Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 24 сентября 2012 г. N 514
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу
"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения
Амурской области на 2012-2015 годы"
1. В паспорте программы:
а) строку "Основания для разработки программы" дополнить следующими абзацами:
"Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов";
б) строку "Цель программы" дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Формирование рынка доступного жилья эконом-класса, обеспечивающего выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Амурской области, а также для приобретения жилья гражданами со средним уровнем доходов";
в) в строке "Основные задачи программы":
в пункте 2 слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";
дополнить пунктами 8-8.2. следующего содержания:
"8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Амурской области на 2013-2015 годы":
8.1. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предлагаемых для комплексной застройки под строительство жилья экономического класса.
8.2. Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых для улучшения жилищных условий многодетных семей";
г) в строке "Перечень подпрограмм":
в пункте 2 слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Амурской области на 2013-2015 годы";
д) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы в 2012 - 2015 годах составит 9 242 571,29 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 3 097 444,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1 399 824,34 тыс. рублей; 2013 год - 1 363 783,93 тыс. рублей; 2014 год - 77 563,60 тыс. рублей; 2015 год - 256 273,10 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 5 575 602,04 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 231 231,17 тыс. рублей; за счет собственных (заемных) средств граждан - 338 293,10 тыс. рублей |
е) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
в пункте 1 слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
в пункте 2 слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
в пункте 10 слова "233 человека" заменить словами "436 человек";
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Ввод 5 тыс. кв. м. жилья, за счет обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Обеспечение 17 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой".
2. В подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы |
Источники финансирования подпрограммы: общий объем финансирования составит 520 450,92 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: 2012 год - 387 979,49 тыс. рублей; 2013 год - 104 248,57 тыс. рублей; 2014 год - 14 111,43 тыс. рублей; 2015 год - 14 111,43 тыс. рублей; - средства областного бюджета в сумме 94290,00 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 75 000,00 тыс. рублей; 2013 год - 15 290,00 тыс. рублей; 2014 год - 2 000,00 тыс. рублей; 2015 год - 2 000,00 тыс. рублей; - средства федерального бюджета в сумме 66 447,24 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 43 587,24 тыс. рублей; 2013 год - 17 880,00 тыс. рублей; 2014 год - 2 490,00 тыс. рублей; 2015 год - 2 490,00 тыс. рублей; - средства местных бюджетов в сумме 21 420,58 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 17 205,58 тыс. рублей; 2013 год - 3 317,00 тыс. рублей; 2014 год - 449,00 тыс. рублей; 2015 год - 449,00 тыс. рублей; - собственные (заемные) средства граждан в сумме 338 293,10 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 252 186,67 тыс. рублей; 2013 год - 67 761,57 тыс. рублей; 2014 год - 9 172,43 тыс. рублей; 2015 год - 9 172,43 тыс. рублей. |
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "18,3%" заменить словами "6,1%";
2) в разделе 3:
а) в таблице 1:
в пункте 1 слова "698 молодых семей" заменить словами "302 молодых семей";
в пункте 2 слова "до 60%" заменить словами "до 65%";
б) абзац шестой после таблицы изложить в следующей редакции:
"Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить жильем 302 молодых семей.";
3) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
" Таблица 2
Система программных мероприятий
N п/п |
Наименование, задач, программных мероприятий |
Затраты, всего, тыс. руб. |
Сроки реализации |
Государственный заказчик, подведомственное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия |
Ожидаемый результат |
1. |
Поддержка молодых семей - участников подпрограммы в части приобретения жилья или строительство индивидуального жилого дома |
520450,92 |
2012-2015 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства |
Поддержка 302 молодых семей |
4) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы - 520 450,92 тыс. рублей.";
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации подпрограммы в 2012 - 2015 годах за счет всех источников финансирования смогут улучшить жилищные условия 302 молодых семьи.";
в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
Источники финансирования |
Итого |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Всего |
520 450,92 |
387 979,49 |
104 248,57 |
14 111,43 |
14 111,43 |
Федеральный бюджет |
66 447,24 |
43 587,24 |
17 880,00 |
2 490,00 |
2 490,00 |
Областной бюджет |
94 290,00 |
75 000,00 |
15 290,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Местный бюджет |
21 420,58 |
17 205,58 |
3 317,00 |
449,00 |
449,00 |
Другие источники |
338 293,10 |
252 186,67 |
67 761,57 |
9 172,43 |
9 172,43 |
Итого |
520 450,92 |
387 979,49 |
104 248,57 |
14 111,43 |
14 111,43 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
520 450,92 |
387 979,49 |
104 248,57 |
14 111,43 |
14 111,43 |
Федеральный бюджет |
66 447,24 |
43 587,24 |
17 880,00 |
2 490,00 |
2 490,00 |
Областной бюджет |
94 290,00 |
75 000,00 |
15 290,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
Местный бюджет |
21 420,58 |
17 205,58 |
3 317,00 |
449,00 |
449,00 |
Другие источники |
338 293,10 |
252 186,67 |
67 761,57 |
9 172,43 |
9 172,43 |
Итого |
520 450,92 |
387 979,49 |
104 248,57 |
14 111,43 |
14 111,43 |
г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Объемы и источники финансирования подпрограммы
N п/п |
Наименование задач/мероприятий |
Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |
Объемы финансирования, всего (тыс. руб.) |
в том числе: |
другие источники финансирования |
||
бюджет | |||||||
федеральный |
областной |
местный |
|||||
|
Всего по подпрограмме |
Прочие расходы |
520 450,92 |
66 447,24 |
94 290,00 |
21 420,58 |
338 293,10 |
1. |
Поддержка молодых семей - участников подпрограммы в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
Прочие расходы |
520 450,92 |
66 447,24 |
94 290,00 |
21 420,58 |
338 293,10 |
1.1. |
2012 год |
|
387 979,49 |
43 587,24 |
75 000,00 |
17 205,58 |
252 186,67 |
1.2. |
2013 год |
104 248,57 |
17 880,00 |
15 290,00 |
3 317,00 |
67 761,57 |
|
1.3. |
2014 год |
14 111,43 |
2 490,00 |
2 000,00 |
449,00 |
9 172,43 |
|
1.4. |
2015 год |
14 111,43 |
2 490,00 |
2 000,00 |
449,00 |
9 172,43 |
5) в разделе 7:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
на 2012-2015 годы
N п/п |
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Показатель по годам реализации: |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1. |
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2011 года |
Процент |
4,7 |
5,8 |
5,9 |
6,1 |
б) слова "жильем 698 молодых семей, в том числе: в 2012 году - 199 молодых семей; в 2013 году - 190 молодых семей; в 2014 году - 100 молодых семей; в 2015 году - 209 молодых семей; а также позволит обеспечить" исключить;
в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Социально-экономическая результативность и коэффициент
