Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Изменениям,
вносимым в государственную программу
"Развитие здравоохранения Амурской области
на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы |
Всего |
138 968 625,5 |
17 357 851,9 |
18 653 199,0 |
19 350 091,6 |
19 885 044,6 |
20 516 453,2 |
21 244 193,1 |
21 961 792,1 |
федеральный бюджет |
847 677,7 |
515 656,9 |
166 010,4 |
166 010,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
51 390 765,4 |
6 897 974,6 |
7 156 406,5 |
7 156 906,5 |
7 323 509,4 |
7 475 146,5 |
7 620 611,2 |
7760 210,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
3 396,8 |
487,1 |
485,3 |
485,0 |
484,9 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
80 157 869,7 |
9 178 989,8 |
10 510 486,2 |
11 151 663,6 |
11 627118,9 |
12 042 907,4 |
12 563 804,0 |
13 082 899,8 |
||
юридические лица* |
6 568 915,9 |
764 743,5 |
819 810,6 |
875 026,1 |
933 931,4 |
997 914,4 |
1 059 293,1 |
1 118 196,8 |
||
1. |
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Всего |
31 264 825,0 |
4 088 154,8 |
4 241 589,6 |
4 496978,3 |
4 321 239,9 |
4 497 436,7 |
4 706 337,1 |
4 913 088,6 |
федеральный бюджет |
583 345,0 |
340 905,4 |
121 219,8 |
121 219,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 476 422,1 |
402 043,7 |
309 782,4 |
309 782,4 |
330 636,5 |
353 288,1 |
375 017,8 |
395 871,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
26 389 731,9 |
3 133 868,1 |
3 584 032,0 |
3 824 161,8 |
3 732 510,6 |
3 868 374,0 |
4 038 582,7 |
4 208 202,7 |
||
юридические лица |
1 815 326,0 |
211 337,6 |
226 555,4 |
241 814,3 |
258 092,8 |
275 774,6 |
292 736,6 |
309 014,7 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
30 109 467,7 |
3 622 720,8 |
4 053 543,7 |
4 308 932,4 |
4 249 915,2 |
4 421 225,6 |
4 625 438,4 |
4 827 691,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1 904 409,8 |
277 515,1 |
242 956,3 |
242 956,3 |
259 311,8 |
277 077,0 |
294 119,1 |
310 474,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные внебюджетные фонды |
26 389 731,9 |
3 133 868,1 |
3 584 032,0 |
3 824 161,8 |
3 732 510,6 |
3 868 374,0 |
4 038 582,7 |
4 208 202,7 |
||
юридические лица |
1 815 326,0 |
211 337,6 |
226 555,4 |
241 814,3 |
258 092,8 |
275 774,6 |
292 736,6 |
309 014,7 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
Всего |
7 896,2 |
1 200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 067,3 |
1 140,4 |
1 210,6 |
1 277,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
7 896,2 |
1 200,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 067,3 |
1 140,4 |
1 210,6 |
1 277,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Всего |
268 368,5 |
34 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
37 356,1 |
39 915,4 |
42 370,5 |
44 726,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
268 368,5 |
34 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
37 356,1 |
39 915,4 |
42 370,5 |
44 726.5 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Всего |
2 806,8 |
935,6 |
935,6 |
935,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 806,8 |
935,6 |
935,6 |
935,6 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Всего |
7 2524 |
3 235,1 |
600,0 |
600,0 |
640,4 |
684,3 |
726,4 |
766,7 |
федеральный бюджет |
2 515,1 |
2 515,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 7374 |
720,0 |
600,0 |
600,0 |
640,4 |
684,3 |
726,4 |
766,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
16 635,9 |
5 545,3 |
5 545,3 |
5 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
16 635,9 |
5 545,3 |
5 545,3 |
5 545,3 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.7. |
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Всего |
263 640,7 |
77 818,1 |
27 750,3 |
27 750,3 |
29 618,4 |
31 647,5 |
33 594,0 |
35 462,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
263 640,7 |
77 818,1 |
27 750,3 |
27 750,3 |
29 618,4 |
31 647,5 |
33 594,0 |
35 462,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.8. |
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
40 406,9 |
9 593,3 |
9 593,3 |
9 593,3 |
2 642,5 |
2 823,5 |
2997,2 |
3 163,8 |
федеральный бюджет |
21 352,5 |
7 117,5 |
7 117,5 |
7 117,5 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
19 054,4 |
2 475,8 |
2 475,8 |
2 475,8 |
2 642,5 |
2 823,5 |
2 997,2 |
3 163,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.9. |
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Всего |
217 170,5 |
