Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
N
п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
всего
|
1-й год реализации
|
2-й год реализации
|
3-й год реализации
|
4-й год реализации
|
5-й год реализации
|
6-й год реализации
|
7-й год реализации
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы"
|
Всего
|
5 800 968,09
|
964 892,27
|
861 947,69
|
709 546,28
|
337 067,95
|
1 019 295,60
|
953 375,60
|
954 842,70
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
5 761 561,39
|
960 146,27
|
856 280,99
|
703 616,18
|
331 256,85
|
1 013 608,90
|
947 737,90
|
948 914,30
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
39 406,70
|
4 746,00
|
5 666,70
|
5 930,10
|
5 811,10
|
5 686,70
|
5 637,70
|
5 928,40
|
территориальные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности"
|
Всего
|
4 355 049,31
|
726 979,11
|
690 356,40
|
578 732,50
|
270 564,90
|
696 138,80
|
696 138,80
|
696 138,80
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
4 355 049,31
|
726 979,11
|
690 356,40
|
578 732,50
|
270 564,90
|
696 138,80
|
696 138,80
|
696 138,80
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
областной бюджет
|
4 354 989,31
|
726 964,11
|
690 356,40
|
578 732,50
|
270 564,90
|
696 123,80
|
696 123,80
|
696 123,80
|
1.2.
|
Основное мероприятие. Пропаганда населения в области снижения рисков от пожаров
|
областной бюджет
|
60,00
|
15,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15,00
|
15,00
|
15,00
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
|
Всего
|
1 068 413,03
|
187 809,73
|
152 656,30
|
123 443,70
|
59 294,80
|
225 069,50
|
160 069,50
|
160 069,50
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
1 068 413,03
|
187 809,73
|
152 656,30
|
123 443,70
|
59 294,80
|
225 069,50
|
160 069,50
|
160 069,50
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
территориальные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие. Обеспечение мобилизационной готовности экономики
|
областной бюджет
|
905,40
|
134,40
|
42,60
|
42,60
|
42,60
|
214,40
|
214,40
|
214,40
|
2.2.
|
Основное мероприятие. Создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Амурской области
|
областной бюджет
|
114 194,44
|
25 166,54
|
19 199,20
|
14 905,90
|
7 716,00
|
15 735,60
|
15 735,60
|
15 735,60
|
2.3.
|
Основное мероприятие.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
|
областной бюджет
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.4.
|
Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
областной бюджет
|
888 213,19
|
162 408,79
|
133 414,50
|
108 495,20
|
51 536,20
|
144 119,50
|
144 119,50
|
144 119,50
|
2.5.
|
Основное мероприятие. Реконструкция системы оповещения
|
областной бюджет
|
65 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65 000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений, профилактика терроризма и экстремизма"
|
Всего
|
373 206,01
|
45 803,69
|
18 934,99
|
7 370,08
|
7 208,25
|
98 087,30
|
97 16730
|
98 634,40
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
333 799,31
|
41 057,69
|
13 268,29
|
1 439,98
|
1 397,15
|
92 400,60
|
91 529,60
|
92 706,00
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
39 406,70
|
4 746,00
|
5 666,70
|
5 930,10
|
5 811,10
|
5 686,70
|
5 637,70
|
5 928,40
|
территориальные внебюджетные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие. Формирование правосознания несовершеннолетних и молодежи с целью противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма
|
областной бюджет
|
40 993,98
|
150,00
|
115,95
|
89,98
|
47,15
|
13 530,30
|
13 540,30
|
13 520,30
|
3.2.
|
Основное мероприятие. Пропаганда здорового и социально активного образа жизни
|
областной бюджет
|
2 706,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
902,00
|
902,10
|
902,00
|
3. |