Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением ЗСК от 10 декабря 2003 г. N 488-П в приложение 4 к Правилам внесены изменения
Приложение 4
к Правилам расчета момента достижения
полной окупаемости вложенных средств,
расчетного срока окупаемости и определения
иных особенностей применения налоговых льгот
инвесторам, осуществляющим инвестиционные
проекты в Краснодарском крае
Макет бизнес-плана,
представляемого претендентом на налоговые льготы
См. также макет бизнес-плана, представляемого претендентом на государственную поддержку (предоставление государственных гарантий, средств краевого бюджета для реализации инвестиционных проектов) (был утвержден действовавшим в период действия настоящего документа постановлением ЗСК от 24 ноября 1999 г. N 344-П)
Бизнес-план разрабатывается за период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В первый год эксплуатации (начала деятельности по проекту) и в год окупаемости проекта расчеты производятся поквартально. При сроке окупаемости проекта с учетом налоговых льгот свыше трех лет год окончания льготного периода приводится с поквартальной разбивкой.
Структура бизнес-плана:
1. Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
______________________________________
(должность)
________________ _____________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
"___" _______________________ ______ г.
(место печати)
БИЗНЕС-ПЛАН
______________________________________________________ (название проекта и предприятия - инициатора проекта)
Название и адрес предприятия - инициатора проекта.
Имена, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации-претендента, телефон, факс.
Фамилия, имя, отчество лица для контакта, телефон, факс.
Суть проекта (3 - 5 строк).
Характер строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, модернизация).
Сметная стоимость проекта.
Финансирование проекта (в процентах):
собственные средства;
заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные);
средства государственной поддержки, в том числе из краевого бюджета.
Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта.
Сроки строительства.
Срок окупаемости проекта.
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация. Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а также экологической экспертизы (наименование организации и дата утверждения).
Заявление о конфиденциальности.
2. Резюме проекта (3 - 4 стр.)
Резюме проекта - это характеристика проекта, раскрывающая его цели, содержащая доказательства выгодности проекта, преимущества предлагаемой продукции (услуг) в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, объемы ожидаемого спроса на продукцию, объемы инвестиций по проекту и источники их финансирования, количество новых рабочих мест, сроки возврата заемных средств, показатели эффективности проекта.
Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и другие), то указать их.
Этот раздел является рекламой проекта, которая должна содержать убедительные доводы в его пользу.
3. Описание отрасли (3 - 4 стр.)
1. Общая характеристика потребности в продукции и объем ее производства в регионе или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития региона или страны.
2. Ожидаемая доля предприятия (организации) в производстве продукции в регионе или в России.
3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и местонахождение основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
4. Какие и где появились аналоги продукции за последние 3 года.
4. Производственный план (до 5 стр.)
1. Мощности предприятия по проекту, характеристика производимой продукции, ее свойства, назначение, соответствие общепринятым стандартам.
2. Описание технологического процесса, требования к организации производства.
3. Программа производства и реализации продукции (таблица 3).
4. Расчет материальных затрат на производство продукции (таблица 5).
5. Состав основного оборудования по проекту, его поставщики и условия поставок (аренда, покупка, лизинг оборудования).
6. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок), ориентировочные цены.
7. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (таблица 4), наличие необходимого персонала на предприятии, требования к его квалификации, необходимость обучения.
8. Стоимость основных производственных фондов, форма амортизации (простая, ускоренная), норма амортизационных отчислений (таблица 7), основание для применения нормы ускоренной амортизации.
9. Затраты на производство и сбыт продукции, переменные и постоянные затраты (таблица 6). При расчете затрат на производство продукции размер общепроизводственных и общехозяйственных расходов, относимых на инвестиционный проект, определяется пропорционально удельному весу выручки, полученной от осуществления проекта, в общей сумме выручки предприятия.
10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты, объем инвестиций по проекту (таблица 1), источники финансирования инвестиционного проекта (таблица 2).
11. Обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План маркетинга (до 5 стр.)
1. Характеристика продукции: отсутствие зарубежных аналогов продукции, подтверждение мирового уровня продукции и спроса на нее на внешнем рынке, замещение импорта при более низком уровне цен на продукцию, наличие спроса на внутреннем рынке.
Патентная ситуация: защита товара в стране лицензиата на внутреннем и экспортном рынках, возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.
Конечные потребители, в том числе на территории края, наличие договоров или протоколов о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам. Является ли организация монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентным.
2. Стратегия сбыта: описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукции.
3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (таблица 1), торгово-сбытовые издержки (таблица 6).
4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия.
5. Обоснование цены на продукцию (таблица 3). Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия.
6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.
7. Программа по организации рекламы, примерный объем затрат.
