Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением ЗСК от 16 июля 2008 г. N 716-П в приложение к настоящему постановлению внесены изменения
Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Краснодарского края
от 14 июля 2004 г. N 950-П
Программа социально-экономического развития северных районов
Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
(с изменениями от 19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г., 12 июля,
29 ноября и 19 декабря 2006 г., 11 июля и 12 декабря 2007 г.,
16 апреля, 16 июля и 23 сентября 2008 г.
Постановлением ЗСК от 23 сентября 2008 г. N 768-П в паспорт Программы внесены изменения
См. текст паспорта в предыдущей редакции
Паспорт программы социально-экономического развития северных районов
Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Наименование программы программа социально-экономического разви-
тия северных районов Краснодарского края
("Север") на 2004 - 2010 годы (далее -
Программа)
Основание для разработки Закон Краснодарского края от 4 февраля
Программы 2002 года N 437-КЗ "О бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе в Краснодарском
крае"
Закон Краснодарского края от 10 июля
2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании,
индикативном планировании и программах
социально-экономического развития Красно-
дарского края"
Заказчик Программы администрация Краснодарского края
Основные разработчики департамент экономического развития, ин-
Программы вестиций и внешних связей Краснодарского
края
органы исполнительной власти Краснодар-
ского края
органы местного самоуправления Белоглин-
ского, Кущевского, Крыловского, Новопо-
кровского, Отрадненского и Успенского
районов
Исполнители Программы управление экономики и целевых программ
Краснодарского края - координатор Про-
граммы
департамент по финансам, бюджету и конт-
ролю Краснодарского края
департамент строительства Краснодарского
края
департамент по транспорту и связи Красно-
дарского края
департамент по вопросам топливно-энерге-
тического комплекса Краснодарского края
департамент сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарского
края
департамент здравоохранения Краснодарско-
го края
департамент образования и науки Красно-
дарского края
департамент культуры Краснодарского края
департамент по физической культуре и
спорту Краснодарского края
департамент комплексного развития курор-
тов и туризма Краснодарского края
департамент потребительской сферы и регу-
лирования рынка алкоголя Краснодарского
края
департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства Краснодарского края
управление автомобильных дорог Краснодар-
ского края
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Белоглинский район,
Крыловский район, Кущевский район, Ново-
покровский район, Отрадненский район,
Приморско-Ахтарский район и Успенский
район (по согласованию)
исполнители программных мероприятий,
определяемые на конкурсной основе в уста-
новленном действующим законодательством
порядке
органы местного самоуправления поселений
муниципальных образований Белоглинский
район, Крыловский район, Кущевский район,
Новопокровский район, Отрадненский район,
Приморско-Ахтарский район и Успенский
район (по согласованию)
Цели Программы повышение уровня жизни населения северных
районов Краснодарского края
сокращение отставания в социально-эконо-
мическом развитии северных районов Крас-
нодарского края от развитых районов Крас-
нодарского края
Задачи Программы формирование условий для стабильного эко-
номического развития и повышения инвести-
ционной привлекательности северных райо-
нов Краснодарского края посредством со-
здания необходимой инфраструктуры
создание благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельности и улуч-
шения инвестиционного климата
повышение эффективности оказания государ-
ственной поддержки
реализация инвестиционных проектов, обес-
печивающих достижение устойчивых темпов
развития экономики муниципальных образо-
ваний и роста собственных доходов местных
бюджетов
Срок реализации Программы 2004 - 2010 годы
Перечень основных меро- строительство объектов газификации в на-
приятий Программы селенных пунктах
строительство объектов водоснабжения в
населенных пунктах
расширение сети сельских автомобильных
дорог с твердым покрытием, ремонт и при-
ведение в нормативное состояние сельских
автомобильных дорог
строительство объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы и жилых
домов для работников бюджетной сферы
создание инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства
реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие экономики муници-
пальных образований и рост собственных
доходов местных бюджетов
Объем и источники финан- общий объем финансирования Программы -
сирования Программы 5504,22 миллиона рублей, в том числе из
средств краевого бюджета - 2952,63 милли-
она рублей
планируется привлечение средств на софи-
нансирование мероприятий Программы:
из местных бюджетов (по согласованию с
органами местного самоуправления) -
230,09 миллиона рублей;
из других источников, не запрещенных дей-
ствующим законодательством - 2321,5 мил-
лиона рублей
Ожидаемые конечные ре- улучшение условий жизни и качества соци-
зультаты реализации Про- ального обслуживания населения
граммы повышение уровня газификации районов при-
родным газом
улучшение водоснабжения населенных пунк-
тов
расширение сети и благоустройство сель-
ских автомобильных дорог с твердым покры-
тием
повышение инвестиционной привлекатель-
ности северных районов Краснодарского
края
рост основных показателей социально-эко-
номического развития северных районов
края по отношению к 2003 году, в том чис-
ле:
объема промышленной продукции - в 2 -
2,8 раза;
объема сельскохозяйственной продукции -
в 2,3 - 2,6 раза;
оборота розничной торговли - в 2 - 3
раза;
объема платных услуг населению - в 3,5
- 4,6 раза;
объема инвестиций в основной капитал -
в 2,2 - 2,6 раза;
среднемесячной заработной платы - в 2,3
- 2,8 раза;
налоговых поступлений в местные бюджеты
- в 2 - 2,4 раза
создание около 6000 новых рабочих мест
сокращение уровня регистрируемой безра-
ботицы на 24 - 50 процентов
увеличение реальных доходов населения в
1,3 - 1,6 раза
Осуществление контроля контроль за выполнением мероприятий Про-
за исполнением Программы граммы осуществляют администрация Красно-
дарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края
1. Основные проблемы развития северных районов Краснодарского края
и обоснование необходимости их решения программными методами
Комплексная оценка динамики развития муниципальных образований Краснодарского края в 2000 - 2003 годах показывает некоторую стабилизацию социально-экономического положения во многих районах края. Улучшаются показатели, характеризующие уровень жизни населения, приобретает устойчивый характер рост объемов промышленного производства, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услуг и строительных работ. Обеспечивается финансовая стабильность, рост налоговых поступлений во все уровни бюджетов, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.
Вместе с тем уровень развития ряда муниципальных образований значительно отстает от среднекраевого. К нему относятся Белоглинский, Крыловский, Кущевский, Новопокровский, Отрадненский и Успенский районы (далее - северные районы края).
Географическое положение, сложные климатические и природные условия, исторически сложившийся низкий экономический потенциал обусловили отставание северных районов края в социально-экономическом развитии, что отмечалось еще в восьмидесятые годы. В 1988 году решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 апреля N 148 была утверждена программа социального развития северных районов Краснодарского края на 1988 - 1995 годы. Программа предусматривала строительство объектов газификации, водоснабжения, социальной сферы, бытового обслуживания и торговли, дорог и жилых домов. Однако начавшиеся реформы и отсутствие финансовых ресурсов не позволили реализовать программу.
В настоящее время по комплексной оценке Белоглинский, Крыловский, Отрадненский и Успенский районы относятся к группе муниципальных образований с низким уровнем развития. В рейтинге муниципальных образований за последние три года Белоглинский район занимает 40 - 43 место, Крыловский - 43 - 46 место, Отрадненский - 42 - 45 место, Новопокровский - 31 - 35 место, Успенский - 37 - 39 место.
Социально-экономическое развитие северных районов края характеризуется неустойчивой динамикой макроэкономических показателей и индикаторов развития социальной сферы. Наибольшие отклонения от среднекраевого уровня (в расчете на душу населения) наблюдаются по объемам промышленного производства, подрядных строительных работ, инвестиций, транспортных услуг, обороту розничной торговли.
Низкий экономический потенциал северных районов края обусловлен исторически сложившейся специализацией их на сельскохозяйственном производстве, составляющем основу экономики. На долю сельского хозяйства в этих районах приходится от 63 до 80 процентов совокупного выпуска продукции и услуг базовых отраслей против 20 процентов в целом по краю. Территории северных районов относятся к зоне рискованного земледелия со слабой сырьевой и кормовой базой.
По сравнению с 2000 годом в 2003 году в этих районах (за исключением Отрадненского) допущено снижение валового сбора зерновых культур, а в Крыловском, Кущевском и Успенском районах оно превысило среднекраевое значение. В Успенском и Крыловском районах более чем на четверть уменьшено производство сахарной свеклы, в Крыловском районе на 9 процентов сокращено получение семян подсолнечника. В большинстве районов этой группы урожайность выращиваемых культур ниже, чем в среднем по краю.
На долю северных районов края приходится около 10 процентов объемов производства мяса, молока и яиц в крае. Однако объемы животноводческой продукции снижаются.
За последние три года во всех районах этой группы значительно сократилось поголовье крупного рогатого скота, в Крыловском, Кущевском, Отрадненском и Успенском районах уменьшена в среднем на 9 - 23 процента выработка молока. Производство яиц сократилось во всех северных районах, кроме Отрадненского. Наиболее значительное уменьшение произошло в Крыловском и Кущевском районах (на 91 и 73 процента соответственно).
Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства в северных районах различна. В 2002 году относительно 2000 года в большинстве районов темпы роста по этому показателю превышали среднекраевые (117 процентов). В 2003 году в связи с неблагоприятными погодными условиями сложилась отрицательная динамика производства сельскохозяйственной продукции.
Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % |(оценка)| в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Объем производства сельскохозяйственной продукции
(млн. рублей в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 839,5 | 1042,9 | 1354,2 | 161,3 | 1450,0 | 172,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 871,4 | 1047,1 | 1026,2 | 117,8 | 945,0 | 108,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 1389,6 | 1990,3 | 2158,9 | 155,4 | 2195,0 | 158,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 1301,7 | 1421,9 | 1696,8 | 130,4 | 1880,0 | 144,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 901,1 | 1207,0 | 1423,0 | 157,9 | 1298,0 | 144,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 682,7 | 844,7 | 963,9 | 141,1 | 767,5 | 112,4
-------------------------------------------------------------------------
Динамика производства сельскохозяйственной продукции
(% в сопоставимой оценке)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 145,4 | 121,4 | 131,2 | 159,3 | 89,4 | 142,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 139,2 | 108,3 | 101,6 | 110,0 | 74,7 | 82,2
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 114,3 | 135,2 | 108,3 | 146,4 | 90,4 | 132,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 126,9 | 94,2 | 132,0 | 124,3 | 89,6 | 111,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 113,9 | 116,3 | 117,0 | 136,1 | 76,2 | 103,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 118,5 | 112,3 | 112,3 | 126,1 | 77,3 | 97,5
-------------------------------------------------------------------------
В большинстве хозяйствующих субъектов за последние три года возросла себестоимость продукции, ухудшились финансовые результаты деятельности, поэтому общее положение сельхозтоваропроизводителей в северных районах края остается достаточно сложным.
Основные проблемы развития аграрного комплекса обусловлены:
низким уровнем интенсификации производства, связанным с неразвитостью материально-технической базы, значительным износом (до 80 процентов) действующего парка сельскохозяйственных машин, невозможностью его обновления из-за недостатка финансовых ресурсов и высоких цен на новую технику;
неразвитостью сельскохозяйственной инфраструктуры (склады, хранилища, холодильники и другие объекты инфраструктуры), что не позволяет обеспечивать на должном уровне сохранность собранного урожая, длительность его хранения и равномерную загрузку предприятий перерабатывающей промышленности;
неразвитостью интеграционных связей между сельхозтоваропроизводителями и предприятиями переработки сельхозпродукции.
Промышленность северных районов края дает лишь 1,5 процента общекраевого объема производства и ориентирована в основном на переработку сельскохозяйственного сырья. На долю пищевой промышленности приходится от 56 процентов в Отрадненском районе до 95 процентов в Белоглинском районе выпуска промышленной продукции. Кроме того, в районах функционируют предприятия деревообрабатывающей промышленности (Отрадненский район), машиностроения (Кущевский, Новопокровский районы), промышленности строительных материалов (Крыловский, Белоглинский, Успенский, Кущевский районы) и легкой промышленности (Кущевский район).
Большинство промышленных предприятий имеют неустойчивое финансовое состояние, крайне изношенные основные фонды, устаревшие технологии производства, следствием чего является высокая себестоимость и неконкурентоспособность выпускаемой ими продукции. Производственные мощности предприятий загружены не более чем на 50 процентов (по производству муки на 10 - 50 процентов, цельномолочной продукции - на 3 - 40, мяса - на 10 - 50, масла растительного - на 11 - 30 процентов).
В результате практически во всех северных районах края объемы промышленного производства за последние три года сократились.
Динамика объемов промышленного производства
(индекс физического объема, %)
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | 2000 год| 2001 год| 2002 год| 2003 год|2003 год
района | | | | | в % к
| | | | |2000 году
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Белоглинский | 83 | 103 | 90 | 84 | 78
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Крыловский | 74 | 89 | 94 | 76 | 64
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Кущевский | 95 | 96 | 90 | 97 | 84
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Новопокровский | 92 | 71 | 101 | 99 | 71
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Отрадненский | 104 | 133 | 101 | 86 | 115
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Успенский район | 79 | 131 | 83 | 84 | 91
-------------------------------------------------------------------------
В Новопокровском районе выпуск цельномолочной продукции в 2003 году составил лишь два процента от уровня 2000 года, на 20 - 35 процентов сократилось производство сахара, муки и хлебобулочных изделий.
В Крыловском районе производство водочных изделий и муки снизилось почти в 5 раз, масла животного - в 3,5 раза, сыров - в 2,7 раза, масла растительного - в 2 раза, хлеба - на 40 процентов.
В Кущевском районе в 10 раз сокращен выпуск колбасных изделий, почти в 6 раз - растительного масла, в 2 раза - цельномолочной продукции, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий - на 65 - 45 процентов.
В Белоглинском районе производство колбасных изделий уменьшилось более чем в 2 раза, муки - на 47 процентов, масла животного - на 38 процентов.
Низким остается уровень развития потребительского рынка в северных районах края. Суммарный объем платных услуг, оборота розничной торговли и общественного питания по этим районам составляет лишь 1,5 процента от краевого объема. Практически во всех районах этой группы оборот общественного питания в 2003 году по сравнению с 2000 годом сократился.
Объемы платных услуг в расчете на одного жителя в северных районах наиболее низкие в крае, при этом в Отрадненском районе этот показатель за последние три года уменьшился. Практически во всех районах отсутствуют комплексные приемные пункты и выездная форма бытового обслуживания населения.
Из 243 населенных пунктов, расположенных на территории северных районов края, только в 30 предоставляется ограниченный перечень социально необходимых бытовых услуг, при этом предприятия бытового обслуживания населения в основном сосредоточены в районных центрах. Многие виды услуг недоступны не только жителям отдаленных населенных пунктов, но и районных центров.
Необустроенность северных районов края дорогами, инженерными коммуникациями делает их непривлекательными для частных инвесторов. В связи с этим инвестиционная деятельность в этих районах края характеризуется низкой активностью. Вложения в основной капитал составляют всего три процента от краевого объема, более половины из них приходится на Кущевский район, где осуществляется строительство подземного хранилища для газа за счет средств ОАО "Газпром".
Низкая инвестиционная активность обусловливает неразвитость строительного комплекса. Объем подрядных работ, выполняемых строительными организациями северных районов, составляет немногим более одного процента от общекраевого значения. В 2003 году во всех районах, кроме Кущевского и Отрадненского, данный показатель имел отрицательную динамику (по отношению к 2000 году). В Новопокровском районе объем подрядных строительных работ снизился в 3 раза, в Крыловском, Успенском и Белоглинском районах - в 2 раза.
Финансовое положение предприятий в северных районах края можно охарактеризовать как нестабильное. В разные периоды убыточными в целом были Отрадненский, Кущевский и Крыловский районы. По оценке в 2003 году сальдированная прибыль сокращена по сравнению с 2000 годом в Успенском и Новопокровском районах. При этом в Новопокровском районе рост доли убыточных предприятий предполагается более чем в 2 раза.
Финансовые результаты деятельности предприятий
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % | оценка | в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий
(млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 72,5 | 101,3 | 126,3 | 174,2 | 126,1 | 173,9
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 39,7 | 21,8 | -107,9 | - | 249,0 | 627,2
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | -24,8 | 12,8 | 10,4 | - | 13,9 | -
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 83,9 | 113,4 | 132,6 | 158,0 | 80,1 | 95,5
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | -3,4 | 26,3 | 6,5 | - | -3,8 | -
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 64,5 | 67,5 | 51,1 | 79,2 | 30,7 | 47,6
-------------------------------------------------------------------------
Удельный вес убыточных предприятий (%)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 28 | 27 | 18 | х | 19 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 26 | 29 | 21 | х | 30 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 22 | 19 | 16 | х | 16 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 15 | 24 | 24 | х | 34 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 25 | 23 | 22 | х | 22 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 12 | 24 | 24 | х | 17 | х
-------------------------------------------------------------------------
Бюджеты северных районов края являются высокодотационными. Доля поступлений из краевого бюджета в доходах местных бюджетов составляет от 46 процентов в Кущевском районе до 79 процентов в Отрадненском районе. Ни в одном из районов за последние годы она не сократилась. Во всех указанных муниципальных образованиях прирост поступлений из краевого бюджета превышает прирост собственных доходов.
Трудности в формировании собственных доходов, как указывалось выше, связаны с преобладанием в экономике районов моноотрасли - сельского хозяйства. Подавляющая часть сельскохозяйственных предприятий районов находится в кризисном состоянии и не способна обеспечить доходность местных бюджетов.
Динамика доходов муниципальных бюджетов
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2001 год|2002 год|2002 год|2003 год|2003 год
района | | | | в % | оценка | в %
| | | | к 2000 | | к 2000
| | | | году | | году
-------------------------------------------------------------------------
Доходы муниципального бюджета (млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 64,3 | 87,4 | 130,8 | 203,4 | 191,9 | 298,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 71,1 | 89,4 | 125,6 | 176,7 | 166,1 | 233,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 133,2 | 199,2 | 267,4 | 200,8 | 352,7 | 264,8
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 99,7 | 128,0 | 193,1 | 193,7 | 254,6 | 255,4
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 114,3 | 168,0 | 316,8 | 277,2 | 344,1 | 301,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 93,9 | 119,5 | 466,7 | 497,0 | 235,2 | 250,4
-------------------------------------------------------------------------
из них собственные доходы
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 24,3 | 26,9 | 41,3 | 170,0 | 60,3 | 248,1
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 35,7 | 37,3 | 48,7 | 136,4 | 55,9 | 156,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 77,8 | 115,8 | 164,4 | 211,3 | 187,2 | 240,6
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 41,9 | 44,6 | 70,2 | 167,5 | 100,7 | 240,3
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 27,1 | 34,5 | 53,3 | 196,7 | 71,3 | 263,1
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 59,2 | 63,2 | 80,7 | 136,3 | 89,4 | 151,0
-------------------------------------------------------------------------
Поступления из краевого бюджета, млн. рублей
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 40,0 | 60,5 | 89,5 | 223,8 | 131,6 | 329,0
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 35,4 | 52,1 | 76,9 | 217,2 | 110,0 | 310,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 48,8 | 80,1 | 103,1 | 211,3 | 162,9 | 333,8
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 57,8 | 83,4 | 122,9 | 212,6 | 153,9 | 266,3
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 87,2 | 133,5 | 263,5 | 302,2 | 272,7 | 312,7
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 34,7 | 56,3 | 386,0 | 1112,4 | 142,9 | 411,8
-------------------------------------------------------------------------
Доля поступлений из краевого бюджета в общем объеме доходов
муниципального бюджета (%)
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский | 62,2 | 69,2 | 68,4 | х | 68,5 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Крыловский | 49,8 | 58,3 | 61,2 | х | 66,2 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Кущевский | 36,6 | 40,2 | 38,6 | х | 46,2 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Новопокровский | 58,0 | 65,2 | 63,6 | х | 60,4 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Отрадненский | 76,2 | 79,4 | 83,1 | х | 79,3 | х
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Успенский | 37,0 | 47,1 | 82,7 | х | 60,8 | х
-------------------------------------------------------------------------
Основная часть расходов бюджетов северных районов края приходится на образование (33 - 39 процентов), здравоохранение (15 - 25 процентов), социальные выплаты (15 - 20 процентов).
Недостаток бюджетных средств не позволяет муниципальным образованиям самостоятельно развивать социальную сферу и инженерную инфраструктуру.
Одна из наиболее острых проблем северных районов края - низкий уровень газификации. Из 243 населенных пунктов, расположенных на территории этих районов, 171 не газифицирован. Наиболее сложное положение в Новопокровском, Крыловском и Отрадненском районах. В Новопокровском районе газифицировано только два населенных пункта (шесть процентов от общего числа), в Крыловском - четыре населенных пункта (13 процентов), в Отрадненском районе - 11 населенных пунктов (19 процентов).
Для всех районов этой группы характерна проблема водоснабжения. Особенно остро она стоит в Успенском и Отрадненском районах, где соответственно около 80 и 35 процентов сельских населенных пунктов не имеют водопроводов с питьевой водой (среднекраевой показатель - 12 процентов). Практически во всех районах отпуск воды на одного человека в год ниже краевого уровня (98 куб. метров), в том числе в Отрадненском районе - в 4 раза, в Кущевском - почти в 3 раза, в Крыловском районе - в 2 раза. На долю северных районов в целом приходится 3 процента объема воды, отпускаемой потребителям края, и 13 процентов протяженности водопроводных сетей.
Существенным тормозом в развитии северных районов края является отсутствие подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием к населенным пунктам. Неудовлетворительная ситуация в Кущевском районе, где протяженность дорог с твердым покрытием составляет только 45 процентов от общей протяженности дорог, в Белоглинском - 56 процентов. В среднем по краю этот показатель составляет 83 процента. Кроме того, многие дороги с твердым покрытием, в основном те, которые находятся на балансе сельхозпредприятий, из-за отсутствия средств длительное время не ремонтировались и стали непроезжими.
Обеспеченность населения объектами социальной сферы в этой группе районов по отдельным показателям значительно ниже, чем в среднем по краю. В частности, на 14 - 35 процентов ниже среднекраевого уровня обеспеченность больничными койками в Успенском, Крыловском, Кущевском и Отрадненском районах, на 15 - 43 процента - амбулаторно-поликлиническими учреждениями в Белоглинском, Крыловском, Новопокровском и Отрадненском районах, почти в 2 раза - обеспеченность детей дошкольными учреждениями в Крыловском и Кущевском районах.
