Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 15 ноября 2012 г. N 635
Изменения,
вносимые в долгосрочную целевую программу
"Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы"
1. В паспорте программы:
1) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы на 2012 - 2014 годы - 3 625 322,42 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 497 712,42 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 441 712,42 тыс. рублей; 2013 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2014 год - 6 000,0 тыс. рублей; средства федерального, бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей |
"; |
2) в пункте 3 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" слова "55%" заменить словами "52%".
2. В подпрограмме "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 36 837,9 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20 437,9 тыс. руб.; 2013 год - 12 000,0 тыс. руб; 2014 год - 4 400,0 тыс. руб. |
"; |
б) в строке "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" слова "55%" заменить словами "52%";
2) таблицу 1 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Задачи подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
описание результата (качественная характеристика) |
количественная оценка |
||||
1 |
Совершенствование методов лечения больных туберкулезом |
Неблагоприятная ситуация по туберкулезу, высокие показатели заболеваемости и смертности населения |
2012-2014 годы |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами ежегодно на 52%, улучшение показателя абациллирования на 2%, улучшение качества лечения больных с деструктивными формами туберкулеза на 10%, сокращение сроков пребывания больных в стационаре на 2 дня, снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 1% |
Приобретение 242 921 единицы лекарственных форм противотуберкулезных препаратов, приобретение 7 единиц оборудования: 3 единиц дезинфекционных камер (в том числе 2 передвижных:), 2 аппаратов для пневмоторакса и пневмоперитониума, 2 единиц прикроватных мониторов |
"; |
3) таблицу "Система мероприятий подпрограммы" раздела 4 изложить согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 36 837,9 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20 437,9 тыс. руб., 2013 год - 12 000,0 тыс. руб., 2014 год - 4 400,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
36 837,9 |
20 437,9 |
12 000,0 |
4 400,0 |
Капитальные вложения |
3 868,5 |
3 868,5 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||
N п/п |
Наименования мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
||||
|
Всего по подпрограмме |
36 837,9 |
20 437,9 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|
|
Капитальные вложения |
3 868,5 |
3 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4400,0 |
|
1. |
Совершенствование методов лечения больных туберкулезом |
36 837,9 |
20 437,9 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|
|
Капитальные вложения |
3 868,5 |
3 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|
1.1. |
Обеспечение лекарственными средствами противотуберкулезных учреждений |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
32 969,4 |
16 569,4 |
12 000,0 |
4 400,0 |
|
1.2 |
Оснащение противотуберкулезной службы оборудованием |
3 868,5 |
3 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Капитальные вложения |
3 868,5 |
3 868,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
|
|
"; |
5) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" раздела 7 подпрограммы изложить согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 2 205,7 тыс. руб. |
"; |
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 2 205,7 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
2 205,7 |
2 205,7 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
2 205,7 |
2 205,7 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
2012 | |||
|
Всего по подпрограмме |
2 205,7 |
2 205,7 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2 205,7 |
2 205,7 |
1 |
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения при ВИЧ-инфекции |
2 205,7 |
2 205,7 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2 205,7 |
2 205,7 |
1.1 |
Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |
276,1 |
276,1 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
276,1 |
276,1 |
1.2 |
Улучшение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции |
1 929,6 |
1 929,6 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
1 929,6 |
1929,6 |
"; |
3) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
4) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 79 823,42 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 48 223,42 тыс. руб.; 2013 год - 30 000,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 600,0 тыс. руб. |
"; |
2) в таблице 1 раздела 3 подпрограммы в столбце "количественная оценка" пункта 1:
а) слова "338630 доз" заменить словами "339130 доз";
б) слова "30% взрослых" заменить словами "27% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79 823,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48 223,42 тыс. руб., 2013 год - 30 000,0 тыс. руб., 2014 год - 1 600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
