Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение к пояснительной записке
Таблица изменений плановых назначений на 2005 год
Доходы
Код бюджетной классификации РФ |
Утверждено по бюджету на 2005 год (реш.гор Думы от 27.01.05 N 56/7, 03.02.05 N 57/20, 24.03.2005 N 59/57, 28 04 05 N 61/71, 26 05 05 N 62/91) |
Изменения |
Всего на 2005 год |
Примечание |
|
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 915 384 | 29 902 | 945 286 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 518 052 | 0 | 518 052 | |
1 05 00000 00 0000 000 1 05 02000 01 0000 110 |
Налоги на совокупный доход Единый налог на вмененный доход для отдельных видов |
172 995 172 995 |
400 | 173 395 172 995 |
|
1 05 03010 01 0000 110 | деятельности Единый сельскохозяйственный налог |
0 | 400 | 400 | доходы, поступившие в процессе исполнения городского бюджета 2005 года в соответствии с законодательством Российской федерации |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 69 300 | 0 | 69 300 | |
1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
1 595 | 0 | 1 595 | |
1 08 00000 00 0000 00 | Государственная пошлина | 15 678 | 0 | 15 678 | |
1 09 00000 00 0000 000 1 09 06010 02 0000 000 1 09 07010 03 0000 110 1 09 07030 03 0000 110 1 09 07050 03 0000 110 |
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Налог с продаж Налог на рекламу Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели Прочие местные налоги и сборы |
1 920 200 1 700 20 0 |
241 -200 0 0 441 |
2 161 0 1 700 20 441 |
отмененный налог поступление недоимки прошлых лет по отмененному налогу (налог на содержание жилищного фонда) |
1 11 00000 00 0000 000 1 11 01000 00 0000 120 1 11 05000 00 0000 120 1 11 07000 00 0000 120 1 11 08000 00 0000 120 1 11 08040 00 000 120 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Плата от государственных и муниципальных унитарных предприятий Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности Прочие поступления от использования имущества, находящегося государственной и муниципальной собственности |
106 199 50 43 000 20 099 43 050 43 050 |
9 950 9 950 9 950 |
116 149 50 43 000 20 099 53 000 53 000 |
дополнительные доходы, в связи с увеличением базовой ставки арендной платы на недвижимое имущество. |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
3 435 | 0 | 3 435 | |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0 | 238 | 238 | |
1 13 03030 03 0000 130 | Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
0 | 238 | 238 | возврат средств бюджетными учреждениями (дебиторская задолженность прошлых лет). |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
0 | 18 300 | 18 300 | |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
0 | 18 300 | 18 300 |
доходы от продажи муниципального имущества, согласно расчета комитета по управлению имуществом города |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 3 578 | 0 | 3 578 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 22 632 | 0 | 22 632 | |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 773 | 773 | |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0 | 773 | 773 | доходы, поступившие за 9 месяцев 2005 года (средства вырученные от проведения аукциона) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 838 155 | -128 540 | 709 615 |
Приложение N 1 "Безвозмездные поступления из областного бюджета на 2005 год" |
2 02 01000 00 0000 000 2 02 01060 02 0000 151 2 02 01070 00 0000 000 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы - Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
6 035 0 6 035 |
12 667 3 827 8 840 |
18 702 3 827 14 875 |
|
2 02 02000 00 0000 000 2 02 02080 00 0000 151 2 02 02110 00 0000 151 2 02 02120 00 0000 151 2 02 02200 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный Донор России" - Прочие субвенции |
832 120 99 736 4 2 904 729 476 |
-155 629 -99 736 -4 -2 904 -52 985 |
676 491 0 0 0 676 491 |
|
2 02 04000 00 0000 151 2 02 04100 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - Прочие субсидии |
0 0 |
14 422 14 422 |
14 422 14 422 |
|
3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
71 673 | 0 | 71 673 | |
8 90 00000 00 0000 000 | Всего доходов | 1 825 212 | -98 638 | 1 726 574 |
Расходы
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | Изменения: |
| Код | | Утверждено по |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бюджетной | | бюджету на 2005 | Расходные | Расходные | Итого | | |
|классификации| | год (реш. гор. | обязательства | обязательства,| изменений | | |
| РФ | | Думы от | муниципального| исполняемые за| | Всего | Примечание |
