | мест | - | - | 140 | - | - | 50 | 190
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Больницы | коек | - | - | 145 | - | - | - | 145
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Поликлиники | посещений| - | 200 | - | 100 | 100 | - | 300
| в смену | | | | | | |
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Спортивные сооружения | кв. м | - | - | 2460 | 1250 | 2260 | 2630 | 8600
|----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
| мест | 300 | - | - | - | - | - | 300
-------------------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Учреждения культуры | мест | 800 | - | 200 | - | - | - | 1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
За период реализации Программы предполагается рост основных макроэкономических показателей развития северных районов края по отношению к 2003 году в 2 и более раза (в действующих ценах), в том числе: объемов промышленного производства - в 2 - 2,8 раза, сельскохозяйственной продукции - в 2,3 - 2,6 раза, инвестиций в основной капитал - в 2,2 - 2,6 раза, платных услуг населению - в 3,5 - 4,6 раза, оборота розничной торговли - в 2 - 3 раза.
Устранение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства обеспечат повышение его значимости в экономике районов. К концу 2010 года объем выпуска малыми предприятиями товаров и услуг увеличится в 2,5 раза, количество предприятий возрастет с 1650 до 1890, число работающих в них - с 13 до 16 тысяч человек (на 24 процента).
На этой основе реальные доходы населения северных районов края к концу 2010 года увеличатся (в сопоставимых ценах) в 1,3 - 1,6 раза.
Возрастет налоговый потенциал северных районов края и уменьшится зависимость местных бюджетов от дотаций из краевого бюджета. За период осуществления Программы налоговые поступления в местные бюджеты по прогнозу возрастут в 2 - 2,4 раза.
Ожидаемые показатели социально-экономического развития
северных районов края
-------------------------------------------------------------------------
Наименование показателей | 2003 | 2010 | 2010 год в %
| год* | год | к 2003 году
| | (про- |---------------
| | гноз) | в дей-|в сопо-
| | | ствую-| стави-
| | | щих | мых
| | | ценах | ценах
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 147,4 | 315,6 | 214,1 | 138,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1450,0| 3830,6| 264,2 | 171,1
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 213,2 | 507,0 | 237,8 | 162,1
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 5,6 | 14,8 | 265,0 | 128,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 79,7 | 316,7 | 397,4 | 140,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 112,8 | 285,0 | 252,7 | 141,4
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,30 | 0,96 | 73,8 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2407,3| 5843,2| 242,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 149,6
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 142,6
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 60,3 | 134,0 | 222,2 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 650 | |
------------------------------------------------------------------------
Крыловский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 93,5 | 203,0 | 217,1 | 134,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 945,0 | 2336,3| 247,2 | 156,9
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 244,2 | 469,9 | 192,4 | 131,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 6,4 | 16,5 | 257,8 | 125,3
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 47,3 | 159,3 | 336,8 | 118,8
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 72,5 | 185,0 | 255,2 | 142,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,60 | 0,90 | 56,3 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2443,0| 6159,6| 252,1 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 163,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 155,5
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 55,9 | 114,4 | 204,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 490 | |
------------------------------------------------------------------------
Кущевский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 569,3 | 1064,0| 186,9 | 121,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 2195,0| 5093,1| 232,0 | 147,3
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 493,0 | 1121,3| 227,4 | 155,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 12,3 | 35,2 | 286,3 | 139,2
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 171,7 | 679,5 | 395,7 | 129,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 1428,4| 3200,0| 224,0 | 125,3
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 0,90 | 0,65 | 72,2 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2689,7| 6372,9| 236,9 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 149,6
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 137,9
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 187,2 | 360,0 | 192,3 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1010 | |
------------------------------------------------------------------------
Новопокровский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 359,5 | 853,9 | 237,5 | 152,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1880,5| 4980,0| 264,8 | 168,1
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 424,8 | 1434,1| 337,6 | 231,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 12,4 | 33,9 | 273,3 | 132,5
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 95,7 | 437,9 | 457,6 | 132,9
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 248,8 | 555,0 | 223,1 | 124,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,70 | 1,29 | 75,9 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2927,4| 6744,2| 230,4 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 141,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 140,3
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 100,7 | 242,6 | 241,0 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1775 | |
------------------------------------------------------------------------
Отрадненский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 144,5 | 408,7 | 282,8 | 178,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1298,0| 2983,0| 229,8 | 146,7
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 355,2 | 955,5 | 269,0 | 184,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 14,2 | 38,1 | 268,3 | 131,0
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 106,5 | 384,2 | 360,8 | 127,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 102,2 | 240,0 | 234,8 | 131,4
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 0,6 | 0,6 | 100,0 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2078,2| 5776,2| 277,9 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 169,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения| | | х | 163,7
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 71,3 | 158,2 | 222,0 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1130 | |
------------------------------------------------------------------------
Успенский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 302,2 | 730,1 | 241,6 | 146,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства| 767,5 | 2030,3| 264,5 | 165,8
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 215,1 | 439,8 | 204,5 | 140,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб-| 7,4 | 19,6 | 265,2 | 129,1
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 79,4 | 278,7 | 351,0 | 123,8
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 388,4 | 938,0 | 241,5 | 135,1
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,4 | 0,7 | 50,0 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2885,9| 6484,3| 224,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 142,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения| | | х | 140,6
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 89,4 | 196,5 | 219,8 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 700 | |
------------------------------------------------------------------------
* предварительные данные или оценка
х сопоставление невозможно.
Наряду с бюджетной эффективностью реализация программных мероприятий позволит создать около 6000 новых рабочих мест и снизить уровень безработицы на 24 - 28 процентов, а в отдельных районах - на 44 - 50 процентов.
Создание в северных районах края необходимых инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, устранение административных барьеров повысят их привлекательность для частного бизнеса, обеспечат благоприятные условия для дальнейшего привлечения инвестиций, внедрение новых технологий, современного менеджмента на предприятиях. Это создаст основу для дальнейшего развития экономики районов, увеличения доходов местных бюджетов и получения средств для решения социальных проблем.
Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований северных районов края, их инвестиционной привлекательности, закрепление кадров в сельской местности края.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Заказчиком Программы является администрация Краснодарского края. Администрация Краснодарского края определяет формы и методы управления реализацией Программы и вправе передавать часть функций государственного заказчика Программы соответствующим органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством.
Государственный заказчик осуществляет:
контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Краснодарского края, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных в Программе задач;
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края.
Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края координирует действия органов исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных образований по реализации Программы, осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий и подготовку годового отчета о реализации Программы, представляемого в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края.
Органы местного самоуправления Белоглинского, Кущевского, Крыловского, Новопокровского, Отрадненского и Успенского районов (по согласованию) осуществляют на территории соответствующих районов:
контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
финансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, установленных Программой;
разработку проектно-сметной документации, организацию и проведение торгов, заключение контрактов на выполнение мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местных бюджетов или за счет средств краевого бюджета, переданных в установленном порядке в рамках межбюджетных отношений;
привлечение средств из внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы;
подготовку предложений в план реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы из краевого бюджета, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Краснодарского края;
подготовку предложений по корректировке плана реализации мероприятий Программы на соответствующий год в разрезе источников, объемов финансирования и перечня предлагаемых к реализации мероприятий по результатам принятия краевого, местного бюджетов и уточнения объемов финансирования из других источников;
мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;
подготовку в установленные сроки квартальных и годовых отчетов о ходе реализации Программы и представление их в департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края.
Сокращения, используемые в приложениях:
АГРС - автоматическая газораспределительная станция
АЗС - автомобильная заправочная станция
ГРС - газораспределительная станция
ГРП - газорегуляторный пункт
ГУП КК - государственное унитарное предприятие Краснодарского края
Гкал в час - гигакалорий в час
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЗСМ - завод строительных материалов
ККГУ - Краснодарское краевое государственное учреждение
МТФ - молочная товарная ферма
МУСОШ - муниципальная унитарная средняя образовательная школа
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения
МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
пог. м - погонные метры
СОШ - средняя общеобразовательная школа
усл. - условный
ЦРБ - центральная районная больница
ШРП - шкафной газорегуляторный пункт
Приложение 1
к программе социально-экономического
развития северных районов Краснодарского
края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Перечень мероприятий и источники финансирования программы социально-экономического развития
северных районов Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
(с изменениями от 19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г.,
12 июля, 29 ноября и 19 декабря 2006 г.)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе |Ожидаемые | Государственный заказчик
про-| |реали-| финан-|--------------------|результаты| мероприятия,
екта| |зации | сиро- | крае-| мест-|другие| | получатели субсидий,
| |(год) | вания | вой | ный |источ-| | исполнитель
| | | | бюд- | бюд- | ники | |
| | | | жет* | жет* | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 580,94|252,17| 21,67|307,10| |
| | 2004 | 46,06| 43,56| 0,80| 1,70| |
| | 2005 | 175,68| 41,88| 0,80|133,00| |
| | 2006 | 60,57| 35,57| 3,00| 22,00| |
| | 2007 | 40,67| 19,50| 8,77| 12,40| |
| |2008 -| 257,96|111,66| 8,30|138,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 9,85| 1,10| 0,75| 8,00| |
| | 2006 | 8,00| | | 8,00| |
| | 2007 | 1,85| 1,10| 0,75| | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,15| | 0,15| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2007 | 0,15| | 0,15| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Корректировка рабочего про-|всего | 8,00| | | 8,00| 8,4 км |департамент по вопросам топ-
| екта системы газоснабжения | 2006 | 8,00| | | 8,00| 8,4 км |ливно-энергетического ком-
| п. Западный | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.3 | п. Западный |всего | 1,70| 1,10| 0,60| | 1,5 км |органы местного самоуправле-
| Газопроводы низкого давле-| 2007 | 1,70| 1,10| 0,60| | 1,5 км |ния - получатели субсидий
| ния | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 48,13| 42,41| 5,72| | |
| | 2004 | 5,25| 5,05| 0,20| | |
| | 2005 | 11,40| 11,30| 0,10| | |
| | 2006 | 5,40| 5,00| 0,40| | |
| | 2007 | 10,72| 6,00| 4,72| | |
| |2008 -| 15,36| 15,06| 0,30| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | с. Белая Глина |всего | 3,10| 3,10| | |720 куб. м|органы местного самоуправле-
| Бурение скважины по ул.| | | | | | в сутки |ния - получатели субсидий
| Колхозной | 2004 | 3,10| 3,10| | |720 куб. м|департамент строительства
| | | | | | | в сутки |Краснодарского края - ответ-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
2.2 | с. Белая Глина |всего | 4,95| 4,95| | | 1320 куб.|приятия
| Бурение скважин, электро-| | | | | | м в сутки|
| лизная, вспомогательное| 2004 | 1,95| 1,95| | | |
| здание на головном водоза-| 2005 | 3,00| 3,00| | | 1320 куб.|
| боре | | | | | | м в сутки|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | п. Центральный |всего | 3,11| 2,91| 0,20| |384 куб. м|
| Водозабор из скважины | | | | | | в сутки |
| | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 2,91| 2,91| | |384 куб. м|
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | с. Белая Глина |всего | 12,21| 10,91| 1,30| | 16,0 км |
| Реконструкция уличных водо-| 2005 | 1,95| 1,85| 0,10| | 2,6 км |
| проводных сетей | 2006 | 2,10| 2,00| 0,10| | 2,0 км |
| | 2007 | 2,80| 2,00| 0,80| | 2,9 км |