В Крыловском районе с большой перегрузкой работают школы, около половины учащихся обучаются во вторую смену (средний показатель по краю - 24 процента).
Для всех северных районов края проблемным из-за отсутствия жилья является привлечение квалифицированных молодых специалистов для работы в образовательных и медицинских учреждениях. К примеру, обеспеченность врачами в Белоглинском, Кущевском и Отрадненском районах ниже штатной на 40 и более процентов, в Новопокровском и Успенском районах - на 35 процентов, в Крыловском - на 26 процентов.
Следствием низкого экономического потенциала и неблагоустроенности населенных пунктов в северных районах края является крайне низкий уровень жизни населения. Ежемесячные денежные доходы на одного человека в этих районах ниже, чем в среднем по краю, в 2 и более раза, а в Отрадненском районе - в 4 раза. По этому показателю в течение последних лет Белоглинский, Крыловский и Отрадненский районы в рейтинге районов края стабильно занимают последние места.
Среднедушевой доход населения в месяц
-------------------------------------------------------------------------
Наименование |2000 год,| Место |2003 год,| Место
района | рублей | в рейтинге | рублей | в рейтинге
| |районов края| |районов края
---------------------------+---------+------------+---------+------------
В среднем по краю | 1583 | х | 3593 | х
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Белоглинский | 520 | 47 | 1273 | 45
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Крыловский | 602 | 45 | 1204 | 46
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Кущевский | 701 | 37 | 1539 | 36
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Новопокровский | 764 | 29 | 1716 | 23
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Отрадненский | 442 | 48 | 850 | 48
---------------------------+---------+------------+---------+------------
Успенский | 618 | 43 | 1486 | 38
-------------------------------------------------------------------------
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в этих муниципальных образованиях превышает среднекраевой уровень, в том числе в Крыловском районе - в 2,4 раза, в Кущевском, Новопокровском и Успенском районах - в 1,5 - 1,7 раза.
Негативные процессы в экономике, стихийные бедствия, низкий уровень благоустройства северных районов края отразились на состоянии трудовых ресурсов. Население в трудоспособном возрасте переселяется на другие территории, где имеются преимущества в трудоустройстве, охране здоровья, образовании, социальном и культурном обслуживании. В результате доля населения пенсионного возраста в этих районах значительно выше (27 и более процентов), чем в других районах края. В Белоглинском, Кущевском и Новопокровском районах уровень регистрируемой безработицы за последние три года вырос более чем в 2 раза, а в Крыловском районе - в 4 раза.
Уровень безработицы
(в % к экономически активному населению)
---------------------------------------------------
Наименование |2000 год|2003 год|2003 год
района | | | в % к
| | |2000 году
----------------------+--------+--------+----------
В среднем по краю | 0,6 | 0,7 | 116,7
----------------------+--------+--------+----------
Белоглинский | 0,6 | 1,3 | 216,7
----------------------+--------+--------+----------
Крыловский | 0,4 | 1,6 | 400,0
----------------------+--------+--------+----------
Кущевский | 0,4 | 0,9 | 225,0
----------------------+--------+--------+----------
Новопокровский | 0,7 | 1,7 | 242,9
----------------------+--------+--------+----------
Отрадненский | 0,7 | 0,6 | 85,7
----------------------+--------+--------+----------
Успенский | 1,2 | 1,4 | 116,7
---------------------------------------------------
Данные приведенного анализа свидетельствуют о существенном отставании северных районов края в социально-экономическом развитии. Вместе с тем эти районы имеют важное значение для края, так как в значительной степени обеспечивают его продовольственную безопасность. На их территориях сегодня проживают около 300 тысяч человек, что составляет почти 6 процентов населения Краснодарского края. Занимая 20 процентов посевных площадей, эти районы производят 15 процентов объема производства зерновых и зернобобовых культур в крае, 29 процентов объема производства подсолнечника и 11 процентов объема производства сахарной свеклы. Сельское хозяйство составляет основу экономики северных районов края. На его долю в этих районах приходится от 63 до 80 процентов общего объема производства и услуг базовых отраслей экономики, при этом северные районы края относятся к зоне рискованного земледелия.
Узкая специализация экономики северных районов края стала основной причиной их отставания в социально-экономическом развитии. Здесь нет крупных промышленных предприятий, развитого транспорта, энергетических мощностей. Это обуславливает низкий уровень налогового потенциала, бюджетной самодостаточности районов, занятости, денежных доходов и покупательной способности населения. Доходы местных бюджетов северных районов края на 60 - 80 процентов пополняются за счет дотаций из краевого бюджета. Основная часть дотаций направляется на обеспечение социальных расходов. Инвестиционные расходы практически отсутствуют в составе местных бюджетов. Недостаток собственных финансовых ресурсов не позволяет этим районам развивать инженерную инфраструктуру и социальную сферу.
Необустроенность территорий северных районов края делает их малопривлекательными для инвесторов и частного бизнеса, создает некомфортные условия для проживания в этой зоне края. Население в трудоспособном возрасте переселяется на другие территории, имеющие преимущества в трудоустройстве, охране здоровья, образовании, социальном и культурном обслуживании. Это объясняет высокую долю пенсионеров в составе населения.
Наибольшее беспокойство и тревогу вызывает крайне низкий уровень жизни населения в этих районах. Денежные доходы в расчете на душу населения по данным за 2003 год в Отрадненском районе в 4 раза ниже среднекраевого уровня, в Белоглинском и Крыловском районах - в 3 раза, Кущевском, Новопокровском и Успенском районах - в 2 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в некоторых из этих районов превышает 60 процентов.
Преодоление сложившегося несоответствия значимости северных районов для экономики края и уровня жизни населения в этих районах требует комплексного подхода и государственной поддержки.
Необходимость возрождения программы развития северных районов края, принятой в 1988 году, но не реализованной, была отмечена Законодательным Собранием Краснодарского края 8 октября 2003 года при обсуждении проекта программы экономического и социального развития Краснодарского края на 2003 - 2008 годы, а также при рассмотрении проекта краевого бюджета на 2004 год.
Программа социально-экономического развития северных районов Краснодарского края на 2004 - 2010 годы разработана в соответствии с основными направлениями программы экономического и социального развития Краснодарского края на 2003 - 2008 годы с учетом проблем и особенностей развития Белоглинского, Кущевского, Крыловского, Новопокровского, Отрадненского и Успенского районов.
Реализация Программы позволит повысить уровень обустройства северных районов края дорогами, обеспечения населения питьевой водой, природным газом, социальными объектами и на этой основе улучшить жилищные условия сельских семей, поднять инвестиционную привлекательность этих районов для частного бизнеса, придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию и росту налогового потенциала районов.
Сокращение отставания в развитии северных районов края, уменьшение разрыва по основным макроэкономическим и социальным показателям в сравнении с развитыми районами края позволят решить задачу дальнейшего стабильного развития экономики края в целом.
2. Цели, задачи и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются повышение уровня жизни населения северных районов Краснодарского края, сокращение отставания в социально-экономическом развитии северных районов Краснодарского края от развитых районов Краснодарского края.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
формирование условий для стабильного развития и повышения инвестиционной привлекательности северных районов края посредством создания необходимой инфраструктуры;
создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата;
повышение эффективности оказания государственной поддержки;
реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики муниципальных образований и роста собственных доходов местных бюджетов.
Для решения поставленных задач предусматривается:
создание необходимой инфраструктуры (транспортной, инженерной и социальной) с целью повышения инвестиционной привлекательности северных районов края и уровня оснащенности жизнеобеспечивающими объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
реализация административных мер воздействия, направленных на создание максимально благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечения частных инвестиций, в том числе сокращение административных барьеров, повышение эффективности работы соответствующих служб по принципу "единого окна";
реализация инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов роста реального сектора экономики муниципальных образований и собственных доходов местных бюджетов.
В настоящее время государственная поддержка оказывается северным районам края по различным программам, что не позволяет проводить целенаправленную государственную политику в отношении развития этих районов. В рамках настоящей Программы средства государственной поддержки предусмотрены для реализации конкретных мероприятий, позволяющих повысить уровень обустройства северных районов края.
Срок реализации Программы - 2004 - 2010 годы.
Постановлением ЗСК от 23 сентября 2008 г. N 768-П в раздел 4 Программы внесены изменения
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в размере 5504,22 миллиона рублей (приложение 2 к Программе). Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2004 году.
Потребность в средствах краевого бюджета на реализацию Программы составляет 2952,63 миллиона рублей, или 53,6 процента общей суммы расходов. Объемы ассигнований из краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год.
В ходе реализации Программы планируется привлечение для софинансирования программных мероприятий средств местных бюджетов и других источников. На весь период реализации Программы предполагается привлечь:
из местных бюджетов (по согласованию с органами местного самоуправления) - 230,09 миллиона рублей (4,2 процента общего объема финансирования);
из других источников - 2321,50 миллиона рублей (42,2 процента объема финансирования). Это собственные средства предприятий - участников Программы, кредиты коммерческих банков, средства ОАО "Газпром", частных инвесторов, средства долевого участия организаций и населения в строительстве объектов инфраструктуры, а также средства федерального бюджета, привлекаемые ежегодно в рамках федеральных целевых программ.
Тридцать три процента средств на реализацию Программы планируется использовать на осуществление мероприятий приоритетных направлений Программы - газификацию населенных пунктов, улучшение системы водоснабжения, реконструкцию и приведение в нормативное состояние подъездов к населенным пунктам. На развитие социальной сферы, жилищно-коммунального и теплового хозяйства предполагается направить 27 процента# инвестиций, на реализацию инвестиционных проектов - около 40 процентов.
Структура расходов на реализацию Программы
-------------------------------------------------------------------------
Направление расходов |Расходы (млн. рублей)|В процентах к итогу
|---------------------+-------------------
| всего |в том числе| всего |в том числе
| | краевой | | краевой
| | бюджет | | бюджет
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
Всего | 5504,22 | 2952,63 | 100,00| 100,00
-------------------------------------------------------------------------
в том числе по направлениям:
-------------------------------------------------------------------------
газификация | 896,51 | 740,02 | 16,29 | 25,06
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
водоснабжение | 443,82 | 391,03 | 8,06 | 13,24
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
дорожное хозяйство | 422,15 | 418,95 | 7,67 | 14,19
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
жилищно-коммунальное и тепло- | 347,51 | 314,93 | 6,32 | 10,67
вое хозяйство | | | |
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
социальная сфера | 1166,48 | 1012,97 | 21,19 | 34,31
-------------------------------+---------+-----------+-------+-----------
инвестиционные проекты | 2227,75 | 74,73 | 40,47 | 2,53
-------------------------------------------------------------------------
На реализацию приоритетных направлений Программы планируется направить 53 процентов средств краевого бюджета, предусмотренных по Программе.
Система программных мероприятий включает 311 проектов, которые сгруппированы в разрезе муниципальных образований.
Структура расходов на реализацию Программы в разрезе
муниципальных образований
-------------------------------------------------------------------------
Наименование | Коли-|В про-| Затраты | В процентах к
муниципального |чество|центах| (млн. рублей) | общим затратам
образования |проек-| к об-|-----------------+---------------
| тов | щему | всего | в том | всего | в том
| | коли-| | числе | | числе
| |честву| |краевой | |краевой
| | | | бюджет | | бюджет
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Всего | 311 | | 5504,22| 2952,63| 100,00| 100,00
-------------------------------------------------------------------------
в том числе по муниципальным образованиям:
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район | 46 | 14,79| 580,94| 252,17| 10,55 | 8,54
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Крыловский район | 47 | 15,11| 735,57| 464,67| 13,37 | 15,74
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Кущевский район | 56 | 18,01| 1117,93| 534,94| 20,31 | 18,12
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Новопокровский район | 47 | 15,11| 658,20| 507,81| 11,96 | 17,20
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Отрадненский район | 58 | 18,65| 1342,67| 577,11| 24,39 | 19,54
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Приморско-Ахтарский рай-| 24 | 7,72| 409,00| 246,00| 7,43 | 8,33
он | | | | | |
-------------------------+------+------+--------+--------+-------+-------
Успенский район | 33 | 10,61| 659,91| 369,93| 11,99 | 12,53
-------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
прямое финансирование мероприятий из краевого бюджета (капитальные вложения и прочие расходы);
выделение субсидий на выполнение Программы муниципальным образованиям в рамках межбюджетных отношений;
субсидирование из краевого бюджета в соответствии с действующим порядком части банковской ставки по кредитам, полученным участниками Программы на осуществление инвестиционных проектов;
стимулирование развития малого предпринимательства и сферы бытового обслуживания;
содействие в привлечении отечественных и иностранных инвесторов для реализации инвестиционных проектов Программы, распространение информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах на российских и международных мероприятиях.
Предоставление бюджетных инвестиций исполнителям Программы, не являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями, влечет за собой возникновение права государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов и имущества этих юридических лиц и оформляется участием Краснодарского края в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц. Оформление доли в уставном (складочном) капитале, принадлежащей Краснодарскому краю, осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий и проектов Программы за счет средств краевого бюджета осуществляется целевым назначением через органы государственной власти Краснодарского края или органы местного самоуправления в рамках межбюджетных отношений. Для получения средств из краевого бюджета органы местного самоуправления ежегодно в установленном порядке представляют бюджетные заявки в управление экономики и целевых программ Краснодарского края и соответствующие органы исполнительной власти Краснодарского края.
Выделение инвестиций из краевого бюджета осуществляется при наличии проектно-сметной документации на объекты, а также при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных Программой.
Государственный заказчик ежегодно уточняет (с учетом выделенных на очередной год бюджетных ассигнований и привлеченных внебюджетных средств) распределение объемов капитальных вложений и других затрат на реализацию мероприятий Программы, а также годовые задания и целевые показатели по ее отдельным проектам.
Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы государственных и муниципальных контрактов на закупку и поставку продукции (услуг) для государственных и муниципальных нужд.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень газификации и водоснабжения населенных пунктов северных районов края, расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшить жилищные условия и качество социального обслуживания населения.
Ожидаемый эффект от реализации Программы
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование мощностей| Единица | Наименование муниципального образования | Итого
| измерения|-------------------------------------------------------| по
| | Бело- |Крылов-| Кущев-| Ново- | Отрад-|Примор-| Успен-|Программе
| | глин- | ский | ский |покров-|ненский|ско-Ах-| ский |
| | ский | район | район | ский | район |тарский| район |
| | район | | | район | | район | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Газовые сети (подводя-| км | 8,4 | 62,0 | 95,92 | 138,1 | 32,3 | - | 2,8 | 339,52
щие газопроводы) | | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Водоводы (строитель- | км | 27,7 | 10,0 | 37,3 | 9,7 | 8,6 | - | 25,50 | 118,8
ство и реконструкция) |----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
|тысяч куб.| 3,15 | 2,55 | 0,6 | 10,4 | 6,5 | 1,15 | - | 24,35
|м в сутки | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Реконструкция, ремонт | км | 39,3 | 25,0 | 63,8 | 41,7 | 40,7 | 12,3 | 86,3 | 309,1
автомобильных дорог | | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Канализация | км | - | - | - | 4,0 | 5,5 | - | - | 9,5
|----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
|тысяч куб.| - | 0,2 | 2,7 | 0,4 | 4,2 | - | 7,3 | 14,8
|м в сутки | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Жилые дома | кв. м | 892 | 1420 | 3843 | - | 1922 | - | 516 | 8593
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Общеобразовательные | мест | - | 300 | - | - | - | - | - | 300
учреждения | | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Дошкольные учреждения | мест | - | - | - | - | - | 280 | 50 | 330
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Больницы | коек | - | - | 145 | 30 | - | - | - | 175
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Поликлиники |посещений | 150 | 200 | - | 100 | 100 | - | - | 550
| в смену | | | | | | | |
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Спортивные сооружения | кв. м | - | - | 7384 | 1250 | - | - | 388,5 | 9022,5
|----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
| мест | 300 | - | - | - | - | - | 800 | 1100
-----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
Учреждения культуры | мест | 800 | - | 200 | - | - | - | 300 | 1300
----------------------------------------------------------------------------------------------------
За период реализации Программы предполагается рост основных макроэкономических показателей развития северных районов края по отношению к 2003 году в 2 и более раза (в действующих ценах), в том числе: объемов промышленного производства - в 2 - 2,8 раза, сельскохозяйственной продукции - в 2,3 - 2,6 раза, инвестиций в основной капитал - в 2,2 - 2,6 раза, платных услуг населению - в 3,5 - 4,6 раза, оборота розничной торговли - в 2 - 3 раза.
Устранение административных барьеров и создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства обеспечат повышение его значимости в экономике районов. К концу 2010 года объем выпуска малыми предприятиями товаров и услуг увеличится в 2,5 раза, количество предприятий возрастет с 1650 до 1890, число работающих в них - с 13 до 16 тысяч человек (на 24 процента).
На этой основе реальные доходы населения северных районов края к концу 2010 года увеличатся (в сопоставимых ценах) в 1,3 - 1,6 раза.
Возрастет налоговый потенциал северных районов края и уменьшится зависимость местных бюджетов от дотаций из краевого бюджета. За период осуществления Программы налоговые поступления в местные бюджеты по прогнозу возрастут в 2 - 2,4 раза.
Ожидаемые показатели социально-экономического развития
северных районов края
-------------------------------------------------------------------------
Наименование показателей | 2003 | 2010 | 2010 год в %
| год* | год | к 2003 году
| | (про- |---------------
| | гноз) | в дей-|в сопо-
| | | ствую-| стави-
| | | щих | мых
| | | ценах | ценах
-------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 147,4 | 315,6 | 214,1 | 138,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1450,0| 3830,6| 264,2 | 171,1
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 213,2 | 507,0 | 237,8 | 162,1
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 5,6 | 14,8 | 265,0 | 128,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 79,7 | 316,7 | 397,4 | 140,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 112,8 | 285,0 | 252,7 | 141,4
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,30 | 0,96 | 73,8 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2407,3| 5843,2| 242,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 149,6
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 142,6
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 60,3 | 134,0 | 222,2 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 650 | |
------------------------------------------------------------------------
Крыловский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 93,5 | 203,0 | 217,1 | 134,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 945,0 | 2336,3| 247,2 | 156,9
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 244,2 | 469,9 | 192,4 | 131,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 6,4 | 16,5 | 257,8 | 125,3
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 47,3 | 159,3 | 336,8 | 118,8
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 72,5 | 185,0 | 255,2 | 142,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,60 | 0,90 | 56,3 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2443,0| 6159,6| 252,1 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 163,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 155,5
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 55,9 | 114,4 | 204,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 490 | |
------------------------------------------------------------------------
Кущевский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 569,3 | 1064,0| 186,9 | 121,4
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 2195,0| 5093,1| 232,0 | 147,3
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 493,0 | 1121,3| 227,4 | 155,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 12,3 | 35,2 | 286,3 | 139,2
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 171,7 | 679,5 | 395,7 | 129,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 1428,4| 3200,0| 224,0 | 125,3
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 0,90 | 0,65 | 72,2 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2689,7| 6372,9| 236,9 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 149,6
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 137,9
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 187,2 | 360,0 | 192,3 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1010 | |
------------------------------------------------------------------------
Новопокровский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 359,5 | 853,9 | 237,5 | 152,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1880,5| 4980,0| 264,8 | 168,1
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 424,8 | 1434,1| 337,6 | 231,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 12,4 | 33,9 | 273,3 | 132,5
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 95,7 | 437,9 | 457,6 | 132,9
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 248,8 | 555,0 | 223,1 | 124,8
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,70 | 1,29 | 75,9 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2927,4| 6744,2| 230,4 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 141,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 140,3
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 100,7 | 242,6 | 241,0 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1775 | |
------------------------------------------------------------------------
Отрадненский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 144,5 | 408,7 | 282,8 | 178,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1298,0| 2983,0| 229,8 | 146,7
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 355,2 | 955,5 | 269,0 | 184,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 14,2 | 38,1 | 268,3 | 131,0
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 106,5 | 384,2 | 360,8 | 127,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 102,2 | 240,0 | 234,8 | 131,4
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 0,6 | 0,6 | 100,0 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2078,2| 5776,2| 277,9 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 169,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения| | | х | 163,7
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 71,3 | 158,2 | 222,0 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 1130 | |
------------------------------------------------------------------------
Приморско-Ахтарский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 553,5 | 1861,2| 336,3 | 155,3
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства | 1180,2| 2952,4| 250,2 | 140,0
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 502,7 | 1736,6| 345,5 | 205,6
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб- | 17,5 | 78,6 | 449,1 | 238,9
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 198,5 | 852,5 | 429,5 | 175,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 65,3 | 1405,0| 2151,6|1062,7
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 0,98 | 0,8 | 81,6 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2595,7|10876,1| 419,0 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 122,2
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения | | | х | 122,0
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 108,5 | 223,5 | 205,4 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 649 | |
------------------------------------------------------------------------
Успенский район
------------------------------------------------------------------------
Промышленное производство (млн. рублей) | 302,2 | 730,1 | 241,6 | 146,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Валовая продукция сельского хозяйства| 767,5 | 2030,3| 264,5 | 165,8
(млн. рублей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 215,1 | 439,8 | 204,5 | 140,0
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Оборот общественного питания (млн. руб-| 7,4 | 19,6 | 265,2 | 129,1
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Платные услуги населению (млн. рублей) | 79,4 | 278,7 | 351,0 | 123,8
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Инвестиции в основной капитал (млн. руб-| 388,4 | 938,0 | 241,5 | 135,1
лей) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Уровень регистрируемой безработицы в % к| 1,4 | 0,7 | 50,0 | х
численности экономически активного насе-| | | |
ления | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Среднемесячная заработная плата (рублей)| 2885,9| 6484,3| 224,7 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальной заработной платы (%) | | | х | 142,7
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Рост реальных доходов на душу населения| | | х | 140,6
(%) | | | |
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Доходы местного бюджета (млн. рублей) | 89,4 | 196,5 | 219,8 | х
-----------------------------------------+-------+-------+-------+------
Новые рабочие места (единиц) | | 700 | |
------------------------------------------------------------------------
* предварительные данные или оценка
х сопоставление невозможно.
Наряду с бюджетной эффективностью реализация программных мероприятий позволит создать около 6000 новых рабочих мест и снизить уровень безработицы на 24 - 28 процентов, а в отдельных районах - на 44 - 50 процентов.
