Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области
от 30 июня 2010 г. N 2715
"Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010-2014 годы"
(с изменениями от 10 ноября 2010 г., 5 августа, 30 сентября 2011 г.)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска |
Н.А. Неведомский |
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 10 ноября 2010 г. N 4919 настоящая программа изложена в новой редакции
Разработчик программы: Администрация города Благовещенска
Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы"
(с изменениями от 10 ноября 2010 г., 5 августа, 30 сентября 2011 г.)
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 в паспорт настоящей программы внесены изменения
I. Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010-2014 годы"
Наименование программы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" |
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации города Благовещенска от 19.03.2010 N 1067 "Об утверждении Плана мероприятий по разработке долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" |
Заказчик программы |
Администрация города Благовещенска |
Основные разработчики программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска, управление образования администрации города Благовещенска, управление здравоохранения администрации города Благовещенска, управление культуры администрации города Благовещенска |
Исполнитель-координатор программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
Исполнители |
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, управляющие организации, организации, осуществляющие снабжение водой, тепловой, электрической энергией или их передачу |
Цель программы |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, на муниципальных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде |
Задачи программы |
1. Применение энергоэффективного оборудования и технологий в системах коммунальной инфраструктуры города. 2. Модернизация систем освещения и отопления. 3. Автоматизация потребления тепловой энергии. 4. Организация энергетического обследования зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 5. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |
Сроки и этапы реализации программы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 2 348 975,6 тыс.руб., из них по источникам: средства городского бюджета - 357 902,2 тыс.руб., средства областного бюджета - 45 600,0 тыс.руб., внебюджетные источники - 1 945 473,4 тыс.руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности (целевой индикатор) |
1. Снижение расходов городского бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными учреждениями, в период реализации программы не менее чем на 28 000 тыс. руб. (в сопоставимых ценах); 2. Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию - 100 процентов; 3. Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 0,043 Гкал/кв.м к уровню 2009 года; 4. Снижение удельных показателей потребления электрической энергии в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 24,8 кВтч/чел. к уровню 2009 года; 5. Снижение удельных показателей потребления воды в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 0,66 куб.м/чел. к уровню 2009 года; 6. Сокращение фактического объема потерь при передаче электрической энергии на 756 тыс. кВтч и тепловой энергии на 104601 Гкал; 7. Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на 18,34 кгут/Гкал; 8. Сокращение фактического объема потерь воды при передаче на 633 тыс.куб.м; 9. Сокращение объемов потребления электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды на 377 тыс. кВтч; 10. Сокращение объемов потребления электрической энергии, используемой при транспортировке и очистке стоков на 561,6 тыс. кВтч; 11. Увеличение доли объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета до 86 процентов, электрической энергии и воды - до 100 процентов; 12. Снижение расходов городского бюджета на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение города, на 10579 тыс. руб. в год. |
Система организации контроля за исполнением программы |
Контроль за реализацией программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" разработана на основании установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и направлена на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышений энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":
В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках реализации новой энергетической стратегии России.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией города Благовещенска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс.кВтч, тепловой энергии - 122,455 тыс. Гкал, воды - 493,4 тыс.куб.м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 212400 тыс.руб., что составляет 4,96 процента от общих расходов бюджета муниципального образования.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов.
Для получения наибольшего эффекта энергосберегающие мероприятия должны проводиться на этапе выработки и передачи энергоресурсов.
Централизованное теплоснабжение жилищного фонда города осуществляют Благовещенская ТЭЦ, 24 муниципальных котельных и 9 котельных организаций различных форм собственности. В структуре производства тепловой энергии для нужд теплоснабжения жилищного фонда основная доля приходится на Благовещенскую ТЭЦ - 78,6%, муниципальными котельными вырабатывается 18,2% тепловой энергии, котельными организаций различных форм собственности - 3,2 %.
Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 226,9 км (из них 159,4 км - муниципальные), с помощью десяти центральных тепловых пунктов, четырех понизительных насосных станций, трех смесительных насосных станций.
Объем выработки тепловой энергии муниципальными котельными за 2009 год составил 346,38 тыс.Гкал, в том числе потребление на собственные нужды - 49,19 тыс.Гкал. Объем реализации тепловой энергии, вырабатываемой муниципальными котельными, составляет 263,7 тыс.Гкал. Потери тепловой энергии в сетях - 33,49 тыс.Гкал (11,3 процента).
Муниципальные котельные имеют износ 87,5 процентов. Износ муниципальных тепловых сетей (159,4 км) составляет 70 процентов.
Высокий процент износа обусловлен наличием устаревшего оборудования и недостаточными объемами капитального ремонта и замены оборудования на сетях и источниках тепла. Дефицит тепловой энергии сложился на котельных 74 и 101 кварталов. Установленная мощность котельной 74 квартала составляет 39 Гкал/час, фактическая - 36 Гкал/час, требуемая мощность - 41 Гкал/час., дефицит тепловой энергии - 5 Гкал/час. Установленная мощность котельной 101 квартала составляет 18 Гкал/час, требуемая мощность - 19,42 Гкал/час, дефицит тепловой энергии - 1,42 Гкал/час.
Для обеспечения нормативного теплоснабжения объектов капитального строительства существующей и перспективной застройки необходимо выполнить реконструкцию данных котельных с увеличением мощности.
Водоснабжение города обеспечивают три водозабора "Амурский", "Северный" и "Каптажный" производительностью 98,8 тыс. м3 /сут. и шесть одиночных глубоководных скважин суммарной производительностью 340 м3/сут.
Система водоснабжения города - объединенная: хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления с применением пожарных автонасосов. Сети трассируются по кольцевой схеме. Для стабильного водоснабжения домов повышенной этажности построено 53 повысительных насосных станции. Муниципальные водопроводные сети протяженностью 356,2 км имеют износ 81 процент. Износ водозаборных сооружений: "Северный" - 14 процентов, "Амурский" - 70 процентов.
Объем воды, отпущенной в сеть в 2009 году, составляет 27727 тыс.куб.м., потери воды - 4677 тыс. куб.м, или 16,9 процентов к общему объему отпущенной воды. Дефицит воды в городской водопроводной сети на сегодняшний день составляет 37 тыс.куб.м. Для обеспечения потребности населения в питьевой воде требуется модернизация водозаборов с увеличением мощности оборудования. С целью уменьшения потерь воды при ее транспортировке планируется замена изношенных водопроводных сетей.
Муниципальные электрические сети протяженностью 1283 км имеют износ 81 процент. Отпуск электроэнергии в сеть в 2009 году составил 645,0 млн. кВт.ч. Потери электрической энергии в сетях составили 121,91 млн. кВтч. (18,9 процента).
Таблица 1
Данные о линейных объектах электрической системы города
N |
Объекты электрической системы |
Единица измерения |
Объекты |
оборудования, требующего замены |
|
Всего |
Из них требуют замены |
||||
1 |
ВЛ 10 кВ, в том числе |
км |
79,37 |
59,53 |
75 |
|
СИП |
км |
0 |
0 |
0 |
|
неизолированный провод |
км |
79,37 |
59,53 |
75 |
2 |
КЛ 10 кВ |
км |
405,2 |
340,36 |
84 |
3 |
ВЛ 04 кВ, в том числе |
км |
376,83 |
282,62 |
75 |
|
СИП |
км |
50 |
0 |
0 |
|
неизолированный провод |
км |
326,83 |
282,62 |
75 |
4 |
КЛ 04 кВ |
км |
421,6 |
354,14 |
84 |
|
Всего: |
км |
1283 |
1036,65 |
81 |
В муниципальной собственности имеется 441,3 км сетей наружного освещения. Уличные светильники установлены на металлических и железобетонных опорах.
Таблица 2
Перечень объектов и оборудования системы наружного освещения города
N |
Объекты и оборудование системы наружного освещения |
Единица измерения |
Объекты и оборудование |
% оборудования, требующего замены |
|
Всего |
Из них требуют замены |
||||
1 |
Сети наружного освещения, в том числе |
км |
441,3 |
355 |
80 |
воздушные |
км |
255,0 |
222 |
87 |
|
кабельные |
км |
186,3 |
133 |
71 |
|
2 |
Светильники |
шт. |
11395 |
9116 |
80 |
3 |
Опоры, в том числе |
шт. |
10658 |
6420 |
60 > |
железобетонные |
шт. |
9171 |
6420 |
70 |
|
металлические |
шт. |
1487 |
0 |
0 |
Доля осветительного оборудования (сетей, опор, светильников), требующего замены, составляет более 65 процентов.
Проведенный анализ показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что приводит к высокому уровню аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей, нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим необходимо выполнить работы по реконструкции источников тепла, водозаборных сооружений, инженерных сетей, а также введению системы коммерческого учета энергоресурсов у потребителей. Решение данной проблемы возможно только программно-целевым методом.
III. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, на муниципальных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- обеспечить применение энергоэффективного оборудования и технологий в системах коммунальной инфраструктуры города;
- модернизировать системы освещения и отопления;
- автоматизировать потребление тепловой энергии;
- организовать проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и применение приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
IV. Сроки реализации программы
Настоящая программа является долгосрочной, реализуется с 2010 по 2014 год в один этап.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 в раздел V настоящей программы внесены изменения
V. Объемы и источники финансирования
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010-2014 годов.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств городского бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.
Под внебюджетными источниками в настоящей Программе понимаются средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации Программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных предприятий.
На реализацию мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Кроме того, на финансирование мероприятий Программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.
Необходимые финансовые ресурсы для реализации мероприятий по годам и источникам финансирования представлены в приложении N 1 к Программе.
Таблица 3
Структура финансирования программы
тыс.руб. | ||||||
Источники финансирования |
Объем финансирования |
|||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Областной бюджет |
45600,0 |
0,0 |
0,0 |
13500,0 |
16050,0 |
16050,0 |
Городской бюджет |
357902,2 |
10,0 |
66920,1 |
94512,6 |
94879,0 |
101580,5 |
Внебюджетные источники |
1945473,4 |
29604,8 |
509728,5 |
573030,1 |
445783,5 |
387326,5 |
Всего |
2348975,6 |
29614,8 |
576648,6 |
681042,7 |
556712,5 |
504957,0 |
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы составляет 82,3 процента.
Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.
В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств городского бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.
VI. Методы реализации программы и ожидаемые результаты
Программа включает:
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе, на муниципальных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры, в жилищном фонде;
мероприятия по организации постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты;
мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к программе.
Расчет экономической эффективности мероприятий программы представлен в приложении N 2.
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
1.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
На 2011 год запланировано проведение энергоаудита 83 зданий (строений). В первую очередь будет проведено обследование зданий с наиболее высоким уровнем энергопотребления. В 2012 году необходимо обследовать 99 зданий.
Кроме того, обследованию подлежат здания, строения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные в аренду юридическим и физическим лицам (общий объем зданий - 160,6 тыс.куб.м). Потребность средств городского бюджета на обследование этих зданий составляет 481,8 тыс.руб.
Проведение мероприятия позволит получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов, определить показатели энергетической эффективности, потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности и перечень необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет будут реализованы в рамках программы в первоочередном порядке.
1.2. Установка приборов учета энергоресурсов
По результатам мониторинга оснащенности зданий муниципальных учреждений приборами учета потребность в их установке составляет:
приборы учета тепловой энергии - 106 шт. (из них на объекты с максимальным объемом потребления тепловой энергии более 0,2 Гкал/час. - 61 шт.);
приборы учета электрической энергии - 35 шт.;
приборы учета воды - 40 шт.
На 2010 год запланирована установка приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в зданиях, используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих обязательному оснащению приборами учета в срок до 01.01.2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ. На 2011-2013 годы запланировано оснащение приборами учета тепловой энергии зданий с потреблением ниже 0,2 Гкал/час.
1.3. Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии
В системах отопления и теплоснабжения зданий значительный энергосберегающий эффект дают средства автоматизации этих систем, позволяющие сэкономить по расчетным данным не менее 20 процентов тепловой энергии, расходуемой на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Система автоматического регулирования потребления тепловой энергии значительно повышает эффективность использования тепловой энергии, так как позволяет:
обеспечить комфортные условия внутри помещения и равномерное распределение тепловой нагрузки по зданию;
выбирать и корректировать режимы теплоснабжения здания;
задавать и поддерживать любой температурный режим, например, понизить температуру в здании в целях экономии в нерабочее время, выходные и праздничные дни;
исключить излишний перегрев воздуха в осенне-весенние периоды;
избежать перегрева помещения и сетевой воды в обратном трубопроводе.
Программой предусмотрены средства на автоматизацию 130 тепловых узлов, в том числе в учреждениях здравоохранения - 34 (по наиболее крупным объектам с высоким теплопотреблением), образования - 87, культуры - 3, прочих учреждениях - 6.
Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление тепловой энергии на 27718,6 Гкал в год.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 в пункт 1.4 раздела VI настоящей программы внесены изменения
1.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Мероприятие предусматривает постепенную замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы.
За счет того, что потребляемая мощность энергосберегающих ламп на 80 процентов ниже, чем у обычных ламп накаливания, снижение потребления электроэнергии муниципальными учреждениями должно составить 3 701 тыс. кВтч в год.
1.5. Замена оконных блоков на металлопластиковые
Мероприятие направлено на экономию потребления тепловой энергии за счет снижения теплопотерь через светопрозрачные конструкции зданий. Современные металлопластиковые окна имеют повышенный коэффициент сопротивления теплопередаче, что уменьшает потери тепла в холодное время года, позволяя экономить тепловую энергию на отопление зданий.
Эффект от реализации мероприятия: снижение расхода тепловой энергии на 4706 Г кал в год.
1.6. Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ
Установка систем спутниковой навигации на подвижной состав позволяет отслеживать путь автомобилей, исключая отклонения от маршрута, и соответственно снизить пробег.
Стоимость установки одной системы с программным обеспечением составляет 17 тыс.руб.
МАУ "Дорожно-эксплуатационное управление" планирует установить систему GPS на 36 единицах спецтехники, в том числе в 2010 году - на 11 единицах, в 2012 году - на 12 единицах, в 2013 году - 13 единицах.
Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литра в год (8 процентов от расхода ГСМ по данной технике).
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях
2.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями
Энергетическому обследованию подлежат 103 здания (строения, сооружения). В результате энергетического обследования, проведенного специализированной организацией, будут выявлены причины повышенного потребления энергоресурсов и даны рекомендации по их устранению.
2.2. Установка приборов учета энергоресурсов
Мероприятие предусматривает установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных зданиях, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями "Банно-прачечные услуги" и "Горсвет", в срок до 01.01.2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона N 261-ФЗ. На объектах МП "Горсвет" планируется установка 3 теплосчетчиков и 3 водосчетчиков, на объектах МП "Банно-прачечные услуги" планируется установка 1 теплосчетчика.
2.3. Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения Большинство светофоров в городе морально, и физически устарело. Требуют замены и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами. Программой предусмотрена замена контроллеров 24 светофорных объектов на современные микропроцессорные контроллеры, обеспечивающие надежность и оперативность работы светофоров.
Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление электрической энергии на 45619,2 кВт час в год.
2.4. Внедрение автоматической системы управления наружным освещением
Внедрение автоматической системы управления позволяет осуществлять телекоммуникационный контроль состояния сетей и приборов уличного освещения, управлять режимами горения светильников, дистанционно управлять освещением улиц по заранее заданному графику, оперативно выявлять несанкционированные подключения к сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии, а также вести учет энергопотребления и следить за эффективным использованием электроэнергии.
Мероприятие предполагает постепенное внедрение автоматической системы управления наружным освещением города - по участкам сетей.
2.5. Замена сетей наружного освещения
Освещенность городских улиц составляет 60 процентов. Освещены все основные магистрали города. Требуется строительство новых сетей освещения и замена устаревшего оборудования.
Применение современного изолированного провода взамен устаревших сетей позволяет обеспечить высокую надежность электроснабжения, снизить потери электрической энергии за счет уменьшения реактивного сопротивления, ограничить несанкционированный отбор электроэнергии. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 355 км (80,4 процента).
В результате реализации мероприятий, указанных в п. 2.4, 2.5, потребление электроэнергии сократится на 1492,6 тыс.кВтч в год (24 процента от текущего уровня потребления электроэнергии).
2.6. Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры в системе наружного освещения
города
Использование в уличных светильниках электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) вместо традиционных электромагнитных позволяет управлять потребляемой электрической мощностью лампы и ее световым потоком, что дает возможность снизить потребляемую мощность системы без полного отключения части осветительных приборов. Для равномерного изменения светового потока необходимо заменить пускорегулирующие аппараты на 11000 светильниках наружного освещения.
Экономия электроэнергии в результате снижения потребляемой мощности составит 1119,5 тыс. кВтч в год.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Энергосберегающие мероприятия по тепловой энергии
3.1. Модернизация мазутных котельных
Средний КПД мазутных котельных (котельные 476 квартала, 481 квартала, ОРТПЦ, Мостоотряд-64) за 2009 год составил 70,5 процента.