| |2008 -| 5,36| 5,06| 0,30| | 8,5 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | с. Новопавловка |всего | 8,22| 7,60| 0,62| | 1,5 км; |
| Строительство уличных водо-| | | | | |480 куб. м|
| проводных сетей | | | | | | в сутки |
| | 2005 | 0,60| 0,60| | | 1,5 км |
| | 2006 | 3,30| 3,00| 0,30| | |
| | 2007 | 4,32| 4,00| 0,32| |480 куб. м|
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | ст-ца Успенская |всего | 8,80| 8,00| 0,80| | 10,0 км |
| Строительство уличных водо-| 2007 | 0,80| | 0,80| | |
| проводных сетей |2008 -| 8,00| 8,00| | | 10,0 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.7 | с. Кулешовка |всего | 2,80| 2,00| 0,80| | 3,0 км |
| Строительство уличных водо-| 2007 | 0,80| | 0,80| | 3,0 км |
| проводных сетей |2008 -| 2,00| 2,00| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.8 | х. Меклета |всего | 0,80| | 0,80| | 3,0 км |
| Строительство уличных водо-| 2007 | 0,80| | 0,80| | 3,0 км |
| проводных сетей | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.9 | х. Туркинский |всего | 0,80| | 0,80| | 2,0 км |
| Строительство уличных водо-| 2007 | 0,80| | 0,80| | 2,0 км |
| проводных сетей | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.10| ст-ца Новолокинская |всего | 0,40| | 0,40| | 2,0 км |
| Строительство уличных водо-| 2007 | 0,40| | 0,40| | 2,0 км |
| проводных сетей | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.11| п. Садовый |всего | 2,94| 2,94| | |240 куб. м|
| Бурение скважины | | | | | | в сутки |
| | 2005 | 2,94| 2,94| | |240 куб. м|
| | | | | | | в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 70,21| 70,21| | | |
| | 2004 | 34,71| 34,71| | | |
| | 2005 | 17,08| 17,08| | | |
| | 2006 | 12,63| 12,63| | | |
| | 2007 | 5,79| 5,79| | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1**| Ремонт автодороги ст-ца Но-|всего | 7,13| 7,13| | | 4,1 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| волокинская - п. Штурм| 2004 | 7,13| 7,13| | | 4,1 км |государственный заказчик
| Ставропольского края | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | с. Белая Глина |всего | 22,17| 22,17| | | 16,5 км |
| Ремонт улиц населенного| 2004 | 22,17| 22,17| | | 16,5 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Центральный |всего | 5,41| 5,41| | | 2,8 км |
| Ремонт улиц населенного| 2004 | 5,41| 5,41| | | 2,8 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | ст-ца Успенская |всего | 12,43| 12,43| | | 7,1 км |
| Ремонт улиц населенного| 2005 | 12,43| 12,43| | | 7,1 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | с. Кулешовка |всего | 7,77| 7,77| | | 2,9 км |
| Ремонт улиц населенного| 2006 | 7,77| 7,77| | | 2,9 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | п. Восточный |всего | 4,65| 4,65| | | 2,6 км |
| Ремонт улиц населенного| 2005 | 4,65| 4,65| | | 2,6 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | п. Западный |всего | 4,86| 4,86| | | 1,5 км |
| Ремонт улиц населенного| 2006 | 4,86| 4,86| | | 1,5 км |
| пункта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 |ст-ца Новолокинская |всего | 5,79| 5,79| | | 1,5 км |
|Ремонт улиц населенного| 2007 | 5,79| 5,79| | | 1,5 км |
|пункта | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Успенская |всего | 3,60| 3,00| 0,60| | 0,4 Гкал |органы местного самоуправле-
| Строительство котельной Ус-| | | | | | в час |ния - получатели субсидий
| пенской участковой больницы| 2004 | 0,20| | 0,20| | |департамент по вопросам топ-
| | 2005 | 1,50| 1,50| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2006 | 1,90| 1,50| 0,40| | 0,4 Гкал |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | в час |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | с. Белая Глина |всего | 13,20| 13,00| 0,20| | 892 кв. м|органы местного самоуправле-
| Строительство 16-квартирно-| 2004 | 3,90| 3,70| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| го жилого дома по ул. Же-| 2005 | 9,30| 9,30| | | 892 кв. м|департамент строительства
| лезнодорожной | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 16,11| 14,11| 2,00| | |
| | 2005 | 1,60| 1,20| 0,40| | |
| | 2006 | 9,40| 8,80| 0,60| | |
| | 2007 | 5,11| 4,11| 1,00| | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Успенская |всего | 1,20| 1,20| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт терапев-| 2005 | 1,20| 1,20| | | |ния - получатели субсидий
| тического отделения участ-| | | | | | |департамент здравоохранения
| ковой больницы | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
6.2 | с. Новопавловка |всего | 3,01| 2,61| 0,40| | |приятия
| Капитальный ремонт участко-| 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| вой больницы | 2007 | 0,81| 0,61| 0,20| | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.3 | с. Белая Глина |всего | 7,60| 6,80| 0,80| | |
| Капитальный ремонт терапев-| 2005 | 0,40| | 0,40| | |
| тического и хирургического| 2006 | 7,20| 6,80| 0,40| | |
| отделений районной больницы| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.4 | с. Белая Глина |всего | 4,30| 3,50| 0,80| | |
| Капитальный ремонт детской| 2007 | 4,30| 3,50| 0,80| | |
| поликлиники | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 7,40| 6,70| 0,70| | |
| | 2005 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| | 2007 | 2,80| 2,50| 0,30| | |
| |2008 -| 2,20| 2,20| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Успенская |всего | 2,60| 2,20| 0,40| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2005 | 0,20| | 0,20| | |ния - получатели субсидий
| детского сада N 17 | 2007 | 0,20| | 0,20| | |департамент образования и
| |2008 -| 2,20| 2,20| | | |науки Краснодарского края -
| | 2010 | | | | | |ответственный за выполнение
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятия
7.2 | ст-ца Новолокинская |всего | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| Капитальный ремонт здания| 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| детского сада N 18 | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.3 | п. Селекционный |всего | 2,60| 2,50| 0,10| | |
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 2,60| 2,50| 0,10| | |
| детского сада N 21 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 99,60| 89,40| 10,20| | |
| | 2006 | 3,80| 3,60| 0,20| | |
| | 2007 | 2,00| | 2,00| | |
| |2008 -| 93,80| 85,80| 8,00| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Белая Глина |всего | 3,80| 3,60| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2006 | 3,80| 3,60| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| детской школы искусств | | | | | | |департамент культуры Красно-
| | | | | | | |дарского края - ответствен-
| | | | | | | |ный за выполнение мероприя-
| | | | | | | |тия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.2 | с. Белая Глина |всего | 95,80| 85,80| 10,00| | 800 мест |органы местного самоуправле-
| Завершение строительства| 2007 | 2,00| | 2,00| | |ния - получатели субсидий
| районного Дворца культуры |2008 -| 93,80| 85,80| 8,00| | 800 мест |департамент строительства
| | 2010 | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 12,60| 11,20| 1,40| | |
| | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 1,50| 1,50| | | |
| | 2006 | 2,90| 1,70| 1,20| | |
| |2008 -| 8,00| 8,00| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | ст-ца Успенская |всего | 3,60| 3,20| 0,40| | 0,5 Гкал |органы местного самоуправле-
| Строительство котельной мо-| | | | | | в час |ния - получатели субсидий
| лодежного спортивного цент-| 2004 | 0,20| | 0,20| | |департамент по вопросам топ-
| ра | 2005 | 1,50| 1,50| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2006 | 1,90| 1,70| 0,20| | 0,5 Гкал |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | в час |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
9.2 | с. Белая Глина |всего | 9,00| 8,00| 1,00| | 300 мест |органы местного самоуправле-
| Завершение строительства| 2006 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| спортивного зала |2008 -| 8,00| 8,00| | | 300 мест |департамент строительства
| | 2010 | | | | | |Краснодарского края, депар-
| | | | | | | |тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 300,24| 1,04| 0,10|299,10| |
| | 2004 | 1,80| 0,10| | 1,70| |
| | 2005 | 133,10| | 0,10|133,00| |
| | 2006 | 14,34| 0,34| | 14,00| |
| | 2007 | 12,40| | | 12,40| |
| |2008 -| 138,60| 0,60| |138,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | Организация и открытие ком-|всего | 0,60| 0,60| | | 5 пунктов|органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов| 2007 | | | | | |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 0,60| 0,60| | | 5 пунктов|департамент потребительской
| ления | 2010 | | | | | |сферы и регулирования рынка
| | | | | | | |алкоголя Краснодарского края
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|- ответственный за выполне-
10.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,34| 0,34| | | 1 единица|ние мероприятия
| для организации выездного| 2006 | 0,34| 0,34| | | 1 единица|
| бытового обслуживания насе-| | | | | | |
| ления в труднодоступных и| | | | | | |
| не имеющих объектов сферы| | | | | | |
| услуг сельских населенных| | | | | | |
| пунктах | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.3 | с. Белая Глина |всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| Создание центра содействия| 2004 | 0,10| 0,10| | | |ния - получатели субсидий
| развитию малого предприни-| 2005 | 0,10| | 0,10| | |департамент экономического
| мательства | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.4 | с. Белая Глина |всего | 0,90| | | 0,90| |органы местного самоуправле-
| ООО "Комбинат кооперативной| 2004 | 0,90| | | 0,90| |ния (по согласованию) - ис-
| промышленности" | | | | | | |полнители
| Реконструкция цеха для про-| | | | | | |
| изводства хлеба, пряников,| | | | | | |
| печенья | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.5 | с. Белая Глина |всего | 10,80| | | 10,80| 6 т |
| ООО "Комбикорм" | 2004 | 0,80| | | 0,80| |
| Техническое перевооружение| 2005 | 10,00| | | 10,00| 6 т |
| комбикормового завода | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.6 | с. Белая Глина |всего | 250,00| | |250,00| 220 т |
| Строительство маслоэкстрак-| | | | | | в сутки |
| ционного завода | 2005 | 100,00| | |100,00| |
| | 2006 | 7,00| | | 7,00| |
| | 2007 | 5,00| | | 5,00| |
| |2008 -| 138,00| | |138,00| 220 т |
| | 2010 | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.7 | п. Магистральный |всего | 8,00| | | 8,00| 4 |
| Строительство АЗС | | | | | | пистолета|
| | 2005 | 8,00| | | 8,00| 4 |
| | | | | | | пистолета|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.8 | с. Белая Глина |всего | 8,00| | | 8,00| 4 |
| Строительство АЗС | | | | | | пистолета|
| | 2005 | 8,00| | | 8,00| 4 |
| | | | | | | пистолета|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.9 | с. Белая Глина |всего | 7,40| | | 7,40| 200 кв. м|
| Строительство здания мага-| 2007 | 7,40| | | 7,40| 200 кв. м|
| зина | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.10| ст-ца Успенская |всего | 7,00| | | 7,00| 200 кв. м|
| Строительство здания мага-| 2006 | 7,00| | | 7,00| 200 кв. м|
| зина и кафетерия | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.11| с. Белая Глина |всего | 7,00| | | 7,00| 200 кв. м|
| Строительство здания мага-| 2005 | 7,00| | | 7,00| 200 кв. м|
| зина и кафетерия | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крыловский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 533,53|464,73| 27,10| 41,70| |
| | 2004 | 35,60| 34,50| 0,60| 0,50| |
| | 2005 | 44,61| 27,11| 2,50| 15,00| |
| | 2006 | 57,58| 56,73| 0,85| | |
| | 2007 | 71,60| 55,00| 0,60| 16,00| |
| |2008 -| 324,14|291,39| 22,55| 10,20| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 152,94|142,94| 9,50| 0,50| |
| | 2004 | 0,50| | | 0,50| |
| | 2005 | 6,60| 6,60| | | |
| | 2006 | 16,04| 16,04| | | |
| | 2007 | 20,49| 20,19| 0,30| | |
| |2008 -| 109,31|100,11| 9,20| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,10| | 0,10| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2007 | 0,10| | 0,10| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Проектирование и строитель-|всего | 30,24| 29,74| | 0,50| 14,6 км |органы местного самоуправле-
| ство системы газоснабжения| 2004 | 0,50| | | 0,50| |ния - получатели субсидий
| с. Шевченковское | 2005 | 1,30| 1,30| | | |департамент по вопросам топ-
| | 2006 | 14,04| 14,04| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2007 | 14,40| 14,40| | | 14,6 км |плекса Краснодарского края -
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ответственный за выполнение
1.3 | Проектирование и строитель-|всего | 1,40| 1,30| 0,10| | |мероприятий
| ство системы газоснабжения| 2007 | 1,40| 1,30| 0,10| | |
| х. Сборный | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | Кугоейский сельский округ |всего | 19,15| 15,15| 4,00| | 20,0 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 19,15| 15,15| 4,00| | 20,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Проектирование и строитель-|всего | 27,59| 27,49| 0,10| | 20,0 км |
| ство системы газоснабжения| 2006 | 2,00| 2,00| | | |
| п. Темп, п. Обильный,| 2007 | 4,59| 4,49| 0,10| | 4,0 км |
| п. Запрудный, п. Решетилов-|2008 -| 21,00| 21,00| | | 16,0 км |
| ский, п. Ковалевка | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Проектирование и строитель-|всего | 42,16| 38,96| 3,20| | 35,0 км |
| ство подводящих газопрово-|2008 -| 42,16| 38,96| 3,20| | 35,0 км |
| дов к поселку отделения N 1| 2010 | | | | | |
| совхоза Новосергиевский,| | | | | | |
| поселку отделения N 2 сов-| | | | | | |
| хоза Новосергиевский, по-| | | | | | |
| селку отделения N 5 совхоза| | | | | | |
| Новосергиевский, п. Водо-| | | | | | |
| раздельный, п. Ключевой | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | Проектирование и строитель-|всего | 27,00| 25,00| 2,00| | 20,0 км |
| ство подводящих газопрово-|2008 -| 27,00| 25,00| 2,00| | 20,0 км |
| дов к х. Тверской, х. Лобо-| 2010 | | | | | |
| ва Балка | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | ст-ца Новопашковская |всего | 4,89| 4,89| | | 5,0 км |
| Строительство газовых рас-| 2005 | 4,89| 4,89| | | 5,0 км |
| пределительных сетей | | | | | | |
| Система газоснабжения ст-цы| | | | | | |
| Новопашковская | | | | | | |
| 1-я очередь строительства | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | ст-ца Крыловская |всего | 0,30| 0,30| | | 0,5 км |
| Строительство газопровода| 2005 | 0,30| 0,30| | | 0,5 км |
| низкого давления по| | | | | | |
| ул. Хлеборобная | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10| ст-ца Октябрьская |всего | 0,11| 0,11| | | 0,2 км |
| Строительство распредели-| 2005 | 0,11| 0,11| | | 0,2 км |
| тельного подземного газо-| | | | | | |
| провода низкого давления по| | | | | | |
| ул. Леонтьева от ул. Ок-| | | | | | |
| тябрьская с закольцовкой с| | | | | | |
| надземным газопроводом низ-| | | | | | |
| кого давления у дома N 57 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 35,16| 27,86| 4,10| 3,20| |
| | 2004 | 4,94| 4,94| | | |
| | 2005 | 8,20| 7,40| 0,80| | |
| | 2006 | 1,52| 1,52| | | |
| |2008 -| 20,50| 14,00| 3,30| 3,20| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,44| 2,44| | |500 куб. м|органы местного самоуправле-
| Строительство водозабора из| | | | | | в сутки |ния - получатели субсидий
| скважины на восточной окра-| 2004 | 1,44| 1,44| | | |департамент строительства
| ине станицы | 2005 | 1,00| 1,00| | |500 куб. м|Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | в сутки |ственный за выполнение меро-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятий
