Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Губернатора Амурской области от 28 февраля 2011 г. N 57 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к постановлению
губернатора Амурской области
от 5 февраля 2009 г. N 30
(с изменениями от 28 февраля 2011 г.)
УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО
приказом ___________________________ Приказ министерства
(отраслевой исполнительный экономического развития,
____________________________________ промышленности и транспорта
орган государственной власти от "___" ___________ г. N ___
____________________________________
области)
от "__" ____________ г. N ____
СОГЛАСОВАНО
Приказ министерства
имущественных отношений
области
от "__" ____________ г. N ____
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________ год
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Юридический адрес (местонахождение) |
|
3. Почтовый адрес |
|
4. Отрасль, основной вид деятельности |
|
5. Размер уставного фонда, тыс.руб. |
|
6. Телефон (факс) |
|
7. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
8. ФИО руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
9. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата трудового договора |
|
номер трудового договора |
|
наименование отраслевого исполнительного органа государственной власти области, заключившего трудовой договор |
|
начало действия трудового договора |
|
окончание действия трудового договора |
|
10. Телефон (факс) |
|
РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ
ГОДУ И В ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1.1. _________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
_________________________________________________________________________
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
_________________________________________________________________________
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
_________________________________________________________________________
выполнения в текущем году)
1.2. _________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) более, чем
_________________________________________________________________________
на 10 процентов, фактических показателей деятельности предприятия
_________________________________________________________________________
от утвержденных)
РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
N п/п |
Мероприятие (в т.ч. формирование фондов предприятия из чистой прибыли) |
Источник финансирования |
Сумма затрат (нарастающим итогом), тыс.руб. |
Ожидаемый эффект |
|||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
|||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятиям, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли, ожидаемой (полученной) по итогам года, предшествующего планируемому |
|
|
|
|
|
|
|
||
прибыли прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
||
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
||
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
||
прочих источников, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым; и во втором году, следующем за планируемым. В случае если эффект от мероприятия не может быть оценен в денежном выражении, то он указывается в виде перечисления положительных результатов, которые будут получены от осуществления мероприятия.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
|||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
||
1. Доходы государственного унитарного предприятия Амурской области
| |||||
10000 |
ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
11000 |
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
11100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
|
|
|
|
12000 |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
|
12100 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
|
|
|
|
12200 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
12300 |
Прочие доходы (стр. 090, форма N 2), в том числе: |
|
|
|
|
12310 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
2. Расходы государственного унитарного предприятия Амурской области
| |||||
20000 |
РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
| |||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
|
чистой прибыли, ожидаемой (полученной) по итогам года, предшествующего планируемому |
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
прочих источников, в т.ч.: |
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
| |||||
22000 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
22100 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 020 формы N 2) |
|
|
|
|
22200 |
Коммерческие расходы (стр. 030 формы N 2) |
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы (стр. 040 формы N 2) |
|
|
|
|
23000 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
23100 |
Проценты к уплате (стр. 070 формы N 2) |
|
|
|
|
23200 |
Прочие расходы (стр. 100 формы N 2), в том числе: |
|
|
|
|
23210 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО
|
|
|
|
|
|
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом, в том числе: |
|
|
|
|
|
расчеты с федеральным бюджетом |
|
|
|
|
|
расчеты с областным бюджетом |
|
|
|
|
|
отчисления от прибыли в областной бюджет |
|
|
|
|
|
расчеты с местным бюджетом |
|
|
|
|
30000 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
|
|
|
|
31000 |
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
32000 |
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
33000 |
Текущий налог на прибыль (налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) |
|
|
|
|
34000 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
|
|
|
|
РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_______________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
N п/п |
Показатели экономической эффективности |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности в прошедшем году |
|
|
|
|
2. Дополнительные показатели деятельности
________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________ год
(планируемый период)
N п/п |
Показатели экономической эффективности |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
1. |
Объем производства по видам деятельности, тыс.руб.: |
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
2. |
Расходы по видам деятельности, тыс.руб.: |
|
|
|
|
2.1. |
|
|
|
|
|
2.2. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
3. |
Среднесписочная численность, чел. |
|
|
|
|
4. |
Среднемесячная заработная плата по предприятию, руб. |
|
|
|
|
5. |
Среднемесячная заработная плата руководителя, руб. |
|
|
|
|
При среднесписочной численности работников предприятия менее 50 человек в расчет среднемесячной заработной платы по предприятию не включается заработная плата руководителя предприятия.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
_____________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________________ год
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
N п/п |
Показатели экономической эффективности |
____ год (год, следующий за планируемым) |
____ год (второй год, следующий за планируемым) |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2. |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3. |
Чистые активы |
|
|
4. |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности в прошедшем году |
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.