Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 24 сентября 2012 г. N 522
Изменения,
вносимые в долгосрочную целевую программу
"Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы"
1. В паспорте программы:
1) в строке "Перечень подпрограмм":
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы.";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. "Здоровое поколение" на 2012 год.";
2) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы на 2012-2014 годы - 3 669 483,42 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 541 873,42 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 485 873,42 тыс. рублей; 2013 год - 50 000,0 тыс, рублей; 2014 год - 6 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей |
";
3) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Обеспечение 15831 больного сахарным диабетом сахароснижающими препаратами на 100% в 2012 году, на 30% в 2013 году.
2. Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013 году на 50%.";
б) в пункте 9 слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых".
2. В подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012-2013 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы на 2012-2013 годы - 57 520,3 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 49 520,3 тыс. рублей; 2013 год - 8 000,0 тыс, рублей; |
";
б) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Обеспечение 15831 больного сахарным диабетом сахароснижающими препаратами на 100% в 2012 году, на 30% в 2013 году. 2. Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля в 2012 году на 100%, в 2013 году на 50% |
";
2) в таблице N 1 раздела 3:
а) в столбце "описание результата (качественная характеристика)" слова "на 0,5-0,8%" заменить словами "на 0,2-0,5%";
б) столбец "количественная оценка" изложить в следующей редакции:
"Приобретение 112340 единиц/упаковок лекарственных форм сахароснижающих препаратов позволит обеспечить 3783 больных сахарным диабетом инсулинами и 12048 больных таблетированными сахароснижающими препаратами в 2012 году на 100%, в 2013 году на 30%. Приобретение 8452 единиц/упаковок средств самоконтроля позволит обеспечить детей средствами самоконтроля";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 57 520,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 49 520,3 тыс. руб., 2013 год - 8 000,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
Всего по подпрограмме |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
|
2012 |
2013 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
1 |
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
57 520,3 |
49 520,3 |
8 000,0 |
1.1 |
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств |
51 828,9 |
45 828,9 |
6 000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
51 828,9 |
45 828,9 |
6 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
1.1.1 |
Лечение больных сахарным диабетом 1 типа (с учетом впервые выявленных) высококачественными инсулинами |
14 122,8 |
8 122,8 |
6 000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
14 122,8 |
8 122,8 |
6 000,0 |
1.1.2 |
Лечение больных сахарным диабетом 2 типа высококачественными инсулинами |
23 796,5 |
23 796,5 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
23 796,5 |
23 796,5 |
0,0 |
1.1.3 |
Лечение больных сахарным диабетом 2 типа с применением современных таблетированных сахароснижающих препаратов |
13 909,6 |
13 909,6 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
13 909,6 |
13 909,6 |
0,0 |
1.2 |
Внедрение в клиническую практику современных диагностических систем |
5 691,4 |
3 691,4 |
2 000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
5 691,4 |
3 691,4 |
2 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
1.2.1 |
Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля для экспресс-диагностики |
5 599,4 |
3 654,8 |
1 944,6 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
5 599,4 |
3 654,8 |
1 944,6 |
1.2.2 |
Обеспечение детей с впервые выявленным сахарным диабетом средствами самоконтроля для проведения мониторинга уровня глюкозы крови |
92,0 |
36,6 |
55,4 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
92,0 |
36,6 |
55,4 |
";
4) в разделе 7 подпрограммы:
а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" в столбце "2013 год" цифры "35" заменить цифрами "30";
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости программных мероприятий |
|
2012 год |
2013 год |
||
1.1 |
Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств |
0,7 |
0,7 |
1.1.1 |
Лечение больных сахарным диабетом 1 типа (с учетом впервые выявленных) высококачественными инсулинами |
0,3 |
0,7 |
1.1.2 |
Лечение больных сахарным диабетом 2 типа высококачественными инсулинами |
0,2 |
|
1.1.3 |
Лечение больных сахарным диабетом 2 типа с применением современных таблетированных сахароснижающих препаратов |
0,2 |
|
1.2 |
Внедрение в клиническую практику современных диагностических систем |
0,3 |
0,3 |
1.2.1 |
Обеспечение детей, больных сахарным диабетом, средствами самоконтроля для экспресс-диагностики |
0,15 |
0,15 |
1.2.2 |
Обеспечение детей с впервые выявленным сахарным диабетом средствами самоконтроля для проведения мониторинга |
0,15 |
0,15 |
|
уровня глюкозы крови |
|
|
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
6) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012-2013 годы:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"II. Подпрограмма "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
"Туберкулез" на 2012 - 2014 годы |
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012-2013 годы" заменить словами "2012-2014 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы - 37 706,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 21 306,5 тыс. руб.; 2013 год - 12 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 4 400,0 тыс. руб. |
3) в таблице "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы:
а) в графе "Период реализации" слова "2012-2013 годы" заменить словами "2012-2014 годы";
б) в столбце "количественная оценка" слова "141580 единиц лекарственных форм" заменить словами "242921 единицы лекарственных форм";
4) пункт 1.1 таблицы раздела 4 изложить в следующей редакции:
1.1 |
Обеспечение лекарственными средствами противотуберкулезных учреждений |
32969,4 |
2012-2014 годы |
Министерство здравоохранения области |
Приобретение 242921 единицы лекарственных форм позволит обеспечить лечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами на 55%, сократить сроки пребывания больных в стационаре на 2 дня |
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 37 706,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 21 306,5 тыс. руб., 2013 год - 12 000,0 тыс. руб., 2014 год - 4 400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
