Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 25 февраля 2013 г. N 69
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу
"Развитие здравоохранения Амурской области на 2012-2014 годы"
1. В паспорте программы:
а) строку "Перечень подпрограмм" изложить в следующей редакции:
Перечень подпрограмм |
1. "Сахарный диабет" на 2012-2013 годы. 2. "Туберкулез" на 2012 - 2014 годы. 3. "ВИЧ-инфекция" на 2012-2013 годы. 4. "Инфекции, передаваемые половым путем" на 2012 год. 5. "Вирусные гепатиты" на 2012 год. 6. "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы. 7. "Здоровое поколение" на 2012-2013 годы. 8. "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012-2013 годы. 9. "Строительство объектов здравоохранения" на 2012-2014 годы. 10. "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2012 год. 11. "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012-2013 годы |
б) строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы на 2012-2014 годы - 3 653 538,39 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 525 928,39 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 442 176,39 тыс. рублей; 2013 год - 77 752,0 тыс. рублей; 2014 год - 6 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 111 060,0 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 1 175 550,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 935 510,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 16 550 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 15 000,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 350,0 тыс. рублей; 2014 год - 200,0 тыс. рублей. |
в) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
"23. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории области на 10%.
24. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних и рост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на 25%.".
2. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
"ВИЧ-инфекция" на 2012-2013 годы |
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2013 годы - 2 865,7 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 2 205,7 тыс.руб.; 2013 год - 660,0 тыс.руб. |
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории области на 10%.";
3) в таблице N 1 раздела 3:
в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
4) в разделе 5:
а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта" исключить;
б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словом "области";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 2 865,7 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 2 205,7 тыс.руб., 2013 год - 660,0 тыс.руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
|
Всего по подпрограмме |
2 865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2 865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||
2012 |
2013 |
||||
|
Всего по подпрограмме |
2 865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
|
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды |
2865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
|
1 |
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения при ВИЧ-инфекции |
2 865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
|
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды |
2 865,7 |
2 205,7 |
660,0 |
|
1.1 |
Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |
276,1 |
276,1 |
0,0 |
|
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды |
276,1 |
276,1 |
0,0 |
|
1.2 |
Улучшение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции |
2 589,6 |
1 929,6 |
660,0 |
|
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды |
2 589,6 |
1929,6 |
660,0 |
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Значение показателя за предшествующий год |
Показатель по годам реализации |
|
2012 год |
2013 год |
|||
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
|
|
|
|
Индикатор 1: Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных |
% |
100 |
100 |
|
Индикатор 2: Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных от подлежащих лечению |
% |
100 |
100 |
|
Индикатор 3: Доля контингентов, составляющих группы риска, охваченных обследованием на ВИЧ-инфекцию |
% |
|
|
100 |
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости программных мероприятий |
|
2012 год |
2013 год |
||
1 |
Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики и лечения при ВИЧ-инфекции |
1,0 |
1,0 |
1.1 |
Снижение риска заражения ВИЧ-инфекцией |
0,5 |
0,5 |
1.2 |
Улучшение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции |
0,5 |
0,5 |
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2014 годы - 79 163,42 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 48 223,42 тыс.руб.; 2013 год - 29 340,0 тыс.руб.; 2014 год - 1 600,0 тыс.руб. |
б) в пункте 1 строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых";
2) в таблице 1 раздела 3 в столбце "количественная оценка" пункта 1:
а) слова "339 130 доз" заменить словами "314 328 доз";
б) слова "27% взрослых" заменить словами "25% взрослых";
3) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящим изменениям;
4) в разделе 5:
а) в абзаце седьмом слова ", промышленности и транспорта" исключить;
б) в абзаце десятом слова "муниципальных районов и городских округов" заменить словом "области";
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2014 годы - 79 163,42 тыс. руб., в том числе 2012 год - 48 223,42 тыс. руб., 2013 год - 29 340,0 тыс. руб., 2014 год - 1 600,0 тыс. руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|
Всего по подпрограмме |
79 163,42 |
48 223,42 |
29 340,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
79 163,42 |
48 223,42 |
29 340,0 |
