Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 марта 2015 г. N 1197 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования
25 марта 2015 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
"Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
13 264 509,6 |
1 857 849,4 |
1 773 870,8 |
1 648 031,0 |
3 002 352,2 |
2 491 938,1 |
2 490 468,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 520 237,0 |
1 075 846,0 |
1 024 326,7 |
890 622,8 |
1 176 480,5 |
1 176 480,5 |
1 176 480,5 |
||
городской бюджет |
6 741 615,3 |
779 346.1 |
749 544,1 |
757 408,2 |
1 825 871,7 |
1 315 457,6 |
1 313 987,6 |
||
внебюджетные источники |
2 657,3 |
2 657,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
Всего |
12 472 626,2 |
1 736 236,3 |
1 649 394,6 |
1 520 812,5 |
2 858 827,0 |
2 354 412,9 |
2 352 942,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 201 229,0 |
1 026 357,3 |
974 838,0 |
841 134,1 |
1 119 633,2 |
1 119 633,2 |
1 119 633,2 |
||
городской бюджет |
6 268 739,9 |
707 221,7 |
674 556,6 |
679 678,4 |
1 739 193,8 |
1 234 779,7 |
1 233 309,7 |
||
внебюджетные источники |
2 657,3 |
2 657,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации нрав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
1 897 590,6 |
346 962,5 |
295 377,5 |
295 377,5 |
319 957,7 |
319 957,7 |
319 957,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 897 590,6 |
346 962,5 |
295 377,5 |
295 377,5 |
319 957,7 |
319 957,7 |
319 957,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.2. |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
всего |
323 808,3 |
52 496,7 |
52 562,4 |
52 588,2 |
55 387,0 |
55 387,0 |
55 387,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
323 808,3 |
52 496,7 |
52 562,4 |
52 588,2 |
55 387,0 |
55 387,0 |
55 387,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.3. |
Модернизация системы дошкольного образования |
всего |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.4. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
всего |
3 979 830,1 |
626 898,1 |
626 898,1 |
493 168,4 |
744 288,5 |
744 288,5 |
744 288,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 979 830,1 |
626 898,1 |
626 898,1 |
493 168,4 |
744 288,5 |
744 288,5 |
744 288,5 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
5 553 963,3 |
669 209,2 |
674 556,6 |
679 678,4 |
1 176 839,7 |
1 176 839,7 |
1 176 839,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
5 553 963,3 |
669 209,2 |
674 556,6 |
679 678,4 |
1 176 839,7 |
1 176 839,7 |
1 176 839,7 |
||
внебюджетные источники |
2 657,3 |
2 657,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.6. |
Модернизация системы общего образования |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.7 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
141 464,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 054,1 |
42 940,0 |
41 470,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
141 464,1 |
|
|
|
57 054,1 |
42 940,0 |
41 470,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.8. |
Развитие инфраструктуры образовательных организаций |
всего |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
45 000,0 |
|
|
|
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.9 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
528 312,5 |
38 012,5 |
0,0 |
0,0 |
490 300,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
528 312,5 |
38 012,5 |
0,0 |
0,0 |
490 300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие системы защиты прав детей" |
Всего |
382 178,4 |
58 321,6 |
58 321,6 |
58 321,6 |
73 071,2 |
67 071,2 |
67 071,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
319 008,0 |
49 488,7 |
49 488,7 |
49 488,7 |
56 847,3 |
56 847,3 |
56 847,3 |
||
городской бюджет |
63 170,4 |
8 832,9 |
8 832,9 |
8 832,9 |
16 223,9 |
10 223,9 |
10 223,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
всего |
35 142,6 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
35 142,6 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
5 857,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего |
26 084,7 |
4 088,5 |
4 088,5 |
4 088,5 |
4 606,4 |
4 606,4 |
4 606,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
26 084,7 |
4 088,5 |
4 088,5 |
4 088,5 |
4 606,4 |
4 606,4 |
4 606,4 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
7 068,0 |
1 006,3 |
1 006,3 |
1 006,3 |
1 349,7 |
1 349,7 |
1 349,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 068,0 |
1 006,3 |
1 006,3 |
1 006,3 |
1 349,7 |
1 349,7 |
1 349,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
всего |
250 712,7 |
38 536,8 |
38 536,8 |
38 536,8 |
45 034,1 |
45 034,1 |
45 034,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250 712,7 |
38 536,8 |
38 536,8 |
38 536,8 |
45 034,1 |
45 034,1 |
45 034,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5. |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
43 622,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
43 622,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
7 270,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.6. |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
5 442,0 |
814,0 |
814,0 |
814.0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
5 442,0 |
814,0 |
814,0 |
814,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 491,0 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 491,0 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
748,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.8. |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
3 615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 615,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
1 205,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.9. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Обеспечение реализации муниципальной программы" Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятии в области образования" |
Всего |
409 705,0 |
63 291,5 |
66 154,6 |
68 896,9 |
70 454,0 |
70 454,0 |
70 454,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
409 705,0 |
63 291,5 |
66 154,6 |
68 896,9 |
70 454,0 |
70 454,0 |
70 454,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
127 829,5 |
19 861,2 |
20 751,7 |
21 604,5 |
21 870,7 |
21 870,7 |
21 870,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
127 829,5 |
19 861,2 |
20 751,7 |
21 604,5 |
21 870,7 |
21 870,7 |
21 870,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
279 490,5 |
43 430,3 |
45 402,9 |
47 292,4 |
47 788,3 |
47 788,3 |
47 788,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
279 490,5 |
43 430,3 |
45 402,9 |
47 292,4 |
47 788,3 |
47 788,3 |
47 788,3 |
||
источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
1 395,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
465,0 |
465,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 395,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
465,0 |
465,0 |
465,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Развитие образовательных организаций посредством конкурсного движения |
всего |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
990,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.