Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к Постановлению
Мэра города Благовещенска
от 4 января 2002 г. N 5
План действий
Администрации города Благовещенска
реализации концептуальных основ развития на 2002 год
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятий | Объем финансирования | Источники финансирования|
|---------------------------------------------------------------------+--------------------------------+--------------------------|
| | Всего | вт.ч:бюджет | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Социальная сфера |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основными целями социальной политики являются повышение качества | | | |
|жизни населения на основе наращивания экономического потенциала, | | | |
|обеспечение экономического роста и равновесия в экономике, создание | | | |
|социально-стабильного общества. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Образование | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Повышение образовательного уровня населения является базой для | | | |
|роста экономического потенциала территории и развития гармоничных | | | |
|общественных отношений в долгосрочном периоде. В связи с этим, | | | |
|первоочередные действия управления образования при Администрации | | | |
|города Благовещенска будут направлены в 2002 году на обеспечение | | | |
|реализации конституционного права на получение бесплатного | | | |
|образования высокого качества и расширение возможностей для | | | |
|получения дополнительных образовательных услуг. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Продолжить работу по реализации подпрограмм: "Одаренные дети", | | | |
|"Педагогические кадры", "Информатизация образования", | | | |
|программ "Семья", "Образование и здоровье" | 0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Продолжить реализацию образовательных запросов граждан через | | | |
|сеть инновационных видов образовательных учреждений: прогимназия, | | | |
|гимназия N 1, лицей БГПУ, частная школа "Наш дом", специализированные| | | |
|школы: | | | |
| СПОШ N 4, 21 - эстетическое направление; | | | |
| СПОШ N 11 - юридическое; | | | |
| СПОШ N 14 - с изучением китайского языка; | | | |
| СПОШ N 19 - с учебно-тренировочным процессом по физической | | | |
|культуре; | | | |
| СПОШ N 5, 25 - гуманитарного направления. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Содействовать формированию в общеобразовательных школах | | | |
|повышенного уровня обучения по запросам учащихся и их родителей: | | | |
|расширить сеть профильных классов, направленных на укрепление | | | |
|взаимодействия с ВУЗами, профориентация учащихся: | | | |
| педагогические (гимназия N 1, СПОШ N 5, 6, 12, ММУК N 1, | | | |
| педлицей); | | | |
| медицинские (СПОШ N 11); | | | |
| юридические (СПОШ N 11); | | | |
| пограничный (СПОШ N 25); | | | |
| корпус спасателей (ММУК N 2); | | | |
| профильные классы от АмГУ (гимназия N 1, СПОШ N 5, 13) | 0,1 | 0,1 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Продолжить опытно-эксперементальную работу по переходу на 12 | | | |
|летнее образование на базе СПОШ N 12 (федеральная-опытно- | | | |
|эксперементальная площадка) "Выбор адаптации нового базисного | | | |
|учебного плана по профильному обучению, методы составления | | | |
|индивидуальных учебных планов" | 0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Развивать возможности получения образования одаренными детьми | | | |
|через школьные НОУ и городское научное общество "Эрудит" | 0,1 | 0,1 | Городаской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Обеспечить обновление содержания образования, переход на | | | |
|личностно-ориентированное обучение через индивидуализацию учебных | | | |
|планов образовательных учреждений на основе государственного | | | |
|учебного плана | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Совершенствовать управление педагогическим процессом в | | | |
|образовательных учреждениях, направленном на создание развивающегося | | | |
|образовательного пространства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Обеспечить необходимую преемственность дошкольного и | | | |
|начального образования, начального и основного общего образования | | | |
|качественную подготовку школьников каждой ступени | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Внедрять новые педагогические технологии, создавать условия | | | |
|для вариативности образования, развивать различные формы его | | | |
|получения (экстернат домашнее обучение и др.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Продолжить обучение на курсах повышения квалификации при | | | |
|областном Амурском ИППК педагогов города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. В связи с внедрением Программы "Образование и здоровье" | | | |
|подготовить валеологов - 3 чел., психологов - 1 человек, социальных | | | |
|педагогов - 5 человек | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 12. Продолжить работу постоянно действующих семинаров, направленных | | | |
|на повышение профессиональной компетентности педработников: для | | | |
|руководителей школ, ДОУ, УДО; для заместителей руководителей | | | |
|учреждении образования; для учителей - предметников, воспитателей | | | |
|ДОУ, педагогов - УДО. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 13. Продолжить работу по подготовке резерва руководящих кадров | | | |
|образовательных учреждений и специалистов управления образования: | | | |
| - через Амурский областной ИППК; | | | |
| - через семинары для резерва; | | | |
| - через практическую деятельность. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 14. Продолжить работу опытно-экспериментальных площадок: | | | |
| - апробирование учебника математики Н.Б. Истоминой в 5 - 6 классах. | | | |
|Разработка методических рекомендаций (СПОШ N 26); | | | |
| - апробирование учебно-методического комплекса по русскому языку | | | |
|автора М.С. Соловейчик "К тайнам нашего языка" (СПОШ N 28); | | | |
| - саморазвитие достоинств учащихся в педагогическом процессе | | | |
|школы (СПОШ N 14); | | | |
| - совершенствование структуры и содержания общего образования | | | |
|(СПОШ N 12); | | | |
| - создание системы валеологического сопровождения | | | |
|учебно-воспитательного процесса в СПОШ N 22, | | | |
| - апрбирование учебника математики А.Г. Ванцяна в 5 - 7 классах | | | |
|(СПОШ N 13, 16, 22); | | | |
| - развитие познавательных способностей в системе подготовки | | | |
|детей к школе (ДОУ N 19); | | | |
| - "Привитие навыков экологической культуры" ДОУ N 67; | | | |
| - формирование и развитие одаренной личности в условиях | | | |
|современной школы (гимназия N 1); | | | |
| - апрбирование учебно-методического комплекcа по русскому языку | | | |
|автора Соболевой 0.А. (начальная школа) в гимназии N 1. | 0,04 | 0,04 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 15. Продолжить работу на базе ДОУ N 1, 9, 15, 28, 32, 50, 51, 52 | | | |
|групп развития для детей не посещающих ДОУ | 0,1 | | Привлеченные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 16. Продолжить обновление программно-методического обеспечения | | | |
|учреждений дополнительного образования | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 17. Изучить вопрос о присвоении статуса Специализированной | | | |
|детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва ДЮСШ N 7 | 0,5 | 0.5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 18. Развивать формы устройства детей - сирот и детей, оставшихся | | | |
|без попечения родителей: | | | |
| - устройство детей в семьи под опеку, на усыновление; | | | |
| - патронатное воспитание; | | | |
| - приемные семьи. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 19. Совершенствовать механизм взаимодействия различных органов и | | | |
|учреждений по выявлению и устройству детей, нуждающихся в помощи | | | |
|государства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 20. Провести статистический учет детей от 6 до 15 лет с целью | | | |
|выявления не обучающихся | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 21. Совершенствовать работу психолого-медико-педагогических | | | |
|консилиумов в образовательных учреждениях | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 22. Продолжить работу по созданию и внедрению коррекционных | | | |
|программ для обучения детей с отклонениями в развитии | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 23. Продолжить укрепление материальной базы муниципальных | | | |
|учреждений: | | | |
| - приобретение мебели и оборудования для образовательных | 8 | 8 | Городской бюджет, |
|учреждений; | | |привлеченные средства |
| - приобретение инвентаря и оборудования для выполнения | 1,2 | 0,2 | Городской бюджет, |
|требований охраны труда и техники безопасности | | |привлеченные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 24. Предусмотреть расширение сети платных образовательных | | | Привлеченные |
|услуг и предпринимательства | 13 | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 25. Осуществлять социальную поддержку учащихся: | | | |
| - сохранить дотацию на питание школьников из малообеспеченных | 2,2 | 2,2 | Городской бюджет |
|семей; | | | |
| - восстановить фонд всеобуча для оказания адресной помощи | 0,8 | 0,8 | Городской бюджет |
|детям из многодетных и малообеспеченных семей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 26. Продолжить работу по компьютеризации учебно- | 3,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|воспитательного процесса | | | привлеченные средства |
| 27. Использовать компьютерные технологии в обучении различным | | | |
|предметам и управлении | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 28. Продолжить работу над созданием условий для поддержания | | | |
|социально-профессионального статуса персонала, стабилизации | 3,3 | 3,3 | Городской бюджет |
|кадровой ситуации мерами социальной защиты: | | | |
| - разработка мер по обеспечению льгот и гарантий в | | | |
|соответствии с законодательством об образовании и другими | | | |
| - решение на муниципальном уровне вопросов улучшения | | | |
|жилищных условий педагогического персонала | | | |
| - установление видов материальной поддержки педагогических и | 1,9 | 1,9 | Городской бюджет |
|других работников учреждений образования и их семей | | | |
| - реализовать нормы законодательства РФ "Об образовании", | | | |
|нормативные акты об обеспечении государственных и | | | |
|социальных гарантий педагогам | | | |
| - разработать и реализовать программу занятости работников | | | |
|учреждений образования, попадающих под сокращение | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Мероприятия по капитальному ремонту | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Ремонт кровли, перепланировка помещений, инженерных | 4 | 2 | Городской бюджет |
|коммуникаций ЦЭВ | | | Министерство культуры|
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Ремонт кровли СПОШ N 5 | 2,5 | 2,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Ремонт кровли СПОШ N 26 | 2,5 | 2,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Ремонт кровли СПОШ N 25 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Ремонт кровли СПОШ N 4 | 2 | 2 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Мероприятия по текущему ремонту | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Подготовка отопительных систем (ремонт, промывка, | 1,2 | 1,2 | Городской бюджет |
|регулировка, пуск) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Мероприятия по пожарной безопасности (огнезащита, | | | |
|устройство пожарной сигнализации) | 2,2 | 2,2 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Установка тепловых счетчиков на 10 объектах | 0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|Всего по разделу "Образование" | 55,54 | 31,54 | |
|------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу | Управление образования |
|------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| Наука | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Принимать участие в организации проведения международной ярмарки | | | |
|"Амурская соя" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Проводить работу направленную на определение возможности | | | |
|формирования в городе научно-производственных объединений | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Продолжить работу по сбору информации о научных разработках | | | |
|проведенных научными учреждениями города, имеющих | | | |
|практическое значение с целью поиска инвесторов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | Управление | |
| | |экономического развития| |
| | | и инвестиции, | |
| Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу | | Международный отдел | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Здравоохранение | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Основными направлениями в совершенствовании организации | | | |
|оказания медицинской помощи является развитие первичной | | | |
|медико-санитарной помощи на базе муниципального | | | |
|здравоохранения, перераспределения части объемов помощи из | | | |
|стационарного сектора в амбулаторный. Развитие консультативно- | | | |
|диагностической службы и отделений медико-социальной | | | |
|реабилитации | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Развитие оказания медицинской помощи: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Продолжить работу по реализации Территориальной программы | | | |
|государственных гарантий по оказанию населению бесплатной | | | |
|медицинской помощи надлежащего объема и качества | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Развивать систему муниципального здравоохранения с | | | |
|переносом акцента в оказании медико-санитарной помощи на | | | |
|амбулаторно-поликлиниченское звено, для чего организовать | | | |
|работу врачей общей практики (в дальнейшем семейного врача) в | | | |
|амбулаторно-поликлинических учреждениях | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Развивать эндоскопические методы обследования и лечения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.4. Открыть палаты и кабинеты психологической разгрузки в | | | |
|родильном доме и гинекологических отделениях | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.5. Открыть на базе поликлиник 1 и 3 объединенные кабинеты | | | |
|приема врачей геронтолога, сосудистого хирурга, проктолога | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.6. Открыть в поликлиниках отделения восстановительного лечения | | | |
