Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования
N
п/п
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. рублей)
|
всего
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы
|
Всего
|
138 033 971,3
|
18 163 310,7
|
18 132 371,9
|
18 428 229,6
|
18 958 605,2
|
20 753 165,2
|
21 554 027,5
|
22 044 261,2
|
федеральный бюджет
|
2 084 783,2
|
1 205 766,5
|
206 753,7
|
149 883,2
|
149 883,2
|
153 269,5
|
219 227,1
|
0,0
|
областной бюджет
|
48 901 960,3
|
6 799 947,6
|
6 774 123,2
|
6 496 755,5
|
5 718 646,7
|
7 558 589,0
|
7 711 218,5
|
7 842 679,8
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
1 941,6
|
487,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
484,9
|
484,8
|
484,8
|
территориальные внебюджетные фонды
|
80 476 370,3
|
9 392 366,0
|
10 331 684,4
|
10 906 564,8
|
12 156 143,9
|
12 042 907,4
|
12 563 804,0
|
13 082 899,8
|
юридические лица*
|
6 568 915,9
|
764 743,5
|
819 810,6
|
875 026,1
|
933 931,4
|
997 914,4
|
1 059 293,1
|
1 118 196,8
|
1.
|
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
|
Всего
|
31 434 063,2
|
4 075 639,1
|
4 027 333,0
|
4 199 968,2
|
4 534 303,0
|
4 637 497,1
|
4 963 765,1
|
4 995 557,7
|
федеральный бюджет
|
901 432,8
|
340 905,4
|
113 249,9
|
108 193,0
|
108 193,0
|
61 450,5
|
169 441,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
2 473 804,4
|
389 528,0
|
298 393,1
|
267 243,3
|
145 396,9
|
431 898,0
|
463 004,8
|
478 340,3
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
26 243 500,0
|
3 133 868,1
|
3 389 134,6
|
3 582 717,6
|
4 022 620,3
|
3 868 374,0
|
4 038 582,7
|
4 208 202,7
|
юридические лица
|
1 815 326,0
|
211 337,6
|
226 555,4
|
241 814,3
|
258 092,8
|
275 774,6
|
292 736,6
|
309 014,7
|
1.1.
|
Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
29 716 004,1
|
3 610 236,7
|
3 833 249,4
|
4 023 795,4
|
4 374 367,0
|
4 421 225,6
|
4 625 438,4
|
4 827 691,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
1 657 178,1
|
265 031,0
|
217 559,4
|
199 263,5
|
93 653,9
|
277 077,0
|
294 119,1
|
310 474,2
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
26 243 500,0
|
3 133 868,1
|
3 389 134,6
|
3 582 717,6
|
4 022 620,3
|
3 868 374,0
|
4 038 582,7
|
4 208 202,7
|
юридические лица
|
1 815 326,0
|
211 337,6
|
226 555,4
|
241 814,3
|
258 092,8
|
275 774.6
|
292 736,6
|
309 014.7
|
1.2.
|
Основное мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака
|
Всего
|
5 828,9
|
1 200,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 140,4
|
1 210,6
|
1 277,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 828,9
|
1 200,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 140,4
|
1 210,6
|
1 277,9
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3.
|
Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику
|
Всего
|
236 995,6
|
34 000,0
|
34 000,0
|
28 560,0
|
13 423,2
|
39 915,4
|
42 370,5
|
44 726,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
236 995,6
|
34 000,0
|
34 000,0
|
28 560,0
|
13 423,2
|
39 915,4
|
42 370,5
|
44 726,5
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.4.
|
Основное мероприятие 1.4
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
|
Всего
|
3 643,4
|
935,6
|
914,8
|
896,5
|
896,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
3 643,4
|
935,6
|
914,8
|
896,5
|
896,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.5.
|
Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
|
Всего
|
10 386,9
|
4 015,1
|
3 507,2
|
467,5
|
219,7
|
684,3
|
726,4
|
766,7
|
федеральный бюджет
|
5 465,7
|
2 515,1
|
2 950,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
4 921,2
|
1 500,0
|
556,6
|
467,5
|
219,7
|
684,3
|
726,4
|
766,7
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6.
|
Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
|
Всего
|
22 635,1
|
5 545,3
|
5 706,2
|
5 691,8
|
5 691,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
22 635,1
|
5 545,3
|
5 706,2
|
5 691,8
|
5 691,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.7.