значимости программных мероприятий
N п/п |
Наименование программ (задач) и мероприятий |
Коэффициент значимости |
Планируемый результат, семей |
В т.ч. по годам реализации: |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1. |
Поддержка молодых семей - участников подпрограммы в части приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома |
1 |
302 |
235 |
53 |
7 |
7 |
3. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Амурской области на 2012 - 2014 годы":
1) в наименовании подпрограммы слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "наименование подпрограммы" слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы";
б) в строке "Перечень основных мероприятий подпрограммы" слова "ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городе Тында" исключить;
в) в строке "Сроки и этапы реализации подпрограммы" слова "2012-2014 годы" заменить словами "2012-2015 годы";
г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Источники финансирования подпрограммы: средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 3 493 995,334 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: 2012 год - 2 167 130,284 тыс. рублей; 2013 год - 1 113 365,050 тыс. рублей; 2014 год - 203 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 500,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета планируются в сумме 3 057 010,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 867 870,0 тыс. рублей; 2013 год - 991 140,0 тыс. рублей; 2014 год - 198 000,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета планируются в сумме 436 660,284 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 299 160,284 тыс. рублей; 2013 год - 122 000,000 тыс. рублей; 2014 год - 5 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 500,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета планируются в сумме 325,050 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 100,000 тыс. рублей; 2013 год - 225,050 тыс. рублей |
д) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "в 2014 году" заменить словами "в 2015 году";
3) в разделе 3:
а) в абзаце третьем слова "3 лет (с 2012 по 2014 год включительно)" заменить словами "4 лет (с 2012 по 2015 год включительно)";
б) в таблице 2:
в графе "Период реализации" цифры "2014" заменить цифрами "2015";
в столбце "Количественная оценка" цифры "95720,76" заменить цифрами "63656,09";
4) таблицу 3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
" Таблица 3
Система программных мероприятий
N п/п |
Наименование задач, программных мероприятий |
Затраты всего, тыс. руб. |
Сроки реализации |
Государственный заказчик, подведомственное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия |
Ожидаемый результат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов |
3493995,334 |
2012-2015 гг. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области (далее - минстрой Амурской области) |
|
1.1 |
Строительство новых сейсмостойких объектов |
3397165,304 |
2012-2015 гг. |
Минстрой Амурской области |
Строительство нового жилья площадью 62880,17 кв. м. |
1.1.1 |
Малоэтажное быстровозводимое жилье, город Тында, мкр. Таежный |
3351035,724 |
2012-2015 гг. |
Минстрой Амурской области, государственное казенное учреждение Амурской области "Дирекция по строительству объектов в зоне Байкало-Амурской магистрали" (далее - ГКУ Амурской области "ДСО БАМа") |
Строительство нового жилья площадью 58084,63 кв. м. |
1.1.2 |
Многоквартирный жилой дом (достройка) в мкр. 2-3 ул. Верхне-Набережная, г. Тында |
36234,580 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "Строитель" |
Завершение строительства жилого дома площадью 2872,7 кв. м. |
1.1.3 |
Жилой дом (достройка) ул. Студенческий проезд, г. Тында |
9895,000 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "Строитель" |
Выполнение работ по благоустройству территории для ввода в эксплуатацию жилого дома площадью 1922,84 кв. м. |
1.2 |
Разработка проектов строительства сейсмостойких жилых зданий |
64000,000 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа", ГКУ Амурской области "Строитель" |
Разработка проектной документации на строительство 7 объектов |
1.2.1 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |
6287,710 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.2 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында |
4757,510 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.3 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында |
4246,240 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.4 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында |
5404,310 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.5 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында |
3475,920 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.6 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында |
4028,310 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации |
1.2.7 |
Малоэтажное быстровозводимое жилье, г. Тында, мкр. Таежный |
35800,000 |
2012 г. |
Минстрой Амурской области, ГКУ Амурской области "Строитель", ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Разработка проектной документации (завершение 2 этапа) |
1.3 |
Софинансирование строительства сейсмостойких объектов муниципальной собственности |
32830,030 |
2012-2013 гг. |
Минстрой Амурской области, муниципальные образования |
Строительство нового сейсмостойкого жилья площадью 775,92 кв. м. |
5) в разделе 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Планируемый общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (таблица 4) предусматривается в размере 3 493 995,334 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 3 057 010,0 тыс. рублей, областного бюджета - 436 660,284 тыс. рублей, местного бюджета - 325,050 тыс. рублей.";
б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
" Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | |||||
Источники финансирования |
Итого |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Общий объем финансирования подпрограммы | |||||
Всего |
3493995,334 |
2167130,284 |
1113365,050 |
203000,000 |
10500,000 |
Федеральный бюджет |
3057010,000 |
1867870,000* |
991140,000 |
198000,000 |
- |
Областной бюджет |
436660,284 |
299160,284** |
122000,000 |
5000,000 |
10500,000 |
Местный бюджет |
325,050 |
100,000 |
225,050 |
- |
- |
Капитальные вложения | |||||
Всего |
3493995,334 |
2167130,284 |
1113365,050 |
203000,000 |
10500,000 |
Федеральный бюджет |
3057010,000 |
1867870,000* |
991140,000 |
198000,000 |
- |
Областной бюджет |
436660,284 |
299160,284** |
122000,000 |
5000,000 |
10500,000 |
Местный бюджет |
325,050 |
100,000 |
225,050 |
- |
- |
* - в том числе за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме 807 160,0 тыс. рублей;
** - в том числе 213 312,29 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году.";
6) в разделе 7:
а) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
Таблица 6
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
N п/п |
Наименование |
Единица измерения |
Показатель по годам реализации: |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
Размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в результате землетрясения |
млрд. рублей |
15,16 |
14,4 |
13,9 |
5,99 |
2 |
Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений |
Процентов |
20 |
50 |
65 |
80 |
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Социально-экономическая результативность программных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий |
Планируемый результат в количественном выражении |
В том числе по годам реализации |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов |
|
|
|
|
|
