Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к изменениям,
вносимым в государственную программу
"Развитие здравоохранения Амурской
области на 2014 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||||
всего |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы |
Всего |
136 926 826,7 |
18 163 310,7 |
17 954 009,2 |
18 278 346,4 |
18 808 722,0 |
20 516 453,2 |
21 244 193,1 |
21 961 792,1 |
федеральный бюджет |
1 205 766,5 |
1 205 766,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
48 673 832,4 |
6 799 947,6 |
6 802 514,2 |
6 496 755,5 |
5 718 646,7 |
7 475 146,5 |
7 620 611,2 |
7 760 210,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
1 941,6 |
487,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
80 476 370,3 |
9 392 366,0 |
10 331 684,4 |
10 906 564,8 |
12 156 143,9 |
12 042 907,4 |
12 563 804,0 |
13 082 899,8 |
||
юридические лица* |
6 568 915,9 |
764 743,5 |
819 810,6 |
875 026,1 |
933 931,4 |
997 914,4 |
1 059 293,1 |
1 118 196,8 |
||
1. |
Подпрограмма 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Всего |
30 645 223,5 |
4 075 639,1 |
3 934 836,8 |
4 091 775,2 |
4 426 110,0 |
4 497 436,7 |
4 706 337,1 |
4 913 088,6 |
федеральный бюджет |
340 905,4 |
340 905,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 245 492,1 |
389 528,0 |
319 146,8 |
267 243,3 |
145 396,9 |
353 288,1 |
375 017,8 |
395 871,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
26 243 500,0 |
3 133 868,1 |
3 389 134,6 |
3 582 717,6 |
4 022 620,3 |
3 868 374,0 |
4 038 582,7 |
4 208 202,7 |
||
юридические лица |
1 815 326,0 |
211 337,6 |
226 555,4 |
241 814,3 |
258 092,8 |
275 774,6 |
292 736,6 |
309 014,7 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
29 735 663,2 |
3 610 236,7 |
3 852 908,5 |
4 023 795,4 |
4 374 367,0 |
4 421 225,6 |
4 625 438,4 |
4 827 691,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1 676 837,2 |
265 031,0 |
237 218,5 |
199 263,5 |
93 653,9 |
277 077,0 |
294 119,1 |
310 474,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
26 243 500,0 |
3 133 868,1 |
3 389 134,6 |
3 582 717,6 |
4 022 620,3 |
3 868 374,0 |
4 038 582,7 |
4 208 202,7 |
||
юридические лица |
1 815 326,0 |
211 337,6 |
226 555,4 |
241 814,3 |
258 092,8 |
275 774,6 |
292 736,6 |
309 014,7 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
Всего |
5 828,9 |
1 200,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 140,4 |
1 210,6 |
1 277,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
5 828,9 |
1 200,0 |
1000,0 |
0,0 |
0?0 |
1 140,4 |
1 210,6 |
1 277,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
Всего |
236 995,6 |
34 000,0 |
34 000,0 |
28 560,0 |
13 423,2 |
39 915,4 |
42 370,5 |
44 726,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
236 995,6 |
34 000,0 |
34 000,0 |
28 560,0 |
13 423,2 |
39 915,4 |
42 370,5 |
44 726,5 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.4. |
Основное мероприятие 1.4 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |
Всего |
935,6 |
935,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
935,6 |
935,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.5. |
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
Всего |
7 4363 |
4 015,1 |
556,6 |
467,5 |
219,7 |
684,3 |
726,4 |
766,7 |
федеральный бюджет |
2 515,1 |
2 515,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 921,2 |
1 500,0 |
556,6 |
467,5 |
219,7 |
684,3 |
726,4 |
766,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.6. |
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
Всего |
5 545,3 |
5 545,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
5 545,3 |
5 545,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.7. |
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
Всего |
298 544,6 |
78 694,3 |
44 457,7 |
37 344,5 |
37 344,5 |
31 647,5 |
33 594,0 |
35 462,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
298 544,6 |
78 694,3 |
44 457,7 |
37 344,5 |
37 344,5 |
31 647,5 |
33 594,0 |
35 462,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.8. |
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Всего |
22 855,5 |
9 593,6 |
1 914,0 |
1 607,8 |
755,6 |
2 823,5 |
2 997,2 |
3 163,8 |
федеральный бюджет |
7 117,5 |
7 117,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
15 738,0 |
2 476,1 |
1 914,0 |
1 607,8 |
755,6 |
2 823,5 |
2 997,2 |
3 163,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.9. |
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Всего |
217 170,5 |
217 170,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
217 170,5 |
217 170,5 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.10. |
Основное мероприятие 1.10 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Всего |
107 621,4 |
107 621,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
107 621,4 |
107 621,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.11. |
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
6 626,6 |
