В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях корректировки объемов финансирования муниципальной программы в постановление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" внести следующие изменения,
постановляю:
1. Раздел 1 "Паспорт подпрограммы" муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Паспорт программы".
2. Строку 9 раздела 1 "Паспорт программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
9 |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 94008,986 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 16656,086 тыс. руб., 2016 г. - 23438,1 тыс. руб., 2017 г. - 20278,1 тыс. руб., 2018 г. - 10941,7 тыс. руб., 2019 г. - 11207,8 тыс. руб., 2020 г. - 11487,2 тыс. руб. Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов. |
3. Абзац 5 раздела 4 "Описание системы подпрограмм" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "В подпрограмме "Организация транспортного обслуживания населения" выделена следующая задача: повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения".
4. Номер 4 раздела "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" муниципальной программы заменить на номер "5".
5. Абзац 1 раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 94008,986 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 16656,086 тыс. руб.,
2016 г. - 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. - 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. - 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. - 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. - 11487,2 тыс. руб.""
6. Строку 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 61027,486 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 11374,486 тыс. руб., 2016 г. - 18156,5 тыс. руб., 2017 г. - 14996,5 тыс. руб., 2018 г. - 5500,0 тыс. руб., 2019 г. - 5500,0 тыс. руб., 2020 г. - 5500,0 тыс. руб. Планируется привлечение средств областного бюджета. |
7. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой, составит 61027,486 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 11374,486 тыс. руб.,
2016 г. - 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. - 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. - 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. - 5500,0 тыс. руб.""
8. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы I "Развитие улично-дорожной сети" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Развитие улично-дорожной сети" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального образования |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 1.2. Совершенствование материально-технической базы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. Строки 4, 5, 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы II"Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
4 |
Цели подпрограммы |
Развитие системы безопасности дорожного движения. |
5 |
Задачи подпрограммы |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 960,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 200,0 тыс. руб., 2016 г. - 200,0 тыс. руб., 2017 г. - 200,0 тыс. руб., 2018 г. - 120,0 тыс. руб., 2019 г. - 120,0 тыс. руб., 2020 г. - 120,0 тыс. руб. Планируется привлечение средств областного и федерального бюджетов. |
10. Абзац 2 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции: "Целью подпрограммы является развитие системы безопасности дорожного движения.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
11. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы II "Обеспечение безопасности дорожного движения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 960,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. - 200,0 тыс. руб.,
2016 г. - 200,0 тыс. руб.,
2017 г. - 200,0 тыс. руб.,
2018 г. - 120,0 тыс. руб.,
2019 г. - 120,0 тыс. руб.,
2020 г. - 120,0 тыс. руб."
12. Строку 4, 5, 7 раздела 1 "Паспорт подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
4 |
Цели подпрограммы |
Обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск". |
5 |
Задачи подпрограммы |
Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения. |
7 |
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемые из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 32021,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 5081,6 тыс. руб., 2016 г. - 5081,6 тыс. руб., 2017 г. - 5081,6 тыс. руб., 2018 г. - 5321,7 тыс. руб., 2019 г. - 5587,8 тыс. руб., 2020 г. - 5867,2 тыс. руб. |
13. Абзац 2, 3 раздела 3 "Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Цель подпрограммы - повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сфере транспортного обслуживания населения.
Для достижения цели определена задача подпрограммы - обеспечение функций МБУ "Единая диспетчерская служба города Белогорск"".
14. Абзац 1 раздела 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных программой, составит 32021,5 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 г. - 5081,6 тыс. руб.,
2016 г. - 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. - 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. - 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. - 5587,8 тыс. руб.,
2020 г. - 5867,2 тыс. руб.
15. Таблицу "Коэффициенты значимости основных мероприятий" раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы III "Организация транспортного обслуживания населения" изложить в следующей редакции:
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания населения" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 3.2. Создание системы диспетчерского управления и информирования пассажиров. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. Приложения N 1 и N 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложений N 1 и N 2 к настоящему постановлению.
17. Муниципальную программу "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" дополнить приложением N 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" согласно приложения N 3 к настоящему постановлению.
18. Опубликовать постановление в газете "Белогорский вестник".
19. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов Администрации города Белогорск.
20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по ЖКХ - начальника МКУ "Управление ЖКХ" А.Н. Башуна.
Глава муниципального образования г. Белогорск |
С.Ю. Мелюков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Белогорска Амурской области от 24 февраля 2015 г. N 319 "О внесении изменений в постановление от 15.10.2014 N 1877 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Белогорский вестник" от 11 марта 2015 г. N 9