Таблица 4
Данные по котельному оборудованию на муниципальных котельных
Адрес котельной |
N котла |
Марка котла |
Год установки |
Срок эксплуатации, лет |
|
нормативный |
фактический |
||||
ОРТПЦ, 4 км Игнатьевского шоссе |
1 |
Е1/9 |
1988 |
7 |
22 |
2 |
Е 1/9 |
2008 |
20 |
2 |
|
3 |
ТВГ-1,5 |
1995 |
7 |
15 |
|
476 квартал, ул. Трудовая, 276 |
1 |
Е1/9 |
1995 |
20 |
15 |
2 |
Универсал-6 |
1986 |
10 |
24 |
|
3 |
Универсал-6 |
1986 |
10 |
24 |
|
4 |
Универсал-6 |
1986 |
10 |
24 |
|
5 |
Универсал-6 |
1986 |
10 |
24 |
|
6 |
Универсал-6 |
1990 |
10 |
20 |
|
7 |
Универсал-6 |
1990 |
10 |
20 |
|
8 |
Универсал-6 |
1990 |
10 |
20 |
|
481 квартал, ул.Зеленая, 3 |
1 |
Е1/9 |
1986 |
20 |
24 |
2 |
Е1/9 |
1987 |
20 |
23 |
|
3 |
ТВГ-1,5 |
2002 |
7 |
8 |
|
4 |
ТВГ-1,5 |
2002 |
7 |
8 |
|
5 |
ТВГ-1,5 |
2007 |
7 |
3 |
|
Мостоотряд-64, ул.Белогорская, 25 |
1 |
Е1/9 |
1991 |
20 |
19 |
2 |
HP-18 |
1993 |
7 |
17 |
|
3 |
HP-18 |
1993 |
7 |
17 |
Срок эксплуатации 15 котлов из 19, установленных на котельных, превышает нормативный.
В целях повышения КПД котельных и снижения затрат на выработку тепловой энергии необходимо выполнить мероприятия по замене котельного оборудования с повышенным КПД и автоматизацию технологических процессов.
Эффект от реализации мероприятия:
снижение расхода топлива на 821 тут (тонн условного топлива) в год;
снижение расхода электроэнергии - 109 тыс. кВтч.
3.2. Реконструкция котельной по ул.Релочная,5, с.Белогорье
Водоподогреватель, установленный на котельной, имеет недостаточную поверхность нагрева, что не позволяет обеспечить нормативные параметры горячей воды в наиболее холодный период года. Для создания нормативных параметров горячего водоснабжения в работу включается дополнительный котел, при этом увеличивается расход тепловой энергии на собственное потребление котельной.
В связи с этим для снижения затрат на выработку тепловой энергии необходимо выполнить:
замену устаревшего оборудования кожухотрубных подогревателей на пластинчатые пароводяные подогреватели;
внедрение системы автоматизации технологических процессов;
установку станции частотного управления.
Эффект от реализации мероприятия:
- экономия электроэнергии - 0,15 тыс. кВтч.
3.3. Закрытие нерентабельных котельных
3.3.1. Закрытие двух котельных в с. Садовое
Котельные (угольная с подключенной нагрузкой 0,22 Гкал/час. и мазутная с подключенной нагрузкой 1,82 Гкал/час.) построены'с нарушением СНиП - отсутствуют санитарно-защитные зоны котельных, оборудование котельных имеет низкий КПД - 73 процента.
В связи с этим объекты, подключенные к двум котельным с. Садовое, планируется переключить на котельную по ул.Пограничная,183 (фактическая располагаемая мощность - 4,75 Гкал/час, подключенная нагрузка - 3,31 Гкал/час.) после ее реконструкции и строительства тепловых сетей и ЦТП.
После реализации мероприятия снизится расход энергоресурсов (топливо, электроэнергия), а также затраты на их приобретение за счет использования более дешевого топлива - угля.
Эффект от реализации мероприятия:
снижение расхода топлива - 448 тут в год;
снижение расхода электроэнергии - 56 тыс.кВтч в год.
3.3.2. Закрытие котельных "Чайковского, 195", "Интернат 4" и "Театральная, 181"
Оборудование котельных "Чайковского, 195" (подключенная нагрузка - 3,887 Гкал/час), "Интернат 4" (подключенная нагрузка - 1,029 Гкал/час.) имеет низкий КПД, котельные работают на дорогостоящем топливе - мазуте. Котельная "Театральная, 181" (подключенная нагрузка - 0,299 Гкал/час.) построена с нарушением требований к размерам санитарно-защитной зоны. Поэтому для снижения расходов на выработку тепловой энергии планируется закрытие данных котельных с переключением потребителей на котельную 410 квартала.
Для переключения объектов на котельную 410 квартала (подключенная нагрузка - 9,1 Гкал/ час.) необходимо выполнить следующие работы:
- реконструкцию котельной (с заменой 1 котла) с переводом ее на работу по температурному графику 105-70еС;
- реконструкцию существующих тепловых сетей (515 п.м.);
- строительство новых тепловых сетей (1769 п.м.).
Реализация мероприятия позволит снизить расход энергоресурсов (топлива, электроэнергии), а также снизить затраты на энергоресурсы за счет использования более дешевого топлива - угля. После реализации мероприятия подключенная нагрузка котельной в 410 квартале составит 14,309 Гкал/ч.
Эффект от реализации мероприятия:
снижение расхода топлива - 527 тут в год;
снижение расхода электроэнергии - 648 тыс. кВт в год.
3.3.3. Закрытие мазутной котельной в п.Аэропорт
С целью снижения расходов на выработку тепловой энергии запланировано закрытие существующей мазутной котельной и строительство котельной на твердом топливе на базе незавершенного строительства мощностью 12 Гкал/ч в п.Аэропорт.
Мероприятие включает в себя следующие виды работ:
разработка ПСД на строительство здания и вспомогательных объектов котельной;
строительство котельной с установкой теплотехнического и электротехнического оборудования;
строительство тепловой сети Д= 300 мм и протяженностью около 500 м от новой котельной до соединения с существующими тепловыми сетями.
В результате реализации мероприятия снизятся затраты на топливо за счет использования более дешевого топлива - угля.
Эффект от реализации мероприятия:
- снижение расхода топлива - 179 тут в год.
3.4. Замена котлов на котельной 74 квартала
Котельная 74 квартала работает в предельном максимуме по подключенной нагрузке. Установленная мощность котельного оборудования - 39 Гкал/час, фактическая мощность - 36 Гкал/час, подключенная нагрузка - 34 Гкал/час, потери в сетях - 3,8 Гкал/час, потребление на собственные нужды - 2 Гкал/час.
Разрешенный срок эксплуатации парового котла ДКВР 20/13 истекает в июне 2011 года, разрешенный срок эксплуатации двух котлов - до 2014 года.
Котельное оборудование требует замены ввиду окончания нормативного срока эксплуатации. В настоящее время КПД установленных котлов составляет 76 процентов. Кроме того, требуется полная автоматизация технологических процессов (управление тягодутьевыми машинами, насосами и т.д.), комплексная реконструкция строительных конструкций здания.
После замены котлов с увеличением их КПД до 87 процентов снизится расход топлива. Автоматизация технологических процессов и установка СЧУ позволит снизить расход электроэнергии.
Эффект от реализации мероприятия:
- снижение расхода топлива - 2376 тут в год;
- снижение расхода электроэнергии - 592 тыс. кВтч в год.
3.5. Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки
Обследование позволит определить участки тепловых сетей с наибольшими потерями тепла для разработки и выполнения мероприятий по снижению тепловых потерь.
Обследованию подлежат все муниципальные сети, за период действия программы планируется обследовать 32 км сетей (20%).
3.6. Реконструкция тепловых сетей с применением экономичной тепловой изоляции Протяженность муниципальных тепловых сетей составляет 159,4 км, из них 112 км сетей требуют замены (70 процентов). В последние годы при замене трубопроводов тепловых сетей применялись трубы в предизоляции ИЗОПРОФЛЕКС, а также в пенополиуретановой изоляции (ППУ). В настоящее время протяженность тепловых сетей в ППУ изоляции составляет 2,5 км, ИЗОПРОФЛЕКС составляет 0,25 км.
При реконструкции тепловых сетей в качестве современного теплоизоляционного материала могут быть применены трубопроводы в ППУ изоляции, а также ИЗОПРОФЛЕКС.
Конструкции с использованием пенополиуретана обладают выгодными преимуществами по сравнению с ранее применяемыми теплоизоляционными материалами. Применение данного оборудования характеризуется повышением срока эксплуатации трубопроводов (с 10-15 лет до 30 лет и более), снижением тепловых потерь (с действительных 25-30 % до 2-3%) и эксплуатационных расходов (в 2 раза).
К преимуществам использования труб ИЗОПРФЛЕКС относятся:
высокие теплоизоляционные свойства утеплителя;
низкий вес, удешевляющий транспортировку и монтаж;
высокая износостойкость;
гибкость и эластичность, позволяющая повторять повороты теплотрассы без использования фасонных деталей.
Планируемая протяженность сетей, подлежащих реконструкции, составляет 21,691 км. В результате выполнения данного мероприятия износ тепловых сетей составит 56 процентов.
Экономия тепловой энергии за счет снижения тепловых потерь составит 104601 Гкал/год.
3.7. Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и насосных станций с заменой насосного оборудования
В эксплуатации филиала ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис" находятся 10 центральных тепловых пунктов и 7 насосных станций.
Для выполнения требований. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ФОАО "АКС" "Амуртеплосервис" необходимо выполнить автоматизацию девяти, находящихся на техническом обслуживании, центральных тепловых пунктов, шести насосных станций и замену установленного на объектах оборудования на новое оборудование, имеющее более высокий КПД.