|больных, перенесших инфаркт миокарда, неврологических больных | | | |
|и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.7. Развивать работу школ "молодой матери", "сахарного диабета", | | | |
|"астма-школы" и др. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.8. Развивать деятельность перинатального центра по наблюдению | | | |
|за беременными женщинами со средней и высокой степенями риска | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.9. Развивать андрологические службы в городе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.10. Организовать "больницу доброжелательную к ребенку" на базе | | | |
|перинатального центра | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | |
| 2. Планомерное осуществление мероприятий по снижению | | | |
|младенческой смертности: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Продолжить работу экспертных советов при городском отделе | | | |
| здравоохранения по младенческой смертности, по акушерству и | | | |
| гинекологии | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Обеспечить внедрение эпидемиологического мониторинга | | | |
| врожденных пороков развития у детей в ЛПУ г. Благовещенска | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Внедрить единый паспорт беременной в ЛПУ г. Благовещенска | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.4. Обеспечить внедрение и выполнение стандартов оказания | | | |
| медицинской помощи женщинам и детям в соответствии с | | | |
| приказами МЗ РФ : от 07.05.98 г. N 151 "O временных | | | |
| отраслевых стандартах объемов медицинской помощи детям", от | | | |
| 5.11.98 г. N 323 "Об отраслевых стандартах объемов акушерско- | | | |
| гинекологической помощи" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Осуществлять мероприятия по выполнению приказа МЗ | | | |
| РФ N 154 от 05.05.99 г. "O совершенствовании медицинской | | | |
| помощи детям подросткового возраста": | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. Организовать медико-социальную помощь подросткам на базе | | | |
| одной из поликлиник Детской городской больницы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.2. Обеспечить выполнение закона РФ "O воинской обязанности и | | | |
| военной службе" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Создать на базе Детской городской больницы постоянно | | | |
| действующий регистр детей, имеющих угрозу здоровью по имунно- | | | |
| дефицитному состоянию | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Создание детского аллергического центра, | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.5. Организовать службу долечивания детей с хирургической | | | |
| патологией, заболеваниями органов дыхания по типу "стационар на | | | |
| дому" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.6. Продолжить внедрение совместных технологий на всех этапах | | | |
| оказания медицинской помощи населению города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.7. Совершенствовать систему персонифицированного учета | | | |
| лекарственных средств в стационарах и на амбулаторно- | | | |
| поликлиническом этапе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.8. Разработать и поэтапно ввести формулярную систему учета | | | |
| назначения лекарственных средств больным в муниципальных | | | |
| лечебно-профилактических учреждениях | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.9. Разработать и внедрить минимальные стандарты адресного | | | |
| обеспечения лекарственными средствами льготной категории | | | |
| граждан | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.10. Принимать своевременно меры по обеспечению устойчивой | | | |
| работы муниципальных ЛПУ в условиях 40, обратив особое | | | |
| внимание на приобретение и обновление средств индивидуальной | | | |
| защиты | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.11. Открыть на базе стационаров круглосуточного пребывания | | | |
| отделения дневного стационара терапевтического, хирургического, | | | |
| гинекологического профилей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Разработать программы: | | | |
| - "Безопасное материнство" | | | |
| - По реабилитации детей первых лет жизни, перенесших | | | |
| внутриутробное инфицирование | | | |
| - По основам здорового питания | | | |
| - По профилактике рака молочной железы | | | |
| - Единой компьютерной сети акушерско-терапевтического | | | |
| педиатрического комплекса | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. В целях обеспечения муниципальных лечебно-профилактических | | | |
| учреждений квалифицированными кадрами, проводить | | | |
| своевременное обучение и аттестацию, обратив особое внимание | | | |
| на подготовку среднего медицинского персонала | | | |
| - специализация врачей геронтолога, проктолога, сосудистого | | | |
| хирурга, врачей общей практики (семейных врачей) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Проработать вопрос организации в здании часовни | | | |
| (архитектурный памятник) на территории 1 городской больницы | | | |
| музея истории больницы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Издание справочника по муниципальному здравоохранению "Куда | | | |
| пойти лечиться" | 0,05 | | Спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Укрепление материально-технической базы, приобретение | | | |
| дорогостоящего оборудования | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная клиническая больница N 1 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Завершить строительство лечебно-административного корпуса с | | | Городской бюджет |
| лекционным и спортивным залами | 12 | 4 | УКС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Открыть офтальмологический центр | 1,5 | 1 | Городской бюджет |
| | | | средства ЛПУ N 1 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Создать центр эндоскопической урологии | 1,4 | | Спомсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Выполнение в общебольничном стационаре, роддоме | | | |
| автономного аварийного освещения | 0,32 | 0,32 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Восстановление в стационаре кислородной станции и | | | |
| кислопровода | 0,09 | 0.09 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Строительство овощехранилища | 1,4 | 1,4 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Обновление парка ренгеновской аппаратуры и УЗИ диагностики, | | | Городской бюджет |
| фиброгастро и колоноскопии, функциональной физиоаппаратуры | 3 | 1 | Средства ЛПУ N 1 |
| | | | ФОМС,спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Приобретение операционных столов для хирургической, | | | Городской бюджет |
| травматологической и гинекологической служб | 1 | 0,5 | ФОМС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Развитие и совершенствование компьютеризации статистических, | | | |
| лечебно-диагностических, бухгалтерско-экономических разделов | | | Городской бюджет, |
| ЛПУ N 1 | | | ФОМС,спонсорские, |
| | 2 | 0,3 | средства ЛПУ N 1 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Строительство шатровой кровли над поликлиникой | | | средства ЛПУ N 1, |
|профосмотров | 0,43 | | спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. Капитальный ремонт рубероидной кровли над поликлиникой N 1 | 0,16 | 0,16 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 25,35| 8,77 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная клиническая больница N 3 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет, |
| 1. Провести текущий ремонт отделения ЛПУ N 3 | 0,62 | 0,37 | спонсорсхие, |
| | | | средства ЛПУ N 3 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Приобретение автотранспорта | 0,24 | 0,24 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| | | | средства ЛПУ N 3 |
| 3. Приобретение компьютерной и множительной техники | 0,3 | 0,1 | спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Приобретение ГСМ, спецоборудования, запасных частей для | | | |
|автомобилей | 0,24 | 0,24 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Приобретение медицинского оборудования, в том числе | | | Городской бюджет |
|аппаратура для УЗИ и функциональной диагностики, | | | ФОМС, средства ЛПУ N |
|эндовидеохирургический комплекс | 13,7 | 6,8 | спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| | | | спонсорские средства |
| 6. Приобретение мебели | 1,1 | 0,3 | ЛПУ N 3 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 7. Благоустройство территории | 0,11 | 0,1 | ФОМС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Текущий ремонт и подготовка к зиме систем отопления | 0,18 | 0,18 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Ремонт кровли | 0,21 | 0,21 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Замена конвектора | 0,14 | 0,14 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| | | | спонсорские средства |
| 11. Создание токсилогического центра на 20 коек | 0,75 | 0,5 | ЛПУ N 3 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| | | | спонсорские средства |
| 12. Открытие эндохирургического отделения на 20 коек | 0,2 | 0,1 | ЛПУ N 3 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| | | | спонсорские средства |
| 13. Компьютеризация рабочего места врача | 0,08 | 0,04 | ЛПУ N 3 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 14. Организация в поликлиниках восстановительного лечения для | | | |
|больных, перенесших инсульт | 0,4 | 0,4 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 15. Развитие отделения функциональной диагностики в поликлинике | | | |
|N 3 | 0,06 | 0,06 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 16. Развитие и совершенствование новых технологий в урологии, | | | |
|гинекологии, травматологии | 0,1 | 0,1 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 17. Открытие кабинета геронтологии | 0,05 | 0,05 | ЛПУ N З |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 18. Текущий ремонт поликлиники N 2, 3 | 0,09 | 0,09 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого | 18,57 | 10,02 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная детская клиническая больница | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Строительство кислородной станции в центре реабилитации | 0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Ремонт тепловых узлов и магистралей в лечебном корпусе | 0,12 | 0,12 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Ремонт крыши, текущий ремонт гаража | 0,09 | 0,09 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Восстановление и ремонт пожаро-охранной сигнализации | 0,15 | 0,15 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Приобретение автотранспорта | 1,4 | 1,4 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет, ФО |
| 6. Приобретение дорогостоящего медоборудования | 2,6 | 1 | МС, спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Приобретение мебели | 0,6 | 0,3 | МС, спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 4,98 | 3,08 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная стоматологическая поликлиника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 1. Строительство новой стоматологической поликлиники | 13 | 13 | УКС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Приобретение медицинского оборудования | 1,3 | 1,3 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Приобретение мебели | 0,26 | 0,26 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Приобретение компьютерной и множительной техники | 0,1 | 0,1 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Приобретение медицинского инструментария, медикаментов и | | | |
|мягкого инвентаря | 0,7 | 0,7 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 15,36 | 15,36 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная травматологическая поликлиника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Приобретение системы аварийного энергоснабжения | 0,13 | 0,13 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Приобретение автотранспорта | 0,15 | 0,15 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Приобретение персональных компьютеров | 0,03 | 0,03 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Приобретение дорогостоящего медицинского оборудования | 0,3 | 0,3 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Приобретение бесперебойного источника питания | 0,07 | 0,07 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Приобретение мебели | 0,04 | 0,04 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Содержание автотранспорта | 0,01 | 0,01 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 0,73 | 0,73 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная станция скорой медицинской помощи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Установка пожарной и охранной сигнализации в здании станции | | | |
|скорой помощи и гараже | 0,03 | 0,03 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Строительство (приобретение) сооружения для установки | | | |
|передвижной электростанции аварийного энергоснабжения | 0,06 | 0,06 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Строительство шатровых крыш на зданиях ССМП и гаража | 0,6 | 0,6 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Приобретение автотранспорта | 1,48 | 1,48 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Содержание автотранспорта | 2,58 | 2,58 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Приобретение оборудования для связи и оргтехники | 0,2 | 0,2 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Приобретение медоборудования и инструментария | 2 | 2 | Городском бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Приобретение мебели | 0,1 | 0,1 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Приобретение мягкого инвентаря | 0,3 | 0,3 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 7,35 | 7,35 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Всего: | 77,29 | 51,31 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Подготовка и переподготовка кадров | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная клиническая больница N 1 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Усовершенствование профессионального уровня врачей и | | | ФОМС бюджет |
|медсестер в соответствии с планом обучения | 0,4 | 0,2 | города, спонсорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Специализация врача-геронтолога, проктолога, сосудистого | | | |