37 706,5 |
21 306,5 |
12 000,0 |
4 400,0 |
Капитальные вложения |
4 737,1 |
4 737,1 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||||
N п/п |
Наименования мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
|
Всего по подпрограмме |
37 706,5 |
21 306,5 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
4 737,1 |
4 737,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4400,0 |
|||||
1. |
Совершенствование методов диагностики и лечения больных туберкулезом |
37 706,5 |
21 306,5 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
4 737,1 |
4 737,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|||||
1.1. |
Обеспечение лекарственными средствами противотуберкулезных учреждений |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|||||
1.2 |
Оснащение противотуберкулезной службы оборудованием |
4737,1 |
4737,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
4737,1 |
4737,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Значение показателя за предшествующий год |
Показатель по годам реализации |
||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
Подпрограмма "Туберкулез" |
|
|
|
|
|
Индикатор 1: заболеваемость населения туберкулезом |
случаев на 100 тыс. населения |
143,3 |
142,2 |
141,1 |
139,5 |
Индикатор 2: Смертность населения от туберкулеза |
случаев на 100 тыс. населения |
37,6 |
36,6 |
35,6 |
34,2 |
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
в) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости программных мероприятий |
||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||
1. |
Совершенствование методов диагностики и лечения больных туберкулезом |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.1. |
Обеспечение лекарственными средствами противотуберкулезных учреждений |
0,8 |
1,0 |
1,0 |
1.2. |
Оснащение противотуберкулезной службы оборудованием |
0,2 |
|
|
4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 2014 годы - 79 950,92 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 48 350,92 тыс. руб.; 2013 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 600,0 тыс. руб. |
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" в пункте 1 слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых";
2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы в столбце "количественная оценка" пункта 1 слова "244312 доз" заменить словами "338630 доз";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012-2014 годы - 79 950,92 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48 350,92 тыс. руб., 2013 год - 30 000,0 тыс. руб., 2014 год - 1 600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
79 950,92 |
48 350,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
79 950,92 |
48 350,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
79 950,92 |
48 350,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79 950,92 |
48 350,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
1 |
Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям |
79 250,92 |
47 650,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79 250,92 |
47 650,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
1.1 |
Обеспечение медицинских учреждений области вакцинами, в том числе: |
79 250,92 |
47 650,92 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
вакцина гриппозная |
1 858,92 |
1 858,92 |
|
|
|
вакцина менингококковая |
21 165,1 |
11 736,1 |
8 637,0 |
792,0 |
|
вакцина клещевого энцефалита |
40 310,88 |
24 499,48 |
15 003,4 |
808,0 |
|
вакцина против гепатита А |
13 390,76 |
8 350,76 |
5 040,0 |
|
|
вакцина против лептоспироза |
94,35 |
47,52 |
46,83 |
|
|
вакцина против туляремии |
98,52 |
81,27 |
17,25 |
|
|
вакцина против шигеллеза |
479,46 |
202,24 |
277,22 |
|
|
вакцина против бешенства |
1397,79 |
661,79 |
736,0 |
|
|
вакцина против сибирской язвы |
455,14 |
212,84 |
242,3 |
|
2 |
Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
700,0 |
700,0 |
|
|
2.1 |
Обеспечение учреждений здравоохранения иммуноглобулином человека против клещевого вирусного энцефалита |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
700,0 |
700,0 |
|
|
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012-2013 годы:
1) наименование подпрограммы изложить в следующей редакции:
"VII. Подпрограмма "Здоровое поколение" на 2012 год";
2) в паспорте подпрограммы:
а) в строке "Наименование подпрограммы" слова "2012-2013 годы" заменить словами "2012 год";
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012-2013 годы" заменить словами "2012 год";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 6564,0 тыс. руб. |
г) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "к уровню 2013 года" заменить словами "к уровню 2010 года";
3) в таблице N 1 "Задачи подпрограммы" раздела 3 подпрограммы:
а) в графе "Период реализации" слова "2012-2013 годы" заменить словами "2012 год";
б) в столбце "количественная оценка" исключить слово "ежегодно";
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 6 564,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
6 564,0 |
6 564,0 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
6 564,0 |
6 564,0 |
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет (тыс. руб.) |
В том числе |
2012 год | |||
|
Всего по подпрограмме |
6564,0 |
6564,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
6564,0 |
6564,0 |
1 |
Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования |
6364,0 |
6364,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
6364,0 |
6364,0 |
1.1 |
Проведение мероприятий по оснащению ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
4000,0 |
4000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
4000,0 |
4000,0 |
1.2 |
Профилактика и раннее выявление внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) |
1000,0 |
1000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1000,0 |
1000,0 |
1.3 |
Обеспечение реализации неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания |
1364,0 |
1364,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1364,0 |
1364,0 |
2 |
Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям |
200,0 |
200,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
200,0 |
200,0 |
2.1 |
Обеспечение проведения и усовершенствования универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни |
200,0 |
200,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
200,0 |
200,0 |
5) в разделе 7 подпрограммы:
а) в таблице "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" исключить столбец "2013 год";
б) в таблице "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" исключить столбец "2013 год";
6) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям;
7) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям.