6 626,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 626,6 |
6 626,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. |
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего |
61 703 309,5 |
8 565 750,5 |
7 694 879,1 |
7 893 785,9 |
8 148 178,8 |
9 351 607,0 |
9 803 062,7 |
10 246 045,5 |
федеральный бюджет |
853 709,4 |
853 709,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
9 126 265,6 |
1 759 209,4 |
1 124 498,7 |
946 844,8 |
452 522,8 |
1 520 781,9 |
1 616 320,4 |
1 706 087,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
47 451 584,3 |
5 455 520,9 |
6 037 259,5 |
6 377 913,7 |
7 088 322,7 |
7 181 883,7 |
7 497 886,6 |
7 812 797,2 |
||
юридические лица |
4 271 750,2 |
497 310,8 |
533 120,9 |
569 027,4 |
607 333,3 |
648 941,4 |
688 855,7 |
727 160,7 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
60 290 458,1 |
7 516 060,4 |
7 629 036,8 |
7 836 212,5 |
8 113 613,5 |
9 287 011,8 |
9 734 617,5 |
10 173 905,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
8 567 123,6 |
1 563 228,7 |
1 058 656,4 |
889 271,4 |
417 957,5 |
1 456 186,7 |
1 547 875,2 |
1 633 947,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
территориальные внебюджетные фонды |
47 451 584,3 |
5 455 520,9 |
6 037 259,5 |
6 377 913,7 |
7 088 322,7 |
7 181 883,7 |
7 497 886,6 |
7 812 797,2 |
||
юридические лица |
4 271 750,2 |
497 310,8 |
533 120,9 |
569 027,4 |
607 333,3 |
648 941,4 |
688 855,7 |
727 160,7 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови |
Всего |
54 325,8 |
54 325,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
16 896,7 |
16 896,7 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
37 429,1 |
37 429,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам |
Всего |
111 397,8 |
13 800,5 |
14 161,8 |
14 161,8 |
14 161,8 |
17 319,7 |
18 385,0 |
19 407,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
111 397,8 |
13 800,5 |
14 161,8 |
14 161,8 |
14 161,8 |
17 319,7 |
18 385,0 |
19 407,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4. |
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Всего |
41 987,4 |
41 987,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
41 987,4 |
41 987,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5. |
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Всего |
63 847,4 |
10 000,0 |
9 480,5 |
7 963,6 |
3 742,9 |
10 264,0 |
10 895,3 |
11 501,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
63 847,4 |
10 000,0 |
9 480,5 |
7 963,6 |
3 742,9 |
10 264,0 |
10 895,3 |
11 501,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.6. |
Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом |
Всего |
257 860,7 |
52 144,1 |
42 200,0 |
35 448,0 |
16 660,6 |
35 011,5 |
37 164,9 |
39 231,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
257 860,7 |
52 144,1 |
42 200,0 |
35 448,0 |
16 660,6 |
35 011,5 |
37 164,9 |
39 231,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.7. |
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
32 098,6 |
26 098,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
32 098,6 |
26 098,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.8. |
Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
Всего |
65 992,0 |
65 992,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
10 715,7 |
10 715,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
55 276,3 |
55 276,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.9. |
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
785 341,7 |
785 341,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет*** |
784 109,6 |
784 109,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 232,1 |
1 232,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. |
Подпрограмма 3 Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего |
1 849 192,6 |
240 144,8 |
245 105,8 |
236 190,6 |
203 351,0 |
293 195,0 |
308 243,5 |
322 961,9 |
федеральный бюджет |
8 363,8 |
8 363,8 |
L 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
736 051,4 |
106 679,1 |
109 987,7 |
92 389,7 |
43 423,1 |
120 542,7 |
127 956,9 |
135 072,2 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 090 615,5 |
123 453,2 |
133 350,7 |
141 914,4 |
157 914,4 |
170 500,9 |
178 002,9 |
185 479,0 |
||
юридические лица |
14 161,9 |
1 648,7 |
1 767,4 |
1 886,5 |
2 013,5 |
2 151,4 |
2 283,7 |
2 410,7 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
1 795 247,7 |
225 357,0 |
234 242,0 |
227 065,0 |
199 061,9 |
288 519,2 |
303 280,1 |
317 722,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
690 470,3 |
100 255,1 |
99 123,9 |
83 264,1 |
39 134,0 |
115 866,9 |
122 993,5 |
129 832,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 090 615,5 |
123 453,2 |
133 350,7 |
141 914,4 |
157 914,4 |
170 500,9 |
178 002,9 |
185 479,0 |
||
юридические лица |
14 161,9 |
1 648,7 |
1 767,4 |
1 886,5 |
2 013,5 |
2 151,4 |
2 283,7 |
2 410,7 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Всего |