8. Выручка от продажи продукции (таблица 3).
6. Организационный план (2 - 3 стр.)
1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации.
2. Финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента - текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности.
3. Форма собственности претендента, состав основных акционеров и принадлежащие им доли. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.
4. Члены совета директоров, их краткие биографические справки.
5. Обладатели права подписи финансовых документов.
6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава.
7. Поддержка проекта местной администрацией.
7. Финансовый план (до 5 стр.)
1. Объем финансирования проекта по источникам (таблица 2), условия предоставления кредитов: процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные требования.
2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта, распределение выручки, полученной от продажи продукции, объем чистой прибыли (таблица 8).
3. План денежных поступлений и выплат (таблицы 9 и 9а).
В расчете движения денежных средств не принимаются во внимание расчеты предприятия с учредителями по вкладам в уставный капитал, по выплате дивидендов, иные расчеты с учредителями, расходы социального характера и оплата штрафных санкций за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Необходимым условием реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала времени.
4. Эффективность инвестиционного проекта: срок окупаемости, точка безубыточности, чистый приведенный доход, индекс прибыльности, бюджетный эффект и другие показатели.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей организации.
Срок окупаемости - период времени с начала деятельности, предусмотренной проектом, до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок окупаемости проекта рассчитывается по данным таблицы 11.
Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции.
Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат из бюджета в связи с реализацией данного проекта (таблицы 10 и 10а). В расчетах проводится дисконтирование объемов поступлений и выплат по годам реализации проекта.
Таблица 1
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРОЕКТУ
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Структура |Всего по| Выпол- | Выпол- | Подлежит
п/п| инвестиций |проектно| нено на| нено на|выполнению
| |-сметной| начало | момент | до конца
| |докумен-|текущего| подачи |строитель-
| | тации | года | заявки | ства по
| | | | | годам с
| | | | | поквар-
| | | | | тальной
| | | | |разбивкой
----+------------------------------+--------+--------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----+------------------------------+--------+--------+--------+----------
1 | Капитальные вложения по ут- | | | |
| вержденной проектно-сметной | | | |
| документации, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| | | | |
| строительно-монтажные работы | | | |
| | | | |
| оборудование (с учетом тамо- | | | |
| женных пошлин) | | | |
| | | | |
| прочие затраты | | | |
| | | | |
1.1| капитальные вложения произ- | | | |
| водственного назначения | | | |
| | | | |
1.2| капитальные вложения в объек-| | | |
| ты сбыта | | | |
| | | | |
1.3| капитальные вложения в объек-| | | |
| ты жилищно-гражданского на- | | | |
| значения | | | |
| | | | |
2 | Затраты на приобретение обо- | | | |
| ротных средств | | | |
| | | | |
3 | Другие инвестиции в период | | | |
| строительства, освоения и | | | |
| эксплуатации, не предусмот- | | | |
| ренные проектно-сметной доку-| | | |
| ментацией | | | |
| | | | |
4 | Общие инвестиции по проекту | | | |
| | | | |
5 | НДС на СМР и оборудование | | | |
| | | | |
6 | Общие инвестиции по проекту | | | |
| (без капвложений в объекты | | | |
| жилищно-гражданского назначе-| | | |
| ния) за минусом НДС на СМР и | | | |
| оборудование | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 2
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Всего по | Профинан-| Подлежит
п/п| источников | проекту | сировано | финанси-
| | | на дату | рованию
| | | подачи | по годам
| | | заявки | с поквар-
| | | | тальной
| | | | разбивкой
----+-----------------------------------+----------+----------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+-----------------------------------+----------+----------+----------
1 | Собственные средства, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
1.1| выручка от реализации акций (взнос| | |
| в уставный капитал в денежной фор-| | |
| ме) | | |
| | | |
1.2| нераспределенная прибыль (фонд на-| | |
| копления) | | |
| | | |
1.3| амортизация основных средств | | |
| | | |
1.4| амортизация нематериальных активов| | |
| | | |
1.5| выручка от реализации имущества | | |
| | | |
2 | Заемные и привлеченные средства, | | |
| всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
2.1| кредиты банков | | |
| | | |
2.2| заемные средства других организа- | | |
| ций | | |
| | | |
2.3| долевое участие в строительстве | | |
| | | |
2.4| средства от продажи акций | | |
| | | |
2.5| прочие (указать) | | |
| | | |
3 | ИТОГО | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 3
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | Единица | 1 год |2 и после-
п/п| |измерения|(всего, в|дующие годы
| | |том числе|(по годам в
| | |с поквар-|целом, в
| | | тальной |том числе
| | | разбив- |год окупае-
| | | кой |мости про-
| | | |екта с по-
| | | |квартальной
| | | |разбивкой.