79 823,42 |
48 223,42 |
30 000,0 |
1 600,0 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
79 823,42 |
48 223,42 |
30 000,0 |
1 600,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
79 823,42 |
48 223,42 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79 823,42 |
48 223,42 |
30 000,0 |
1 600,0 |
1 |
Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям |
79 188,47 |
47 588,47 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79188,47 |
47 588,47 |
30 000,0 |
1 600,0 |
1.1 |
Обеспечение медицинских организаций области вакцинами, в том числе: |
79 188,47 |
47 588,47 |
30 000,0 |
1 600,0 |
|
вакцина гриппозная |
1 858,92 |
1 858,92 |
|
|
|
вакцина менингококковая |
21 165,1 |
11736,1 |
8 637,0 |
792,0 |
|
вакцина клещевого энцефалита |
40 310,22 |
24 498,82 |
15 003,4 |
808,0 |
|
вакцина против гепатита А |
13 390,76 |
8 350,76 |
5 040,0 |
|
|
вакцина против лептоспироза |
98,83 |
52,00 |
46,83 |
|
|
вакцина против туляремии |
91,13 |
73,88 |
17,25 |
|
|
вакцина против шигеллеза |
499,76 |
222,54 |
277,22 |
|
|
вакцина против бешенства |
1379,35 |
643,35 |
736,0 |
|
|
вакцина против сибирской язвы |
394,40 |
152,10 |
242,3 |
|
2 |
Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях |
634,95 |
634,95 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
634,95 |
634,95 |
|
|
2.1 |
Обеспечение учреждений здравоохранения иммуноглобулином человека против клещевого вирусного энцефалита |
634,95 |
634,95 |
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
6.34,95 |
634,95 |
|
|
"; |
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 5 603,8 тыс. руб. |
"; |
2) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год - 5 603,8 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
5 603,8 |
5 603,8 |
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
5 603,8 |
5 603,8 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе |
2012 год | |||
|
Всего по подпрограмме |
5603,8 |
5603,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
5603,8 |
5603,8 |
1 |
Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования |
5451,8 |
5451,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
5451,8 |
5451,8 |
1.1 |
Проведение мероприятий по оснащению ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) расходными материалами для проведения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
3087,8 |
3087,8 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
3087,8 |
3087,8 |
1.2 |
Профилактика и раннее выявление внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) |
1000,0 |
1000,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1000,0 |
1000,0 |
1.3 |
Обеспечение реализации неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания |
1364,0 |
1364,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
1364,0 |
1364,0 |
2 |
Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям |
152,0 |
152,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
152,0 |
152,0 |
2.1 |
Обеспечение проведения и усовершенствования универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года-жизни |
152,0 |
152,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
152,0 |
152,0 |
"; |
3) в графе 3 приложения N 1 к подпрограмме:
а) в пункте 1.1 цифры "4 000,0" заменить цифрами "3 087,8";
б) в пункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
4) в приложении N 2 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
" | ||||
|
Всего по подпрограмме |
5603,8 |
|
5603,8 тыс. руб. |
"; |
б) в графе 3:
в пункте 1 цифры "6 364,0" заменить цифрами "5 451,8";
в подпункте 1.1 цифры "4 000,0" заменить цифрами "3 087,8";
в пункте 2 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0";
в подпункте 2.1 цифры "200,0" заменить цифрами "152,0".
6. В подпрограмме "Строительство объектов здравоохранения" на 2012-2014 годы:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3 223 542,68 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 95 932,68 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 95 932,68 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей |
"; |
2) в пункте 1.1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "1 839 060,0" заменить цифрами "1 812 422,3";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2014 годы - 3 223 542,68 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 95 932,68 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 95 932,68 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей;
2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 16 550,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 15 000,0 тыс. рублей;
2013 год - 1 350,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего по подпрограмме |
3 223 542,68 |
1 286 482,68 |
1 936 860,0 |
200,0 |
Капитальные вложения |
3 223 542,68 |
1 286 482,68 |
1 936 860,0 |
200,0 |
Федеральный бюджет |
3 111 060,0 |
1 175 550,0 |
1 935 510,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
95 932,68 |
95 932,68 |
0,0 |
0,0 |
Местный бюджет |
16 550,0 |
15 000,0 |
1 350,0 |
200,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
0,0 |