|хирурга, врачей общей практики 0,95 | | | средства ЛПУ N 1 |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 1,35 | 0,2 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная клиническая больница N 3 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Обучение врачей | 0,52 | 0,25 | спонсорские |
| | | | Бюджет, ФОМС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Обучение среднего персонала | 0,48 | 0,24 | спонсорские |
| | | | Бюджет, ФОМС |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Обучение прочего персонала | 0,1 | 0,05 | спосорские |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 1,1 | 0,54 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная детская клиническая больница | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Подготовка 2-х врачей стоматологов | 0,04 | 0,04 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Усовершенствование профессионального уровня врачей на | | | |
|местной и центральной базах | 1,5 | 1,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Повышение квалификации среднего медицинского персонала на | | | |
|местной и центральной базах | 0,13 | 0,13 | Городском бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 1,67 | 1,67 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная стоматологическая поликлиника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Усовершенствование профессионального уровня врачей и | | | |
|медсестер в соответствии с планом обучения | 0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 0,02 | 0,02 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная травматологическая поликлиника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Обучение кадров на базе АГМА | 0,01 | 0,01 | Городском бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 0,01 | 0,01 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная станция скорой медицинской помощи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Обучение врачей на базе АГМА | 0,05 | 0,05 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Обучение фельдшера на базе колледжа | 0,04 | 0,04 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: | 0,09 | 0,09 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Прочие мероприятия | 0,6 | 0,6 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Муниципальная стоматологическая поликлиника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. В связи с планируемым вводом нового здания, дополнительное | | | |
|введение 15 рабочих мест | 0,6 | 0,6 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Всего по разделу здравоохранение | 82,18 | 54,44 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Отдел |
| Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу | | здравоохранения |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Культура | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Успешное реформирование социальной среды невозможно без | | | |
|кардинальных изменений в области культуры, без рационального | | | |
|использования творческого потенциала. Важнейшей задачей в этой | | | |
|сфере является развитие города Благовещенска как центра | | | |
|культуры на базе укрепления народных традиций и использования | | | |
|новых форм самодеятельного и классического творчества. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Продолжить работу по перестройке учебного процесса в УДО как | | | |
|вида духовного творчества с учетом интересов современного | | | |
|ребенка через введение в учебно-воспитательный процесс новых | | | |
|технологий: | | | |
| - компьютерная аранжировка (ЦДШИ) | | | |
| - классический и эстрадный вокал (ЦДШИ, ДМШ) | | | |
| - иллюстрация предметов "Музыкальная литература" и "Мировая | | | |
|художественная литература" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Развивать сеть дополнительных услуг, не входящих в | | | Внебюджетные |
|образовательный стандарт: | 0,2 | | средства |
|- музыкальное образование для детей 3 - 4 лет (ЦДШИ) | | | |
|- ведение изостудий для детей 7 - 10 лет (ДХШ) | | | |
|- студии изобразительного искусства гитарной песни для взрослых | | | |
|(ЦДШИ, ДХШ) | | | |
|- вечерние школы обучения игре на разных музыкальных инструментах | | | |
|для студенчества и молодежи города (ЦДШИ) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Создание авторских программ педагогами УДО, базирующихся на | | | |
|культурологической парадигме общего образования (ЦДШИ) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Продолжить пропаганду классического наследия через работу | | | |
|детских филармоний, музыкальных гостиных, выставок на базе | | | Городской бюджет |
|СПОШ | 0,02 | 0,01 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Продолжить работу по поддержке одаренных детей через участие | | | |
|в областных, всероссийских, зарубежных конкурсах, выставках, | | | Городской бюджет |
|учреждение премий, стипендий | 0,22 | 0,2 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Создать в ЦДШИ новый эстрадный творческий коллектив | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Расширить коллективные виды музицирования с привлечением в | | | |
|детские творческие коллективы (хоры, ансамбли, оркестры) детей с | | | |
|разных отделений | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Повышать уровень профессионализма педагогов УДО через | | | |
|проведение открытых уроков, конкурсов мастерства, семинаров | | | Городской бюджет |
|творческих мастер-классов | 0,25 | 0,2 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Совершенствовать содержание, формы и методы работы | | | |
|публичных библиотек: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.1. Внедрять маркетинговый метод для дальнейшего развития | | | |
|библиотек | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.2. Продолжить комплектование библиотечных фондов, | | | |
|специализацию подфондов, комплектование некнижных | | | Городской бюджет |
|материалов | 1,16 | 1,1 | внебюджетные ср-ва |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.3. Совершенствовать формирование и модернизацию справочно- | | | |
|библиографического аппарата библиотек через грамотное | | | |
|составление каталогов и карточек, наборов справочной | | | |
|литературы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.4. Продолжить работу по модернизации материально- | | | |
|технической базы библиотек через компьютеризацию с целью | | | |
|автоматизации библиотечных процессов, объединения | | | |
|библиотек ЦБС в единую информационную системы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.5. Продолжить работу по разработке и внедрению целевых | | | |
|комплексных программ по приоритетным направлениям работы | | | |
|библиотек | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.6. Создавать условия для сохранения библиотечных фондов | | | |
|через индивидуальную работу с читателями и формирование | | | |
|электронного каталога | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Продолжать сотрудничество муниципальных структур со | | | |
|всеми творческими коллективами города независимо от их | | | |
|ведомственной принадлежности | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. Создать компьютерную картотеку "золотого фонда" культуры | | | |
|города по всем видам искусства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 12. Разработать положение о Премии Администрации города за | | | |
|достижения в области самодеятельного художественного | | | Внебюджетные |
|творчества | 0,003 | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 13. Создать при отделе культуры Совет по координации культурно- | | | |
|творческой деятельности включающий известных деятелей | | | |
|культуры и искусства города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 14. Проводить совместные выставки творчества горожан в Амурском | | | |
|областном краеведческом музее. Организовать просветительскую | | | |
|работу подрастающего поколения читателей бибилиотек в его | | | |
|залах | | 0,003 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 15. Создать компьютерную базу данных о самодеятельных | | | |
|художественных коллективах города, картотеку руководителей по | | | |
|всем видам искусства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 16. Организовать совместно с ГТРК "Амур" ряд телепрограмм о | | | |
|самодеятельном художественном творчестве города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 17. Проводить работу по поддержке профессионального искусства | | | |
|путем пропаганды достижений местных авторов и исполнителей | | | |
|через различные формы работы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 18. Использовать различные виды поощрений для деятелей | | | Внебюджетные |
|культуры и искусства | 0,002 | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 19. Организовать детскую студию - спутник молодежного театра | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 20. Продолжить организацию досуга различных групп населения | | | |
|внедрять и развивать новые формы культурно досуговой | | | Городской бюджет |
|деятельности | 0,025 | 0,02 | внебюджетные средства|
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 21. Привлекать одаренную молодежь в городские творческие | | | |
|коллективы, клубы по интересам, поддерживать и поощрять новых | | | |
|авторов и исполнителей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 22. Проводить фестивали и конкурсы среди детей, подростков, | | | Городской бюджет |
|молодежи различных социальных групп города | 0,12 | 0,1 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 23. Расширить комплекс культурно-досуговых услуг МУП "Городской | | | |
|парк культуры и отдыха": | | | |
| - установить новые аттракционы, | 1,1 | | Внебюджетные средства |
| - благоустроить архитектурно - парковый ансамбль, | 0,1 | | Внебюджетные средства |
| - хорошо организовать сеть торговых точек, | | | |
| - разработать систему привлечения посетителей в парк | 0,03 | | Внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 24. Модернизировать техническое оборудование кинотеатров | 3,6 | 1,5 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 25. Организовать работы по прокату коммерческого кино активную | | | Внебюджетные средства |
|рекламу демонстрируемых фильмов и проводимых мероприятий | 0,4 | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 26. Проводить разнообразные мероприятия, создавать | | | |
|параллельные структуры досуга для различных слоев населения | | | |
|способствующие увеличению прибыли | 0,05 | | Внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 27. Продолжить работу по обеспечению условий сохранности | | | |
|памятников истории и культуры, их ремонту и реставрации | 0,03 | 0,03 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 28. Создать условия для стабилизации кадровой ситуации | 0,13 | 0,05 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 29. Продолжить развитие сети и укрепление материально- | | | |
|технической базы муниципальных учреждений культур | | | |
| | | | Городской бюджет |
| - приобретение для учреждений культуры мебели и оборудования | 0,6 | 0,4 | внебюджетные средства |
| | | | Городской бюджет |
| - приобретение музыкальных инструментов | 1,7 | 1,5 | внебюджетные средства |
| - изготовление и приобретение костюмов для творческих | | | Городской бюджет |
|коллективов | 0,23 | 0,2 | внебюджетные средства |
| | | | Городской бюджет |
| - приобретение компьютеров в учреждения культуры | 0,47 | 0,4 | внебюджетные средства |
| - оснащение учреждений современной аудио, видео, | | | Городской бюджет |
|звуковоспроизводящей, усилительной и световой аппаратурой | 0,34 | 0,3 | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 30. Провести капитальный ремонт учреждений культуры | 2,4 | 0,8 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 31. Организовать строительство в МУП "Городской парк культуры и | | | |
|отдыха": | | | |
| - танцевальной площадки; | 2 | | внебюджетные средства |
| - гостевой автостоянки | 3 | | внебюджетные средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|Итого по разделу "Культура" | 18,45 | 7,08 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу | Отдел культуры |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
| Физкультура и спорт | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Развитие физической культуры и массовых спортивных занятий | | | |
|способствует формированию здорового образа жизни у населения | | | |
|укрепляет здоровье нации Для реализации поставленных задач | | | |
|необходимо осуществить проведение следующих мероприятий: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет и |
| 1. Создать городскую общественную организацию "Спартак" | 0,06 | 0,03 | областной бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Принять участие в долевом финансировании городской | | | Городской бюджет |
|общественной спортивной организации "Юность России" | 0,06 | 0,03 | областной бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Продолжить реконструкцию и содержание спортивно- | | | Городской бюджет |
|оздоровительного комплекса "Юность" | 2 | 1 | областной бюджет |
|- устройство футбольного поля | | | |
|- строительство канализационных сооружений | 0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|- содержание и эксплуатация МУ СОК "Юность" | 0,18 | 0,18 | Городском бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|4. Проводить ежегодные спортивные соревнования и праздники | | | |
|среди детей и юношества | 0,65 | 0,65 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|5. Расширять календарь спортивных мероприятий, вводить новые | | | |
|виды спортивных состязаний | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|6. Расширять сеть детско-юношеских спортивных школ и открыть | | | |
|новые отделения - по настольному теннису, гиревому спорту, | | | |
|тхэквондо, шахматам, спортивному ориентированию и туризму. |0,05 | 0,05 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|7. Обеспечить содержание и эксплуатацию музея спорта города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|8. Организовать вовлечение в занятия физкультурой и спортом не | | | |
|менее 60 % школьников (12 тыс.чел.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|9. Обеспечить численность занимающихся спортом в детско- | | | |
|юношеских школах в пределах 20 % детей и школьников (4 тыс. | | | |
|чел.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|10. Увеличить число горожан, занимающихся физкультурой и | | | |