1.1 |
Строительство новых сейсмостойких объектов |
Строительство нового жилья площадью 62880,17 кв. м. |
40275,16 кв. м. |
18904,34 кв. м. |
3518,67 кв. м. |
182,0 кв. м. |
1.2 |
Разработка проектов строительства сейсмостойких жилых зданий |
Разработка проектной документации на строительство 7 объектов |
7 объектов |
|
|
|
1.3 |
Софинансирование строительства сейсмостойких объектов муниципальной собственности |
Строительство нового сейсмостойкого жилья площадью 775,92 кв. м. |
|
775,92 кв. м. |
|
|
в) таблицу 8 изложить в следующей редакции:
Таблица 8
Коэффициенты значимости программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости мероприятий |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов |
|
|
|
|
1.1 |
Строительство новых сейсмостойких объектов |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
1,0 |
1.2 |
Разработка проектов строительства сейсмостойких жилых зданий |
0,2 |
- |
- |
- |
1.3 |
Софинансирование строительства сейсмостойких объектов муниципальной собственности |
0,2 |
0,4 |
- |
- |
7) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
8) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) в наименовании приложения слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы";
б) в абзаце первом приложения слова "на 2012-2014 годы" заменить словами "на 2012-2015 годы".
4. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области на 2012-2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 501 620,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 448 620,0 тыс. руб.; 2013 год - 53 000,0 тыс. руб. Источник финансирования программы - средства областного бюджета |
2) в разделе 6:
а) в абзаце первом сумму "513,62 млн. рублей" заменить суммой "501,62 млн. рублей";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
Источник финансирования |
Итого |
2012 год |
2013 год |
Прочие расходы | |||
Всего |
501620,0 |
448620,0 |
53000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
501620,0 |
448620,0 |
53000,0 |
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям;
4) приложение N 3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
5) приложение N 4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области, на 2012-2015 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
в строке "Перечень основных мероприятий" слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Источники финансирования подпрограммы: средства федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 581 774,5 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: 2012 год - 162 004,5 тыс. рублей; 2013 год - 118 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 134 570,0 тыс. рублей; 2015 год - 166 340,0 тыс. рублей. Средства федерального бюджета планируются в сумме 499 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 89 290,0 тыс. рублей; 2013 год - 108 860,0 тыс. рублей; 2014 год - 134 570,0 тыс. рублей; 2015 год - 166 340,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета планируются в сумме 75 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 65 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 10 000,0 тыс. рублей. Средства местных бюджетов планируются в сумме 7 714,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 7 714,5 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение уровня ветхого жилищного фонда в зоне БАМ к концу 2015 года в среднем на 5,3% |
2) в разделе 2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали составляет 303,0 тыс. м2. Данные по муниципальным образованиям приведены в таблице 1.";
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
" Таблица 1
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Всего тыс. м2 |
1 |
г. Зея |
44,9 |
2 |
г. Тында |
140,7 |
3 |
Зейский район |
24,4 |
4 |
Мазановский район |
1,6 |
5 |
Селемджинский район |
30,4 |
6 |
Тындинский район |
61,0 |
|
Всего |
303,0 |
3) в таблице 2 раздела 3 подпрограммы столбец "количественная оценка" изложить в следующей редакции:
"Приобретение 4524,6 кв. м. жилых помещений и переселение 251 человека из ветхого жилищного фонда. Строительство 11709,07 кв. м. жилых помещений и переселение 651 человек из ветхого жилищного фонда";
4) в разделе 4:
в абзаце втором слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
таблицу 3 изложить в следующей редакции:
" Таблица 3
Система программных мероприятий
N п/п |
Наименование задач, программных мероприятий |
Затраты всего, тыс. руб. |
Сроки реализации |
Государственный заказчик, подведомственное учреждение, ответственные за реализацию мероприятия |
Ожидаемый результат |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Обеспечение жилыми помещениями экономического класса граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, и (или) жилищном фонде с высоким уровнем износа |
581774,5 |
2012-2015 гг. |
|
|
1.1 |
Приобретение муниципальными образованиями жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья |
154290,0 |
2012 г. |
Министерство строительства и архитектуры области |
Приобретение 4524,6 кв. м. жилых помещений. Переселение 251 человека из ветхого жилищного фонда |
1.2 |
Строительство жилых помещений экономического класса |
419770,0 |
2013-2015 гг. |
Министерство строительства и архитектуры области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Строительство 11709,07 кв. м. жилых помещений. Переселение 651 человек из ветхого жилищного фонда |
1.2.1 |
Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында |
199468,8 |
2013-2014 гг. |
Министерство строительства и архитектуры области, ГКУ Амурской области "ДСО БАМа" |
Строительство 3695,3 кв. м. жилых помещений. |
1.3 |
Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городе Тында |
7714,5 |
2012 г. |
Муниципальные образования Амурской области |
Ликвидация 4524,6 кв. м. ветхого жилищного фонда |
5) в пункте 3 раздела 5 подпрограммы слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья";
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы для реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы предусматривается в размере 581 774,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 499 060,0 тыс. рублей, областной бюджет - 75 000,0 тыс. рублей, местный бюджет - 7 714,5 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Структура финансирования подпрограммы
Источники финансирования |
Итого |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего | |||||
Федеральный бюджет |
499060,0 |
89290,0 |
108860,0 |
134570,0 |
166340,0 |
Областной бюджет |
75000,0 |
65000,0* |
10000,0 |
- |
- |
Местный бюджет |
7714,5 |
7714,5 |
- |
- |
- |
Итого |
581774,5 |
162004,5 |
118860,0 |
134570,0 |
166340,0 |
Капитальные вложения | |||||
Федеральный бюджет |
499060,0 |
89290,0 |
108860,0 |
134570,0 |
166340,0 |
Областной бюджет |
277605,3 |
65000,0* |
10000,0 |
- |
- |
Местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
574060,0 |
154290,0 |
118860,0 |
134570,0 |
166340,0 |
Прочие | |||||
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
Областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
7714,5 |
7714,5 |
|
|
|
Итого |
7714,5 |
7714,5 |
|
|
|
* в том числе 64 613,8 тыс. рублей - выполнение условий софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России в 2011 году.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы размер средств, направляемых на приобретение и строительство жилых помещений экономического класса, рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м. жилья, устанавливаемой Министерством регионального развития Российской Федерации для субъекта Российской Федерации на соответствующий период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2".