. 0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Вид расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) |
Объемы финансирования (всего) |
В том числе: |
|||||||||||||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
|
3 223 542,68 |
3 111 060,0 |
95 932,68 |
16 550,0 |
|||||||||||||
1 |
Совершенствование оказания хирургической помощи населению области |
|
3 155 672,3 |
3 111 060,0 |
28 062,3 |
16 550,0 |
|||||||||||||
1.1 |
Строительство хирургического корпуса на 250 коек областного государственного учреждения здравоохранения "Амурская областная детская клиническая больница", г. Благовещенск |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
711 912,3 |
687 350,0 |
24 562,3 |
|
|||||||||||||
|
2013 год |
|
1 100 510,0 |
1 100 510,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
2014 год |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
1 812 422,3 |
1 787 860,0 |
24 562,3 |
|
|||||||||||||
1.2 |
Софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сфере здравоохранения |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
506 700,0 |
488 200,0 |
3 500,0 |
15 000,0 |
|||||||||||||
|
2013 год |
|
836 350,0 |
835 000,0 |
0,0 |
1 350,0 |
|||||||||||||
|
2014 год |
|
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||||||||||||
|
Итого |
|
1 343 250,0 |
1 323 200,0 |
3 500,0 |
16 550,0 |
|||||||||||||
2 |
Обеспечение доступности медицинской помощи сельскому населению |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
|||||||||||||
2.1 |
Строительство здания амбулатории на 150 посещений с дневным стационаром на 20 коек в с. Тыгда Магдагачинского района |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
65 839,7 |
|
65 839,7 |
|
|||||||||||||
3 |
Обеспечение соответствия медицинских учреждений требованиям санитарных правил и норм, действующих в Российской Федерации |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
|||||||||||||
3.1 |
Строительство очистных сооружений производительностью 60 куб. м/сутки и реконструкция наружных канализационных сетей ГАУЗ Амурской области "Амурский областной детский санаторий "Василек" |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
1 150,18 |
|
1 150,18 |
|
|||||||||||||
4 |
Обеспечение безопасности, улучшение условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения области |
|
880,5 |
|
880,5 |
|
|||||||||||||
4.1 |
Реконструкция здания хирургического корпуса ОГУЗ "Амурская областная детская клиническая больница" под детскую поликлинику (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
396,3 |
|
396,3 |
|
|||||||||||||
4.2 |
Медико-оздоровительный комплекс, расположенный на территории ОГУЗ "Амурская областная клиническая больница" (проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
52,9 |
|
52,9 |
|
|||||||||||||
4.3. |
Реконструкция здания лечебного корпуса филиала ОГУЗ "Амурский областной наркологический диспансер" под стационарное отделение для наркологических больных в с. Дубовка Свободненского района (государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта) |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2012 год |
|
431,3 |
|
431,3 |
|
|||||||||||||
|
Итого |
|
431,3 |
|
431,3 |
|
|||||||||||||
"; |
4) в приложении N 1 к подпрограмме:
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
" | ||||||
|
Всего по подпрограмме |
3 223 542,68 |
|
1 286 482,68 |
1 936 860,00 |
200,00 |
"; |
б) в пункте 1 цифры "3 182 310,0" заменить цифрами "3 155 672,3";
в) в подпункте 1.1 цифры "1 839 060,0" заменить цифрами "1 812 422,3".
7. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год:
1) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 год - 68 322,0 тыс. рублей |
"; |
2) в пункте 1 таблицы раздела 4 подпрограммы цифры "23 996,0" заменить цифрами "9 591,1";
3) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 год составляет 68 322,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей) | ||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
Всего по подпрограмме |
68 322,0 |
68 322,0 |
Капитальные вложения |
68 322,0 |
68 322,0 |
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
Прочие нужды |
0,0 |
0,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||
N п/п |
Наименования мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
2012 | |||
|
Всего по подпрограмме |
68 322,0 |
68 322,0 |
|
Капитальные вложения |
68 322,0 |
68 322,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
1 |
Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" |
9591,1 |
9591,1 |
|
Капитальные вложения |
9591,1 |
9591,1 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
2 |
Оснащение оборудованием травматологических центров |
58730,9 |
58730,9 |
|
Капитальные вложения |
58730,9 |
58730,9 |
|
НИОКР |
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
"; |
4) в таблице "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы":
а) строку "Всего по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
" | ||||
|
Всего по подпрограмме |
68322,0 |
|
68322,0 |
"; |
б) в пункте 1 цифры "23 996,0" заменить цифрами "9 591,1".
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 15 ноября 2012 г. N 635 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.