|спортом до 15 % от общей численности населения города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого |3,5 | 2,44 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Комитет по физической культуре |
| Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу | | и спорту |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Социальная защита населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Основной задачей Управления социальной защиты населения | | | |
|города является проведение целенаправленной политики в | | | |
|соблюдении прав человека, сохранение социальных гарантий | | | |
|отдельным категориям граждан, а так же повышение и укрепление | | | |
|социальной защищенности социально уязвимых категорий | | | |
|населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Реализция Программы "Социальной защиты и экономической | | | областной, городской |
|поддержки населения в 2002 году" |267,5 | | бюджеты фонд |
| | | | компенс. |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Осуществлять адресную социальную поддержку, основанную на | | | Городской бюджет |
|принципах адресности и заявительного подхода |1,43 | | благотворительные ср-ва |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Выполнение мероприятии социальной помощи инвалидам в | | | |
|рамках Программы "Инвалид" |0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Выполнение мероприятии Программы "Адресная социальная | | | |
|помощь населению" |0,5 | 0,5 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Проводить работу по реализации принятых городских, областных | | | |
|и федеральных программ в области социальной защиты населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. "Семья" - проведение социологических исследований, | | | |
|изготовление печатной продукции |0,1 | 0,1 | Городской Бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | в рамках Программы |
| 3.2. "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" |0,02 | | "Адресная помощь" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Программа расчета эффективности работы служб и | | | |
|социальных учреждений Управления соцзащиты населения по | | | Благотворительные |
|экономии бюджетных средств |0,36 | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. "Дети-инвалиды" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.5. "Развитие социального обслуживания семьи и детей" |0,05 | | Благотворительные |
| | | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.6. "Социальная защита детства" |0,05 | | Благотворительные |
| | | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.7. "Профилактика безнадзорности и беспризорности, | | | |
|социального сиротства" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Совершенствовать и развивать сеть специализированных | | | |
|учреждений и служб дифференцированной системы социального | | | |
|обслуживания | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.1. Развивать формы мобильного обслуживания ("социальная | | | |
|почта 2, телефонная "горячая линия", социальная приемная, | | | |
|комплексные выездные группы) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.2. Развивать и совершенствовать работу социально- | | | |
|консультационных пунктов по месту жительства при ТОСах. | | | |
|Открыть новые пункты (КПП, Астрахановка, х/прядильная | | | |
|фабрика) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.3. Открыть ночлежную комнату для пенсионеров и инвалидов на | | | |
|базе Центра социального обслуживания граждан пожилого | | | |
|возраста и инвалидов |0,05 | 0,05 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.4. Создать ассоциацию практических специалистов социальной | | | |
|работы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.5. Открыть клуб волонтеров. Разработать Программу | | | |
|"Добровольцы" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Научно-методическое обеспечение развития органов социальной | | | |
|защиты населения Администрации г. Благовещенска: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.1. Проводить комплексные исследовательские работы по | | | |
|изучению состава населения, включая изучение бытовых |0,01 | 0,01 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.2. Привлечь специалистов для проведения общественной | | | |
|экспертизы по проблемам бедности, инвалидов, сирот в городе | | | |
|Благовещенске для выработки действенного механизма в | | | |
|оказании социальной помощи нуждающимся гражданам | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.3. Провести паспортизацию семей с асоциальным поведением. | | | |
|Разработать программу медико-социальной реабилитации | | | |
|детей - инвалидов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.4. Изучать, обобщать и распространять эффективные формы и | | | |
|методы социальной работы с населением в вопросах по | | | |
|разрешению социальных проблем | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.5. Провести научно-практический семинар "Социальная работа - | | | |
|основной способ реализации социальной политики местного | | | |
|самоуправления" |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.6. Провести конкурс мастерства социальных работников с | | | |
|целью расширения контактов, развития творческой инициативы, | | | Благотворительные |
|обмена новыми методами работы |0,05 | | средства |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.7. Способствовать созданию и расширению связей с | | | |
|общественными организациями, средствами массовой | | | |
|информации, некоммерческими организациями по решению | | | |
|социальных проблем. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Материально-техническое оснащение и капитальный ремонт | | | |
|учреждений социальной сферы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.1. Текущий ремонт объектов социальной защиты, в т ч.: |0,81 | 0,81 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| а) Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и | | | |
|инвалидов (замена оконных рам, дверей, ремонт спортзала) |0,41 | 0,41 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| б) Социальный Приют для детей и подростков (текущий ремонт | | | |
|помещении, благоустройство двора) |0,19 | 0,19 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| в) Центр социальной помощи семье и детям (текущий ремонт | | | |
|помещений) |0,05 | 0,05 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| г) Социальный 59-ти квартирный дом для престарелых граждан и | | | |
|пожилых супружеских пар (текущий ремонт здания, замена | | | |
|листового железа на крыше) |0,09 | 0,09 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| д) Ремонт кабинетов аппарата управления |0,07 | 0,07 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.2. Оснащение инвентарем компьютерами, транспортом, | | | |
|технологическим оборудованием в т.ч. : |0,01 | 1,01 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| а) Централизованная бухгалтерия |0,05 | 0,05 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| б) Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и | | | |
|инвалидов |0,38 | 0,38 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| в) Социальный Приют для детей и подростков |0,06 | 0,06 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| г) Центр социальной помощи семье и детям |0,08 | 0,08 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| д) Социальный 59-ти квартирный дом для престарелых пожилых | | | |
|граждан и супружеских пар |0,01 | 0,01 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| е) Аппарат управления |0,44 | 0,44 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.3 Подготовка и обучение кадров |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Всего: |274,2 | 4,79 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Управление |
| Ответственные за выполнение мероприятий по данному разделу | | социальной защиты |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Работа с детьми и молодежью | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Формирование молодежной политики в городе ведется на основе | | | |
|анализа существующих проблем в молодежной среде. Целью | | | |
|деятельности Администрации в сфере молодежной политики | | | |
|является вовлечение молодежи в социально-экономическую, | | | |
|культурную жизнь общества, создание условий для наиболее | | | |
|полной самореализации молодых членов общества, формирование | | | |
|всесторонне-развитой духовной личности. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Информационное обеспечение молодежи |0,09 | 0,09 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Продолжить работу городского информационного Центра для | | | |
|молодежи. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Формировать банк данных молодых ученых и специалистов | | | |
|города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Проводить выпуск молодежного информационного листка. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.4. Организовать информационные радиопередачи "О молодежи" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Поддержка молодежного предпринимательства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Проводить работу по формированию нормативно-правовой | | | |
|базы поддержки молодежи в предпринимательстве | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Обеспечивать информационное и методическое обеспечение | | | |
|системы содействия молодежному предпринимательству | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3 Решение вопросов занятости молодежи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. Формирование и ведение базы данных по законодательству и | | | |
|нормативно-правовым актам в сферах трудового обучения, | | | |
|профориентации, трудоустройства молодежи на временные | | | |
|сезонные и общественные работы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.2. Формировать и вести банк данных предприятий, организаций в | | | |
|городе Благовещенске, оказывающих услуги в сфере профориентации | | | |
|профобучения и трудоустройства молодежи. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Обеспечить работу городского штаба по трудоустройству | | | |
|несовершеннолетних граждан в летний период. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Вести работу по организации круглогодичных рабочих мест для | | | |
|молодежи в рамках программы "Молодежная практика", | | | |
|"Общественные работы" |0,13 | 0,13 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.5. Обеспечить деятельность городского молодежного Центре | | | |
|"Карьера" |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.6. Организовать и проведение II городского Форума "Карьера" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4 Развитие гражданственности, духовно-нравственного и | | | |
|патриотического воспитания молодежи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.1. Координировать работу городского общественного Совета | | | |
|молодежи |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.2. Обеспечивать работу городского патриотического клуба | | | |
|"Витязь" | | | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.3. Проводить мероприятия, посвященные памятным событиям | | | |
|военной истории России (встречи с ветеранами, военно- | | | |
|спортивные конкурсы, выставки, экскурсии и т д.) |0,16 | 0,16 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.4. Провести городской фестиваль патриотических объединений на | | | |
|базе загородного лагеря. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.5. Вести совместную работу со СМИ по созданию цикла радио и | | | |
|телепередач, посвященных патриотическое теме | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Развитие художественного творчества, поддержка | | | |
|талантливой и одаренной молодежи | | | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.1. Организовать и провести научно-практическую конференцию | | | |
|"Молодежь и наркотики" |0,04 | 0,04 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.2. Организовать и провести профильные смены молодых | | | |
|интеллектуалов, лидеров студенческих, общественных | | | |
|объединений |0,06 | 0,06 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.3. Проводить художественные конкурсы, фестивали (по | | | |
|отдельному графику) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.4. Провести работу по созданию цикла радио и телепередач, | | | |
|литературно-художественных произведений, посвященных | | | |
|художественному творчеству детей и молодежи. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Формирование и развитие системы социальных служб для | | | |
| молодежи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.1. Формировать базу данных социально-незащищенной молодежи | | | |
|для оказания адресной помощи. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.2. Обеспечить деятельности социальных служб для молодежи: | | | |
|юридической консультации, Центра экстренной психологической | | | |
|помощи, службы "Телефон доверия" |0,16 | 0,16 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.3. Проводить работу по отработке моделей социального | | | |
|обслуживания молодежи (социальные центры и службы) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.4. Осуществлять мониторинг социальных услуг (оценка | | | |
|потребности населения в социальных услугах, оценка деятельности | | | |
|действующих социальных служб) |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.5. Обеспечить деятельность Центра знакомств | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.6. Осуществлять финансовую поддержку общественных | | | |
|молодежных организаций: |0,02 | 0,02 | Городской бюджет |
|- городской клуб КВН | | | |
|- городская школа "Лидер" | | | |
|- городской общественный совет молодежи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Организация работы с детьми и подростками по месту | | | |
|жительства. Летний отдых подростков | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.1. Участвовать в работе по формированию нормативной и | | | |
|правовой базы существования подростковых клубов по месту | | | |
|жительства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.2. Организовать работу с детьми и подростками в подростковых | | | Городской |
|клубах по месту жительства |0,05 | 0,05 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.3. Проводить ежегодные семинары по организации работы клубов | | | |