| | | |При сроке
| | | |окупаемости
| | | |проекта с
| | | |учетом на-
| | | |логовых
| | | |льгот свыше
| | | |трех лет -
| | | |год оконча-
| | | |ния льгот-
| | | |ного перио-
| | | |да с по-
| | | |квартальной
| | | |разбивкой)
----+------------------------------------+---------+---------+-----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+------------------------------------+---------+---------+-----------
1 | __________________________________ | | |
| (вид продукции *) | | |
| | | |
1.1| объем производства в натуральном | | |
| выражении | | |
| | | |
1.2| процент использования мощности | | |
| | | |
1.3| объем реализации в натуральном вы- |тыс. руб.| |
| ражении, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| на внутреннем рынке |тыс. руб.| |
| | | |
| на внешнем рынке | | |
| (в иностранной валюте) | | |
| | | |
1.4| цена реализации за единицу продук- | | |
| ции (с НДС): | | |
| | | |
| на внутреннем рынке |тыс. руб.| |
| | | |
| на внешнем рынке | | |
| (в иностранной валюте) | | |
| | | |
1.5| выручка от продажи: |тыс. руб.| |
| | | |
| на внутреннем рынке |тыс. руб.| |
| | | |
| на внешнем рынке | | |
| (в иностранной валюте) | | |
| | | |
1.6| общая выручка от продажи |тыс. руб.| |
| в том числе: | | |
| | | |
| НДС |тыс. руб.| |
| | | |
| акцизы |тыс. руб.| |
| | | |
| пошлины |тыс. руб.| |
| | | |
2 | Общая выручка от продажи всех видов|тыс. руб.| |
| продукции | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| НДС |тыс. руб.| |
| | | |
| акцизы |тыс. руб.| |
| | | |
| пошлины |тыс. руб.| |
| | | |
3 | Чистая выручка от продажи основных |тыс. руб.| |
| видов продукции | | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 4
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА
И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | 1 год |2 и последующие
п/п| |(всего, в|годы (по годам в
| |том числе|целом, в том чис-
| |с поквар-|ле год окупаемо-
| | тальной |сти проекта с по-
| | разбив- |квартальной раз-
| | кой |бивкой. При сроке
| | |окупаемости про-
| | |екта с учетом на-
| | |логовых льгот
| | |свыше трех лет -
| | |год окончания
| | |льготного периода
| | |с поквартальной
| | |разбивкой)
----+----------------------------------------+---------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------------------------+---------+-----------------
1 | Численность работающих по проекту, все-| |
| го человек | |
| в том числе: | |
| | |
1.1| рабочие, непосредственно занятые произ-| |
| водством продукции | |
| | |
1.2| рабочие, служащие и ИТР, не занятые не-| |
| посредственно производством продукции | |
| | |
1.3| сотрудники аппарата управления на уров-| |
| не цехов и предприятия | |
| | |
1.4| сотрудники, занятые сбытом продукции | |
| | |
2 | Расходы на оплату труда, всего (тыс. | |
| руб.) | |
| из них: | |
| | |
| заработная плата | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| в том числе: | |
| | |
2.1| расходы на оплату труда рабочих, непо- | |
| средственно занятых производством про- | |
| дукции, всего (тыс. руб.) | |
| из них: | |
| | |
| заработная плата | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
2.2| расходы на оплату труда рабочих, служа-| |
| щих и ИТР, не занятых непосредственно | |
| производством продукции, всего (тыс. | |
| руб.) | |
| из них: | |
| | |
| заработная плата | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
2.3| расходы на оплату труда сотрудников ап-| |
| парата управления на уровне цехов и | |
| предприятия, всего (тыс. руб.) | |
| из них: | |
| | |
| заработная плата | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
2.4| расходы на оплату труда сотрудников | |
| службы сбыта, всего (тыс. руб.) | |
| из них: | |
| | |
| заработная плата | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 5
РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
(НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ)
-------------------------------------------------------------------------
N | Вид затрат | Единица | Норма | Цена | Затраты
п/п| |измерения|расхода|единицы|на единицу
| | | | (тыс. |продукции
| | | | руб.) |(тыс.руб.)