Эффект от реализации мероприятия достигается за счет разницы потребляемой электроэнергии при установке энергосберегающего оборудования и станции частотного управления.
Для осуществления контроля и регулирования технологических процессов требуется установка диспетчерской связи с выводом всех данных на центральный компьютер аварийно-диспетчерской службы филиала "Амуртеплосервис" ОАО "Амурские коммунальные системы".
Эффект от реализации мероприятия: экономия электроэнергии 2294,0 тыс.кВтч в год.
3.8. Установка приборов учета тепловой энергии на границах раздела муниципальных сетей
Для определения фактического объема полученной тепловой энергии планируется оборудование 63-х точек раздела границ муниципальных и ведомственных сетей приборами учета.
3.9. Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения
Мероприятие предполагает проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения в целях выявления причин повышенного потребления энергоресурсов и получения рекомендаций по их устранению.
Энергосберегающие мероприятия по электрической энергии
3.10. Замена электрических сетей 10 кВ
Мероприятие по замене электрических сетей 10 кВ включает в себя замену существующих изношенных головных кабельных и воздушных линий 10 кВ от центров питания ОАО "ДРСК" (ПС "Заводская", ПС "Новая", ПС "Сетевая" и ПС "Западная") до трансформаторных подстанций ОАО "АКС". Реализация данного мероприятия приведет к ликвидации ежегодных затрат на ремонт физически изношенных кабельных и воздушных линий 10 кВ и повышению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. При выполнении мероприятия планируется заменить 18,8 км электрических сетей 10 кВ, в том числе 13,8 км - кабельных (3,4 процента) и 5 км воздушных линий (6,3 процента).
3.11. Замена воздушных линий 0,4 кВ
Возросшие электрические нагрузки бытовых потребителей, присоединенных к электрическим сетям 0,4 кВ, требуют увеличения пропускной способности существующих воздушных лини Р 0,4 кВ. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является замене воздушных линий с неизолированным проводом (ВЛ) на воздушные линии с самонесущим к изолированными проводами (ВЛИ) большего сечения. Замена ВЛ на ВЛИ соответствует требованиям ПУЭ и значительно сокращает затраты на эксплуатацию воздушных линий, снижает количество аварийных отключений, практически исключает случаи несанкционированных подключений к воздушным линиям и хищения электроэнергии, повышает надежность и качестве электроснабжения потребителей. В рамках данного мероприятия планируется выполнить замет существующих ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в районах индивидуальной малоэтажной застройки е кварталах 240, 370, 384, 499, 512, 513, 515, 720, 721, 730, 735 и 740 города Благовещенска.
В настоящее время протяженность воздушных электрических сетей мощностью 0,4 кВ составляет 377 км, в результате реализации мероприятия будет заменено 68,4 км сетей, что составляет 18 процентов.
3.12. Установка комплектных трансформаторных подстанций КТПН-10/0,4 кВ
В целях ликвидации дефицита электрической мощности в районах малоэтажной жилок застройки города Благовещенска в 2011 г. запланирована установка КТПН-10/0,4 кВ в количестве 8 шт. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить возможность присоединения новы) потребителей к электрическим сетям и снизить потери за счет уменьшения протяженности электрических сетей 0,4 кВ. Установка КТПН позволит ввести 3,89 МВА новой мощности, увеличив полезный отпуск электроэнергии.
Энергетический эффект от проведения мероприятий, указанных в пунктах 3.10, 3.11, 3.12 определяется снижением потерь электроэнергии при передаче ее по электрическим сетям на 756,2 тыс.кВтч в год.
3.13. Проведение энергетического обследования объектов электроснабжения
Проведение энергетического обследования трансформаторных подстанций и линий электропередач даст возможность получить заключение о фактическом состоянии объектов электроснабжения с перечнем рекомендаций, направленных на повышение энергетической эффективности.
Энергосберегающие мероприятия по водопотреблению и водоотведению
3.14. Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов
Целью создания автоматизированных систем управления технологическими процессами является надежное обеспечение услугами водоснабжения за счет: оперативного контроля над работой оборудования; точности поддержания заданных параметров; своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий на водопроводных сетях. Экономия водных ресурсов - 546,1 тыс.куб.м в год.
3.15. Замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов.
Мероприятие предусматривает замену существующих трубопроводов на трубопроводы из
высокопрочных материалов общей протяженностью 4656 п.м.
Протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 356,2 км, из них 155,9 км сетей требуют замены (43,8 процента).
В результате проведения данного мероприятия доля водопроводных сетей, требующих замены, уменьшится на 1,4 процента.
Экономия водных ресурсов - 86,8 тыс.куб.м в год.
3.16. Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности.
В связи с полным физическим износом насосного оборудования планируется произвести следующие виды работ:
замена сетевого насоса, установленного на станции первого подъема типа Д2000-21а-2 (с техническими характеристиками: мощность - 1850 м3/ч, напор - 19 м, Рдв-132 кВт, п-1000 об/мин), на насос Д 3200-33-2 (с техническими характеристиками: мощность - 2500 м3/ч, напор - 17 м, Рдв-160 кВт, п-750 об/мин);
замена электродвигателя на сетевом насосе N 2 в котельной (отопление водозабора) Рдв-45кВт, п-3000 об/мин на электродвигатель Р-30 кВт, п - 3000 об/мин.
Для снижения затрат на освещение объектов и прилегающей территории планируется:
замена светильников НСП - 60 с лампами накаливания на светодиодные на водозаборах "Амурский" и "Северный";
установка фотореле на наружное освещение водозабора "Северный".
Экономия электрической энергии - 314,4 тыс.кВтч в год.
3.17. Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции.
Цель установки СЧУ - автоматическая регулировка напора воды, что позволит обеспечить необходимым объемом воды всех потребителей.
Экономия электрической энергии - 63 тыс.кВтч в год.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 пункт 3.18 раздела VI настоящей программы изложен в новой редакции
3.18. Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы
Применяемые на КНС насосные агрегаты марки СД 450/22,5, 5Ф12, УФ 800/50 физически и морально устарели, энергоемкость перекачки сточных вод очень высока, требуется постоянный ремонт установленного оборудования.
Для повышения надежности работы КНС, снижения объема потребляемой электроэнергии предлагается произвести замену существующих насосных агрегатов на КНС 8, 17 кварталов, КНС N 10, КНС "Садовый", КНС "Мясокомбинат", КНС "Микрорайон", КНС "Сплавная контора", КНС "Октябрьская", КНС "Спорткомплекс" на современные насосы. Экономия электрической энергии - 479,5 тыс.кВтч в год (расчет выполнен на насосы марки "FLUGT").
3.19. Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы.
Планируется замена четырех насосов типа СД 250/22,5 с низкими рабочими параметрами (мощность - 250 м3/ч, напор - 22,5 м, п - 1450 об/мин., Р - 37 кВт), износ которых составляет 100 процентов на современные энергосберегающие насосы. Замена данных насосов уменьшит расход потребляемой электрической энергии.
Экономия электрической энергии - 180 тыс.кВтч в год (расчет выполнен на насосы марки "Иртыш 220ПК").
3.20. Строительство сооружения повторного использования промывных вод на водозаборе "Амурский".
Сооружение повторного использования промывных вод (СПИВ) предназначено для осветления промывных вод путем реагентной обработки и отстаивания. Осветленные промывные воды возвращаются в головное сооружение. Образующийся в отстойниках осадок уплотняется и направляется на дальнейшую обработку в цех механического обезвоживания и утилизацию на площадке захоронения в специально отведенном месте. Расход промывной воды водозабора "Амурский" принят 10 процентов от поднятой и очищенной воды и составляет 1630 тыс.м3/год, соответственно экономия водного ресурса в результате реализации мероприятия - 1630 тыс.м3 в год.
3.21. Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие предполагает обследование водозаборов, насосных станций, водопроводных и канализационных сетей и других объектов водоснабжения и водоотведения в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергоресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению \
энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1. Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета.
Мероприятие предусматривает оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов в срок до 1 января 2012 года в количестве 3497 штук, в том числе: приборы учета тепловой энергии - 666 шт. (в домах с нагрузкой более 0,2 Гкал/час), электрической энергии - 1586 шт., воды - 1245 шт.
4.2. Оснащение четырех муниципальных общежитий, не подлежащих приватизации, общедомовыми приборами учета энергоресурсов.
В четырех муниципальных общежитиях в 2011 году планируется за счет средств городского бюджета установить общедомовые приборы учета:
электрической энергии - 4 шт.
воды - 4 шт.
тепловой энергии - 1 шт.
4.3. Замена приборов учета электроэнергии у потребителей класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0.
Замена старых малоамперных электросчетчиков класса точности 2,5 на новые счетчики класса точности 2,0 увеличивает полезный отпуск электроэнергии, переданной потребителям, на 10 процентов.