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
" Таблица 5
N |
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Показатель по годам реализации |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
Снижение уровня ветхого жилищного фонда |
процент |
- |
1,5 |
2,6 |
3,8 |
5,3 |
б) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Таблица 7
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий
N |
Наименование мероприятий |
Планируемый результат в количественном выражении |
В том числе по годам реализации |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1. |
Приобретение муниципальными образованиями жилых помещений экономического класса на первичном и (или)вторичном рынках жилья |
Приобретение 4524,6 кв. м. жилых помещений. Переселение 251 человека из ветхого жилищного фонда |
4524,6 кв. м. 251 чел. |
- |
- |
- |
2. |
Строительство жилья экономического класса |
Строительство 11709,07 кв. м. жилых помещений. Переселение 651 человек из ветхого жилищного фонда |
- |
3315,48 кв. м. 184 чел. |
3753,7 кв. м. 209 чел. |
4639,89 кв. м. 258 чел. |
3. |
Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа |
Ликвидация 4524,6 кв. м. ветхого жилищного фонда |
4524,6 кв. м. |
- |
- |
- |
8) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
9) в пунктах 1, 3 приложения N 4 к подпрограмме слова "на вторичном рынке жилья" заменить словами "на первичном и (или) вторичном рынках жилья".
6. В подпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2012 - 2014 годы":
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"V. Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального
обслуживания населения Амурской области" долгосрочной целевой программы
"Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения
Амурской области на 2012 - 2015 годы";
2) разделы 1-8 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области |
Основания для разработки подпрограммы (наименование, номер и дата нормативного документа) |
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"; постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 N 480 "Об утверждении федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов |
Государственный заказчик подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Основной разработчик подпрограммы |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Цели подпрограммы |
Основной целью подпрограммы являются улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения области |
Основные задачи подпрограммы |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий; обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами; обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ |
Перечень основных мероприятий |
Модернизация объектов систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения; капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения; реконструкция сетей канализации; строительство объектов мусоропереработки; строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки; софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива; возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2012-2015 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 3 754 883,4 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: 2012 год - 1 591 179,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 853 267,7 тыс. рублей; 2014 год - 69 663,6 тыс. рублей; 2015 год - 240 773,1 тыс. руб. Средства федерального бюджета планируются в сумме 1 828 010,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 085 400,0 тыс. рублей; 2013 год - 742 610,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета планируются в сумме 1 736 618,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 406 523,6 тыс. рублей; 2013 год - 1 019 757,7 тыс. рублей; 2014 год - 69 563,6 тыс. рублей; 2015 год - 240 773,1 тыс. рублей. Средства местных бюджетов планируются в сумме 190 255,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 99 255,4 тыс. рублей; 2013 год - 90 900,0 тыс. рублей; 2014 год - 100,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в среднем по области: 2012 год - до 52%; 2013 год - до 50%. Переработка твердых бытовых отходов - 40,0 тыс. тонн в год. Своевременное обеспечение муниципальных образований области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций. Привлечение кредитных ресурсов на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
В рамках долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2009-2010 годы" за счет средств федерального, областного и местного бюджетов была проведена модернизация 228 объектов жилищно-коммунального хозяйства, замена 114 котлов, 87 км тепловых и 27 км водопроводных сетей.
Достаточное распространение получило внедрение комплексного водно-химического режима водоподготовки для очистки и безнакипной эксплуатации котлов, теплотрасс и отопительных систем жилищного фонда. За счет применения энергосберегающих технологий и мероприятий по обеспечению сохранности топлива снижается потребление энергоресурсов. Так, за период с 2003 года котельные ЖКХ области стали сжигать на 375 тыс. тонн угля меньше, мазута - на 24 тыс. тонн, т.е. общий экономический эффект составил около 400 млн. рублей.
Подпрограмма "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области" отражает произошедшие за последнее время изменения в законодательной базе, касающиеся реформирования жилищно-коммунального комплекса, и направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение средств внебюджетных источников в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Подпрограмма соответствует целям приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и призвана служить инструментом его реализации.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления на местах, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами и ростом дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат. Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 60%.
Особое беспокойство вызывают недоработки с заменой давно отслуживших свой срок тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых 4% изношенных основных фондов, около 500 км тепловых сетей необходимо в полном объеме отремонтировать с заменой трубопроводов. Поэтому количество отказов в системах инженерно-технического обеспечения не снижается.