| | | 27.01.05 N 56/7, | образования | счет дотаций, | | на 2005 год| |
| | | 03.02.05 N 57/20,|г. Благовещенск| субвенций из | | | |
| | | 24.03.05 N 59/57,| | областного | | | |
| | | 28.04.05 N 61/71,| | бюджета | | | |
| | | 26.05.05 N 62/91)| | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0100 |Общегосударственные | 106 306| 9 824| -4| 9 820| 116 126| |
| |вопросы | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0102 |Функционирование высшего | 1 222| -411| | -411| 811|-411т.р.всего, в т.ч |
| |должностного лица субъекта | | | | | |+54т.р. повышение заработной платы муниципальным|
| |Российской Федерации и органа | | | | | |служащим с 01.09.2005 г.; |
| |местного самоуправления | | | | | | |
| | | | | | | |-465 т.р. в р. 0104 (социальные гарантии мэру |
| | | | | | | |города на основании Устава города) |
| | | | | | | |- корректировка расходов между подразделами на |
| | | | | | | |основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0103 |Функционирование | 11 106| | | 0| 11 106| |
| |законодательных | | | | | | |
| |(представительных) органов | | | | | | |
| |государственной власти и | | | | | | |
| |местного | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0104 |Функционирование Правительства| 56 764| 6 894| | 6 894| 63 658|+6894 т.р. всего, в т.ч. |
| |Российской Федерации, высших | | | | | |+3515т.р. повышение заработной платы |
| |органов исполнительной власти | | | | | |муниципальным служащим; |
| |субъектов РФ, местных | | | | | |+465 т.р. из р. 0102 (социальные гарантии мэру |
| |администраций | | | | | |города на основании Устава города) - |
| | | | | | | |корректировка расходов между подразделами на |
| | | | | | | |основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год; |
| | | | | | | |+1200 т.р. расходы за информационные услуги МИА |
| | | | | | | |"Город"; |
| | | | | | | |+735 т.р. расходы за информационные услуги |
| | | | | | | |газеты "Благовещенск"; |
| | | | | | | |+979т.р. противопожарные мероприятия, |
| | | | | | | |техническое оснащение администрации. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0106 |Обеспечение деятельности | 11 954| 2 304| | 2 304| 14 258|+2304 т.р. всего, в т.ч. |
| |финансовых, налоговых и | | | | | |+1720 т р создание отдела оперативно-кассового |
| |таможенных органов и органов | | | | | |обслуживания в финансовом |
| |надзора | | | | | |управлении (постановл. мэра от 07.09.2005. N |
| | | | | | | |2624); +584т р повышение заработной платы |
| | | | | | | |муниципальным служащим |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0107 |Обеспечение проведения выборов| 6 863| | | 0| 6 863| |
| |и референдумов | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0112 |Обслуживание государственного | 936| 1 500| | 1 500| 2 436|+1500т.р. оплата за пользование кредитами банков|
| |и муниципального долга | | | | | |в соответствии с |
| | | | | | | |заключенными соглашениями с банками. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0113 |Резервные фонды | 3 990| | | 0| 3 990|Приложение N 3 "р 0113 "Резервные фонды" |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0115 |Другие общегосударственные | 13 471| -463| -4| -467| 13 004|-467 т.р. всего, в т.ч. |
| |вопросы | | | | | |+702т р повышение заработной платы муниципальным|
| | | | | | | |служащим, |
| | | | | | | |-1165тр вр 1006 (расходы на содержание органов|
| | | | | | | |общественной |
| | | | | | | |самодеятельности, координационного совета |
| | | | | | | |ветеранских объединений, городского |
| | | | | | | |Совета ветеранов, муниципальный Грант) |
| | | | | | | |корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного |
| | | | | | | |МФ Российской Федерации на 2005 год ; |
| | | | | | | |-4т.р. Приложение N 2 "Безвозмездные |
| | | | | | | |перечисления из областного бюджета в |
| | | | | | | |расходах на 2005 год" |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0200 |Национальная оборона | 1 328| 0| 0| 0| 1 328| |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0203 |Мобилизационная подготовка | 1 328| | | 0| 1 328| |
| |экономики | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0300 |Национальная | 63 666| 0| 17 839| 17 839| 81 505| |
| |безопасность и | | | | | | |
| |правоохранительная | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0302 |Органы внутренних дел | 3 875| | 44| 44| 3 919|+44т.р.Приложение N 2. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0309 |Предупреждение и ликвидация | 8 954| | 317| 317| 9 271|+317т.р. Приложение N 2. |