2.2 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,00| 2,00| | |500 куб. м|
| Строительство водозабора из| | | | | | в сутки |
| скважины в центральной час-| 2004 | 2,00| 2,00| | |500 куб. м|
| ти станицы | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | с. Шевченковское |всего | 1,50| 1,50| | |550 куб. м|
| Строительство водозаборного| | | | | | в сутки |
| узла | 2004 | 1,50| 1,50| | |550 куб. м|
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | с. Шевченковское |всего | 4,40| 3,00| 1,40| | 14,0 км |
| Реконструкция водопроводных|2008 -| 4,40| 3,00| 1,40| | 14,0 км |
| сетей | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | ст-ца Новопашковская |всего | 5,50| 4,00| 0,80| 0,70| 15,0 км |
| Реконструкция водопроводных|2008 -| 5,50| 4,00| 0,80| 0,70| 15,0 км |
| сетей | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | Новосергиевское сельское|всего | 0,34| 0,34| | | |
| поселение | 2006 | 0,34| 0,34| | | |
| Проектирование и реконст-| | | | | | |
| рукция водопроводных сетей| | | | | | |
| и водозаборных сооружений | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.7 | Октябрьское сельское посе-|всего | 0,79| 0,79| | | |
| ление | 2006 | 0,79| 0,79| | | |
| Проектирование и реконст-| | | | | | |
| рукция водопроводных сетей| | | | | | |
| и водозаборных сооружений | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.8 | Крыловское сельское поселе-|всего | 10,99| 7,39| 1,10| 2,50| 20,0 км |
| ние | 2006 | 0,39| 0,39| | | |
| Проектирование и реконст-|2008 -| 10,60| 7,00| 1,10| 2,50| 20,0 км |
| рукция водопроводных сетей| 2010 | | | | | |
| и водозаборных сооружений | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.9 | ст-ца Крыловская |всего | 7,20| 6,40| 0,80| | 1000 куб.|
| Завершение строительства| | | | | | м в сутки|
| водозабора на 2500 куб. м в| 2005 | 7,20| 6,40| 0,80| | 1000 куб.|
| сутки | | | | | | м в сутки|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 41,04| 41,04| | | |
| | 2004 | 25,06| 25,06| | | |
| | 2005 | 3,90| 3,90| | | |
| | 2006 | 4,96| 4,96| | | |
| | 2007 | 5,56| 5,56| | | |
| |2008 -| 1,56| 1,56| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги ст-ца Ок-|всего | 12,26| 12,26| | | 5,7 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| тябрьская - х. Белый Ленин-| 2004 | 12,26| 12,26| | | 5,7 км |государственный заказчик
| градского района | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 4,20| 4,20| | | 2,0 км |
| к ст-це Новосергиевская" | 2004 | 4,20| 4,20| | | 2,0 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Ключевой |всего | 0,51| 0,51| | | 0,7 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 0,51| 0,51| | | 0,7 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | поселок отделения N 5 сов-|всего | 1,05| 1,05| | | 1,4 км |
| хоза Новосергиевский |2008 -| 1,05| 1,05| | | 1,4 км |
| Ремонт подъездной автодоро-| 2010 | | | | | |
| ги | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5**| Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 3,18| 3,18| | | 2,7 км |
| к х. Сборный" | 2004 | 3,18| 3,18| | | 2,7 км |
| | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | ст-ца Октябрьская |всего | 1,95| 1,95| | | 1,9 км |
| Ремонт улиц населенного| 2004 | 1,95| 1,95| | | 1,9 км |
| пункта (ул. Ленина) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | ст-ца Крыловская |всего | 3,47| 3,47| | | 2,2 км |
| Ремонт улиц населенного| 2004 | 3,47| 3,47| | | 2,2 км |
| пункта (ул. Калинина) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 | Ремонт внутристаничных до-|всего | 14,42| 14,42| | | 7,9 км |
| рог | 2005 | 3,90| 3,90| | | 4,0 км |
| | 2006 | 4,96| 4,96| | | 2,4 км |
| | 2007 | 5,56| 5,56| | | 1,5 км |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 109,80| 98,35| 11,45| | |
| | 2004 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2005 | 3,05| 2,45| 0,60| | |
| | 2006 | 7,92| 7,72| 0,20| | |
| | 2007 | 0,55| 0,25| 0,30| | |
| |2008 -| 97,98| 87,93| 10,05| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Крыловская |всего | 95,70| 86,73| 8,97| | 7500 куб.|органы местного самоуправле-
| Строительство очистных со-| | | | | | м в сутки|ния - получатели субсидий
| оружений и канализационных|2008 -| 95,70| 86,73| 8,97| | 7500 куб.|департамент строительства
| сетей | 2010 | | | | | м в сутки|Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | ст-ца Новопашковская |всего | 0,40| 0,25| 0,15| | 0,4 Гкал |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| | | | | | в час |ния - получатели субсидий
| ство котельной СОШ N 8 | 2007 | 0,40| 0,25| 0,15| | 0,4 Гкал |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | в час |ливно-энергетического ком-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|плекса Краснодарского края -
4.3 | Установка приборов учета|всего | 2,80| 1,72| 1,08| | 10 узлов |ответственный за выполнение
| тепловой энергии в органи-| | | | | | учета |мероприятий
| зациях бюджетной сферы рай-| 2006 | 0,52| 0,52| | | 4 узла |
| она | | | | | | учета |
| |2008 -| 2,28| 1,20| 1,08| | 6 узлов |
| | 2010 | | | | | учета |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.4 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,75| 2,45| 0,30| | 0,6 Гкал |
| Перевод на газовое топливо| | | | | | в час |
| котельной СОШ N 6 | 2004 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2005 | 2,45| 2,45| | | 0,6 Гкал |
| | | | | | | в час |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.5 | ст-ца Кугоейская |всего | 4,03| 3,63| 0,40| | 0,3 Гкал |
| Строительство котельной СОШ| | | | | | в час |
| N 10 | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2006 | 3,73| 3,63| 0,10| | 0,3 Гкал |
| | | | | | | в час |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.6 | ст-ца Кугоейская |всего | 3,97| 3,57| 0,40| | 0,3 Гкал |
| Строительство котельной| | | | | | в час |
| детского сада "Аленушка" | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2006 | 3,67| 3,57| 0,10| | 0,3 Гкал |
| | | | | | | в час |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.7 | ст-ца Новосергиевская |всего | 0,15| | 0,15| | 0,3 Гкал |
| Проектирование и строитель-| | | | | | в час |
| ство котельной участковой| 2007 | 0,15| | 0,15| | 0,3 Гкал |
| больницы | | | | | | в час |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Крыловская |всего | 22,00| 21,00| 1,00| |1420 кв. м|органы местного самоуправле-
| Строительство двух 12-квар-| 2005 | 0,50| | 0,50| | |ния - получатели субсидий
| тирных жилых домов для ра-| 2006 | 5,65| 5,15| 0,50| | |департамент строительства
| ботников организаций бюд-| 2007 | 11,00| 11,00| | | 710 кв. м|Краснодарского края - ответ-
| жетной сферы |2008 -| 4,85| 4,85| | | 710 кв. м|ственный за выполнение меро-
| | 2010 | | | | | |приятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 31,27| 30,22| 1,05| | |
| | 2004 | 4,80| 4,50| 0,30| | |
| | 2005 | 6,56| 5,96| 0,60| | |
| | 2006 | 16,91| 16,76| 0,15| | |
| | 2007 | 3,00| 3,00| | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.1 | ст-ца Крыловская |всего | 16,39| 15,34| 1,05| | 200 |органы местного самоуправле-
| Реконструкция магазина под| | | | | | посещений|ния - получатели субсидий
| районную поликлинику Кры-| | | | | | в смену |департамент строительства
| ловской муниципальной цент-| 2004 | 0,30| | 0,30| | |Краснодарского края, депар-
| ральной районной больницы | 2005 | 3,36| 2,76| 0,60| | |тамент здравоохранения Крас-
| | 2006 | 12,73| 12,58| 0,15| | 200 |нодарского края - ответст-
| | | | | | | посещений|венные за выполнение меро-
| | | | | | | в смену |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.2 | ст-ца Крыловская |всего | 14,88| 14,88| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт цент-| 2004 | 4,50| 4,50| | | |ния - получатели субсидий
| ральной районной больницы | 2005 | 3,20| 3,20| | | |департамент здравоохранения
| | 2006 | 4,18| 4,18| | | |Краснодарского края - ответ-
| | 2007 | 3,00| 3,00| | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Крыловская |всего | 102,16|102,16| | | 300 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| 2005 | 0,80| 0,80| | | |ния - получатели субсидий
| ство пристройки к СОШ N 2 | 2006 | 4,16| 4,16| | | |департамент строительства
| | 2007 | 15,00| 15,00| | | |Краснодарского края, депар-
| |2008 -| 82,20| 82,20| | | 300 мест |тамент образования <и науки>
| | 2010 | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственные за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 39,16| 1,16| | 38,00| |
| | 2005 | 15,00| | | 15,00| |
| | 2006 | 0,42| 0,42| | | |
| | 2007 | 16,00| | | 16,00| |
| |2008 -| 7,74| 0,74| | 7,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | Организация и открытие ком-|всего | 0,51| 0,51| | | 3 пункта |органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов| 2006 | 0,12| 0,12| | | 1 пункт |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 0,39| 0,39| | | 2 пункта |департамент потребительской
| ления | 2010 | | | | | |сферы и регулирования рынка
| | | | | | | |алкоголя Краснодарского края
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|- ответственный за выполне-
8.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,65| 0,65| | | 2 единицы|ние мероприятия
| для организации выездного| 2006 | 0,30| 0,30| | | 1 единица|
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 0,35| 0,35| | | 1 единица|
| ления в труднодоступных и| 2010 | | | | | |
| не имеющих сферы услуг| | | | | | |
| сельских населенных пунктах| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.3 | ст-ца Октябрьская |всего | 8,00| | | 8,00| 4 тыс. |органы местного самоуправле-
| Строительство рынка продо-| | | | | | кв. м |ния (по согласованию) - ис-
| вольственных товаров на| 2007 | 1,00| | | 1,00| |полнители
| трассе федеральной автомо-|2008 -| 7,00| | | 7,00| 4 тыс. |
| бильной дороги "ДОН" | 2010 | | | | | кв. м |
| (км 1178 + 350 справа) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.4 | ст-ца Крыловская |всего | 10,00| | | 10,00| до 60 т |
| ОАО "Молзавод Крыловский" | | | | | | в сутки |
| Реконструкция производства| 2007 | 10,00| | | 10,00| до 60 т |
| цельно-молочной# продукции | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.5 | ст-ца Октябрьская |всего | 4,00| | | 4,00| 10,7 тыс.|
| Реконструкция оптовой базы| | | | | | кв. м |
| Крыловского райпотребсоюза | 2005 | 4,00| | | 4,00| 10,7 тыс.|
| | | | | | | кв. м |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.6 | ст-ца Октябрьская |всего | 5,00| | | 5,00| 4 тыс. |
| Строительство станции тех-| | | | | | кв. м |
| нического обслуживания ав-| 2005 | 4,00| | | 4,00| |
| томобилей на трассе феде-| 2007 | 1,00| | | 1,00| 4 тыс. |
| ральной автомобильной доро-| | | | | | кв. м |
| ги "ДОН" | | | | | | |
| (км 1178+000 справа) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.7 | ст-ца Октябрьская |всего | 4,00| | | 4,00| 100 маши-|
| Строительство платной авто-| | | | | | но-мест |
| стоянки для большегрузных и| 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| легковых автомобилей на| 2007 | 1,00| | | 1,00| 100 маши-|
| трассе федеральной автомо-| | | | | | но-мест |
| бильной дороги "ДОН" | | | | | | |
| (км 1177+100 справа) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.8 | ст-ца Октябрьская |всего | 7,00| | | 7,00| 3 тыс. |
| Строительство торгово-гос-| | | | | | кв. м |
| тиничного комплекса на| 2005 | 4,00| | | 4,00| |
| трассе федеральной автомо-| 2007 | 3,00| | | 3,00| 3 тыс. |
| бильной дороги "ДОН" | | | | | | кв. м |
| (км 1177+050 справа) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кущевский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 980,81|520,27| 64,02|396,52| |
| | 2004 | 75,65| 58,93| 6,20| 10,52| |
| | 2005 | 99,90| 79,07| 10,03| 10,80| |
| | 2006 | 139,71|108,13| 5,08| 26,50| |
| | 2007 | 231,06|104,10| 15,96|111,00| |
| |2008 -| 434,49|170,04| 26,75|237,70| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 196,30|155,08| 30,60| 10,62| |
| | 2004 | 21,52| 14,20| 2,30| 5,02| |
| | 2005 | 24,99| 22,19| 2,80| | |
| | 2006 | 45,08| 37,37| 2,11| 5,60| |
| | 2007 | 24,39| 16,39| 8,00| | |
| |2008 -| 80,32| 64,93| 15,39| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,30| | 0,30| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2005 | 0,30| | 0,30| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Подводящий газопровод к|всего | 21,08| 18,48| 0,20| 2,40| 16,25 км |органы местного самоуправле-
| х. Средние Чубурки (колхоз| 2004 | 1,45| 0,85| 0,20| 0,40| |ния - получатели субсидий
| Октябрь) | 2005 | 7,15| 7,15| | | |департамент по вопросам топ-
| Система газоснабжения к| 2006 | 12,48| 10,48| | 2,00| 16,25 км |ливно-энергетического ком-
| х. Средние Чубурки | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| 1-я очередь строительства | | | | | | |ответственный за выполнение
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
1.3 | х. Средние Чубурки (восточ-|всего | 13,01| 7,00| 4,01| 2,00| 16,0 км |
| ная часть) | 2006 | 9,11| 7,00| 0,11| 2,00| 7,4 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 1,40| | 1,40| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 2,50| | 2,50| | 8,6 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | п. Мирный |всего | 5,70| 5,00| 0,70| | 6,8 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,70| | 0,70| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 5,00| 5,00| | | 6,8 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | х. Большая Лопатина |всего | 18,49| 14,56| 3,93| | 9,0 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 1,00| | 1,00| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 17,49| 14,56| 2,93| | 9,0 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | х. Картушина Балка |всего | 9,30| 6,60| 2,70| | 6,4 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,70| | 0,70| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 8,60| 6,60| 2,00| | 6,4 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | х. Нововысоченский |всего | 4,80| 3,80| 1,00| | 3,5 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,40| | 0,40| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 4,40| 3,80| 0,60| | 3,5 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | х. Тауруп Первый |всего | 4,80| 4,40| 0,40| | 3,5 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 4,80| 4,40| 0,40| | 3,5 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | Газоснабжение п. Садовый и|всего | 11,44| 9,54| 0,30| 1,60| 7,7 км |
| с. Новоивановское (распре-| 2004 | 0,90| | 0,30| 0,60| |
| делительные газопроводы вы-| 2005 | 4,74| 4,74| | | |
| сокого давления и установка| 2006 | 5,80| 4,80| | 1,00| 7,7 км |
| ШГРП) | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10| х. Зеленая Роща |всего | 9,90| 9,50| 0,40| | 6,8 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 9,90| 9,50| 0,40| | 6,8 км |
| ство подводящего газопрово-| | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11| х. Исаевский |всего | 4,80| 4,40| 0,40| | 3,5 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 4,80| 4,40| 0,40| | 3,5 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.12| ст-ца Кущевская |всего | 1,00| | 1,00| | |
| 4-я резервная территория | 2004 | 0,70| | 0,70| | |
| Проектирование и строитель-| 2006 | 0,30| | 0,30| | |
| ство подводящего газопрово-| | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.13| с. Ивано-Слюсаревское |всего | 9,35| 9,35| | | 10,3 км |
| Строительство подводящего| 2004 | 9,35| 9,35| | | 10,3 км |
| газопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.14| п. Ровный |всего | 3,60| 3,00| 0,60| | 3,3 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,30| | 0,30| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 3,30| 3,00| 0,30| | 3,3 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.15| х. Глебовка |всего | 30,70| 27,90| 2,80| | 16,5 км |
| Газоснабжение | 2005 | 11,60| 9,60| 2,00| | |
| 1-я очередь строительства| 2006 | 12,21| 11,41| 0,80| | 10,9 км |
| (1-й этап) | 2007 | 6,89| 6,89| | | 5,6 км |
| Межпоселковый газопровод| | | | | | |
| высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.16| с. Полтавченское |всего | 5,42| 3,02| 2,40| | 8,8 км |
| Проектирование и строитель-| 2004 | 0,40| | 0,40| | |
| ство подводящего газопрово-| 2005 | 0,50| | 0,50| | |
| да высокого давления | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| |2008 -| 4,02| 3,02| 1,00| | 8,8 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.17| Проектирование и строитель-|всего | 13,27| 10,01| 3,26| | 11,5 км |
| ство подводящего газопрово-| 2007 | 1,00| | 1,00| | |
| да высокого давления к|2008 -| 12,27| 10,01| 2,26| | 11,5 км |
| х. Красный и х. Майский | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.18| Проектирование и строитель-|всего | 7,60| 5,00| 2,60| | 7,8 км |
| ство подводящих газопрово-| 2007 | 0,60| | 0,60| | |
| дов высокого давления к|2008 -| 7,00| 5,00| 2,00| | 7,8 км |
| х. Крутоярский, х. Красная| 2010 | | | | | |
| Слободка, х. Серебрянка | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.19| ст-ца Шкуринская |всего | 5,08| 3,68| 0,80| 0,60| 2,66 км |
| Проектирование и строитель-| 2004 | 0,70| | 0,70| | |
| ство распределительного га-| 2006 | 4,38| 3,68| 0,10| 0,60| 2,66 км |
| зопровода высокого давления| | | | | | |
| ШГРП N 2, 6 | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.20| ст-ца Кисляковская |всего | 4,16| 2,46| | 1,70| 1,7 км |
| Строительство распредели-| 2004 | 4,16| 2,46| | 1,70| 1,7 км |
| тельных газопроводов высо-| | | | | | |
| кого давления от ул. Совет-| | | | | | |
| ской до ул. 1-я Заречной и| | | | | | |
| ул. 2-я Заречной и двух ШРП| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.21| ст-ца Кущевская |всего | 5,80| 3,00| 2,80| | 9,0 км |
| Проектирование и реконст-| 2006 | 0,80| | 0,80| | |
| рукция распределительных| 2007 | 1,00| | 1,00| | |
| сетей газопроводов по ста-|2008 -| 4,00| 3,00| 1,00| | 9,0 км |
| нице | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.22| с. Красное |всего | 1,50| 0,70| | 0,80| 3,4 км |
| Распределительный газопро-| 2004 | 0,80| | | 0,80| |
| вод среднего давления по| 2005 | 0,70| 0,70| | | 3,4 км |
| ул. Ворошилова от пер. Пар-| | | | | | |
| тизанского до пер. Петров-| | | | | | |
| ского и установка ШГРП | | | | | | |
| Распределительный газопро-| | | | | | |
| вод низкого давления по ул.| | | | | | |
| Ворошилова, ул. Краснозна-| | | | | | |
| менной, пер. Победы, пер.| | | | | | |
| Петровскому, пер. 8 Марта | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.23| п. Красная Заря |всего | 1,04| 1,04| | | 4,8 км |
| Строительство системы газо-| 2004 | 1,04| 1,04| | | 4,8 км |
| снабжения | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.24| Газоснабжение с. Новомихай-|всего | 2,02| 0,50| | 1,52| 3,2 км |
| ловское по ул. Трудовой | 2004 | 2,02| 0,50| | 1,52| 3,2 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.25| с. Ильинское |всего | 2,14| 2,14| | | |
| Проектирование и реконст-|2008 -| 2,14| 2,14| | | |
| рукция АГРС "Ташкент-1" | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 64,23| 49,20| 11,53| 3,50| |
| | 2004 | 4,70| 4,50| 0,20| | |
| | 2005 | 9,87| 9,64| 0,23| | |
| | 2007 | 15,30| 12,00| 2,10| 1,20| |
| |2008 -| 34,36| 23,06| 9,00| 2,30| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Кущевская |всего | 23,76| 15,06| 6,70| 2,00| 17,0 км |органы местного самоуправле-
| Реконструкция водопроводных|2008 -| 23,76| 15,06| 6,70| 2,00| 17,0 км |ния - получатели субсидий
| сетей | 2010 | | | | | |департамент строительства
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|Краснодарского края - ответ-
2.2 | Водоснабжение х. Полтавский|всего | 3,13| 2,90| 0,23| | 6,3 км |ственный за выполнение меро-
| | 2005 | 3,13| 2,90| 0,23| | 6,3 км |приятий
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | Водоснабжение х. Восточный |всего | 6,10| 4,00| 2,10| | 9,5 км |
| | 2007 | 0,30| | 0,30| | |
| |2008 -| 5,80| 4,00| 1,80| | 9,5 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | Водоснабжение х. Зеленая|всего | 11,44| 11,24| 0,20| | 21,5 км |
| Роща | 2004 | 4,70| 4,50| 0,20| | |
| | 2005 | 6,74| 6,74| | | 21,5 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | ст-ца Кисляковская |всего | 13,50| 12,00| 0,90| 0,60| 600 куб. |
| Реконструкция сооружений| | | | | | м в сут. |
| водоснабжения со станцией| 2007 | 13,50| 12,00| 0,90| 0,60| 600 куб. |
| очистки воды | | | | | | м в сут. |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | Реконструкция магистрально-|всего | 6,30| 4,00| 1,40| 0,90| 3,6 км |
| го водопровода В-8 к с.| 2007 | 1,50| | 0,90| 0,60| |
| Ивано-Слюсаревское, с. Иль-|2008 -| 4,80| 4,00| 0,50| 0,30| 3,6 км |
| инское, с. Полтавченское | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 88,72| 88,52| 0,20| | |
| | 2004 | 27,74| 27,54| 0,20| | |
| | 2005 | 22,24| 22,24| | | |
| | 2006 | 16,81| 16,81| | | |
| | 2007 | 12,17| 12,17| | | |
| |2008 -| 9,76| 9,76| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги ст-ца|всего | 10,14| 10,14| | | 6,0 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| Шкуринская - п. Комсомоль-| 2004 | 9,14| 9,14| | | 6,0 км |государственный заказчик
| ский | 2005 | 1,00| 1,00| | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | Ремонт автодороги ст-ца Ку-|всего | 11,02| 11,02| | | 6,8 км |
| щевская - х. Большая Лопа-| 2004 | 11,02| 11,02| | | 6,8 км |
| тина | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Заводской |всего | 8,20| 8,20| | | 7,0 км |
| Ремонт подъездной автодоро-| 2007 | 8,20| 8,20| | | 7,0 км |
| ги | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | х. Звездочка |всего | 1,00| 1,00| | | 3,1 км |
| Ремонт подъездной автодоро-| 2006 | 1,00| 1,00| | | 3,1 км |
| ги | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | п. Октябрьский |всего | 5,35| 5,35| | | 6,5 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 5,35| 5,35| | | 6,5 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | п. Ровный |всего | 1,30| 1,30| | | 1,5 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 1,30| 1,30| | | 1,5 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | с. Новоивановское |всего | 3,11| 3,11| | | 2,0 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 3,11| 3,11| | | 2,0 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 | Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 4,26| 4,26| | | 3,2 км |
*** | к х. Зеленая Роща" | 2004 | 4,26| 4,26| | | 3,2 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.9**| Подъездная автодорога к|всего | 4,23| 4,23| | | 3,8 км |
| х. Крутоярский | 2005 | 4,23| 4,23| | | 3,8 км |
| Ремонт гравийного покрытия | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.10| Автодорога х. Красный - х.|всего | 6,34| 6,34| | | 7,5 км |
** | Майский | 2005 | 6,34| 6,34| | | 7,5 км |
| Ремонт гравийного покрытия | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.11| Подъездная автодорога к|всего | 1,50| 1,50| | | 1,0 км |
** | с. Александровка | 2005 | 1,50| 1,50| | | 1,0 км |
| Ремонт гравийного покрытия | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.12| ст-ца Кущевская |всего | 21,63| 21,63| | | 9,2 км |
| Ремонт улиц населенного| 2004 | 3,12| 3,12| | | 2,8 км |
| пункта | 2005 | 5,47| 5,47| | | 3,6 км |
| | 2006 | 9,07| 9,07| | | 1,8 км |
| | 2007 | 3,97| 3,97| | | 1,0 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.13| Ремонт автодороги с. Брат-|всего | 8,67| 8,47| 0,20| | 4,3 км |
| ское - х. Глебовка | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 3,70| 3,70| | | |
| | 2006 | 4,77| 4,77| | | 4,3 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.14| Ремонт автодороги с. Крас-|всего | 1,97| 1,97| | | 1,0 км |
| ное - п. Северный | 2006 | 1,97| 1,97| | | 1,0 км |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 88,09| 77,20| 9,19| 1,70| |
| | 2004 | 9,30| 8,00| 1,30| | |
| | 2005 | 23,30| 20,00| 3,00| 0,30| |
| | 2006 | 8,58| 8,00| 0,28| 0,30| |
| | 2007 | 29,15| 25,00| 3,85| 0,30| |
| |2008 -| 17,76| 16,20| 0,76| 0,80| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Кущевская |всего | 66,30| 61,00| 5,30| | 2,7 тыс. |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| | | | | | куб. м |ния - получатели субсидий
| ство очистных сооружений| | | | | | в сутки |департамент строительства
| канализации | 2004 | 8,30| 8,00| 0,30| | |Краснодарского края, комитет
| | 2005 | 22,00| 20,00| 2,00| | |жилищно-коммунального хозяй-
| | 2006 | 8,14| 8,00| 0,14| | |ства Краснодарского края -
| | 2007 | 27,86| 25,00| 2,86| | 2,7 тыс. |ответственные за выполнение
| | | | | | | куб. м |мероприятий
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.2 | ст-ца Кущевская |всего | 9,70| 6,80| 2,90| | 2,4 км |
| Строительство ливневой ка-| 2004 | 1,00| | 1,00| | |
| нализации по ул. Куцева,| 2005 | 1,00| | 1,00| | |
| ул. Комсомольской, ул. Тру-| 2006 | 0,14| | 0,14| | |
| довой, ул. Московской, ул.|2008 -| 7,56| 6,80| 0,76| | 2,4 км |
| Энгельса, ул. Пушкина и др.| 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.3 | ст-ца Кущевская |всего | 8,84| 6,60| 0,54| 1,70| 14,0 км |органы местного самоуправле-
| Реконструкция тепловых се-| 2005 | 0,30| | | 0,30| |ния - получатели субсидий
| тей | 2006 | 0,30| | | 0,30| |департамент по вопросам топ-
| | 2007 | 0,84| | 0,54| 0,30| |ливно-энергетического ком-
| |2008 -| 7,40| 6,60| | 0,80| 14,0 км |плекса Краснодарского края -
| | 2010 | | | | | |ответственный за выполнение
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
4.4 | с. Новомихайловское |всего | 1,05| 0,90| 0,15| | |
| Реконструкция системы отоп-| 2007 | 0,15| | 0,15| | |
| ления Дома культуры |2008 -| 0,90| 0,90| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.5 | х. Красная Поляна |всего | 1,00| 0,90| 0,10| | |
| Реконструкция системы отоп-| 2007 | 0,10| | 0,10| | |
| ления Дома культуры |2008 -| 0,90| 0,90| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.6 | ст-ца Шкуринская |всего | 1,20| 1,00| 0,20| | |
| Реконструкция системы отоп-| 2007 | 0,20| | 0,20| | |
| ления Дома культуры |2008 -| 1,00| 1,00| | | |
| | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Кущевская |всего | 53,45| 46,65| 2,00| 4,80|3843 кв. м|органы местного самоуправле-
| Строительство 70-квартирно-| 2004 | 1,50| | 1,50| | |ния - получатели субсидий
| го жилого дома по ул. Ком-| 2005 | 5,00| 5,00| | | |департамент строительства
| сомольская, 6 | 2006 | 20,65| 15,35| 0,50| 4,80| |Краснодарского края - ответ-
| | 2007 | 10,00| 10,00| | |1280 кв. м|ственный за выполнение меро-
| |2008 -| 16,30| 16,30| | |2563 кв. м|приятий
| | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 25,46| 21,46| 4,00| | |
| | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 1,50| | 1,50| | |
| | 2006 | 0,89| | 0,89| | |
| | 2007 | 0,81| | 0,81| | |
| |2008 -| 22,06| 21,46| 0,60| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.1 | ст-ца Кущевская |всего | 13,26| 12,46| 0,80| |1500 кв. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,20| | 0,20| | |ния - получатели субсидий
| ство учебного корпуса меди-|2008 -| 13,06| 12,46| 0,60| |1500 кв. м|департамент строительства
| цинского училища | 2010 | | | | | |Краснодарского края, депар-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|тамент образования и науки
6.2 | ст-ца Кущевская |всего | 12,20| 9,00| 3,20| | 140 мест |Краснодарского края - ответ-
| Проектирование и строитель-| 2004 | 0,20| | 0,20| | |ственные за выполнение меро-
| ство дошкольного учреждения| 2005 | 1,50| | 1,50| | |приятий
| | 2006 | 0,89| | 0,89| | |
| | 2007 | 0,61| | 0,61| | |
| |2008 -| 9,00| 9,00| | | 140 мест |
| | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 30,34| 28,14| 2,20| | |
| | 2004 | 4,69| 4,69| | | |
| | 2007 | 14,74| 13,54| 1,20| | |
| |2008 -| 10,91| 9,91| 1,00| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Шкуринская |всего | 13,54| 13,54| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт туберку-| 2007 | 13,54| 13,54| | | |ния - получатели субсидий
| лезного отделения Шкурин-| | | | | | |департамент здравоохранения
| ской участковой больницы | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.2 | ст-ца Кущевская |всего | 12,11| 9,91| 2,20| | 85 коек |органы местного самоуправле-
| Строительство неврологиче-| 2007 | 1,20| | 1,20| | |ния - получатели субсидий
| ского и терапевтического|2008 -| 10,91| 9,91| 1,00| | 85 коек |департамент строительства
| отделений ЦРБ | 2010 | | | | | |Краснодарского края - ответ-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
7.3 | ст-ца Кущевская |всего | 4,69| 4,69| | | 60 коек |приятия
| Завершение строительства| 2004 | 4,69| 4,69| | | 60 коек |
| инфекционного корпуса ЦРБ | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура, физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Ильинское |всего | 8,74| 7,14| 1,60| | 200 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| 2004 | 0,30| | 0,30| | |ния - получатели субсидий
| рукция здания клуба | 2005 | 1,00| | 1,00| | |департамент строительства
| | 2006 | 7,44| 7,14| 0,30| | 200 мест |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.2 | Реконструкция дома культуры|всего | 97,70| 45,00| 2,70| 50,00|2460 кв. м|
| на 700 мест под спортивно-| 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| оздоровительный комплекс и| 2005 | 1,50| | 1,50| | |
| культурно-деловой центр в| 2006 | 34,00| 23,00| 1,00| 10,00| |
| кв. 74 ст-цы Кущевской по| 2007 | 23,00| 15,00| | 8,00| 720 кв. м|
| ул. Ленина, 16 |2008 -| 39,00| 7,00| | 32,00|1740 кв. м|
| | 2010 | | | | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 327,78| 1,88| |325,90| |
| | 2004 | 5,50| | | 5,50| |
| | 2005 | 10,50| | | 10,50| |
| | 2006 | 6,26| 0,46| | 5,80| |
| | 2007 | 101,50| | |101,50| |
| |2008 -| 204,02| 1,42| |202,60| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | Организация и открытие ком-|всего | 1,23| 1,23| | | 7 пунктов|органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов| 2006 | 0,16| 0,16| | | 2 пункта |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 1,07| 1,07| | | 5 пунктов|департамент потребительской
| ления района | 2010 | | | | | |сферы и регулирования рынка
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского края
9.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,65| 0,65| | | 2 единицы|- ответственный за выполне-
| для организации выездного| 2006 | 0,30| 0,30| | | 1 единица|ние мероприятия
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 0,35| 0,35| | | 1 единица|
| ления в труднодоступных и| 2010 | | | | | |
| не имеющих сферы услуг| | | | | | |
| сельских населенных пунктах| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
9.3 | ст-ца Кущевская |всего | 5,00| | | 5,00| 300 тыс. |органы местного самоуправле-
| ООО "Хлебокомбинат Кущев-| | | | | | дал |ния (по согласованию) - ис-
| ского райпо" | 2005 | 5,00| | | 5,00| 300 тыс. |полнители
| Реконструкция цеха безалко-| | | | | | дал |
| гольных напитков | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.4 | ст-ца Кущевская |всего | 280,80| | |280,80| 200 т |