Инвестиционная привлекательность отрасли жилищно-коммунального хозяйства Амурской области остается крайне низкой, и масштабных поступлений частных инвестиций в капиталоемкие объекты ЖКХ муниципальных образований с малой численностью населения, низким уровнем оплаты за жилищно-коммунальные услуги и низким уровнем доходов населения в ближайшее время не ожидается.
Предприятия ЖКХ области несут дополнительные расходы в части заготовки топлива, связанные с увеличением объемов и стоимости топлива сверх калькуляций на выработку теплоэнергии.
Кроме того, высокая процентная ставка по кредитам является одним из факторов, препятствующих привлечению кредитных ресурсов к решению приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ.
Разработка комплекса мер по повышению качества условий проживания, надежности коммунальных систем жизнеобеспечения путем реализации инвестиционных проектов, финансового оздоровления предприятий возможна лишь в рамках настоящей подпрограммы. С целью кардинального изменения финансового состояния жилищно-коммунального комплекса Амурской области, создания условий для привлечения частных инвестиций требуется проведение институциональных преобразований, совершенствование финансовой и тарифной политики, что также требует скоординированных действий органов государственной власти различного уровня.
Подпрограмма позволит в рамках программно-целевого метода концентрировать ресурсы для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем коммунальной инфраструктуры Амурской области.
Реализация подпрограммы позволит:
привлечь средства федерального бюджета, бюджета Амурской области и местных бюджетов для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе привлечь кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ;
стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
софинансировать расходы по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива.
3. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков
и этапов ее реализации
Основной целью подпрограммы являются улучшение состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, повышение качества услуг в сфере коммунального обслуживания населения области, создание условий для привлечения инвестиций организаций различных форм собственности на модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса области, обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию подпрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий;
обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами;
обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения;
увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ.
В результате решения указанных задач должны быть достигнуты:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50% в среднем по области;
экономия средств местного бюджета при производстве теплоэнергии на котельных, переведенных на уголь, до 8,5 млн. рублей в год;
улучшение экологической обстановки, глубокая переработка бытовых и промышленных отходов до 40 тыс. тонн в год;
увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки;
своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций;
привлечение в сферу ЖКХ 190 млн. руб. заемных средств на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда.
Основные задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации приведены в таблице 1.
Таблица 1
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
качественная характеристика |
количественная оценка |
||||
1. |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
Сверхнормативный износ коммунальной инфраструктуры |
2012-2013 гг. |
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения области |
До 50% (в среднем по области) |
2. |
Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий |
Неблагоприятная экологическая обстановка |
2012-2014 гг. |
Улучшение экологической обстановки,глубокая переработка бытовых и промышленных отходов |
40 тыс. тонн в год |
3. |
Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами |
Недостаточный объем коммунальных ресурсов для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки |
2012 г. |
Увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки |
Тепловодоснабжение - до 2758 куб. м. в сутки; водоотведение - до 2758 куб. м. в сутки |
4. |
Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения |
Дополнительные расходы в части заготовки топлива, связанные с увеличением объемов и стоимости топлива сверх калькуляций на выработку теплоэнергии |
2013-2015 гг. |
Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
100% запасы топлива |
5. |
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ |
Недостаточное привлечение кредитных ресурсов к решению приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
2013-2015 гг. |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
190 млн. руб. заемных средств |
4. Система программных мероприятий
Подпрограмма включает мероприятия по восстановлению основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, решению задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов и укреплению материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики, внедрению ресурсосберегающих технологий для обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей, энергосбережению в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве Амурской области, софинансированию расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива. Проведение мероприятий будет ориентировано на привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в сфере оказания жилищных и коммунальных услуг, привлечение кредитных ресурсов в сферу ЖКХ, оптимизацию бюджетных расходов на строительство и модернизацию объектов ЖКХ.
Система программных мероприятий приведена в таблице 2.
Таблица 2
Система программных мероприятий
N п/п |
Наименование задач, программных мероприятий |
Затраты, всего, тыс. рублей |
Сроки реализации |
Государственный заказчик, соответствующие учреждения, ответственные за реализацию мероприятий программы |
Ожидаемый результат (в количественном измерении) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
1 828 685,00 |
2012-2014 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Улучшение качества питьевой воды, увеличение мощности очистных сооружений, экономия топлива |
1.1. |
Модернизация объектов системы водоснабжения |
115 200,00 |
2012 г. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Улучшение качества питьевой воды и обеспечение Северного жилого района питьевой водой на 30 тыс. куб. м./сут. Улучшение качества питьевой воды с увеличением мощности очистных сооружений на 250 куб. метров в час |
1.2. |
Модернизация объектов системы канализации |
503 320,00 |
2012-2014 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Увеличение мощности очистных сооружений канализации до 120 тыс. куб. м./сут. |
1.3. |
Модернизация объектов теплоснабжения |
24 780,00 |
2012 г. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Экономия 8,5 млн. рублей за счет снижения эксплуатационных расходов |
1.4. |
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения |
74 685,00 |
2012 г. |
Министерство жилищно -коммунального хозяйства Амурской области |
Ввод в эксплуатацию 10,0 км сетей тепловодоснабжения. Замена 50 низкоэффективных котлов |
1.5. |
Реконструкция сетей канализации |
1 110 700,00 |
2012-2013 гг. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Увеличение мощности канализационного коллектора Северного жилого района г. Благовещенск на 70,0 тыс. куб. метров |
2. |
Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий |
565 010,00 |
2012 г. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Переработка твердых бытовых отходов - 40,0 тыс. тонн в год |
2.1. |
Строительство объектов мусоропереработки |
565 010,00 |
2012 г. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Переработка твердых бытовых отходов - 40,0 тыс. тонн в год |
3. |
Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами |
132 804,00 |
2012 г. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки: тепловодоснабжение - до 2758 куб. м. в сутки; водоотведение -до 2758 куб. м. в сутки |
3.1. |
Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки |
132 804,00 |
2012 г. |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки: тепловодоснабжение - до 2758 куб. м. в сутки; водоотведение -до 2758 куб. м. в сутки |
4. |
Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения |
1 168 384,4 |
2013-2015 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций |
4.1. |
Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
1 168 384,4 |
2013-2015 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
Своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций |
5. |
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ |
60 000,00 |
2013-2015 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
В сферу ЖКХ будет привлечено 190 млн. руб. заемных средств на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда |
5.1 |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
60 000,00 |
2013-2015 гг. |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области |
В сферу ЖКХ будет привлечено 190 млн. руб. заемных средств на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда |
5. Механизм реализации подпрограммы
Средства областного бюджета направляются в виде субсидий:
местным бюджетам, в чьей собственности находятся объекты коммунальной, инженерной инфраструктуры;
местным бюджетам на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива;
юридическим лицам, привлекающим кредитные ресурсы на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда.
