Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 25 февраля 2015 г. N 63
Изменения,
вносимые в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3279926,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289109,5 тыс. рублей; 2015 год - 204240,3 тыс. рублей; 2016 год - 175521,2 тыс. рублей; 2017 год - 98736,6 тыс. рублей; 2018 год - 1090990,5 тыс. рублей; 2019 год - 1103266,9 тыс. рублей; 2020 год - 318061,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3776,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2018 год - 658,3 тыс. рублей; 2019 год - 687,3 тыс. рублей; 2020 год - 716,2 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3767344,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,45 тыс. рублей; 2015 год - 1126,4 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей; 2018 год - 1860550,0 тыс. рублей; 2019 год - 1860550,0 тыс. рублей |
2. В разделе 6 государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "3279810,7 тыс. рублей" заменить суммой "3279926,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "204124,3 тыс. рублей" заменить суммой "204240,3 тыс. рублей";
в) в абзаце тринадцатом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменить суммой "205322,1 тыс. рублей";
г) в абзаце пятнадцатом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменить суммой "259541,1 тыс. рублей";
е) в абзаце семнадцатом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменить суммой "240723,7 тыс. рублей".
3. Таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы 1 "Профессиональное искусство" изложить в следующей редакции:
"
Таблица 2
Коэффициент значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
0,78 |
0,92 |
0,99 |
0,99 |
0,80 |
0,80 |
0,99 |
1.2 |
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.3 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
|
0,07 |
|
|
0,19 |
0,19 |
|
1.4 |
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
0,22 |
|
|
|
|
|
|
". |
4. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 205322,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 36866,2 тыс. рублей; 2015 год - 24410,3 тыс. рублей; 2016 год - 19695,2 тыс. рублей; 2017 год - 9207,7 тыс. рублей; 2018 год - 36765,1 тыс. рублей; 2019 год - 38382,8 тыс. рублей; 2020 год - 39994,8 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 4.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "204476,3 тыс. рублей" заменить суммой "205322,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "23564,5 тыс. рублей" заменить суммой "24410,3 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259541,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 41928,1 тыс. рублей; 2015 год - 31730,1 тыс. рублей; 2016 год - 26531,0 тыс. рублей; 2017 год - 12402,8 тыс. рублей; 2018 год - 46920,9 тыс. рублей; 2019 год - 48985,4 тыс. рублей; 2020 год - 51042,8 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6532,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6532,3 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 6.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "259561,1 тыс. рублей" заменить суммой "259541,1 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "31750,1 тыс. рублей" заменить суммой "31730,1 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 116900,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 28632,8 тыс. рублей; 2015 год - 3969,5 тыс. рублей; 2016 год - 4654,3 тыс. рублей; 2017 год - 7479,0 тыс. рублей; 2018 год - 23042,4 тыс. рублей; 2019 год - 24056,2 тыс. рублей; 2020 год - 25066,6 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 7.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "116764,8 тыс. рублей" заменить суммой "116900,8 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "3833,5 тыс. рублей" заменить суммой "3969,5 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 240723,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 46310,0 тыс. рублей; 2015 год - 37083,6 тыс. рублей; 2016 год - 35263,9 тыс. рублей; 2017 год - 28127,3 тыс. рублей; 2018 год - 29994,7 тыс. рублей; 2019 год - 31314,6 тыс. рублей; 2020 год - 32629,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 11247,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7840,0 тыс. рублей; 2015 год - 1126,4 тыс. рублей; 2016 год - 1112,8 тыс. рублей; 2017 год - 1168,0 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "241569,5 тыс. рублей" заменить суммой "240723,7 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "37929,4 тыс. рублей" заменить суммой "37083,6 тыс. рублей".
