Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 мая 2015 г. N 1783 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к муниципальной программе
"Экономическое развитие города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
12 ноября 2014 г., 30 марта, 10 апреля, 5 мая 2015 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
19 918 356,4 |
2 119 201,7 |
6 253 295,5 |
7 631 749,2 |
3 908 110,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
федеральный бюджет |
3 700 888,7 |
509 064,5 |
1 447 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
171 931,5 |
19 838,3 |
64 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
88 403,8 |
8 496,5 |
6 313,3 |
64 594,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
15 957 132,4 |
1 581 802,4 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
|
|
|
|
|
|
Развитие туризма в городе Благовещенске |
Всего |
19 599 492,4 |
1 965 237,7 |
6 100 395,5 |
7 628 749,2 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
3 400 888,7 |
359 064,5 |
1 297 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
171 741,5 |
19 648,3 |
64 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
69 729,8 |
4 722,5 |
3 413,3 |
61 594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
внебюджетные источники |
15 957 132,4 |
1 581 802,4 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам |
Всего |
3 649 052,4 |
390 127,7 |
1 365 285,5 |
1 893 639,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 400 888,7 |
359 064,5 |
1 297 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
171 741,5 |
19 648,3 |
64 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
69 729,8 |
4 722,5 |
3 413,3 |
61 594,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
6 692,4 |
6 692,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.1. |
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
Всего |
1 892 655,3 |
382 418,1 |
840 285,5 |
669 951,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 738 388,7 |
359 064,5 |
798 269,3 |
581 054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
88 616,5 |
19 648,3 |
39 915,4 |
29 052,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
65 650,1 |
3 705,3 |
2 100,8 |
59 844,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
|
|
|
|
|
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
|
|
|
|
|
|
1. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) |
всего |
26 151,9 |
190,8 |
25 961,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
24 663,0 |
|
24 663,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
1 233,2 |
|
1 233,2 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
255,7 |
190,8 |
64,9 |
|
|
|
|
||
в том числе проектные работы |
всего |
100,8 |
100,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
100,8 |
100,8 |
|
|
|
|
|
||
2. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) |
всего |
17 415,2 |
67,2 |
17 348,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
16 480,6 |
|
16 480,6 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
824,0 |
|
824,0 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
110,6 |
67,2 |
43,4 |
|
|
|
|
||
в том числе проектные работы |
всего |
67,2 |
67,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
67,2 |
67,2 |
|
|
|
|
|
||
3. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) |
всего |
615 074,6 |
2 374,6 |
245 080,0 |
367 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
582 065,0 |
|
232 826,0 |
349 239,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
29 103,3 |
|
11 641,3 |
17 462,00 |
|
|
|
||
городской бюджет |
3 906,3 |
2 374,6 |
612,7 |
919,00 |
|
|
|
||
в том числе проектные работы |
всего |
2 374,6 |
2 374,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
2 374,6 |
2 374,6 |
|
|
|
|
|
||
4. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 4-я очередь |
всего |
483 916,9 |
216 705,5 |
208 896,4 |
58 315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
402 588,2 |
204 138,5 |
198 449,7 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
21 826,4 |
11 902,0 |
9 924,4 |
|
|
|
|
||
городской бюджет |
59 502,3 |
665,0 |
522,3 |
58 315,0 |
|
|
|
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
|
|
|
|
|
|
5. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы) |
всего |
750 096,7 |
163 080,0 |
343 000,0 |
244 016,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
712 591,9 |
*154 926,0 |
*325 850,0 |
*231 815,9 |
|
|
|
||
областной бюджет |
35 629,6 |
*7 746,3 |
*16 292,5 |
*11 590,8 |
|
|
|
||
городской бюджет |
1 875,2 |
407,7 |
857,5 |
610,0 |
|
|
|
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1.2. |
Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) |
Всего |
1 756 397,1 |
1 709,6 |
525 000,0 |
1 223 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 662 500,0 |
0,0 |
498 750,0 |
1 163 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
83 125,0 |
0,0 |
24 937,5 |
58 187,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 079,7 |
1 017,2 |
1 312,5 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
6 692,4 |
6 692,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Строительство сетей водоснабжения |
всего |
163 095,6 |
983,2 |
74 906,0 |
87 206,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
154 185,0 |
|
71 250,0 |
82 935,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
7 709,2 |
|
3 562,5 |
4 146,7 |
|
|
|
||
городской бюджет |
363,5 |
145,3 |
93,5 |
124,7 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
837,9 |
837,9 |
|
|
|
|
|
||
2. Строительство сетей водоотведения |
всего |
182 610,0 |
1 035,1 |
50 016,1 |
131 558,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
172 615,0 |
|
47 500,0 |
125 115,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
8 630,7 |
|
2 375,0 |
6 255,7 |
|
|
|
||
городской бюджет |
426,0 |
96,8 |
141,1 |
188,1 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
938,3 |
938,3 |
|
|
|
|
|
||
3. Строительство сетей ливневой канализации |
всего |
223 715,4 |
1 265,4 |
60 024,2 |
162 425,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
211 470,0 |