Создание в северных районах края необходимых инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, устранение административных барьеров повысят их привлекательность для частного бизнеса, обеспечат благоприятные условия для дальнейшего привлечения инвестиций, внедрение новых технологий, современного менеджмента на предприятиях. Это создаст основу для дальнейшего развития экономики районов, увеличения доходов местных бюджетов и получения средств для решения социальных проблем.
Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципальных образований северных районов края, их инвестиционной привлекательности, закрепление кадров в сельской местности края.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Заказчиком Программы является администрация Краснодарского края. Администрация Краснодарского края определяет формы и методы управления реализацией Программы и вправе передавать часть функций государственного заказчика Программы соответствующим органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством.
Государственный заказчик осуществляет:
контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
формирование плана реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Краснодарского края, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных в Программе задач;
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг хода выполнения мероприятий Программы.
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление экономики и целевых программ Краснодарского края.
Управление экономики и целевых программ Краснодарского края координирует действия органов исполнительной власти Краснодарского края и муниципальных образований по реализации Программы, осуществляет мониторинг хода выполнения мероприятий и подготовку годового отчета о реализации Программы, представляемого в администрацию Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Белоглинский район, Крыловский район, Кущевский район, Новопокровский район, Отрадненский район, Приморско-Ахтарский район и Успенский район (по согласованию) осуществляют на территории соответствующих муниципальных образований:
контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
финансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, установленных Программой;
разработку проектно-сметной документации, организацию и проведение торгов, заключение контрактов на выполнение мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местных бюджетов или за счет средств краевого бюджета, переданных в установленном порядке в рамках межбюджетных отношений;
привлечение средств из внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы;
подготовку предложений в план реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы из краевого бюджета, обоснований для отбора первоочередных проектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Краснодарского края;
подготовку предложений по корректировке плана реализации мероприятий Программы на соответствующий год в разрезе источников, объемов финансирования и перечня предлагаемых к реализации мероприятий по результатам принятия краевого, местного бюджетов и уточнения объемов финансирования из других источников;
мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;
подготовку в установленные сроки ежемесячных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в управление экономики и целевых программ Краснодарского края.
Органы местного самоуправления поселений муниципальных образований Белоглинский район, Крыловский район, Кущевский район, Новопокровский район, Отрадненский район, Приморско-Ахтарский район и Успенский район (по согласованию) осуществляют на территории соответствующих поселений:
финансирование мероприятий Программы из местных бюджетов в объемах, установленных Программой;
контроль за выполнением соответствующих мероприятий Программы, эффективным и целевым использованием средств местных бюджетов, выделяемых на реализацию Программы;
разработку проектно-сметной документации, организацию и проведение торгов, заключение контрактов на выполнение мероприятий Программы, финансируемых за счет средств местных бюджетов или за счет средств краевого бюджета, переданных в установленном порядке в рамках межбюджетных отношений;
привлечение средств из внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы;
подготовку предложений в план реализации мероприятий Программы на очередной финансовый год;
подготовку предложений по корректировке плана реализации мероприятий Программы на соответствующий год в разрезе источников, объемов финансирования и перечня предлагаемых к реализации мероприятий по результатам принятия краевого, местного бюджетов и уточнения объемов финансирования из других источников;
мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;
подготовку в установленные сроки ежемесячных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.
Сокращения, используемые в приложениях:
АГРС - автоматическая газораспределительная станция
АЗС - автомобильная заправочная станция
ГРС - газораспределительная станция
ГРП - газорегуляторный пункт
ГУП КК - государственное унитарное предприятие Краснодарского края
Гкал в час - гигакалорий в час
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЗСМ - завод строительных материалов
ККГУ - Краснодарское краевое государственное учреждение
МТФ - молочная товарная ферма
МУСОШ - муниципальная унитарная средняя образовательная школа
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения
МУП ЖКХ - муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
пог. м - погонные метры
СОШ - средняя общеобразовательная школа
усл. - условный
ЦРБ - центральная районная больница
ШРП - шкафной газорегуляторный пункт
Приложение 1
к программе социально-экономического
развития северных районов Краснодарского
края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Перечень мероприятий и источники финансирования программы социально-экономического развития
северных районов Краснодарского края ("Север") на 2004 - 2010 годы
(с изменениями от 19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г., 12 июля, 29 ноября
и 19 декабря 2006 г., 11 июля и 12 декабря 2007 г., 16 апреля, 16 июля
и 23 сентября 2008 г.)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия | Срок | Объем | В том числе |Ожидаемые | Государственный заказчик,
проекта| |реали-| финан-|--------------------|результаты| исполнитель, получатель
| |зации | сиро- | крае-| мест-|другие| | субсидий, ответственный
| |(год) | вания | вой | ный |источ-| | за выполнение мероприятия
| | | | бюд- | бюд- | ники | |
| | | | жет* | жет* | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Белоглинский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 580,94|252,17| 21,67|307,10| |
| | 2004 | 46,06| 43,56| 0,80| 1,70| |
| | 2005 | 175,68| 41,88| 0,80|133,00| |
| | 2006 | 60,57| 35,57| 3,00| 22,00| |
| | 2007 | 34,72| 19,50| 2,82| 12,40| |
| | 2008 | 103,00| 37,00| 8,00| 58,00| |
| | 2009 | 93,95| 37,00| 2,95| 54,00| |
| | 2010 | 66,96| 37,66| 3,30| 26,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 9,70| 1,10| 0,60| 8,00| |
| | 2006 | 8,00| | | 8,00| |
| | 2007 | 1,70| 1,10| 0,60| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка рабочего |всего | 8,00| | | 8,00|8,4 км |органы местного самоуправле-
| проекта системы газоснаб-| 2006 | 8,00| | | 8,00|8,4 км |ния (по согласованию) - ис-
| жения п. Западный | | | | | | |полнители
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | п. Западный |всего | 1,70| 1,10| 0,60| |1,5 км |органы местного самоуправле-
| Газопроводы низкого дав-| 2007 | 1,70| 1,10| 0,60| |1,5 км |ния - получатели субсидий
| ления | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 49,53| 44,41| 5,12| | |
| | 2004 | 5,25| 5,05| 0,20| | |
| | 2005 | 11,40| 11,30| 0,10| | |
| | 2006 | 5,40| 5,00| 0,40| | |
| | 2007 | 7,12| 6,00| 1,12| | |
| | 2008 | 9,00| 6,00| 3,00| | |
| | 2009 | 6,00| 6,00| | | |
| | 2010 | 5,36| 5,06| 0,30| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | с. Белая Глина |всего | 3,10| 3,10| | |720 куб. м|органы местного самоуправле-
| Бурение скважины по| | | | | |в сутки |ния - получатели субсидий
| ул. Колхозной | 2004 | 3,10| 3,10| | |720 куб. м|департамент строительства
| | | | | | |в сутки |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
2.2 | с. Белая Глина |всего | 4,95| 4,95| | |1320 куб.м|приятий
| Бурение скважин, электро-| | | | | |в сутки |
| лизная, вспомогательное| 2004 | 1,95| 1,95| | | |
| здание на головном водо-| 2005 | 3,00| 3,00| | |1320 куб.м|
| заборе | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | п. Центральный |всего | 3,11| 2,91| 0,20| |384 куб. м|
| Водозабор из скважины | | | | | |в сутки |
| | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 2,91| 2,91| | |384 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | с. Белая Глина |всего | 14,21| 11,91| 2,30| |13,7 км |
| Реконструкция уличных во-| 2005 | 1,95| 1,85| 0,10| |2,6 км |
| допроводных сетей | 2006 | 2,10| 2,00| 0,10| |2,0 км |
| Строительство уличных во-| 2007 | 2,80| 2,00| 0,80| |3,5 км |
| допроводных сетей | 2008 | 4,00| 3,00| 1,00| |2,6 км |
| | 2009 | 2,00| 2,00| | |2,0 км |
| | 2010 | 1,36| 1,06| 0,30| |1,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | с. Новопавловка |всего | 12,22| 10,60| 1,62| |6,0 км; |
| Строительство уличных во-| | | | | |480 куб. м|
| допроводных сетей | | | | | |в сутки |
| | 2005 | 0,60| 0,60| | |1,5 км |
| | 2006 | 3,30| 3,00| 0,30| | |
| | 2007 | 4,32| 4,00| 0,32| |480 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
| | 2008 | 4,00| 3,00| 1,00| |4,5 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | ст-ца Успенская |всего | 9,00| 8,00| 1,00| |8,0 км |
| Строительство уличных во-| 2008 | 1,00| | 1,00| | |
| допроводных сетей | 2009 | 4,00| 4,00| | |4,0 км |
| | 2010 | 4,00| 4,00| | |4,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.7 | п. Садовый |всего | 2,94| 2,94| | |240 куб. м|
| Бурение скважины | | | | | |в сутки |
| | 2005 | 2,94| 2,94| | |240 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 70,21| 70,21| | | |
| | 2004 | 34,71| 34,71| | | |
| | 2005 | 17,08| 17,08| | | |
| | 2006 | 12,63| 12,63| | | |
| | 2007 | 5,79| 5,79| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1** | Ремонт автодороги ст-ца |всего | 7,13| 7,13| | |4,1 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| Новолокинская - п. Штурм | 2004 | 7,13| 7,13| | |4,1 км |государственный заказчик
| Ставропольского края | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.2 | с. Белая Глина |всего | 22,17| 22,17| | |16,5 км |
| Ремонт улиц населенного | 2004 | 22,17| 22,17| | |16,5 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Центральный |всего | 5,41| 5,41| | |2,8 км |
| Ремонт улиц населенного | 2004 | 5,41| 5,41| | |2,8 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | ст-ца Успенская |всего | 12,43| 12,43| | |7,1 км |
| Ремонт улиц населенного | 2005 | 12,43| 12,43| | |7,1 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | с. Кулешовка |всего | 7,77| 7,77| | |2,9 км |
| Ремонт улиц населенного | 2006 | 7,77| 7,77| | |2,9 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | п. Восточный |всего | 4,65| 4,65| | |2,6 км |
| Ремонт улиц населенного | 2005 | 4,65| 4,65| | |2,6 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | п. Западный |всего | 4,86| 4,86| | |1,5 км |
| Ремонт улиц населенного | 2006 | 4,86| 4,86| | |1,5 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 | ст-ца Новолокинская |всего | 5,79| 5,79| | |1,8 км |
| Ремонт улиц населенного | 2007 | 5,79| 5,79| | |1,8 км |
| пункта | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Успенская |всего | 3,60| 3,00| 0,60| |0,4 Гкал |органы местного самоуправле-
| Строительство котельной | | | | | |в час |ния - получатели субсидий
| Успенской участковой | 2004 | 0,20| | 0,20| | |департамент по вопросам топ-
| больницы | 2005 | 1,50| 1,50| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2006 | 1,90| 1,50| 0,40| |0,4 Гкал |плекса Краснодарского края -
| | | | | | |в час |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | с. Белая Глина |всего | 13,20| 13,00| 0,20| |892 кв. м |органы местного самоуправле-
| Строительство 16-квартир-| 2004 | 3,90| 3,70| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| ного жилого дома по ул. | 2005 | 9,30| 9,30| | |892 кв. м |департамент строительства
| Железнодорожная | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 70,61| 66,61| 4,00| | |
| | 2005 | 1,60| 1,20| 0,40| | |
| | 2006 | 9,40| 8,80| 0,60| | |
| | 2007 | 5,11| 4,11| 1,00| | |
| | 2008 | 23,50| 21,50| 2,00| | |
| | 2009 | 31,00| 31,00| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Успенская |всего | 1,20| 1,20| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт тера- | 2005 | 1,20| 1,20| | | |ния - получатели субсидий
| певтического отделения | | | | | | |департамент здравоохранения
| участковой больницы | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
6.2 | с. Новопавловка |всего | 3,30| 2,90| 0,40| | |приятия
| Капитальный ремонт участ-| 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| ковой больницы | 2007 | 0,81| 0,61| 0,20| | |
| | 2008 | 0,29| 0,29| | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.3 | с. Белая Глина |всего | 11,10| 10,30| 0,80| | |
| Капитальный ремонт тера-| 2005 | 0,40| | 0,40| | |
| певтического и хирургиче-| 2006 | 7,20| 6,80| 0,40| | |
| ского отделений районной| 2007 | 3,50| 3,50| | | |
| больницы | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.4 | Проектирование и строи-|всего | 42,30| 41,50| 0,80| |150 посе- |органы местного самоуправле-
| тельство здания детской| | | | | |щений в |ния - получатели субсидий
| поликлиники в с. Белая| | | | | |смену |департамент строительства
| Глина | 2007 | 0,80| | 0,80| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2008 | 10,50| 10,50| | | |ственный за выполнение меро-
| | 2009 | 31,00| 31,00| | |150 посе- |приятия
| | | | | | |щений в |
| | | | | | |смену |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.5 | с. Белая Глина |всего | 12,71| 10,71| 2,00| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт тера-| 2008 | 12,71| 10,71| 2,00| | |ния - получатели субсидий
| певтического и хирургиче-| | | | | | |департамент здравоохранения
| ского отделений районной| | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| больницы | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| Увеличение стоимости ос-| | | | | | |приятия
| новных средств, приобре-| | | | | | |
| тение и установка меди-| | | | | | |
| цинского оборудования,| | | | | | |
| мебели | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 14,50| 14,00| 0,50| | |
| | 2005 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |
| | 2007 | 2,60| 2,50| 0,10| | |
| | 2008 | 9,50| 9,50| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Успенская |всего | 0,20| | 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2005 | 0,20| | 0,20| | |ния - получатели субсидий
| детского сада N 17 | | | | | | |департамент образования и
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|науки Краснодарского края -
7.2 | ст-ца Новолокинская |всего | 2,20| 2,00| 0,20| | |ответственный за выполнение
| Капитальный ремонт здания| 2006 | 2,20| 2,00| 0,20| | |мероприятия
| детского сада N 18 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.3 | п. Селекционный |всего | 6,10| 6,00| 0,10| | |
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 2,60| 2,50| 0,10| | |
| детского сада N 21 | 2008 | 3,50| 3,50| | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.4 | с. Белая Глина |всего | 2,00| 2,00| | | |
| Капитальный ремонт | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| СОШ N 11 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.5 | ст-ца Успенская |всего | 2,00| 2,00| | | |
| Капитальный ремонт | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| СОШ N 32 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.6 | с. Белая Глина |всего | 2,00| 2,00| | | |
| Капитальный ремонт | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| СОШ N 5 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 42,40| 36,20| 6,20| | |
| | 2006 | 3,80| 3,60| 0,20| | |
| | 2008 | 1,00| | 1,00| | |
| | 2009 | 2,00| | 2,00| | |
| | 2010 | 35,60| 32,60| 3,00| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Белая Глина |всего | 3,80| 3,60| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2006 | 3,80| 3,60| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| детской школы искусств | | | | | | |департамент культуры Красно-
| | | | | | | |дарского края - ответствен-
| | | | | | | |ный за выполнение мероприя-
| | | | | | | |тия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.2 | с. Белая Глина |всего | 38,60| 32,60| 6,00| |800 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2008 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| тельство районного Дворца| 2009 | 2,00| | 2,00| | |департамент строительства
| культуры | 2010 | 35,60| 32,60| 3,00| |800 мест |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 7,55| 3,20| 4,35| | |
| | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 1,50| 1,50| | | |
| | 2006 | 2,90| 1,70| 1,20| | |
| | 2008 | 2,00| | 2,00| | |
| | 2009 | 0,95| | 0,95| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | ст-ца Успенская |всего | 3,60| 3,20| 0,40| |0,5 Гкал |органы местного самоуправле-
| Строительство котельной | | | | | |в час |ния - получатели субсидий
| молодежного спортивного | 2004 | 0,20| | 0,20| | |департамент по вопросам топ-
| центра | 2005 | 1,50| 1,50| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2006 | 1,90| 1,70| 0,20| |0,5 Гкал |плекса Краснодарского края -
| | | | | | |в час |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
9.2 | с. Белая Глина |всего | 3,95| | 3,95| |300 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2006 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| тельство спортивного зала| 2008 | 2,00| | 2,00| | |департамент строительства
| | 2009 | 0,95| | 0,95| |300 мест |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 299,64| 0,44| 0,10|299,10| |
| | 2004 | 1,80| 0,10| | 1,70| |
| | 2005 | 133,10| | 0,10|133,00| |
| | 2006 | 14,34| 0,34| | 14,00| |
| | 2007 | 12,40| | | 12,40| |
| | 2008 | 58,00| | | 58,00| |
| | 2009 | 54,00| | | 54,00| |
| | 2010 | 26,00| | | 26,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | Приобретение автомобилей |всего | 0,34| 0,34| | |1 единица |органы местного самоуправле-
| для организации выездного| 2006 | 0,34| 0,34| | |1 единица |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания на-| | | | | | |департамент потребительской
| селения в труднодоступных| | | | | | |сферы и регулирования рынка
| и не имеющих объектов | | | | | | |алкоголя Краснодарского
| сферы услуг сельских на- | | | | | | |края - ответственный за вы-
| селенных пунктах | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.2 | с. Белая Глина |всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| Создание центра содейст- | 2004 | 0,10| 0,10| | | |ния - получатели субсидий
| вия развитию малого пред-| 2005 | 0,10| | 0,10| | |департамент экономического
| принимательства | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.3 | с. Белая Глина |всего | 0,90| | | 0,90| |органы местного самоуправле-
| ООО "Комбинат кооператив-| 2004 | 0,90| | | 0,90| |ния (по согласованию) - ис-
| ной промышленности" | | | | | | |полнители
| Реконструкция цеха для | | | | | | |
| производства хлеба, пря- | | | | | | |
| ников, печенья | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.4 | с. Белая Глина |всего | 10,80| | | 10,80|6 тонн |
| ООО "Комбикорм" | 2004 | 0,80| | | 0,80| |
| Техническое перевооруже- | 2005 | 10,00| | | 10,00|6 тонн |
| ние комбикормового завода| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.5 | с. Белая Глина |всего | 107,00| | |107,00| |
| Строительство маслоэкс- | 2005 | 100,00| | |100,00| |
| тракционного завода | 2006 | 7,00| | | 7,00| |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.6 | п. Магистральный |всего | 8,00| | | 8,00|4 пистоле-|
| Строительство АЗС | | | | | |та |
| | 2005 | 8,00| | | 8,00|4 пистоле-|
| | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.7 | с. Белая Глина |всего | 8,00| | | 8,00|4 пистоле-|
| Строительство АЗС | | | | | |та |
| | 2005 | 8,00| | | 8,00|4 пистоле-|
| | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.8 | с. Белая Глина |всего | 24,40| | | 24,40|600 кв. м |
| Строительство магазинов | 2007 | 12,40| | | 12,40|400 кв. м |
| | 2008 | 6,00| | | 6,00| |
| | 2009 | 6,00| | | 6,00|200 кв. м |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.9 | ст-ца Успенская |всего | 7,00| | | 7,00|200 кв. м |
| Строительство здания ма- | 2006 | 7,00| | | 7,00|200 кв. м |
| газина и кафетерия | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.10 | с. Белая Глина |всего | 7,00| | | 7,00|200 кв. м |
| Строительство здания ма- | 2005 | 7,00| | | 7,00|200 кв. м |
