Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено с 15 декабря 2017 г. - Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 14 декабря 2017 г. N 4514
Изменения, касающиеся параметров 2018 г. и последующих годов, вступают в силу с 1 января 2018 г.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
25 марта, 13 апреля, 16, 31 июля, 22 сентября, 22 октября, 14, 24, 30 декабря 2015 г., 11, 25 февраля, 28 марта, 14, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 2 ноября, 27 декабря 2016 г., 12 апреля, 27 июня, 2, 28 августа, 11 октября, 3 ноября, 14 декабря 2017 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
13 258 172,6 |
1 951 558,2 |
2 143 978,5 |
2 074 806,6 |
2 488 561,2 |
2 235 859,7 |
2 363 408,4 |
|
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 658 715,3 |
1 123 706,8 |
1 235 277,7 |
1 208 666,3 |
1 305 908,1 |
1 338 684,2 |
1 446 472,2 |
||
городской бюджет |
5 274 818,1 |
824 454,1 |
903 883,2 |
861 076,6 |
879 404,7 |
893 159,6 |
912 839,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 789,9 |
43 789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Всего |
12 387 768,7 |
1 818 287,8 |
2 004 414,6 |
1 930 599,6 |
2 344 729,2 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
|
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 246 322,0 |
1 058 723,3 |
1 169 846,4 |
1 141 099,4 |
1 236 160,4 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 816 807,5 |
756 167,2 |
829 750,6 |
784 436,5 |
805 320,4 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 751,3 |
43 751,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования |
Всего |
11 620 937,7 |
1 703 227,3 |
1 772 150,5 |
1 883 319,8 |
1 972 502,6 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 091 133,8 |
1 044 880,5 |
1 074 198,7 |
1 130 625,2 |
1 200 936,9 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 508 311,7 |
655 689,5 |
694 553,8 |
749 218,5 |
767 717,1 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
всего |
549 974,8 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
549 974,8 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях* |
всего |
5 834 567,8 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 054 894,8 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 834 567,8 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 054 894,8 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 436 831,6 |
658 346,8 |
680 111,3 |
734 369,6 |
752 630,1 |
796 760,7 |
814613,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 415 339,4 |
655 689,5 |
676 713,3 |
730 893,5 |
748 781,5 |
792 744,8 |
810 516,8 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096.3 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
всего |
49 080,6 |
0,0 |
9 622,1 |
9 577,6 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
городской бюджет |
49 080,6 |
0,0 |
9 622,1 |
9 577,6 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска |
всего |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска |
всего |
41 491,7 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
41 491,7 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования |
Всего |
766 831,0 |
115 060,5 |
232 264,1 |
47 279,8 |
372 226,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
155 188,2 |
13 842,8 |
95 647,7 |
10 474,2 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
308 495,8 |
100 477,7 |
135 196,8 |
35 218,0 |
37 603,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
24 094,2 |
24 094,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
97 087,5 |
0,0 |
68 638,4 |
28 449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
67 087,5 |
0,0 |
48 638,4 |
18 449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
663 869,3 |
113 438,0 |
161 861,0 |
16 343,7 |
372 226,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
124 463,5 |
13 672,7 |
75 567,3 |
0,0 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
240 006,0 |
99 765,3 |
86 293,7 |
16 343,7 |
37 603,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
23 771,6 |
23 771,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
всего |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований |
городской бюджет |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска |
всего |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
1 299,9 |
1 299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
170,1 |
170,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
389,8 |
389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках осуществления мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы** |
всего |
4 251,7 |
0,0 |
1 764,7 |
2 487,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 007,2 |
0,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
554,6 |
0,0 |
80,4 |
474,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
689,9 |
0,0 |
264,7 |
425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие системы защиты прав детей |
Всего |
452 153,7 |
70 546,6 |
72 337,2 |
75 621,3 |
73 147,5 |
80 774,6 |
79 726,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
412 393,3 |
64 983,5 |
65 431,3 |
67 566,9 |
69 747,7 |
72 846,4 |
71 817,5 |
||
городской бюджет |
39 760,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 928,2 |
7 909,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |
Всего |
371 704,1 |
55 5363 |
58 615,0 |
60 463,3 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66 417,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
371 704,1 |
55 536,3 |
58 615,0 |
60 463,3 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66 417,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
всего |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего |
29 422,6 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
29 422,6 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
всего |
302 409,6 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 888,4 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
302 409,6 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 888,4 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
79 678,5 |
15 010,3 |
13 722,2 |
15 158,0 |
8 713,9 |
14 149,6 |
12 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
38 989,3 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 541,2 |
7 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
72 009,1 |
12 339,5 |
12 722,2 |
14 159,4 |
7 713,9 |
13 149,6 |
11 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
31 319,9 |
2 892,3 |
5 905,9 |
7 055,8 |
2 399,8 |
6 541,2 |
6 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы" и прочие мероприятия в области образования |
Всего |
418 250,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 585,7 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
418 250,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 585,7 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Организация деятельности в сфере образования |
Всего |
402 993,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 950,4 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
402 993,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 950,4 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
124 879,0 |
20 233,3 |
20012,6 |
20 236,0 |
20 659.6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
124 879,0 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,0 |
20 659.6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
278 114,9 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 714,4 |
46 430.0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
278 114,9 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46714,4 |
46 430.0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |
Всего |
15 256,3 |
0,0 |
2 336,3 |
1 635,3 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
15 256,3 |
0,0 |
2 336,3 |
1 635,3 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организации (учреждений) |
всего |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений |
всего |
11 953,1 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
11 953,1 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131".
<**> Наименование мероприятия и целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 28 августа 2017 г. N 2807".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.