В 2010-2012 годах запланирована замена приборов учета электроэнергии у потребителей с классом точности 2,5 в количестве 2500 шт.
4.4. Проведение информационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие включает в себя проведение работы по информированию жителей о возможных типовых решениях повышения энергоэффективности и энергосбережения, регулярному распространению:
1) информации об установленных Федеральным законом N 261-ФЗ правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона путем размещения информации в сети Интернет, проведения информационных встреч с населением;
2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ.
Распространение социальной рекламы и иной информации в области энергосбережения предполагается путем показа не менее 2 фильмов в год продолжительностью около 7 минут. Данная тема будет также освещаться в эфире новостной программы "Город, События. Люди".
5. Мероприятия по организации постановки в установленном
порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых
для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права
муниципальной собственности на такие объекты имущества.
Мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации)
бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми
для передачи электрической и тепловой энергии, воды,
с момента выявления таких объектов
Город Благовещенск, как и многие города России, столкнулся с такой проблемой, как бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры, брошенные собственниками (физическими или юридическими лицами), а также объекты, построенные при долевом строительстве многоквартирных домов и не признаваемые собственниками.
В настоящее время выявлены как бесхозяйные следующие объекты:
тепловые сети - 10332 п.м;
водопроводные сети - 14567 п.м;
канализационные сети - 21710 п.м;
электрические сети - 16758 п.м;
трансформаторные подстанции - 44 шт.;
выгребы - 21 шт.;
электрические сети наружного освещения - 1173 п.м;
ливневая канализация - 1024 п.м;
повысительные насосные станции - 22 шт.
Бесхозяйные сети имеют более 80 процентов износа. Объекты долгое время не обслуживались, поэтому находятся в аварийном состоянии, что влияет на качество предоставления коммунальных услуг, надежность систем коммунальной инфраструктуры. Энергоснабжающие организации отказываются устранять аварии на данных объектах, потому что затраты на выполнение аварийных работ не предусмотрены в тарифах.
Для решения данной проблемы необходимо обеспечить принятие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, их восстановление и передачу на обслуживание энергоснабжающим организациям.
Мероприятия программы подлежат уточнению по результатам проведенного энергоаудита зданий, при получении экономии средств городского бюджета при реализации Программы.
VII. Порядок реализации программы и контроль за ее исполнением
Текущее управление программой и оперативный контроль заходом ее реализации возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.
Управление жилищно-коммунального хозяйства:
координирует деятельность исполнителей, участвующих в реализации программы;
планирует совместно с исполнителями Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке программы и в установленном порядке вносит в нее изменения;
готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;
для проведения мониторинга реализации мероприятий целевой программы представляет в .управление экономического развития и инвестиций:
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о ходе выполнения целевой программы по форме, установленной постановлением мэра города Благовещенска "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в муниципальном образовании городе Благовещенске от 06.08.2008 N 2495;
в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой программы - информацию о ходе выполнения программы и сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год по форме, установленной постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495;
выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и Программой.
Исполнители Программы определяют по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.
Исполнители Программы представляют в управление жилищно-коммунального хозяйства:
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе выполнения мероприятий целевой программы по форме, установленной постановлением администрации города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495;
в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой программы - информацию о ходе выполнения мероприятий программы и сведения об оценке эффективности реализации мероприятий программы за отчетный финансовый год по формам, установленным постановлением мэра города Благовещенска от 06.08.2008 N 2495.
Управление экономического развития и инвестиций:
формирует совместно с управлением ЖКХ заявки в правительство Амурской области для софинансирования мероприятий Программы;
осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в бюджетной, жилищно-коммунальной сферах за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Таблица 5
Основные целевые индикаторы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значения целевых показателей |
|||||
2009 фактически |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Основные целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/ кв.м |
0,355 |
0,347 |
0,348 |
0,334 |
0,323 |
0,312 |
1.2 |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/ кв.м |
0,358 |
0,348 |
0,280 |
0,174 |
0,160 |
0,147 |
1.3 |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 кв.м. общей площади) |
Гкал/ кв.м |
|
-0,008 |
0,001 |
-0,014 |
-0,011 |
-0,011 |
1.4 |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом (на 1 кв.м общей площади) |
Гкал/ кв.м |
|
-0,010 |
-0,068 |
-0,106 |
-0,014 |
-0,013 |
1.5 |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
1,01 |
1,00 |
0,80 |
0,52 |
0,50 |
0,47 |
1.6 |
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел.) |
куб.м/ чел. |
9,11 |
9,76 |
9,29 |
9,00 |
8,72 |
8,45 |
1.7 |
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел.) |
куб.м/ чел. |
6,58 |
5,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8 |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел.) |
куб.м/ чел. |
|
0,65 |
-0,46 |
-0,29 |
-0,28 |
-0,27 |
1.9 |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел.) |
куб.м/ чел. |
|
-0,63 |
-5,94 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10 |
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0,72 |
0,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.11 |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел.) |
кВтч/ чел. |
208,0 |
208,0 |
201,6 |
195,4 |
189,3 |
183,2 |
1.12 |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел.) |
кВтч/ чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел.) |
кВтч/ чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел.) |
кВтч/ чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15 |
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.17 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
44,2 |
45,1 |
86,0 |
97,5 |
97,6 |
98,5 |
1.18 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
96,2 |
96,9 |
100,0 |
100,0 ' |
100,0 |
100,0 |
2. |
Основные целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
кгут/ Гкал |
193,87 |
193,87 |
192,39 |
186,48 |
178,37 |
175,53 |
2.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
кгут/ Гкал |
X |
0 |
-1,48 |
-5,91 |
-8,11 |
-2,84 |
2.3 |
Уровень потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
206811 |
189028 |
174384 |
150326 |
126268 |
102210 |
2.4 |
Динамика изменения фактического уровня потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
X |
-17783 |
-14644 |
-24058 |
-24058 |
-24058 |
2.5 |
Объем электрической энергии, используемой на производство и передачу тепловой энергии |
тыс. кВтч |
12281 |
12281 |
12150 |
11423 |
10204 |
9987 |
2.6 |
Динамика изменения объема электрической энергии, используемой на производство и передачу тепловой энергии |
тыс. кВтч |
X |
0 |
-131 |
-727 |
-1219 |
-217 |
2.7. |
Фактический объем потерь воды при ее передаче |
тыс.м3 |
3661 |
3660 |
3590 |
3450 |
3239 |
3028 |
2.8 |
Изменение фактического объема потерь воды при ее передаче |
тыс.м3 |
X |
-1 |
-70 |
-140 |
-211 |
-211 |
2.9. |
Объем электрической энергии, используемой при передаче воды |
тыс. кВтч |
14316 |
14341 |
13939 |
13939 |
13939 |
13939 |
2.10 |
Изменение объема электрической энергии, используемой при передаче воды |
тыс. кВтч |
X |
+25 |
-377 |
-0 |
-0 |
-0 |
2.11 |
Объем электрической энергии, используемой при передаче и очистке стоков |
тыс. кВтч |
11505 |
11505 |
11240.7 |
11203,6 |
11102.2 |
10943,4 |
2.12 |
Изменение объема электрической энергии, используемой при передаче и очистке стоков |
тыс. кВтч |
X |
0 |
-264,3 |
-37,07 |
-101,4 |
-158,8 |
2.13 |
Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по сетям |
тыс. кВтч |
136896 |
136695 |
136532 |
136362 |
136251 |
136140 |
2.14 |
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по сетям |
тыс. кВтч |
X |
-201 |
-163 |
-170 |
-111 |
-111 |
3. |
Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
1,8 |
1,8 |
4,4 |
69,6 |
86,2 |
86,2 |
3.2 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
12,9 |
12,9 |
20 |
80 |
100 |
100 |
3.3 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
7,9 |
7,9 |
20 |
80 |
100 |
100 |
Принятые сокращения: ТЭ - тепловая энергия, ЭЭ - электрическая энергия, МКД-многоквартирные дома, МО - муниципальное образование.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 1
Система
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы"
(с изменениями от 5 августа, 30 сентября 2011 г.)