| газина и кафетерия | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.11 | с. Белая Глина |всего | 100,00| | |100,00|80 т |
| Реконструкция и техниче- | | | | | |в сутки |
| ское перевооружение заво-| 2008 | 52,00| | | 52,00| |
| да по производству молоч-| 2009 | 48,00| | | 48,00|80 т |
| ной продукции | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.12 | с. Белая Глина |всего | 26,00| | | 26,00|500 т |
| Строительство завода по | | | | | |в сутки |
| переработке нефтепродук- | 2010 | 26,00| | | 26,00|500 т |
| тов | | | | | |в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Крыловский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 735,57|464,67| 27,20|243,70| |
| | 2004 | 35,60| 34,50| 0,60| 0,50| |
| | 2005 | 44,61| 27,11| 2,50| 15,00| |
| | 2006 | 57,58| 56,73| 0,85| | |
| | 2007 | 71,54| 54,94| 0,60| 16,00| |
| | 2008 | 136,40| 85,00| 1,00| 50,40| |
| | 2009 | 195,95| 85,00| 10,55|100,4 | |
| | 2010 | 193,89|121,39| 11,10| 61,40| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 165,24|142,94| 17,30| 5,00| |
| | 2004 | 0,50| | | 0,50| |
| | 2005 | 6,60| 6,60| | | |
| | 2006 | 16,04| 16,04| | | |
| | 2007 | 20,49| 20,19| 0,30| | |
| | 2008 | 34,80| 30,00| 0,80| 4,00| |
| | 2009 | 42,90| 34,00| 8,70| 0,20| |
| | 2010 | 43,91| 36,11| 7,50| 0,30| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,10| | 0,10| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2007 | 0,10| | 0,10| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Проектирование и строи- |всего | 50,34| 45,74| 0,10| 4,50|33,1 км |органы местного самоуправле-
| тельство системы газо- | 2004 | 0,50| | | 0,50| |ния - получатели субсидий
| снабжения с. Шевченков- | 2005 | 1,30| 1,30| | | |департамент по вопросам топ-
| ское | 2006 | 14,04| 14,04| | | |ливно-энергетического ком-
| | 2007 | 14,40| 14,40| | |14,6 км |плекса Краснодарского края -
| | 2008 | 20,10| 16,00| 0,10| 4,00|18,5 км |ответственный за выполнение
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятия
1.3 | Проектирование и строи- |всего | 10,10| 9,80| 0,30| |7,0 км |
| тельство системы газо- | 2007 | 1,90| 1,80| 0,10| | |
| снабжения х. Сборный | 2008 | 6,00| 6,00| | |5,0 км |
| | 2009 | 2,20| 2,00| 0,20| |2,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | Кугоейское сельское посе-|всего | 24,50| 20,00| 4,50| |14,0 км |
| ление | 2008 | 2,50| 2,00| 0,50| | |
| Проектирование и строи- | 2009 | 10,50| 8,00| 2,50| |4,0 км |
| тельство подводящих газо-| 2010 | 11,50| 10,00| 1,50| |10,0 км |
| проводов к населенным | | | | | | |
| пунктам х. Ириновка, | | | | | | |
| с. Красногоровка, х. Ти- | | | | | | |
| машевка, х. Калинин, | | | | | | |
| х. Сиротино | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Проектирование и строи- |всего | 13,93| 9,83| 4,10| |9,0 км |
| тельство системы газо- | 2006 | 2,00| 2,00| | | |
| снабжения п. Темп, п. | 2007 | 2,93| 2,83| 0,10| | |
| Обильный, п. Запрудный, | 2009 | 9,00| 5,00| 4,00| |9,0 км |
| п. Решетиловский, п. Ко- | | | | | | |
| валевка | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Проектирование и строи- |всего | 27,30| 23,00| 4,20| 0,10|20,0 км |
| тельство подводящих газо-| 2008 | 3,20| 3,00| 0,20| | |
| проводов к п. отделения | 2009 | 11,50| 10,00| 1,50| |10,0 км |
| N 1 совхоза "Новосергие- | 2010 | 12,60| 10,00| 2,50| 0,10|10,0 км |
| вский", п. отделения N 2 | | | | | | |
| совхоза "Новосергиев- | | | | | | |
| ский", п. отделения N 5 | | | | | | |
| совхоза "Новосергиев- | | | | | | |
| ский", п. Водораздельный,| | | | | | |
| п. Ключевой | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | Новопашковское сельское |всего | 3,31| 2,11| 1,00| 0,20|2,0 км |
| поселение | 2010 | 3,31| 2,11| 1,00| 0,20|2,0 км |
| Проектирование и строи- | | | | | | |
| тельство подводящих газо-| | | | | | |
| проводов к х. Тверской, | | | | | | |
| с. Грузское, х. Лобова | | | | | | |
| Балка | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | ст-ца Новопашковская |всего | 9,05| 9,05| | |9,0 км |
| Строительство газовых | 2005 | 4,89| 4,89| | |5,0 км |
| распределительных сетей | 2007 | 1,16| 1,16| | |1,0 км |
| Система газоснабжения | 2008 | 3,00| 3,00| | |3,0 км |
| ст-цы Новопашковская | | | | | | |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | ст-ца Крыловская |всего | 0,30| 0,30| | |0,5 км |
| Строительство газопровода| 2005 | 0,30| 0,30| | |0,5 км |
| низкого давления по ул. | | | | | | |
| Хлеборобной | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10 | ст-ца Октябрьская |всего | 0,11| 0,11| | |0,2 км |
| Строительство распредели-| 2005 | 0,11| 0,11| | |0,2 км |
| тельного подземного газо-| | | | | | |
| провода низкого давления | | | | | | |
| по ул. Леонтьева от ул. | | | | | | |
| Октябрьской с закольцов- | | | | | | |
| кой с надземным газопро- | | | | | | |
| водом низкого давления у | | | | | | |
| дома N 57 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11 | Крыловское сельское посе-|всего | 26,20| 23,00| 3,00| 0,20|15,0 км |
| ление | 2009 | 9,70| 9,00| 0,50| 0,20|3,0 км |
| Проектирование и строи- | 2010 | 16,50| 14,00| 2,50| |12,0 км |
| тельство системы газо- | | | | | | |
| снабжения х. Казачий, | | | | | | |
| х. Ея | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 39,86| 38,36| 1,50| | |
| | 2004 | 4,94| 4,94| | | |
| | 2005 | 8,20| 7,40| 0,80| | |
| | 2006 | 1,52| 1,52| | | |
| | 2008 | 9,00| 9,00| | | |
| | 2009 | 6,10| 6,00| 0,10| | |
| | 2010 | 10,10| 9,50| 0,60| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,44| 2,44| | |500 куб. м|органы местного самоуправле-
| Строительство водозабора | | | | | |в сутки |ния - получатели субсидий
| из скважины на восточной | 2004 | 1,44| 1,44| | | |департамент строительства
| окраине станицы | 2005 | 1,00| 1,00| | |500 куб. м|Краснодарского края - ответ-
| | | | | | |в сутки |ственный за выполнение меро-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятий
2.2 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,00| 2,00| | |500 куб. м|
| Строительство водозабора | | | | | |в сутки |
| из скважины в центральной| 2004 | 2,00| 2,00| | |500 куб. м|
| части станицы | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | с. Шевченковское |всего | 1,50| 1,50| | |550 куб. м|
| Строительство водозабор- | | | | | |в сутки |
| ного узла | 2004 | 1,50| 1,50| | |550 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | Новосергиевское сельское |всего | 0,34| 0,34| | | |
| поселение | 2006 | 0,34| 0,34| | | |
| Проектирование и реконст-| | | | | | |
| рукция водопроводных се- | | | | | | |
| тей и водозаборных соору-| | | | | | |
| жений | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | Октябрьское сельское по- |всего | 10,89| 10,29| 0,60| |1,8 км |
| селение | 2006 | 0,79| 0,79| | | |
| Проектирование и реконст-| 2010 | 10,10| 9,50| 0,60| |1,8 км |
| рукция водопроводных се- | | | | | | |
| тей и водозаборных соору-| | | | | | |
| жений | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.6 | Строительство подводящего|всего | 9,00| 9,00| | |5,6 км |
| водопровода к п. Ковалев-| 2008 | 9,00| 9,00| | |5,6 км |
| ка от п. Решетиловский | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.7 | Крыловское сельское посе-|всего | 6,49| 6,39| 0,10| |2,6 км |
| ление | 2006 | 0,39| 0,39| | | |
| Проектирование и реконст-| 2009 | 6,10| 6,00| 0,10| |2,6 км |
| рукция водопроводных се- | | | | | | |
| тей и водозаборных соору-| | | | | | |
| жений | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.8 | ст-ца Крыловская |всего | 7,20| 6,40| 0,80| |1000 куб.м|
| Завершение строительства | | | | | |в сутки |
| водозабора на 2500 куб. м| 2005 | 7,20| 6,40| 0,80| |1000 куб.м|
| в сутки | | | | | |в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 41,12| 41,12| | | |
| | 2004 | 25,06| 25,06| | | |
| | 2005 | 3,90| 3,90| | | |
| | 2006 | 4,96| 4,96| | | |
| | 2007 | 5,50| 5,50| | | |
| | 2008 | 1,70| 1,70| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги ст-ца |всего | 12,26| 12,26| | |5,7 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| Октябрьская - х. Белый | 2004 | 12,26| 12,26| | |5,7 км |государственный заказчик до
| Ленинградского района | | | | | | |2008 года
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|с 2008 года:
3.2 | Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 4,20| 4,20| | |2,0 км |органы местного самоуправле-
| езд к ст-це Новосергиев- | 2004 | 4,20| 4,20| | |2,0 км |ния - получатели субсидий
| ская" | | | | | | |управление автомобильных до-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|рог Краснодарского края -
3.3** | Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 3,18| 3,18| | |2,7 км |ответственный за выполнение
| езд к х. Сборный" | 2004 | 3,18| 3,18| | |2,7 км |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | ст-ца Октябрьская |всего | 1,95| 1,95| | |1,9 км |
| Ремонт улиц населенного | 2004 | 1,95| 1,95| | |1,9 км |
| пункта (ул. Ленина) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | ст-ца Крыловская |всего | 3,47| 3,47| | |2,2 км |
| Ремонт улиц населенного | 2004 | 3,47| 3,47| | |2,2 км |
| пункта (ул. Калинина) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | Ремонт внутристаничных |всего | 14,36| 14,36| | |9,8 км |
| дорог | 2005 | 3,90| 3,90| | |4,0 км |
| | 2006 | 4,96| 4,96| | |2,4 км |
| | 2007 | 5,50| 5,50| | |3,4 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | п. Ключевой |всего | 1,70| 1,70| | |0,7 км |
| Ремонт подъездной автодо-| 2008 | 1,70| 1,70| | |0,7 км |
| роги | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 56,05| 51,70| 4,35| | |
| | 2004 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2005 | 3,05| 2,45| 0,60| | |
| | 2006 | 7,92| 7,72| 0,20| | |
| | 2007 | 0,55| 0,25| 0,30| | |
| | 2008 | 5,70| 5,50| 0,20| | |
| | 2009 | 10,25| 10,00| 0,25| | |
| | 2010 | 28,28| 25,78| 2,50| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Крыловская |всего | 33,28| 30,78| 2,50| |200 куб. м|органы местного самоуправле-
| Строительство очистных | | | | | |в сутки |ния - получатели субсидий
| сооружений и канализаци- | 2009 | 5,00| | 5,00| | |департамент строительства
| онных сетей | 2010 | 28,28| 25,78| 2,50| |200 куб. м|Краснодарского края - ответ-
| | | | | | |в сутки |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | ст-ца Новопашковская |всего | 4,50| 4,25| 0,25| |0,6 Гкал |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | | | | | |в час |ния - получатели субсидий
| тельство котельной | 2007 | 0,40| 0,25| 0,15| | |департамент по вопросам топ-
| СОШ N 8 | 2008 | 4,10| 4,00| 0,10| |0,6 Гкал |ливно-энергетического ком-
| | | | | | |в час |плекса Краснодарского края -
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ответственный за выполнение
4.3 | Установка приборов учета |всего | 0,52| 0,52| | |4 узла |мероприятий
| тепловой энергии в орга- | | | | | |учета |
| низациях бюджетной сферы | 2006 | 0,52| 0,52| | |4 узла |
| района | | | | | |учета |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.4 | ст-ца Октябрьская |всего | 2,75| 2,45| 0,30| |0,6 Гкал |
| Перевод на газовое топли-| | | | | |в час |
| во котельной СОШ N 6 | 2004 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2005 | 2,45| 2,45| | |0,6 Гкал |
| | | | | | |в час |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.5 | ст-ца Кугоейская |всего | 4,03| 3,63| 0,40| |0,3 Гкал |
| Строительство котельной | | | | | |в час |
| СОШ N 10 | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2006 | 3,73| 3,63| 0,10| |0,3 Гкал |
| | | | | | |в час |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.6 | ст-ца Кугоейская |всего | 3,97| 3,57| 0,40| |0,3 Гкал |
| Строительство котельной | | | | | |в час |
| детского сада "Аленушка" | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| | 2006 | 3,67| 3,57| 0,10| |0,3 Гкал |
| | | | | | |в час |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.7 | ст-ца Новосергиевская |всего | 1,15| 1,00| 0,15| |0,1 Гкал |
| Проектирование и строи- | | | | | |в час |
| тельство котельной участ-| 2007 | 0,15| | 0,15| | |
| ковой больницы | 2008 | 1,00| 1,00| | |0,1 Гкал |
| | | | | | |в час |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.8 | с. Шевченковское |всего | 5,85| 5,50| 0,35| |0,4 Гкал |
| Проектирование и строи- | | | | | |в час |
| тельство котельной | 2008 | 0,60| 0,50| 0,10| | |
| СОШ N 4 | 2009 | 5,25| 5,00| 0,25| |0,4 Гкал |
| | | | | | |в час |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Крыловская |всего | 34,65| 33,65| 1,00| |1420 кв. м|органы местного самоуправле-
| Строительство двух 12- | 2005 | 0,50| | 0,50| | |ния - получатели субсидий
| квартирных жилых домов | 2006 | 5,65| 5,15| 0,50| | |департамент строительства
| для работников организа- | 2007 | 13,50| 13,50| | |710 кв. м |Краснодарского края - ответ-
| ций бюджетной сферы | 2008 | 15,00| 15,00| | |710 кв. м |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 31,27| 30,22| 1,05| | |
| | 2004 | 4,80| 4,50| 0,30| | |
| | 2005 | 6,56| 5,96| 0,60| | |
| | 2006 | 16,91| 16,76| 0,15| | |
| | 2007 | 3,00| 3,00| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Крыловская |всего | 16,39| 15,34| 1,05| |200 посе- |органы местного самоуправле-
| Реконструкция магазина | | | | | |щений в |ния - получатели субсидий
| под районную поликлинику | | | | | |смену |департамент строительства
| Крыловской муниципальной | 2004 | 0,30| | 0,30| | |Краснодарского края, депар-
| центральной районной | 2005 | 3,36| 2,76| 0,60| | |тамент здравоохранения Крас-
| больницы | 2006 | 12,73| 12,58| 0,15| |200 посе- |нодарского края - ответст-
| | | | | | |щений в |венные за выполнение меро-
| | | | | | |смену |приятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.2 | ст-ца Крыловская |всего | 14,88| 14,88| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт цент- | 2004 | 4,50| 4,50| | | |ния - получатели субсидий
| ральной районной больницы| 2005 | 3,20| 3,20| | | |департамент здравоохранения
| | 2006 | 4,18| 4,18| | | |Краснодарского края - ответ-
| | 2007 | 3,00| 3,00| | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Крыловская |всего | 128,26|126,26| 2,00| |300 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2005 | 0,80| 0,80| | | |ния - получатели субсидий
| тельство пристройки к СОШ| 2006 | 4,16| 4,16| | | |департамент строительства
| N 2 | 2007 | 12,50| 12,50| | | |Краснодарского края - ответ-
| | 2008 | 23,8О| 23,80| | | |ственный за выполнение меро-
| | 2009 | 36,50| 35,00| 1,50| | |приятия
| | 2010 | 50,50| 50,00| 0,50| |300 мест |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 239,12| 0,42| |238,70| |
| | 2005 | 15,00| | | 15,00| |
| | 2006 | 0,42| 0,42| | | |
| | 2007 | 16,00| | | 16,00| |
| | 2008 | 46,40| | | 46,40| |
| | 2009 | 100,20| | |100,20| |
| | 2010 | 61,10| | | 61,10| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | Организация и открытие |всего | 0,12| 0,12| | |1 пункт |органы местного самоуправле-
| комплексных приемных | 2006 | 0,12| 0,12| | |1 пункт |ния - получатели субсидий
| пунктов бытового обслужи-| | | | | | |департамент потребительской
| вания населения | | | | | | |сферы и регулирования рынка
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского
8.2 | Приобретение автомобилей |всего | 0,30| 0,30| | |1 единица |края - ответственный за вы-
| для организации выездного| 2006 | 0,30| 0,30| | |1 единица |полнение мероприятия
| бытового обслуживания на-| | | | | | |
| селения в труднодоступных| | | | | | |
| и не имеющих сферы услуг | | | | | | |
| сельских населенных пунк-| | | | | | |
| тах | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.3 | ст-ца Октябрьская |всего | 1,70| | | 1,70| |органы местного самоуправле-
| Строительство рынка про- | 2007 | 1,00| | | 1,00| |ния (по согласованию) - ис-
| довольственных товаров на| 2008 | 0,50| | | 0,50| |полнители
| трассе федеральной авто- | 2009 | 0,20| | | 0,20| |
| мобильной дороги "ДОН" | | | | | | |
| (км 1178 + 350 справа) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.4 | ст-ца Крыловская |всего | 10,00| | | 10,00|60 т |
| ОАО "Молзавод Крыловский"| | | | | |в сутки |
| Реконструкция производ-| 2007 | 10,00| | | 10,00| |
| ства цельномолочной про-| | | | | | |
| дукции | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.5 | ст-ца Октябрьская |всего | 4,00| | | 4,00|10,7 тыс. |
| Реконструкция оптовой ба-| | | | | |кв. м |
| зы Крыловского райпотреб-| 2005 | 4,00| | | 4,00|10,7 тыс. |
| союза | | | | | |кв. м |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.6 | ст-ца Октябрьская |всего | 5,00| | | 5,00| |
| Строительство станции | 2005 | 4,00| | | 4,00| |
| технического обслуживания| 2007 | 1,00| | | 1,00| |
| автомобилей на трассе фе-| | | | | | |
| деральной автомобильной | | | | | | |
| дороги "ДОН" | | | | | | |
| (км 1178 + 000 справа) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.7 | ст-ца Октябрьская |всего | 4,00| | | 4,00| |
| Строительство платной ав-| 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| тостоянки для большегруз-| 2007 | 1,00| | | 1,00| |
| ных и легковых автомоби- | | | | | | |
| лей на трассе федеральной| | | | | | |
| автомобильной дороги | | | | | | |
| "ДОН" (км 1177 + 100 | | | | | | |
| справа) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.8 | ст-ца Октябрьская |всего | 7,00| | | 7,00| |
| Строительство торгово- | 2005 | 4,00| | | 4,00| |
| гостиничного комплекса на| 2007 | 3,00| | | 3,00| |
| трассе федеральной авто- | | | | | | |
| мобильной дороги "ДОН" | | | | | | |
| (км 1177 + 050 справа) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.9 | ст-ца Крыловская |всего | 207,00| | |207,0 |815 тысяч |
| Реконструкция и расшире-| | | | | |скутеров |
| ние существующих произ-| | | | | |в год |
| водственных мощностей,| 2008 | 45,90| | | 45,90| |
| строительство производст-| 2009 | 100,00| | | 100,0|815 тысяч |
| венных корпусов по сборке| | | | | |скутеров |
| скутеров | | | | | |в год |
| | 2010 | 61,10| | | 61,10| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кущевский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | |1117,93|534,94| 54,02|528,97| |
| | 2004 | 75,65| 58,93| 6,20| 10,52| |
| | 2005 | 99,90| 79,07| 10,03| 10,80| |
| | 2006 | 139,71|108,13| 5,08| 26,50| |
| | 2007 | 246,09|118,77| 12,22|115,10| |
| | 2008 | 133,98| 86,00| 7,93| 40,05| |
| | 2009 | 217,60| 84,04| 12,56|121,00| |
| | 2010 | 205,00| | |205,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 158,95|133,47| 14,86| 10,62| |
| | 2004 | 21,52| 14,20| 2,30| 5,02| |
| | 2005 | 24,99| 22,19| 2,80| | |
| | 2006 | 45,08| 37,37| 2,11| 5,60| |
| | 2007 | 21,35| 16,39| 4,96| | |
| | 2008 | 34,20| 33,07| 1,13| | |
| | 2009 | 11,81| 10,25| 1,56| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,30| | 0,30| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2005 | 0,30| | 0,30| | |ния (по согласованию) - ис-
| | | | | | | |полнители
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Подводящий газопровод к |всего | 21,08| 18,48| 0,20| 2,40|16,3 км |органы местного самоуправле-
| х. Средние Чубурки (кол- | 2004 | 1,45| 0,85| 0,20| 0,40| |ния - получатели субсидий
| хоз "Октябрь") | 2005 | 7,15| 7,15| | | |департамент по вопросам топ-
| Система газоснабжения к | 2006 | 12,48| 10,48| | 2,00|16,3 км |ливно-энергетического ком-
| х. Средние Чубурки | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| 1-я очередь строительства| | | | | | |ответственный за выполнение
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
1.3 | х. Средние Чубурки |всего | 9,11| 7,00| 0,11| 2,00|7,4 км |
| (восточная часть) | 2006 | 9,11| 7,00| 0,11| 2,00|7,4 км |
| Проектирование и строи- | | | | | | |
| тельство подводящего га- | | | | | | |
| зопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | п. Мирный |всего | 6,95| 6,20| 0,75| |6,8 км |
| Проектирование и строи- | 2007 | 0,75| | 0,75| | |
| тельство подводящего га- | 2008 | 6,20| 6,20| | |6,8 км |
| зопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | х. Большая Лопатина |всего | 20,40| 18,40| 2,00| |9,0 км |
| Проектирование и строи- | 2007 | 2,00| | 2,00| | |
| тельство подводящего га- | 2008 | 18,40| 18,40| | |9,0 км |
| зопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | Система газоснабжения |всего | 10,03| 8,12| 1,91| |7,5 км |
| х. Тауруп Первый - х. Но-| 2007 | 0,82| | 0,82| | |
| вовысоченский | 2008 | 1,40| 0,87| 0,53| | |
| Подводящий газопровод вы-| 2009 | 7,81| 7,25| 0,56| |7,5 км |
| сокого давления, в том | | | | | | |
| числе проектно-изыска- | | | | | | |
| тельские работы | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | Газоснабжение п. Садовый |всего | 11,44| 9,54| 0,30| 1,60|7,7 км |
| и с. Новоивановское (рас-| 2004 | 0,90| | 0,30| 0,60| |
| пределительные газопрово-| 2005 | 4,74| 4,74| | | |
| ды высокого давления и | 2006 | 5,80| 4,80| | 1,00|7,7 км |
| установка ШГРП) | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | Газоснабжение х. Зеленая |всего | 17,76| 16,70| 1,06| |9,12 км |
| Роща | 2007 | 10,56| 9,50| 1,06| |6,8 км |