| |последствий чрезвычайных | | | | | | |
| |ситуаций | | | | | | |
| |и стихийных бедствий, | | | | | | |
| |гражданская | | | | | | |
| |оборона | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0310 |Обеспечение противопожарной | 50 837| | 17 478| 17 478| 68 315|+17478т.р. Приложение N 2. |
| |безопасности | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0400 |Национальная | 24 074| 386| 0| 386| 24 460| |
| |экономика | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0408 |Транспорт | 7 670| 386| | 386| 8 056|+386т.р. содержание МУ "Городская диспетчерская |
| | | | | | | |служба". |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0411 |Другие вопросы в области | 16 404| | | 0| 16 404| |
| |национальной экономики | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0500 |Жилищно- | 446 645| 15 399| -53 295| -37 896| 408 749| |
| |коммунальное | | | | | | |
| |хозяйство | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0501 |Жилищное хозяйство | 285 225| 6 246| -194 747| -188 501| 96724|-188501 тыс.руб., всего: |
| | | | | | | |+3022 т.р. расходы на приобретение квартир по |
| | | | | | | |решениям суда сиротам; |
| | | | | | | |+3224т.р. Расходы на расчеты с МП ТСТК" по |
| | | | | | | |содержанию и санитарной отчистке дворовых |
| | | | | | | |контейнерных площадок и контейнеров для сбора |
| | | | | | | |твердых бытовых отходов (пост.мэра от 23.08.2005|
| | | | | | | |N 2513); |
| | | | | | | |-194747т.р. Приложение N 2. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0502 |Коммунальное хозяйство | 117 301| 5 000| | 5 000| 122 301|+5000 т.р. расходы на благоустройство. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| |Другие вопросы в области | | | | | | |
| 0504 |жилищно- | 44 119| 4 153| 141 452| 145 605| 189 724|145605 т.р., всего |
| |коммунального хозяйства | | | | | |+3420 т.р. перемещение расходов по программе |
| | | | | | | |капитального строительства |
| | | | | | | |Приложение N 4 "Изменение плановых назначений по|
| | | | | | | |программе капитальных |
| | | | | | | |вложений на 2005 год"; |
| | | | | | | |+733т.р. повышение заработной платы |
| | | | | | | |муниципальным служащим; |
| | | | | | | |+141452 т.р. Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0600 |Охрана окружающей | 0| 0| 2 090| 2 090| 2 090| |
| |среды | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0604 |Другие вопросы в области | 0| | 2 090| 2 090| 2 090|+2090 т.р. Приложение N 2. |
| |охраны | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0700 |Образование | 558 642| 20| 12 381| 12 401| 571 043| |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0701 |Дошкольное образование | 155 072| -303| 3 511| 3 208| 158 280|+3208 т.р. всего, в т.ч. |
| | | | | | | |-303 т р. корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год (в р. 0702 надбавка за выслугу лет |
| | | | | | | |педагогическим работникам); |
| | | | | | | |+3511 т.р. Приложение N 2. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0702 |Общее образование | 361 720| 665| 8 062| 8 727| 370 447|+8727 т.р. всего, в т.ч. |
| | | | | | | |+665 т.р. корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год (из р. 0701 надбавка за выслугу лет |
| | | | | | | |педагогическим работникам 303 т.р., из р. |
| | | | | | | |0709 кредиторская задолженность 362 т.р.); |
| | | | | | | |+8062 т.р. Приложение N 2. |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0707 |Молодежная политика и | 2 219| | 332| 332| 2 551|+332 т.р. Приложение N 2 |
| |оздоровление | | | | | | |
| |детей | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0709 |Другие вопросы в области | 39 631| -342| 476| 134| 39 765|+134 т.р. всего, в т.ч. |
| |образования | | | | | |-700 т р перемещение расходов по программе |
| | | | | | | |капитального строительства |
| | | | | | | |Приложение N 4, |
| | | | | | | |+720т.р повышение заработной платы работникам |
| | | | | | | |муниципальной бюджетной |
| | | | | | | |сферы, |
| | | | | | | |-362 т.р корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год, |
| | | | | | | |+476 т.р Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0800 |Культура, | 21 356| 154| 324| 478| 21 834| |
| |кинематография, | | | | | | |
| |средства массовой | | | | | | |
| |информации | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0801 |Культура | 17 287| 966| 324| 1 290| 18 577|+1290 т.р. всего, в т.ч. |
| | | | | | | |+929 т р корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год (из р.0806 льготы по коммунальным услугам |