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 сентября 2011 г. N 4398 раздел 1 настоящего приложения изложен в новой редакции
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетной сфере
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.1. |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности |
городской бюджет |
5 706,7 |
0,0 |
3 551,1 |
2 155,6 |
0,0 |
0,0 |
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
внебюджетные источники |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
2 736,0 |
0,0 |
1 563,0 |
1 173,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения образования |
Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, |
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
1 651,8 |
0,0 |
1 305,0 |
346,8 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения здравоохранения |
|
внебюджетные источники |
29,2 |
0,0 |
0,0 |
29,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление культуры |
городской бюджет |
490,0 |
0,0 |
476,7 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения культуры |
|
|
Управление по развитию физической культуры спорта и туризма |
городской бюджет |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
МУСОК "Юность" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
582,9 |
0,0 |
206,4 |
376,5 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
подлежащих обязательному энергетическому обследованию -100 % |
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
173,6 |
0,0 |
0,0 |
173,6 |
0,0 |
0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
МУ ГМЦ "Выбор" |
городской бюджет |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ ГМЦ "Выбор" |
|
|
МАУ "ДЭУ" |
внебюджетные источники |
66,3 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
1.2. |
Установка приборов учета энергоресурсов |
городской бюджет |
5 256,0 |
0,0 |
4 896,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
|
Обеспечение приборного учета энергоресурсов |
внебюджетные источники |
8 226,2 |
8 226,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление образования |
|
7 887,4 |
5 187,4 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения образования |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
2 700,0 |
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
4 700,0 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Приборы учета электрической энергии |
внебюджетные источники |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
37,4 |
37,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Управление здравоохранения |
|
4 830,0 |
2 880,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения здравоохранения |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
1 950,0 |
0,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
2 100,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Приборы учета электрической энергии |
внебюджетные источники |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
735,0 |
735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Управление культуры |
|
740,0 |
140,0 |
240,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
Учреждения культуры |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
600,0 |
0,0 |
240,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОДЖ "ХШ" |
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие |
|
24,8 |
18,8 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" |
|
|
Приборы учета электрической энергии |
городской бюджет |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС |
|
|
внебюджетные источники |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
15,2 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" |
|
1.3. |
Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии |
городской бюджет |
43 830,0 |
0,0 |
11085,0 |
10 700,0 |
11300,0 |
10 745,0 |
|
Снижение расхода тепловой энергии на 27718,6 Гкал/год, 36025,3 тыс. руб. |
|
внебюджетные источники |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление образования |
городской бюджет |
30 450,0 |
0,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
9 450,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
Комитет по управлению имуществом муниципального образования города |
городской бюджет |
585,0 |
0,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Управление культуры |
городской бюджет |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
11 550,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
1 050,0 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
Прочие (с приборами учета) |
внебюджетные источники |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
1.4. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
городской бюджет |
6 580,5 |
10,0 |
1 733,0 |
2 075,0 |
1 500,0 |
1 262,5 |
|
Снижение потребления электрической энергии |
|
внебюджетные источники |
343,3 |
343,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
на 3701 тыс.кВтчас/год, 16,4млн.руб. |
|
|
Управление образования |
городской бюджет |
4 125,0 |
0,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
750,0 |
875,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
2 192,0 |
0,0 |
392,0 |
750,0 |
675,0 |
375,0 |
Лечебно-профилактические |
|
|
|
внебюджетные источники |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
учреждения |
|
|
Управление культуры |
городской |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
Учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
культуры |
|
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
внебюджетные источники |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
87,5 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
12,5 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Прочие |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ ГМЦ "Выбор" |
|
|
внебюджетные источники |
27,3 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
|
1.5. |
Замена оконных блоков на металлопластиковые |
городской |
157 595,0 |
0,0 |
37 762,0 |
37 815,0 |
37 642,0 |
44 376,0 |
|
Экономия тепловой |
внебюджетные источники |
496,0 |
0,0 |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
|
энергии 4706 Гкал/год 6116,3 тыс. руб |
||
|
Управление образования |
городской бюджет |
147 400,0 |
0,0 |
36 400,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
7 230,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
6 630,0 |
Лечебно-профилактические |
|
|
|
внебюджетные источники |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
учреждения |
|
|
Управление культуры |
городской бюджет |
1 433,0 |
0,0 |
387,0 |
440,0 |
267,0 |
339,0 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД |
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
1 532,0 |
0,0 |
375,0 |
375,0 |
375,0 |
407,0 |
"ЦДШИ" |
|
|
Прочие |
внебюджетные источники |
146,0 |
0,0 |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
1.6. |
Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ |
внебюджетные источники |
612,0 |
187,0 |
204,0 |
221,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 |
|
Итого |
|
229 691,2 |
9 716,5 |
59 377,1 |
53 182,1 |
50 682,0 |
56 733,5 |
|
|
|
в том числе: городской бюджет |
|
218 968,2 |
10,0 |
59 027,1 |
52 865,6 |
50 682,0 |
56 383,5 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
10 723,0 |
9 706,5 |
350,0 |
316,5 |
0,0 |
350,0 |
|
|
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на муниципальных предприятиях
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2.1 |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями |
внебюджетные источники |
1118 |
53,5 |
313,6 |
750,9 |
0 |
0 |
Муниципальные предприятия |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
2.2. |
Установка приборов учета энергоресурсов |
внебюджетные источники |
656,1 |
656,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальные предприятия: "Горсвет", Банно-прачечные услуги" |
Обеспечение приборного учета энергоресурсов |
2.3. |
Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения |
городской бюджет |
1336 |
0 |
1336 |
0 |
0 |
0 |
УЖКХ, МП "Сигнал" |
Сокращение потребления электрической энергии на 45619,2 кВт час в год, экономия средств на оплату электрической энергии -202,5 тыс.руб. |
2.4. |
Внедрение автоматической системы управления наружным освещением |
городской бюджет |
25000 |
0 |
0 |
8000 |
8000 |
9000 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
Снижение расхода, электроэнергии на наружное освещение на 1492,6 тыс.кВт /час в год. Экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии 6045 тыс.руб. в год |
2.5. |
Замена сетей наружного освещения |
городской бюджет |
42600 |
0 |
0 |
14200 |
14200 |
14200 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
|
2.6. |
Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры в системе наружного освещения города |
городской бюджет |
22000 |
0 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
Снижение расхода электроэнергии на наружное освещение на 1119,5 тыс.кВт /час в год. Экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии 4534 тыс.руб. в год |
|
Итого |
|
92710,1 |
709,6 |
7149,6 |
28450,9 |
27700 |
28700 |
|
|
|
в том числе: городской бюджет |
|
90936 |
0 |
6836 |
27700 |
27700 |
28700 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
1774,1 |
709,6 |
313,6 |
750,9 |
0 |
0 |
|
|
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
N п/п |
Наименование программных |
Источники |
Объем |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Энергосберегающие мероприятия по тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.1. |
Модернизация мазутных котельных |
внебюджетные источники |
61612,0 |
0,0 |
17600,0 |
17600,0 |
2401,0 |
24011,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии 821 тут в год. Эл. энергии - 109 тыс.кВтч. Экономический эффект - 8652,5 тыс.руб. |
|
|
476 квартал |
|
17600,0 |
0,0 |
16000,0 |
1600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение расхода топлива -432,2 тут, 4323,5 тыс.руб., электроэнергии- 27,48тыс.кВт, 111,25 тыс.руб. |
|
|
481 квартал |
|
17600,0 |
0,0 |
1600,0 |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение расхода топлива -185,35 тут 1854,17 тыс.руб., электроэнергии - 49,99тыс.кВт, 202,37тыс.руб. |
|
|
ОРТПЦ |
|
10962,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
996,5 |
9966,0 |
|
Снижение расхода топлива - 153,65 тут, 1 537,08 тыс.руб. электроэнергии- 22 тыс.кВт, 89,28 тыс.руб. |
|
|
Мостоотряд 64 |
|
15449,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1404,5 |
14045,0 |
|
Снижение расхода топлива - 50 тут, 497,6 тыс.руб. электроэнергия - 9,2тыс.кВт, 37тыс.руб. |
|
3.2. |
Реконструкция котельной по ул.Релочная, 5, с.Белогорье |
внебюджетные источники |
3000,0 |
0,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода эл. энергии - 0,15 тыс.кВтч, 0,61 тыс.руб. |
|
3.3. |
Закрытие нерентабельных котельных |
внебюджетные источники |
229954,0 |
0,0 |
43642,0 |
101142,0 |
43386,0 |
41784,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии -1154 тут в год, 52040 тыс.руб., электроэнергии - 527'44 тыс.кВт, 2850 тыс.руб. |
|
3.3.1. |
Закрытие двух котельных в с. Садовое |
внебюджетные источники |
101500,0 |
0,0 |
20721,0 |
19279,0 |
21500,0 |
40000,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии 448 тут в год, 10723,0 тыс. руб. эл.энергии- 56 тыс.кВтч, 225тыс.руб. |
|
3.3.2. |
Закрытие котельных "Чайковского, 195", "Интернат 4", "Театральная, 181" |
внебюджетные источники |
60804,0 |
0,0 |
16921,0 |
20213,0 |
21886,0 |
1784,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива - 527 тут в год, 21 815,0 эл.энергии - 648 тыс.кВт. 2 625,0тыс.руб. |
|
3.3.3. |