| 1-я очередь строительства| 2008 | 7,20| 7,20| | |2,32 км |
| Газопровод среднего дав- | | | | | | |
| ления, ШРП 1, 2 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10 | Система газоснабжения |всего | 5,33| 3,40| 1,93| |4,5 км |
| х. Исаевский | 2007 | 0,33| | 0,33| | |
| Подводящий газопровод вы-| 2008 | 1,00| 0,40| 0,60| | |
| сокого давления, в том | 2009 | 4,00| 3,00| 1,00| |4,5 км |
| числе проектно-изыска- | | | | | | |
| тельские работы | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11 | ст-ца Кущевская |всего | 1,00| | 1,00| | |
| 4-я резервная территория | 2004 | 0,70| | 0,70| | |
| Проектирование и строи- | 2006 | 0,30| | 0,30| | |
| тельство подводящего га- | | | | | | |
| зопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.12 | с. Ивано-Слюсаревское |всего | 9,35| 9,35| | |10,3 км |
| Строительство подводящего| 2004 | 9,35| 9,35| | |10,3 км |
| газопровода высокого дав-| | | | | | |
| ления | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.13 | х. Глебовка |всего | 30,70| 27,90| 2,80| |16,5 км |
| Газоснабжение | 2005 | 11,60| 9,60| 2,00| | |
| 1-я очередь строительства| 2006 | 12,21| 11,41| 0,80| |10,9 км |
| (1-й этап) | 2007 | 6,89| 6,89| | |5,6 км |
| Межпоселковый газопровод | | | | | | |
| высокого давления | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.14 | с. Полтавченское |всего | 0,90| | 0,90| | |
| Проектирование и строи- | 2004 | 0,40| | 0,40| | |
| тельство подводящего га- | 2005 | 0,50| | 0,50| | |
| зопровода высокого давле-| | | | | | |
| ния | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.15 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.16 | ст-ца Шкуринская |всего | 5,08| 3,68| 0,80| 0,60|2,7 км |
| Проектирование и строи- | 2004 | 0,70| | 0,70| | |
| тельство распределитель- | 2006 | 4,38| 3,68| 0,10| 0,60|2,7 км |
| ного газопровода высокого| | | | | | |
| давления ШГРП N 2, 6 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.17 | ст-ца Кисляковская |всего | 4,16| 2,46| | 1,70|1,7 км |
| Строительство распредели-| 2004 | 4,16| 2,46| | 1,70|1,7 км |
| тельных газопроводов вы- | | | | | | |
| сокого давления от ул. | | | | | | |
| Советской до ул. 1-я За- | | | | | | |
| речная и ул. 2-я Заречная| | | | | | |
| и двух ШРП | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.18 | ст-ца Кущевская |всего | 0,80| | 0,80| | |
| Проектирование и реконст-| 2006 | 0,80| | 0,80| | |
| рукция распределительных | | | | | | |
| сетей газопроводов по | | | | | | |
| станице | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.19 | с. Красное |всего | 1,50| 0,70| | 0,80|3,4 км |
| Распределительный газо- | 2004 | 0,80| | | 0,80| |
| провод среднего давления | 2005 | 0,70| 0,70| | |3,4 км |
| по ул. Ворошилова от | | | | | | |
| пер. Партизанского до | | | | | | |
| пер. Петровского и уста- | | | | | | |
| новка ШГРП | | | | | | |
| Распределительный газо- | | | | | | |
| провод низкого давления | | | | | | |
| по ул. Ворошилова, ул. | | | | | | |
| Краснознаменной, пер. По-| | | | | | |
| беды, пер. Петровскому, | | | | | | |
| пер. 8 Марта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.20 | п. Красная Заря |всего | 1,04| 1,04| | |4,8 км |
| Строительство системы га-| 2004 | 1,04| 1,04| | |4,8 км |
| зоснабжения | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.21 | Газоснабжение с. Новоми- |всего | 2,02| 0,50| | 1,52|3,2 км |
| хайловское по ул. Трудо- | 2004 | 2,02| 0,50| | 1,52|3,2 км |
| вой | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 36,70| 32,67| 3,43| 0,60| |
| | 2004 | 4,70| 4,50| 0,20| | |
| | 2005 | 9,87| 9,64| 0,23| | |
| | 2007 | 13,80| 12,00| 1,20| 0,60| |
| | 2008 | 8,33| 6,53| 1,80| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | Водоснабжение х. Полтав- |всего | 3,13| 2,90| 0,23| |6,3 км |органы местного самоуправле-
| ский | 2005 | 3,13| 2,90| 0,23| |6,3 км |ния - получатели субсидий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|департамент строительства
2.2 | Водоснабжение х. Восточ- |всего | 8,63| 6,53| 2,10| |9,5 км |Краснодарского края - ответ-
| ный | 2007 | 0,30| | 0,30| | |ственный за выполнение меро-
| | 2008 | 8,33| 6,53| 1,80| |9,5 км |приятий
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | Водоснабжение х. Зеленая |всего | 11,44| 11,24| 0,20| |21,5 км |
| Роща | 2004 | 4,70| 4,50| 0,20| | |
| | 2005 | 6,74| 6,74| | |21,5 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | ст-ца Кисляковская |всего | 13,50| 12,00| 0,90| 0,60|600 куб. м|
| Реконструкция сооружений | | | | | |в сут. |
| водоснабжения со станцией| 2007 | 13,50| 12,00| 0,90| 0,60|600 куб. м|
| очистки воды | | | | | |в сут. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 88,39| 88,19| 0,20| | |
| | 2004 | 27,74| 27,54| 0,20| | |
| | 2005 | 22,24| 22,24| | | |
| | 2006 | 16,81| 16,81| | | |
| | 2007 | 11,84| 11,84| | | |
| | 2009 | 9,76| 9,76| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги ст-ца |всего | 10,14| 10,14| | |6,0 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| Шкуринская - п. Комсо- | 2004 | 9,14| 9,14| | |6,0 км |государственный заказчик до
| мольский | 2005 | 1,00| 1,00| | | |2008 года
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|с 2008 года:
3.2 | Ремонт автодороги |всего | 11,02| 11,02| | |6,8 км |органы местного самоуправле-
| ст-ца Кущевская - | 2004 | 11,02| 11,02| | |6,8 км |ния - получатели субсидий
| х. Большая Лопатина | | | | | | |управление автомобильных до-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|рог Краснодарского края -
3.3 | п. Заводской |всего | 7,88| 7,88| | |8,4 км |ответственный за выполнение
| Ремонт подъездной автодо-| 2007 | 7,88| 7,88| | |8,4 км |мероприятий
| роги | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | х. Звездочка |всего | 1,00| 1,00| | |3,1 км |
| Ремонт подъездной автодо-| 2006 | 1,00| 1,00| | |3,1 км |
| роги | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | п. Октябрьский |всего | 5,35| 5,35| | |6,5 км |
| Ремонт подъездной автодо-| 2009 | 5,35| 5,35| | |6,5 км |
| роги | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | п. Ровный |всего | 1,30| 1,30| | |1,5 км |
| Ремонт подъездной автодо-| 2009 | 1,30| 1,30| | |1,5 км |
| роги | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | с. Новоивановское |всего | 3,11| 3,11| | |2,0 км |
| Ремонт подъездной автодо-| 2009 | 3,11| 3,11| | |2,0 км |
| роги | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8***| Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 4,26| 4,26| | |3,2 км |
| езд к х. Зеленая Роща" | 2004 | 4,26| 4,26| | |3,2 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.9** | Подъездная авторога# |всего | 4,23| 4,23| | |3,8 км |
| к х. Крутоярский | 2005 | 4,23| 4,23| | |3,8 км |
| Ремонт гравийного покры- | | | | | | |
| тия | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.10**| Автодорога х. Красный - |всего | 6,34| 6,34| | |7,5 км |
| х. Майский | 2005 | 6,34| 6,34| | |7,5 км |
| Ремонт гравийного покры- | | | | | | |
| тия | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.11**| Подъездная автодорога |всего | 1,50| 1,50| | |1,0 км |
| к с. Александровка | 2005 | 1,50| 1,50| | |1,0 км |
| Ремонт гравийного покры- | | | | | | |
| тия | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.12 | ст-ца Кущевская |всего | 21,62| 21,62| | |8,7 км |
| Ремонт улиц населенного | 2004 | 3,12| 3,12| | |2,8 км |
| пункта | 2005 | 5,47| 5,47| | |3,6 км |
| | 2006 | 9,07| 9,07| | |1,8 км |
| | 2007 | 3,96| 3,96| | |0,5 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.13 | Ремонт автодороги |всего | 8,67| 8,47| 0,20| |4,3 км |
| с. Братское - х. Глебовка| 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2005 | 3,70| 3,70| | | |
| | 2006 | 4,77| 4,77| | |4,3 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.14 | Ремонт автодороги |всего | 1,97| 1,97| | |1,0 км |
| с. Красное - п. Северный | 2006 | 1.97| 1,97| | |1,0 км |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 89,04| 81,00| 7,44| 0,60| |
| | 2004 | 9,30| 8,00| 1,30| | |
| | 2005 | 23,30| 20,00| 3,00| 0,30| |
| | 2006 | 8,58| 8,00| 0,28| 0,30| |
| | 2007 | 42,86| 40,00| 2,86| | |
| | 2008 | 5,00| 5,00| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Кущевская |всего | 86,30| 81,00| 5,30| |2,7 тыс. |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | | | | | |куб. м |ния - получатели субсидий
| тельство очистных соору- | | | | | |в сутки |департамент строительства
| жений канализации | 2004 | 8,30| 8,00| 0,30| | |Краснодарского края, комитет
| | 2005 | 22,00| 20,00| 2,00| | |жилищно-коммунального хозяй-
| | 2006 | 8,14| 8,00| 0,14| | |ства Краснодарского края -
| | 2007 | 42,86| 40,00| 2,86| |2,7 тыс. |ответственные за выполнение
| | | | | | |куб. м |мероприятий
| | | | | | |в сутки |
| | 2008 | 5,00| 5,00| | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.2 | ст-ца Кущевская |всего | 2,14| | 2,14| | |
| Строительство ливневой | 2004 | 1,00| | 1,00| | |
| канализации по ул. Куце- | 2005 | 1,00| | 1,00| | |
| ва, ул. Комсомольской, | 2006 | 0,14| | 0,14| | |
| ул. Трудовой, ул. Москов-| | | | | | |
| ской, ул. Энгельса, ул. | | | | | | |
| Пушкина и др. | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.3 | ст-ца Кущевская |всего | 0,60| | | 0,60| |органы местного самоуправле-
| Реконструкция тепловых | 2005 | 0,30| | | 0,30| |ния - получатели субсидий
| сетей | 2006 | 0,30| | | 0,30| |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Кущевская |всего | 84,54| 60,74| 7,00| 16,80|3843 кв. м|органы местного самоуправле-
| Строительство 70-квартир-|2004 | 1,5 | | 1,5| | |ния - получатели субсидий
| ного жилого дома по ул. |2005 | 5,00| 5,00| | | |департамент строительства
| Комсомольской, 6 |2006 | 20,65| 15,35| 0,50| 4,80| |Краснодарского края - ответ-
| |2007 | 16,00| 10,00| 1,00| 5,00|1280 кв. м|ственный за выполнение меро-
| |2008 | 25,00| 20,00| 1,00| 4,00|1280 кв. м|приятия
| |2009 | 16,39| 10,39| 3,00| 3,00|1283 кв. м|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Кущевская |всего | 2,59| 2,59| | | |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2004 | 0,20| 0,20| | | |ния - исполнители (по согла-
| тельство дошкольного уч- | 2005 | 1,50| 1,50| | | |сованию)
| реждения | 2006 | 0,89| 0,89| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 31,34| 28,14| 3,20| | |
| | 2004 | 4,69| 4,69| | | |
| | 2007 | 14,74| 13,54| 1,20| | |
| | 2009 | 11,91| 9,91| 2,00| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | ст-ца Шкуринская |всего | 13,54| 13,54| | | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт тубер-| 2007 | 13,54| 13,54| | | |ния - получатели субсидий
| кулезного отделения Шку- | | | | | | |департамент здравоохранения
| ринской участковой боль- | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| ницы | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.2 | ст-ца Кущевская |всего | 13,11| 9,91| 3,20| |85 коек |органы местного самоуправле-
| Терапевтическое отделение| 2007 | 1,20| | 1,20| | |ния - получатели субсидий
| ЦРБ на 85 коек, в том | 2009 | 11,91| 9,91| 2,00| |85 коек |департамент строительства
| числе проектно-изыска- | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| тельские работы | | | | | | |ственный за выполнение меро-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятия
7.3 | ст-ца Кущевская |всего | 4,69| 4,69| | |60 коек |
| Завершение строительства | 2004 | 4,69| 4,69| | |60 коек |
| инфекционного корпуса ЦРБ| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура, физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Ильинское |всего | 8,74| 7,14| 1,60| |200 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| 2004 | 0,30| | 0,30| | |ния - получатели субсидий
| рукция здания клуба | 2005 | 1,00| | 1,00| | |департамент строительства
| | 2006 | 7,44| 7,14| 0,30| |200 мест |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
8.2 | Реконструкция дома куль- |всего | 171,28|103,13| 13,70| 54,45|7384 кв. м|приятий
| туры на 700 мест под | 2004 | 0,20| | 0,20| | |
| спортивно-оздоровительный| 2005 | 1,50| | 1,50| | |
| комплекс и культурно-де- | 2006 | 34,00| 23,00| 1,00| 10,00| |
| ловой центр в квартале 74| 2007 | 24,00| 15,00| 1,00| 8,00| 720 кв. м|
| ст-цы Кущевская по ул. | 2008 | 46,85| 21,40| 4,00| 21,45|2159 кв. м|
| Ленина, 16 | 2009 | 64,73| 43,7З| 6,00| 15,00|4505 кв. м|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 446,36| 0,46| |445,90| |
| | 2004 | 5,50| | | 5,50| |
| | 2005 | 10,50| | | 10,50| |
| | 2006 | 6,26| 0,46| | 5,80| |
| | 2007 | 101,50| | |101,50| |
| | 2008 | 14,60| | | 14,60| |
| | 2009 | 103,00| | |103,00| |
| | 2010 | 205,00| | |205,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | Организация и открытие |всего | 0,16| 0,16| | |2 пункта |органы местного самоуправле-
| комплексных приемных | 2006 | 0,16| 0,16| | |2 пункта |ния - получатели субсидий
| пунктов бытового обслужи-| | | | | | |департамент потребительской
| вания населения | | | | | | |сферы и регулирования рынка
| | | | | | | |алкоголя Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
9.2 | Приобретение автомобилей |всего | 0,30| 0,30| | |1 единица |органы местного самоуправле-
| для организации выездного| 2006 | 0,30| 0,30| | |1 единица |ния - получатели субсидий
| бытового обслуживания на-| | | | | | |департамент потребительской
| селения в труднодоступных| | | | | | |сферы и регулирования рынка
| и не имеющих сферы услуг | | | | | | |алкоголя Краснодарского
| сельских населенных пунк-| | | | | | |края - ответственный за вы-
| тах | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
9.3 | ст-ца Кущевская |всего | 5,00| | | 5,00|300 тыс. |органы местного самоуправле-
| ООО "Хлебокомбинат Кущев-| | | | | |дал |ния (по согласованию) - ис-
| ского райпо" | 2005 | 5,00| | | 5,00|300 тыс. |полнители
| Реконструкция цеха безал-| | | | | |дал |
| когольных напитков | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.4 | ст-ца Кущевская |всего | 100,80| | |100,80|200 т в |
| ООО "Кущевский молокоза- | | | | | |сутки |
| вод" | | | | | | |
| Реконструкция и модерни- | 2006 | 0,80| | | 0,80| |
| зация производства с | 2007 | 100,00| | |100,00| |
| целью выпуска сухих агло-| | | | | | |
| мерированных смесей | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.5 | ст-ца Кущевская |всего | 1,00| | | 1,00|1,4 млн. |
| ООО "Кущевский ЗСМ" | | | | | |рублей |
| Реконструкция технологи- | | | | | |в год |
| ческих линий | 2004 | 0,50| | | 0,50|0,7 млн. |
| | | | | | |рублей |
| | | | | | |в год |
| | 2005 | 0,50| | | 0,50|0,7 млн. |
| | | | | | |рублей |
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.6 | ст-ца Кущевская |всего | 9,40| | | 9,40|40 млн. |
| ООО "Колорит" | | | | | |рублей |
| Техническое перевооруже- | | | | | |в год |
| ние и реконструкция про- | 2008 | 1,40| | | 1,40| |
| изводственной базы | 2009 | 3,00| | | 3,00| |
| | 2010 | 5,00| | | 5,00|40 млн. |
| | | | | | |рублей |
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.7 | ст-ца Кущевская |всего | 14,70| | | 14,70|10 млн.шт.|
| ЗАО "Керамик" | | | | | |в год |
| Реконструкция и техниче- | 2007 | 1,50| | | 1,50| |
| ское перевооружение | 2008 | 13,20| | | 13,20|10 млн.шт.|
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.8 | ст-ца Кущевская |всего | 15,00| | | 15,00|4600 т |
| ЗАО "Лайка" | | | | | |в год |
| Расширение кожевенного | 2004 | 5,00| | | 5,00| |
| производства | 2005 | 5,00| | | 5,00| |
| | 2006 | 5,00| | | 5,00|4600 т |
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
9.9 | Реконструкция Кущевского |всего | 300,00| | |300,00|4 тыс. т |органы местного самоуправле-
| мясокомбината под произ- | | | | | |в год |ния (по согласованию) - ис-
| водство мороженых полу- |2009 | 100,00| | |100,00| |полнители
| фабрикатов |2010 | 200,00| | |200,00|4 тыс. т |
| | | | | | |в год |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новопокровский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 658,20|507,81| 38,69|111,70| |
| | 2004 | 80,28| 60,38| 1,50| 18,40| |
| | 2005 | 98,44| 46,39| 3,25| 48,80| |
| | 2006 | 84,13| 61,86| 0,77| 21,50| |
| | 2007 | 58,82| 47,42| 9,40| 2,00| |
| | 2008 | 134,80|105,00| 10,80| 19,00| |
| | 2009 | 118,00|105,00| 12,00| 1,00| |
| | 2010 | 83,73| 81,76| 0,97| 1,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 320,58|296,24| 18,94| 5,40| |
| | 2004 | 21,94| 19,74| | 2,20| |
| | 2005 | 21,20| 20,10| 1,10| | |
| | 2006 | 30,87| 29,40| 0,27| 1,20| |
| | 2007 | 1,50| | 1,50| | |
| | 2008 | 59,30| 52,00| 7,30| | |
| | 2009 | 102,88| 94,08| 7,80| 1,00| |
| | 2010 | 82,89| 80,92| 0,97| 1,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 2,00| | 2,00| | |органы местного самоуправле-
| снабжения ст-цы Новопо- | 2007 | 0,50| | 0,50| | |ния (по согласованию) - ис-
| кровская | 2009 | 1,50| | 1,50| | |полнители
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Газификация п. Кубанский |всего | 55,92| 53,42| 1,50| 1,00|10,0 км |органы местного самоуправле-
| 1-я очередь строительства| 2007 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| | 2008 | 24,92| 24,42| 0,50| | |департамент по вопросам топ-
| | 2009 | 30,00| 29,00| | 1,00|10,0 км |ливно-энергетического ком-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|плекса Краснодарского края -
1.3 | Система газоснабжения |всего | 51,10| 47,00| 3,00| 1,10|40,5 км |ответственный за выполнение
| п. Восход, п. Степной, | 2006 | 1,10| | | 1,10| |мероприятия
| п. Новопокровский, | 2008 | 3,00| 2,00| 1,00| | |
| п. Мирный, п. Животновод,| 2009 | 26,08| 24,08| 2,00| |20,5 км |
| п. Заречный | 2010 | 20,92| 20,92| | |20,0 км |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | Проектирование и строи- |всего | 21,65| 20,95| 0,70| |13,8 км |
| тельство системы газо- | 2009 | 2,70| 2,00| 0,70| | |
| снабжения с. Горькая Бал-| 2010 | 18,95| 18,95| | |13,8 км |
| ка | | | | | | |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Система газоснабжения |всего | 5,20| 5,00| 0,20| |5,6 км |
| п. Малокубанский | 2006 | 0,20| | 0,20| | |
| 1-я очередь строительства| 2008 | 5,00| 5,00| | |5,6 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Система газоснабжения |всего | 19,00| 18,00| 1,00| |10,0 км |
| п. Советский, п. Северный| 2008 | 3,00| 2,00| 1,00| | |
| Проектирование и строи- | 2009 | 16,00| 16,00| | |10,0 км |
| тельство | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | Проектирование и строи- |всего | 11,37| 9,00| 2,37| |8,7 км |
| тельство системы газо- | 2009 | 1,40| | 1,40| | |
| снабжения х. Хлебороб, | 2010 | 9,97| 9,00| 0,97| |8,7 км |
| х. Новый Мир | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | Газоснабжение п. Перво- |всего | 22,89| 22,02| 0,87| |16,0 км |
| майский | 2005 | 0,80| | 0,80| | |
| | 2006 | 22,09| 22,02| 0,07| |16,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.10 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11 | Проектирование и строи- |всего | 22,80| 20,50| 1,30| 1,00|10,0 км |
| тельство системы газо- | 2009 | 2,30| 1,00| 1,30| | |
| снабжения ст-ца# Новоива-| 2010 | 20,50| 19,50| | 1,00|10,0 км |
| новская | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.12 | Строительство межпоселко-|всего | 25,65| 24,65| | 1,00|13,7 км |
| вого газопровода от ст-цы| 2004 | 5,55| 4,55| | 1,00| |
| Незамаевская до ст-цы Но-| 2005 | 20,10| 20,10| | |13,7 км |
| воивановская Новопокров- | | | | | | |
| ского района | | | | | | |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
| от ст-цы Незамаевская | | | | | | |
| до п. Незамаевский | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.13 | Строительство межпоселко-|всего | 12,00| 12,00| | |17,8 км |департамент по вопросам топ-
| вого газопровода высокого| 2004 | 12,00| 12,00| | |17,8 км |ливно-энергетического ком-
| давления от Новопокров- | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| ской ГРС до ст-цы Кални- | | | | | | |государственный заказчик
| болотская | | | | | | |
| 1-я очередь строительства| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.14 | ст-ца Новопокровская |всего | 1,93| 1,93| | |3,5 км |
| Строительство распредели-| 2004 | 1,93| 1,93| | |3,5 км |
| тельных газопроводов низ-| | | | | | |
| кого давления по ул. За- | | | | | | |
| водской, ул. Черняховско-| | | | | | |
| го, пер. Зеленому | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.15 | ст-ца Новопокровская |всего | 2,46| 1,26| | 1,20|0,6 км |органы местного самоуправле-
| Строительство газопровода| 2004 | 2,46| 1,26| | 1,20|0,6 км |ния - получатели субсидий
| высокого давления по ул. | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| Набережной от ул. Широкой| | | | | | |ливно-энергетического ком-
| до ул. Хлеборобной | | | | | | |плекса Краснодарского края -
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ответственный за выполнение
1.16 | Газоснабжение ст-цы Кал- |всего | 5,32| 5,02| 0,30| |2,4 км |мероприятий
| ниболотская | 2005 | 0,30| | 0,30| | |
| 1-я очередь строительства| 2006 | 5,02| 5,02| | |2,4 км |
| Газопровод высокого дав- | | | | | | |