----+-------------------------------+---------+-------+-------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----+-------------------------------+---------+-------+-------+----------
1 | _____________________________ | | | |
| (вид продукции *) | | | |
| | | | |
2 | сырье и основные материалы, | | | |
| всего | | | |
| | | | |
| в том числе по видам: | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
1.2| вспомогательные материалы, | | | |
| всего | | | |
| в том числе по видам: | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
1.3| запчасти, комплектующие, всего| | | |
| в том числе по видам: | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
1.4| топливо, всего | | | |
| в том числе по видам: | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
| _____________________________ | | | |
| | | | |
1.5| электроэнергия на технологи- | | | |
| ческие нужды | | | |
| | | | |
1.6| газ на технологические нужды | | | |
| | | | |
1.7| вода на технологические нужды | | | |
| | | | |
1.8| прочие затраты | | | |
| | | | |
2 | _____________________________ | | | |
| (вид продукции *) | | | |
| и т.д. | | | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 6
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | 1 год |2 и последующие
п/п | |(всего, в|годы (по годам в
| |том числе|целом, в том чис-
| |с поквар-|ле год окупаемо-
| | тальной |сти проекта с по-
| | разбив- |квартальной раз-
| | кой |бивкой. При сроке
| | |окупаемости про-
| | |екта с учетом на-
| | |логовых льгот
| | |свыше трех лет -
| | |год окончания
| | |льготного периода
| | |с поквартальной
| | |разбивкой)
------+--------------------------------------+---------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4
------+--------------------------------------+---------+-----------------
1 | Прямые (переменные) затраты (заполня-| |
| ется по видам продукции) | |
| | |
1.1 | ____________________________________ | |
| (вид продукции *) | |
| | |
1.1.1| прямые (переменные) затраты, всего | |
| в том числе: | |
| | |
| затраты на сырье, материалы, комплек-| |
| тацию, полуфабрикаты | |
| | |
| затраты на топливо и энергию | |
| | |
| затраты на технологические цели | |
| | |
| затраты на оплату труда производст- | |
| венных рабочих | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
1.2 | ____________________________________ | |
| (вид продукции *) | |
| и т.д. | |
| | |
2 | Общие (постоянные) затраты, всего | |
| в том числе: | |
| | |
2.1 | общепроизводственные расходы, всего | |
| из них: | |
| | |
| затраты на материалы, инструменты, | |
| приспособления | |
| | |
| затраты на топливо, энергию | |
| | |
| затраты на оплату труда | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
2.2 | общехозяйственные расходы, всего | |
| из них: | |
| | |
| затраты на материалы | |
| | |
| затраты на топливо, энергию | |
| | |
| затраты на оплату труда | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
2.3 | расходы на сбыт продукции, всего | |
| из них: | |
| | |
| затраты на материалы | |
| | |
| затраты на оплату труда | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| | |
3 | Общие затраты на производство и сбыт | |
| всех видов продукции (услуг), всего | |
| из них: | |
| | |
| затраты на сырье, материалы | |
| | |
| затраты на топливо, энергию | |
| | |
| затраты на оплату труда | |
| | |
| отчисления на социальные нужды | |
| в том числе: | |
| | |
| НДС, акцизы, уплаченные из затрат на | |
| материалы, топливо, энергию и другие | |
-------------------------------------------------------------------------
* Заполняется по основным видам продукции.
Таблица 7
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | Норма | 1 год |2 и последущие го-
п/п| |аморти-|(всего, в|ды (по годам в це-
| | зации |том числе|лом, в том числе
| | (%) |с поквар-|год окупаемости
| | | тальной |проекта с поквар-
| | | разбив- |тальной разбивкой.
| | | кой |При сроке окупае-
| | | |мости проекта с
| | | |учетом налоговых
| | | |льгот свыше трех
| | | |лет - год оконча-
| | | |ния льготного пе-
| | | |риода с поквар-
| | | |тальной разбивкой)
----+-------------------------------+-------+---------+------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+-------------------------------+-------+---------+------------------
1 | Основные фонды и нематериаль- | | |
| ные активы по проекту, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| здания и сооружения | | |
| | | |
| оборудование | | |
| | | |
| нематериальные активы | | |
| | | |
1.1| начисленная амортизация по | | |
| проекту, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| здания и сооружения | | |
| | | |
| оборудование | | |
| | | |
| нематериальные активы | | |
| | | |
1.2| остаточная стоимость основных | | |
| фондов и нематериальных акти- | | |
| вов по проекту (для расчета | | |
| налога на имущество) | | |
| | | |
2 | Ранее созданные основные фонды| | |
| и нематериальные активы, отно-| | |
| симые на себестоимость продук-| | |
| ции по проекту (общепроизвод- | | |
| ственные, общехозяйственные и | | |
| сбытовые), всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| здания и сооружения | | |
| | | |
| оборудование | | |
| | | |
| нематериальные активы | | |
| | | |
2.1| начисленная амортизация, всего| | |
| в том числе: | | |
| | | |
| здания и сооружения | | |
| | | |
| оборудование | | |
| | | |
| нематериальные активы | | |
| | | |
2.2| остаточная стоимость ранее | | |
| созданных основных фондов | | |
| | | |
3 | Начисленная амортизация, всего| | |
| | | |
4 | Остаточная стоимость основных | | |
| фондов и нематериальных акти- | | |
| вов, всего | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 8
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели |Ставка| 1 год |2 и последующие го-
п/п| |налога|(всего, в| ды (по годам в це-
| | |том числе| лом, в том числе
| | |с поквар-| год окупаемости
| | | тальной | проекта с поквар-
| | | разбив- | тальной разбивкой.