| ООО "Кущевский молокозавод"| | | | | | в сутки |
| Реконструкция и модерниза-| 2006 | 0,80| | | 0,80| |
| ция производства с целью| 2007 | 100,00| | |100,00| |
| выпуска сухих агломериро-|2008 -| 180,00| | |180,00| 200 т |
| ванных смесей | 2010 | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.5 | ст-ца Кущевская |всего | 1,00| | | 1,00| 1,4 млн. |
| ООО "Кущевский ЗСМ" | | | | | | рублей |
| Реконструкция технологиче-| | | | | | в год |
| ских линий | 2004 | 0,50| | | 0,50| 0,7 млн. |
| | | | | | | рублей |
| | | | | | | в год |
| | 2005 | 0,50| | | 0,50| 0,7 млн. |
| | | | | | | рублей |
| | | | | | | в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.6 | ст-ца Кущевская |всего | 9,40| | | 9,40| 40 млн. |
| ООО "Колорит" | | | | | | рублей |
| Техническое перевооружение| | | | | | в год |
| и реконструкция производст-|2008 -| 9,40| | | 9,40| 40 млн. |
| венной базы | 2010 | | | | | рублей |
| | | | | | | в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.7 | ст-ца Кущевская |всего | 14,70| | | 14,70|9 млн. шт.|
| ЗАО "Керамик" | | | | | | в год |
| Реконструкция и техническое| 2007 | 1,50| | | 1,50| |
| перевооружение | | | | | | |
| |2008 -| 13,20| | | 13,20|9 млн. шт.|
| | 2010 | | | | | в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.8 | ст-ца Кущевская |всего | 15,00| | | 15,00| 4600 т |
| ЗАО "Лайка" | | | | | | в год |
| Расширение кожевенного про-| 2004 | 5,00| | | 5,00| |
| изводства | 2005 | 5,00| | | 5,00| |
| | 2006 | 5,00| | | 5,00| 4600 т |
| | | | | | | в год |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новопокровский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 643,93|493,54| 38,69|111,70| |
| | 2004 | 80,28| 60,38| 1,50| 18,40| |
| | 2005 | 98,44| 46,39| 3,25| 48,80| |
| | 2006 | 84,13| 61,86| 0,77| 21,50| |
| | 2007 | 48,75| 33,15| 13,60| 2,00| |
| |2008 -| 332,33|291,76| 19,57| 21,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 323,00|296,24| 23,36| 3,40| |
| | 2004 | 21,94| 19,74| | 2,20| |
| | 2005 | 21,20| 20,10| 1,10| | |
| | 2006 | 30,87| 29,40| 0,27| 1,20| |
| | 2007 | 5,20| | 5,20| | |
| |2008 -| 243,79|227,00| 16,79| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.2 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,20| | 0,20| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2007 | 0,20| | 0,20| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.3 | п. Кубанский |всего | 8,50| 8,00| 0,50| | 4,1 км |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| 2007 | 0,50| | 0,50| | |ния - получатели субсидий
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 8,00| 8,00| | | 4,1 км |департамент по вопросам топ-
| да высокого давления | 2010 | | | | | |ливно-энергетического ком-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|плекса Краснодарского края -
1.4 | Система газоснабжения п.|всего | 51,10| 47,00| 3,00| 1,10| 40,5 км |ответственный за выполнение
| Восход, п. Степной, п. Но-| 2006 | 1,10| | | 1,10| |мероприятия
| вопокровский, п. Мирный, п.| 2007 | 1,00| | 1,00| | |
| Животновод, п. Заречный |2008 -| 49,00| 47,00| 2,00| | 40,5 км |
| 1 очередь строительства | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | с. Горькая Балка |всего | 16,20| 15,00| 1,20| | 13,8 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 1,20| | 1,20| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 15,00| 15,00| | | 13,8 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Система газоснабжения п.|всего | 5,20| 5,00| 0,20| | 2,0 км |
| Малокубанский | 2006 | 0,20| | 0,20| | |
| 1 очередь строительства |2008 -| 5,00| 5,00| | | 2,0 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | п. Советский, п. Северный |всего | 21,00| 20,0 | 1,00| | 10,0 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 21,00| 20,0 | 1,00| | 10,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | п. Вперед, п. Южный, п.|всего | 43,20| 40,00| 3,20| | 20,0 км |
| Урожайный | 2007 | 1,00| | 1,00| | |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 42,20| 40,00| 2,20| | 20,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | х. Хлебороб, х. Новый Мир |всего | 11,95| 10,55| 1,40| | 8,7 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 11,95| 10,55| 1,40| | 8,7 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10| ст-ца Плоская |всего | 28,40| 27,00| 1,40| | 15,0 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 28,40| 27,00| 1,40| | 15,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11| х. Ея |всего | 9,00| 8,00| 1,00| | 4,0 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 9,00| 8,00| 1,00| | 4,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.12| Газоснабжение п. Первомай-|всего | 22,89| 22,02| 0,87| | 16,0 км |
| ский | 2005 | 0,80| | 0,80| | |
| | 2006 | 22,09| 22,02| 0,07| | 16,0 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.13| х. Балка Грузская |всего | 12,10| 11,20| 0,90| | 14,0 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 12,10| 11,20| 0,90| | 14,0 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.14| ст-ца Новоивановская |всего | 43,44| 35,25| 8,19| | 27,0 км |
| Проектирование и строитель-| 2007 | 1,30| | 1,30| | |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 42,14| 35,25| 6,89| | 27,0 км |
| да высокого давления | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.15| Строительство межпоселково-|всего | 25,65| 24,65| | 1,00| 13,7 км |
| го газопровода от ст-цы Не-| 2004 | 5,55| 4,55| | 1,00| |
| замаевская до ст-цы Ново-| 2005 | 20,10| 20,10| | | 13,7 км |
| ивановская Новопокровского| | | | | | |
| района | | | | | | |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
| от ст-цы Незамаевская до п.| | | | | | |
| Незамаевский Новопокровско-| | | | | | |
| го района | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.16| Строительство межпоселково-|всего | 12,00| 12,00| | | 17,8 км |департамент по вопросам топ-
| го газопровода высокого| 2004 | 12,00| 12,00| | | 17,8 км |ливно-энергетического ком-
| давления от Новопокровской| | | | | | |плекса Краснодарского края -
| ГРС до ст-цы Калниболотская| | | | | | |государственный заказчик
| 1-я очередь строительства | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.17| ст-ца Новопокровская |всего | 1,93| 1,93| | | 3,5 км |
| Строительство распредели-| 2004 | 1,93| 1,93| | | 3,5 км |
| тельных газопроводов низко-| | | | | | |
| го давления по ул. Завод-| | | | | | |
| ской, ул. Черняховского,| | | | | | |
| пер. Зеленому | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.18| ст-ца Новопокровская |всего | 2,46| 1,26| | 1,20| 0,6 км |органы местного самоуправле-
| Строительство газопровода| 2004 | 2,46| 1,26| | 1,20| 0,6 км |ния - получатели субсидий
| высокого давления по ул.| | | | | | |департамент по вопросам топ-
| Набережной от ул. Широкой| | | | | | |ливно-энергетического ком-
| до ул. Хлеборобной | | | | | | |плекса Краснодарского края -
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ответственный за выполне-
1.19| Газоснабжение ст-цы Кални-|всего | 5,32| 5,02| 0,30| | 2,43 км |ние мероприятия
| болотская | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| 1-я очередь строительства | 2006 | 5,02| 5,02| | | 2,43 км |
| Газопровод высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
| 2-й пусковой комплекс | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.20| ст-ца Ильинская |всего | 2,46| 2,36| | 0,10| 2,96 км |
| Распределительные газопро-| 2006 | 2,46| 2,36| | 0,10| 2,96 км |
| воды высокого и низкого| | | | | | |
| давлений по ул. Крылова и| | | | | | |
| ул. Казачьей | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 62,88| 53,50| 5,38| 4,00| |
| | 2004 | 4,91| 4,11| 0,30| 0,50| |
| | 2005 | 6,79| 5,79| 0,50| 0,50| |
| | 2006 | 7,50| 7,00| 0,50| | |
| | 2007 | 1,80| | 1,80| | |
| |2008 -| 41,88| 36,60| 2,28| 3,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | с. Горькая Балка |всего | 5,30| 4,50| 0,80| |600 куб. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| | | | | | в сутки |ния - получатели субсидий
| ство водозабора | 2007 | 0,80| | 0,80| | |департамент строительства
| |2008 -| 4,50| 4,50| | |600 куб. м|Краснодарского края - ответ-
| | 2010 | | | | | в сутки |ственный за выполнение меро-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятия
2.2 | ст-ца Калниболотская |всего | 3,00| 2,50| | 0,50|600 куб. м|
| Проектирование и строитель-| | | | | | в сутки |
| ство водозабора |2008 -| 3,00| 2,50| | 0,50|600 куб. м|
| | 2010 | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | ст-ца Ильинская |всего | 5,50| 4,00| 0,50| 1,00|600 куб. м|
| Проектирование и строитель-| | | | | | в сутки |
| ство водозабора | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| |2008 -| 5,00| 4,00| | 1,00|600 куб. м|
| | 2010 | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | ст-ца Новопокровская |всего | 44,79| 38,21| 4,08| 2,50| 9,7 км; |
| Реконструкция водопровода | | | | | |8 тыс.куб.|
| | | | | | |м в сутки |
| | 2004 | 4,91| 4,11| 0,30| 0,50| |
| | 2005 | 2,50| 1,50| 0,50| 0,50| |
| | 2006 | 7,50| 7,00| 0,50| | |
| | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| |2008 -| 29,38| 25,60| 2,28| 1,50| 9,7 км; |
| | 2010 | | | | |8 тыс.куб.|
| | | | | | |м в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | ст-ца Новопокровская |всего | 4,29| 4,29| | |600 куб. м|
| Бурение скважины и строи-| | | | | | в сутки |
| тельство башни Рожновского| 2005 | 4,29| 4,29| | |600 куб. м|
| в районе ул. Аграрной | | | | | | в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 76,63| 76,63| | | |
| | 2004 | 36,53| 36,53| | | |
| | 2005 | 16,30| 16,30| | | |
| | 2007 | 6,48| 6,48| | | |
| |2008 -| 17,32| 17,32| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 28,64| 28,64| | | 12,8 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| к п. Урожайному" | 2004 | 28,64| 28,64| | | 12,8 км |государственный заказчик
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | п. Заречный |всего | 6,48| 6,48| | | 4,8 км |
| Ремонт подъездной автодоро-| 2007 | 6,48| 6,48| | | 4,8 км |
| ги | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Садовый |всего | 4,94| 4,94| | | 3,4 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 4,94| 4,94| | | 3,4 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | х. Балка Грузская |всего | 12,38| 12,38| | | 10,0 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 12,38| 12,38| | | 10,0 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5**| Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 4,40| 4,40| | | 3,6 км |
| к х. Ея" | 2004 | 4,40| 4,40| | | 3,6 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6**| Подъездная автодорога к|всего | 16,30| 16,30| | | 10,0 км |
| п. Лесничество | 2005 | 16,30| 16,30| | | 10,0 км |
| Ремонт гравийного покрытия | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,84| 0,84| | | 2,1 км |
| Ремонт ул. Пролетарской от| 2004 | 0,84| 0,84| | | 2,1 км |
| ул. Советской до ул. Ленина| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,88| 0,88| | | 0,9 км |
| Ремонт ул. Коллективной от| 2004 | 0,88| 0,88| | | 0,9 км |
| пер. Чехова до пер. Кубан-| | | | | | |
| ского | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.9 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,93| 0,93| | | 0,9 км |
| Ремонт ул. Коллективной от| 2004 | 0,93| 0,93| | | 0,9 км |
| ул. Ленина до пер. Чехова | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.10| ст-ца Новопокровская |всего | 0,84| 0,84| | | 0,8 км |
| Ремонт ул. Коллективной от| 2004 | 0,84| 0,84| | | 0,8 км |
| пер. Кубанского до начала| | | | | | |
| ул. Коллективной | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 11,60| 8,10| 3,50| | |
| | 2005 | 1,70| 1,10| 0,60| | |
| | 2007 | 2,40| | 2,40| | |
| |2008 -| 7,50| 7,00| 0,50| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Новопокровская |всего | 7,00| 4,50| 2,50| | 4 км; |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| | | | | |400 куб. м|ния - получатели субсидий
| ство напорного канализаци-| | | | | | в сутки |департамент строительства
| онного коллектора и станции| 2005 | 0,60| | 0,60| | |Краснодарского края - ответ-
| биологической очистки сточ-| 2007 | 1,90| | 1,90| | |ственный за выполнение меро-
| ных вод |2008 -| 4,50| 4,50| | | 4 км; |приятия
| | 2010 | | | | |400 куб. м|
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | ст-ца Новопокровская |всего | 1,10| 1,10| | | |органы местного самоуправле-
| Реконструкция котельной | 2005 | 1,10| 1,10| | | |ния - получатели субсидий
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|департамент по вопросам топ-
4.3 | ст-ца Новопокровская |всего | 3,50| 2,50| 1,00| | |ливно-энергетического ком-
| Реконструкция банно-прачеч-| 2007 | 0,50| | 0,50| | |плекса Краснодарского края -
| ного цеха |2008 -| 3,00| 2,50| 0,50| | |ответственный за выполнение
| | 2010 | | | | | |мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Ильинская |всего | 3,35| 3,00| 0,35| | 100 мест |органы местного самоуправле-
| Реконструкция здания гости-| 2004 | 0,15| | 0,15| | |ния - получатели субсидий
| ницы под поликлинику | 2007 | 0,20| | 0,20| | |департамент строительства
| |2008 -| 3,00| 3,00| | | 100 мест |Краснодарского края, депар-
| | 2010 | | | | | |тамент здравоохранения Крас-
| | | | | | | |нодарского края - ответст-
| | | | | | | |венные за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Физическая культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | Спортивный комплекс в ст-це|всего | 60,67| 54,67| 6,00| |1250 кв. м|органы местного самоуправле-
| Новопокровская. | 2004 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| Универсальный спортивный| 2005 | 4,00| 3,00| 1,00| | |департамент строительства
| зал | 2006 | 25,00| 25,00| | | |Краснодарского края, депар-
| | 2007 | 30,67| 26,67| 4,00| |1250 кв. м|тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 105,80| 1,40| 0,10|104,30| |
| | 2004 | 15,75| | 0,05| 15,70| |
| | 2005 | 48,45| 0,10| 0,05| 48,30| |
| | 2006 | 20,76| 0,46| | 20,30| |
| | 2007 | 2,00| | | 2,00| |
| |2008 -| 18,84| 0,84| | 18,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | Организация и открытие ком-|всего | 0,98| 0,98| | | 7 пунктов|органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов| 2006 | 0,14| 0,14| | | 1 пункт |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-| 2007 | | | | | |департамент потребительской
| ления района |2008 -| 0,84| 0,84| | | 6 пунктов|сферы и регулирования рынка
| | 2010 | | | | | |алкоголя Краснодарского края
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|- ответственный за выполне-
7.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,32| 0,32| | | 1 единица|ние мероприятия
| для организации выездного| 2006 | 0,32| 0,32| | | 1 единица|
| бытового обслуживания насе-| 2007 | | | | | |
| ления в труднодоступных и| | | | | | |
| не имеющих сферы услуг| | | | | | |
| сельских населенных пунктах| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.3 | Создание центра содействия|всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| развитию малого предприни-| 2004 | 0,05| | 0,05| | |ния - получатели субсидий
| мательства | 2005 | 0,15| 0,10| 0,05| | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.4 | ст-ца Новопокровская |всего | 7,00| | | 7,00| 10,8 тыс.|органы местного самоуправле-
| ЗАО "Новопокровский масло-| | | | | | т в год |ния (по согласованию) - ис-
| сырзавод" | 2004 | 5,00| | | 5,00| |полнители
| Реконструкция кисломолочно-| 2005 | 2,00| | | 2,00| 10,8 тыс.|