| ления | | | | | | |
| 2-й пусковой комплекс | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.17 | ст-ца Ильинская |всего | 2,46| 2,36| | 0,10|3,0 км |
| Распределительные газо- | 2006 | 2,46| 2,36| | 0,10|3,0 км |
| проводы высокого и низко-| | | | | | |
| го давлений по ул. Крыло-| | | | | | |
| ва и ул. Казачьей | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.18 | Газопровод высокого и |всего | 17,58| 16,58| 1,00| |17,8 км |
| низкого давления в ст-це | 2008 | 17,58| 16,58| 1,00| |17,8 км |
| Калниболотская | | | | | | |
| 3-й пусковой комплекс | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.19 | Газоснабжение п. Заря |всего | 17,00| 16,00| 1,00| |10,0 км |
| | 2008 | 3,00| 2,00| 1,00| | |
| | 2009 | 14,00| 14,00| | |10,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.20 | Газоснабжение п. Красно- |всего | 5,80| 4,00| 1,80| |2,5 км |
| армейский | 2008 | 1,80| | 1,80| | |
| | 2009 | 4,00| 4,00| | |2,5 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.21 | Газоснабжение п. Садовый |всего | 4,00| 3,00| 1,00| |2,5 км |
| | 2008 | 1,00| | 1,00| | |
| | 2009 | 3,00| 3,00| | |2,5 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.22 | Газопровод высокого и |всего | 14,45| 13,55| 0,90| |14 км |
| низкого давления в ст-це | 2009 | 1,90| 1,00| 0,90| | |
| Калниболотская | 2010 | 12,55| 12,55| | |14 км |
| 4-й пусковой комплекс | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 65,30| 54,90| 8,40| 2,00| |
| | 2004 | 4,91| 4,11| 0,30| 0,50| |
| | 2005 | 6,79| 5,79| 0,50| 0,50| |
| | 2006 | 7,50| 7,00| 0,50| | |
| | 2007 | 1,80| | 1,80| | |
| | 2008 | 41,22| 37,12| 3,10| 1,00| |
| | 2009 | 3,08| 0,88| 2,20| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | Водозабор из скважины |всего | 7,80| 6,00| 1,80| |600 куб. м|органы местного самоуправле-
| с. Горькая Балка | | | | | |в сутки |ния - получатели субсидий
| | 2007 | 0,80| | 0,80| | |департамент строительства
| | 2008 | 7,00| 6,00| 1,00| |600 куб. м|Краснодарского края - ответ-
| | | | | | |в сутки |ственный за выполнение меро-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятий
2.2 | Водозабор из скважины |всего | 7,00| 6,50| 0,50| |600 куб. м|
| по ул. Ставропольской | | | | | |в сутки |
| ст-цы Калниболотская | 2008 | 7,00| 6,50| 0,50| |600 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | Водозабор из скважины по |всего | 8,60| 6,10| 1,50| 1,00|600 куб. м|
| ул. Пушкина ст-цы Ильин- | | | | | |в сутки |
| ская | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2008 | 8,10| 6,10| 1,00| 1,00|600 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | Реконструкция водопровода|всего | 37,61| 32,01| 4,60| 1,00|9,7 км; |
| в ст-це Новопокровская | | | | | |8000 куб.м|
| | | | | | |в сутки |
| | 2004 | 4,91| 4,11| 0,30| 0,50| |
| | 2005 | 2,50| 1,50| 0,50| 0,50| |
| | 2006 | 7,50| 7,00| 0,50| | |
| | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2008 | 19,12| 18,52| 0,60| |3,0 км; |
| | | | | | |600 куб. м|
| | | | | | |в сутки |
| | 2009 | 3,08| 0,88| 2,20| |6,7 км; |
| | | | | | |7400 куб.м|
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | ст-ца Новопокровская |всего | 4,29| 4,29| | |600 куб. м|
| Бурение скважины и строи-| | | | | |в сутки |
| тельство башни Рожновско-| 2005 | 4,29| 4,29| | |600 куб. м|
| го в районе ул. Аграрной | | | | | |в сутки |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 76,40| 76,40| | | |
| | 2004 | 36,53| 36,53| | | |
| | 2005 | 16,30| 16,30| | | |
| | 2007 | 6,25| 6,25| | | |
| | 2008 | 12,38| 12,38| | | |
| | 2009 | 4,94| 4,94| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 28,64| 28,64| | |12,8 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| езд к п. Урожайному" | 2004 | 28,64| 28,64| | |12,8 км |государственный заказчик до
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|2008 года
3.2 | п. Заречный |всего | 6,25| 6,25| | |4,7 км |с 2008 года:
| Ремонт подъездной автодо-| 2007 | 6,25| 6,25| | |4,7 км |органы местного самоуправле-
| роги | | | | | | |ния - получатели субсидий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|управление автомобильных до-
3.3 | п. Садовый |всего | 4,94| 4,94| | |3,4 км |рог Краснодарского края -
| Ремонт подъездной автодо-| 2009 | 4,94| 4,94| | |3,4 км |ответственный за выполнение
| роги | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5**| Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 4,40| 4,40| | |3,6 км |
| езд к х. Ея" | 2004 | 4,40| 4,40| | |3,6 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6**| Ремонт гравийного покры- |всего | 16,30| 16,30| | |10,0 км |
| тия подъездной автодороги| 2005 | 16,30| 16,30| | |10,0 км |
| к п. Лесничество | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,84| 0,84| | |2,1 км |
| Ремонт ул. Пролетарской | 2004 | 0,84| 0,84| | |2,1 км |
| от ул. Советской | | | | | | |
| до ул. Ленина | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.8 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,88| 0,88| | |0,9 км |
| Ремонт ул. Коллективной | 2004 | 0,88| 0,88| | |0,9 км |
| от пер. Чехова | | | | | | |
| до пер. Кубанского | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.9 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,93| 0,93| | |0,9 км |
| Ремонт ул. Коллективной | 2004 | 0,93| 0,93| | |0,9 км |
| от ул. Ленина до пер. Че-| | | | | | |
| хова | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.10 | ст-ца Новопокровская |всего | 0,84| 0,84| | |0,8 км |
| Ремонт ул. Коллективной | 2004 | 0,84| 0,84| | |0,8 км |
| от пер. Кубанского до на-| | | | | | |
| чала ул. Коллективной | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.11 | ст-ца Новопокровская |всего | 12,38| 12,38| | |2,532 км |
| Ремонт внутристаничных | 2008 | 12,38| 12,38| | |2,532 км |
| улиц | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 7,20| 3,20| 4,00| | |
| | 2005 | 1,70| 1,10| 0,60| | |
| | 2007 | 1,90| | 1,90| | |
| | 2009 | 3,60| 2,10| 1,50| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Новопокровская |всего | 6,10| 2,10| 4,00| |400 куб. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | | | | | |в сутки, |ния - получатели субсидий
| тельство напорного кана- | | | | | |4 км |департамент строительства
| лизационного коллектора | 2005 | 0,60| | 0,60| | |Краснодарского края - ответ-
| и станции биологической | 2007 | 1,90| | 1,90| | |ственный за выполнение меро-
| очистки сточных вод | 2009 | 3,60| 2,10| 1,50| |400 куб. м|приятия
| | | | | | |в сутки, |
| | | | | | |4 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | ст-ца Новопокровская |всего | 1,10| 1,10| | | |органы местного самоуправле-
| Реконструкция котельной | 2005 | 1,10| 1,10| | | |ния - получатели субсидий
| | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 7,75| 6,50| 1,25| | |
| | 2004 | 0,15| | 0,15| | |
| | 2007 | 0,20| | 0,20| | |
| | 2008 | 3,90| 3,50| 0,40| | |
| | 2009 | 3,50| 3,00| 0,50| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Ильинская |всего | 3,85| 3,00| 0,85| |100 посе- |органы местного самоуправле-
| Реконструкция здания гос-| | | | | |щений |ния - получатели субсидий
| тиницы под поликлинику | | | | | |в смену |департамент здравоохранения
| | 2004 | 0,15| | 0,15| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2007 | 0,20| | 0,20| | |ственный за выполнение меро-
| | 2009 | 3,50| 3,00| 0,50| |100 посе- |приятия
| | | | | | |щений |
| | | | | | |в смену |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
5.2 | Реконструкция здания гос-|всего | 3,90| 3,50| 0,40| |30 коек |
| тиницы под участковую | 2008 | 3,90| 3,50| 0,40| |30 коек |
| больницу в с. Горькая | | | | | | |
| Балка Новопокровского | | | | | | |
| района | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Физическая культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | Спортивный комплекс в |всего | 75,17| 69,17| 6,00| |1250 кв. м|органы местного самоуправле-
| ст-це Новопокровская | 2004 | 1,00| | 1,00| | |ния - получатели субсидий
| Универсальный спортивный | 2005 | 4,00| 3,00| 1,00| | |департамент строительства
| зал | 2006 | 25,00| 25,00| | | |Краснодарского края, депар-
| | 2007 | 45,17| 41,17| 4,00| |1250 кв. м|тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 105,80| 1,40| 0,10|104,30| |
| | 2004 | 15,75| | 0,05| 15,70| |
| | 2005 | 48,45| 0,10| 0,05| 48,30| |
| | 2006 | 20,76| 0,46| | 20,30| |
| | 2007 | 2,00| | | 2,00| |
| | 2008 | 18,00| | | 18,00| |
| | 2010 | 0,84| 0,84| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | Организация и открытие |всего | 0,98| 0,98| | |7 пунктов |органы местного самоуправле-
| комплексных приемных | 2006 | 0,14| 0,14| | |1 пункт |ния - получатели субсидий
| пунктов бытового обслужи-| 2010 | 0,84| 0,84| | |6 пунктов |департамент потребительской
| вания населения | | | | | | |сферы и регулирования рынка
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского
7.2 | Приобретение автомобилей |всего | 0,32| 0,32| | |1 единица |края - ответственный за вы-
| для организации выездного| 2006 | 0,32| 0,32| | |1 единица |полнение мероприятий
| бытового обслуживания на-| | | | | | |
| селения в труднодоступных| | | | | | |
| и не имеющих сферы услуг | | | | | | |
| сельских населенных пунк-| | | | | | |
| тах | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.3 | Создание центра содейст- |всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| вия развитию малого пред-| 2004 | 0,05| | 0,05| | |ния - получатели субсидий
| принимательства | 2005 | 0,15| 0,10| 0,05| | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.4 | ст-ца Новопокровская |всего | 7,00| | | 7,00|10,8 тыс. |органы местного самоуправле-
| ЗАО "Новопокровский мас- | | | | | |т в год |ния (по согласованию) - ис-
| лосырзавод" | 2004 | 5,00| | | 5,00| |полнители
| Реконструкция кисломолоч-| 2005 | 2,00| | | 2,00|10,8 тыс. |
| ного и сыродельного цехов| | | | | |т в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.5 | ст-ца Новопокровская |всего | 1,30| | | 1,30| |
| ОАО "Новопокровскферммаш"| 2004 | 0,70| | | 0,70| |
| Техническое перевооруже- | 2005 | 0,30| | | 0,30| |
| ние предприятия | 2006 | 0,30| | | 0,30| |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.6 | ст-ца Новопокровская |всего | 16,00| | | 16,00|250 т |
| ООО "Агропромбизнес" | | | | | |в сутки |
| Реконструкция цеха по | 2004 | 10,00| | | 10,00| |
| производству масла расти-| 2005 | 6,00| | | 6,00|250 т |
| тельного | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.7 | ст-ца Новопокровская |всего | 80,00| | | 80,00|100 т |
| ООО "АВГ" | | | | | |в час |
| Строительство элеватора с| 2005 | 40,00| | | 40,00| |
| зерносушильным комплексом| 2006 | 20,00| | | 20,00| |
| | 2007 | 2,00| | | 2,00| |
| | 2008 | 18,00| | | 18,00|100 т |
| | | | | | |в час |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постановлением ЗСК от 23 сентября 2008 г. N 768-П в раздел "Отрадненский район" приложения 1 к Программе внесены изменения
Отрадненский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | |1342,67|577,11| 46,78|718,78| |
| | 2004 | 68,18| 43,46| 2,12| 22,60| |
| | 2005 | 65,63| 36,27| 3,34| 26,02| |
| | 2006 | 84,95| 66,10| 4,80| 14,05| |
| | 2007 | 55,47| 49,77| 2,70| 3,00| |
| | 2008 | 243,15|101,50| 5,65|136,00| |
| | 2009 | 300,92| 96,96| 6,85|197,11| |
| | 2010 | 524,37|183,05| 21,32|320,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 177,77|112,92| 7,60| 57,25| |
| | 2004 | 8,80| 4,30| 0,10| 4,40| |
| | 2005 | 14,21| 12,21| 0,70| 1,30| |
| | 2006 | 21,30| 20,50| 0,80| | |
| | 2008 | 12,35| 10,40| 0,95| 1,00| |
| | 2009 | 67,36| 17,51| 1,30| 48,55| |
| | 2010 | 53,75| 48,00| 3,75| 2,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,50| 0,40| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2006 | 0,10| | 0,10| | |ния - получатели субсидий
| | 2008 | 0,40| 0,40| | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.2 | Реконструкция Попутнен- |всего | 47,00| | | 47,00| |
| ской ГРС | 2009 | 47,00| | | 47,00| |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.3 | Проектирование и строи- |всего | 20,50| 20,30| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| тельство подводящего ма- | 2005 | 2,50| 2,50| | | |ния - получатели субсидий
| гистрального газопровода | 2006 | 18,00| 17,80| 0,20| | |департамент по вопросам топ-
| от ст-цы Отрадная до | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| х. Лазарчук со строитель-| | | | | | |плекса Краснодарского края -
| ством ГРС | | | | | | |ответственный за выполнение
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
1.4 | Система газоснабжения |всего | 50,45| 45,50| 4,95| |12,0 км |
| ст-цы Удобная | 2006 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2009 | 7,46| 6,51| 0,95| | |
| | 2010 | 42,49| 38,99| 3,50| |12,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | Система газоснабжения |всего | 12,70| 9,70| | 3,00|12,0 км |
| с. Пискуновское | 2004 | 1,70| | | 1,70| |
| Подводящий газопровод к | 2005 | 8,30| 7,00| | 1,30|7,0 км |
| с. Пискуновское | 2006 | 2,70| 2,70| | |5,0 км |
| Газопроводы высокого дав-| | | | | | |
| ления ШГРП | | | | | | |
| Газопроводы низкого дав- | | | | | | |
| ления | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | Газификация с. Пискунов- |всего | 1,80| 1,50| 0,30| |1,8 км |
| ское | 2008 | 1,80| 1,50| 0,30| |1,8 км |
| Распределительный надзем-| | | | | | |
| ный газопровод низкого | | | | | | |
| давления по ул. Красной, | | | | | | |
| ул. Мира | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | Проектирование и строи- |всего | 3,51| 2,71| 0,80| |7,6 км |
| тельство подводящего га- | 2004 | 0,10| | 0,10| | |
| зопровода от с. Благодар-| 2005 | 3,41| 2,71| 0,70| |7,6 км |
| ное до с. Петровское | | | | | | |
| Корректировка | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.8 | ст-ца Малотенгинская |всего | 3,40| 3,40| | |3,5 км |департамент по вопросам топ-
| Строительство газопровода| 2004 | 3,40| 3,40| | |3,5 км |ливно-энергетического ком-
| высокого давления от | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| ГРП-1 до ГРП-3 | | | | | | |государственный заказчик
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.9 | Утратил силу | | | | | | |органы местного самоуправле-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ния - получатели субсидий
1.10 | ст-ца Малотенгинская |всего | 3,60| 0,90| 2,70| |5,3 км |департамент по вопросам топ-
| x. Кисловодский | 2004 | 3,60| 0,90| 2,70| |5,3 км |ливно-энергетического ком-
| Строительство уличных га-| | | | | | |плекса Краснодарского края -
| зопроводов низкого давле-| | | | | | |ответственный за выполнение
| ния | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.11 | Газоснабжение дошкольного|всего | 1,16| 0,90| 0,26| |0,9 км |
| образовательного учрежде-| 2008 | 1,16| 0,90| 0,26| |0,9 км |
| ния N 42 в с. Петровское | | | | | | |
| Распределительный газо- | | | | | | |
| провод низкого давления | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.12 | Газоснабжение южной части|всего | 1,65| 1,60| 0,05| |1,0 км |
| ст-цы Спокойная | 2008 | 1,65| 1,60| 0,05| |1,0 км |
| Распреределительный газо-| | | | | | |
| провод высокого давления | | | | | | |
| по ул. Советской от ул. | | | | | | |
| Школьной до ул. Бурной | | | | | | |
| Установка ШГРП | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.13 | Проектирование и строи- |всего | 11,8| 10,50| 0,30| 1,00|10,4 км |
| тельство системы газо- | 2008 | 1,60| 1,50| 0,10| | |
| снабжения с. Петровское, | 2009 | 10,20| 9,00| 0,20| 1,00|10,4 км |
| х. Кубрань | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.14 | Проектирование и строи- |всего | 5,10| 3,50| 0,10| 1,50|1,3 км |
| тельство системы газо- | 2008 | 1,00| | | 1,00| |
| снабжения с. Воскресен- | 2009 | 1,05| 0,50| 0,05| 0,50| |
| ское | 2010 | 3,05| 3,00| 0,05| |1,3 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.15 | Проектирование и газифи- |всего | 2,20| 2,00| 0,15| 0,05|1,2 км |
| кация нового жилого мик- | 2008 | 0,55| 0,50| 0,05| | |
| рорайона в п. Урупский | 2009 | 1,65| 1,50| 0,10| 0,05|1,2 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.16 | Проектирование и строи- |всего | 12,40| 10,01| 0,39| 2,00|5,5 км |
| тельство системы газо- | 2008 | 4,19| 4,00| 0,19| | |
| снабжения ст-цы Передовая| 2010 | 8,21| 6,01| 0,20| 2,00|5,5 км |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 112,55|101,24| 11,31| | |
| | 2004 | 3,85| 2,44| 1,41| | |
| | 2005 | 16,00| 14,50| 1,50| | |
| | 2006 | 19,45| 19,30| 0,15| | |
| | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2008 | 30,10| 26,10| 4,00| | |
| | 2009 | 38,75| 35,00| 3,75| | |
| | 2010 | 3,90| 3,90| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Отрадная |всего | 8,49| 7,84| 0,65| |1,2 тыс. |органы местного самоуправле-
| Станция 3-го подъема и | | | | | |куб. м |ния - получатели субсидий
| уличные сети водопровода | | | | | |в сутки |департамент строительства
| | 2004 | 2,59| 2,44| 0,15| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2005 | 5,90| 5,40| 0,50| |1,2 тыс. |ственный за выполнение меро-
| | | | | | |куб. м |приятий
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.2 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.3 | Проектирование и строи- |всего | 8,16| 7,60| 0,56| |2,0 км |
| тельство подводящего во- | 2004 | 0,06| | 0,06| | |
| допровода к п. Урупский | 2005 | 8,10| 7,60| 0,50| |2,0 км |
| Реконструкция узла водо- | | | | | | |
| проводных сооружений | | | | | | |
| 3-я очередь строительства| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.4 | Проектирование и реконст-|всего | 76,30| 67,80| 8,50| |5,3 тыс. |
| рукция головных водоза- | | | | | |куб. м в |
| борных сооружений на р. | | | | | |сутки |
| Уруп для водоснабжения | 2004 | 1,20| | 1,20| | |
| ст-цы Отрадная | 2005 | 2,00| 1,50| 0,50| | |
| | 2006 | 19,45| 19,30| 0,15| | |
| | 2008 | 26,60| 23,10| 3,50| | |
| | 2009 | 23,15| 20,00| 3,15| | |
| | 2010 | 3,90| 3,90| | |5,3 тыс. |
| | | | | | |куб. м в |
| | | | | | |сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
2.5 | Проектирование и строи- |всего | 19,60| 18,00| 1,60| |6,6 км |
| тельство объектов водо- | 2007 | 0,50| | 0,50| | |
| снабжения сельских насе- | 2008 | 3,50| 3,00| 0,50| | |
| ленных пунктов, в том | 2009 | 15,60| 15,00| 0,60| |6,6 км |
| числе двух напорных коль-| | | | | | |
| цевых водоводовв ст-це | | | | | | |
| Отрадная | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 51,10| 51,10| | | |
| | 2004 | 34,06| 34,06| | | |
| | 2006 | 4,65| 4,65| | | |
| | 2008 | 11,50| 11,50| | | |
| | 2010 | 0,89| 0,89| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1** | Ремонт автодороги с. Гу- |всего | 6,22| 6,22| | |8,8 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| саровское - с. Воскресен-| 2004 | 6,22| 6,22| | |8,8 км |государственный заказчик до
| ское | | | | | | |2008 года
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|с 2008 года:
3.2 | Ремонт автодороги |всего | 8,81| 8,81| | |6,5 км |органы местного самоуправле-
| п. Маяк - п. Донской | 2004 | 8,81| 8,81| | |6,5 км |ния - получатели субсидий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|управление автомобильных до-
3.3 | х. Стуканов |всего | 0,89| 0,89| | |1,2 км |рог Краснодарского края -
| Ремонт подъездной автодо-| 2010 | 0,89| 0,89| | |1,2 км |ответственный за выполнение
| роги | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | Ремонт автодороги |всего | 16,57| 16,57| | |11,6 км |
| ст-ца Малотенгинская - | 2004 | 16,57| 16,57| | |11,6 км |
| ст-ца Надежная | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | Ремонт автодороги с. Гу- |всего | 14,20| 14,20| | | 4,9 км |
| саровское - с. Пантелей- | 2006 | 2,70| 2,70| | | 1,0 км |
| моновское Успенского рай-| 2008 | 11,50| 11,50| | | 3,9 км |
| она | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | с. Изобильное, с. Рудь |всего | 2,46| 2,46| | |7,0 км |
| Ремонт улиц в населенных | 2004 | 2,46| 2,46| | |7,0 км |
| пунктах | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.7 | ст-ца Отрадная |всего | 1,95| 1,95| | |0,7 км |
| Проектирование и ремонт | 2006 | 1,95| 1,95| | |0,7 км |
| ул. Мира (от ул. Красной | | | | | | |
| до ул. Овражной) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |всего | 129,31|117,63| 8,28| 3,40| |
| | 2004 | 2,37| 1,66| 0,51| 0,20| |
| | 2005 | 6,97| 5,97| | 1,00| |
| | 2006 | 0,10| | 0,10| | |
| | 2007 | 0,10| | 0,10| | |
| | 2009 | 6,10| 3,90| | 2,20| |
| | 2010 | 113,67|106,10| 7,57| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | ст-ца Отрадная |всего | 122,70|114,86| 7,84| |5,5 км; |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | |4,2 тыс. |ния - получатели субсидий
| рукция очистных сооруже- | | | | | |куб. м в |департамент строительства
| ний | | | | | |сутки |Краснодарского края, депар-
| |2004 | 0,57| 0,50| 0,07| | |тамент жилищно-коммунального
| |2005 | 4,36| 4,36| | | |хозяйства Краснодарского
| |2006 | 0,10| | 0,10| | |края - ответственные за вы-
| |2007 | 0,10| | 0,10| | |полнение мероприятия