1 600,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
79 163,42 |
48 223,42 |
29 340,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
79 163,42 |
48 223,42 |
29 340,0 |
1 600,0 |
1 |
Достижение высокого уровня охвата населения профилактическими прививками по эпидемическим показаниям |
78 528,47 |
47 588,47 |
29 340,0 |
1 600,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
78 528,47 |
47 588,47 |
29 340,0 |
1 600,0 |
1.1 |
Обеспечение медицинских организаций области вакцинами, в том числе: |
78 528,47 |
47 588,47 |
29 340,0 |
1 600,0 |
|
вакцина гриппозная |
1 858,92 |
1 858,92 |
|
|
|
вакцина менингококковая |
22 552,35 |
11 736,1 |
10 024,25 |
792,0 |
|
вакцина клещевого энцефалита |
38 055,45 |
24 498,82 |
12 748,63 |
808,0 |
|
вакцина против гепатита А |
13 544,6 |
8 350,76 |
5 193,84 |
|
|
вакцина против лептоспироза |
89,59 |
52,00 |
37,59 |
|
|
вакцина против туляремии |
93,59 |
73,88 |
19,71 |
|
|
вакцина против шигеллеза |
1 173,9 |
222,54 |
951,36 |
|
|
вакцина против бешенства |
847,02 |
643,35 |
203,67 |
|
|
вакцина против сибирской язвы |
313,05 |
152,10 |
160,95 |
|
2 |
Достижение высокого уровня охвата экстренной профилактикой при клещевых инфекциях |
634,95 |
634,95 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
634,95 |
634,95 |
|
|
2.1 |
Обеспечение учреждений здравоохранения иммуноглобулином человека против клещевого вирусного энцефалита |
634,95 |
634,95 |
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
634,95 |
634,95 |
|
|
6) в столбце "2013 год" таблицы "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" раздела 7 цифры "70" заменить цифрами "90";
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме "Здоровое поколение" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
"Здоровое поколение" на 2012-2013 годы |
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2013 годы - 8 803,8 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 5 603,8 тыс.руб.; 2013 год - 3 200,0 тыс.руб. |
3) в таблице N 1 раздела 3:
в графе "Период реализации" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
4) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
5) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 8 803,8 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 5 603,8 тыс.руб., 2013 год - 3 200,0 тыс.руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
|
Всего по подпрограмме |
8 803,8 |
5 603,8 |
3 200,0 |
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
8 803,8 |
5 603,8 |
3 200,0 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||
2012 |
2013 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Всего по подпрограмме |
8 803,8 |
5 603,8 |
3 200,0 |
|
|
Капитальные вложения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие нужды |
8 803,8 |
5 603,8 |
3 200,0 |
|
1 |
Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования |
8 451,8 |
5 451,8 |
3 000,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
8 451,8 |
5 451,8 |
3 000,0 |
|
1.1 |
Проведение мероприятий по оснащению ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
5 087,8 |
3 087,8 |
2 000,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
5 087,8 |
3 087,8 |
2 000,0 |
|
1.2 |
Профилактика и раннее выявление внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
1.3 |
Обеспечение реализации неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания |
2 364,0 |
1 364,0 |
1 000,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
2 |
Прочие нужды |
2 364,0 |
1 364,0 |
1 000,0 |
|
|
Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям |
352,0 |
152,0 |
200,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
2.1 |
Прочие нужды |
352,0 |
152,0 |
200,0 |
|
|
Обеспечение проведения и усовершенствования универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни |
352,0 |
152,0 |
200,0 |
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
Прочие нужды |
352,0 |
152,0 |
200,0 |
6) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Значение показателя за предшествующий год (2011 год) |
Показатель по годам реализации |
|
2012 год |
2013 год |
|||
Подпрограмма "Здоровое поколение" |
|
|
|
|
Индикатор 1: Младенческая смертность |
число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми |
12,7 |
12,6 |
12,5 |
б) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости программных мероприятий |
|
2012 год |
2013 год |
||
1 |
Совершенствование службы планирования семьи и медико-генетического консультирования |
0,9 |
0,9 |
1.1 |
Проведение мероприятий по оснащению ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
0,4 |
0,5 |
1.2 |
Профилактика и раннее выявление внутриутробных инфекций у беременных и новорожденных в ГБУЗ Амурской области "Амурская областная клиническая больница" (региональный центр планирования семьи и репродукции) |
0,25 |
0,0 |
1.3 |
Обеспечение реализации неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания |
0,25 |
0,4 |
2 |
Совершенствование специализированной амбулаторной помощи детям |
0,1 |
0,1 |
2.1 |
Обеспечение проведения и усовершенствования универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни |
0,1 |
0,1 |
7) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
8) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящим изменениям;
9) приложение N 2 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
"Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012-2013 годы |
б) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
в) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2013 годы - 4 413,0 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 1 066,0 тыс.руб.; 2013 год - 3 347,0 тыс.руб. |
г) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Снижение уровня заболеваемости алкоголем несовершеннолетних и рост профилактической группы наблюдения потребителей алкоголя на 25%.";
3) таблицу N 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
Таблица N 1
Задачи подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
описание результата (качественная характеристика) |
количественная оценка |
||||
1 |
Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни. Повышение санитарно-гигиенической культуры населения, профилактика неинфекционных заболеваний |
Низкий уровень санитарно-гигиенической культуры населения. Недостаточное количество имеющихся центров здоровья, выездных профилактических мероприятий для охвата всего населения области |
2012-2013 годы |
Увеличение охвата населения информационно-наглядным материалом на 15 %, телевизионной и радиоинформацией на 15%. Охват до 2000 человек в ходе выездной профилактической работы по вопросам ОНЗ |
Изготовление санитарно-просветительской литературы, создание и прокат социальной рекламы на радио и телевидении. Приобретение автотранспорта, медицинского и компьютерного оборудования |
4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящим изменениям;
5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 4 413,0 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 1 066,0 тыс.руб., 2013 год - 3 347,0 тыс.руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
|
Всего по подпрограмме |
4 413,0 |
1 066,0 |
3 347,0 |
|
Капитальные вложения |
1 869,6 |
0,0 |
1 869,6 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2 543,4 |
1 066,0 |
1 477,4 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | |||||||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
||||||
2012 |
2013 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
Всего по подпрограмме |
4 413,0 |
1 066,0 |
3 347,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
1 869,6 |
0,0 |
1 869,6 |
|||||
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Прочие нужды |
2 543,4 |
1 066,0 |
1 477,4 |
|||||
1 |
Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение санитарно-гигиенической культуры населения |
4 413,0 |
1 066,0 |
3 347,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
1 869,6 |
|
1 869,6 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
2 543,4 |
1 066,0 |
1 477,4 |
|||||
1.1 |
Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья |
2 328,4 |
1 066,0 |
1 262,4 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
2 328,4 |
1 066,0 |
1 262,4 |
|||||
1.1.1 |
Изготовление социальной рекламы |
72,0 |
32,0 |
40,0 |
|||||
|
на телевидении |
|
|
|
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
72,0 |
32,0 |
40,0 |
|||||
1.1.2 |
Прокат социальной рекламы на телевидении |
1 028,2 |
485,0 |
543,2 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
1 028,2 |
485,0 |
543,2 |
|||||
1.1.3 |
Изготовление социальной рекламы на радио |
38,4 |
18,3 |
20,1 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
38,4 |
18,3 |
20,1 |
|||||
1.1.4 |
Прокат социальной рекламы на радио |
118,6 |
58,6 |
60,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
118,6 |
58,6 |
60,0 |
|||||
1.1.5 |
Изготовление печатной продукции по вопросам здорового образа жизни |
303,5 |
103,5 |
200,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
303,5 |
103,5 |
200,0 |
|||||
1.1.6 |
Публикации в местных газетах |
767,7 |
368,6 |
399,1 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
767,7 |
368,6 |
399,1 |
|||||
1.2 |
Проведение акции "Здоровым быть модно!" |
215,0 |
|
215,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
215,0 |
|
215,0 |
|||||
1.3 |
Оснащение службы социально-психологической поддержки несовершеннолетних |
690,0 |
|
690,0 |
|||||
|
Капитальные вложения |
690,0 |
|
690,0 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
|
|
|
|||||
1.4 |
Организация выездной профилактической работы |
1 179,6 |
|
1 179,6 |
|||||
|
Капитальные вложения |
1 179,6 |
|
1 179,6 |
|||||
|
НИОКР |
|
|
|
|||||
|
Прочие нужды |
|
|
|
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Значение показателя за предшествующий год (2011 год) |
Показатель по годам реализации |
|
2012 год |
2013 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Подпрограмма "Формирование навыков здорового образа жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний у населения" на 2012-2013 годы |
|
|
|
|
Индикатор 1: Охват профилактическими мероприятиями детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет |
% |
18 |
20 |
20 |
б) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |
|
2012 год |
2013 год |
||
1 |
Повышение мотивации всех слоев населения к здоровому образу жизни, повышение санитарно-гигиенической культуры населения |
1,0 |
1,0 |
1.1 |
Совершенствование гигиенического образования и воспитания населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья |
1,0 |
1,0 |
1.1.1 |
Изготовление социальной рекламы на телевидении |
0,15 |
0,1 |
1.1.2 |
Прокат социальной рекламы на телевидении |
0,2 |
0,1 |
1.1.3 |
Изготовление социальной рекламы на радио |
0,15 |
0,1 |
1.1.4 |
Прокат социальной рекламы на радио |
0,2 |
0,1 |
1.1.5 |
Изготовление печатной продукции по вопросам здорового образа жизни |
0,15 |
0,1 |
1.1.6 |
Публикации в местных газетах |
0,15 |
0,1 |
1.2 |
Проведение акции "Здоровым быть модно!" |
|
0,1 |
1.3 |
Оснащение службы социально-психологической поддержки несовершеннолетних |
|
0,15 |
1.4 |
Организация выездной профилактической работы |
|
0,15 |
в) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящим изменениям;
8) в абзаце восьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить.