| | | кой | При сроке окупае-
| | | | мости проекта с
| | | | учетом налоговых
| | | | льгот свыше трех
| | | |лет - год окончания
| | | |льготного периода с
| | | |поквартальной раз-
| | | | бивкой)
---+--------------------------------+------+---------+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---+--------------------------------+------+---------+-------------------
1 | Общая выручка от реализации | | |
| продукции (включая НДС, акцизы,| | |
| экспортные пошлины) | | |
| | | |
2 | НДС, акцизы и аналогичные пла- | | |
| тежи от реализации продукции | | |
| | | |
3 | Уплачиваемые экспортные пошлины| | |
| | | |
4 | Выручка от реализации продукции| | |
| за минусом НДС, акцизов, пошлин| | |
| и аналогичных платежей | | |
| | | |
5 | Общие затраты на производство и| | |
| сбыт продукции (услуг) (включая| | |
| НДС, акцизы, экспортные пошли- | | |
| ны) | | |
| | | |
6 | НДС, акцизы и аналогичные пла- | | |
| тежи, уплачиваемые из затрат на| | |
| материалы, топливо, энергию | | |
| | | |
7 | Общие затраты на производство и| | |
| сбыт продукции, услуг (без НДС | | |
| и аналогичных платежей) | | |
| | | |
8 | НДС, акцизы к зачислению в бюд-| | |
| жет | | |
| | | |
9 | Амортизационные отчисления | | |
| | | |
10| Выплата процентов по кредитам | | |
| (кроме связанных с приобретени-| | |
| ем основных средств) | | |
| | | |
11| Лизинговые платежи | | |
| | | |
12| Налоги, включаемые в себестои- | | |
| мость, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
| земельный налог | | |
| | | |
| прочие налоги и сборы (расшиф- | | |
| ровать) | | |
| | | |
13| Финансовый результат (прибыль) | | |
| | | |
14| Налоги, относимые на финансовый| | |
| результат, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| сбор на содержание милиции, | | |
| благоустройство территории и | | |
| другие цели | | |
| | | |
| прочие налоги и сборы (расшиф- | | |
| ровать) | | |
| | | |
15| Погашение основного долга и | | |
| процентов по заемным средствам,| | |
| направленным на инвестиционные | | |
| цели (используется для расчета | | |
| налогооблагаемой прибыли) | | |
| | | |
16| Налогооблагаемая прибыль * (с | | |
| учетом льгот по федеральному | | |
| законодательству) | | |
| | | |
17| Налог на прибыль | | |
| | | |
18| Чистая прибыль (разность пока- | | |
| зателей пункта 13 и суммы пунк-| | |
| тов 14 и 17) | | |
| | | |
19| Платежи в бюджет (сумма показа-| | |
| телей пунктов 3, 8, 12, 14, 17)| | |
| | | |
20| Краевые налоги по установленной| | |
| ставке, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
21| Краевые налоги с учетом льгот, | | |
| всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
22| Сумма краевых налоговых льгот | | |
| (разница показателей пунктов 20| | |
| и 21 по соответствующим нало- | | |
| гам), всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
23| Чистый финансовый результат от | | |
| деятельности в льготных услови-| | |
| ях налогообложения (сумма пока-| | |
| зателей пунктов 18 и 22) | | |
| | | |
24| Платежи в бюджет с учетом пре- | | |
| доставленных льгот (разность | | |
| показателей пунктов 19 и 22) **| | |
-------------------------------------------------------------------------
* Налогооблагаемая прибыль (разница между финансовым результатом и
налогами, относимыми на него) уменьшается на суммы, направленные на
финансирование капитальных вложений производственного назначения, а также
на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели,
включая проценты по кредитам, при условии полного использования на эти
цели амортизационного фонда. При этом сумма налога на прибыль не должна
уменьшаться более, чем на 50 процентов.
** При предоставлении местных налоговых льгот они учитываются в
расчетах по аналогии с пунктами 20 - 24 в этой и последующих таблицах.
