Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3 к постановлению
Администрации города Тынды
от 07.03.2018 N 414
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды на 2015 - 2020 годы". |
ВСЕГО, в том числе |
605 544,98 |
89 073,09 |
80 162,00 |
116 106,90 |
107 040,36 |
106 305,88 |
106 856,76 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
516 092,38 |
89 073,09 |
80 162,00 |
89 277,50 |
86 200,95 |
85 441,48 |
85 937,36 |
||
внебюджетные источники |
83 462,60 |
0,00 |
0,00 |
20 839,40 |
20 839,40 |
20 864,40 |
20 919,40 |
||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
177 900,68 |
28 238,49 |
26 135,58 |
30 020,03 |
31 070,02 |
31 167,56 |
31 269,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
167 480,68 |
28 238,49 |
26 135,58 |
27 400,03 |
28 470,02 |
28 567,56 |
28 669,00 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры |
ВСЕГО, в том числе |
174 303,81 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,88 |
30 440,02 |
30 512,36 |
30 587,59 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
163 883,81 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,88 |
27 840,02 |
27 912,36 |
27 987,59 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
174 127,32 |
27 776,73 |
25 594,23 |
29 392,88 |
30 440,02 |
30 512,36 |
30 587,59 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
163 707,32 |
27 776,73 |
25 594,23 |
26 772,88 |
27 663,53 |
27 912,36 |
27 987,59 |
||
внебюджетные источники |
10 420,00 |
0,00 |
0,00 |
2 620,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
||
1.1.1.1 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) |
ВСЕГО, в том числе |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.1.1.1 |
Приобретение музыкальных инструментов |
ВСЕГО, в том числе |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,49 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
3 596,87 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
630,00 |
655,20 |
681,41 |
городской бюджет |
3 596,87 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
630,00 |
655,20 |
681,41 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера |
ВСЕГО, в том числе |
3 596,87 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
630,00 |
655,20 |
681,41 |
городской бюджет внебюджетные источники |
3 596,87 |
461,76 |
541,35 |
627,15 |
630,00 |
655,20 |
681,41 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
ВСЕГО, в том числе |
105 707,96 |
15 262,67 |
13 355,54 |
19 806,23 |
19 525,60 |
18 816,99 |
18 940,93 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
81 863,96 |
15 262,67 |
13 355,54 |
13 845,23 |
13 564,60 |
12 855,99 |
12 979,93 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
104 439,52 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
19 285,60 |
18 567,39 |
18 681,34 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
80 595,52 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
13 324,60 |
12 606,39 |
12 720,34 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
104 439,52 |
15 170,27 |
13 093,66 |
19 641,26 |
19 285,60 |
18 567,39 |
18 681,34 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
80 595,52 |
15 170,27 |
13 093,66 |
13 680,26 |
13 324,60 |
12 606,39 |
12 720,34 |
||
внебюджетные источники |
23 844,00 |
0,00 |
0,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
5 961,00 |
||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
3 519,25 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
240,00 |
249,60 |
259,58 |
внебюджетные источники внебюджетные источники |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 268,43 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
240,00 |
249,60 |
259,58 |
городской бюджет |
1 268,43 |
92,40 |
261,88 |
164,97 |
240,00 |
249,60 |
259,58 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
ВСЕГО, в том числе |
48725,84 |
9426,43 |
6836,49 |
8425,02 |
7923,05 |
8001,72 |
8113,13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
46265,84 |
9426,43 |
6836,49 |
7825,02 |
7323,05 |
7391,72 |
7463,13 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
48 028,91 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,59 |
7 823,05 |
7 897,72 |
8 004,97 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
45 568,91 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,59 |
7 223,05 |
7 287,72 |
7 354,97 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
48 028,91 |
9 243,71 |
6 743,87 |
8 315,59 |
7 823,05 |
7 897,72 |
8 004,97 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
45 568,91 |
9 243,71 |
6 743,87 |
7 715,59 |
7 223,05 |
7 287,72 |
7 354,97 |
||
внебюджетные источники |
2 460,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
610,00 |
650,00 |
||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
696,93 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
696,93 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
696,93 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
696,93 |
182,72 |
92,62 |
109,43 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
ВСЕГО, в том числе |
49 996,38 |
8 146,59 |
7 410,62 |
8 459,55 |
8 800,13 |
8 553,61 |
8 625,88 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
46 551,38 |
8146,59 |
7410,62 |
7 609,55 |
7 940,13 |
7 688,61 |
7755,88 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
49 313,94 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,77 |
8 700,13 |
8 449,61 |
8 517,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
45 868,94 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,77 |
7 840,13 |
7 584,61 |
7 647,72 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
49 313,94 |
8 048,89 |
7 210,82 |
8 386,77 |
8 700,13 |
8 449,61 |
8 517,72 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
45 868,94 |
8 048,89 |
7 210,82 |
7 536,77 |
7 840,13 |
7 584,61 |
7 647,72 |
||
внебюджетные источники |
3 445,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
860,00 |
865,00 |
870,00 |
||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
682,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
682,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
682,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
городской бюджет |
682,44 |
97,70 |
199,80 |
72,78 |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
ВСЕГО, в том числе |
137 557,30 |
12 362,43 |
13 168,60 |
35 059,23 |
25 575,25 |
25 654,62 |
25 737,17 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
91 567,30 |
12 362,43 |
13 168,60 |
19 069,23 |
15 575,25 |
15 654,62 |
15 737,17 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
136 018,88 |
12 362,43 |
13 168,60 |
34 806,97 |
25575,25 |
25654,62 |
25737,17 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