Для участия в подпрограмме муниципальное образование представляет на рассмотрение государственному заказчику:
заявку на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета;
инвестиционный проект;
утвержденную проектно-сметную документацию;
утвержденную аналогичную муниципальную целевую программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор заявок муниципальных образований Амурской области на участие в реализации мероприятий подпрограммы производится государственным заказчиком с учетом их соответствия условиям подпрограммы и оценочным критериям.
Порядок и условия предоставления, методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере инженерной инфраструктуры приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
Государственный заказчик подпрограммы осуществляет:
заключение соглашений с муниципальными образованиями Амурской области, юридическими лицами, являющимися участниками мероприятий подпрограммы;
общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
координацию и контроль за деятельностью органов местного самоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией подпрограммы, в части исполнения ими положений подпрограммы;
постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области, участвующие в реализации программных мероприятий, проводят отбор подрядчиков для выполнения проектов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по строительству и реконструкции внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки приведен в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и поселений на софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива приведен в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.
Порядок возмещения части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ, приведен в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников в 2012-2015 годах планируется в сумме 3 754 883,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Амурской области - 1 736 618,0 тыс. рублей, муниципальных образований в сумме 190 255,4 тыс. рублей.
Планируется привлечь средства федерального бюджета - 1828010,0 тыс. рублей.
Доля софинансирования из бюджетов муниципальных образований по объектам модернизации и капитального ремонта должна составлять не менее 5% заявленного объема средств областного бюджета, по объектам строительства и реконструкции - не менее 10% от объема средств областного бюджета.
Структура финансирования по программным мероприятиям в 2012 -2015 годах приведена в таблице 3.
Таблица 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | |||||
Источники финансирования |
Итого |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Федеральный бюджет |
1828010,00 |
1085400,00 |
742610,00 |
0,00 |
0,00 |
Областной бюджет |
1736618,00 |
406523,60 |
1019757,70 |
69563,60 |
240773,1 |
Местный бюджет |
190255,40 |
99255,40 |
90900,00 |
100,00 |
0,00 |
Всего капитальных вложений |
3754883,40 |
1591179,00 |
1853267,70 |
69663,60 |
240773,1 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в таблице 4.
Таблица 4
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п |
Наименование задач/мероприятий |
Виды расходов |
Объемы финансирования, всего |
федеральный бюджет |
В том числе: |
||
областной бюджет |
местный бюджет |
другие источники финансирования |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего по подпрограмме |
Капитальные вложения, прочие расход |
3 754 883,40 |
1 828 010,00 |
1 736 618,00 |
190 255,40 |
- |
|
2012 год |
1 591 179,00 |
1 085 400,00 |
406 523,60 |
99 255,40 |
- |
|
|
2013 год |
1 853 267,70 |
742 610,00 |
1 019 757,70 |
90 900,00 |
- |
|
|
2014 год |
69 663,60 |
- |
69 563,60 |
100,00 |
- |
|
|
2015 год |
240 773,10 |
- |
240 773,10 |
- |
- |
|
1. |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
Капитальные вложения, прочие расходы |
1 828 685,00 |
1 305 610,00 |
368 710,00 |
154 365,00 |
|
|
2012 год |
893 365,00 |
563 000,00 |
267 000,00 |
63 365,00 |
- |
|
|
2013год |
933 220,00 |
742 610,00 |
99 710,00 |
90 900,00 |
- |
|
|
2014 год |
2 100,00 |
- |
2 000,00 |
100,00 |
- |
|
1.1. |
Модернизация объектов системы водоснабжения |
Капитальные вложения |
115 200,00 |
|
110 000,00 |
5 200,00 |
- |
|
2012 год |
115 200,00 |
- |
110 000,00 |
5 200,00 |
- |
|
1.2. |
Модернизация объектов системы канализации |
Капитальные вложения |
503 320,00 |
250 610,00 |
128 710,00 |
124 000,00 |
- |
|
2012 год |
170 000,00 |
85 000,00 |
42 000,00 |
43 000,00 |
- |
|
|
2013 год |
331220,00 |
165 610,00 |
84 710,00 |
80 900,00 |
- |
|
|
2014 год |
2 100,00 |
- |
2 000,00 |
100,00 |
- |
|
1.3. |
Модернизация объектов теплоснабжения |
Капитальные вложения |
24 780,00 |
- |
23 600,00 |
1 180,00 |
|
|
2012 год |
|
24 780,00 |
- |
23 600,00 |
1 180,00 |
- |
1.4. |
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения |
Прочие расходы |
74 685,00 |
|
70 700,00 |
3 985,00 |
|
|
2012 год |
74 685,00 |
- |
70 700,00 |
3 985,00 |
- |
|
1.5. |
Реконструкция сетей канализации |
Капитальные вложения |
1 110 700,00 |
1 055 000,00 |
35 700,00 |
20 000,00 |
|
|
2012 год |
508 700,00 |
478 000,00 |
20 700,00 |
10 000,00 |
- |
|
|
2013 год |
602 000,00 |
577 000,00 |
15 000,00 |
10 000,00 |
|
|
2. |
Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий |
Капитальные вложения |
565 010,00 |
522 400,00 |
20 000,00 |
22 610,00 |
|
2.1. |
Строительство объектов мусоропереработки |