| |2008 | | | | | |
| |2009 | 3,90| 3,90| | | |
| |2010 | 113,67|106,10| 7,57| |5,5 км; |
| | | | | | |4,2 тыс. |
| | | | | | |куб. м в |
| | | | | | |сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.2 | Капитальный ремонт очист-|всего | 2,81| 1,61| | 1,20| |органы местного самоуправле-
| ных сооружений ГУП КК | 2004 | 0,20| | | 0,20| |ния - получатели субсидий
| "Пищекомбинат Отраднен- | 2005 | 2,61| 1,61| | 1,00| |департамент жилищно-комму-
| ский" | | | | | | |нального хозяйства Красно-
| | | | | | | |дарского края - ответствен-
| | | | | | | |ный за выполнение мероприя-
| | | | | | | |тия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.3 | ст-ца Спокойная |всего | 1,60| 1,16| 0,44| | |органы местного самоуправле-
| Реконструкция котельной | 2004 | 1,60| 1,16| 0,44| | |ния - получатели субсидий
| МУ СОШ N 11 | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.4 | Проектирование и реконст-|всего | 2,20| | | 2,20| |
| рукция котельных, уста- | 2009 | 2,20| | | 2,20| |
| новка приборов учета теп-| | | | | | |
| ловой энергии | | | | | | |
| Внедрение систем геотер- | | | | | | |
| мального и солнечного | | | | | | |
| теплоснабжения в органи- | | | | | | |
| зациях бюджетной сферы | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 55,30| 54,40| 0,90| | |
| | 2005 | 3,00| 3,00| | | |
| | 2006 | 8,20| 8,00| 0,20| | |
| | 2007 | 10,60| 10,40| 0,20| | |
| | 2008 | 19,20| 19,00| 0,20| | |
| | 2009 | 14,30| 14,00| 0,30| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | ст-ца Отрадная |всего | 52,30| 51,40| 0,90| |1670 кв. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2006 | 8,20| 8,00| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| тельство 33-квартирного | 2007 | 10,60| 10,40| 0,20| | |департамент строительства
| жилого дома | 2008 | 19,20| 19,00| 0,20| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2009 | 14,30| 14,00| 0,30| |1670 кв. м|ственный за выполнение меро-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятия
5.2 | ст-ца Отрадная |всего | 3,00| 3,00| | |252 кв. м |
| Проектирование и строи- | 2005 | 3,00| 3,00| | |252 кв. м |
| тельство трех одноквар- | | | | | | |
| тирных жилых домов для | | | | | | |
| работников бюджетной сфе-| | | | | | |
| ры | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 72,37| 68,57| 3,80| | |
| | 2004 | 1,00| 1,00| | | |
| | 2005 | 1,49| 0,49| 1,00| | |
| | 2006 | 5,90| 5,60| 0,30| | |
| | 2007 | 39,77| 39,37| 0,40| | |
| | 2009 | 2,10| 2,00| 0,10| | |
| | 2010 | 22,11| 20,11| 2,00| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | ст-ца Отрадная |всего | 47,47| 45,97| 1,50| |100 посе- |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | |щений |ния - получатели субсидий
| рукция незавершенного | | | | | |в смену |департамент строительства
| строительством роддома | 2004 | 1,00| 1,00| | | |Краснодарского края, депар-
| под детскую поликлинику и| 2005 | 1,00| | 1,00| | |тамент здравоохранения Крас-
| женскую консультацию | 2006 | 5,90| 5,60| 0,30| | |нодарского края - ответст-
| 1-я очередь | 2007 | 39,57| 39,37| 0,20| |100 посе- |венные за выполнение меро-
| Реконструкция здания дет-| | | | | |щений |приятий
| ской поликлиники | | | | | |в смену |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.2 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.3 | ст-ца Отрадная |всего | 21,61| 20,11| 1,50| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт пра- | 2010 | 21,61| 20,11| 1,50| | |ния - получатели субсидий
| чечной и пищеблока ЦРБ, | | | | | | |департамент здравоохранения
| приобретение оборудования| | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.4 | Переоборудование и гази- |всего | 2,60| 2,00| 0,60| | |органы местного самоуправле-
| фикация котельной в уча- | 2009 | 2,10| 2,00| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| стковой больнице в ст-це| 2010 | 0,50| | 0,50| | |департамент здравоохранения
| Спокойная | | | | | | |Краснодарского края, депар-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|тамент по вопросам топливно-
6.5 | ст-ца Удобная |всего | 0,20| | 0,20| | |энергетического комплекса
| Проектирование и переобо-| 2007 | 0,20| | 0,20| | |Краснодарского края - ответ-
| рудование котельной в | | | | | | |ственные за выполнение меро-
| участковой больнице | | | | | | |приятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.6 | Муниципальное унитарное |всего | 0,49| 0,49| | | |органы местного самоуправле-
| предприятие "Фармация" | 2005 | 0,49| 0,49| | | |ния - получатели субсидий
| Приобретение специализи- | | | | | | |департамент здравоохранения
| рованной передвижной ап- | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| теки | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Утратил силу
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 10,50| 0,50| 6,00| 4,00| |
| | 2006 | 3,20| 0,50| 2,70| | |
| | 2007 | 3,00| | | 3,00| |
| | 2009 | 1,30| | 1,30| | |
| | 2010 | 3,00| | 2,00| 1,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | Утратил силу | | | | | | |органы местного самоуправле-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ния - получатели субсидий
8.2 | Благоустройство сквера |всего | 8,50| 0,50| 5,00| 3,00| |департамент культуры Красно-
| в ст-це Отрадная | 2006 | 3,20| 0,50| 2,70| | |дарского края - ответствен-
| | 2007 | 3,00| | | 3,00| |ный за выполнение мероприя-
| | 2009 | 1,30| | 1,30| | |тий
| | 2010 | 1,00| | 1,00| | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
8.3 |ст-ца Отрадная |всего | 2,00| | 1,00| 1,00| |органы местного самоуправле-
|Проектирование и устрой- | 2010 | 2,00| | 1,00| 1,00| |ния - исполнители (по согла-
|ство зоны отдыха | | | | | | |сованию)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Утратил силу
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 733,77| 70,75| 8,89|654,13| |
| | 2004 | 18,10| | 0,10| 18,00| |
| | 2005 | 23,96| 0,10| 0,14| 23,72| |
| | 2006 | 22,15| 7,55| 0,55| 14,05| |
| | 2007 | 1,50| | 1,50| | |
| | 2008 | 170,00| 34,50| 0,50|135,00| |
| | 2009 | 171,01| 24,55| 0,10|146,36| |
| | 2010 | 327,05| 4,05| 6,00|317,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | Организация и открытие |всего | 0,13| 0,13| | |1 пункт |органы местного самоуправле-
| комплексных приемных пун-| 2006 | 0,13| 0,13| | |1 пункт |ния - получатели субсидий
| ктов бытового обслужива- | | | | | | |департамент потребительской
| ния населения | | | | | | |сферы и регулирования рынка
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского
10.2 | Приобретение автомобилей |всего | 0,32| 0,32| | |1 единица |края - ответственный за вы-
| для организации выездного| 2006 | 0,32| 0,32| | |1 единица |полнение мероприятия
| бытового обслуживания на-| | | | | | |
| селения в труднодоступных| | | | | | |
| и не имеющих сферы услуг | | | | | | |
| сельских населенных пунк-| | | | | | |
| тах | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.3 | Создание центра содейст- |всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| вия развитию малого пред-| 2005 | 0,20| 0,10| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| принимательства | | | | | | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.4 | ст-ца Отрадная |всего | 2,42| | | 2,42|100 тыс. |органы местного самоуправле-
| Отрадненское райпо | 2004 | | | | |дал |ния (по согласованию) - ис-
| Реконструкция цеха безал-| 2005 | 2,00| | | 2,00| |полнители
| когольных напитков | | 0,42| | | 0,42|100 тыс. |
| | | | | | |дал |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.5 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.6 | ст-ца Отрадная |всего | 1,00| | | 1,00|1000 ком- |
| Предприниматель А.А. Чи- | | | | | |плектов |
| чилов | | | | | |мебельных |
| Реконструкция администра-| | | | | |гарнитуров|
| тивного здания под ме- | | | | | |в год |
| бельный цех | 2005 | 0,50| | | 0,50| |
| | 2006 | 0,50| | | 0,50|1000 ком- |
| | | | | | |плектов |
| | | | | | |мебельных |
| | | | | | |гарнитуров|
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.7 | ст-ца Отрадная |всего | 2,00| | | 2,00|920 ком- |
| Предприниматель В.Н Чуп- | | | | | |плектов |
| риков | | | | | |мебельных |
| Строительство мебельного | | | | | |гарнитуров|
| предприятия | | | | | |в год |
| | 2004 | | | | | |
| | 2005 | 1,00| | | 1,00| |
| | 2006 | 1,00| | | 1,00|920 ком- |
| | | | | | |плектов |
| | | | | | |мебельных |
| | | | | | |гарнитуров|
| | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.8 | ст-ца Спокойная |всего | 5,00| | | 5,00| |
| ООО "Лесная компания" | 2004 | 5,00| | | 5,00| |
| Строительство торговой | | | | | | |
| площадки для снабжения | | | | | | |
| мебельных предприятий | | | | | | |
| продукцией лесозаготовки | | | | | | |
| и деревопереработки | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.9 | ст-ца Передовая |всего | 73,50| | 4,50| 69,00|80 мест |
| Проектирование и строи- | 2010 | 73,50| | 4,50| 69,00|80 мест |
| тельство гостинично-ту- | | | | | | |
| ристского комплекса на | | | | | | |
| базе недостроенного сель-| | | | | | |
| ского Дома культуры | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.10 | Проектирование и строи- |всего | 130,16| 59,50| 4,00| 66,66|100 посе- |органы местного самоуправле-
| тельство бальнеологиче- | | | | | |щений в |ния - получатели субсидий
| ского комплекса "Медуни- | | | | | |смену |департамент комплексного
| ца", эксплуатация мине- | 2006 | 7,00| 6,50| 0,50| | |развития курортов и туризма
| ральных скважин | 2007 | 1,50| | 1,50| | |Краснодарского края - ответ-
| | 2008 | 55,00| 34,50| 0,50| 20,00| |ственный за выполнение меро-
| | 2009 | 41,11| 14,45| 26,66| | |приятия
| | 2010 | 25,55| 4,05| 1,50| 20,00|100 посе- |
| | | | | | |щений в |
| | | | | | |смену |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.11 | х. Ильич |всего | 1,29| 1,05| 0,24| | |
| Проектирование и обуст- | 2004 | 0,10| | 0,10| | |
| ройство 15 туристических | 2005 | 0,04| | 0,04| | |
| маршрутов | 2006 | 0,65| 0,60| 0,05| | |
| Капитальный ремонт здания| 2009 | 0,50| 0,45| 0,05| | |
| турбазы МУП "Медуница" | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.12 | ст-ца Передовая |всего | 330,50| | |330,50|117 тыс. |органы местного самоуправле-
| ООО "АБС-Кубань" | | | | | |тонн |ния (по согласованию) - ис-
| Разработка карьера, орга-| 2004 | 3,00| | | 3,00| |полнители
| низация добычи гипсового| 2005 | 15,50| | | 15,50| |
| камня на месторождении| 2006 | 10,00| | | 10,00| |
| "Передовское-2" и строи-| 2008 | 15,00| | | 15,00| |
| тельство завода по произ-| 2009 | 84,00| | | 84,00|90 тыс. |
| водству сухих гипсовых| | | | | |тонн |
| смесей | 2010 | 203,00| | |203,00|27 тыс. |
| | | | | | |тонн |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.13 | ст-ца Отрадная |всего | 0,85| | | 0,85|30 чел. |
| Предприниматель С.И. Лу- | | | | | |в сутки |
| пандин | 2005 | 0,30| | | 0,30| |
| Проектирование и строи- | 2006 | 0,55| | | 0,55| |
| тельство оздоровительного| | | | | | |
| комплекса с открытым бас-| | | | | | |
| сейном на термальной воде| | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.14 | Строительство газовой АЗС|всего | 4,00| | | 4,00|2 пистоле-|
| (на выезде из ст-цы От- | | | | | |та |
| радная в ст-цу Удобная) | 2004 | 4,00| | | 4,00|2 пистоле-|
| | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.15 | Строительство газовой АЗС|всего | 4,00| | | 4,00|2 пистоле-|
| (на въезде в ст-цу Отрад-| | | | | |та |
| ная со стороны п. Садо- | 2004 | 4,00| | | 4,00|2 пистоле-|
| вый) | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.16 | Строительство АЗС |всего | 4,00| | | 4,00|2 пистоле-|
| (на выезде из ст-цы От- | | | | | |та |
| радная в ст-цу Спокойная)| 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| | 2006 | 1,00| | | 1,00|2 пистоле-|
| | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.17 | ст-ца Отрадная |всего | 4,00| | | 4,00|4 пистоле-|
| Реконструкция АЗС "Рос- | | | | | |та |
| нефтепродукт" с установ- | 2005 | 3,00| | | 3,00| |
| кой АГЗС | 2006 | 1,00| | | 1,00|4 пистоле-|
| | | | | | |та |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.18 | ООО "Кубаньречстрой" |всего | 125,70| | |125,70|21 тыс. |
| Разработка карьера, орга-| | | | | |тонн |
| низация добычи гипсового| 2008 | 100,00| | |100,00|14 тыс. |
| камня на месторождении| | | | | |тонн |
| "Передовское-1" и строи-| 2009 | 25,70| | | 25,70|7 тыс. |
| тельство завода по произ-| | | | | |тонн |
| водству сухих гипсовых | | | | | | |
| смесей | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
10.19 | Строительство оптово-за- |всего | 35,00| | | 35,00|20 тыс. т |
| купочной базы по закупке | | | | | |в год |
| картофеля у коллективных | 2009 | 10,00| | | 10,00|10 тыс. т |
| и малых форм хозяйствова-| | | | | |в год |
| ния, его переработке и | 2010 | 25,00| | | 25,00|10 тыс. т |
| упаковке | | | | | |в год |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
10.20 | Проектирование, благоуст-|всего | 9,70| 9,65| 0,05| | |органы местного самоуправле-
| ройство, приобретение ме-| 2009 | 9,70| 9,65| 0,05| | |ния - получатели субсидий
| бели, устройство огражде-| | | | | | |департамент комплексного
| ния и строительство при- | | | | | | |развития курортов и туризма
| стройки к зданию турбазы| | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| МУП "Медуни-а" в х. Ильич| | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приморско-Ахтарский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 409,00|246,00| 13,00|150,0 | |
| | 2007 | 53,43| 50,00| 3,43| | |
| | 2008 | 184,30| 96,00| 2,30| 86,00| |
| | 2009 | 115,47| 50,00| 3,47| 62,00| |
| | 2010 | 55,80| 50,00| 3,80| 2,00| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Газоснабжение х. Новоне- |всего | 1,73| 1,73| | | |органы местного самоуправле-
| красовский (включая про- | 2007 | 1,73| 1,73| | | |ния - получатели субсидий
| ектирование) | | | | | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 9,86| 9,50| 0,36| | |
| | 2007 | 9,86| 9,50| 0,36| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | ст-ца Степная |всего | 4,65| 4,65| | |576 куб. м|органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| | | | | |в сутки |ния - получатели субсидий
| рукция водозабора и сис- | 2007 | 4,65| 4,65| | |576 куб. м|департамент строительства
| темы водоснабжения | | | | | |в сутки |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
2.2 | ст-ца Приазовская |всего | 2,56| 2,50| 0,06| |576 куб. м|приятий
| Реконструкция водозабора | | | | | |в сутки |
| и системы водоснабжения | 2007 | 2,56| 2,50| 0,06| |576 куб. м|
| 1-я очередь | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
2.3 | ст-ца Бриньковская |всего | 2,65| 2,35| 0,30| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт водо- | 2007 | 2,65| 2,35| 0,30| | |ния - получатели субсидий
| забора | | | | | | |департамент жилищно-комму-
| | | | | | | |нального хозяйства Красно-
| | | | | | | |дарского края - ответствен-
| | | | | | | |ный за выполнение мероприя-
| | | | | | | |тия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 35,30| 32,30| 3,00| | |
| | 2010 | 35,30| 32,30| 3,00| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 8,60| 7,10| 1,50| |2,0 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 8,60| 7,10| 1,50| |2,0 км |государственный заказчик до
| пункта | | | | | | |2008 года
| | | | | | | |с 2008 года:
| | | | | | | |органы местного самоуправле-
| | | | | | | |ния - получатели субсидий
| | | | | | | |управление автомобильных до-
| | | | | | | |рог Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
3.2 | ст-ца Бородинская |всего | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.3 | п. Ахтарский |всего | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | ст-ца Ольгинская |всего | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 5,20| 4,90| 0,30| |2,0 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.5 | ст-ца Степная |всего | 5,50| 5,20| 0,30| |2,1 км |
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 5,50| 5,20| 0,30| |2,1 км |
| пункта | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.6 | ст-ца Бриньковская |всего | 5,60| 5,30| 0,30| |2,2 км |
| Ремонт улиц населенного | 2010 | 5,60| 5,30| 0,30| |2,2 км |
| пункта | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное и тепловое хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 | Газоснабжение котлов на- |всего | 2,50| 2,50| | | |органы местного самоуправле-
| ружного размещения для | 2007 | 2,50| 2,50| | | |ния - получатели субсидий
| отопления школы и клуба | | | | | | |департамент строительства
| в х. им. Тамаровского | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| (включая проектирование) | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 94,58| 91,16| 3,42| | |
| | 2007 | 12,28| 10,56| 1,72| | |
| | 2008 | 58,80| 58,10| 0,70| | |
| | 2009 | 13,00| 12,50| 0,50| | |
| | 2010 | 10,50| 10,00| 0,50| | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
по объектам:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 12,28| 10,56| 1,72| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт зданий| 2007 | 12,28| 10,56| 1,72| | |ния - получатели субсидий
| центральной районной | | | | | | |департамент здравоохранения
| больницы им. Кравченко | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
5.2 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 3,30| 3,10| 0,20| | |приятий
| Капитальный ремонт здания| 2008 | 3,30| 3,10| 0,20| | |
| районной стоматологиче- | | | | | | |
| ской поликлиники | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
5.3 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 79,00| 77,50| 1,50| | |
| Капитальный ремонт зданий| 2008 | 55,50| 55,00| 0,50| | |
| центральной районной | 2009 | 13,00| 12,50| 0,50| | |
| больницы им. Кравченко | 2010 | 10,50| 10,00| 0,50| | |
| Приобретение модульных | | | | | | |
| фельдшерско-акушерских | | | | | | |
| пунктов, монтаж, подведе-| | | | | | |
| ние инженерных коммуника-| | | | | | |
| ций и общестроительные | | | | | | |
| работы, включая изготов- | | | | | | |
| ление проектно-сметной | | | | | | |
| документации | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 69,73| 66,18| 3,55| | |
| | 2007 | 3,96| 3,81| 0,15| | |
| | 2008 | 20,30| 19,70| 0,60| | |
| | 2009 | 37,47| 34,97| 2,50| | |
| | 2010 | 8,00| 7,70| 0,30| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 1,95| 1,90| 0,05| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт Дома | 2007 | 1,95| 1,90| 0,05| | |ния - получатели субсидий
| детского творчества | | | | | | |департамент образования и
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|науки Краснодарского края -
6.2 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 13,60| 13,00| 0,60| | |ответственный за выполнение
| Капитальный ремонт здания| 2008 | 13,60| 13,00| 0,60| | |мероприятий
| СОШ N 18 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
6.3 | ст-ца Ольгинская |всего | 4,20| 4,20| | | |
| Капитальный ремонт кровли| 2008 | 4,20| 4,20| | | |
| СОШ N 4 | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
6.4 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 28,88| 26,88| 2,00| |140 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2007 | 2,01| 1,91| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| тельство детского сада | 2009 | 26,87| 24,97| 1,90| |140 мест |департамент строительства
| на 140 мест | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
6.5 | п. Ахтарский |всего | 21,10| 20,20| 0,90| |140 мест |приятий
| Проектирование и строи- | 2008 | 2,50| 2,50| | | |
| тельство детского сада на| 2009 | 10,60| 10,00| 0,60| | |
| 140 мест | 2010 | 8,00| 7,70| 0,30| |140 мест |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 45,30| 42,63| 2,67| | |
| | 2007 | 23,10| 21,90| 1,20| | |
| | 2008 | 19,20| 18,20| 1,00| | |
| | 2009 | 3,00| 2,53| 0,47| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 2,10| 1,90| 0,20| | |органы местного самоуправле-
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 2,10| 1,90| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| музыкальной школы | | | | | | |департамент культуры Красно-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|дарского края - ответствен-
7.2 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 21,00| 20,00| 1,00| | |ный за выполнение мероприя-
| Капитальный ремонт здания| 2007 | 21,00| 20,00| 1,00| | |тий
| муниципального учреждения| | | | | | |
| культуры | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
7.3 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 22,20| 20,73| 1,47| | |
| Капитальный ремонт здания| 2008 | 19,20| 18,20| 1,00| | |
| муниципального учреждения| 2009 | 3,00| 2,53| 0,47| | |
| культуры | | | | | | |
| Увеличение стоимости ос- | | | | | | |
| новных средств, приобре- | | | | | | |
| тение и монтаж светового,| | | | | | |
| звукового, видеопроекци- | | | | | | |
| онного оборудования и | | | | | | |
| одежды сцены | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 150,00| | |150,0 | |