23 240,8 |
6 529,9 |
4 229,9 |
3 553,1 |
1 670,0 |
2 280,9 |
2 421,2 |
2 555,8 |
федеральный бюджет |
4 529,9 |
4 529,9 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
18 710,9 |
2 000,0 |
4 229,9 |
3 553,1 |
1 670,0 |
2 280,9 |
2 421,2 |
2 555,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка |
Всего |
14 090,3 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 680,0 |
789,6 |
2 394,9 |
2 542,2 |
2 683,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
14 090,3 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 680,0 |
789,6 |
2 394,9 |
2 542,2 |
2 683,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
Всего |
16 389,8 |
6 033,9 |
4 633,9 |
3 892,5 |
1 829,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 833,9 |
3 833,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
12 555,9 |
2 200,0 |
4 633,9 |
3 892,5 |
1 829,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.5. |
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
224,0 |
224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
224,0 |
224,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. |
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
Всего |
5 558 002,5 |
670 7603 |
760 062,8 |
767 062,9 |
819 941,4 |
808 029,8 |
846 913,7 |
885 231,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
944 505,1 |
154 207,5 |
139 366,0 |
117 067,5 |
95 945,1 |
137 622,0 |
146 086,9 |
154 210,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
4 267 179,1 |
476 235,1 |
577 475,8 |
603 863,4 |
674 758,7 |
617 797,0 |
644 980,0 |
672 069,1 |
||
юридические лица |
346 318,3 |
40317,9 |
43 221,0 |
46 132,0 |
49 237,6 |
52 610,8 |
55 846,8 |
58 952,2 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
5 396 654,9 |
633 936,0 |
731 662,8 |
743 206,9 |
808 729,1 |
788 842,5 |
826 546,2 |
863 731,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
783 1573 |
117 383,0 |
110 966,0 |
93211,5 |
84 732,8 |
118 434,7 |
125 719,4 |
132 710,1 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
4 267 179,1 |
476 235,1 |
577 475,8 |
603 863,4 |
674 758,7 |
617 797,0 |
644 980,0 |
672 069,1 |
||
юридические лица |
346 3183 |
40 317,9 |
43 221,0 |
46 132,0 |
49 237,6 |
52610,8 |
55 846,8 |
58 952,2 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей |
Всего |
161 347,6 |
36 824,5 |
28 400,0 |
23 856,0 |
11 212,3 |
19 187,3 |
20 367,5 |
21 500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
161 347,6 |
36 824,5 |
28 400,0 |
23 856,0 |
11 212,3 |
19 187,3 |
20 367,5 |
21 500,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. |
Подпрограмма 5 Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Всего |
122 443,5 |
42 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 710,7 |
26 815,9 |
26 916,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
101 943,5 |
21 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 710,7 |
26 815,9 |
26 916,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды** |
20 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении |
Всего |
5 443,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 710,7 |
1 815,9 |
1 916,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 443,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 710,7 |
1 815,9 |
1 916,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.2. |
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
Всего |
116 000,0 |
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
95 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды** |
20 500,0 |
20 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5.3. |
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год |
Всего |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. |
Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Всего |
59 984,1 |
12 755,8 |
8 954,4 |
7 521,7 |
3 535,2 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
59 984,1 |
12 755,8 |
8 954,4 |
7 521,7 |
3 535,2 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.1. |
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
59 984,1 |
12 755,8 |
8 954,4 |
7 521,7 |
3 535,2 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
59 984,1 |
12 755,8 |
8 954,4 |
7 521,7 |
3 535,2 |
8 553,3 |
9 079,4 |
9 584,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Подпрограмма 7 Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы |
Всего |
36 866 255,3 |
4 534 852,0 |
5 294 803,0 |
5 268 648,8 |
5 200 056,0 |
5 510 379,2 |
5 522 150,2 |
5 535 366,1 |
федеральный бюджет |
2 787,9 |
2 787,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
35 355 075,2 |
4 337 004,8 |
5 087 185,0 |
5 054 453,0 |
4 972 542,9 |
5 290015,5 |
5 300 801,6 |
5 313 072,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 402 991,4 |
182 788,7 |
194 463,8 |
200 155,7 |
212 527,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
||
юридические лица |
105 400,8 |
12 270,6 |