6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012-2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы - 3 250 180,38 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 122 570,38 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 122 570,38 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 350,0тыс.рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей |
2) в таблице раздела 4 подпрограммы пункты 1, 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
1 |
Совершенствование оказания хирургической помощи населению области |
|
|
|
|
1.1 |
Строительство хирургического корпуса на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск |
1839060,0 |
2012-2013 годы |
Министерство строительства и архитектуры области, казенное учреждение Амурской области "Строитель" |
Строительство хирургического корпуса позволит повысить уровень специализированной хирургической помощи и улучшить условия пребывания детей в стационаре |
1.2 |
Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения |
1343250,0 |
2012-2014 годы |
Министерство строительства и архитектуры области, казенное учреждение Амурской области "Строитель" |
Строительство хирургического блока позволит обеспечить доступность современной хирургической помощи населению области |
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы 3 250 180,38 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 122 570,38 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 122 570,38 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1 350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по программе |
3 250 180,38 |
1 313 120,38 |
1 936 860,0 |
200,0 |
Капитальные вложения |
3 250 180,38 |
1 313 120,38 |
1 936 860,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
3 111 060,0 |
1 175 550,0 |
1 935 510,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
122 570,38 |
122 570,38 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
16 550,0 |
15 000,0 |
1 350,0 |
200,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы, источники и направления финансирования
подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |
Объемы финансирования (всего) |
В том числе: |
||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме |
|
3 250 180,38 |
3 111 060,0 |
122 570,38 |
16 550,0 |
1 |
Совершенствование оказания хирургической помощи населению области |
|
3 182 310,0 |
3 111 060,0 |
54 700,0 |
16 550,0 |
1.1 |
Строительство хирургического корпуса на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
738 550,0 |
687 350,0 |
51 200,0 |
|
|
2013 год |
|
1 100 510,0 |
1 100 510,0 |
0,0 |
|
|
2014 год |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
|
1 839 060,0 |
1 787 860,0 |
51 200,0 |
|
1.2 |
Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
506 700,0 |
488 200,0 |
3 500,0 |
15 000,0 |
|
2013 год |
|
836 350,0 |
835 000,0 |
0,0 |
1 350,0 |
|
2014 год |
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Итого |
|
1 343 250,0 |
1 323 200,0 |
3 500,0 |
16 550,0 |
2 |
Обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
2.1 |
Строительство здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
|
Итого |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
3 |
Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарных правил и норм, действующих в Российской Федерации |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
3.1 |
Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский областной детский санаторий "Василек"- |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
|
Итого |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
4 |
Обеспечение безопасности, улучшение условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения области |
|
880,5 |
|
880,5 |
|
4.1 |
Реконструкция здания хирургического корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская клиническая больница" под детскую поликлинику (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
|
Итого |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
4.2 |
Медико-оздоровительный комплекс, расположенный на территории ОГУЗ "Амурская областная. клиническая больница" (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
|
Итого |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
4.3. |
Реконструкция здания лечебного корпуса филиала ОГУЗ "Амурский областной наркологический диспансер" под стационарное отделение для наркологических больных в с. Дубовка Свободненского района (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
2012 год |
|
431,3 |
|
431,3 |
|
|
Итого |
|
431,3 |
|
431,3 |
|
4) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 24 сентября 2012 г. N 522 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.