| го и сыродельного цехов | | | | | | т в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.5 | ст-ца Новопокровская |всего | 1,30| | | 1,30| |
| ОАО "Новопокровскферммаш" | 2004 | 0,70| | | 0,70| |
| Техническое перевооружение| 2005 | 0,30| | | 0,30| |
| предприятия | 2006 | 0,30| | | 0,30| |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.6 | ст-ца Новопокровская |всего | 16,00| | | 16,00| 250 т |
| ООО "Агропромбизнес" | | | | | | в сутки |
| Реконструкция цеха по про-| 2004 | 10,00| | | 10,00| |
| изводству масла раститель-| 2005 | 6,00| | | 6,00| 250 т |
| ного | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.7 | ст-ца Новопокровская |всего | 80,00| | | 80,00| 100 т |
| ООО "АВГ" | | | | | | в час |
| Строительство элеватора с| 2005 | 40,00| | | 40,00| |
| зерносушильным комплексом | 2006 | 20,00| | | 20,00| |
| | 2007 | 2,00| | | 2,00| |
| |2008 -| 18,00| | | 18,00| 100 т |
| | 2010 | | | | | в час |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отрадненский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | |1573,32|547,04| 47,68|978,60| |
| | 2004 | 68,18| 43,46| 2,12| 22,60| |
| | 2005 | 65,63| 36,27| 3,34| 26,02| |
| | 2006 | 84,95| 66,10| 4,80| 14,05| |
| | 2007 | 179,30| 31,20| 3,60|144,50| |
| |2008 -|1175,26|370,01| 33,82|771,43| |
| | 2010| | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 227,65|111,10| 5,85|110,70| |
| | 2004 | 8,80| 4,30| 0,10| 4,40| |
| | 2005 | 14,21| 12,21| 0,70| 1,30| |
| | 2006 | 21,30| 20,50| 0,80| | |
| |2008 -| 183,34| 74,09| 4,25|105,00| |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,10| | 0,10| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2006 | 0,10| | 0,10| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|департамент по вопросам топ-
1.2 | Реконструкция Попутненской|всего | 47,00| | | 47,00| |ливно-энергетического ком-
| ГРС |2008 -| 47,00| | | 47,00| |плекса Краснодарского края -
| | 2010 | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.3 | Проектирование и строитель-|всего | 85,99| 27,79| 0,20| 58,00| 29,5 км;|органы местного самоуправле-
| ство подводящего магист-| | | | | | 10 тыс. |ния - получатели субсидий
| рального газопровода от| | | | | | куб. м |департамент по вопросам топ-
| ст-цы Отрадная до х. Лазар-| | | | | | в час; |ливно-энергетического ком-
| чук со строительством ГРС | 2005 | 2,50| 2,50| | | |плекса Краснодарского края -
| | 2006 | 18,00| 17,80| 0,20| | |ответственный за выполнение
| |2008 -| 65,49| 7,49| | 58,00| 29,5 км;|мероприятий
| | 2010 | | | | | 10 тыс. |
| | | | | | | куб. м |
| | | | | | | в час; |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | х. Трактовый |всего | 10,50| 9,00| 1,50| | 7,5 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 10,50| 9,00| 1,50| | 7,5 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Система газоснабжения ст-цы|всего | 30,60| 29,00| 1,60| | 12,0 км |
| Удобная | 2006 | 0,50| | 0,50| | |
| |2008 -| 30,10| 29,00| 1,10| | 12,0 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Система газоснабжения с.|всего | 12,70| 9,70| | 3,00| 12 км |
| Пискуновское. Подводящий| 2004 | 1,70| | | 1,70| |
| газопровод к с. Пискунов-| 2005 | 8,30| 7,00| | 1,30| 7 км |
| ское. Газопроводы высокого| 2006 | 2,70| 2,70| | | 5 км |
| давления. ШГРП. Газопроводы| | | | | | |
| низкого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | с. Рудь |всего | 26,60| 25,10| 1,50| | 18,9 км |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 26,60| 25,10| 1,50| | 18,9 км |
| ство подводящего газопрово-| 2010 | | | | | |
| да высокого давления | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | Проектирование и строитель-|всего | 3,51| 2,71| 0,80| | 7,6 км |
| ство подводящего газопрово-| 2004 | 0,10| | 0,10| | |
| да от с. Благодарное до| 2005 | 3,41| 2,71| 0,70| | 7,6 км |
| с. Петровское. Корректиров-| | | | | | |
| ка | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.9 | ст-ца Малотенгинская |всего | 3,40| 3,40| | | 3,5 км |департамент по вопросам топ-
| Строительство газопровода| 2004 | 3,40| 3,40| | | 3,5 км |ливно-энергетического ком-
| высокого давления от ГРП-1| | | | | | |плекса Краснодарского края -
| до ГРП-3 | | | | | | |государственный заказчик
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.10| х. Новоурупский |всего | 3,65| 3,50| 0,15| | 3,6 км |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-|2008 -| 3,65| 3,50| 0,15| | 3,6 км |ния - получатели субсидий
| ство газопровода высокого| 2010 | | | | | |департамент по вопросам топ-
| давления | | | | | | |ливно-энергетического ком-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|плекса Краснодарского края -
1.11| ст-ца Малотенгинская |всего | 3,60| 0,90| | 2,70| 5,3 км |ответственный за выполнение
| х. Кисловодский | 2004 | 3,60| 0,90| | 2,70| 5,3 км |мероприятий
| Строительство уличных газо-| | | | | | |
| проводов низкого давления | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 193,82|185,16| 7,03| 1,63| |
| | 2004 | 3,85| 2,44| 1,41| | |
| | 2005 | 16,00| 14,50| 1,50| | |
| | 2006 | 19,45| 19,30| 0,15| | |
| | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| |2008 -| 154,02|148,92| 3,47| 1,63| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Отрадная |всего | 8,49| 7,84| 0,65| | 1,2 тыс. |органы местного самоуправле-
| Станция 3-го подъема и| | | | | | куб. м |ния - получатели субсидий
| уличные сети водопровода | | | | | | в сутки |департамент строительства
| | 2004 | 2,59| 2,44| 0,15| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2005 | 5,90| 5,40| 0,50| | 1,2 тыс. |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | куб. м |приятия
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.2 | х. Хорин, с. Изобильное,|всего | 7,12| 6,50| 0,62| | 10,0 км |
| с. Рудь |2008 -| 7,12| 6,50| 0,62| | 10,0 км |
| Строительство и реконструк-| 2010 | | | | | |
| ция подводящих и уличных| | | | | | |
| водопроводных сетей | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | Проектирование и строитель-|всего | 8,16| 7,60| 0,56| | 2,0 км |
| ство подводящего водопрово-| 2004 | 0,06| | 0,06| | |
| да к пос. Урупский | 2005 | 8,10| 7,60| 0,50| | 2,0 км |
| Реконструкция узла водопро-| | | | | | |
| водных сооружений | | | | | | |
| 3-я очередь строительства | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | Проектирование и реконст-|всего | 26,13| 20,80| 3,70| 1,63| 9,8 тыс. |
| рукция головных водозабор-| | | | | | куб. м |
| ных сооружений на р. Уруп| | | | | | в сутки |
| для водоснабжения ст-цы От-| 2004 | 1,20| | 1,20| | |
| радная | 2005 | 2,00| 1,50| 0,50| | |
| | 2006 | 19,45| 19,30| 0,15| | |
| |2008 -| 3,48| | 1,85| 1,63| 9,8 тыс. |
| | 2010 | | | | | куб. м |
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | Разработка генеральной схе-|всего | 0,50| | 0,50| | |
| мы водоснабжения сельских|2008 -| 0,50| | 0,50| | |
| населенных пунктов | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | Проектирование и строитель-|всего | 143,42|142,42| 1,00| | 100,0 км |
| ство объектов водоснабжения| 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| сельских населенных пунктов|2008 -| 142,42|142,42| 0,50| | 100,0 км |
| | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 39,60| 39,60| | | |
| | 2004 | 34,06| 34,06| | | |
| | 2006 | 4,65| 4,65| | | |
| |2008 -| 0,89| 0,89| | | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1**| Ремонт автодороги с. Гуса-|всего | 6,22| 6,22| | | 8,8 км |ККГУ "Дорожный комитет" -
| ровское - с. Воскресенское | 2004 | 6,22| 6,22| | | 8,8 км |государственный заказчик
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | Ремонт автодороги п. Маяк -|всего | 8,81| 8,81| | | 6,5 км |
| п. Донской | 2004 | 8,81| 8,81| | | 6,5 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | х. Стуканов |всего | 0,89| 0,89| | | 1,2 км |
| Ремонт подъездной автодоро-|2008 -| 0,89| 0,89| | | 1,2 км |
| ги | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | Ремонт автодороги ст-ца Ма-|всего | 16,57| 16,57| | | 11,6 км |
| лотенгинская - ст-ца Надеж-| 2004 | 16,57| 16,57| | | 11,6 км |
| ная | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | Ремонт автодороги с. Гуса-|всего | 2,70| 2,70| | | 1,0 км |
| ровское - с. Пантелеймонов-| 2006 | 2,70| 2,70| | | 1,0 км |
| ское Успенского района | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | Ремонт улиц в с. Изобиль-|всего | 2,46| 2,46| | | 7,0 км |
| ное, с. Рудь | 2004 | 2,46| 2,46| | | 7,0 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | ст-ца Отрадная |всего | 1,95| 1,95| | | 0,67 км |
| Проектирование и ремонт| 2006 | 1,95| 1,95| | | 0,67 км |
| ул. Мира (от ул. Красной до| | | | | | |
| ул. Овражной) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 111,28| 52,97| 4,91| 53,40| |
| | 2004 | 2,37| 1,66| 0,51| 0,20| |
| | 2005 | 6,97| 5,97| | 1,00| |
| | 2006 | 0,10| | 0,10| | |
| | 2007 | 0,10| | 0,10| | |
| |2008 -| 101,74| 45,34| 4,20| 52,20| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Отрадная |всего | 94,13| 44,86| 2,27| 47,00| 5,5 км; |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | | 4,2 тыс. |ния - получатели субсидий
| рукция очистных сооружений | | | | | | куб. м |департамент строительства
| | | | | | | в сутки |Краснодарского края, комитет
| | 2004 | 0,57| 0,50| 0,07| | |жилищно-коммунального хозяй-
| | 2005 | 4,36| 4,36| | | |ства Краснодарского края -
| | 2006 | 0,10| | 0,10| | |ответственные за выполнение
| | 2007 | 0,10| | 0,10| | |мероприятия
| |2008 -| 89,00| 40,00| 2,00| 47,00| 5,5 км; |
| | 2010 | | | | | 4,2 тыс. |
| | | | | | | куб. м |
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | Капитальный ремонт очистных|всего | 2,81| 1,61| | 1,20| |органы местного самоуправле-
| сооружений ГУПКК "Пищеком-| 2004 | 0,20| | | 0,20| |ния - получатели субсидий
| бинат Отрадненский" | 2005 | 2,61| 1,61| | 1,00| |комитет жилищно-коммунально-
| | | | | | | |го хозяйства Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.3 | ст-ца Спокойная |всего | 1,60| 1,16| 0,44| | |органы местного самоуправле-
| Реконструкция котельной МУ| 2004 | 1,60| 1,16| 0,44| | |ния - получатели субсидий
| СОШ N 11 | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.4 | Проектирование и реконст-|всего | 12,74| 5,34| 2,20| 5,20| |
| рукция котельных, установка|2008 -| 12,74| 5,34| 2,20| 5,20| |
| приборов учета тепловой| 2010 | | | | | |
| энергии | | | | | | |
| Внедрение систем геотер-| | | | | | |
| мального и солнечного теп-| | | | | | |
| лоснабжения в организациях| | | | | | |
| бюджетной сферы | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 37,40| 34,40| 3,00| | |
| | 2005 | 3,00| 3,00| | | |
| | 2006 | 8,20| 8,00| 0,20| | |
| | 2007 | 10,60| 10,40| 0,20| | |
| |2008 -| 15,60| 13,00| 2,60| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Отрадная |всего | 34,40| 31,40| 3,00| |1990 кв. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| 2006 | 8,20| 8,00| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| ство 33-квартирного жилого| 2007 | 10,60| 10,40| 0,20| | |департамент строительства
| дома |2008 -| 15,60| 13,00| 2,60| |1990 кв. м|Краснодарского края - ответ-
| | 2010 | | | | | |ственный за выполнение меро-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятия
5.2 | ст-ца Отрадная |всего | 3,00| 3,00| | | 252 кв. м|
| Проектирование и строитель-| 2005 | 3,00| 3,00| | | 252 кв. м|
| ство трех одноквартирных| | | | | | |
| жилых домов для работников| | | | | | |
| бюджетной сферы | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 37,55| 33,85| 3,70| | |
| | 2004 | 1,00| 1,00| | | |
| | 2005 | 1,49| 0,49| 1,00| | |
| | 2006 | 5,90| 5,60| 0,30| | |
| | 2007 | 21,20| 20,80| 0,40| | |
| |2008 -| 7,96| 5,96| 2,00| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Отрадная |всего | 28,90| 27,40| 1,50| | 100 |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | | посещений|ния - получатели субсидий
| рукция незавершенного стро-| | | | | | в смену |департамент строительства
| ительством роддома под дет-| 2004 | 1,00| 1,00| | | |Краснодарского края, депар-
| скую поликлинику и женскую | 2005 | 1,00| | 1,00| | |тамент здравоохранения Крас-
| консультацию. 1-я очередь.| 2006 | 5,90| 5,60| 0,30| | |нодарского края - ответст-
| Реконструкция здания дет-| 2007 | 21,00| 20,80| 0,20| | 100 |венные за выполнение меро-
| ской поликлиники | | | | | | посещений|приятия
| | | | | | | в смену |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.2 | ст-ца Удобная |всего | 2,46| 1,96| 0,50| | 80 мест |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 2,46| 1,96| 0,50| | 80 мест |
| ство пищеблока участковой| 2010 | | | | | |
| больницы | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.3 | ст-ца Отрадная |всего | 5,00| 4,00| 1,00| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт прачеч-|2008 -| 5,00| 4,00| 1,00| | |ния - получатели субсидий
| ной и пищеблока ЦРБ | 2010 | | | | | |департамент здравоохранения
| | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.4 | Проектирование и переобору-|всего | 0,50| | 0,50| | |органы местного самоуправле-
| дование котельных в тубдис-|2008 -| 0,50| | 0,50| | |ния - получатели субсидий
| пансере и участковой боль-| 2010 | | | | | |департамент здравоохранения
| нице в ст-це Попутная и в| | | | | | |Краснодарского края, депар-
| участковой больнице в ст-це| | | | | | |тамент по вопросам топливно-
| Спокойная | | | | | | |энергетического комплекса
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|Краснодарского края - ответ-
6.5 | ст-ца Удобная |всего | 0,20| | 0,20| | |ственные за выполнение меро-
| Проектирование и переобору-| 2007 | 0,20| | 0,20| | |приятия
| дование котельной в участ-| | | | | | |
| ковой больнице | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.6 | Муниципальное унитарное|всего | 0,49| 0,49| | | |органы местного самоуправле-
| предприятие "Фармация" | 2005 | 0,49| 0,49| | | |ния - получатели субсидий
| Приобретение специализиро-| | | | | | |департамент здравоохранения
| ванной передвижной аптеки | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 29,10| 24,00| 5,10| | |
| | 2007 | 0,40| | 0,40| | |
| |2008 -| 28,70| 24,00| 4,70| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Отрадная |всего | 28,50| 24,00| 4,50| | 420 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-|2008 -| 28,50| 24,00| 4,50| | 420 мест |ния - получатели субсидий
| ство учебного корпуса МУСОШ| 2010 | | | | | |департамент строительства
| N 16 | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.2 | с. Рудь |всего | 0,40| | 0,40| | |органы местного самоуправле-
| Проектирование и капиталь-| 2007 | 0,40| | 0,40| | |ния - получатели субсидий
| ный ремонт детского сада | | | | | | |департамент образования и
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|науки Краснодарского края -
7.3 | с. Рудь |всего | 0,20| | 0,20| | |ответственный за выполнение
| Проектирование и капиталь-|2008 -| 0,20| | 0,20| | |мероприятия
| ный ремонт СОШ N 3 | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 12,00| 3,80| 4,20| 4,00| |
| | 2006 | 3,20| 0,50| 2,70| | |
| | 2007 | 3,00| | | 3,00| |
| |2008 -| 5,80| 3,30| 1,50| 1,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Рудь, с. Изобильное |всего | 3,80| 3,30| 0,50| | |органы местного самоуправле-
| Проектирование, ремонт|2008 -| 3,80| 3,30| 0,50| | |ния - получатели субсидий
| сельских домов культуры | 2010 | | | | | |департамент культуры Красно-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|дарского края - ответствен-
8.2 | Благоустройство сквера в |всего | 6,20| 0,50| 2,70| 3,00| |ный за выполнение мероприя-