Закрытие мазутной котельной в п. Аэропорт |
внебюджетные источники |
67650,0 |
0,0 |
6000,0 |
61650,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии 179 тут в год, на 19502 тыс.руб. |
|
3.4. |
Замена котлов на котельной 74 квартала |
внебюджетные источники |
150000,0 |
0,0 |
3500,0 |
62764,0 |
83736,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива - 2376 тут в год, 7343,0 тыс.руб. эл.энергии - 592 тыс.кВтч на 2398,0 тыс.руб. |
|
3.5. |
Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки |
внебюджетные источники |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче на |
|
3.6. |
Реконструкция тепловых сетей с применением экономичной тепловой изоляции |
внебюджетные источники |
452265,0 |
14831,0 |
62550,0 |
166384,0 |
104250,0 |
104250,0 |
ОАО "АКС" |
||
3.7. |
Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и насосных станций с заменой насосного оборудования |
внебюджетные источники |
39443,0 |
0,0 |
4350,0 |
8367,0 |
26726,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение объема электрической энергии 2 294 тыс.кВтч, 9 287,4 тыс.руб. |
|
3.7.1 |
ЦТП -9 шт. |
|
21983,4 |
0,0 |
4350,0 |
8367,0 |
9266,4 |
0,0 |
|
Снижение объема электрической энергии - 1 161 тыс.кВтч, 4 699,8 тыс.руб. |
|
3.7.2 |
Насосных станций - 6 шт. |
|
17459,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17459,6 |
0,0 |
|
Снижение объемов электрической энергии - 1 133 тыс.кВтч, 4 576,1 тыс.руб. |
|
3.8. |
Установка приборов учета тепловой энергии на границах раздела муниципальных сетей |
внебюджетные источники |
77294,2 |
0,0 |
77294,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Обеспечение отпуска тепловой энергии по приборам учета |
|
3.9. |
Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения |
внебюджетные источники |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
|
Итого |
|
1024568,2 |
14831,0 |
216936,2 |
362257,0 |
260499,0 |
170045,0 |
|
|
|
Энергосберегающие мероприятия по электрической энергии | |||||||||||
3.10. |
Замена электрических сетей 10 кВ |
внебюджетные источники |
31220 |
0,0 |
8990 |
3980 |
10790 |
7460 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по |
|
3.11. |
Замена воздушных линий 0,4 кВ |
внебюджетные источники |
113017 |
0,0 |
24800 |
31333 |
28444 |
28440 |
ОАО "АКС" |
||
3.12. |
Установка комплектных трансформаторных подстанций КТПН - 10/0,4кВ |
внебюджетные источники |
8690 |
0,0 |
2690 |
3310 |
1550 |
1140 |
ОАО "АКС" |
||
3.13. |
Проведение энергетического обследования объектов электроснабжения |
внебюджетные источники |
10870 |
0,0 |
5435 |
5435 |
0,0 |
0,0 |
ОАО"АКС |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
|
Итого |
|
163797 |
0,0 |
41915 |
44058 |
40784 |
37040 |
|
|
|
|
Энергосберегающие мероприятия по водопотреблению и водоотведению |
||||||||||
3.14. |
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов |
внебюджетные источники |
14952,5 |
0,0 |
10000,0 |
3652,5 |
1300,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь воды при ее транспортировке на 546,1 тыс.куб.м, 8480,9 тыс.руб. |
|
3.15. |
Строительство новых и замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов |
внебюджетные источники |
129884,6 |
1627,7 |
35570,7 |
44484,6 |
18261,6 |
29940,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь воды при ее транспортировке на 86,8 тыс.куб.м, 1348,0 тыс.руб. |
|
3.16. |
Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности |
внебюджетные источники |
682,0 |
0,0 |
682,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Сокращение фактического объема электрической энергии, используемой при транспортировке воды на 314,4 тыс.кВтч, 1 275,1 тыс.руб. |
|
3.17. |
Установка станции частотного управления (СЧУ) на общегородской повысительной насосной станции |
внебюджетные источники |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Экономия эл.энергии на 63 тыс.кВтч, 255,5 тыс.руб. |
|
3.18. |
Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы |
внебюджетные источники |
64077,0 |
0,0 |
24331,0 |
9055,6 |
12838,9 |
.17851,5 |
ОАО "АКС" |
Сокращение фактического объема электрической энергии, используемой при транспортировке и очистке стоков на 429,53 тыс.кВтч/год, 1737,9 тыс.руб. |
|
|
КНС 8 квартала |
|
2655,0 |
0,0 |
885,0 |
1770,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл.энергии на 4 135,8 кВтч, 16,7 тыс.руб. |
|
|
КНС 17 квартала |
|
4750,0 |
0,0 |
4750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл. энергии на 65 440,8 кВтч, 265,4 тыс.руб. |
|
|
КНС N 10 |
|
4032,0 |
0,0 |
4032,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл.энергии на 18 841,7 кВтч, 76,4 тыс.руб. |
|
|
КНС "Спорткомплекс" |
|
14664,0 |
0,0 |
14664,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл.энергии на 47 946 кВтч, 190,35 тыс.руб. |
|
|
КНС "Мясокомбинат" |
|
7285,6 |
0,0 |
0,0 |
7285,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл.энергии на 32 940 кВтч, 133,6 тыс.руб. |
|
|
КНС "Микрорайон" |
|
11334,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5473,4 |
5861,5 |
|
Снижение объема эл.энергии на 72 468 тыс. кВтч, 293,9 тыс.руб. |
|
|
КНС "Сплавная контора" |
|
1123,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1123,5 |
0,0 |
|
Снижение объема эл. энергии на 2 708,4 кВтч, 11,0 тыс.руб. |
|
|
КНС "Садовый" |
|
6242,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6242,0 |
0,0 |
|
Снижение объема эл. энергии на 98 673,6 кВтч, 400,2 тыс.руб. |
|
|
КНС "Октябрьская" |
|
11990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11990,0 |
|
Снижение объема эл. энергии на 86 376.кВтч, 350,3 тыс.руб. |
|
3.19. |
Замена существующих насосов на ОСК на современные насосы |
внебюджетные источники |
1160,0 |
0,0 |
1160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение объема эл. энергии на 180 тыс.кВтч, 547,9 тыс.руб/год. |
|
3.20. |
Строительство сооружения повторного использования |
Всего |
192600,0 |
0,0 |
10200,0 |
54000,0 |
64200,0 |
64200,0 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода воды на 1 630 тыс.куб.м в год |
|
внебюджетные источники |
101400,0 |
0,0 |
10200,0 |
27000,0 |
32100,0 |
32100,0 |
|
||||
городской бюджет |
45600,0 |
0,0 |
0,0 |
13500,0 |
16050,0 |
16050,0 |
|
||||
областной бюджет |
45600,0 |
0,0 |
0,0 |
13500,0 |
16050,0 |
16050,0 |
|
||||
3.21. |
Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения |
внебюджетные источники |
12000,0 |
0,0 |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
ОАО "АКС" |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
|
Итого |
|
417356,1 |
1627,7 |
89943,7 |
117192,7 |
96600,5 |
111991,5 |
|
|
|
|
Всего |
|
1605721,3 |
16458,7 |
348794,9 |
523507,7 |
397883,5 |
319076,5 |
|
|
|
|
в т.ч. городской бюджет |
|
45600,0 |
0,0 |
0,0 |
13500,0 |
16050,0 |
16050,0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
45600,0 |
0,0 |
0,0 |
13500,0 |
16050,0 |
16050,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
1514521,3 |
16458,7 |
348794,9 |
496507,7 |
365783,5 |
286976,5 |
|
|
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
4.1. |
Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета |
внебюджетные источники |
154815 |
0 |
154815 |
0 |
0 |
0 |
Собственники жилых помещений, управляющие компании, энергоснабжающие организации |
Обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов |
|
приборы учета тепловой энергии (666 шт.) |
|
99900 |
0 |
99900 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета электрической энергии (1586 шт.) |
|
23790 |
0 |
23790 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета воды (1245 шт.) |
|
31125 |
0 |
31125 |
0 |
0 |
0 |
||
4.2. |
Оснащение четырех муниципальных общежитий, не подлежащих приватизации, общедомовыми приборами учета энергоресурсов |
городской бюджет |
310 |
0 |
310 |
0 |
0 |
0 |
Управление ЖКХ |
Обеспечение приборного учета - потребления энергоресурсов |
|
приборы учета тепловой энергии (1 шт.) |
|
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета электрической энергии (4 шт.) |
|
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета воды (4 шт.) |
|
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||
4.3. |
Замена приборов учета электроэнергии у потребителей класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0 |
внебюджетные источники |
13640 |
2730 |
5455 |
5455 |
0 |
0 |
Собственники жилых помещений, энергоснабжающие организации |
Обеспечение более точного учета потребления электрической энергии |
4.4. |
Проведение информационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
городской бюджет |
1788 |
0 |
447 |
447 |
447 |
447 |
Управление информационной политики, управление ЖКХ администрации города Благовещенска, МУ "ИА "Город" |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
Итого |
|
170553 |
2730 |
161027 |
5902 |
447 |
447 |
|
|
|
в том числе: городской бюджет |
|
2098 |
0 |
757 |
447 |
447 |
447 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
168455 |
2730 |
160270 |
5455 |
0 |
0 |
|
|
5. Мероприятия по организации постановки в установленном порядке
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
электрической, тепловой энергии и воды на учет в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной
собственности на такие объекты имущества. мероприятия по организации
порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого
имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии,
воды, с момента выявления таких объектов
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
5.1. |
Выявление объектов коммунальной инфраструктуры, не имеющих собственника. Подготовка заключения о техническом состоянии бесхозяйных объектов недвижимого имущества с определением организации, на которую будет возложено обслуживание данных объектов на время признания их бесхозяйными. |
финансирование не требуется |
финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Благовещенска, ОАО"АКС" |
Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, снижение аварийности, снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения, повышение качества предоставления коммунальных услуг |
5.2. |
Проведение технической инвентаризации с получением кадастровых паспортов на брошенные объекты. Постановка на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в сроки, определенные законодательством. Получение выписки из Единого государственного реестра прав о принятии на учет объектов недвижимого имущества. |
городской бюджет |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по управлению имуществом муниципального образования г.Благовещенска |
|
5.3. |
Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, в том числе обращение в суд с заявлением о признании права собственности, регистрация права муниципальной собственности в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество, включение объектов в Реестр собственности муниципального образования города Благовещенска. |
финансирование не требуеться |
финансирование не требуется |
|
|
|
|
|
Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска. Администрация города |
|
5.4. |
Восстановление принятых в муниципальную собственность объектов |
внебюджетные источники |
250000 |
0 |
0 |
70000 |
80000 |
100000 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Благовещенска, ОАО "АКС" |
|
|
Итого |
|
250300 |
0 |
300 |
70000 |
80000 |
100000 |
|
|
|
в том числе: городской бюджет |
|
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
250000 |
0 |
0 |
70000 |
80000 |
100000 |
|
|
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
Сводный расчет
экономической эффективности реализации мероприятий программы
(с изменениями от 5 августа 2011 г.)