|
57 000,0 |
154 470,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
10 573,5 |
|
2 850,0 |
7 723,5 |
|
|
|
||
городской бюджет |
522,8 |
116,3 |
174,2 |
232,3 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 149,1 |
1 149,1 |
|
|
|
|
|
||
4. Строительство сетей электроснабжения |
всего |
273 598,6 |
1 638,6 |
119 863,1 |
152 096,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
258 647,0 |
|
114 000,0 |
144 647,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
12 932,4 |
|
5 700,0 |
7 232,4 |
|
|
|
||
городской бюджет |
613,1 |
232,5 |
163,1 |
217,5 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 406,1 |
1 406,1 |
|
|
|
|
|
||
5. Строительство сетей теплоснабжения |
всего |
325 505,0 |
1 904,9 |
119 918,5 |
203 681,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
307 705,0 |
|
114 000,0 |
193 705,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
15 385,3 |
|
5 700,0 |
9 685,3 |
|
|
|
||
городской бюджет |
742,3 |
232,5 |
218,5 |
291,3 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 672,4 |
1 672,4 |
|
|
|
|
|
||
6. Строительство сети улиц |
всего |
328 234,2 |
559,2 |
90 029,9 |
237 645,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
311 505,0 |
|
85 500,0 |
226 005,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
15 575,2 |
|
4 275,0 |
11 300,2 |
|
|
|
||
городской бюджет |
769,2 |
174,4 |
254,9 |
339,9 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
384,8 |
384,8 |
|
|
|
|
|
||
7. Реконструкция автомобильной дороги |
всего |
228 067,0 |
267,0 |
244,1 |
227 555,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
216 410,0 |
|
|
216 410,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
10 820,5 |
|
|
10 820,5 |
|
|
|
||
городской бюджет |
569,5 |
|
244,1 |
325,4 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
267,0 |
267,0 |
|
0,0 |
|
|
|
||
8. Строительство сетей связи |
всего |
31 571,3 |
56,2 |
9 998,1 |
21 517,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
29 963,0 |
|
9 500,0 |
20 463,0 |
|
|
|
||
областной бюджет |
1 498,2 |
|
475,0 |
1 023,2 |
|
|
|
||
городской бюджет |
73,3 |
19,4 |
23,1 |
30,8 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
36,8 |
36,8 |
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство туристско-развлекательных комплексов |
Всего |
15 950 440,0 |
1 575 110,0 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
15 950 440,0 |
1 575 110,0 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Строительство объектов туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
Всего |
9 650 000,0 |
0,0 |
3 160 000,0 |
4 160 000,0 |
2 330 000,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
9 650 000,0 |
|
3 160 000,0 |
4 160 000,0 |
2 330 000,0 |
|
|
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
Строительство тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция" |
Всего |
6 300 440,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
6 300 440,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
|
|
||
Основное мероприятие 1.3. |
Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города |
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
1. Создание раздела "Туризм" на официальном сайте города Благовещенска |
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Участие в разработке новых маршрутов, экскурсий и экспозиций |
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Организация и проведение экскурсий в "Доме ремесел" |
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Организация и проведение экскурсий в тематическом центре "Городская усадьба" |
Всего |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годы |
Всего |
318 864,0 |
153 964,0 |
152 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
федеральный бюджет |
300 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
18 674,0 |
3 774,0 |
2 900,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям |
всего |
4 587,5 |
387,5 |
600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 587,5 |
387,5 |
600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2. |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг |
всего |
1 155,0 |
155,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 155,0 |
155,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3. |
Гранты в форме субсидий, направленных на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров |
всего |
2 017,5 |
577,5 |
440,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
190,0 |
190,0 |
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 827,5 |
387,5 |
440,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4. |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга |
всего |
1 050,0 |
0,0 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 050,0 |
0,0 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.5. |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях |
всего |
1 879,2 |
209,2 |
270,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 879,2 |
209,2 |
270,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.6. |
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
всего |
1 479,8 |
379,8 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 479,8 |
379,8 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.7. |
Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активности в сфере малого и среднего предпринимательства |
всего |
4 726,8 |
286,8 |
840,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
4 726,8 |
286,8 |
840,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.8. |
Строительство здания бизнес-инкубатора (проектные работы) |
всего |
301 968,2 |
151 968,2 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
300 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||
городской бюджет |
1 968,2 |
1 968,2 |
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
* - планируемое привлечение федеральных и областных средств на основании Приказа Федерального Агентства по туризму (Ростуризм) министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2015 N 81-Пр-15
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.