|
Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях
|
Всего
|
298 544,6
|
78 694,3
|
44 457,7
|
37 344,5
|
37 344,5
|
31 647,5
|
33 594,0
|
35 462,1
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
298 544,6
|
78 694,3
|
44 457,7
|
37 344,5
|
37 344,5
|
31 647,5
|
33 594,0
|
35 462,1
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.
|
Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
|
Всего
|
42 531,1
|
9 593,6
|
7 836,4
|
8 484,4
|
7 632,2
|
2 823,5
|
2 997,2
|
3 163,8
|
федеральный бюджет
|
27 887,7
|
7 117,5
|
7 017,0
|
6 876,6
|
6 876,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
14 643,4
|
2 476,1
|
819,4
|
1 607,8
|
755,6
|
2 823,5
|
2 997,2
|
3 163,8
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.9.
|
Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
|
Всего
|
217 170,5
|
217 170,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
217 170,5
|
217 170,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.10.
|
Основное мероприятие 1.10
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
|
Всего
|
393 738,9
|
107 621,4
|
96 661,3
|
94 728,1
|
94 728,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
393 738,9
|
107 621,4
|
96 661,3
|
94 728,1
|
94 728,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.11.
|
Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
249 670,2
|
6 626,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
64 684,7
|
178 358,9
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
230 891,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
61450,5
|
169 441,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
18 778,7
|
6 626,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 234,2
|
8 917,9
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.12.
|
Основное мероприятие 1.12 Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности
|
Всего
|
236 913,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75 375,7
|
79 069,1
|
82 469,1
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
236 913,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75 375,7
|
79 069,1
|
82 469,1
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.
|
Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Всего
|
61 857 507,6
|
8 563 862,7
|
7 773 160,4
|
7 932 688,2
|
8 187 081,1
|
9 351 607,0
|
9 803 062,7
|
10 246 045,5
|
федеральный бюджет
|
1 022 229,9
|
853 709,4
|
90 715,9
|
38 902,3
|
38 902,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
9 111943,2
|
1 757 321,6
|
1 112 064,1
|
946 844,8
|
452 522,8
|
1 520 781,9
|
1 616 320,4
|
1 706 087,6
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
47 451 584,3
|
5 455 520,9
|
6 037 259,5
|
6 377 913,7
|
7 088 322,7
|
7 181 883,7
|
7 497 886,6
|
7 812 797,2
|
юридические лица
|
4 271 750,2
|
497 310,8
|
533 120,9
|
569 027,4
|
607 333,3
|
648 941,4
|
688 855,7
|
727 160,7
|
2.1.
|
Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
60 245 880,6
|
7 514 172,6
|
7 586 347,1
|
7 836 212,5
|
8 113 613,5
|
9 287 011,8
|
9 734 617,5
|
10 173 905,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
8 522 546,1
|
1 561 340,9
|
1 015 966,7
|
889 271,4
|
417 957,5
|
1 456 186,7
|
1 547 875,2
|
1 633 947,7
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
47 451 584,3
|
5 455 520,9
|
6 037 259,5
|
6 377 913,7
|
7 088 322,7
|
7 181 883,7
|
7 497 886,6
|
7 812 797,2
|
юридические лица
|
4 271 750,2
|
497 310,8
|
533 120,9
|
569 027,4
|
607 333,3
|
648 941,4
|
688 855,7
|
727 160,7
|
2.2.
|
Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови
|
Всего
|
54 695,1
|
54 325,8
|
369,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
16 896,7
|
16 896,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
37 798,4
|
37 429,1
|
369,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.3.
|
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам
|
Всего
|
111 397,8
|
13 800,5
|
14 161,8
|
14 161,8
|
14 161,8
|
17 319,7
|
18 385,0
|
19 407,2
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
111 397,8
|
13 800,5
|
14 161,8
|
14 161,8
|
14 161,8
|
17 319,7
|
18 385,0
|
19 407,2
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.