|по месту жительства. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.4. Проводить детские спортивные соревнования по месту | | | Городской |
|жительства |0,03 | 0,03 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.5. Вести работу по организации летнего отдыха детей из | | | |
|малообеспеченных семей в детских оздоровительных учреждениях | | | Городской |
|в летний период |0,5 | 0,5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Международное молодежное сотрудничество | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.1. Проводить работу, направленную на реализацию |0,03 | 0,03 | Городской |
|двухстороннего соглашения между городами Благовещенск и Хэйхэ | | | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: По разделу "Работа с детьми и молодежью" : |1,33 | 1,33 | |
|------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| | Отдел по работе с |
| Ответственный за проведение мероприятий по данному разделу | детьми и молодежью |
|------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| Мероприятия по содействию занятости | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Деятельность в сфере трудоустройства направлена на решение | | | |
|проблемы включения всех экономически активных членов общества | | | |
|в эффективную трудовую деятельность. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Осуществлять регулирование занятости населения: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Проводить социологическую экспертизу программ социально- | | | |
|экономического развития, социальных программ по вопросам | | | |
|развития занятости населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Проводить конкурсы среди работодателей по созданию и | | | |
|сохранению экономически целесообразных рабочих мест | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Разрабатывать и осуществлять меры по предотвращению | | | |
|массового высвобождения, применяя использование работников на | | | |
|вспомогательных работах и опережающее обучение новым | | | |
|профессиям | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.4. Создавать (по необходимости) консультационные пункты | | | |
|по вопросам занятости населения, возможностей трудоустройства и | | | |
|переобучения, гарантий социальной защиты работников на | | | |
|предприятиях и в организациях, осуществляющих массовые | | | |
|высвобождения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.5. Проводить прогнозно-аналитическую работу в сфере занятости | | | |
|населения для обеспечения комплексной оценки трудовой сферы и | | | |
|рынка труда | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.6. Регулировать использование иностранной рабочей силы на | | | |
|предприятиях города с учетом ситуации на рынке труда и при | | | |
|соблюдении принципа приоритетного права российских граждан на | | | |
|занятие вакантных мест | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Содействовать трудоустройству и временной занятости | | | |
|граждан. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Проводить мини-ярмарки вакансии, экспресс подборы, | | | |
|презентации рабочих мест, информационные встречи | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Предоставлять работодателям информацию из банка данных | | | |
|квалифицированных специалистов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Продолжить сотрудничество с работодателями города по | | | |
|вопросам пополнения банка данных вакансий | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.4. Проводить профессиональный отбор лиц, принимаемых на | | | |
|работу по запросам работодателей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Расширять виды общественных работ с учетом социально- | | | |
|экономических потребностей города в целях трудоустройства | | | |
|граждан на временную работу. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Установить квоту предприятиям, организациям и учреждениям | | | |
|города для трудоустройства граждан, особо нуждающимся в | | | |
|социальной защите. Разработать предложения о льготном | | | |
|налогообложении предприятий и организаций, предоставляющих | | | |
|квотируемые рабочие места. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Содействовать постоянной и временной занятости граждан, особо | | | |
|нуждающихся в социальной защите (выпускники образовательных | | | |
|учреждений в возрасте 16 - 26 лет, многодетные и одинокие | | | |
|родители, граждане, уволенные с военной службы и члены их | | | |
|семей, инвалиды, лица предпенсионного возраста, лица | | | |
|освобожденные из мест лишения свободы, длительно | | | |
|неработающие граждане) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Оказывать профориентационные и профконсультационные услуги | | | |
|незанятым и безработным гражданам, учащимся школ | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Осуществлять профессиональное обучение безработных граждан | | | |
|с учетом спроса на рабочую силу на рынке труда города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Продолжить работу по оказанию организационной, методической | | | |
|и юридической помощи гражданам по организации собственного | | | |
|дела, составлению бизнес-планов, обучению граждан основам | | | |
|предпринимательства в бизнес-школе. Провести круглый стол | | | |
|"Развитие предпринимательства проблемы и перспективы" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Продолжить работу по информированию населения и | | | |
|работодателей города о ситуации и перспективах развития рынка | | | |
|труда города, возможностях трудоустройства и переобучения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Городской центр |
| Ответственный за проведение мероприятий по данному разделу | | занятости населения |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Экономика | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Экономическая политика по формированию | | | |
| благоприятного предпринимательского и | | | |
| инвестиционного климата | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Успешное развитие реального сектора экономики города является | | | |
|основой роста жизненного уровня населения, способствует решению | | | |
|проблем социального характера. Деятельность Администрации по | | | |
|укреплению и развитию экономики города направлена на создание | | | |
|благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Экономический мониторинг хозяйственного комплекса | | | |
|города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Проводить ежеквартальный анализ динамики социально- | | | |
|экономических параметров развития города с целью определения | | | |
|основных тенденций и направлений его развития | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Разрабатывать научно-обоснованные прогнозы социально- | | | |
|экономического развития города на краткосрочный и долгосрочный | | | |
|периоды | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Сформировать базу данных экономических и финансовых | | | |
|показателей по основным бюджетообразующим хозяйствующим | | | |
|субъектам с целью выработки экономической и финансовой | | | |
|политики | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.4. Провести работу по анализу инвестиционной активности | | | |
|хозяйствующих субъектов города с целью выработки единых | | | |
|принципов инвестиционной политики в городе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.5. Провести оценку налогового потенциала города с целью | | | |
|выработки финансово-экономической политики в отношении | | | |
|хозяйствующих субъектов города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.6. Осуществлять организационное обеспечение ежеквартального | | | |
|проведения заседаний Экономического Совета при Мэре города с | | | |
|целью взаимодействия с представителями научных | | | |
|производственных и финансовых структур города по выработке | | | |
|основных направлений деятельности Администрации | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.7. Проводить работу по реализации концептуальных направлений | | | |
|развития города путем формирования Плана действий | | | |
|Администрации города на очередной год с учетом особенностей | | | |
|деятельности всех структурных подразделений | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Содействие выпуску конкурентоспособной продукции | | | |
|созданию новых производств и внедрению новых технологий | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Проводить политику протекционизма в вопросах предоставление | | | |
|ряду промышленных предприятий города льготного тарифа на | | | |
|электроэнергию с условием направления высвободившихся средст | | | |
|на развитие производства (экспертиза бизнес-планов и направление | | | |
|в областную Администрацию пакета документов) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Оказывать практическую помощь предприятиям в разработке | | | |
|инвестиционных проектов, направленных на структурную | | | |
|перестройку существующего производства и открытие новых | | | |
|производств | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Вести работу, направленную на продвижение перспективных | | | |
|инвестиционных проектов экономических и научных субъектов | | | |
|города путем обобщения и направления информации для | | | |
|включения в областной Реестр инвестиционных проектов, а также | | | |
|для публикации в СМИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.4. Проводить работу по оказанию практической помощи | | | |
|предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на | | | |
|территории города путем выделения им земельных участков на | | | |
|льготных условиях | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.5. Содействовать реализации инвестиционных проектов, | | | |
|включенных в Программу развития промышленности города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.6. С целью повышения морального стимулирования предприятий - | | | |
|производителей города разработать положение о проведении | | | |
|конкурса "Лучшее предприятие города" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Расширение рынков сбыта производимой продукции | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. Вести работу по привлечению предприятий города к выполнению | | | |
|муниципального заказа через проведение конкурсов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.2. Проводить работу по информированию предприятий города о | | | |
|новых технологиях, оборудовании, производственных линиях | | | |
|(комплексах), научных разработках, имеющих практическое | | | |
|значение для применения и внедрения на предприятиях города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Содействовать выставочно-ярмарочной деятельности в целях | | | |
|продвижения продукции местных товаропроизводителей на | | | |
|межрегиональные и региональные рынки | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Содействовать установлению деловых связей и налаживанию | | | |
|сотрудничества предприятий- оваропроизводителей города с | | | |
|предпринимательскими структурами других регионов через | | | |
|Амурскую торгово-промышленную палату | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Эффективное использование производственных мощностей. | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.1. Пополнять базу данных о предприятиях города, имеющих | | | |
|значительные незадействованные мощности ввиду сокращающихся | | | |
|объемов производства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.2. Инициировать продажу имущества предприятий-должников | | | |
|судебными органами | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.3. Проводить работу, направленную на вывод из хозяйственного | | | |
|оборота неработающих основных фондов (консервация временно | | | |
|неиспользуемого имущества, продажа излишних основных фондов) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Осуществление реструктуризации предприятий | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.1. Проводить структурный, управленческий анализ деятельности | | | |
|предприятий города для определения механизмов | | | |
|реструктуризации | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.2. Инициировать проведение структурной, управленческой и | | | |
|финансовой реорганизации предприятий и содействовать ее | | | |
|проведению | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.3. Оказывать помощь предприятиям - потенциальным банкротам | | | |
|выборе направлений перепрофилирования производств с учетом | | | |
|интересов развития города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Содействие финансовому оздоровлению предприятий и | | | |
|осуществление их финансовой поддержки | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.1. Содействовать осуществлению реструктуризации убыточного | | | |
|сектора экономики города путем ликвидации или | | | |
|перепрофилирования неперспективных и убыточных производств | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.2. Оказывать помощь предприятиям в разработке мероприятий, | | | |
|направленных на погашение задолженности по обязательным | | | |
|платежам в бюджет на основе оценки работы предприятий (по | | | |
|тогам их посещения) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.3. На основе финансовой оценки работы предприятий | | | |
|ходатайствовать перед территориальным органом ФСФО России | | | |
|Амурской области о проведении на предприятиях - должниках | | | |
|процедуры финансового оздоровления (установление финансового | | | |
|мониторинга, наблюдения, внешнего управления и др.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.4. Оказывать помощь на конкурсной основе из Фонда поддержки | | | |
|экономического и социального развития города промышленным | | | Средства Фонда |
|предприятиям, увеличивающим объемы производства, внедряющим | | | поддержки экономического |
|современные передовые технологи и расширяющим ассортимент | | | и социального |
|продукции |0,6 | | развития города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.5. Проработать вопрос с кредитными организациями города по | | | |
|созданию условии для инвестирования и кредитования предприятии | | | |
|на основе внедрения прогрессивных финансовых технологий | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Создание условий для развития малого бизнеса | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.1. Продолжать работу по созданию свода законодательных актов | | | |