| | | | | | | |44т.р., целевая программа |
| | | | | | | |"Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" |
| | | | | | | |885 т.р), |
| | | | | | | |+37т р повышение заработной платы работникам |
| | | | | | | |муниципальной бюджетной |
| | | | | | | |сферы, |
| | | | | | | |+324 т.р. Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0802 |Кинематография | 1 376| | | 0| 1 376| |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0806 |Другие вопросы в области | 2 693| -812| | -812| 1 881|-812 тыс.руб., всего |
| |культуры, кинематографии, | | | | | |-929 т.р корректировка расходов между |
| |средств массовой информации | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 год (в р 0801 |
| | | | | | | |льготы по коммунальным услугам 44т.р , целевая |
| | | | | | | |программа |
| | | | | | | |"Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" |
| | | | | | | |885 т.р), |
| | | | | | | |+117т.р повышение заработной платы |
| | | | | | | |муниципальным служащим |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0900 |Здравоохранение и | 311 963| 7 065| 6 238| 13 303| 325 266| |
| |спорт | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0901 |Здравоохранение | 277 984| 17 347| 4 095| 21 442| 299 426|+21442 тыс.руб., всего |
| | | | | | | |+7789 т.р корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год (из р.0904 целевые муниципальные программы),|
| | | | | | | |+9558 т.р платежи в ФОМС на обязательное |
| | | | | | | |медицинское страхование |
| | | | | | | |неработающих граждан по решению арбитражного |
| | | | | | | |суда, |
| | | | | | | |+4095 т.р Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0902 |Спорт и физическая культура | 4 591| | 143| 143| 4 734|+143 т.р. Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 0904 |Другие вопросы в области | 29 388| -10 282| 2 000| -8 282| 21 106|-8282 т.р., всего |
| |здравоохранения и спорта | | | | | |-2720 т.р. приложение N 4 перемещение расходов |
| | | | | | | |по программе капитального |
| | | | | | | |строительства, |
| | | | | | | |-7789 т.р корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного МФ |
| | | | | | | |Российской Федерации на 2005 |
| | | | | | | |год (в р.0901 целевые муниципальные программы), |
| | | | | | | |+227т.р повышение заработной платы муниципальным|
| | | | | | | |служащим, |
| | | | | | | |+2000 т.р Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1000 |Социальная политика | 381 557| 4 304| -118 831| -114 527| 267 030| |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1001 |Пенсионное обеспечение | 6 618| 243| | 243| 6 861|+243т.р повышение заработной платы работникам |
| | | | | | | |муниципальной бюджетной |
| | | | | | | |сферы; |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1002 |Социальное обслуживание | 24 274| | 761| 761| 25 035|+761 т.р Приложение N 2 |
| |населения | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1003 |Социальное обеспечение | 326 380| 2 896| -119 138| -116 242| 210 138|-116242 т.р. всего, в т.ч. |
| |населения | | | | | |+2896 т.р.Возмещение выпадающих доходов МП |
| | | | | | | |"Автоколонна 1275" от реализации льготных |
| | | | | | | |проездных билетов (постановл. |
| | | | | | | |мэра от 03.02.05 N 277), |
| | | | | | | |-119138 т.р Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1004 |Борьба с беспризорностью, | 17 413| | -503| -503| 16 910|-503 т.р Приложение N 2 |
| |опека, | | | | | | |
| |попечительство | | | | | | |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| 1006 |Другие вопросы в области | 6 872| 1 165| 49| 1 214| 8 086|+1214 т.р. всего, в т.ч. |
| |социальной | | | | | |+1165т.р из р 0115 (расходы на содержание |
| | | | | | | |органов общественной |
| | | | | | | |самодеятельности, координационного совета |
| | | | | | | |ветеранских объединений, городского |
| | | | | | | |Совета ветеранов, муниципальный Грант) |
| | | | | | | |корректировка расходов между |
| | | | | | | |подразделами на основании бланка |
| | | | | | | |консолидированного бюджета, утвержденного |
| | | | | | | |МФ Российской Федерации на 2005 год, |
| | | | | | | |+49 т.р Приложение N 2 |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| |Всего расходов | 1 915 537| 37 152| -133 258| -96 106| 1 819 431| |
|-------------+------------------------------+-------------------+---------------+---------------+--------------+------------+------------------------------------------------|
| |Дефицит | 90 325| | | 2 532| 92 857| |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.