|
Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной возбудителя, и лекарственной устойчивостью диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Всего
|
159 488,3
|
41 987,4
|
39 696,3
|
38 902,3
|
38 902,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
159 488,3
|
41 987,4
|
39 696,3
|
38 902,3
|
38 902,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
|
Всего
|
63 847,4
|
10 000,0
|
9 480,5
|
7 963,6
|
3 742,9
|
10 264,0
|
10 895,3
|
11 501,1
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
63 847,4
|
10 000,0
|
9 480,5
|
7 963,6
|
3 742,9
|
10 264,0
|
10 895,3
|
11 501,1
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом
|
Всего
|
257 860,7
|
52 144,1
|
42 200,0
|
35 448,0
|
16 660,6
|
35 011,5
|
37 164,9
|
39 231,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
.0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
257 860,7
|
52 144,1
|
42 200,0
|
35 448,0
|
16 660,6
|
35 011,5
|
37 164,9
|
39 231,6
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.
|
Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Всего
|
44 988,0
|
26 098,6
|
12 889,4
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
44 988,0
|
26 098,6
|
12 889,4
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.
|
Основное мероприятие 2.8 Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
|
Всего
|
82 574,8
|
65 992,0
|
16 582,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
10 715,7
|
10 715,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
71 859,1
|
55 276,3
|
16 582,8
|
0,0
|
0,0_
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
|
Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
836 774,9
|
785 341,7
|
51 433,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет***
|
835 129,2
|
784 109,6
|
51 019,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
1 645,7
|
1 232,1
|
413,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.
|
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
|
Всего
|
1 996 986,5
|
240 144,8
|
243 841,7
|
236 190,6
|
203 351,0
|
389 846,6
|
360 649,9
|
322 961,9
|
федеральный бюджет
|
149 968,9
|
8 363,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
91 819,0
|
49 786,1
|
0,0
|
областной бюджет
|
742 240,2
|
106 679,1
|
108 723,6
|
92 389,7
|
43 423,1
|
125 375,3
|
130 577,2
|
135 072,2
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
1 090 615,5
|
123 453,2
|
133 350,7
|
141 914,4
|
157 914,4
|
170 500,9
|
178 002,9
|
185 479,0
|
юридические лица
|
14 161,9
|
1 648,7
|
1 767,4
|
1 886,5
|
2 013,5
|
2 151,4
|
2 283,7
|
2 410,7
|
3.1.
|
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
1 793 983,6
|
225 357,0
|
232 977,9
|
227 065,0
|
199 061,9
|
288 519,2
|
303 280,1
|
317 722,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
689 206,2
|
100 255,1
|
97 859,8
|
83 264,1
|
39 134,0
|
115 866,9
|
122 993,5
|
129 832,8
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
1 090 615,5
|
123 453,2
|
133 350,7
|
141 914,4
|
157 914,4
|
170 500,9
|
178 002,9
|
185 479,0
|
юридические лица
|
14 161,9
|
1 648,7
|
1 767,4
|
1 886,5
|
2 013,5
|
2 151,4
|
2 283,7
|
2 410,7
|
3.2.
|
Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
|
Всего
|
23 240,8
|
6 529,9
|
4 229,9
|
3 553,1
|
1 670,0
|
2 280,9
|
2 421,2
|
2 555,8
|
федеральный бюджет
|
4 529,9
|
4 529,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
18 710,9
|
2 000,0
|
4 229,9
|
3 553,1
|
1 670,0
|
2 280,9
|
2 421,2
|
2 555,8
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.
|
Основное мероприятие 3.3 Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка
|
Всего
|
14 090,3
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 680,0
|
789,6
|
2 394,9
|
2 542,2
|
2 683,6
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
14 090,3
|
2 000,0
|
2 000,0
|
1 680,0
|
789,6
|
2 394,9
|
2 542,2
|
2 683,6
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
|
Основное мероприятие 3.4 Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
|
Всего
|
16 389,8
|
6 033,9
|
4 633,9
|
3 892,5
|
1 829,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
3 833,9
|
3 833,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
12 555,9
|
2 200,0
|
4 633,9
|
3 892,5
|
1 829,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.5.
|
Основное мероприятие 3.5 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
149 282,0
|
224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
96 651,6
|
52 406,4
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
141 605,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
91 819,0
|
49 786,1
|
0,0
|
областной бюджет
|
7 676,9
|
224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 832,6
|
2 620,3
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.
|
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей
|
Всего
|
5 556 063,3
|
670 760,5
|
758 123,6
|
767 062,9
|
819 941,4
|
808 029,8
|
846 913,7
|
885 231,4
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
942 565,9
|
154 207,5
|
137 426,8
|
117 067,5
|
95 945,1
|
137 622,0
|
146 086,9
|
154 210,1
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
4 267 179,1
|
476 235,1
|
577 475,8
|
603 863,4
|
674 758,7
|
617 797,0
|
644 980,0
|
672 069,1
|
юридические лица
|
346 318,3
|
40 317,9
|
43 221,0
|
46 132,0
|
49 237,6
|
52 610,8
|
55 846,8
|
58 952,2
|
4.1.