|(федеральных, областных и местных), регулирующих деятельность | | | |
|субъектов предпринимательства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.2. Осуществить дальнейшее содействие развитию самозанятости | | | |
|населения, в том числе путем оказания помощи безработным при | | | |
|открытии собственного дела (субсидии за счет государственного | | | |
|фонда занятости) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.3. Участвовать в разработке областных нормативных и | | | |
|законодательных актов с целью улучшения условий деятельности | | | |
|предпринимательских структур | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.4. Оказывать финансовую помощь субъектам малого | | | |
|предпринимательства на конкурсной, возвратной основе за счет | | | Средства |
|средств Фонда экономического и социального развития города |0,4 | | ФПЭСР |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.5. Продолжить работу по развитию инфраструктур поддержки | | | |
|малого бизнеса (бизнес-инкубатор) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.6. Совершенствовать работу бизнес-инкубатора путем | | | |
|предоставления дополнительных услуг его участникам (установка | | | |
|телефона, компьютеров, информационной системы "Консультант- | | | |
|плюс") | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.7. Организовать обмен информацией о деятельности малого и | | | |
|среднего бизнеса с другими регионами через взаимодействие с | | | |
|Амурской торговой палатой | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.8. Обеспечить участие малых предприятий города в областном | | | |
|конкурсе на лучшее малое предприятие по итогам работы за год | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.9. Открыть на базе бизнес-инкубатора учебный класс с целью | | | |
|проведения консультаций и других мероприятий для субъектов | | | |
|приедпринимательства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.10. Провести на базе бизнес-инкубатора семинары-тренинги для | | | |
|субъектов предпринимательства: | | | |
| - управление финансовыми издержками на предприятиях малого | | | |
|бизнеса | | | |
| - бухгалтерский учет и налоги в малом бизнесе | | | |
| - бизнес-этикет и ведение деловых переговоров | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8.11. Оказывать помощь в организации взаимодействия | | | |
|предпринимательских структур с банками города с целью | | | |
|расширения использования финансовых ресурсов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Пополнение доходной части бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.1. Продолжить работу, направленную на совершенствование | | | |
|межбюджетных отношений с целью укрепления финансовой основы | | | |
|органа местного самоуправления | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.2. Активизировать работу комиссии по вопросам финансово- | | | |
|бюджетной и налоговой политике для увеличения доходов | | | |
|городского бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.3. Проводить рейды совместно с контролирующими службами | | | |
|города по проверке правильности использования иностранной | | | |
|рабочей силы и уплаты в полном объеме налоговых платежей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9.4. Проводить мониторинг эффективности применения единого | | | |
|налога на вмененный доход и участвовать в рейдах по проверке его | | | |
|уплаты налогоплательщиками | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Содействие регулированию трудовых отношений | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10.1. Участвовать в разработке прогноза баланса трудовых | | | |
|ресурсов, программы занятости населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10.2. Оказывать помощь руководителям и специалистам МП в | | | |
|вопросах охраны труда для чего проводить совещания-семинары по | | | |
|охране труда | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10.3. Для организации правового регулирования трудовых отношений | | | |
|проводить уведомительную регистрацию коллективных договоров | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10.4. Разработать Положение по оплате труда в целях упорядочения | | | |
|системы оплаты труда работников социальной сферы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10.5. Рассчитывать прожиточный минимум населения, совокупный | | | |
|доход семьи для организации оказания адресной помощи | | | |
|малообеспеченным гражданам города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. Повышение эффективности деятельности муниципальных | | | |
|предприятии и учреждении | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.1. Проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности | | | |
|муниципальных предприятий и учреждений с целью выявления | | | |
|резервов эффективного использования собственных средств, | | | |
|снижения дотаций из городского бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.2. Осуществлять Контроль за ценами и тарифами предприятий | | | |
|различных форм собственности в соответствии с существующими | | | |
|нормативными актами | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.3. Осуществлять организационное и документальное обеспечение | | | |
|работы комиссии по ценообразованию Администрации города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.4. Осуществлять методическое руководство и организацию работ | | | |
|по формированию муниципального заказа в соответствии с | | | |
|первоочередными задачами по развитию городской инфраструктуры | | | |
|и функционированию городского хозяйства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.5. Проводить экономическую экспертизу заявок отраслевых | | | |
|подразделений Администрации, других организаций на выполнение | | | |
|муниципального заказа с учетом их обоснованности, материально - | | | |
|финансового обеспечения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.6. Осуществлять подготовку проектов правовых актов по | | | |
|размещению муниципального заказа | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.7. Подготавливать и осуществлять совместно с отраслевыми | | | |
|подразделениями Администрации проведение тендерных торгов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11.8. Осуществлять организационное и документальное обеспечение | | | |
|работы Центральной конкурсной комиссии | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Средства Фонда |
| | | | поддержки |
| | | | экономического и |
| | | | социального |
| Итого |1 | | развития города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Управление |
| Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу | | экономического развития и инвестиции |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | | |
| Развитие потребительского рынка города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Расширение экономического потенциала города создает | | | |
|предпосылки для активизации оборота потребительских товаров. С | | | |
|целью координации работы торговых предприятий для обеспечения | | | |
|жителей города широким и доступным ассортиментом товаров | | | |
|необходимо направить работу на совершенствование | | | |
|потребительского рынка города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Способствовать развитию торговли товарами местных | | | |
|производителей путем расширения сети фирменных магазинов, | | | |
|пропаганды новых видов продукции | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Проводить работу по организации выставок-дегустаций, ярмарок- | | | |
|распродаж для укрепления хозяйственных связей между | | | |
|производителями и торговлей | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Содействовать расширению производства продуктов питания с | | | |
|йодсодержащими добавками | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Организовать работу по сертификации услуг розничной торговли, | | | |
|общественного питания и парикмахерских услуг | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Координировать работу по рациональному размещению торговых | | | |
|объектов на территории города, регулировать оптимальное | | | |
|соотношение между магазинной и внемагазинной формами продажи | | | |
|товаров. Проводить работу по упорядочению размещения | | | |
|мелкорозничной сети на центральных улицах города с соблюдением | | | |
|архитектурных и санитарных требований в соответствии с | | | |
|нормативными документами | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Осуществлять взаимодействие с надзорными и контролирующими | | | |
|службами на территории города в целях обеспечения должного | | | |
|качества товаров и услуг, предлагаемых населению города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Проводить работу по организации семинаров с работниками | | | |
|потребительского рынка по повышению уровня квалификации | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Провести конкурсы, приуроченные к профессиональному | | | |
|празднику, среди торговых работников на звание "Лучший по | | | |
|профессии", среди торговых предприятий - "Лучший магазин | | | |
|города" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Продолжить работу по совершенствованию организации летней | | | |
|торговли в зоне отдыха - набережной реки Амур | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Провести конкурсы по выделению земельных участков для | | | |
|установки мелкорозничных торговых объектов в наиболее значимых | | | |
|в архитектурном и торговом плане местах города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. Организовать работу по изучению оптового рынка продуктов | | | |
|питания и промышленных услуг города для составления прогнозов | | | |
|развития обеспеченности жителей объектами торговли, | | | |
|общественного питания и бытового обслуживания | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 12. Совместно с УВД г. Благовещенска проводить рейды по | | | |
|ликвидации несанкционированной уличной торговли, итоги рейдов | | | |
|широко оповещать в СМИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 13. Совершенствовать работу по защите прав потребителей с целью | | | |
|профилактики и предупреждения правонарушений, а также | | | |
|сокращения некачественной продукции на потребительском рынке | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 14. Продолжить реконструкцию МП "Благовещенский Центральный | | | |
|рынок" с целью превращения его в крупный торговый центр с | | | Средства МП |
|современным торговым оборудованием гостевыми автостоянками и | | | "Центральный |
|полным комплексом услуг |27,9 | | рынок" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 15. Инициировать проведение работы по реконструкции микрорынка | | | Средства |
|"Динамо" |0,07 | | предприятия |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 16. Оказыввать организационную помощь в проведении | | | |
|благоустройства сезонного рынка по реализации плодоовощной | | | Средства ЧП |
|продукции на ул. Текстильная ЧП Пинчук |0,05 | | Пинчук |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 17. Вести работу с предпрнимателями по организации комиссионной | | | |
|торговли как социально-значимой для малообеспеченных слоев | | | |
|населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 18. Организовать муниципальный рынок по торговле лесом и | | | Центральный |
|стройматериалами |0,5 | | рынок |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 19. Содействовать созданию дополнительных малых сезонныех | | | |
|рынков исключив тем самым торговлю на обочине дорог | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 20. Совместно с архитектурно-строительным управлением вести | | | |
|работу по замене существующих киосков на павильоны | | | |
|отвечающие требованиям современной архитектуры и эстетики | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 21. Проводить работу по расширению сети "быстрого питания" на | | | |
|базе стационарных предприятий общественного питания | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 22. Вести работу по организации торгового обслуживани | | | |
|праздничных мероприятий в соответствии с тематикой праздников | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: |28,52 | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Отдел потребительского |
| Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу | | | рынка |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Внешнеэкономическая деятельность | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Расширение внешнеэкономических связей города на основе | | | |
|использования имеющегося потенциала позволит укрепить | | | |
|экономическую базу, а также создать условия для расширения | | | |
|международных отношений в области культуры, науки, спорта и | | | |
|других сфер общественной деятельности | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Содействие активизации международных экономических | | | |
|связей в интересах ускоренного социально-экономического | | | |
|развития города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Проводить экспертную оценку проектов китайских инвесторов | | | |
|для дальнейшей реконструкции кварталов, прилегающих к МП | | | |
|"Центральный рынок" | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Проводить работу по подбору зарубежных инвесторов для | | | |
|строительства туристических объектов на набережной р. Зея и в | | | |
|с. Белогорье | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Стимулирование различные форм производственного | | | |
|взаимодействия предприятий области с иностранными | | | |
|партнерами, прежде всего в отраслях по глубокой переработке | | | |
|сырьевых ресурсов для поставки на экспорт, а также создания | | | |
|импортозамещающих производств, для чего: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Продолжить работу по созданию международной лесной биржи | | | |
|на территории города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Оказать помощь в создании предприятий по переработке сои, в | | | |
|реализации на японском рынке речного песка и сои | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Подготовить учредительные документы для создания | | | |
|представительства МУП "ГДЦ" в КНР с целью продвижения | | | |
