Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 22 сентября 2015 г. N 3572 приложение изложено в новой редакции
Приложение 4
к муниципальной программе
"Экономическое развитие города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
12 ноября 2014 г., 30 марта, 10 апреля, 5 мая, 18 июня, 16 июля, 10, 22 сентября 2015 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Экономическое развитие города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
19 848 560,1 |
2 031 714,5 |
6 271 596,4 |
7 631 139,2 |
3 908 110,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
федеральный бюджет |
3 622 535,7 |
420 711,5 |
1 457 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
182 914,5 |
22 821,3 |
72 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
85 977,5 |
6 379,3 |
6 614,2 |
63 984,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
364,8 |
364,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
15 957 132,4 |
1 581 802,4 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие туризма в городе Благовещенске |
Всего |
19 596 046,3 |
1 962 580,7 |
6 100 216,4 |
7 628 139,2 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
3 400 888,7 |
359 064,5 |
1 297 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
171 741,5 |
19 648,3 |
64 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
66 283,7 |
2 065,5 |
3 234,2 |
60 984,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
15 957 132,4 |
1 581 802,4 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство обеспечивающей инфраструктуры муниципальной собственности к туристским объектам |
Всего |
3 645 606,3 |
387 470,7 |
1 365 106,4 |
1 893 029,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 400 888,7 |
359 064,5 |
1 297 019,3 |
1 744 804,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
171 741,5 |
19 648,3 |
64 852,9 |
87 240,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
66 283,7 |
2 065,5 |
3 234,2 |
60 984,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
6 692,4 |
6 692,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.1. |
Строительство и реконструкция обеспечивающих инфраструктурных объектов муниципальной собственности туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
Всего |
1 890 226,4 |
380 778,3 |
840 106,4 |
669 341,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 738 388,7 |
359 064,5 |
798 269,3 |
581 054,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
88 616,5 |
19 648,3 |
39 915,4 |
29 052,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
63 221,2 |
2 065,5 |
1921,7 |
59 234,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Инженерная инфраструктура туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" (проектные работы) |
всего |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
99,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Строительство сетей водоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
всего |
25 961,1 |
0,0 |
25 961,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
24 663,0 |
0,0 |
24 663,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 233,2 |
0,0 |
1 233,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
64,9 |
0,0 |
64,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Строительство сетей водоотведения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
всего |
17 348,0 |
67,2 |
17 348,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 480,6 |
0,0 |
16 480,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
824,0 |
0,0 |
824,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
43,4 |
0,0 |
43,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. Строительство сетей теплоснабжения туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
всего |
612 700,0 |
0,0 |
245 080,0 |
367 620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
582 065,0 |
0,0 |
232 826,0 |
349 239,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
29 103,3 |
0,0 |
11 641,3 |
17 462,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 531,7 |
0,0 |
612,7 |
919,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. Реконструкция канализационного коллектора от Северного жилого района до очистных сооружений канализации, г. Благовещенск, Амурская область 4-я очередь |
всего |
483 916,9 |
216 705,5 |
208 896,4 |
58 315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
402 588,2 |
204 138,5 |
198 449,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
21 826,4 |
11 902,0 |
9 924,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
59 502,3 |
665,0 |
522,3 |
58 315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Неиспользованные остатки 2014 года |
федеральный бюджет |
468 355,1 |
468 355,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. Очистные сооружения ливневой канализации центрально-исторического планировочного района г. Благовещенска (в т.ч. проектные работы) |
всего |
750 201,4 |
163 973,8 |
342 820,9 |
243 406,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
712 591,9 |
154 926,0* |
325 850,0* |
231 815,9* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
35 629,6 |
7 746,3* |
16 292,5* |
11 590,8* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 979,9 |
1 301,5 |
678,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
296,8 |
296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. |
Инженерная инфраструктура северо-западного района города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) |
Всего |
1 755 379,9 |
6 692,4 |
525 000,0 |
1 223 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 662 500,0 |
0,0 |
498 750,0 |
1 163 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
83 125,0 |
0,0 |
24 937,5 |
58 187,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 062,5 |
0,0 |
1 312,5 |
1 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
6 692,4 |
6 692,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Строительство сетей водоснабжения |
всего |
162 950,3 |
837,9 |
74 906,0 |
87 206,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
154 185,0 |
0,0 |
71 250,0 |
82 935,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 709,2 |
0,0 |
3 562,5 |
4 146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
218,2 |
0,0 |
93,5 |
124,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
837,9 |
837,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Строительство сетей водоотведения |
всего |
182 513,2 |
938,3 |
50 016,1 |
131 558,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
172 615,0 |
0,0 |
47 500,0 |
125 115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
8 630,7 |
0,0 |
2 375,0 |
6 255,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
329,2 |
0,0 |
141,1 |
188,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
938,3 |
938,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Строительство сетей ливневой канализации |
всего |
223 599,1 |
1 149,1 |
60 024,2 |
162 425,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
211 470,0 |
0,0 |
57 000,0 |
154 470,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
10 573,5 |
0,0 |
2 850,0 |
7 723,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
406,5 |
0,0 |
174,2 |
232,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1 149,1 |
1 149,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. Строительство сетей электроснабжения |
