Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 24 сентября 2012 г. N 530
Изменения,
вносимые в долгосрочную целевую программу "Развитие туризма
и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы"
1. В паспорте программы пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
"
(тыс.руб.) | ||
10. |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 3 349 670,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 г. - 37 243,5 тыс. рублей; 2013 г. - 65 632,0 тыс. рублей; 2014 г. - 122 770,0 тыс. рублей; 2015 г. - 152 360,0 тыс. рублей; 2016 г. - 2 971 664,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 941 453,5 тыс. рублей: 2012 г. - 2 203,5 тыс. рублей; 2013 г. - 0,0 тыс. рублей; 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 939 250,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 206 011,7 тыс. рублей: 2012 г. - 23 900,0 тыс. рублей; 2013 г. - 4 182,0 тыс. рублей; 2014 г. - 1 825,0 тыс. рублей; 2015 г. - 2 000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 174 104,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 1 940,0 тыс. рублей: 2012 г. - 1 340,0 тыс. рублей; 2013 г. - 500,0 тыс. рублей; 2014 г. - 50,0 тыс. рублей; 2015 г. - 50,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 200 265,0 тыс. рублей: 2012 г. - 9 800,0 тыс. рублей; 2013 г. - 60 950,0 тыс. рублей; 2014 г. - 120 895,0 тыс. рублей; 2015 г. - 150 310,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 858 310,0 тыс. рублей |
11. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению, до 750 тыс. руб. в год. 2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год. 3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%. 4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год. 5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях. 6. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до количества 200 человек. 7. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%. 8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; КМНС, до 65%. 9. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС до 11,0%. 10. Увеличение объема реализованной продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС до 16 900,0 тыс. рублей |
". |
2. В подпрограмме "Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы":
1) пункты 8, 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
(тыс.руб.) | |||||
8. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 3 326 107,0 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 939 250,0 тыс. руб.: 2016 г. - 939 250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 186 992,0 тыс. руб.: 2012 г. - 14 250,0 тыс. рублей; 2013 г. - 2 382,0 тыс. рублей; 2014 г. - 1 525,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1 300,0 тыс. рублей; 2016 г. - 167 535,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2 199 865,0 тыс. рублей: 2012 г. - 9 600,0 тыс. рублей; 2013 г. - 60 750,0 тыс. рублей; 2014 г. - 120 895,0 тыс. рублей; 2015 г. - 150 310,0 тыс. рублей; 2016 г. - 1 858 310,0 тыс. рублей |
|||
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 750 тыс. рублей в год. 2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год. 3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%. 4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год. 5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях |
|||
"; |
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 326 107 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939 250 тыс. рублей, средства областного бюджета - 186 992 тыс. рублей, внебюджетные средства - 2 199 865 тыс. рублей Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
|
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
3326107,0 |
939250,0 |
186992,0 |
- |
2199865,0 |
2012 год |
23850,0 |
- |
14250,0 |
- |
9600,0 |
2013 год |
63132,0 |
- |
2382,0 |
- |
60750,0 |
2014 год |
122420,0 |
- |
1525,0 |
- |
120895,0 |
2015 год |
151610,0 |
- |
1300,0 |
- |
150310,0 |
2016 год |
2965095,0 |
939250,0 |
167535,0 |
- |
1858310,0 |
Капитальные вложения |
2551250,0 |
650250,0 |
121500,0 |
- |
1779500,0 |
2012 год |
5000,0 |
- |
- |
- |
5000,0 |
2013 год |
60000,0 |
- |
- |
- |
60000,0 |
2014 год |
120000,0 |
- |
0 |
- |
120000,0 |
2015 год |
150000,0 |
- |
- |
- |
150000,0 |
2016 год |
2216250,0 |
650250,0 |
121500,0 |
- |
1444500,0 |
Прочие расходы |
774857,0 |
289000,0 |
65492,0 |
- |
420365,0 |
2012 год |
18850,0 |
- |
14250,0 |
- |
4600,0 |
2013 год |
3132,0 |
- |
2382,0 |
- |
750,0 |
2014 год |
2420,0 |
- |
1525,0 |
- |
895,0 |
2015 год |
1610,0 |
- |
1300,0 |
- |
310,0 |
2016 год |
748845,0 |
289000,0 |
46035,0 |
- |
413810,0 |
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заемных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме.";
3) приложения N 1, N 2, N 3, N 6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 соответственно к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012-2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
в пункте 6 слова ", в том числе проведение зональной научно-практической конференции "Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование" исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
" | ||
8. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Всего по подпрограмме в 2012 - 2015 годах - 16 293,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 2 203,5 тыс. рублей; областной бюджет - 11 750,0 тыс. рублей; местные бюджеты - 1 940,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 400,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 2.4. "Система подпрограммных мероприятий":
в пункте 4 слова ", в том числе проведение зональной научно-практической конференции "Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование" исключить;
3) в разделе 2.6. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом сумму "65 743,5 тыс. рублей" заменить суммой "16 293,5 тыс. рублей";
в абзаце втором сумму "24 203,5 тыс. рублей" заменить суммой "2 203,5 тыс. рублей";
в абзаце третьем сумму "39 200,0 тыс. рублей" заменить суммой "11 750,0 тыс. рублей";
4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | ||||||