217 170,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
217 170,5 |
217 170,5 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.10. |
Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Всего |
322 864,2 |
107 621,4 |
107 621,4 |
107 6201,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
322 864,2 |
107 621,4 |
107 621,4 |
107 621,4 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.11. |
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
8 314,7 |
8 314,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
областной бюджет |
8 314,7 |
8 314,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего |
62 286 117,6 |
7 640 506,3 |
7 946 731,2 |
8 333 912,7 |
8 962 252,2 |
9 353 607,0 |
9 803 062,7 |
10 246 045,5 |
федеральный бюджет |
247 574,6 |
163 599,8 |
41 987,4 |
41 987,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
10 674 5254 |
1 737 451,0 |
1 333 105,2 |
1 333 505,2 |
1 425 274,0 |
1 522 781,9 |
1 616 320,4 |
1 706 087,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
47 092 267,5 |
5 242 144,7 |
6 038 517,7 |
6389 392,7 |
6 929 644,9 |
7 181 883,7 |
7 497 886,6 |
7 812 797,2 |
||
юридические лица |
4 271 750,2 |
497 310,8 |
533 120,9 |
569 027,4 |
607 333,3 |
648 941,4 |
688 855,7 |
727 160,7 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
61 509 485,3 |
7 322 984,5 |
7 850 257,0 |
8 237 038,5 |
8 901 670,4 |
9 289 011,8 |
9 734 617,5 |
10 173 905,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
10 145 467,6 |
1 583 529,0 |
1 278 618,4 |
1 278 618,4 |
1 364 692,2 |
1 458 186,7 |
1 547 875,2 |
1 633 947,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные внебюджетные фонды |
47 092 267,5 |
5 242 144,7 |
6 038 517,7 |
6 389 392,7 |
6 929 644,9 |
7 181 883,7 |
7 497 886,6 |
7 812 797,2 |
||
юридические лица |
4 271 750,2 |
497 310,8 |
533 120,9 |
569 027,4 |
607 333,3 |
648 941,4 |
688 855,7 |
727 160,7 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови |
Всего |
116 441,5 |
116 441,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
110 896,7 |
110 896,7 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
5 544,8 |
5 544,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам |
Всего |
116 881,5 |
15 186,8 |
15 186,8 |
15 186,8 |
16 209,2 |
17 319,7 |
18 385,0 |
19 407,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
116 881,5 |
15 186,8 |
15 186,8 |
15 186,8 |
16 209,2 |
17 319,7 |
18 385,0 |
19 407,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Всего |
125 962,2 |
41 987,4 |
41 987,4 |
41 987,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
125 962,2 |
41 987,4 |
41 987,4 |
41 987,4 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Всего |
70 066,3 |
10 000,0 |
8 800,0 |
9 000,0 |
9 605,9 |
10 264,0 |
10 895,3 |
11 501,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
70 066,3 |
10 000,0 |
8 800,0 |
9 000,0 |
9 605,9 |
10 264,0 |
10 895,3 |
11 501,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.6. |
Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом |
Всего |
247 518,8 |
42 144,1 |
30 500,0 |
30 700,0 |
32 766,7 |
35 011,5 |
37 164,9 |
39 231,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
247 518,8 |
42 144,1 |
30 500,0 |
30 700,0 |
32 766,7 |
35 011,5 |
37 164,9 |
39 231,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.7. |
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
33 770,0 |
25 770,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
33 770,0 |
25 770,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.8. |
Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Всего |
65 992,0 |
65 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
10 715,7 |
10 715,7 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
55 2764 |
55 276,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего |
1 959 724,1 |
244 327,0 |
251 6934 |
259 963,4 |
279 340,0 |
293 195,0 |
308 243,5 |
322 961,9 |
федеральный бюджет |
8 363,8 |
8 363,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
818 544,0 |
110 861,3 |
105 598,5 |
105 698,5 |
112 813,9 |
120 542,7 |
127 956,9 |
135 072,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 118 654,4 |
123 453,2 |
144 327,4 |
152 378,4 |
164 512,6 |
170 500,9 |
178 002,9 |
185 479,0 |
||
юридические лица |
14 161,9 |
1648,7 |
1 767,4 |
1 886,5 |
2 013,5 |
2 151,4 |
2 283,7 |
2 410,7 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
1 917 805,7 |
229 763,2 |
247 693,3 |
255 863,4 |
274 964,0 |
288 519,2 |
303 280,1 |