8. В приложении N 1 к государственной программе:
1) строку "Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1 |
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Удельный вес населения Амурской области, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
21,21 |
20,67 |
20,52 |
20,52 |
20,52 |
21,64 |
21,75 |
21,87 |
103,1 |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |
31550 |
33796 |
34978 |
36202 |
37469 |
38780 |
40137 |
41541 |
131,7 |
|||||
Объем архивных фондов, ед. хранения, в процентах |
716568 |
720500 |
722200 |
723900 |
725600 |
728500 |
730500 |
732500 |
102,2 |
|||||
Доля населения Амурской области, охваченного музейным обслуживанием, в процентах |
52,0 |
58,0 |
63,0 |
70,0 |
79,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
173,1 |
|||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах |
30,5 |
40 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
229,5 |
|||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях этнокультурной направленности, в процентах |
58,4 |
59,1 |
59,8 |
61,5 |
62,2 |
62,9 |
63,0 |
63,1 |
108,0 |
|||||
Доля населения Амурской области, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах |
4,0 |
4,1 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
102,5 |
|||||
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел. |
88,0 |
121,8 |
123,0 |
124,2 |
125,5 |
126,8 |
128,2 |
129,5 |
147,2 |
|||||
Уровень удовлетворенности населения Амурской области качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, в процентах |
70,0 |
72,9 |
75,8 |
78,7 |
81,6 |
84,5 |
87,4 |
90,0 |
128,6 |
|||||
"; |
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число зрителей, посетивших спектакли, на 10000 жителей Амурской области, чел. |
9 |
9 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
111,1 |
Число слушателей концертных программ на 1000 жителей Амурской области, чел. |
89 |
88 |
99 |
99 |
99 |
90 |
90 |
90 |
101,1 |
|||||
"; |
3) графу 5 подпункта 1.3 пункта 1 дополнить словами "министерство культуры и архивного дела Амурской области";
4) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, ед. |
392 |
700 |
1000 |
1000 |
1000 |
0,0 |
700 |
700 |
178,6 |
Число подготовленных информационно-аналитических материалов, ед. |
18 |
25 |
32 |
32 |
32 |
30 |
30 |
30 |
166,7 |
|||||
Число клубных формирований, ед. |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
6 |
6 |
6 |
200,0 |
|||||
Число участников клубных формирований, чел. |
55 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
545,5 |
|||||
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. |
20 |
35 |
53 |
53 |
53 |
35 |
35 |
35 |
175,0 |
|||||
Число киноустановок, ед. |
19 |
23 |
2 |
2 |
2 |
23 |
23 |
23 |
121,0 |
|||||
Число зрителей киносеансов, чел. |
49450 |
49500 |
25500 |
25500 |
25500 |
49900 |
50000 |
50100 |
101,3 |
|||||
"; |
5) подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
2.3 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
2014 |
2020 |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
Число клубных формирований, единиц |
3 |
3 |
9 |
9 |
9 |
6 |
6 |
6 |
200 |
Число участников клубных формирований, человек |
55 |
55 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
545 |
|||||
Число детей, получающих |
143 |
143 |
143 |
143 |
143 |
0,0 |
500 |
500 |
349 |
|||||
дополнительное образование, человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
"; |
6) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
4 |
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах |
14 |
26 |
26 |
26,8 |
27,6 |
34 |
36 |
38 |
271,4 |
Число памятников истории и культуры, ед. |
620 |
650 |
680 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
145,2 |
|||||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах |
0 |
25 |
40 |
46 |
50 |
52 |
65 |
80 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Доля памятников, прошедших паспортизацию, от общего количества памятников, в процентах |
10 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
900,0 |
|||||
Доля памятников, по которым проведен мониторинг состояния, в процентах |
20 |
25 |
35 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
450,0 |
|||||
Количество музейных предметов, прошедших реставрацию, ед. |
3 |
10 |
10 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70. |
2333,3 |
|||||
Объем передвижного фонда музеев Амурской области для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед. |
150 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
450 |
450 |
300,0 |
|||||
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в Амурской области, в процентах |
1,0 |
20,0 |
35,0 |
44,2 |
53,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
Доля музеев, имеющих Интернет-сайты, в процентах |
12,0 |
57,0 |
61,0 |
69,0 |
77,0 |
85,0 |
100,0 |
100,0 |
833,3 |
|||||
Число отремонтированных и отреставрированных памятников, ед. |
100 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
165 |
170 |
170,0 |
|||||
Доля памятников архитектуры, находящихся в областной собственности, нуждающихся в реставрации и ремонте, в процентах |
87,0 |
70,0 |
65,0 |
60,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
25,0 |
28,7 |
|||||
"; |
7) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
6 |