|
Основное мероприятие 4.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
5 394 715,7
|
633 936,0
|
729 723,6
|
743 206,9
|
808 729,1
|
788 842,5
|
826 546,2
|
863 731,4
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
781 218,3
|
117 383,0
|
109 026,8
|
93 211,5
|
84 732,8
|
118 434,7
|
125 719,4
|
132 710,1
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
4 267 179,1
|
476 235,1
|
577 475,8
|
603 863,4
|
674 758,7
|
617 797,0
|
644 980,0
|
672 069,1
|
юридические лица
|
346 318,3
|
40 317,9
|
43 221,0
|
46 132,0
|
49 237,6
|
52 610,8
|
55 846,8
|
58 952,2
|
4.2.
|
Основное мероприятие 4.2 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
|
Всего
|
161 347,6
|
36 824,5
|
28 400,0
|
23 856,0
|
11 212,3
|
19 187,3
|
20 367,5
|
21 500,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
161 347,6
|
36 824,5
|
28 400,0
|
23 856,0
|
11 212,3
|
19 187,3
|
20 367,5
|
21 500,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.
|
Подпрограмма 5
Кадровое обеспечение системы
здравоохранения
|
Всего
|
122 443,5
|
42 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26 710,7
|
26 815,9
|
26 916,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
101 943,5
|
21 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26 710,7
|
26 815,9
|
26 916,9
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды**
|
20 500,0
|
20 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.1.
|
Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
5 443,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 710,7
|
1 815,9
|
1 916,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
5 443,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 710,7
|
1 815,9
|
1 916,9
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.2.
|
Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
|
Всего
|
116 000,0
|
41 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
95 500,0
|
20 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды**
|
20 500,0
|
20 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5.3.
|
Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за 2012 год
|
Всего
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
1 000,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.
|
Подпрограмма 6
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
|
Всего
|
61 871,9
|
14 643,6
|
8 954,4
|
7 521,7
|
3 535,2
|
8 553,3
|
9 079,4
|
9 584,3
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
61 871,9
|
14 643,6
|
8 954,4
|
7 521,7
|
3 535,2
|
8 553,3
|
9 079,4
|
9 584,3
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6.1.
|
Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
61 871,9
|
14 643,6
|
8 954,4
|
7 521,7
|
3 535,2
|
8 553,3
|
9 079,4
|
9 584,3
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
61 871,9
|
14 643,6
|
8 954,4
|
7 521,7
|
3 535,2
|
8 553,3
|
9 079,4
|
9 584,3
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.
|
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
|
Всего
|
36 881 600,8
|
4 534 852,0
|
5 304 572,7
|
5 271 436,7
|
5 202 843,9
|
5 510 379,2
|
5 522 150,2
|
5 535 366,1
|
федеральный бюджет
|
11 151,6
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
35 362 057,0
|
4 337 004,8
|
5 094 166,8
|
5 054 453,0
|
4 972 542,9
|
5 290 015,5
|
5 300 801,6
|
5 313 072,4
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
1 402 991,4
|
182 788,7
|
194 463,8
|
200 155,7
|
212 527,8
|
204 351,8
|
204 351,8
|
204 351,8
|
юридические лица
|
105 400,8
|
12 270,6
|
13 154,2
|
14 040,1
|
14 985,3
|
16 011,9
|
16 996,8
|
17 941,9
|
7.1.
|
Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
|
Всего
|
1 719 240,0
|
226 562,8
|
238 384,0
|
242 393,4
|
254 765,5
|
249 630,6
|
252 415,5
|
255 088,2
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
316 248,6
|
43 774,1
|
43 920,2
|
42 237,7
|
42 237,7
|
45 278,8
|
48 063,7
|
50 736,4
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
1 402 991,4
|
182 788,7
|
194 463,8
|
200 155,7
|
212 527,8
|
204 351,8
|
204 351,8
|
204 351,8
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.2.
|
Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования
|
Всего
|
4 092 043,4
|
4 092 043,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
4 092 043,4
|
4 092 043,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.3.