|отечественных товаров и услуг на китайском рынке | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Развитие международного туризма | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. Принимать участие в работе над совершенствованием | | | |
|законодательной базы, определяющей порядок пребывания | | | |
|иностранных граждан на территории города (отработка технических | | | |
|возможностей упрощенного пересечения российско-китайской | | | |
|границы) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.2. Провести работу совместно с туристическими фирмами по | | | |
|разработке туристического маршрута на космодром с учетом | | | |
|возможности привлечения китайских инвестиций | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Способствовать расширению сети долгосрочных туристических | | | |
|маршрутов вглубь России для китайских туристов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Совместно с МУП "ГДЦ" разработать туристические маршруты, | | | |
|связанные с экологическим туризмом в Амурской области | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Содействовать развитию сервисной структуры для обеспечения | | | |
|высокого качества обслуживания туристов (строительство двух | | | |
|гостиничных комплексов за счет средств китайских инвесторов) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Развивать новые формы внешнеэкономической деятельности. | | | |
|Оказывать помощь предприятиям, организациям | | | |
|предпринимателям, занимающимся внешнеэкономической | | | |
|деятельностью (подготовка пакета документов для регистрации | | | |
|предприятия с иностранными инвестициями, консультационные | | | |
|услуги) | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Продолжить работу по созданию банка данных с целью изучения | | | |
|коньюктуры внешнего рынка, потребностей стран АТР в товарах и | | | |
|сырье производимых или добываемых на территории Амурской | | | |
|области | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Принимать участие в переговорах по приданию Благовещенскому | | | |
|аэропорту статуса международного | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Способствовать расширению рынка экспорта электроэнергии и | | | |
|продукции производимой на территории города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. Участвовать в работе по совершенствованию и упрощению | | | |
|таможенных правил по перевозке грузов в целях расширени | | | |
|международного сотрудничества добиваться разрешения ГТК и | | | |
|перераспределение части таможенных пошлин, взимаемых с | | | |
|пограничном переходе Благовещенск - Хэйхэ, для развития | | | |
|приграничной инфраструктуры | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Оказать помощь муниципальным предприятиям по | | | |
|заключению международных контрактов для обслуживания | | | |
|городского хозяйства | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 11. Способствовать сотрудничеству научных учреждений, | | | |
|институтов, университетов с соответствующими учреждениями за | | | |
|рубежом, провести научно практическую конференцию | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 12. Повышать информационный статус города через расширение | | | |
|публикаций в зарубежных СМИ об экономических и культурных | | | |
|возможностей нашего города и осуществление выпуска отдельных | | | |
|информационных изданий о г. Благовещенске на разных языках | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 13. Развивать долгосрочное сотрудничество на основе | | | |
|установления побратимских связей с городами зарубежья | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Ответственный за выполнения данного раздела | | | Международный отдел |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Транспорт и связь | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Обеспечение ритмичности функционирования хозяйственной и | | | |
|общественной жизни города зависит от степени развитости | | | |
|транспортной системы, осуществляющей пассажирские и грузовяе | | | |
|перевозки | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Провести работу по разработки проекта комплексной схемы | | | Городской |
|организации дорожного движения города (КСОДД) |0,3 | 0,3 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Продолжить работу по созданию службы управления | | | Городской |
|пассажирскими перевозками в городе (ГДС) |0,25 | 0,25 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Расширять сеть муниципальных стоянок легковых автомобилей | | | Городской |
|такси в городе |0,15 | 0,15 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Продолжить работу по развитию контактной сети троллейбусов по | | | Городской |
|ул. Горького |9,6 | 9,6 | бюджет |
| | | | средства МП ТУ |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Осуществлять взаимодействие с ж-д станцией | | |Средства ж - д |
|по проведению обустройства дополнительных путей для отстоя | | | ст. |
|пассажирских вагонов, погрузки и выгрузки багажных вагонов |0,5 | |Благовещенск |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Содействовать модернизации коммуникационных сетей связи | | | |
|путем замены АТС-Д емкостью 10000 номеров на АТС-Э емкостью | | | |
|20000 номеров по ул. Пионерская и замены городских жетонных | | |Средства ОАО |
|таксофонов на корточные универсальные |64,86 | |"Амурсвязь" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого |75,66 | 10,3 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Отдел транспорта и |
| Ответственный за выполнение мероприятий данного раздела | | связи |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Градостроительство и архитектура | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Политика Администрации города в сфере градостроительства | | | |
|ставит своей целью обеспечение современного уровня | | | |
|строительных работ и улучшение архитектурно - планировочного | | | |
|облика города на основе комплексной реконструкции города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. В целях совершенствования градостроительного процесса, | | | |
|упрощение процедуры согласований при отводах под новое | | | |
|строительство и проектирование новых объектов: | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Продолжить работы по выполнению топографической съемки | | | Городской |
|города в масштабе 1:500 |1,5 | 1,5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Создать топографический план застроенной части города в | | | Городской |
|масштабе 1:2000 в электронном виде |0,06 | 0,06 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Завершить разработки правил застройки города Благовещенска, | | | Городской |
|в т.ч. правовое зонирование |0,35 | 0,35 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Оснащение службы градостроительного кадастра материально- | | | Городской |
|техническим средствами |0,5 | 0,5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. В целях улучшения облика города разработать долгосрочную | | | |
|программу в области городского дизайна, цветового решения | | | Городской |
|города, наружной рекламы |0,3 | 0,3 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Продолжать реализацию программы "Жилище" с введением не | | | |
|менее 45 тыс.кв.м. жилья за год | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Оказывать содействие в создании предприятий с | | | |
|иностранными инвестициями | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. В соответствии с Генеральным планом предоставлять | | | |
|территорию для строительства в городе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.1. Для многоэтажного строительства выделять территорию | | | |
|существующей усадебной застройки в центральной части города и | | | |
|свободные территории в северном жилом районе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.2. Для индивидуального жилищного строительства выделять | | | |
|территорию в районе 5-й стройки, Астрахановки, свободные | | | |
|территории города, а также предаставлять возможность | | | |
|реконструкции существующего частного сектора | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Проводить градостроительную политику, направленную на | | | |
|создание культурно-деловых, торговых и развлекательных | | | |
|центров на территории города с привлечением иностранных | | | |
|инвестиций | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.1. Способствовать созданию торгово-культурного центра в | | | |
|районе Центрального рынка, кв. 168, 176 | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7.2. Содействие перспективному развитию района набережной | | | |
|р.Зея с целью поддержания природоохранной зоны и создания | | | |
|полноценного комплекса организации отдыха горожан | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Разработать проект по формированию водо-охранных зон | | | |
|водоемов города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 9. С целью совершенствования транспортной схемы города | | | |
|приступить к разработке проектной документации по | | | |
|реконструкции ул. Чайковского со строительством моста | | | |
|через р. Чигири и выходом на Свободненскую трассу | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 10. Перечень объектов, предполагаемых к финансированию за | | | |
|счет средств городского бюджета в 2002 году: | | | Городской |
| | | | бюджет |
| - Центр глазных болезней |4 | 4 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Стомотологическая поликлиника |3 | 3 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Канолизационный коллектор в северо - западном районе |5 | 5 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Канализация жилого района жилой конторы |0,3 | 0,3 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Водовод сырой воды, 1 - я очередь |3,7 | 3,7 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Базисный склад хлора |2 | 2 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Кладбище на 17 км. Новотроицкого шоссе, 2 - я очередь |4 | 4 | Городской |
| | | | бюджет |
| - Пристройка к школе N 4 |8 | 8 | Городской |
| | | | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого: |32,71 | 32,71 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Архитектурно - |
| Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу | | строительный комитет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | | |
| Городское хозяйство | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Важнейшей практической задачей местной власти является | | | |
|обеспечение жизнедеятельности территории, комплексного | | | |
|взаимодействие инженерных и коииуникационных инфраструктур | | | |
|города с целью создания благоприятных условий для развития | | | |
|экономического сектора и социальной сферы | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Управление муниципальным имуществом | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Деятельность в сфере управления имуществом направлена на | | | |
|решение проблемы повышения эффективности его использования и | | | |
| увеличение неналоговой составляющей доходной части бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Направить работу на создание единого комплекса управления | | | |
|имуществом и земельными ресурсами города путем расширения | | | |
|существующих функций комитета и введения в его состав | | | |
|отдела по земельным ресурсам | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.1. Разработать Положение о взимании единовременного | | | |
|сбора за пользование градостроительными ресурсами при | | | |
|предоставлении земельных участков под строительство | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Разработать Положение о порядке предоставления | | | |
|муниципальных земельных участков на конкурсной основе и | | | |
|механизм продажи земельных участков под объектами | | | |
|недвижимости | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.3. Содать отдел по земельным ресурсам в составе комитета по | | | |
|управлению имуществом | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Создать информационную систему учета и технической | | | |
|инвентаризации объектов недвижимости с внедрением | | | |
|системы автоматических расчетов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Продолжить процесс формирований данных архива по полной | | | |
|характеристике каждого объекта недвижимости поставленного на | | | |
|учет в БТИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Провести работу по совершенствованию методов учета объектов | | | |
|недвижимости, включая внедрение электронной программы, для | | | |
|компьютерной обработки технических паспортов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Создать единую компьютерную сеть БТИ для формирования | | | |
|общего банка данных по объектам недвижимости в целях | | | |
|систематизации информации и сокращения сроков исполнения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Повышение эффективности управления муниципальным | | | |
|имуществом | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.1. Проводить работу, направленную на повышение эффективности | | | |
|использования средств Фонда финансовой поддержки | | | |
|муниципальных предприятий, усилить контроль за целевым | | | |
|использованием и своевременностью возврата выданных сумм | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.2. Разработать и внедрить мероприятия по повышению арендной | | | |
|платы за использование муниципального имущества с целью | | | |
|увеличения доходной части бюджета | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Активизировать работу балансовых комиссий с целью | | | |
|стабилизации экономического состояния и повышения финансовых | | | |
|результатов хозяйственной деятельности муниципальных | | | |
|предприятии | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Разработать комплекс мер по совершенствованию управления | | | |
|ценными бумагами и долями, принадлежащими муниципалитету в | | | |
|предприятиях других форм собственности | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.5. Продолжить приватизацию жилищного фонда города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| | | Комитет по |
| | | управлению |
| Ответственный за выполнение мероприятий по данному разделу | | имуществом |
|---------------------------------------------------------------------+--------+--------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Реализация основных мероприятий плана действий направлена на | | | |
|создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в | | | |