13 154,2 |
14 040,1 |
14 985,3 |
16 011,9 |
16 996,8 |
17 941,9 |
||
7.1. |
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти |
Всего |
1 717 7793 |
226 562,8 |
236 923,3 |
242 393,4 |
254 765,5 |
249 630,6 |
252 415,5 |
255 088,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
314 787,9 |
43 774,1 |
42 459,5 |
42 237,7 |
42 237,7 |
45 278,8 |
48 063,7 |
50 736,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
1 402 991,4 |
182 788,7 |
194 463,8 |
200 155,7 |
212 527,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
204 351,8 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.2. |
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования |
Всего |
33 980 272,1 |
4 092 043,4 |
4 882 612,0 |
4 882 612,0 |
4 882 612,0 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
33 980 272,1 |
4 092 043,4 |
4 882 612,0 |
4 882 612,0 |
4 882 612,0 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
5 080 130,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.3. |
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
797 282,1 |
116 925,5 |
115 689,3 |
100 169,6 |
44 862,3 |
131 876,2 |
139 987,5 |
147 771,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
691 881,3 |
104 654,9 |
102 535,1 |
86 129,5 |
29 877,0 |
115 864,3 |
122 990,7 |
129 829,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
105 400,8 |
12 270,6 |
13 154,2 |
14 040,1 |
14 985,3 |
16011,9 |
16 996,8 |
17 941,9 |
||
7.4. |
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
Всего |
132 001,2 |
17 308,8 |
17 293,4 |
17 293,4 |
17 293,4 |
19 739,6 |
20 953,7 |
22 118,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
132 001,2 |
17 308,8 |
17 293,4 |
17 293,4 |
17 293,4 |
19 739,6 |
20 953,7 |
22 118,9 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.5. |
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения |
Всего |
214 1063 |
59 197,2 |
42 285,0 |
26 180,4 |
522,8 |
27 001,9 |
28 662,6 |
30 256,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
214 1063 |
59 197,2 |
42 285,0 |
26 180,4 |
522,8 |
27 001,9 |
28 662,6 |
30 256,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.6. |
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
Всего |
2 787,9 |
2 787,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 787,9 |
2 787,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7.7. |
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
22 026,4 |
20 026,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
22 026,4 |
20 026,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Подпрограмма 8 Развитие информатизации в здравоохранении |
Всего |
102 894,0 |
18 060,1 |
14 5943 |
12 712,0 |
7 244,4 |
15 802,1 |
16 774,2 |
17 706,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
86 935,3 |
16 202,2 |
12 602,6 |
10 586,2 |
4 975,5 |
13 377,8 |
14 200,7 |
14 990,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
15 958,7 |
1 857,9 |
1 991,7 |
2 125,8 |
2 268,9 |
2 424,3 |
2 573,5 |
2 716,6 |
||
8.1. |
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
102 894,0 |
18 060,1 |
14 594,3 |
12 712,0 |
7 244,4 |
15 802,1 |
16 774,2 |
17 706,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
86 9353 |
16 202,2 |
12 602,6 |
10 586,2 |
4 975,5 |
13 377,8 |
14 200,7 |
14 990,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
15 958,7 |
1 857,9 |
1 991,7 |
2 125,8 |
2 268,9 |
2 424,3 |
2 573,5 |
2 716,6 |
||
9. |
Подпрограмма 9 Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту |
Всего |
19 521,7 |
3 347,9 |
773,0 |
6493 |
305,2 |
4 739,4 |
4 816,4 |
4 890,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
17 580,1 |
2 860,8 |
773,0 |
649,3 |
305,2 |
4 254,5 |
4 331,6 |
4 405,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
1 941,6 |
487,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9.1. |
Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков |
Всего |
6 719,3 |
1 000,0 |
773,0 |
649,3 |
305,2 |
1 254,5 |
1 331,6 |
1 405,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 719,3 |
1 000,0 |
773,0 |
649,3 |
305,2 |
1 254,5 |
1 331,6 |
1 405,7 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9.2. |
Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков |
Всего |
12 802,4 |
2 347,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 484,9 |
3 484,8 |
3 484,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
10 860,8 |
1 860,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
1 941,6 |
487,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
484,9 |
484,8 |
484,8 |
||
территориальные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организаций.
** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.
*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 N 023 "О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы".
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 8 декабря 2014 г. N 730 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.