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число зарегистрированных пользователей государственных библиотек, тыс. чел. |
32,9 |
33,4 |
35 |
35 |
35 |
33,4 |
33,4 |
33,4 |
101,5 |
6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Число книговыдач государственных библиотек, ед. |
749188 |
759188 |
759188 |
759188 |
759188 |
759188 |
759188 |
759188 |
101,3 |
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел. |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
100,0 |
|||||
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед. |
120 |
130 |
78 |
79 |
79 |
145 |
150 |
150 |
125,0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед. |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
,55 |
100,0 |
|||||
Средняя книгообеспеченность, ед./чел. |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
100,0 |
|||||
"; |
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
2014 |
2020 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед. |
|
5 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
"; |
9. В приложении N 3 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
3279926,7 |
289109,5 |
204240,3 |
175521,2 |
98736,6 |
1090990,5 |
1103266,9 |
318061,7 |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0300000 |
|
1649003,8 |
287609,5 |
203853,8 |
175271,2 |
98686,6 |
282232,9 |
294541,7 |
306808,1 |
||
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области |
930 |
0801 |
0300000 |
|
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области |
934 |
0801 |
0300000 |
|
34522,9 |
|
386,5 |
250,0 |
50,0 |
11307,6 |
11275,2 |
11253,6 |
||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
910 |
0801 |
0300000 |
|
1594900,0 |
|
|
|
|
797450,0 |
797450,0 |
|
||
"; |
2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0311059 |
600 |
571054,4 |
87128,4 |
75719,2 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
"; |
3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1.3 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Министерство строительства и архитектуры Амурской области |
910 |
0801 |
0311101 |
|
1247100,0 |
|
|
|
|
623550,0 |
623550,0 |
|
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0311101 |
400 |
554,6 |
|
554,6 |
|
|
|
|
|
||
"; |
4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
4 |
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0340000 |
|
205322,1 |
36866,2 |
24410,3 |
19695,2 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0341059 |
600 |
203419,8 |
34990,3 |
24406,2 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
"; |
5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
6 |
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0360000 |
|
259541,1 |
41928,1 |
31730,1 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0361059 |
600 |
258661,2 |
41074,6 |
31726,0 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
"; |
6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
7 |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
017 |
0801 |
0370000 |
|
116900,8 |
28632,8 |
3969,5 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
7.1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0801 |
0371222 |
200 |
2064,6 |
90,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
438,9 |
458,2 |
477,5 |
917 |
0801 |
0371222 |
600 |
114836,2 |
28542,8 |
3769,5 |
4454,3 |
7279,0 |
22603,5 |
23598,0 |
24589,1 |
|||
"; |
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8 |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0804 |
0380000 |
|
240723,7 |
46310,0 |
37083,6 |
35263,9 |
28127,3 |
29994,7 |
31314,6 |
32629,6 |
"; |
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
8.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Министерство культуры и архивного дела Амурской области |
917 |
0804 |
0381059 |
600 |
40490,8 |
5638,4 |
15190,0 |
13399,5 |
6262,9 |
|
|
|
"; |
10. В приложении N 4 к государственной программе:
1) строку "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
7051047,85 |
333661,65 |
205366,7 |
176634,0 |
99904,6 |
2952198,8 |
2964504,2 |
318777,9 |
Федеральный бюджет |
3767344,65 |
42837,45 |
1126,4 |
1112,8 |
1168,0 |
1860550,0 |
1860550,0 |
- |
||
Областной бюджет |
3279926,7 |
289109,5 |
204240,3 |
175521,2 |
98736,6 |
1090990,5 |
1103266,9 |
318061,7 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
3776,5 |
1714,7 |
- |
- |
- |
658,3 |
687,3 |
716,2 |
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
2) подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
571054,4 |
87128,4 |
75719,2 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
Федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
571054,4 |
87128,4 |
75719,2 |
63734,4 |
29597,0 |
100539,8 |
104963,6 |
109372,0 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
3) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
1.3 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Всего |
4157554,6 |
- |
554,6 |
- |
- |
2078500,0 |
2078500,0 |
- |
Федеральный бюджет |
2909900,0 |
- |
- |
- |
- |
1454950,0 |
1454950,0 |
- |
||
Областной бюджет |
1247654,6 |
- |
554,6 |
- |
- |
623550,0 |
623550,0 |
- |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
4) пункт 4, подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
4. |
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие" |
Всего |
205322,1 |
36866,2 |
24410,3 |