Капитальные вложения |
565 010,00 |
522 400,00 |
20 000,00 |
22 610,00 |
- |
|
2012 год |
565 010,00 |
522 400,00 |
20 000,00 |
22 610,00 |
- |
|
3. |
Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами |
Капитальные вложения |
132 804,00 |
|
119 523,60 |
13 280,40 |
|
|
2012 год |
132 804,00 |
- |
119 523,60 |
13 280,40 |
- |
|
3.1. |
Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки |
Капитальные вложения |
132 804,00 |
|
119 523,60 |
13 280,40 |
|
|
2012 год |
132 804,00 |
- |
119 523,60 |
13 280,40 |
- |
|
4. |
Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения |
Прочие расходы |
1 168 384,4 |
|
1 168 384,4 |
|
|
|
2013 год |
900 047,70 |
- |
900 047,70 |
- |
- |
|
|
2014 год |
47 563,60 |
- |
47 563,60 |
- |
- |
|
|
2015 год |
220 773,1 |
- |
220 773,1 |
- |
- |
|
4.1 |
Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
Прочие расходы |
1 168 384,4 |
|
1 168 384,4 |
|
|
|
2013 год |
900 047,70 |
- |
900 047,70 |
- |
- |
|
|
2014 год |
47 563,60 |
- |
47 563,60 |
- |
- |
|
|
2015 год |
220 773,1 |
- |
220 773,1 |
- |
- |
|
5. |
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ |
Прочие расходы |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|
|
2013 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
|
2014 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
|
2015 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
5.1 |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
Прочие расходы |
60 000,00 |
|
60 000,00 |
|
|
|
2013 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
|
2014 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
|
|
2015 год |
20 000,00 |
- |
20 000,00 |
- |
- |
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей существующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
7. Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности
реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных с этой целью бюджетных средств обеспечивается за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств федерального бюджета;
привлечения средств местных бюджетов;
привлечения средств внебюджетных источников.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
а) по объектам, введенным в эксплуатацию:
увеличение мощности очистных сооружений канализации Северного жилого района г. Благовещенск до 120 тыс. куб. м. в сут., водозабора Северного жилого района г. Благовещенск на 250 куб. м. в час;
увеличение мощности канализационного коллектора Северного жилого района г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м.;
строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенск (II очередь) с объемом переработки твердых бытовых отходов 40,0 тыс. тонн в год;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;
доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
б) по переходящим объектам: процент выполнения строительно-монтажных работ.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2013 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50%;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
устойчивой институциональной основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
в) своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций;
г) увеличение инвестиций на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда.
Индикаторы эффективности реализации программных мероприятий приведены в таблице 5.
Таблица 5
N |
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Показатель по годам реализации: |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1. |
Износ коммунальной инфраструктуры |
процент |
52 |
50 |
50 |
50 |
2. |
Средний уровень обеспеченности запасами топлива |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
Коэффициенты значимости программных мероприятий приведены в таблице 6.
Таблица 6
N |
Наименование задачи, мероприятия |
Коэффициент значимости мероприятия |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
0,72 |
0,7 |
0,5 |
0 |
1.1. |
Модернизация объектов системы водоснабжения |
0,20 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Модернизация объектов системы канализации |
0,29 |
0,5 |
0,5 |
0 |
1.3. |
Модернизация объектов теплоснабжения |
0,04 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Капитальный ремонт объектов теплоснабжении, систем канализации, водоснабжения |
0,13 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Реконструкция сетей канализации |
0,06 |
0,2 |
0 |
0 |
2. |
Осуществление глубокой переработки бытовых и промышленных отходов с внедрением современных технологий |
0,06 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Строительство объектов мусоропереработки |
0,06 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Обеспечение объектов комплексной застройки коммунальными ресурсами |
0,22 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки |
0,22 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Обеспечение функционирования и развития системы топливообеспечения |
0 |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
4.1. |
Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
0 |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
5. |
Увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в сфере ЖКХ |
0 |
од |
0,2 |
0,4 |
5.1. |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
Социально-экономическая результативность программных мероприятий приведена в таблице 7.