317 722,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
784 989,4 |
104 661,3 |
101 598,5 |
101 598,5 |
108 437,9 |
115 866,9 |
122 993,5 |
129 832,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 118 654,4 |
123 453,2 |
144 327,4 |
152 378,4 |
164 512,6 |
170 500,9 |
178 002,9 |
185 479,0 |
||
юридические лица |
14 161,9 |
1 648,7 |
1 767,4 |
1 886,5 |
2 013,5 |
2 151,4 |
2 283,7 |
2 410,7 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Всего |
19 922,4 |
6 529,9 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 134,6 |
2 280,9 |
2 421,2 |
2 555,8 |
федеральный бюджет |
4 529,9 |
4 529,9 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
15 392,5 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 134,6 |
2 280,9 |
2 421,2 |
2 555,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка |
Всего |
15 962,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 241,4 |
2 394,9 |
2 542,2 |
2 683,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
15 962,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 241,4 |
2 394,9 |
2 542,2 |
2 683,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
Всего |
6 033,9 |
6 033,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 833,9 |
3 833,9 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
2 200,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
Всего |
5 440 571,5 |
667 711,2 |
710 365,1 |
748 185,5 |
774 134,8 |
808 029,8 |
846 913,7 |
885 231,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
959 224,6 |
151 158,2 |
120 674,6 |
120 674,6 |
128 798,2 |
137 622,0 |
146 086,9 |
154 210,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
4 135 028,6 |
476 235,1 |
546 469,5 |
581 378,9 |
596 099,0 |
617 797,0 |
644 980,0 |
672 069,1 |
||
юридические лица |
346 318,3 |
40 317,9 |
43 221,0 |
46 132,0 |
49 237,6 |
52 610,8 |
55 846,8 |
58 952,2 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
5 291 086,1 |
630 886,7 |
693 540,6 |
731 361,0 |
756 177,7 |
788 842,5 |
826 546,2 |
863 731,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
809 739,2 |
114 333,7 |
103 850,1 |
103 850,1 |
110 841,1 |
118 434,7 |
125 719,4 |
132 710,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные внебюджетные фонды |
4 135 028,6 |
476 235,1 |
546 469,5 |
581 378,9 |
596 099,0 |
617 797,0 |
644 980,0 |
672 069,1 |
||
юридические лица |
346 318,3 |
40 317,9 |
43 221,0 |
46 132,0 |
49 237,6 |
52 610,8 |
55 846,8 |
58 952,2 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
Всего |
149 485,4 |
36 824,5 |
16 824,5 |
16 824.5 |
17 957,1 |
19 187,3 |
20 367,5 |
21 500.0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
149 485,4 |
36 824,5 |
16 824,5 |
16 824,5 |
17 957,1 |
19 187,3 |
20 367,5 |
21 500,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего |
151 044,5 |
41 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
26 601,0 |
26 710,7 |
26 815,9 |
26 916,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
130 544,5 |
20 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
26 601,0 |
26 710,7 |
26 815,9 |
26 916,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды** |
20 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
10 044,5 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 601,0 |
1 710,7 |
1 815,9 |
1 916,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
10 044,5 |
0,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 601,0 |
1 710,7 |
1 815,9 |
1916,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
Всего |
141 000,0 |
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
120 500,0 |
20 500,0 |
0.0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды ** |
20 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
59 092,8 |
8 870,9 |
7 500,0 |
7 500,0 |
8 004,9 |
8 5533 |
9 079,4 |
9 584,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
59 092,8 |
8 870,9 |
7 500,0 |
7 500,0 |
8 004,9 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.1. |
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
59 092,8 |
8 870,9 |
7 500,0 |
7 500,0 |
8 004,9 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
59 092,8 |
8 870,9 |
7 500,0 |
7 500,0 |
8 004,9 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Подпрограмма 7 Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы |
Всего |
37 663 161,7 |
4 644 119,5 |
5 475 512,4 |
5 483 610,5 |
5 494 023,8 |
5 508 379,2 |
5 522 150,2 |
5 535 366,1 |
федеральный бюджет |
