Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2 к постановлению
администрации Зейского района
от 25.12.2014 N 1267
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства, молодёжной
политики и спорта на территории Зейского
района на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства, молодёжной политики и спорта на территории Зейского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
386665430,70 |
64371738,45 |
64396738,45 |
64421738,45 |
64451738,45 |
64481738,45 |
64541738,45 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
200620740,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
||
районный бюджет |
181229690,70 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
||
внебюджетные источники |
4815000,00 |
730000,00 |
755000,00 |
780000,00 |
810000,00 |
840000,00 |
900000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела, молодёжной политики и спорта на территории Зейского района" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры культуры, искусства и архивного дела в целях стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечения сохранности и популяризации архивных фондов и историко-культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодёжи, развитие её потенциала и целевая подготовка молодых специалистов |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе в 2015 - 2020 г. |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
Всего |
386665430,70 |
64371738,45 |
64396738,45 |
64421738,45 |
64451738,45 |
64481738,45 |
64541738,45 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
200620740,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
||
районный бюджет |
181229690,70 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
30204948,45 |
||
внебюджетные источники |
4815000,00 |
730000,00 |
755000,00 |
780000,00 |
810000,00 |
840000,00 |
900000,00 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
369622320,18 |
61531220,03 |
61556220,03 |
61581220,03 |
61611220,03 |
61641220,03 |
61701220,03 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет поселений |
200620740,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
||
районный бюджет |
164186580,18 |
27364430,03 |
27364430,03 |
27364430,03 |
27364430,03 |
27364430,03 |
27364430,03 |
||
внебюджетные источники |
4815000,00 |
730000,00 |
755000,00 |
780000,00 |
810000,00 |
840000,00 |
900000,00 |
||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные) |
Всего |
69508137,36 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
69508137,36 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
11584689,56 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные) |
Всего |
254765939,46 |
42410989,91 |
42430989,91 |
42450989,91 |
42470989,91 |
42490989,91 |
42510989,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет поселений |
200620740,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
33436790,00 |
||
районный бюджет |
51445199,46 |
8574199,91 |
8574199,91 |
8574199,91 |
8574199,91 |
8574199,91 |
8574199,91 |
||
внебюджетные источники |
2700000,00 |
400000,00 |
420000,00 |
440000,00 |
460000,00 |
480000,00 |
500000,00 |
||
3.1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей) |
Всего |
45348243,36 |
7535540,56 |
7540540,56 |
7545540,56 |
7555540,56 |
7565540,56 |
7605540,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
43233243,36 |
7205540,56 |
7205540,56 |
7205540,56 |
7205540,56 |
7205540,56 |
7205540,56 |
||
внебюджетные источники |
2115000,00 |
330000,00 |
335000,00 |
340000,00 |
350000,00 |
360000,00 |
400000,00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 3.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
16808920,52 |
2819228,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
16808920,52 |
2819228,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
2797938,42 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 3.3. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
Всего |
234190,00 |
21290 |
42580 |
42580 |
42580 |
42580 |
42580 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
районный бюджет |
234190,00 |
21290 |
42580 |
42580 |
42580 |
42580 |
42580 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 25 декабря 2014 г. N 1267 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.