6. В подпрограмме "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012 год:
1) в наименовании подпрограммы слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
2) в паспорте подпрограммы:
а) строку "Наименование подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы |
"Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" на 2012-2013 годы |
б) строку "Перечень основных мероприятий" дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
"3. Подготовка и переподготовка медицинских кадров.
4. Создание системы телемедицинской связи.
5. Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовой информации.";
в) в строке "Сроки реализации подпрограммы" слова "2012 год" заменить словами "2012-2013 годы";
г) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы на 2012-2013 годы - 89 527,0 тыс .руб., в том числе: 2012 год - 68 322,0 тыс.руб.; 2013 год - 21 205,0 тыс.руб. |
3) таблицу "Задачи подпрограммы" раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Задачи подпрограммы
N п/п |
Наименование задачи |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
описание результата (качественная характеристика) |
количественная оценка |
||||
1 |
Совершенствование оказания первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Высокий уровень травматизма и смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий |
2012-2013 годы |
Повышение доступности оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; снижение осложнений от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, на 3%; снижение показателя летальности от травм при дорожно-транспортных происшествиях на 7% |
1. Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница". 2. Приобретение оборудования и 8 единиц санитарного автотранспорта для оснащения травматологических центров 2 уровня. 3. Подготовка и переподготовка 18 медицинских работников. 4. Создание 2 систем телемедицинской связи. 5. Создание и размещение в телеэфире 6 передач профилактической направленности |
4) раздел 4 подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящим изменениям;
5) в абзаце седьмом раздела 5 слова ", промышленности и транспорта" исключить;
6) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2012 - 2013 годы - 89 527,0 тыс.руб., в том числе: 2012 год - 68 322,0 тыс.руб., 2013 год - 21 205,0 тыс.руб.
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
2012 год |
2013 год |
|
Всего по подпрограмме |
89 527,0 |
68 322,0 |
21 205,0 |
|
Капитальные вложения |
87 066,8 |
68 322,0 |
18 744,8 |
|
НИОКР |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие нужды |
2 460,2 |
0,0 |
2 460,2 |
Объемы, источники и направления финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||
N п/п |
Наименование мероприятий |
Всего областной бюджет |
В том числе по годам |
|
2012 |
2013 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего по подпрограмме |
89 527,0 |
68 322,0 |
21 205,0 |
|
Капитальные вложения |
87 066,8 |
68 322,0 |
18 744,8 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
2 460,2 |
|
2 460,2 |
1 |
Организация травматологических центров в медицинских организациях |
89 527,0 |
68 322,0 |
21 205,0 |
1.1 |
Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" |
9 591,1 |
9 591,1 |
|
|
Капитальные вложения |
9 591,1 |
9 591,1 |
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
1.2 |
Оснащение оборудованием травматологических центров |
73 975,7 |
58 730,9 |
15 244,8 |
|
Капитальные вложения |
73 975,7 |
58 730,9 |
15 244,8 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
1.3 |
Подготовка и переподготовка медицинских кадров |
1 660,2 |
|
1 660,2 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
1 660,2 |
|
1 660,2 |
1.4 |
Создание системы телемедицинской связи |
3 500,0 |
|
3 500,0 |
|
Капитальные вложения |
3 500,0 |
|
3 500,0 |
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
|
|
|
1.5 |
Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовой информации |
800,0 |
|
800,0 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
НИОКР |
|
|
|
|
Прочие нужды |
800,0 |
|
800,0 |
7) в разделе 7 подпрограммы:
а) таблицу "Индикаторы эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Наименование индикатора эффективности |
Единица измерения |
Значение показателя за предшествующий год (2011 год) |
Показатель по годам реализации |
|
2012 год |
2013 год |
|||
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |
|
|
|
|
Индикатор 1: Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий |
Число умерших на 100 тыс. человек |
20,3 |
18,1 |
18,0 |
б) таблицу "Социально-экономическая результативность мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящим изменениям;
в) таблицу "Коэффициенты мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
N п/п |
Наименование мероприятий |
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы |
|
2012 год |
2013 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Организация травматологических центров в медицинских организациях |
1,0 |
1,0 |
1 |
Реконструкция травматологического центра 2 уровня на 15 коек на базе хирургического корпуса ГБУЗ АО "Белогорская городская больница" |
0,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием травматологических центров |
0,5 |
0,3 |
3 |
Подготовка и переподготовка медицинских кадров |
|
0,2 |
4 |
Создание системы телемедицинской связи |
|
0,3 |
5 |
Подготовка и прокат тематических передач в средствах массовой информации |
|
0,2 |
8) в абзаце седьмом раздела 8 слова ", промышленности и транспорта" исключить.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 25 февраля 2013 г. N 69 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.