Таблица 9
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
(БЕЗ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ)
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели |За пе-| 1 год |2 и последующие
п/п| |риод, |(всего, в|годы (по годам в
| |пред- |том числе|целом, в том чис-
| |шест- |с поквар-|ле год окупаемо-
| |вующий| тальной |сти проекта с по-
| |году | разбив- |квартальной раз-
| |подачи| кой |бивкой. При сроке
| |заявки| |окупаемости про-
| | | |екта с учетом на-
| | | |логовых льгот
| | | |свыше трех лет -
| | | |год окончания
| | | |льготного периода
| | | |с поквартальной
| | | |разбивкой)
----+---------------------------------+------+---------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------------
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
-------------------------------------------------------------------------
1 | Денежные поступления, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
1.1| выручка от продажи конечной про-| | |
| дукции (с НДС) | | |
| | | |
1.2| выручка от продажи патентов, ли-| | |
| цензий и других нематериальных | | |
| активов, созданных в ходе реали-| | |
| зации проекта | | |
| | | |
1.3| возмещение НДС на приобретенное | | |
| оборудование и СМР по проекту | | |
| | | |
2 | Денежные выплаты (с НДС), всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
2.1| затраты по производству и сбыту | | |
| продукции (услуг) | | |
| | | |
2.2| платежи в бюджет (таблица 8, | | |
| пункт 19) | | |
| | | |
3 | Сальдо потока от деятельности по| | |
| производству и сбыту продукции | | |
| (разность показателей пунктов 1 | | |
| и 2) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Инвестиционная деятельность
-------------------------------------------------------------------------
4 | Поступление средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
4.1| денежные средства претендента на| | |
| начало реализации проекта | | |
| | | |
4.2| продажа имущества | | |
| | | |
4.3| продажа финансовых активов (паи,| | |
| ценные бумаги других эмитентов) | | |
| | | |
5 | Выплаты (инвестиционные затраты)| | |
| по проекту | | |
| | | |
6 | Сальдо потока от инвестиционной | | |
| деятельности (разность показате-| | |
| лей пунктов 4 и 5) | | |
| | | |
7 | Сальдо потока по производствен- | | |
| ной и инвестиционной деятельно- | | |
| сти (сумма показателей пунктов 3| | |
| и 6) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Финансовая деятельность
-------------------------------------------------------------------------
8 | Поступление средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
8.1| поступления от продажи своих ак-| | |
| ций | | |
| | | |
8.2| кредиты, займы (указать каждый в| | |
| отдельности) | | |
| | | |
8.3| средства от операций по финансо-| | |
| вому лизингу | | |
| | | |
8.4| прочие поступления | | |
| | | |
9 | Выплата средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
9.1| уплата процентов по кредитам и | | |
| займам (по каждому кредиту в от-| | |
| дельности) | | |
| | | |
9.2| погашение основного долга (по | | |
| каждому кредиту и займу в от- | | |
| дельности) | | |
| | | |
10 | Сальдо потока по финансовой дея-| | |
| тельности (разность показателей | | |
| пунктов 8 и 9) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Общие показатели производственной, инвестиционной
и финансовой деятельности
-------------------------------------------------------------------------
11 | Общее сальдо потока (сумма пока-| | |
| зателей пунктов 7 и 10) | | |
| | | |
12 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
13 | Коэффициент дисконтирования | | |
| | | |
14 | Дисконтированные денежные по- | | |
| ступления (рассчитываются по | | |
| пункту 3) | | |
| | | |
15 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
16 | Дисконтированные инвестиционные | | |
| затраты (рассчитываются по пунк-| | |
| ту 5) | | |
| | | |
17 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
18 | Чистый приведенный доход | | |
| | | |
19 | Индекс прибыльности | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 9а
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
(С УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ)
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели |За пе-| 1 год |2 и последующие
п/п| |риод, |(всего, в|годы (по годам в
| |пред- |том числе|целом, в том чис-
| |шест- |с поквар-|ле год окупаемо-
| |вующий| тальной |сти проекта с по-
| |году | разбив- |квартальной раз-
| |подачи| кой |бивкой. При сроке
| |заявки| |окупаемости про-
| | | |екта с учетом на-
| | | |логовых льгот
| | | |свыше трех лет -
| | | |год окончания
| | | |льготного периода
| | | |с поквартальной
| | | |разбивкой)
----+---------------------------------+------+---------+-----------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------------
Деятельность по производству и сбыту продукции (услуг)
-------------------------------------------------------------------------