8 394,3 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
36 147 679,3 |
4 446 272,3 |
5 262 415,4 |
5 262 415,4 |
5 274 686,7 |
5 288 015,5 |
5 300 801,6 |
5 313 072,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 401 687,3 |
182 788,7 |
197139,6 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
||
юридические лица |
105 400,8 |
12 270,6 |
13 154,2 |
14 040,1 |
14 985,3 |
16 011,9 |
16 996,8 |
17 941,9 |
||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
Всего |
1 712 680,7 |
227 921,7 |
236 842,5 |
244 054,7 |
246 727,5 |
249 630,6 |
252 415,5 |
255 088,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
310 993,4 |
45 133,0 |
39 702,9 |
39 702,9 |
42 375,7 |
45 278,8 |
48 063,7 |
50 736,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 401 687,3 |
182 788,7 |
197 139,6 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
||
юридические лица |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
Всего |
34 679 328,8 |
4 198 543,4 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
34 679 328,8 |
4 198 543,4 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
890 689,5 |
117 246,8 |
114 750,3 |
115 636,2 |
123 420,8 |
131 876,2 |
139 987,5 |
147 771,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
785 288,7 |
104 976,2 |
101 596,1 |
101 596,1 |
108 435,5 |
115 864,3 |
122 990,7 |
129 829,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
105 400,8 |
12 270,6 |
13 154,2 |
14 040,1 |
14 985,3 |
16 011,9 |
16 996,8 |
17 941,9 |
||
7.4. |
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
Всего |
133 212,6 |
17 308,8 |
17 308,8 |
17 308,8 |
18 474,0 |
19 739,6 |
20 953,7 |
22 118,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
133 212,6 |
17 308,8 |
17 308,8 |
17 308,8 |
18 474,0 |
19 739,6 |
20 953,7 |
22118,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.5. |
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения |
Всего |
218 855,8 |
60 310,9 |
23 676,7 |
23 676,7 |
25 270,6 |
27 001,9 |
28 662,6 |
30 256,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
218 855,8 |
60 310,9 |
23 676,7 |
23 676,7 |
25 270,6 |
27 001,9 |
28 662,6 |
30 256,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.6. |
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Всего |
8 394,3 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
8 394,3 |
2 787,9 |
2 803,2 |
2 803,2 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.7. |
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего |
111 325,6 |
18 675,1 |
13 722,1 |
13 856,2 |
14 789,0 |
15 802,1 |
16 774,2 |
17 706,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
95 366,9 |
16 817,2 |
11 730,4 |
11 730,4 |
12 520,1 |
13 377,8 |
14 200,7 |
14 990,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
15 958,7 |
1 857,9 |
1 991,7 |
2 125,8 |
2 268,9 |
2 424,3 |
2 573,5 |
2 716,6 |
||
8.1. |
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
111 325,6 |
18 675,1 |
13 722,1 |
13 856,2 |
14 789,0 |
15 802,1 |
16 774,2 |
17 706,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
95 366,9 |
16 817,2 |
11 730,4 |
11 730,4 |
12 520,1 |
13 377,8 |
14 200,7 |
14 990,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
15 958,7 |
1 857,9 |
1 991,7 |
2 125,8 |
2 268,9 |
2 424,3 |
2 573,5 |
2 716,6 |
||
9. |
Подпрограмма 9 Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту |
Всего |
32 762,7 |
4 487,1 |
4 585,3 |
4 585,0 |
4 659,0 |
4 739,4 |
4 816,4 |
4 890,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
29 365,9 |
4 000,0 |
4 100,0 |
4 100,0 |
4 174,1 |
4 254,5 |
4331,6 |
4 405,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
3 396,8 |
487,1 |
485,3 |
485,0 |
484,9 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9.1. |
Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков |
Всего |
8 365,9 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 174,1 |
1 254,5 |
1 331,6 |
1 405,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 365,9 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 100,0 |
1 174,1 |
1 254,5 |
1 331,6 |
1 405,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9.2. |
Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков |
Всего |
24 396,8 |
3 487,1 |
3 485,3 |
3 485,0 |
3 484,9 |
3 484,9 |
3 484,8 |
3 484.8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
3 396,8 |
487,1 |
485,3 |
485,0 |
484,9 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 19 марта 2014 г. N 146 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.