| | 2008 | 86,00| | | 86,00| |
| | 2009 | 62,00| | | 62,00| |
| | 2010 | 2,00| | | 2,00| |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | г. Приморско-Ахтарск |всего | 12,00| | | 12,00| |органы местного самоуправле-
| Реконструкция механиче- | 2008 | 8,00| | | 8,00| |ния (по согласованию) - ис-
| ского цеха ЗАО "Ахтарская| 2009 | 2,00| | | 2,00| |полнители
| судоверфь" | 2010 | 2,00| | | 2,00| |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
8.2 | п. Ахтарский |всего | 138,00| | |138,0 |8 тыс. |
| Вторая очередь рекон-| | | | | |тонн в год|
| струкции ООО птицефабрика| 2008 | 78,00| | | 78,00| |
| "Приморская" | 2009 | 60,00| | | 60,00|8 тыс. |
| | | | | | |тонн в год|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Успенский район
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего по району | | 659,91|369,93| 28,73|261,25| |
| | 2004 | 43,18| 42,02| 1,16| | |
| | 2005 | 51,78| 44,72| 3,01| 4,05| |
| | 2006 | 65,73| 64,15| 1,58| | |
| | 2007 | 49,63| 37,05| 3,38| 9,20| |
| | 2008 | 141,76| 62,00| 7,76| 72,00| |
| | 2009 | 244,46| 62,00| 6,46|176,00| |
| | 2010 | 63,37| 57,99| 5,38| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| в том числе по направлениям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Газификация
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 62,54| 51,62| 3,37| 7,55| |
| | 2004 | 8,90| 8,50| 0,40| | |
| | 2005 | 7,55| 5,60| 1,60| 0,35| |
| | 2006 | 16,59| 16,54| 0,05| | |
| | 2007 | 29,00| 20,48| 1,32| 7,20| |
| | 2008 | 0,50| 0,50| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 | Корректировка схемы газо-|всего | 0,55| 0,50| 0,05| | |органы местного самоуправле-
| снабжения района | 2006 | 0,05| | 0,05| | |ния - получатели субсидий
| | 2008 | 0,50| 0,50| | | |департамент по вопросам топ-
| | | | | | | |ливно-энергетического ком-
| | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| | | | | | | |ответственный за выполнение
| | | | | | | |мероприятий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
1.2 | Проектирование и восста- |всего | 16,12| 16,12| | |1,9 км |органы местного самоуправле-
| новление внеплощадочного | 2006 | 16,12| 16,12| | |1,9 км |ния - получатели субсидий
| газопровода высокого дав-| | | | | | |департамент по вопросам топ-
| ления диаметром 273 мм от| | | | | | |ливно-энергетического ком-
| точки подключения АГРС-2 | | | | | | |плекса Краснодарского края -
| г. Армавира до р. Уруп | | | | | | |ответственный за выполнение
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|мероприятий
1.3 | х. Украинский |всего | 0,80| | 0,80| | |
| Проектирование и строи- | 2005 | 0,80| | 0,80| | |
| тельство межпоселкового | | | | | | |
| газопровода и ГРС | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.4 | Проектирование и строи- |всего | 28,92| 28,52| 0,40| |0,9 км |
| тельство подводящего га- | 2004 | 6,40| 6,00| 0,40| | |
| зопровода к с. Вольное | 2005 | 5,60| 5,60| | | |
| (1-я очередь) | 2006 | 0,42| 0,42| | | |
| Газопровод высокого дав- | 2007 | 16,50| 16,50| | |0,9 км |
| ления от АГРС-2 г. Арма- | | | | | | |
| вир до п. Дивный | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.5 | ст-ца Николаевская, |всего | 0,60| | 0,60| | |
| а. Кургоковский | 2005 | 0,60| | 0,60| | |
| Строительство распредели-| | | | | | |
| тельных газопроводов | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.6 | с. Коноково, с. Маламино,|всего | 1,72| | 0,52| 1,20|1,8 км |
| ст-ца Убеженская, с. Ус- | 2005 | 0,20| | 0,20| | |
| пенское, х. Западный, | 2007 | 1,52| | 0,32| 1,20|1,8 км |
| ст-ца Николаевская | | | | | | |
| Проектирование и строи- | | | | | | |
| тельство распределитель- | | | | | | |
| ных газопроводов | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.7 | с. Успенское |всего | 0,35| | 0,35| |2,0 км |
| Строительство распредели-| 2005 | 0,35| | 0,35| |2,0 км |
| тельных газопроводов низ-| | | | | | |
| кого давления по ул. Во- | | | | | | |
| рошилова от ул. Школьной | | | | | | |
| до ул. Горького, по ул. | | | | | | |
| Горького от ул. Ворошило-| | | | | | |
| ва до ул. Чубова | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.8 | Проектирование и строи- |всего | 10,98| 3,98| 1,00| 6,00| |
| тельство уличных разводя-| 2007 | 10,98| 3,98| 1,00| 6,00| |
| щих сетей газопровода | | | | | | |
| среднего и низкого давле-| | | | | | |
| ния в п. Заречный, | | | | | | |
| п. Дивный, с. Вольное | | | | | | |
| Газификация социальных | | | | | | |
| объектов | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
1.9 | Капитальный ремонт участ-|всего | 2,50| 2,50| | | |
| ка газопровода - отвода | 2004 | 2,50| 2,50| | | |
| Ду 100 Ру 5,5 МПА от МГ | | | | | | |
| "Александровская - Ленин-| | | | | | |
| градская" на ПК 47 + 92 | | | | | | |
| при переходе через авто- | | | | | | |
| дорогу "Кавказ" | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Водоснабжение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 130,02|109,95| 18,07| 2,00| |
| | 2004 | 5,61| 5,00| 0,61| | |
| | 2005 | 8,78| 8,08| 0,70| | |
| | 2006 | 3,79| 2,59| 1,20| | |
| | 2007 | 12,67| 9,17| 1,50| 2,00| |
| | 2008 | 26,56| 20,50| 6,06| | |
| | 2009 | 36,02| 32,02| 4,00| | |
| | 2010 | 36,59| 32,59| 4,00| | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по объектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 | Проектирование, строи- |всего | 64,17| 53,68| 10,49| |12,0 км |органы местного самоуправле-
| тельство водоснабжения | 2006 | 2,59| 2,59| | | |ния - получатели субсидий
| населенных пунктов района| 2008 | 19,99| 16,50| 3,49| | |департамент строительства
| Реконструкция водозабор- | 2009 | 5,00| 2,00| 3,00| |3,0 км |Краснодарского края - ответ-
| ных сооружений | 2010 | 36,59| 32,59| 4,00| |9,0 км |ственный за выполнение меро-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|приятия
2.2 | Проектирование, строи- |всего | 65,85| 56,27| 7,58| 2,00|13,5 км |
| тельство и реконструкция | 2004 | 5,61| 5,00| 0,61| | |
| водопроводных сетей в 13 | 2005 | 8,78| 8,08| 0,70| |4,5 км |
| населенных пунктах района| 2006 | 1,20| | 1,20| | |
| | 2007 | 12,67| 9,17| 1,50| 2,00|3,0 км |
| | 2008 | 6,57| 4,00| 2,57| | |
| | 2009 | 31,02| 30,02| 1,00| |6,0 км |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Дорожное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 59,63| 59,63| | | |
| | 2004 | 27,52| 27,52| | | |
| | 2005 | 13,66| 13,66| | | |
| | 2006 | 7,45| 7,45| | | |
| | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| | 2009 | 4,00| 4,00| | | |
| | 2010 | 5,00| 5,00| | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
3.1 | Ремонт автодороги "Подъ- |всего | 3,67| 3,67| | |2,4 км |ГУ КК "Краснодаравтодор" -
| езд к а. Кургоковский" | 2004 | 3,67| 3,67| | |2,4 км |государственный заказчик до
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|2008 года
3.2 | Ремонт автодороги |всего | 0,74| 0,74| | |3,1 км |с 2008 года:
| п. Прикубанский - х. Но- | 2004 | 0,74| 0,74| | |3,1 км |органы местного самоуправле-
| венький | | | | | | |ния - получатели субсидий
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|управление автомобильных до-
3.3 | Ремонт улиц в населенных |всего | 54,32| 54,32| | |80,8 км |рог Краснодарского края -
| пунктах: с. Коноково, | 2004 | 23,11| 23,11| | |54,7 км |ответственный за выполнение
| с. Успенское, с. Малами- | 2005 | 13,66| 13,66| | |10,0 км |мероприятий
| но, ст-ца Николаевская, | 2006 | 6,55| 6,55| | |3,1 км |
| ст-ца Убеженская, | 2008 | 2,00| 2,00| | |2,0 км |
| а. Урупский | 2009 | 4,00| 4,00| | |5,0 км |
| | 2010 | 5,00| 5,00| | |6,0 км |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
3.4 | Проектирование и ремонт |всего | 0,90| 0,90| | | |
| улиц в с. Трехсельское | 2006 | 0,90| 0,90| | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Всего | 59,81| 55,90| 3,91| | |
| | 2004 | 1,15| 1,00| 0,15| | |
| | 2005 | 1,61| 1,11| 0,50| | |
| | 2006 | 15,13| 15,02| 0,11| | |
| | 2007 | 1,56| 1,50| 0,06| | |
| | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| | 2009 | 24,40| 22,14| 2,26| | |
| | 2010 | 13,96| 13,13| 0,83| | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.1 | с. Успенское |всего | 2,43| 2,43| | |4,5 тыс. |органы местного самоуправле-
| Реконструкция канализаци-| | | | | |куб. м |ния - получатели субсидий
| онной насосной станции | | | | | |в сутки |департамент строительства
| | 2004 | 1,00| 1,00| | | |Краснодарского края - ответ-
| | 2006 | 1,43| 1,43| | |4,5 тыс. |ственный за выполнение меро-
| | | | | | |куб. м |приятий
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
4.2 | с. Успенское |всего | 45,51| 41,92| 3,59| |2,8 тыс. |
| Проектирование и реконст-| | | | | |куб. м |
| рукция очистных сооруже- | | | | | |в сутки |
| ний канализации | 2005 | 0,50| | 0,50| | |
| | 2006 | 3,15| 3,15| | | |
| | 2007 | 1,50| 1,50| | | |
| | 2008 | 2,00| 2,00| | | |
| | 2009 | 24,40| 22,14| 2,26| | |
| | 2010 | 13,96| 13,13| 0,83| |2,8 тыс. |
| | | | | | |куб. м |
| | | | | | |в сутки |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.3 | с. Новоурупское, а. Уруп-|всего | 0,17| | 0,17| | |органы местного самоуправле-
| ский, а. Кургоковский | 2006 | 0,11| | 0,11| | |ния (по согласованию) - ис-
| Строительство котельных | 2007 | 0,06| | 0,06| | |полнители
| в домах культуры | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
4.4 | с. Успенское МУП ЖКХ |всего | 3,64| 3,64| | | |органы местного самоуправле-
| Модернизация оборудования| 2006 | 3,64| 3,64| | | |ния - получатели субсидий
| газовых котельных N 1 - 7| | | | | | |департамент топливно-энерге-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|тического комплекса Красно-
4.5 | ст-ца Николаевская |Всего | 8,06| 7,91| 0,15| |0,43 Гкал |дарского края - ответствен-
| Проектирование и строи- | | | | | |в час |ный за выполнение мероприя-
| тельство котельной Нико- | 2004 | 0,15| | 0,15| | |тий
| лаевского коррекционного | 2005 | 1,11| 1,11| | | |
| учреждения для детей-си- | 2006 | 6,80| 6,80| | |0,43 Гкал |
| рот и детей, оставшихся | | | | | |в час |
| без попечения родителей | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Жилищное строительство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1 | Строительство четырех |всего | 13,55| 13,22| 0,33| |515,9 кв.м|органы местного самоуправле-
| двухквартирных жилых до- | 2005 | 4,97| 4,86| 0,11| |111,6 кв.м|ния - получатели субсидий
| мов для работников соци- | 2006 | 8,58| 8,36| 0,22| |404,3 кв.м|департамент строительства
| альной сферы района | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.1 | с. Успенское |всего | 4,80| 4,80| | | |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| 2007 | 4,80| 4,80| | | |ния - получатели субсидий
| рукция центральной поли- | | | | | | |департамент строительства
| клиники | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Образование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |всего | 50,80| 48,60| 2,20| | |
| | 2005 | 6,04| 6,04| | | |
| | 2006 | 4,46| 4,46| | | |
| | 2007 | 1,60| 1,10| 0,50| | |
| | 2008 | 38,70| 37,00| 1,70| | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
7.1 | с. Коноково |всего | 41,50| 39,30| 2,20| |50 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и строи- | 2006 | 1,20| 1,20| | | |ния - получатели субсидий
| тельство детского сада в | 2007 | 1,60| 1,10| 0,50| | |департамент строительства
| микрорайоне "Восточный" | 2008 | 38,70| 37,00| 1,70| |50 мест |Краснодарского края - ответ-
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|ственный за выполнение меро-
7.2 | ст-ца Николаевская |всего | 9,30| 9,30| | |388,5 кв.м|приятия
| Строительство спортивного| 2005 | 6,04| 6,04| | | |
| зала в СОШ N 8 | 2006 | 3,26| 3,26| | |388,5 кв.м|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Культура
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.1 | с. Успенское |всего | 5,70| 5,30| 0,40| |300 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| 2009 | 3,20| 3,00| 0,20| | |ния - получатели субсидий
| рукция здания дома куль- | 2010 | 2,50| 2,30| 0,20| |300 мест |департамент строительства
| туры "Лира" | | | | | | |Краснодарского края - ответ-
| | | | | | | |ственный за выполнение меро-
| | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Социальная защита
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1 | с. Марьино |всего | 15,00| 15,00| | |19 мест |департамент строительства
| Социально-реабилитацион- | 2005 | 5,27| 5,27| | | |Краснодарского края - госу-
| ный центр для несовершен-| 2006 | 9,73| 9,73| | |19 мест |дарственный заказчик меро-
| нолетних на 19 мест | | | | | | |приятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Физическая культура и спорт
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1 | с. Успенское |всего | 5,00| 4,65| 0,35| |800 мест |органы местного самоуправле-
| Проектирование и реконст-| 2010 | 5,00| 4,65| 0,35| |800 мест |ния - получатели субсидий
| рукция центрального ста- | | | | | | |департамент строительства
| диона | | | | | | |Краснодарского края, депар-
| | | | | | | |тамент по физической культу-
| | | | | | | |ре и спорту Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственные за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Инвестиционные проекты
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |всего | 253,06| 1,26| 0,10|251,70| |
| | 2005 | 3,90| 0,10| 0,10| 3,70| |
| | 2008 | 72,00| | | 72,00| |
| | 2009 | 176,84| 0,84| |176,00| |
| | 2010 | 0,32| 0,32| | | |
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
| по проектам:
-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 | Организация и открытие |всего | 0,84| 0,84| | |5 пунктов |органы местного самоуправле-
| комплексных приемных | 2009 | 0,84| 0,84| | |5 пунктов |ния - получатели субсидий
| пунктов бытового обслужи-| | | | | | |департамент потребительской
| вания населения | | | | | | |сферы и регулирования рынка
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|алкоголя Краснодарского
11.2 | Приобретение автомобилей |всего | 0,32| 0,32| | |1 единица |края - ответственный за вы-
| для организации выездного| 2010 | 0,32| 0,32| | |1 единица |полнение мероприятия
| бытового обслуживания на-| | | | | | |
| селения в труднодоступных| | | | | | |
| и не имеющих сферы услуг | | | | | | |
| сельских населенных пунк-| | | | | | |
| тах | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
11.3 | Создание центра содейст- |всего | 0,20| 0,10| 0,10| | |органы местного самоуправле-
| вия развитию малого пред-| 2005 | 0,20| 0,10| 0,10| | |ния - получатели субсидий
| принимательства | | | | | | |департамент экономического
| | | | | | | |развития, инвестиций и внеш-
| | | | | | | |них связей Краснодарского
| | | | | | | |края - ответственный за вы-
| | | | | | | |полнение мероприятия
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------+----------------------------
11.4 | п. Мичуринский |всего | 3,00| | | 3,00|3 тыс. ба-|органы местного самоуправле-
| ЗАО "Мичуринское" | | | | | |нок в сме-|ния - исполнители (по согла-
| Реконструкция плодокон- | | | | | |ну |сованию)
| сервного цеха | 2008 | 3,00| | | 3,00|8 тыс. ба-|
| | | | | | |нок в сме-|
| | | | | | |ну |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
11.5 | п. Мичуринский |всего | 3,70| | | 3,70|3,5 тыс. т|
| ЗАО "Мичуринское" | 2005 | 3,70| | | 3,70|3,5 тыс. т|
| Реконструкция фруктохра- | | | | | | |
| нилища | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
11.6 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
11.7 | Утратил силу | | | | | | |
-------+--------------------------+------+-------+------+------+------+----------|
11.8 | ЗАО "Успенский сахарник" |всего | 245,00| | |245,00|объем хра-|
| Строительство складских | | | | | |нения са- |
| помещений для бестарного | | | | | |хара - |
| хранения сахара | | | | | |100 тыс. т|
| | 2008 | 69,00| | | 69,00| |
| | 2009 | 176,00| | |176,00|объем хра-|
| | | | | | |нения са- |
| | | | | | |хара - |
| | | | | | |100 тыс. т|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия краевого и местных бюджетов на очередной финансовый год.
** проекты, финансируемые в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007# годы.
*** из общего объема финансирования 1,89 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007# годы.
Постановлением ЗСК от 23 сентября 2008 г. N 768-П в приложение 2 к Программе внесены изменения
Приложение 2
к программе социально-экономического
развития северных районов Краснодарского
края ("Север") на 2004 - 2010 годы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы
социально-экономического развития северных районов Краснодарского края
("Север") на 2004 - 2010 годы
(с изменениями от 19 января, 28 сентября и 29 декабря 2005 г., 29 ноября
и 19 декабря 2006 г., 11 июля и 12 декабря 2007 г., 16 апреля,
16 июля и 23 сентября 2008 г.)
(млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Срок | Общий | В том числе
п/п| |реализации| объем |-----------------------------
| | (годы) | финанси-| краевой | местный | другие
| | | рования | бюджет* | бюджет* |источники
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
| Всего по программе | Всего | 5504,22 | 2952,63 | 230,09 | 2321,50
| | 2004** | 348,95 | 282,85 | 12,38 | 53,72
| | 2005*** | 536,04 | 275,44 | 22,93 | 237,67
| | 2006 | 492,67 | 392,54 | 16,08 | 84,05
| | 2007 | 569,70 | 377,45 | 34,55 | 157,70
| | 2008 | 1077,39 | 572,50 | 43,44 | 461,45
| | 2009 | 1286,35 | 520,00 | 54,84 | 711,51
| | 2010 | 1193,12 | 531,85 | 45,87 | 615,40
---+----------------------------------------------------------------------------
| в том числе по муниципальным образованиям:
---+----------------------------------------------------------------------------
1 | Белоглинский район | Всего | 580,94 | 252,17 | 21,67 | 307,10
| | 2004 | 46,06 | 43,56 | 0,80 | 1,70
| | 2005 | 175,68 | 41,88 | 0,80 | 133,00
| | 2006 | 60,57 | 35,57 | 3,00 | 22,00
| | 2007 | 34,72 | 19,50 | 2,82 | 12,40
| | 2008 | 103,00 | 37,00 | 8,00 | 58,00
| | 2009 | 93,95 | 37,00 | 2,95 | 54,00
| | 2010 | 66,96 | 37,66 | 3,30 | 26,00
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
2 | Крыловский район | Всего | 735,57 | 464,67 | 27,20 | 243,70
| | 2004 | 35,60 | 34,50 | 0,60 | 0,50
| | 2005 | 44,61 | 27,11 | 2,50 | 15,00
| | 2006 | 57,58 | 56,73 | 0,85 |
| | 2007 | 71,54 | 54,94 | 0,60 | 16,00
| | 2008 | 136,40 | 85,00 | 1,00 | 50,40
| | 2009 | 195,95 | 85,00 | 10,55 | 100,40
| | 2010 | 193,89 | 121,39 | 11,10 | 61,40
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
3 | Кущевский район | Всего | 1117,93 | 534,94 | 54,02 | 528,97
| | 2004 | 75,65 | 58,93 | 6,20 | 10,52
| | 2005 | 99,90 | 79,07 | 10,03 | 10,80
| | 2006 | 139,71 | 108,13 | 5,08 | 26,50
| | 2007 | 246,09 | 118,77 | 12,22 | 115,10
| | 2008 | 133,98 | 86,00 | 7,93 | 40,05
| | 2009 | 217,60 | 84,04 | 12,56 | 121,00
| | 2010 | 205,00 | | | 205,00
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
4 | Новопокровский район | Всего | 658,20 | 507,81 | 38,69 | 111,70
| | 2004 | 80,28 | 60,38 | 1,50 | 18,40
| | 2005 | 98,44 | 46,39 | 3,25 | 48,80
| | 2006 | 84,13 | 61,86 | 0,77 | 21,50
| | 2007 | 58,82 | 47,42 | 9,40 | 2,00
| | 2008 | 134,80 | 105,00 | 10,80 | 19,00
| | 2009 | 118,00 | 105,00 | 12,00 | 1,00
| | 2010 | 83,73 | 81,76 | 0,97 | 1,00
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
5 | Отрадненский район | Всего | 1342,67 | 577,11 | 46,78 | 718,78
| | 2004 | 68,18 | 43,46 | 2,12 | 22,60
| | 2005 | 65,63 | 36,27 | 3,34 | 26,02
| | 2006 | 84,95 | 66,10 | 4,80 | 14,05
| | 2007 | 55,47 | 49,77 | 2,70 | 3,00
| | 2008 | 243,15 | 101,50 | 5,65 | 136,00
| | 2009 | 300,92 | 96,96 | 6,85 | 197,11
| | 2010 | 524,37 | 183,05 | 21,32 | 320,00
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
6 | Приморско-Ахтарский рай-| Всего | 409,00 | 246,00 | 13,00 | 150,00
| он | 2007 | 53,43 | 50,00 | 3,43 |
| | 2008 | 184,30 | 96,00 | 2,30 | 86,00
| | 2009 | 115,47 | 50,00 | 3,47 | 62,00
| | 2010 | 55,80 | 50,00 | 3,80 | 2,00
---+-------------------------+----------+---------+---------+---------+---------
7 | Успенский район | Всего | 659,91 | 369,93 | 28,73 | 261,25
| | 2004 | 43,18 | 42,02 | 1,16 |
| | 2005 | 51,78 | 44,72 | 3,01 | 4,05
| | 2006 | 65,73 | 64,15 | 1,58 |
| | 2007 | 49,63 | 37,05 | 3,38 | 9,20
| | 2008 | 141,76 | 62,00 | 7,76 | 72,00
| | 2009 | 244,46 | 62,00 | 6,46 | 176,00
| | 2010 | 63,37 | 57,99 | 5,38 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению после принятия краевого и местных бюджетов на очередной финансовый год.
** Из общего объема финансирования за счет средств краевого бюджета 22,82 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007# годы.
*** Из общего объема финансирования за счет средств краевого бюджета 28,37 млн. рублей предусмотрено в рамках краевой целевой программы "Сельские дороги" на 2004 - 2007# годы.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 14 июля 2004 г. N 950-П "Об утверждении программы социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.