| ст-це Отрадная | 2006 | 3,20| 0,50| 2,70| | |тия
| | 2007 | 3,00| | | 3,00| |
| | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.3 | ст-ца Отрадная |всего | 2,00| | 1,00| 1,00| |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 2,00| | 1,00| 1,00| |
| ство зоны отдыха | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | ст-ца Отрадная |всего | 46,00| 43,00| 3,00| |2260 кв. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-|2008 -| 46,00| 43,00| 3,00| |2260 кв. м|ния - получатели субсидий
| ство спортивного комплекса| 2010 | | | | | |департамент строительства
| с плавательным бассейном | | | | | | |Краснодарского края, депар-
| | | | | | | |тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 838,92| 19,16| 10,89|808,87| |
| | 2004 | 18,10| | 0,10| 18,00| |
| | 2005 | 23,96| 0,10| 0,14| 23,72| |
| | 2006 | 22,15| 7,55| 0,55| 14,05| |
| | 2007 | 143,50| | 2,00|141,50| |
| |2008 -| 631,21| 11,51| 8,10|611,60| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | Организация и открытие ком-|всего | 1,18| 1,18| | | 6 пунктов|органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов| 2006 | 0,13| 0,13| | | 1 пункт |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 1,05| 1,05| | | 5 пунктов|департамент потребительской
| ления | 2010 | | | | | |сферы и регулирования рынка
| | | | | | | |алкоголя Краснодарского края
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|- ответственный за выполне-
10.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,68| 0,68| | | 2 единицы|ние мероприятия
| для организации выездного| 2006 | 0,32| 0,32| | | 1 единица|
| бытового обслуживания насе-|2008 -| 0,36| 0,36| | | 1 единица|
| ления в труднодоступных и| 2010 | | | | | |
| не имеющих сферы услуг| | | | | | |
| сельских населенных пунктах| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.3 | Создание центра содействия|всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| развитию малого предприни-| 2005 | 0,20| 0,10| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| мательства | | | | | | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.4 | ст-ца Отрадная |всего | 2,42| | | 2,42| 100 тыс. |органы местного самоуправле-
| Отрадненское райпо | | | | | | дал |ния (по согласованию) - ис-
| Реконструкция цеха безалко-| 2004 | 2,00| | | 2,00| 100 тыс. |полнители
| гольных напитков | | | | | | дал |
| | 2005 | 0,42| | | 0,42| |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.5 | ст-ца Отрадная |всего | 329,70| | 0,10|329,60| |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 329,70| | 0,10|329,60| |
| ство комплекса по перера-| 2010 | | | | | |
| ботке кукурузы и картофеля | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.6 | ст-ца Отрадная |всего | 1,00| | | 1,00| 1000 |
| Предприниматель А.А. Чичи-| | | | | |комплектов|
| лов | | | | | | мебельных|
| Реконструкция администра-| | | | | |гарнитуров|
| тивного здания под мебель-| | | | | | в год |
| ный цех | 2005 | 0,50| | | 0,50| |
| | 2006 | 0,50| | | 0,50| 1000 |
| | | | | | |комплектов|
| | | | | | | мебельных|
| | | | | | |гарнитуров|
| | | | | | | в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.7 | ст-ца Отрадная |всего | 2,00| | | 2,00| 920 |
| Предприниматель В.Н. Чупри-| | | | | |комплектов|
| ков | | | | | | мебельных|
| Строительство мебельного| | | | | |гарнитуров|
| предприятия | | | | | | в год |
| |2005 | 1,00| | | 1,00| |
| |2006 | 1,00| | | 1,00| 920 |
| | | | | | |комплектов|
| | | | | | | мебельных|
| | | | | | |гарнитуров|
| | | | | | | в год |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.8 | ст-ца Спокойная |всего | 5,00| | | 5,00| |
| ООО "Лесная компания" | 2004 | 5,00| | | 5,00| |
| Строительство торговой пло-| | | | | | |
| щадки для снабжения мебель-| | | | | | |
| ных предприятий продукцией| | | | | | |
| лесозаготовки и деревопере-| | | | | | |
| работки | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.9 | ст-ца Передовая |всего | 26,50| | 4,50| 22,00| 80 мест |
| Проектирование и строитель-|2008 -| 26,50| | 4,50| 22,00| 80 мест |
| ство гостинично-туристского| 2010 | | | | | |
| комплекса на базе недостро-| | | | | | |
| енного сельского Дома куль-| | | | | | |
| туры | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.10| Проектирование и строитель-|всего | 28,50| 6,50| 2,00| 20,00| 50 мест |
| ство бальнеологического| 2006 | 7,00| 6,50| 0,50| | |
| комплекса "Медуница", раз-| 2007 | 21,50| | 1,50| 20,00| 50 мест |
| работка и эксплуатация ми-| | | | | | |
| неральных скважин | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.11| х. Ильич |всего | 14,89| 10,70| 4,19| | |
| Проектирование и обустрой-| 2004 | 0,10| | 0,10| | |
| ство 15 туристических марш-| 2005 | 0,04| | 0,04| | |
| рутов. Капитальный ремонт| 2006 | 0,65| 0,60| 0,05| | |
| здания турбазы МУП "Медуни-| 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| ца" |2008 -| 13,60| 10,10| 3,50| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.12| ст-ца Передовая |Всего | 400,00| | |400,00| |
| ООО "Золотая ось "Отрадное"| 2004 | 3,00| | | 3,00| |
| Разработка карьера и орга-| 2005 | 15,50| | | 15,50| |
| низация добычи гипсового| 2006 | 10,00| | | 10,00| |
| камня на месторождении "Пе-| 2007 | 111,50| | |111,50| |
| редовское-2" |2008 -| 260,00| | |260,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.13| ст-ца Отрадная |Всего | 10,85| | | 10,85|30 человек|
| Предприниматель С.И. Лупан-| | | | | | в сутки |
| дин | 2005 | 0,30| | | 0,30| |
| Проектирование и строитель-| 2006 | 0,55| | | 0,55| |
| ство оздоровительного ком-| 2007 | 10,00| | | 10,00|30 человек|
| плекса с открытым бассейном| | | | | | в сутки |
| на термальной воде | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.14| Строительство газовой АЗС |всего | 4,00| | | 4,00| 2 |
| (на выезде из ст-цы Отрад-| | | | | | пистолета|
| ная в ст-цу Удобная) | 2004 | 4,00| | | 4,00| 2 |
| | | | | | | пистолета|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.15| Строительство газовой АЗС |всего | 4,00| | | 4,00| 2 |
| (на въезде в ст-цу Отрадная| | | | | | пистолета|
| со стороны п. Садовый) | 2004 | 4,00| | | 4,00| 2 |
| | | | | | | пистолета|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.16| Строительство АЗС |всего | 4,00| | | 4,00| 2 |
| (на выезде из ст-цы Отрад-| | | | | | пистолета|
| ная в ст-цу Спокойная) | 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| | 2006 | 1,00| | | 1,00| 2 |
| | | | | | | пистолета|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.17| ст-ца Отрадная |всего | 4,00| | | 4,00| 4 |
| Реконструкция АЗС "Роснеф-| | | | | | пистолета|
| тепродукт" с установкой| 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| АГЗС | 2006 | 1,00| | | 1,00| 4 |
| | | | | | | пистолета|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приморско-Ахтарский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 53,42| 50,00| 3,42| | |
| | 2007 | 53,42| 50,00| 3,42| | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Газоснабжение х. Новонекра-|всего | 2,50| 2,50| | | |органы местного самоуправле-
| совский (включая проектиро-| 2007 | 2,50| 2,50| | | |ния - получатели субсидий
| вание) | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 9,86| 9,50| 0,36| | |
| | 2007 | 9,86| 9,50| 0,36| | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Степная |всего | 4,65| 4,65| | |576 куб. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | | в сутки |ния - получатели субсидий
| рукция водозабора и систе-| 2007 | 4,65| 4,65| | |576 куб. м|департамент строительства
| мы водоснабжения | | | | | | в сутки |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.2 | ст-ца Приазовская |всего | 2,56| 2,50| 0,06| |576 куб. м|
| Реконструкция водозабора и| | | | | | в сутки |
| системы водоснабжения, 1-я| 2007 | 2,56| 2,50| 0,06| |576 куб. м|
| очередь | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
2.3 | ст-ца Бриньковская |всего | 2,65| 2,35| 0,30| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт водоза-| 2007 | 2,65| 2,35| 0,30| | |ния - получатели субсидий
| бора | | | | | | |комитет жилищно-коммунально-
| | | | | | | |го хозяйства Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Газоснабжение котлов наруж-|всего | 2,50| 2,50| | | |органы местного самоуправле-
| ного размещения для отопле-| 2007 | 2,50| 2,50| | | |ния - получатели субсидий
| ния школы и клуба в х. Та-| | | | | | |департамент строительства
| маровский (включая проекти-| | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| рование) | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 10,82| 9,10| 1,72| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт зданий| 2007 | 10,82| 9,10| 1,72| | |ния - получатели субсидий
| центральной районной боль-| | | | | | |департамент здравоохранения
| ницы им. Кравченко | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 4,64| 4,50| 0,14| | |
| | 2007 | 4,64| 4,50| 0,14| | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
5.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 1,94| 1,90| 0,04| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт Дома| 2007 | 1,94| 1,90| 0,04| | |ния - получатели субсидий
| детского творчества | | | | | | |департамент образования и
| | | | | | | |науки Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
5.2 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 2,70| 2,60| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строитель-| 2007 | 2,70| 2,60| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| ство детского сада на 140| | | | | | |департамент строительства
| мест | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 23,10| 21,90| 1,20| | |
| | 2007 | 23,10| 21,90| 1,20| | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 2,10| 1,90| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 2,10| 1,90| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| музыкальной школы | | | | | | |департамент культуры Красно-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|дарского края - ответствен-
6.2 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 21,00| 20,00| 1,00| | |ный за выполнение мероприя-
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 21,00| 20,00| 1,00| | |тий
| муниципального учреждения| | | | | | |
| культуры | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Успенский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 529,11|369,93| 37,43|121,75| |
| | 2004 | 43,18| 42,02| 1,16| | |
| | 2005 | 51,78| 44,72| 3,01| 4,05| |
| | 2006 | 65,73| 64,15| 1,58| | |
| | 2007 | 53,28| 37,05| 7,03| 9,20| |
| |2008 -| 315,14|181,99| 24,65|108,50| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 112,69| 68,99| 10,65| 33,05| |
| | 2004 | 8,90| 8,50| 0,40| | |
| | 2005 | 7,55| 5,60| 1,60| 0,35| |
| | 2006 | 16,59| 16,54| 0,05| | |
| | 2007 | 19,67| 10,35| 2,12| 7,20| |
| |2008 -| 59,98| 28,00| 6,48| 25,50| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,05| | 0,05| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2006 | 0,05| | 0,05| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Проектирование и восстанов-|всего | 16,12| 16,12| | | 1,9 км |органы местного самоуправле-
| ление внеплощадочного газо-| 2006 | 16,12| 16,12| | | 1,9 км |ния - получатели субсидий
| провода высокого давления| | | | | | |департамент по вопросам топ-
| диаметром 273 мм от точки| | | | | | |ливно-энергетического ком-
| подключения от АГРС-2| | | | | | |плекса Краснодарского края -
| г. Армавира до р. Уруп | | | | | | |ответственный за выполнение
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
1.3 | х. Украинский |всего | 2,30| | 2,30| | 8,0 км |
| Проектирование и строитель-| 2005 | 0,80| | 0,80| | |
| ство межпоселкового газо-|2008 -| 1,50| | 1,50| | 8,0 км |
| провода и ГРС | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | Проектирование и строитель-|всего | 11,65| 10,25| 1,40| | 9,0 км |
| ство подводящего газопрово-|2008 -| 11,65| 10,25| 1,40| | 9,0 км |
| да к с. Марьино и х. Лок | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Проектирование и строитель-|всего | 18,07| 17,67| 0,40| | 0,9 км |
| ство подводящего газопрово-| 2004 | 6,40| 6,00| 0,40| | |
| да к с. Вольное (1-я оче-| 2005 | 5,60| 5,60| | | |
| редь). Газопровод высокого| 2006 | 0,42| 0,42| | | |
| давления от АГРС-2 г. Арма-| 2007 | 5,65| 5,65| | | 0,9 км |
| вир до п. Дивный | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Строительство подводящего|всего | 18,05| 16,25| 1,80| | 17,0 км |
| газопровода среднего давле-| 2007 | 0,80| | 0,80| | |
| ния к с. Пантелеймоновское,|2008 -| 17,25| 16,25| 1,00| | 17,0 км |
| х. Западный, х. Карс,| 2010 | | | | | |
| х. Вольность, х. Новенький | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | ст-ца Николаевская, |всего | 3,50| | 1,20| 2,30| 2,5 км |
| аул Кургоковский | 2005 | 0,60| | 0,60| | |
| Строительство распредели-|2008 -| 2,90| | 0,60| 2,30| 2,5 км |
| тельных газопроводов | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | с. Коноково, с. Маламино,|всего | 6,00| 1,50| 1,20| 3,30| 4,8 км |
| ст-ца Убеженская | 2005 | 0,20| | 0,20| | |
| Строительство распредели-| 2007 | 1,52| | 0,32| 1,20| 1,8 км |
| тельных газопроводов |2008 -| 4,28| 1,50| 0,68| 2,10| 3,0 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | с. Успенское |всего | 0,35| | | 0,35| 2,0 км |
| Строительство распредели-| 2005 | 0,35| | | 0,35| 2,0 км |
| тельных газопроводов низко-| | | | | | |
| го давления по ул. Вороши-| | | | | | |
| лова от ул. Школьной до ул.| | | | | | |
| Горького, по ул. Горького| | | | | | |
| от ул. Ворошилова до ул.| | | | | | |
| Чубова | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10| Строительство уличных раз-|всего | 34,10| 4,70| 2,30| 27,10| 28,0 км |
| водящих сетей газопровода| 2007 | 11,70| 4,70| 1,00| 6,00| 9,0 км |
| низкого давления в п. За-|2008 -| 22,40| | 1,30| 21,10| 19,0 км |
| речный, п. Дивный, с. Воль-| 2010 | | | | | |
| ное | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11| Капитальный ремонт участка|всего | 2,50| 2,50| | | |
| газопровода-отвода Ду 100| 2004 | 2,50| 2,50| | | |
| Ру 5,5 МПА от МГ "Александ-| | | | | | |
| ровская - Ленинградская" на| | | | | | |
| ПК 47+92 при переходе через| | | | | | |
| автодорогу "Кавказ" | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 112,17| 95,40| 14,77| 2,00| |
| | 2004 | 5,61| 5,00| 0,61| | |
| | 2005 | 8,78| 8,08| 0,70| | |
| | 2006 | 3,79| 2,59| 1,20| | |
| | 2007 | 12,80| 9,90| 0,90| 2,00| |
| |2008 -| 81,19| 69,83| 11,36| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | Проектирование, строитель-|всего | 21,36| 19,49| 1,87| | 10 км; |органы местного самоуправле-
| ство сетей водоснабжения| | | | | | 20 тыс. |ния - получатели субсидий
| населенных пунктов района. | | | | | | куб. м |департамент строительства
| Реконструкция водозаборных| | | | | | в сутки |Краснодарского края - ответ-
| сооружений | 2006 | 2,59| 2,59| | | |ственный за выполнение меро-
| | 2007 | 6,90| 6,90| | | 3,0 км |приятий
| |2008 -| 11,87| 10,00| 1,87| | 7,0 км;|
| | 2010 | | | | | 20 тыс. |
| | | | | | | куб. м |
| | | | | | | в сутки |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.2 | Проектирование, строитель-|всего | 90,81| 75,91| 12,90| 2,00| 179,1 км |
| ство и реконструкция водо-| 2004 | 5,61| 5,00| 0,61| | |
| проводных сетей в 13 насе-| 2005 | 8,78| 8,08| 0,70| | 4,5 км |
| ленных пунктах района | 2006 | 1,20| | 1,20| | |
| | 2007 | 5,90| 3,00| 0,90| 2,00| 3,0 км |
| |2008 -| 69,32| 59,83| 9,49| | 171,6 км |
| | 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 64,63| 61,63| 3,00| | |