90 028,88 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 816,97 |
15 325,25 |
15 394,62 |
15 466,77 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
135 419,88 |
12 194,63 |
12 830,64 |
34 806,97 |
25 325,25 |
25 394,62 |
25 466,77 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
5 990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
88 170,48 |
12 194,63 |
12 830,64 |
18 217,97 |
14 065,85 |
15 394,62 |
15 466,77 |
||
внебюджетные источники |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
5.1.2 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек) |
ВСЕГО, в том числе |
7 848,40 |
0,00 |
0,00 |
6 589,00 |
1 259,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5990,00 |
0,00 |
0,00 |
5990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 858,40 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2.1 |
Создание новой постановки и показ муниципальным театром спектакля на стационаре |
ВСЕГО, в том числе |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
293,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
266,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
26,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2.2 |
Приобретение технического оборудования и кресел в зрительный зал |
ВСЕГО, в том числе |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
6 295,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
5 723,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
572,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.1.2.2.2 |
Приобретение и установка технического и технологического оборудования для сцены МБУИ Драматический театр г. Тынды (поставка демонтаж, монтаж, погрузо-разгрузочные работы, запуск, обслуживание) |
ВСЕГО, в том числе |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 259,40 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 538,42 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
250,00 |
260,00 |
270,40 |
городской бюджет |
1 538,42 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
250,00 |
260,00 |
270,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 538,42 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
250,00 |
260,00 |
270,40 |
городской бюджет |
1 538,42 |
167,80 |
337,96 |
252,26 |
250,00 |
260,00 |
270,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
ВСЕГО, в том числе |
20 037,45 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 770,55 |
3 160,01 |
3 192,58 |
3 226,05 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
18 977,45 |
3 353,50 |
3 334,76 |
3 520,55 |
2 900,01 |
2 922,58 |
2 946,05 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
19 466,47 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,84 |
3 026,01 |
3 053,22 |
3 081,12 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
18 406,47 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,84 |
2 766,01 |
2 783,22 |
2 801,12 |
||
внебюджетные источники |
1060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
19 466,47 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 751,84 |
3 026,01 |
3 053,22 |
3 081,12 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
18 406,47 |
3 276,50 |
3 277,78 |
3 501,84 |
2 766,01 |
2 783,22 |
2 801,12 |
||
внебюджетные источники |
1 060,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
260,00 |
270,00 |
280,00 |
||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
570,98 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
134,00 |
139,36 |
144,93 |
городской бюджет |
570,98 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
134,00 |
139,36 |
144,93 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
570,98 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
134,00 |
139,36 |
144,93 |
городской бюджет |
570,98 |
77,00 |
56,98 |
18,71 |
134,00 |
139,36 |
144,93 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
ВСЕГО, в том числе |
63 484,24 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 566,28 |
10 986,29 |
10 918,80 |
10 944,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
61 250,64 |
10 147,86 |
9 920,41 |
10 007,88 |
10 427,89 |
10 360,40 |
10 386,20 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
21 813,23 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 520,86 |
3 526,77 |
3 532,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 813,23 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 520,86 |
3 526,77 |
3 532,91 |
||
7.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
21 813,23 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 520,86 |
3 526,77 |
3 532,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
21 813,23 |
3 977,86 |
3 900,22 |
3 354,61 |
3 520,86 |
3 526,77 |
3 532,91 |
||
7.2 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
39 721,87 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 969,87 |
7 059,52 |
6 969,89 |
6 972,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
37 488,27 |
5 968,61 |
5 781,32 |
6 411,47 |
6 501,12 |
6 411,49 |
6 414,26 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.2.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
39 721,88 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 969,87 |
7 059,52 |
6 969,89 |
6 972,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
37 488,28 |
5 968,62 |
5 781,32 |
6 411,47 |
6 501,12 |
6 411,49 |
6 414,26 |
||
внебюджетные источники |
2 233,60 |
0,00 |
0,00 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
||
7.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
1 949,12 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
405,90 |
422,14 |
439,02 |
городской бюджет |
1 949,12 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
405,90 |
422,14 |
439,02 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
7.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
ВСЕГО, в том числе |
1 949,12 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
405,90 |
422,14 |
439,02 |
городской бюджет |
1 949,12 |
201,39 |
238,87 |
241,80 |
405,90 |
422,14 |
439,02 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8. |
Подпрограмма "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" |
ВСЕГО, в том числе |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1 |
Основное мероприятие "Строительство социально-культурных объектов" |
ВСЕГО, в том числе |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.1.1 |
"Музыкальная школа на 250 мест г. Тынды Амурская область, г. Тында, ул. Спортивная" |
ВСЕГО, в том числе |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
2135,12 |
2135,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.2.1 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
городской бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 марта 2018 г. N 414 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.