|своих жилищах, представление качественных коммунальных услуг | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Совершенствовать систему управления и осуществлять контроль | | | |
|за соблюдением качества предоставляемых жилищно- | | | |
|коммунальных услуг | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Развивать конкурентную среду в сфере управления эксплуатации | | | |
|и ремонта объектов ЖКХ и способствовать расширению процессов | | | |
|демонополизации в отрасли | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Проводить работу по выполнению федеральных стандартов | | | |
|перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг | | | |
|утверждаемых Главой Администрации Амурской области | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Обеспечить предоставление адресной социальной защиты семье | | | |
|с низкими доходами и льгот на оплату ЖКУ, определенны | | | |
|законодательством РФ, при переходе на полную оплату жилищно - | | | |
|коммунальных услуг | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Проводить конкурсный отбор подрядных организаций для | | | |
|выполнения работ по обслуживанию и ремонту муниципального | | | |
|жилищного фонда | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Проводить работу, направленную на поддержку создания | | | |
|товариществ собственников жилья в городе | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Обеспечить в приоритетном порядке подготовку к работе в | | | |
|осенне-зимний период систем тепло-, водо-, электроснабжения | | | |
|населения | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 8. Принять меры по созданию расчетно-необходимых запасов | | | |
|топлива для муниципальных котельных по прямым договорам с | | | |
|поставщиками ресурсов | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Энергоресурсосбережение |3,81 | 0,06 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Разработать и довести лимиты потребления электро- | | | |
|теплоэнергии и воды на 2002 г. до муниципальных предприятий | | | |
|ЖКХ | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Приступить к формированию источника финансирования по | | | |
|ресурсосбережению за счет разницы расчетной договорной и | | | |
|фактической потребности энергии. Разработать механизм | | | |
|распределения сэкономленных средств | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Разработать и начать внедрение системы контроля за | | | |
| потреблением теплоэнергии с установкой | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 3.1. Компьютеров с модемом в управлении ЖКХ, МП ЖРЭП N |0,06 | 0,06 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Средства |
| 3.2. Поквартирных счетчиков холодной и горячей воды - 5000 шт. |0,5 | | населения |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Средства МП |
| 3.3. Тепловых счетчиков на вводах в здания - 40 шт. |3,25 | | ЖРЭП |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Развитие коммунального хозяйства города | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1. Реконструкция и развитие тепловых сетей и источников | | | |
|теплоснабжения |60,29 | 49,22 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской бюджет |
| 1.1. Капитальный ремонт тепловых сетей - 9 км. |33,3 | 29,8 | Средства МП |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 1.2. Реконструкция тепловых сетей - 2 км. |7,4 | | Средства МП "ГТС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 1.3. Реконструкция котельных - 2 шт. |5 | 5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 1.4. Строительство тепловых сетей - 2 км. |12,4 | 12,4 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 1.5. Реконструкция котельной ММПП ЖКХ с. Белогорье |1,35 | 1,35 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 1.6. Капитальный ремонт теплотрасс в с. Белогорье - 260 м. |0,5 | 0,5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 1.7. Замена теплоизоляции с. Белогорье - 260 м. |0,17 | 0,17 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Средства з-да строй- |
| 1.8. Установка теплосчетчиков с. Белогорье - 2 шт. |0,17 | | материалов с. Белогорье |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2. Реконструкция и строительство систем водоснабжения и | | | |
|водоотведения |23,3 | 11 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.1. Осуществить выполнение проектных работ по строительству | | | |
|реагентного хозяйства для обработки воды, производительностью | | | Средства |
|100 тыс. куб. м/сутки на Северном водозаборе |0,5 | | предприятия |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.2. Строительство второй нитки водовода Д=800 мм. | | | |
|протяженностью 9,5 км. от насосной станции 1 подъема Северного | | | Городской |
|водозабора (пусковой комплекс в 2002 году - 1,5 км.) |7 | 3,7 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.3. Строительство канализационного коллектора в Северо- | | | Городской |
|Западном районе |5 | 5 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.4. Замена дренажных систем на фильтрах из дырчатых труб на | | | МП |
|щелевые колпачки на Амурском водозаборе - 7 фильтров |0,7 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.5. Реконструкция склада-навеса хранения извести на Амурском | | | МП |
|водозаборе |0,2 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.6. Ремонт смесителя с заменой подводящего коллектора на | | | МП |
|Амурском водозаборе |0,2 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.7. Оборудование лабораторий водозаборов в соответствии с | | | МП |
|новым СанПиН 2.1.4.559 - 96 "Питьевая вода" |0,2 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.8. Разрабоать проектно-сметную документацию на строительстве | | | |
|насосной станции с напорным коллектором от п. Моховая падь до | | | МП |
|насосной станции п. Садовый (Мясокомбинат) |1,8 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.9. Реконструкция канализационных насосных станций под | | | МП |
|оборудование фирмы "ФЛЮГТ" |2,5 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.10. Доработать проектно-сметную документацию на строительство | | | МП |
|очистных сооружений п. Аэропорт |0,2 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | МП |
| 2.11. Строительство ограждения СП N 1 |0,15 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 2.12. Строительство напорного коллектора 600 м. СП | | | МП |
|Спорткомплекса |1,8 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | МП |
| 2.13. Строительство напорного коллектора 250 м. от СП N 25 |0,75 | | "Водоканал" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 2.14. Строительство базисного склада хлора |2 | 2 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 2.15. Строительство канализации жилого района сплавной конторы |0,3 | 0,3 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3. Реконструкция и строительство электросетей |1,3 | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| 3.1. Реконструкция сетей наружного освещения центральной части | | | средства МП |
|города, пл.им. Ленина, скверов (1 км.) |0,04 | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| 3.2. Монтаж комплексных трансформаторных подстанций типа КТПН | | | средства МП |
|10 - 0,4 кв. в районах с пониженным нач. Напряжением (1 шт.) |0,14 | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.3. Реконструкция низковольтных сетей напряжением 0,4 кв. | | | Собственные |
|(1,5 км.) | | | средства МП |
| | | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.4. Строительство ТП и монтаж высоковольтного и низковольтного | | | Собственные |
|оборудования (1 шт.) |0,35 | | средства МП |
| | | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.5. Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (11 шт.) |0,29 | | Собственные |
| | | | средства МП |
| | | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 3.6. Реконструкция высоковольтных кабельных линий 10 кВ (2 км.) | 0,26 | | Собственные |
| | | | средства МП |
| | | | "ГЭС" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4. Благоустройство города |82,8 | 65,1 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| 4.1. Капитальный ремонт дорог и ливневой канализации (8,2 км.) |49,3 | 49,3 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 4.2. Покраска и обследование моста через р. Зея (1,8 тыс.п.м.) |10,4 | 10,4 | Городской |
| | | | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Городской |
| | | | бюджет, |
| 4.3. Проектирование и строительство городской свалки |7,2 | 2,2 | областной |
| | | | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Федеральный, |
| | | | городской |
| 4.4. Реконструкция набережной р. Амур (0,1 км.) |15,9 | 3,18 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5. Развитие жилищного хозяйства |13,56 | 9,5 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.1. Провести выборочный капитальный ремонт внутридомовых | | | |
|инженерных сетей, оборудования, подключение горячего | | | |
|водоснабжения в жилых домах со сроком службы более 30 лет (2 | | | Городской |
|дома) |1 | 1 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.2. Провести комплексный капитальный ремонт аварийных | | | |
|общежитии, принятых в муниципальную собственность от ведомств | | | Городской |
|(2 общежития) |2,3 | 2,3 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.3. Выполнить ремонт кровель (рулонная - 8 тыс.кв.м., шиферная - | | | Городской |
|8 тыс.кв.м.) |3,2 | 3,2 | бюджет |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 5.4. Осуществить переустройство совмещенных крыш на шатровые | | | Городской бюджет |
|(12 домов) |7,06 | 3 | средства жилищных |
| | | | предприятий |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6. Развитие коммунально-бытовой сферы |5,24 | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 6.1. Продолжить работу по реконструкции водно-оздоровительного | | | |
|комплекса (баня N 1), организация кабинета гидромассажа, | | | Собственные |
|восстановление прачечной самообслуживания на 6 мест, | | | средства МП |
|реконструкция номера на 8 мест и пр. |0,48 | | "БПУ" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| | | | средства МП |
| 6.2. Приобрести и установить котел Е-1/9 в бане N 5 |0,25 | | "БПУ" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| | | | средства МП |
| 6.3. Провести ежегодный текущий ремонт бань и прачечных |0,8 | | "БПУ" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| 6.4. Поэтажный кап. ремонт и переоснащение номерного фонда | | | средства МП |
|гостиницы "Зея" |2,53 | | "Гостиничное |
| | | | хозяйство" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| 6.5. Текущий ремонт номерного фонда и фасада здания гостиницы | | | средства МП |
|"Амур" |0,95 | | "Гостиничное |
| | | | хозяйство" |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Собственные |
| | | | средства МП |
| 6.6. Установить линию АТС в гостинице "Зея" |0,23 | | "Гостиничное |
| | | | хозяйство |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| 7. Приобретение спецтехники и оборудования | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Спецоборудование | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП СУЗС |1,8 | 1,8 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МПСАХ |3 | 3 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП БПУ |2,1 | 2 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП АВС |0,44 | 0,44 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Ср-ва МП ГТС |
|МПГТС |1,1 | 0,8 | бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Ср-ва МП |
|МП Водоканал |7,5 | | Водоканал |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|Транспортно-погрузочная техника | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП СУЗС |5,9 | | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП САХ |1,4 | 1,4 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП ЖРЭП N 1 |0,9 | 0,9 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП ЖРЭП N 2 |3,4 | 3,4 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
|МП ГТС |1,9 | 1,9 | Бюджет города |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| | | | Средства МП |
|МП Водоканал |0,5 | | Водоканал |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого | | | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого по п. 7 |29,94 | 21,84 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" |220,24 | 156,42 | |
|---------------------------------------------------------------------+--------+-----------------------+--------------------------|
| Итого по разделу ЖКХ без учета объектов кап. Строительства |209,24 | 145,42 | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Ответственный за исполнение мероприятий по разделу | Управление жилищно-коммунального |
| "Жилищно-коммунальное хозяйство" | хозяйства |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|
| Итого по всем разделам плана |782,33 | 297,85 | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом действий Администрации города на 2002 год позволит обеспечить решение основных проблем социального характера:
- повысить уровень эффективной защиты социально уязвимых слоев населеня;
- обеспечить гарантии всеобщей доступности базовых социальных услуг премлемого качества, прежде всего, медицинского обслуживания и общего образования;
- создать экономические условия для привлечения работоспособного населения в эффективную трудовую деятельность и обеспечения более высокого жизненного уровня населения города.
Реализация экономической политики по поддержке реального сектора экономики и формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата будет способствовать достижению прогнозируемых параметров в основных отраслях экономики (в действующих ценах к 2001 году):
- рост объемов промышленного производства по крупным и средним предприятиям - 118%;
- рост объемов строительно - монтажных работ - 108,7%;
- рост объема розничного оборота - 112%;
- рост объемов платных услуг населению - 116,4% ;
Закрепление стабилизационных процессов в экономике нашего города и создание условий для ее развития позволит укрепить налогооблагаемую базу города и расширить финансовую основу местного самоуправления, которая, в свою очередь, служит основой для повышения устойчивости и надежности системы жизнеобеспечения населения города.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Мэра города Благовещенска от 4 января 2002 г. N 5 "О Плане действий Администрации города по реализации концептуальных... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.