| | 2004 | 27,52| 27,52| | | |
| | 2005 | 13,66| 13,66| | | |
| | 2006 | 7,45| 7,45| | | |
| | 2007 | 1,70| | 1,70| | |
| |2008 -| 14,30| 13,00| 1,30| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
3.1 | Ремонт автодороги "Подъезд|всего | 3,67| 3,67| | | 2,4 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| к аулу Кургоковский" | 2004 | 3,67| 3,67| | | 2,4 км |государственный заказчик
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | Ремонт автодороги п. Прику-|всего | 0,74| 0,74| | | 3,1 км |
| банский - х. Новенький | 2004 | 0,74| 0,74| | | 3,1 км |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | Ремонт улиц в населенных|всего | 43,32| 43,32| | | 67,8 км |
| пунктах: с. Коноково,| 2004 | 23,11| 23,11| | | 54,7 км |
| с. Успенское, с. Маламино,| 2005 | 13,66| 13,66| | | 10,0 км |
| ст-ца Николаевская, ст-ца| 2006 | 6,55| 6,55| | | 3,1 км |
| Убеженская, аул Урупский | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
3.4 | с. Марьино, ст-ца Убежен-|всего | 16,00| 13,00| 3,00| |200 пог. м|органы местного самоуправле-
| ская | 2007 | 1,70| | 1,70| | |ния - получатели субсидий
| Строительство моста через|2008 -| 14,30| 13,00| 1,30| |200 пог. м|
| р. Кубань | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | Проектирование и ремонт|всего | 0,90| 0,90| | | |
| улиц в с. Трехсельское | 2006 | 0,90| 0,90| | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 22,16| 20,88| 1,28| | |
| | 2004 | 1,15| 1,00| 0,15| | |
| | 2005 | 1,61| 1,11| 0,50| | |
| | 2006 | 15,13| 15,02| 0,11| | |
| | 2007 | 0,31| | 0,31| | |
| |2008 -| 3,96| 3,75| 0,21| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.1 | с. Успенское |всего | 2,43| 2,43| | | 4,5 тыс. |органы местного самоуправле-
| Реконструкция канализацион-| | | | | | куб. м |ния - получатели субсидий
| ной насосной станции | | | | | | в сут. |департамент строительства
| | 2004 | 1,00| 1,00| | | |Краснодарского края - ответ-
| | 2006 | 1,43| 1,43| | | 4,5 тыс. |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | куб. м |приятий
| | | | | | | в сут. |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.2 | с. Успенское |всего | 3,65| 3,15| 0,50| | 2,8 тыс. |
| Проектирование и реконст-| | | | | | куб. м |
| рукция очистных сооружений| | | | | | в сут. |
| канализации | 2005 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2006 | 3,15| 3,15| | | 2,8 тыс. |
| | | | | | | куб. м |
| | | | | | | в сут. |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.3 | с. Успенское |всего | 3,15| 2,75| 0,40| | 30,0 км |
| Строительство ливневых ка-| 2007 | 0,25| | 0,25| | |
| налов |2008 -| 2,90| 2,75| 0,15| | 30,0 км |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.4 | с. Новоурупское, аул Уруп-|всего | 1,23| 1,00| 0,23| | 0,36 Гкал|органы местного самоуправле-
| ский, аул Кургоковский | | | | | | в час |ния - получатели субсидий
| Строительство котельных в| 2006 | 0,11| | 0,11| | |департамент по вопросам топ-
| домах культуры | 2007 | 0,06| | 0,06| | |ливно-энергетического ком-
| |2008 -| 1,06| 1,00| 0,06| | 0,36 Гкал|плекса Краснодарского края -
| | 2010 | | | | | в час |ответственный за выполнение
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
4.5 | с. Успенское |всего | 3,64| 3,64| | | |
| МУП ЖКХ. Модернизация обо-| 2006 | 3,64| 3,64| | | |
| рудования газовых котельных| | | | | | |
| N 1 - 7 | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.6 | ст-ца Николаевская |всего | 8,06| 7,91| 0,15| | 0,43 Гкал|
| Проектирование и строитель-| | | | | | в час |
| ство котельной Николаевско-| 2004 | 0,15| | 0,15| | |
| го коррекционного учрежде-| 2005 | 1,11| 1,11| | | |
| ния для детей-сирот и де-| 2006 | 6,80| 6,80| | | 0,43 Гкал|
| тей, оставшихся без попече-| | | | | | в час |
| ния родителей | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | Строительство четырех двух-|всего | 13,55| 13,22| 0,33| |515,9 кв.м|органы местного самоуправле-
| квартирных жилых домов для| 2005 | 4,97| 4,86| 0,11| |111,6 кв.м|ния - получатели субсидий
| работников социальной сферы| 2006 | 8,58| 8,36| 0,22| |404,3 кв.м|департамент строительства
| района | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 9,37| 9,00| 0,37| | |
| | 2007 | 4,80| 4,80| | | |
| |2008 -| 4,57| 4,20| 0,37| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | с. Успенское |всего | 2,10| 1,90| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Реконструкция центральной|2008 -| 2,10| 1,90| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| районной больницы | 2010 | | | | | |департамент строительства
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|Краснодарского края, депар-
6.2 | с. Успенское |всего | 5,12| 5,10| 0,02| | |тамент здравоохранения Крас-
| Проектирование и реконст-| 2007 | 4,80| 4,80| | | |нодарского края - ответст-
| рукция районной поликлиники|2008 -| 0,32| 0,30| 0,02| | |венные за выполнение меро-
| | 2010 | | | | | |приятий
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.3 | с. Пантелеймоновское, |всего | 2,15| 2,00| 0,15| | |
| с. Новоурупское |2008 -| 2,15| 2,00| 0,15| | |
| Реконструкция фельдшерско-| 2010 | | | | | |
| акушерских пунктов | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 66,48| 61,28| 5,20| | |
| | 2005 | 6,04| 6,04| | | |
| | 2006 | 4,46| 4,46| | | |
| | 2007 | 13,80| 12,00| 1,80| | |
| |2008 -| 42,18| 38,78| 3,40| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.1 | ст-ца Николаевская |всего | 33,00| 30,00| 3,00| | 25 мест |органы местного самоуправле-
| Реконструкция Николаевского| 2007 | 0,60| | 0,60| | |ния - получатели субсидий
| коррекционного учреждения|2008 -| 32,40| 30,00| 2,40| | 25 мест |департамент строительства
| для детей-сирот и детей,| 2010 | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| оставшихся без попечения| | | | | | |ственный за выполнение меро-
| родителей | | | | | | |приятий
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.2 | с. Коноково |всего | 13,70| 13,20| 0,50| | 50 мест |
| Проектирование и строитель-| 2006 | 1,20| 1,20| | | |
| ство детского сада в микро-| 2007 | 12,50| 12,00| 0,50| | 50 мест |
| районе "Восточный" | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.3 | ст-ца Николаевская |всего | 9,30| 9,30| | |388,5 кв.м|
| Строительство спортивного| 2005 | 6,04| 6,04| | | |
| зала в СОШ N 8 | 2006 | 3,26| 3,26| | |388,5 кв.м|
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.4 | х. Державный, аул Кургоков-|всего | 10,48| 8,78| 1,70| | 486 кв. м|
| ский | 2007 | 0,70| | 0,70| | |
| Строительство спортивных|2008 -| 9,78| 8,78| 1,00| | 486 кв. м|
| залов в общеобразовательных| 2010 | | | | | |
| школах | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 8,40| 7,62| 0,78| | |
| | 2007 | 0,20| | 0,20| | |
| |2008 -| 8,20| 7,62| 0,58| | |
| | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.1 | с. Успенское |всего | 2,50| 2,32| 0,18| | 20 тыс. |органы местного самоуправле-
| Строительство зоны отдыха | | | | | | кв. м |ния - получатели субсидий
| |2008 -| 2,50| 2,32| 0,18| | 20 тыс. |департамент строительства
| | 2010 | | | | | кв. м |Краснодарского края, депар-
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|тамент культуры Краснодар-
8.2 | с. Успенское |всего | 3,20| 3,00| 0,20| | 200 мест |ского края - ответственные
| МУП "Иллюзион". Реконструк-|2008 -| 3,20| 3,00| 0,20| | 200 мест |за выполнение мероприятий
| ция здания | 2010 | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.3 | с. Успенское |всего | 0,20| | 0,20| | 400 кв. м|
| Реконструкция здания школы| 2007 | 0,20| | 0,20| | 400 кв. м|
| искусств | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.4 | с. Успенское |всего | 2,50| 2,30| 0,20| | 350 кв. м|
| Реконструкция районного ис-|2008 -| 2,50| 2,30| 0,20| | 350 кв. м|
| торико-краеведческого музея| 2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Социальная защита
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | с. Марьино |всего | 15,00| 15,00| | | 19 мест |департамент строительства
| Социально-реабилитационный | 2005 | 5,27| 5,27| | | |Краснодарского края - госу-
| центр для несовершеннолет-| 2006 | 9,73| 9,73| | | 19 мест |дарственный заказчик меро-
| них на 19 мест | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | с. Успенское |всего | 5,00| 4,65| 0,35| | 2,63 тыс.|органы местного самоуправле-
| Реконструкция центрального| | | | | | кв. м |ния - получатели субсидий
| стадиона |2008 -| 5,00| 4,65| 0,35| | 2,63 тыс.|департамент строительства
| | 2010 | | | | | кв. м |Краснодарского края, депар-
| | | | | | | |тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Прочие социальные объекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 | с. Успенское |всего | 11,60| 11,00| 0,60| | |органы местного самоуправле-
| Строительство здания при-|2008 -| 11,00| 11,00| 0,60| | |ния - получатели субсидий
| зывного пункта и комплекта-| 2010 | | | | | |департамент строительства
| ция его оборудованием | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 88,06| 1,26| 0,10| 86,70| |
| | 2005 | 3,90| 0,10| 0,10| 3,70| |
| |2008 -| 84,16| 1,16| | 83,00| |
| | 2010 | | | | | |
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 | Организация и открытие ком-|всего | 0,84| 0,84| | | 5 пунктов|органы местного самоуправле-
| плексных приемных пунктов|2008 -| 0,84| 0,84| | | 5 пунктов|ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания насе-| 2010 | | | | | |департамент потребительской
| ления | | | | | | |сферы и регулирования рынка
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского края
12.2 | Приобретение автомобилей|всего | 0,32| 0,32| | | 1 единица|- ответственный за выполне-
| для организации выездного|2008 -| 0,32| 0,32| | | 1 единица|ние мероприятия
| бытового обслуживания насе-| 2010 | | | | | |
| ления в труднодоступных и| | | | | | |
| не имеющих сферы услуг| | | | | | |
| сельских населенных пунктах| | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
12.3 | Создание центра содействия|всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| развитию малого предприни-| 2005 | 0,20| 0,10| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| мательства | | | | | | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
12.4 | п. Мичуринский |всего | 3,00| | | 3,00| 3 тыс. |органы местного самоуправле-
| ЗАО "Мичуринское" | | | | | | банок |ния - исполнители (по согла-
| Реконструкция плодоконсерв-| | | | | | в смену |сованию)
| ного цеха |2008 -| 3,00| | | 3,00| 3 тыс. |
| | 2010 | | | | | банок |
| | | | | | | в смену |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
12.5 | п. Мичуринский |всего | 3,70| | | 3,70|3,5 тыс. т|
| ЗАО "Мичуринское" | 2005 | 3,70| | | 3,70|3,5 тыс. т|
| Реконструкция фруктохрани-| | | | | | |
| лища | | | | | | |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
12.6 | с. Коноково |всего | 30,00| | | 30,00| 10 млн. |
| Производственный кооператив| | | | | | шт. усл. |
| "Кирпичный завод Коноково" | | | | | | кирпича |
| Модернизация оборудования |2008 -| 30,00| | | 30,00| 10 млн. |
| | 2010 | | | | | шт. усл. |
| | | | | | | кирпича |
-----+----------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
12.7 | с. Успенское |всего | 50,00| | | 50,00|250 тыс. т|
| ЗАО "Агрокомплекс "Успен-|2008 -| 50,00| | | 50,00|250 тыс. т|
| ский" | 2010 | | | | | |
| Строительство кукурузопере-| | | | | | |
| рабатывающего завода | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия краевого и местных бюджетов на очередной финансовый год.
** проекты, финансируемые в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007 годы.
*** из общего объема финансирования 1,89 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007 годы.
Приложение 2
к программе социально-экономического
развития северных районов Краснодарского
края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы
социально-экономического развития северных районов Краснодарского края
("Север") на 2004 - 2010 годы
(с изменениями от 19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г.,
29 ноября и 19 декабря 2006 г.)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Срок | Общий | В том числе
п/п| |реализации | объем |-----------------------------
| | (годы) | финанси-| краевой | местный | другие
| | | рования | бюджет* | бюджет* |источники
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
| Всего по программе |Всего | 4895,06 | 2697,68 | 240,01 | 1957,37
| | 2004** | 348,95 | 282,86 | 12,38 | 53,72
| | 2005*** | 536,04 | 275,44 | 22,93 | 237,67
| | 2006 | 492,67 | 392,54 | 16,08 | 84,05
| | 2007 | 678,08 | 330,00 | 52,98 | 295,10
| |2008 - 2010| 2839,32 | 1416,85 | 135,64 | 1286,83
---+----------------------------------------------------------------------------
| в том числе по муниципальным образованиям:
---+----------------------------------------------------------------------------
1 | Белоглинский район |Всего | 580,94 | 252,17 | 21,67 | 307,10
| | 2004 | 46,06 | 43,56 | 0,80 | 1,70
| | 2005 | 175,68 | 41,88 | 0,80 | 133,00
| | 2006 | 60,57 | 35,57 | 3,00 | 22,00
| | 2007 | 40,67 | 19,50 | 8,77 | 12,40
| |2008 - 2010| 257,96 | 111,66 | 8,30 | 138,00
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
2 | Крыловский район |Всего | 533,53 | 464,73 | 27,10 | 41,70
| | 2004 | 35,60 | 34,50 | 0,60 | 0,50
| | 2005 | 44,61 | 27,11 | 2,50 | 15,00
| | 2006 | 57,58 | 56,73 | 0,85 |
| | 2007 | 71,60 | 55,00 | 0,60 | 16,00
| |2008 - 2010| 324,14 | 291,39 | 22,55 | 10,20
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
3 | Кущевский район |Всего | 980,81 | 520,27 | 64,02 | 396,52
| | 2004 | 75,65 | 58,93 | 6,20 | 10,52
| | 2005 | 99,90 | 79,07 | 10,03 | 10,80
| | 2006 | 139,71 | 108,13 | 5,08 | 26,50
| | 2007 | 231,06 | 104,10 | 15,96 | 111,00
| |2008 - 2010| 434,49 | 170,04 | 26,75 | 237,70
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
4 | Новопокровский район |Всего | 643,93 | 493,54 | 38,69 | 111,70
| | 2004 | 80,28 | 60,38 | 1,50 | 18,40
| | 2005 | 98,44 | 46,39 | 3,25 | 48,80
| | 2006 | 84,13 | 61,86 | 0,77 | 21,50
| | 2007 | 48,75 | 33,15 | 13,60 | 2,00
| |2008 - 2010| 332,33 | 291,76 | 19,57 | 21,00
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
5 | Отрадненский район |Всего | 1573,32 | 547,04 | 47,68 | 978,60
| | 2004 | 68,18 | 43,46 | 2,12 | 22,60
| | 2005 | 65,63 | 36,27 | 3,34 | 26,02
| | 2006 | 84,95 | 66,10 | 4,80 | 14,05
| | 2007 | 179,30 | 31,20 | 3,60 | 144,50
| |2008 - 2010| 1175,26 | 370,01 | 33,82 | 771,43
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
6 | Приморско-Ахтарский |Всего | 53,42 | 50,00 | 3,42 |
| район | 2007 | 53,42 | 50,00 | 3,42 |
---+------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------
7 | Успенский район |Всего | 529,11 | 369,93 | 37,43 | 121,75
| | 2004 | 43,18 | 42,02 | 1,16 |
| | 2005 | 51,78 | 44,72 | 3,01 | 4,05
| | 2006 | 65,73 | 64,15 | 1,58 |
| | 2007 | 53,28 | 37,05 | 7,03 | 9,20
| |2008 - 2010| 315,14 | 181,99 | 24,65 | 108,50
--------------------------------------------------------------------------------
* Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия краевого и местных бюджетов на очередной финансовый год.
** Из общего объема финансирования за счет средств краевого бюджета 22,82 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007 годы.
*** Из общего объема финансирования за счет средств краевого бюджета 28,37 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007 годы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 14 июля 2004 г. N 950-П "Об утверждении программы социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.