Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5 изменено с 29 декабря 2017 г. - Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 29 декабря 2017 г. N 1894
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования города
Шимановска на 2014 - 2020 годы"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальным учреждениям города Шимановска по муниципальной программе
24 декабря 2013 г., 6 марта, 25 апреля, 20 июня, 25 августа, 17 октября, 21 ноября, 19, 29 декабря 2014 г., 23 января, 19 марта, 5, 22 мая, 19 июня, 21 августа, 25 сентября, 26 октября, 11 декабря 2015 г., 19 января, 22 апреля, 11, 27 мая, 4 июля, 4 октября, 1 ноября, 29 декабря 2016 г., 6 марта, 29 мая, 18 сентября, 29 декабря 2017 г.
Наименование подпрограммы, мероприятия, направления расходов, услуги (работы), показателя объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг (работ), тыс. руб. |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | |||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса" | |||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||
1.1.1. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного образования |
чел. |
150 |
0 |
20 |
45 |
45 |
45 |
859,464 |
0,000 |
65,00000 |
40,00000 |
15,00000 |
15,00000 |
1.1.2. Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений |
чел. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
29,930 |
0,00000 |
29,93038 |
0,00000 |
0,00000 |
1.1.3. Поощрение лучших учителей |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1.1.4. Привлечение молодых специалистов |
чел. |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
1 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | |||||||||||||
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного, начального, основного общего и дополнительного образования" | |||||||||||||
Направления | |||||||||||||
2.1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. |
един. |
53 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
41 085,964 |
41 294,544 |
41 534,15748 |
45 591,85080 |
42 397,57679 |
42 397,57679 |
чел. |
2405 |
2399 |
2407 |
1162 |
1165 |
1165 |
97 208,744 |
91 487,116 |
94 338,39951 |
96 908,34499 |
95 163,82321 |
95 163,82321 |
|
2.1.2. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
1113 |
934 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4 063,437 |
7 660,535 |
9 198,33029 |
9 371,26714 |
9 371,30000 |
9 371,30000 |
2.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
един. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
78 577,057 |
85 394,643 |
89 475,21537 |
91 354,65238 |
89 944,82905 |
84 140,93136 |
2.1.4. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
един. |
5 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
3 276,874 |
1 253,873 |
25,00000 |
739,37870 |
0,00000 |
0,00000 |
2.1.5. Организация и проведение единого государственного экзамена в образовательных учреждениях |
чел. |
0 |
102 |
109 |
71 |
105 |
110 |
0,000 |
13,290 |
60,00000 |
35,00000 |
35,00000 |
35,00000 |
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования" | |||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||
2.2.1. Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.2.2. Модернизация муниципальных систем общего образования |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.2.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.2.4. Обеспечение функционирования электронной очереди |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
87,000 |
87,000 |
87,00000 |
68,96551 |
87,00000 |
87,00000 |
2.2.5. Улучшение материально - технической базы |
един. |
10 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250,000 |
89,000 |
514,76600 |
1578,27133 |
0,00000 |
0,00000 |
2.2.6. Техническое и технологическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
един. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
51,710 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка общеобразовательных организаций" | |||||||||||||
Направления расходов: | |||||||||||||
2.3.1. Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2.4. Основное мероприятие "Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями" | |||||||||||||
Направление расходов | |||||||||||||
2.4.1. Выявление и поддержка одаренных детей |
чел. |
131 |
102 |
109 |
71 |
105 |
110 |
50,000 |
49,979 |
65,00000 |
63,00000 |
65,00000 |
65,00000 |
2.4.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми - инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3. Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей". | |||||||||||||
3.1. Основное мероприятие "Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей" | |||||||||||||
Направление расходов | |||||||||||||
3.1.1. Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
чел. |
1118 |
1912 |
1200 |
800 |
800 |
800 |
0,000 |
959,703 |
900,74000 |
386,84306 |
700,00000 |
700,00000 |
чел. |
0 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
1 613,620 |
1 632,100 |
2 192,63000 |
2 332,20694 |
1 618,00000 |
221,20000 |
|
3.1.2. Организация и проведение городских профильных смен |
чел. |
800 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
550,000 |
0,000 |
299,26000 |
1 015,00680 |
0,00000 |
0,00000 |
3.1.3. Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время |
чел. |
50 |
30 |
50 |
50 |
0 |
0 |
300,000 |
241,781 |
553,91763 |
492,54278 |
0,00000 |
0,00000 |
3.1.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3.1.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
един. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,000 |
0,000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3.2. Основное мероприятие "Обеспечение защиты прав несовершеннолетних" | |||||||||||||
Направление расходов | |||||||||||||
3.2.1. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
538,401 |
538,401 |
538,40120 |
538,40120 |
538,40000 |
538,40000 |
3.3. Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан" | |||||||||||||
Направление расходов | |||||||||||||
3.3.1. Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 106,802 |
1 106,803 |
1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.