Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации города Благовещенска Амурской области от 27 июня 2017 г. N 2008 приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
25 марта, 13 апреля, 16, 31 июля, 22 сентября, 22 октября, 14, 24, 30 декабря 2015 г., 11, 25 февраля, 28 марта, 14, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 2 ноября, 27 декабря 2016 г., 12 апреля, 27 июня 2017 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
12 546 324,1 |
1 951 558,2 |
2 143 978,5 |
2 026 057,3 |
1 964 182,1 |
1 970 079,9 |
2 490 468,1 |
|
федеральный бюджет |
2 159,6 |
740,0 |
1 419,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 973 861,5 |
1 123 706,8 |
1 235 277,7 |
1 166 705,2 |
1 135 177,7 |
1 136 513,6 |
1 176 480,5 |
||
городской бюджет |
5 560 771,6 |
824 454,1 |
903 883,2 |
855 876,0 |
829 004,4 |
833 566,3 |
1 313 987,6 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 789,9 |
43 789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 531,4 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Всего |
11 726 339,4 |
1 818 287,8 |
2 004 414,6 |
1 884 059,5 |
1 831 247,1 |
1 835 809,0 |
2 352 521,4 |
|
федеральный бюджет |
2 159,6 |
740,0 |
1 419,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 605 182,3 |
1 058 723,3 |
1 169 846,4 |
1 101 070,6 |
1 077 954,4 |
1 077 954,4 |
1 119 633,2 |
||
городской бюджет |
5 109 466,1 |
756 167,2 |
829 750,6 |
779 512,8 |
753 292,7 |
757 854,6 |
1 232 888,2 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 751,3 |
43 751,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 531,4 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования |
Всего |
11 283 783,1 |
1 703 227,3 |
1 772 150,5 |
1 845 627,8 |
1 831 247,1 |
1 835 809,0 |
2 295 721,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
6 485 691,8 |
1 044 880,5 |
1 074 198,7 |
1 091 070,6 |
1 077 954,4 |
1 077 954,4 |
1 119 633,2 |
||
городской бюджет |
4 788 559,9 |
655 689,5 |
694 553,8 |
751 081,1 |
753 292,7 |
757 854,6 |
1 176 088,2 |
||
в том числе, кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 531,4 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
всего |
425 076,3 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 564,9 |
75 564,9 |
75 564,9 |
55 387,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
425 076,3 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 564,9 |
75 564,9 |
75 564,9 |
55 387,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* |
всего |
5 354 024,3 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 015 505,7 |
1 002 389,5 |
1 002 389,5 |
1 064 246,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 354 024,3 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 015 505,7 |
1 002 389,5 |
1 002 389,5 |
1 064 246,2 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 706 163,6 |
658 346,8 |
680 111,3 |
735 621,6 |
734 357,1 |
738 919,0 |
1 158 807,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 696 632,2 |
655 689,5 |
676 713,3 |
732 145,5 |
734 357,1 |
738 919,0 |
1 158 807,8 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
9 531,4 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
всего |
47 808,1 |
0,0 |
9 622,1 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
8 305,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
47 808,1 |
0,0 |
9 622,1 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
8 305,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска |
всего |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска |
всего |
41 719,6 |
0,0 |
7 738,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
41 719,6 |
0,0 |
7 738,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования |
Всего |
442 556,3 |
115 060,5 |
232 264,1 |
38 431,7 |
0,0 |
0,0 |
56 800,0 |
федеральный бюджет |
2 159,6 |
740,0 |
1 419,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
119 490,5 |
13 842,8 |
95 647,7 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
320 906,2 |
100 477,7 |
135 196,8 |
28 431,7 |
0,0 |
0,0 |
56 800,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
24 094,2 |
24 094,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обновление и укрепление материально технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
147 101,2 |
0,0 |
68 638,4 |
21 662,8 |
0,0 |
0,0 |
56 800,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
117 101,2 |
0,0 |
48 638,4 |
11 662,8 |
0,0 |
0,0 |
56 800,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
291 642,7 |
113 438,0 |
161 861,0 |
16 343,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
89 240,0 |
13 672,7 |
75 567,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
202 402,7 |
99 765,3 |
86 293,7 |
16 343,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
23 771,6 |
23 771,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
всего |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований |
городской бюджет |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Детский сад на 170 мест в кварталах 424,449 г. Благовещенска |
всего |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
1 299,9 |
1 299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
170,1 |
170,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
389,8 |
389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Создание в образовательных организациях (учреждениях) условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том числе учебным реабилитационным и компьютерным оборудованием |