1 | Денежные поступления, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
1.1| выручка от продажи конечной про-| | |
| дукции (с НДС) | | |
| | | |
1.2| выручка от продажи патентов, ли-| | |
| цензий и других нематериальных | | |
| активов, созданных в ходе реали-| | |
| зации проекта | | |
| | | |
1.3| возмещение НДС на приобретенное | | |
| оборудование и СМР | | |
| | | |
2 | Денежные выплаты (с НДС), всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
2.1| затраты по производству и сбыту | | |
| продукции (услуг) | | |
| | | |
2.2| платежи в бюджет (таблица 8, | | |
| пункт 24) | | |
| | | |
3 | Сальдо потока от деятельности по| | |
| производству и сбыту продукции | | |
| (разность показателей пунктов 1 | | |
| и 2) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Инвестиционная деятельность
-------------------------------------------------------------------------
4 | Поступление средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
4.1| денежные средства претендента на| | |
| начало реализации проекта | | |
| | | |
4.2| продажа имущества | | |
| | | |
4.3| продажа финансовых активов (паи,| | |
| ценные бумаги других эмитентов) | | |
| | | |
5 | Выплаты (инвестиционные затраты)| | |
| по проекту | | |
| | | |
6 | Сальдо потока от инвестиционной | | |
| деятельности (разность показате-| | |
| лей пунктов 4 и 5) | | |
| | | |
7 | Сальдо потока по производствен- | | |
| ной и инвестиционной деятельно- | | |
| сти (сумма показателей пунктов 3| | |
| и 6) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Финансовая деятельность
-------------------------------------------------------------------------
8 | Поступление средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
8.1| поступления от продажи своих ак-| | |
| ций | | |
| | | |
8.2| кредиты, займы (указать каждый в| | |
| отдельности) | | |
| | | |
8.3| средства от операций по финансо-| | |
| вому лизингу | | |
| | | |
8.4| прочие поступления | | |
| | | |
9 | Выплата средств, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
9.1| уплата процентов по кредитам и | | |
| займам (по каждому кредиту в от-| | |
| дельности) | | |
| | | |
9.2| погашение основного долга (по | | |
| каждому кредиту и займу в от- | | |
| дельности) | | |
| | | |
9.3| Выплаты по финансовому лизингу | | |
| | | |
10 | Сальдо потока по финансовой дея-| | |
| тельности (разность показателей | | |
| пунктов 8 и 9) | | |
-------------------------------------------------------------------------
Общие показатели производственной, инвестиционной
и финансовой деятельности
-------------------------------------------------------------------------
11 | Общее сальдо потока (сумма пока-| | |
| зателей пунктов 7 и 10) | | |
| | | |
12 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
13 | Коэффициент дисконтирования | | |
| | | |
14 | Дисконтированные денежные по- | | |
| ступления (рассчитываются по | | |
| пункту 3) | | |
| | | |
15 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
16 | Дисконтированные инвестиционные | | |
| затраты (рассчитываются по пунк-| | |
| ту 5) | | |
| | | |
17 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
18 | Чистый приведенный доход | | |
| | | |
19 | Индекс прибыльности | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 10
ОБЩИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | За льготный период|По годам,
п/п| |-------------------|следующим
| |по годам,|всего за |за льгот-
| | в том |льготный |ным пери-
| |числе год| период | одом
| |начала и | |
| |окончания| |
| |льготного| |
| |периода с| |
| | поквар- | |
| | тальной | |
| |разбивкой| |
----+--------------------------------------+---------+---------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+--------------------------------------+---------+---------+---------
1 | Выплаты из бюджета, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
1.1| государственная поддержка проекта | | |
| | | |
1.2| возмещение НДС на приобретенное обо- | | |
| рудование и СМР | | |
| | | |
1.3| сумма налоговых льгот | | |
| | | |
2 | Поступление средств в бюджет, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
2.1| налоги и платежи в бюджет, всего | | |
| (таблица 8, пункт 19) | | |
| из них: | | |
| | | |
| НДС, акцизы и другие обязательные | | |
| платежи | | |
| | | |
| уплачиваемые экспортные пошлины | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
| земельный налог | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| сбор на содержание милиции, благоуст-| | |
| ройство территории и другие цели | | |
| | | |
| налог на прибыль | | |
| | | |
| прочие налоги и сборы (расшифровать) | | |
| | | |
2.2| отчисления на социальные нужды (таб- | | |
| лица 6, пункт 2) | | |
| | | |
2.3| единовременные затраты при оформлении| | |
| земельного участка | | |
| |
2.4| подоходный налог на зарплату 0,13 х |
| ФОТ (таблица 6, пункт 3) |
| | | |
2.5| выручка от продажи государственного | | |
| пакета акций | | |
| | | |
2.6| возврат процентов по государственному| | |