|
Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
797 417,8
|
116 925,5
|
115 825,0
|
100 169,6
|
44 862,3
|
131 876,2
|
139 987,5
|
147 771,7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
692 017,0
|
104 654,9
|
102 670,8
|
86 129,5
|
29 877,0
|
115 864,3
|
122 990,7
|
129 829,8
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
105 400,8
|
12 270,6
|
13 154,2
|
14 040,1
|
14 985,3
|
16 011,9
|
16 996,8
|
17 941,9
|
7.4.
|
Основное мероприятие 7.4 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами
|
Всего
|
132 001,2
|
17 308,8
|
17 293,4
|
17 293,4
|
17 293,4
|
19 739,6
|
20 953,7
|
22 118,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
132 001,2
|
17 308,8
|
17293,4
|
17 293,4
|
17 293,4
|
19 739,6
|
20 953,7
|
22 118,9
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.5.
|
Основное мероприятие 7.5 Отдельные полномочия в области здравоохранения
|
Всего
|
214 106,3
|
59 197,2
|
42 285,0
|
26 180,4
|
522,8
|
27 001,9
|
28 662,6
|
30 256,4
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
214 106,3
|
59 197,2
|
42 285,0
|
26 180,4
|
522,8
|
27 001,9
|
28 662,6
|
30 256,4
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.6.
|
Основное мероприятие 7.6 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
|
Всего
|
11 151,6
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
11 151,6
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
2 787,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.7.
|
Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты государственной собственности
|
Всего
|
27 411,8
|
20 026,4
|
5 385,4
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
27 411,8
|
20 026,4
|
5 385,4
|
0,0
|
0,0
|
2 000,0
|
0,0
|
0,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7.8.
|
Основное мероприятие 7.8 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
|
Всего
|
29 888 228,7
|
0,0
|
4 882 612,0
|
4 882 612,0
|
4 882 612,0
|
5 080 130,9
|
5 080 130,9
|
5 080 130,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
29 888 228,7
|
0,0
|
4 882 612,0
|
4 882 612,0
|
4 882 612,0
|
5 080 130,9
|
5 080 130,9
|
5 080 130,9
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.
|
Подпрограмма 8
Развитие информатизации в здравоохранении
|
Всего
|
103 894,0
|
18 060,1
|
15 594,3
|
12 712,0
|
7 244,4
|
15 802,1
|
16 774,2
|
17 706,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
87 935,3
|
16 202,2
|
13 602,6
|
10 586,2
|
4 975,5
|
13 377,8
|
14 200,7
|
14 990,3
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
15 958,7
|
1 857,9
|
1 991,7
|
2 125,8
|
2 268,9
|
2 424,3
|
2 573,5
|
2 716,6
|
8.1.
|
Основное мероприятие 8.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
|
Всего
|
103 894,0
|
18 060,1
|
15 594,3
|
12 712,0
|
7 244,4
|
15 802,1
|
16 774,2
|
17 706,9
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
87 935,3
|
16 202,2
|
13 602,6
|
10 586,2
|
4 975,5
|
13 377,8
|
14 200,7
|
14 990,3
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
15 958,7
|
1 857,9
|
1 991,7
|
2 125,8
|
2 268,9
|
2 424,3
|
2 573,5
|
2 716,6
|
9.
|
Подпрограмма 9
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
|
Всего
|
19 540,5
|
3 347,9
|
791,8
|
649,3
|
305,2
|
4 739,4
|
4 816,4
|
4 890,5
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
17 598,9
|
2 860,8
|
791,8
|
649,3
|
305,2
|
4 254,5
|
4 331,6
|
4 405,7
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
1 941,6
|
487,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
484,9
|
484,8
|
484,8
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9.1.
|
Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков
|
Всего
|
6 738,1
|
1 000,0
|
791,8
|
649,3
|
305,2
|
1 254,5
|
1 331,6
|
1 405,7
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
6 738,1
|
1 000,0
|
791,8
|
649,3
|
305,2
|
1 254,5
|
1 331,6
|
1 405,7
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9.2.
|
Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков
|
Всего
|
12 802,4
|
2 347,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 484,9
|
3 484,8
|
3 484,8
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
10 860,8
|
1 860,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
3 000,0
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований
|
1 941,6
|
487,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
484,9
|
484,8
|
484,8
|
территориальные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
юридические лица
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|