Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено с 3 ноября 2017 г. - Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 3 ноября 2017 г. N 3945
Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 г.
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
25 марта, 13 апреля, 16, 31 июля, 22 сентября, 22 октября, 14, 24, 30 декабря 2015 г., 11, 25 февраля, 28 марта, 14, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 2 ноября, 27 декабря 2016 г., 12 апреля, 27 июня, 2, 28 августа, 11 октября, 3 ноября 2017 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы |
Всего |
13 219 031,4 |
1 951 558,2 |
2 143 978,5 |
2 035 665,4 |
2 488 561,1 |
2 235 859,7 |
2 363 408,4 |
|
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 617 228,4 |
1 123 706,8 |
1 235 277,7 |
1 167 179,4 |
1 305 908,1 |
1 338 684,2 |
1 446 472,2 |
||
городской бюджет |
5 277 163,8 |
824 454,1 |
903 883,2 |
863 422,3 |
879 404,7 |
893 159,6 |
912 839,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 789,9 |
43 789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Всего |
12 349 782,3 |
1 818 287,8 |
2 004 414,6 |
1 892 613,2 |
2 344 729,2 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
|
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 206 767,4 |
1 058 723,3 |
1 169 846,4 |
1 101 544,8 |
1 236 160,4 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 818 375,7 |
756 167,2 |
829 750,6 |
786 004,7 |
805 320,4 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 751,3 |
43 751,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Основное мероприятие 1.1 |
Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования |
Всего |
11 581 181,3 |
1 703 227,3 |
1 772 150,5 |
1 845 333,4 |
1 970 732,6 |
2 081 534,1 |
2 208 203,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 051 579,2 |
1 044 880,5 |
1 074 198,7 |
1 091 070,6 |
1 200 936,9 |
1 265 837,8 |
1 374 654,7 |
||
городской бюджет |
4 508 109,9 |
655 689,5 |
694 553,8 |
750 786,7 |
765 947,1 |
811 680,4 |
829 452,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования |
всего |
549 809,3 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 564,9 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
549 809,3 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 564,9 |
110 348,5 |
110 348,5 |
110 552,8 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях <*> |
всего |
5 795 178,7 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 015 505,7 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
5 795 178,7 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 015 505,7 |
1 090 588,4 |
1 155 489,3 |
1 264 101,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 436 019,2 |
658 346,8 |
680 111,3 |
735 327,2 |
750 860,1 |
796 760,7 |
814 613,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 414 527,0 |
655 689,5 |
676 713,3 |
731 851,1 |
747 011,5 |
792 744,8 |
810 516,8 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
21 492,2 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
4 015,9 |
4 096,3 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленный населенных пунктах |
всего |
49 463,3 |
0,0 |
9 622,1 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
49 463,3 |
0,0 |
9 622,1 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска |
всего |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 400,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска |
всего |
41 719,6 |
0,0 |
7 738,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
41 719,6 |
0,0 |
7 738,4 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
8 495,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования |
Всего |
768 601,0 |
115 060,5 |
232 264,1 |
47 279,8 |
373 996,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
303 147,0 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
155 188,2 |
13 842,8 |
95 647,7 |
10 474,2 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
310 265,8 |
100 477,7 |
135 196,8 |
35 218,0 |
39 373,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
24 094,2 |
24 094,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обновление и укрепление материально - технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
98 857,5 |
0,0 |
68 638,4 |
28 449,1 |
1 770,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
68 857,5 |
0,0 |
48 638,4 |
18 449,1 |
1 770,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
663 869,3 |
113 438,0 |
161 861,0 |
16 343,7 |
372 226,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 399,8 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
124 463,5 |
13 672,7 |
75 567,3 |
0,0 |
35 223,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
240 006,0 |
99 765,3 |
86 293,7 |
16 343,7 |
37 603,3 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
23 771,6 |
23 771,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: |
всего |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска |
всего |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
1 299,9 |
1 299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
170,1 |
170,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
389,8 |
389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках осуществления мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" <**> |
всего |
4 251,7 |
0,0 |
1 764,7 |
2 487,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 007,2 |
0,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
554,6 |
0,0 |
80,4 |
474,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
689,9 |
0,0 |
264,7 |
425,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие системы защиты прав детей |
Всего |
450 221,4 |
70 546,6 |
72 337,2 |
73 689,0 |
73 147,5 |
80 774,6 |
79 726,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
410 461,0 |
64 983,5 |
65 431,3 |
65 634,6 |
69 747,7 |
72 846,4 |
71 817,5 |
||
городской бюджет |
39 760,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 928,2 |
7 909,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |
Всего |
369 771,8 |
55 5363 |
58 615,0 |
58 531,0 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66 417,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
369 771,8 |
55 536,3 |
58 615,0 |
58 531,0 |
64 433,6 |
66 238,0 |
66417,9 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
всего |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
38 500,7 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 566,7 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |
всего |
27 550,5 |
4 088,6 |
4 567,4 |
3 052,9 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
27 550,5 |
4 088,6 |
4 567,4 |
3 052,9 |
5 143,4 |
5 349,1 |
5 349,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 371,2 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
232,5 |
240,6 |
240,6 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
всего |
302 349,4 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 828,2 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
302 349,4 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 828,2 |
52 670,9 |
54 261,5 |
54 261,5 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
79 678,5 |
15 010,3 |
13 722,2 |
15 158,0 |
8 713,9 |
14 149,6 |
12 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
38 989,3 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 054,4 |
3 399,8 |
7 541,2 |
7 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
72 009,1 |
12 339,5 |
12 722,2 |
14 159,4 |
7 713,9 |
13 149,6 |
11 924,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
40 689,2 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
5 314,1 |
6 608,4 |
5 399,6 |
||
городской бюджет |
31 319,9 |
2 892,3 |
5 905,9 |
7 055,8 |
2 399,8 |
6 541,2 |
6 524,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
7 669,4 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
771,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387,0 |
384,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 -2020 годы" и прочие мероприятия в области образования |
Всего |
419 027,7 |
62 723,8 |
67 226,7 |
69 363,2 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
419 027,7 |
62 723,8 |
67 226,7 |
69 363,2 |
70 684,5 |
73 551,0 |
75 478,5 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Организация деятельности в сфере образования |
Всего |
402 380,8 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 337,3 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
402 380,8 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 337,3 |
67 089,6 |
69 706,1 |
71 633,6 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
124 879,8 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,8 |
20 659,6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
124 879,8 |
20 233,3 |
20 012,6 |
20 236,8 |
20 659,6 |
21 571,8 |
22 165,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
277 501,0 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 100,5 |
46 430,0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
277 501,0 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 100,5 |
46 430,0 |
48 134,3 |
49 467,9 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |
Всего |
16 646,9 |
0,0 |
2 336,3 |
3 025,9 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
16 646,9 |
0,0 |
2 336,3 |
3 025,9 |
3 594,9 |
3 844,9 |
3 844,9 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
3 303,2 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
540,5 |
790,5 |
790,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений |
всего |
13 343,7 |
0,0 |
1 695,1 |
2 485,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
13 343,7 |
0,0 |
1 695,1 |
2 485,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131".
<**> Наименование мероприятия и целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 28 августа 2017 г. N 2807".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.