Таблица 7
Социально-экономическая результативность
программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Планируемый результат в количественном выражении |
В том числе по годам реализации: |
|||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Модернизация объектов системы водоснабжения |
Увеличение мощности водозабора Северного жилого района на 30 куб. м. в сутки |
44,7% технической готовности |
|
|
|
Увеличение мощности очистных сооружений водоснабжения г. Свободный на 250 куб. м. в час |
250 куб. м. в час |
|
|
|
||
2. |
Модернизация объектов системы канализации |
Увеличение мощности очистных сооружений канализации Северного жилого района до 120 тыс. куб. м. в сутки |
75% технической готовности |
98% технической готовности |
120 тыс. куб. м. в сутки |
|
3. |
Модернизация объектов теплоснабжения |
Снижение эксплуатационных расходов на 8,5 млн. рублей |
8,5 млн. рублей |
|
|
|
4. |
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, систем канализации, водоснабжения |
Ввод в эксплуатацию 10,0 км. сетей тепло-водоснабжения. Замена низкоэффективных 50 котлов. Безаварийное прохождение отопительного периода |
10,0 км, 50 котлов |
|
|
|
5. |
Реконструкция сетей канализации |
Увеличение мощности канализационного коллектора Северного жилого района г. Благовещенск на 70 тыс. куб. м. |
29,2% технической готовности |
70 тыс. куб. м. |
|
|
6. |
Строительство объектов мусоропереработки |
Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенск (II очередь) с объемом переработки твердых бытовых отходов 40,0 тыс. тонн в год |
44,7% технической готовности |
|
|
|
7. |
Строительство и реконструкция внеплощадочных сетей для обеспечения коммунальными ресурсами объектов комплексной застройки |
Увеличение мощности инженерных сетей для осуществления ввода в эксплуатацию объектов комплексной застройки: тепловодоснабжение - до 2758 куб. м. в сутки; водоотведение - до 2758 куб. м. в сутки |
Тепловодоснабжение - до 2758 куб. м. в сутки; водоотведение - до 2758 куб. м. в сутки |
|
|
|
8. |
Софинансирование расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива |
Своевременное обеспечение муниципальных образований Амурской области топливно-энергетическими ресурсами в объеме 1476,5 тыс. тонн ежегодно для бесперебойной работы коммунальных предприятий и организаций |
|
1476,5 тыс. тонн |
1476,5 тыс. тонн |
1476,5 тыс. тонн |
9. |
Возмещение части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ |
Инвестиции на реализацию проектов по модернизации и развитию систем (объектов) коммунальной инфраструктуры; на создание нормативного запаса топлива к началу отопительного сезона; на реализацию мероприятий по капитальному ремонту жилых домов; на замену лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах; на решение вопросов аварийного жилищного фонда 190 млн. руб. заемных средств ежегодно |
|
190 млн. руб. |
190 млн. руб. |
190 млн. руб. |
8. Организация управления реализацией подпрограммы
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области. Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года и по окончании ее реализации.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Амурской области:
представляют заявки и инвестиционные проекты для участия в подпрограмме;
проводят конкурсы на определение заказчиков и подрядчиков для выполнения проектов;
ежемесячно представляют министерству жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и министерству строительства и архитектуры Амурской области отчеты о ходе реализации подпрограммы;
ведут текущий контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.
Юридические лица, являющиеся участниками подпрограммы, предоставляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области отчеты о реализации мероприятий подпрограммы по форме и в сроки, установленные Порядком возмещения части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области представляют в установленные сроки в министерство экономического развития Амурской области отчет о ходе реализации подпрограммы.
Главными распорядителями бюджетных средств подпрограммы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области и министерство строительства и архитектуры Амурской области:
определяют участников подпрограммы - муниципальных образований согласно порядку и условиям предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, а также участников подпрограммы - юридических лиц согласно Порядку возмещения части затрат на уплату процентов организациям ЖКХ, привлекающим кредитные ресурсы на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ;
координируют деятельность органов местного самоуправления и организаций по выполнению мероприятий данной подпрограммы;
определяют и корректируют приоритетные направления и систему мероприятий по их реализации;
заключают соглашения о взаимодействии по реализуемым проектам с органами местного самоуправления, а также соглашения о предоставлении субсидий с юридическими лицами - участниками подпрограммы;
осуществляют регулирующие и контролирующие функции за целевым расходованием бюджетных средств.
Исполнители отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении подпрограммы в соответствии с бюджетным законодательством.";
3) в приложении N 1 к подпрограмме в пункте 1 слова "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Амурской области на 2012-2014 годы" заменить словами "Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения Амурской области";
4) дополнить подпрограмму приложением N 4 согласно приложению N 6 к настоящим изменениям;
5) дополнить подпрограмму приложением N 5 согласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
7. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012 - 2013 годы":
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источник финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источник финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 302 914,75 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования: 2012 год - 87 103,72 тыс. рублей; 2013 год - 215 811,03 тыс. рублей. Средства федерального бюджета планируются в 2013 году в сумме 125 074,8 тыс. рублей. Средства областного бюджета планируются в сумме 177 839,95 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 87 103,72 тыс. рублей; 2013 год - 90 736,23 тыс. рублей. |
б) в строке "Ожидаемый конечный результат реализации программы" слова "233 детей-сирот" заменить словами "436 детей-сирот";
2) в таблице N 1 раздела 3 в графе "Ожидаемый результат (качественная и количественная оценка)" слова "233 детей-сирот" заменить словами "436 детей-сирот";
3) в подпункте 1.1 таблицы N 2 раздела 4:
в графе "Затраты всего, тыс. руб." цифры "164 503,72" заменить цифрами "302 914,75";
в графе "Ожидаемый результат (в количественном измерении)" слова "233 детей-сирот" заменить словами "436 детей-сирот";
4) в абзаце первом раздела 5:
слова "на очередной финансовый год" исключить;
слова "5 августа текущего года" заменить словами "1 апреля очередного года";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 302 914,75 тыс. рублей. Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице N 3.
Таблица N 3
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | |||
Источники финансирования |
Итого |
2012 год |
2013 год |
Всего | |||
Федеральный бюджет |
125074,80 |
0,00 |
125074,80 |
Областной бюджет |
177839,95 |
87103,72 |
90736,23 |
Итого |
302914,75 |
87103,72 |
215811,03 |
Капитальные вложения | |||
Федеральный бюджет |
125074,80 |
0,00 |
125074,80 |
Областной бюджет |
177839,95 |
87103,72 |
90736,23 |
Итого |
302914,75 |
87103,72 |
215811,03 |
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2 к подпрограмме.";
6) в разделе 7:
а) в таблице N 4 в столбце "2013 год" цифры "53" заменить цифрами "256";
б) таблицу N 5 изложить в следующей редакции:
" Таблица N 5
Социально-экономическая результативность и коэффициент значимости
подпрограммных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициент значимости мероприятия |
Планируемый результат в количественном выражении (кв. м.) |
В том числе по годам реализации |
|
2012 |
2013 |
||||
1 |
Строительство жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и имеющих право на обеспечение жильем |
1 |
11125,28 |
5730,00 |
5395,28 |
7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям.
8. Долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012-2015 годы" дополнить подпрограммой "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Амурской области на 2013-2015 годы" согласно приложению N 9 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 24 сентября 2012 г. N 514 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.