всего |
2 189,9 |
0,0 |
1 764,7 |
425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
1 419,6 |
0,0 |
1 419,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
80,4 |
0,0 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
689,9 |
0,0 |
264,7 |
425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие системы защиты прав детей |
Всего |
411 623,6 |
70 546,6 |
72 337,2 |
72 634,6 |
64 223,3 |
65 559,2 |
66 322,7 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
368 679,2 |
64 983,5 |
65 431,3 |
65 634,6 |
57 223,3 |
58 559,2 |
56 847,3 |
||
городской бюджет |
42 944,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
9 475,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |
Всего |
333 050,2 |
55 536,3 |
58 615,0 |
58 531,0 |
51 760,3 |
51 760,3 |
56 847,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
333 050,2 |
55 536,3 |
58 615,0 |
58 531,0 |
51 760,3 |
51 760,3 |
56 847,3 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
всего |
37 791,1 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
5 857,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
37 791,1 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
5 857,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего |
24 059,3 |
4 088,6 |
4 567,4 |
3 052,9 |
3 872,0 |
3 872,0 |
4 606,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
24 059,3 |
4 088,6 |
4 567,4 |
3 052,9 |
3 872,0 |
3 872,0 |
4 606,4 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
2 533,4 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
263,1 |
263,1 |
1 349,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
2 533,4 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
263,1 |
263,1 |
1 349,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
всего |
268 666,4 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 828,2 |
41 238,4 |
41 238,4 |
45 034,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
268 666,4 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 828,2 |
41 238,4 |
41 238,4 |
45 034,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
77 368,4 |
15 010,3 |
13 722,2 |
14103,6 |
12 463,0 |
13 798,9 |
8 270,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
35 629,0 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 463,0 |
6 798,9 |
0,0 |
||
городской бюджет |
41 739,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
8 270,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей, работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
69 697,6 |
12 339,5 |
12 722,2 |
13 103,6 |
11 463,0 |
12 798,9 |
7 270,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
35 629,0 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 463,0 |
6 798,9 |
0,0 |
||
городской бюджет |
34 068,6 |
2 892,3 |
5 905,9 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
7 270,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
7 670,8 |
2 670,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
7 670,8 |
2 670,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
1 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
1 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 205,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования |
Всего |
408 361,1 |
62 723,8 |
67 226,7 |
69 363,2 |
68 711,7 |
68 711,7 |
71 624,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
408 361,1 |
62 723,8 |
67 226,7 |
69 363,2 |
68 711,7 |
68 711,7 |
71 624,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Организация деятельности в сфере образования |
Всего |
395 412,1 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 337,3 |
65 900,8 |
65 900,8 |
69 659,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
395 412,1 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 337,3 |
65 900,8 |
65 900,8 |
69 659,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
122 827,0 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,8 |
20 236,8 |
20 236,8 |
21 870,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
122 827,0 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,8 |
20 236,8 |
20 236,8 |
21 870,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
272 585,1 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 100,5 |
45 664,0 |
45 664,0 |
47 788,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
272 585,1 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 100,5 |
45 664,0 |
45 664,0 |
47 788,3 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |
Всего |
12 949,0 |
0,0 |
2 3363 |
3 025,9 |
2 810,9 |
2 810,9 |
1 965,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
12 949,0 |
0,0 |
2 336,3 |
3 025,9 |
2 810,9 |
2 810,9 |
1 965,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
2 297,7 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
325,5 |
325,5 |
465,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 297,7 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
325,5 |
325,5 |
465,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений |
всего |
10 651,3 |
0,0 |
1 695,1 |
2 485,4 |
2 485,4 |
2 485,4 |
1 500,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
10 651,3 |
0,0 |
1 695,1 |
2 485,4 |
2 485,4 |
2 485,4 |
1 500,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году применяются в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11.07.2016 N 2109" О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4131"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.