Источники финансирования |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Федеральный бюджет |
2203,5 |
2203,5 |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
11750,0 |
9650,0 |
1500,0 |
100,0 |
500,0 |
|
Местные бюджеты |
1940,0 |
1340,0 |
500,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Внебюджетные источники |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
|
Итого |
16293,5 |
13393,5 |
2200,0 |
150,0 |
550,0 |
|
Капитальные вложения | ||||||
Федеральный бюджет |
2203,5 |
2203,5 |
0,00 |
- |
- |
|
Областной бюджет |
9800,0 |
8600,0 |
1000,0 |
50,0 |
150,0 |
|
Местные бюджеты |
1940,0 |
1340,0 |
500,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
13943,5 |
12143,5 |
1500,0 |
100,0 |
200,0 |
|
НИОКР | ||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
680,0 |
540,0 |
90,0 |
- |
50,0 |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
680,0 |
540,0 |
90,0 |
- |
50,0 |
|
Прочие расходы | ||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
1270,0 |
510,0 |
410,0, |
50,0 |
300,0 |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
400,00 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
|
Итого |
1670,00 |
710,0 |
610,0 |
50,0 |
300,0 |
|
"; |
5) приложения N 1, N 3, N 4, N 5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 5, N 6, N 7, N 8 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме "Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов":
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
" | ||
6. |
Перечень основных мероприятий |
1. Создание казачьих детских клубов. 2. Организация лагеря в с. Албазино Сковородинского района. 3. Проведение детских сплавов по рекам Амурской области "По местам первопроходцев-казаков". 4. Проведение областного детского фестиваля казачьего творчества "Амурский казачок". 5. Участие в российском фестивале детского и молодежного творчества "Казачок", Краснодарский край, г. Анапа. 6. Участие в войсковом этапе всероссийского конкурса "Казачий круг". 7. Участие в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры. 8. Проведение областного фестиваля "Амурский Богатырь". 9. Проведение конного турнира "Амурская верста". 10. Проведение турнира по стрельбе "Глаз сокола" |
"; |
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
" | |||||
8. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2016 годах - 7 269,70 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе: 2013 год - 300,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 6 569,7 тыс. рублей |
|||
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 200 человек. 2. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 25% |
|||
"; |
2) таблицу 1 "Задачи и сроки реализации подпрограммы" раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
качественная характеристика |
количественная характеристика |
||||
1. |
Патриотическое воспитание казачьей молодежи |
Отсутствие основы для подготовки казачьей молодежи к служению Отечеству с учетом казачьих традиций и отсутствие опыта по проведению коллективных мероприятий, в том числе и организации отдыха казачат |
2013, 2015, 2016 годы |
Улучшение материально- технической базы казачьих клубов, организация военно- патриотического лагеря, проведение сплавов по рекам области, ознакомление с историей освоения Приамурья и Дальнего Востока |
1. Обеспечение материально- технической базы 2 казачьих клубов. 2. Создание в с. Албазино летнего военно- патриотического лагеря, проведение 2 казачьих профильных смен, проведение 2 детских сплавов по рекам Амурской области |
2. |
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества |
Утрата традиций и культуры казачества, отсутствие в местах проживания казаков культурных мероприятий |
2013, 2015, 2016 годы |
Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры |
Проведение 3 детских областных культурных мероприятий, участие в 4 всероссийских фестивалях, конкурсах и профильной смене |
3. |
Развитие физического воспитания среди казачества |
Утрата традиционных видов единоборств, низкий уровень физического воспитания казаков |
2014, 2016 годы |
Сохранение и пропагандирование традиционных видов единоборств, физическое воспитание казаков |
Проведение 5 областных казачьих спортивно- оздоровительных мероприятий |
"; |
3) в разделе 3.4 "Система подпрограммных мероприятий":
в абзаце девятом пункта 1 слова "на 240 детей" заменить словами "на 200 детей";
в пункте 3 слова "7 областных" заменить словами "5 областных";
4) в разделе 3.6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
в абзаце первом сумму "11 349,70 тыс. рублей" заменить суммой "7 269,7 тыс. рублей";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2
(тыс. рублей) | ||||||
Источники финансирования |
Итого |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
7269,7 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
6569,7 |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
7269,7 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
6569,7 |
|
Капитальные вложения | ||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
|
НИОКР | ||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочие расходы | ||||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Областной бюджет |
7269,7 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
6569,7 |
|
Местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Итого |
7269,7 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
6569,7 |
|
"; |
5) в разделе 3.7 "Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации подпрограммы" таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3
N п/п |
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1. |
Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков |
чел. |
|
|
25 |
|
40 |
135 |
2. |
Удельный вес населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков |
процент |
15,0% |
15% |
17,0% |
17,0% |
17,0% |
25,0% |
"; |
7) приложения N 1, N 2, N 3 и N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям N 9, N 10, N 11, N 12 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 24 сентября 2012 г. N 530 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.