всего |
273 366,1 |
1 406,1 |
119 863,1 |
152 096,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
258 647,0 |
0,0 |
114 000,0 |
144 647,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
12 932,4 |
0,0 |
5 700,0 |
7 232,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
380,6 |
0,0 |
163,1 |
217,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
1 406,1 |
1 406,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
5. Строительство сетей теплоснабжения |
всего |
325 272,5 |
1 672,4 |
119 918,5 |
203 681,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
307 705,0 |
0,0 |
114 000,0 |
193 705,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
15 385,3 |
0,0 |
5 700,0 |
9 685,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
509,8 |
0,0 |
218,5 |
291,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
1 672,4 |
1 672,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6. Строительство сети улиц |
всего |
328 059,8 |
384,8 |
90 029,9 |
237 645,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
31 1 505,0 |
0,0 |
85 500,0 |
226 005,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
15 575,2 |
0,0 |
4 275,0 |
11 300,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
594,8 |
0,0 |
254,9 |
339,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
384,8 |
384,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. Реконструкция автомобильной дороги |
всего |
228 067,0 |
267,0 |
244,1 |
227 555,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
216 410,0 |
0,0 |
0,0 |
216 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
10 820,5 |
0,0 |
0,0 |
10 820,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
569,5 |
0,0 |
244,1 |
325,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
267,0 |
267,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. Строительство сетей связи |
всего |
31 551,9 |
36,8 |
9 998,1 |
21 517,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
29 963,0 |
0,0 |
9 500,0 |
20 463,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 498,2 |
0,0 |
475,0 |
1 023,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
53,9 |
0,0 |
23,1 |
30,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
36,8 |
36,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Строительство туристско-развлекательных комплексов |
Всего |
15 950 440,0 |
1 575 110,0 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
15 950 440,0 |
1 575 110,0 |
4 735 110,0 |
5 735 110,0 |
3 905 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.1. |
Строительство объектов туристско-развлекательной зоны "Золотая миля" |
Всего |
9 650 000,0 |
0,0 |
3 160 000,0 |
4 160 000,0 |
2 330 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
9 650 000,0 |
0,0 |
3 160 000,0 |
4 160 000,0 |
2 330 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2.2. |
Строительство тематического многофункционального комплекса "Маленькая Венеция" |
Всего |
6 300 440,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
6 300 440,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
1 575 110,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1. Создание раздела "Туризм" на официальном сайте города Благовещенска |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Участие в разработке новых маршрутов, экскурсий и экспозиций |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1. Организация и проведение экскурсий в "Доме ремесел" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2. Организация и проведение экскурсий в тематическом центре "Городская усадьба" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске в 2015 - 2020 годы |
Всего |
252 513,82 |
69 133,82 |
171 380,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
федеральный бюджет |
221 647,02 |
61 647,02 |
160 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
11 173,0 |
3 173,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
19 693,8 |
4313,8 |
3 380,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Гранты в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства |
всего |
9 913,22 |
5 713,22 |
600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
4 447,16 |
4 447,16 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
234,06 |
234,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
5 232,0 |
1 032,0 |
600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без предоставления образовательных услуг |
всего |
1 000,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 000,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
всего |
29 509,38 |
28 069,38 |
440,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
федеральный бюджет |
26 297,79 |
26 297,79 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 384,09 |
1 384,09 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе неиспользованные остатки субсидии 2014 года |
190,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 827,5 |
387,5 |
440,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.4. |
Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
всего |
3 304,06 |
2 254,06 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
1 960,95 |
1 960,95 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
103,21 |
103,21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 239,9 |
189,9 |
250,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.5. |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату участия в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях |
всего |
1 670,0 |
0,0 |
270,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 670,0 |
0,0 |
270,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.6. |
Гранты в форме субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
всего |
2 622,66 |
2 622,66 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
2 311,12 |
2 311,12 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
121,64 |
121,64 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
189,9 |
189,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.7. |
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) |
всего |
1 100,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 100,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.8. |
Организационная, информационная, консультационная поддержка, поддержка в области повышения инвестиционной активное в сфере малого и среднего предпринимательства |
всего |
4 914,5 |
474,5 |
840,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 914,5 |
474,5 |
840,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
||
кредиторская задолженность на 01.01.2015 |
68,0 |
68,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.9. |
Строительство здания бизнес-инкубатора (в том числе проектные работы) |
всего |
198 480,0 |
30 000,0 |
168 480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
186 630,0 |
26 630,0 |
160 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
9 330,0 |
1 330,0 |
8 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 520,0 |
2 040,0 |
480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* - планируемое привлечение федеральных и областных средств на основании Приказа Федерального Агентства по туризму (Ростуризм) министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2015 N 81-Пр-15
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.