N п/п |
Перечень мероприятий |
Общая сумма затрат на период 2010-2014 гг., |
Ед. изм. |
Годовая экономия энергетических, ресурсов внедрении мероприятий |
Экономия энергетически х ресурсов при внедрении мероприятий за период 2010 |
|
нат.ед |
тыс. руб. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии |
44780 |
Гкал/год |
27718,6 |
36025,3 |
101208 |
2. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
6923,8 |
тыс.кВтч |
3701 |
16431,9 |
29845,3 |
3. |
Замена оконных блоков на металлопластиковые |
158091,0 |
Гкал/год |
4706 |
6116,3 |
15003 |
4. |
Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ |
612,0 |
тыс. литров |
32,6 |
703,0 |
2843,4 |
5. |
Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения |
1336,0 |
тыс.кВтч |
45,6 |
202,5 |
810,0 |
6. |
Внедрение автоматической системы управления наружным освещением |
25000,0 |
тыс.кВтч |
1492,6 |
6045,0 |
15112,5 |
7. |
Замена сетей наружного освещения |
42600,0 |
||||
8. |
Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры в системе наружного освещения |
22000,0 |
тыс.кВтч |
1119,5 |
4534,0 |
11335,0 |
9. |
Модернизация мазутных котельных |
61612,0 |
тут/год |
821 |
8212,4 |
22270,7 |
тыс.кВтч |
108,7 |
439,9 |
||||
9.1 |
476 квартал |
17600,0 |
тут/год |
432,2 |
4323,5 |
14528,0 |
тыс.кВтч |
27,5 |
111,3 |
364,1 |
|||
9.2 |
481 квартал |
17600,0 |
тут/год |
185,4 |
1854,17 |
4493,2 |
тыс. кВт |
49,99 |
202,4 |
492,8 |
|||
9.3 |
ОРТПЦ |
10962,5 |
тут/год |
153,7 |
1537,1 |
2182,0 |
тыс.кВтч |
22,0 |
89,28 |
123,8 |
|||
9.4 |
Мостоотряд 64 |
15449,5 |
тут/год |
49,8 |
497,6 |
49,8 |
тыс.кВтч |
9,2 |
37,0 |
37,0 |
|||
10. |
Реконструкция котельной по ул.Релочная, 5, с.Белогорье |
3000,0 |
тыс.кВтч |
0,15 |
610,0 |
2440,0 |
11. |
Закрытие нерентабельных |
229954,0 |
тут/год |
1154,0 |
52040,0 |
229975,0 |
тыс.кВт |
704,00 |
2850,0 |
14025,0 |
|||
11.1 |
Закрытие двух котельных в с. |
101500,0 |
тут/год |
448,0 |
10723,0 |
42892,0 |
тыс.кВтч |
56,0 |
225,0 |
900,0 |
|||
11.2 |
Закрытие котельных "Чайковского, |
60804,0 |
тут/год |
527,0 |
21815,0 |
109075,0 |
тыс.кВтч |
648,0 |
2625,0 |
13125,0 |
|||
11.3 |
Закрытие мазутной котельной в п. Аэропорт |
67650,0 |
тут/год |
179,0 |
19502,0 |
78008,0 |
12. |
Замена котлов на котельной 74 |
150000,0 |
тут/год |
2376,0 |
7343,0 |
29372,0 |
тыс.кВтч |
592,0 |
2398,0 |
9592,0 |
|||
13. |
Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки |
5000,0 |
Гкал |
104601 |
135948 |
243349,5 |
14. |
Реконструкция тепловых сетей с применением экономичной тепловой изоляции |
452265,0 |
||||
15. |
Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и насосных станций с заменой насосного оборудования |
39443,0 |
тыс.кВтч |
2294,0 |
9287,4 |
22587,0 |
15.1 |
ЦТП - 9шт. |
21983,4 |
тыс.кВтч |
1161,0 |
4700,4 |
|
15.2 |
Насосных станций - 6 шт. |
17459,6 |
тыс.кВтч |
1133,0 |
4587,0 |
|
16. |
Замена электрических сетей 10 кВ |
31220,0 |
тыс.кВтч |
288,9 |
1052,9 |
3481,3 |
17. |
Замена воздушных линий 0,4 кВ |
113017,0 |
тыс.кВтч |
0 |
||
18. |
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки(КТПН) - 10/0.4кВ |
8690,0 |
тыс.кВтч |
467,3 |
||
19. |
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных |
14952,5 |
тыс.м |
546,1 |
8480,9 |
15074,9 |
20. |
Замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов |
129884,6 |
тыс.м |
86,8 |
1348,0 |
2879,7 |
21. |
Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный" |
682,0 |
тыс.кВтч |
314,4 |
1275,1 |
5093,9 |
22. |
Реконструкция общегородской ПНС с установкой станции частотного управления |
2000,0 |
тыс.кВтч |
63,0 |
255,5 |
1022,0 |
23. |
Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (КНС) на современные насосы |
64077,0 |
тыс.кВтч |
429,5 |
1737,9 |
3906,0 |
23.1 |
КНС 8 квартал |
2655,0 |
тыс.кВтч |
4,13 |
16,7 |
|
23.2 |
КНС 17 квартал |
4750,0 |
тыс.кВтч |
65,44 |
265,4 |
|
23.3 |
КНС N 10 |
4032,0 |
тыс.кВтч |
18,84 |
76,4 |
|
23.4 |
КНС "Спорткомплекс" |
14664,0 |
тыс.кВтч |
47,95 |
190,35 |
|
23.5 |
КНС "Мясокомбинат" |
7285,6 |
тыс.кВтч |
32,94 |
133,6 |
|
23.6 |
КНС "Микрорайон" |
11334,9 |
тыс.кВтч |
72,47 |
293,9 |
|
23.7 |
КНС "Сплавная контора" |
1123,5 |
тыс.кВтч |
2,71 |
11,0 |
|
23.8 |
КНС "Садовый" |
6242,0 |
тыс.кВтч |
98,67 |
400,2 |
|
23.9 |
КНС "Октябрьская" |
11990,0 |
тыс.кВтч |
86,38 |
350,3 |
|
24. |
Замена существующих насосов на ОСК на насосы Иртыш 220 ПК |
1160,0 |
тыс.кВтч |
180,0 |
547,9 |
2920,0 |
25. |
Строительство сооружения повторного использования промывных вод на водозаборе "Амурский" |
192600,0 |
тыс.м |
1630,0 |
25313,9 |
25313,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 июня 2010 г. N 2715 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 2 июля 2010 г. N 26
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 31 декабря 2014 г. N 5634
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 26 декабря 2014 г.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 13 мая 2014 г. N 2046
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 марта 2014 г. N 1396
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 августа 2013 г. N 4546 (в редакции постановления Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 ноября 2013 г. N 5704)
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 декабря 2012 г. N 5683
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 21 ноября 2012 г. N 5210
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 июля 2012 г. N 3533
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 23 мая 2012 г. N 2367
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 ноября 2011 г. N 5295
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 2 ноября 2011 г. N 4865
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 сентября 2011 г. N 4398
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 10 ноября 2010 г. N 4919