Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства Амурской области
от 27 августа 2014 г. N 509
Изменения, вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3599672,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 288487,9 тыс. рублей; 2015 год - 258936,2 тыс. рублей; 2016 год - 258936,2 тыс. рублей; 2017 год - 1078442,7 тыс. рублей; 2018 год - 1090990,5 тыс. рублей; 2019 год - 305816,9 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 5505,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1614,7 тыс. рублей; 2015 год - 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 600,0 тыс. рублей; 2017 год - 628,8 тыс. рублей; 2018 год - 658,3 тыс. рублей; 2019 год - 687,3 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3738391,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15506,5 тыс. рублей; 2015 год - 892,3 тыс. рублей; 2016 год - 892,3 тыс. рублей; 2017 год - 1860550,0 тыс. рублей; 2018 год - 1860550,0 тыс. рублей |
". |
2. Абзац третий пункта 4 раздела 4 государственной программы после слов "В рамках подпрограммы" дополнить словами "осуществляется приобретение и сооружение памятников историко-культурного наследия, а также".
3. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3599672,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 288487,9 тыс. рублей;
2015 год - 258936,2 тыс. рублей;
2016 год - 258936,2 тыс. рублей;
2017 год - 1078442,7 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 305816,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 1928417,9 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 524989,9 тыс. рублей;
"Архивное дело" - 131162,4 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 255764,6 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 49654,8 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 319166,4 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 166503,5 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 224012,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 5505,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3738391,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1928417,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 87132,5 тыс. рублей; 2015 год - 91632,5 тыс. рублей; 2016 год - 91632,5 тыс. рублей; 2017 год - 719580,9 тыс. рублей; 2018 год - 724094,3 тыс. рублей; 2019 год - 104968,3 тыс. рублей; 2020 год - 109376,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2909900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 1454950,0 тыс. рублей; 2018 год - 1454950,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 1.5:
а) в абзаце первом сумму "1932917,9 тыс. рублей" заменить суммой "1928417,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "91632,5 тыс. рублей" заменить суммой "87132,5 тыс. рублей".
5. В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 524989,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25110,0 тыс. рублей; 2015 год - 23453,0 тыс. рублей; 2016 год - 23453,0 тыс. рублей; 2017 год - 198478,7 тыс. рублей; 2018 год - 199634,4 тыс. рублей; 2019 год - 26866,2 тыс. рублей; 2020 год - 27994,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 818334,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7134,4 тыс. рублей; 2017 год - 405600,0 тыс. рублей; 2018 год - 405600,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 2.5:
а) в абзаце первом сумму "523689,9 тыс. рублей" заменить суммой "524989,9 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "23810,0 тыс. рублей" заменить суммой "25110,0 тыс. рублей";
3) таблицу 3 раздела 2.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
"Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,77 |
0,99 |
0,99 |
0,79 |
0,79 |
0,99 |
0,99 |
1.2. |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.3. |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
0,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
6. В подпрограмме "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 131162,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 17288,8 тыс. рублей; 2015 год - 17746,2 тыс. рублей; 2016 год - 17746,2 тыс. рублей; 2017 год - 18479,1 тыс. рублей; 2018 год - 19231,1 тыс. рублей; 2019 год - 19968,2 тыс. рублей; 2020 год - 20702,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 3.5:
а) в абзаце первом сумму "131619,8 тыс. рублей" заменить суммой "131162,4 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "17746,2 тыс. рублей" заменить суммой "17288,8 тыс. рублей".
7. В подпрограмме "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 255764,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 38494,4 тыс. рублей; 2015 год - 33506,4 тыс. рублей; 2016 год - 33506,4 тыс. рублей; 2017 год - 35114,7 тыс. рублей; 2018 год - 36765,1 тыс. рублей; 2019 год - 38382,8 тыс. рублей; 2020 год - 39994,8 тыс. рублей |
"; |
2) раздел 4.4 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"3. Капитальные вложения в объекты государственной собственности.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по сохранению и популяризации культурного наследия путем приобретения и сооружения памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне ГАУ "Центр по сохранению историко-культурного наследия" за счет средств областного бюджета.";
3) в разделе 4.5:
а) в абзаце первом сумму "250776,6 тыс. рублей" заменить суммой "255764,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "33506,4 тыс. рублей" заменить суммой "38494,4 тыс. рублей";
4) в разделе 4.6:
а) после абзаца двадцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Показателем основного мероприятия 3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" является количество памятников культуры, сооруженных в рамках подпрограммы. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 1 единицу.";
б) таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
"Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,91 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
1.2. |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.3. |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
0,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
8. В подпрограмме "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 319166,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41878,7 тыс. рублей; 2015 год - 42762,0 тыс. рублей; 2016 год - 42762,0 тыс. рублей; 2017 год - 44814,6 тыс. рублей; 2018 год - 46920,9 тыс. рублей; 2019 год - 48985,4 тыс. рублей; 2020 год - 51042,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 532,1 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 6.5:
а) в абзаце первом сумму "320849,7 тыс. рублей" заменить суммой "319166,4 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "43562,0 тыс. рублей" заменить суммой "41878,7 тыс. рублей";
3) таблицу 8 раздела 6.6 изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
"Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,96 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
0,99 |
1.2. |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.3. |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
0,03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
9. В подпрограмме "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 166503,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 30330,3 тыс. рублей; 2015 год - 21000,0 тыс. рублей; 2016 год - 21000,0 тыс. рублей; 2017 год - 22008,0 тыс. рублей; 2018 год - 23042,4 тыс. рублей; 2019 год - 24056,2 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 7.5:
а) в абзаце первом сумму "164175,2 тыс. рублей" заменить суммой "166503,5 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "28002,0 тыс. рублей" заменить суммой "30330,3 тыс. рублей".
10. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 224012,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46753,2 тыс. рублей; 2015 год - 27336,1 тыс. рублей; 2016 год - 27336,1 тыс. рублей; 2017 год - 28648,3 тыс. рублей; 2018 год - 29994,7 тыс. рублей; 2019 год - 31314,6 тыс. рублей; 2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 5505,3 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 9624,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7840,0 тыс. рублей; 2015 год - 892,3 тыс. рублей; 2016 год - 892,3 тыс. рублей |
"; |
2) раздел 8.4 дополнить абзацами следующего содержания:
"9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на повышение эффективности расходования средств государственных учреждений культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения следующих функций:
ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
обеспечение нужд бюджетных учреждений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
осуществление обслуживания зданий и прилегающих территорий;
формирование полной и достоверной информации о деятельности государственных бюджетных учреждений.
В рамках данного основного мероприятия также предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущего и капитального ремонтов за счет предоставления учреждению субсидий на иные цели.
Финансирование мероприятий осуществляется из областного бюджета в форме субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели.
10. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования сферы культуры и архивного дела и повышению качества услуг в части улучшения материально-технической базы муниципальных учреждений культуры путем подключения общедоступных библиотек к сети Интернет за счет средств иных межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета и предоставляемых бюджетам муниципальных образований Амурской области.";
3) в разделе 8.5:
а) в абзаце первом сумму "224659,6 тыс. рублей" заменить суммой "224012,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "47400,2 тыс. рублей" заменить суммой "46753,2 тыс. рублей";
в) в абзаце девятом сумму "6817,61 тыс. рублей" заменить суммой "5505,3 тыс. рублей";
г) в абзаце десятом сумму "9316,5 тыс. рублей" заменить суммой "9624,6 тыс. рублей";
4) в разделе 8.6:
а) после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Показателями основного мероприятия 9 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" является повышение эффективности расходования средств государственных учреждений культуры. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 100%.
Показателем основного мероприятия 10 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" является количество муниципальных образований, подключившихся к сети Интернет. По результатам реализации подпрограммы значение данного показателя составит 3 единицы.";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
0,57 |
0,70 |
0,70 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
1.2. |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
0,18 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
1.3. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
- |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
1.4. |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
0,02 |
0,10 |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.6. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7. |
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8. |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.10. |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
0,01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
". |
11. Приложения N 1, N 3, N 4, N 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящим изменениям соответственно.
12. Приложение N 9 к государственной программе дополнить строками следующего содержания:
" | ||||||||||||
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" | ||||||||||||
Основное мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе |
строительство |
1 ед. |
отсутствует |
3500,0 |
2014 |
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|
в том числе на трехлетний бюджетный период: |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|||||||
текущий финансовый год |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|||||||
1-й год планового периода |
|
|
|
|
|
|||||||
2-й год планового периода |
|
|
|
|
|
|||||||
Приобретение и сооружение памятника труженикам тыла к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной Войне |
строительство |
1 ед. |
отсутствует |
3500,0 |
2014 |
Всего по объекту за весь период реализации государственной программы <3> |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|
в том числе на трехлетний бюджетный период: |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|||||||
текущий финансовый год |
3500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|||||||
1-й год планового периода |
|
|
|
|
|
|||||||
2-й год планового периода |
|
|
|
|
|
|||||||
". |
13. В приложении N 10 к государственной программе:
1) в абзаце третьем пункта 6.1 слова "не менее 25,9%" заменить словами "не менее 10%";
2) в абзаце третьем пункта 7.1 слова "не менее 20%" заменить словами "не менее 25,9%".
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 27 августа 2014 г. N 509 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.