| кредиту (таблица 9, подпункт 9.1) при| | |
| оказании государственной поддержки | | |
| | | |
2.7| возврат основного долга государству | | |
| (таблица 9, подпункт 9.2) при оказа- | | |
| нии государственной поддержки | | |
| | | |
3 | Сальдо потока (разность показателей | | |
| пунктов 1 и 2) - чистый доход госу- | | |
| дарства | | |
| | | |
4 | Сальдо потока, нарастающим итогом | | |
| | | |
5 | Коэффициент дисконтирования | | |
| | | |
6 | Чистый дисконтированный доход госу- | | |
| дарства | | |
| | | |
7 | Чистый дисконтированный доход госу- | | |
| дарства нарастающим итогом | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 10а
КРАЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(С УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ)
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | За льготный период|По годам,
п/п| |-------------------|следующим
| |по годам,|всего за |за льгот-
| | в том |льготный |ным пери-
| |числе год| период | одом
| |начала и | |
| |окончания| |
| |льготного| |
| |периода с| |
| | поквар- | |
| | тальной | |
| |разбивкой| |
----+--------------------------------------+---------+---------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----+--------------------------------------+---------+---------+---------
1 | Выплаты из краевого бюджета, всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
1.1| государственная поддержка проекта | | |
| | | |
1.2| сумма краевых налоговых льгот | | |
| | | |
2 | Поступление средств в краевой бюджет,| | |
| всего | | |
| в том числе: | | |
| | | |
2.1| налоги и платежи в краевой бюджет - | | |
| всего | | |
| из них: | | |
| | | |
| НДС, акцизы и другие обязательные | | |
| платежи | | |
| | | |
| транспортный налог | | |
| | | |
| земельный налог | | |
| | | |
| налог на имущество | | |
| | | |
| налог на прибыль | | |
| | | |
| прочие налоги и сборы (расшифровать) | | |
| | | |
2.2| подоходный налог на зарплату | | |
| | | |
2.3| выручка от продажи государственного | | |
| пакета акций | | |
| | | |
2.4| возврат процентов по бюджетному кре- | | |
| диту | | |
| | | |
2.5| возврат основного долга краевому бюд-| | |
| жету | | |
| | | |
3 | Сальдо потока (разность показателей | | |
| пунктов 2 и 1) - чистый доход крае- | | |
| вого бюджета | | |
| | | |
4 | Сальдо потока, нарастающим итогом | | |
| | | |
5 | Коэффициент дисконтирования | | |
| | | |
6 | Чистый дисконтированный доход краево-| | |
| го бюджета | | |
| | | |
7 | Чистый дисконтированный доход краево-| | |
| го бюджета нарастающим итогом | | |
-------------------------------------------------------------------------
Таблица 11
РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
N | Показатели |За пе-|1 год|2 и последующие го-
п/п| |риод, | по |ды (по годам в це-
| |пред- |квар-| лом, в том числе
| |шест- |талам| год окупаемости
| |вующий| | проекта с поквар-
| |году | |тальной разбивкой.
| |подачи| | При сроке окупае-
| |заявки| | мости проекта с
| | | | учетом налоговых
| | | | льгот свыше трех
| | | |лет - год окончания
| | | |льготного периода с
| | | |поквартальной раз-
| | | | бивкой)
----+-----------------------------------+------+-----+-------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------------------------------------------------------
Без учета налоговых льгот
-------------------------------------------------------------------------
1 | Общие инвестиции по проекту (без | | |
| капвложений в объекты жилищно- | | |
| гражданского назначения) за мину- | | |
| сом НДС на СМР и оборудование | | |
| (таблица 1, пункт 6) | | |
| | | |
2 | Проценты за пользование кредитными| | |
| ресурсами | | |
| | | |
3 | Общие затраты по проекту | | |
| | | |
4 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
5 | Сумма чистой прибыли (таблица 8, | | |
| пункт 18) | | |
| | | |
6 | Амортизационные отчисления (табли-| | |
| ца 8, пункт 9) | | |
| | | |
7 | Сумма чистой прибыли и амортизаци-| | |
| онных отчислений | | |
| | | |
8 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
9 | Сальдо (разность показателей пунк-| | |
| тов 8 и 4) | | |
| | | |
10 | Срок окупаемости | | |
-------------------------------------------------------------------------
С учетом налоговых льгот
-------------------------------------------------------------------------
11 | Сумма краевых налоговых льгот | | |
| (таблица 8, пункт 22) | | |
| | | |
12 | Сумма чистой прибыли, амортизаци- | | |
| онных отчислений и налоговых льгот| | |
| (сумма показателей пунктов 5, 6 и | | |
| 11) | | |
| | | |
13 | То же, нарастающим итогом | | |
| | | |
14 | Сальдо (разность показателей пунк-| | |
| тов 13 и 4) | | |
| | | |
15 | Срок окупаемости | | |
-------------------------------------------------------------------------
<< Приложение 3. Расчет срока окупаемости проекта |
||
Содержание Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 23 июня 2000 г. N 593-П "Об утверждении Правил расчета... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.