19695,2 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
205322,1 |
36866,2 |
24410,3 |
19695,2 |
9207,7 |
36765,1 |
38382,8 |
39994,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
4.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
203419,8 |
34990,3 |
24406,2 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
203419,8 |
34990,3 |
24406,2 |
19691,1 |
9203,6 |
36760,6 |
38378,1 |
39989,9 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
5) пункт 6, подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
6. |
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание" |
Всего |
266073,4 |
48460,4 |
31730,1 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
Федеральный бюджет |
6532,3 |
6532,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
259541,1 |
41928,1 |
31730,1 |
26531,0 |
12402,8 |
46920,9 |
48985,4 |
51042,8 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
6.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждении |
Всего |
258661,2 |
41074,6 |
31726,0 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
258661,2 |
41074,6 |
31726,0 |
26526,9 |
12398,7 |
46916,4 |
48980,7 |
51037,9 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
6) пункт 7, подпункт 7.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
7. |
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего |
116900,8 |
28632,8 |
3969,5 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
116900,8 |
28632,8 |
3969,5 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
7.1 |
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы |
Всего |
116900,8 |
28632,8 |
3969,5 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
116900,8 |
28632,8 |
3969,5 |
4654,3 |
7479,0 |
23042,4 |
24056,2 |
25066,6 |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
7) пункт 8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
8. |
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" |
Всего |
255647,4 |
55764,7 |
38210,0 |
36376,7 |
29295,3 |
30653,0 |
32001,9 |
33345,8 |
Федеральный бюджет |
11247,2 |
7840,0 |
1126,4 |
1112,8 |
1168,0 |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
240723,7 |
46310,0 |
37083,6 |
35263,9 |
28127,3 |
29994,7 |
31314,6 |
32629,6 |
||
Консолидированные |
3676,5 |
1614,7 |
- |
- |
- |
658,3 |
687,3 |
716,2 |
||
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
"; |
8) подпункт 8.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||
8.9 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений |
Всего |
40490,8 |
5638,4 |
15190,0 |
13399,5 |
6262,9 |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Областной бюджет |
40490,8 |
5638,4 |
15190,0 |
13399,5 |
6262,9 |
- |
- |
- |
||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
". |
11. В приложении N 5 к государственной программе:
1) раздел "Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по созданию спектаклей |
ед. |
2 |
2 |
2 |
59455,3 |
51493,9 |
43495,5 |
2. Работы по созданию концертных программ |
ед. |
1 |
1 |
1 |
24461,7 |
23287,2 |
20238,9 |
"; |
2) раздел "Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа |
ед. |
1 |
1 |
1 |
5936,6 |
4650,0 |
4082,5 |
2. Работы по организации деятельности клубных формирований |
ед. |
1 |
1 |
1 |
7290,2 |
5765,8 |
5013,3 |
3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий |
ед. |
1 |
1 |
1 |
4820,5 |
3720,0 |
3315,0 |
4. Работы по организации киновидеообслуживания |
ед. |
1 |
1 |
1 |
5699,2 |
4464,0 |
3919,3 |
"; |
3) раздел "Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов |
ед. |
2 |
1 |
1 |
10903,6 |
7404,2 |
6537,1 |
2. Работы по исполнению запросов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
4198,3 |
2879,4 |
2517,0 |
"; |
4) раздел "Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры |
ед. |
1 |
1 |
1 |
6169,8 |
2956,8 |
2473,9 |
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1542,5 |
739,2 |
618,5 |
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов |
ед. |
1 |
1 |
1 |
4153,9 |
3200,76 |
2821,8 |
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей |
ед. |
1 |
1 |
1 |
20280,6 |
15627,2 |
13776,9 |
"; |
5) раздел "Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей |
число зарегистрированных пользователей, чел. |
33400 |
35000 |
33400 |
17743,8 |
15265,1 |
13051,3 |
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья |
число обслуживаемых лиц, чел. |
25 |
25 |
25 |
432,8 |
372,3 |
318,3 |
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов |
ед. |
3 |
2 |
2 |
11576,7 |
9959,5 |
8515,2 |
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек |
ед. |
2 |
2 |
2 |
6311,3 |
5429,7 |
4642,1 |
"; |
6) раздел "Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" изложить в следующей редакции:
" | |||||||
Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||||||
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1634,0 |
4651,0 |
4261,0 |
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию |
ед. |
1 |
1 |
1 |
3099,5 |
8819,4 |
8079,9 |
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд |
ед. |
1 |
1 |
1 |
404,9 |
1155,5 |
1058,6 |
". |
12. Приложение N 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> Приложение |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 25 февраля 2015 г. N 63 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.