Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации Зейского района
от 21 июня 2017 г. N 392
Приложение N 4
к муниципальной программе "Развитие культуры,
искусства, молодёжной политики и спорта на
территории Зейского района на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства, молодёжной политики и спорта на территории Зейского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего |
427 216 166,34 |
83 627 403,93 |
63 007 827,51 |
71 275 628,99 |
67 846 974,15 |
69 220 188,87 |
72 238 142,89 |
федеральный бюджет |
2 972 424,93 |
2 686 124,93 |
0,00 |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
16 868 692,20 |
14 809 036,20 |
0,00 |
2 059 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
246 052 780,46 |
33 002 587,15 |
32 931 230,28 |
47 406 214,14 |
46 719 090,64 |
48 092 305,36 |
37 901 352,89 |
||
бюджет поселений |
160 422 268,75 |
33 129 655,65 |
30 076 597,23 |
21 523 458,85 |
21 127 883,51 |
21 127 883,51 |
33 436 790,00 |
||
внебюджетные источники |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
||
1 |
Подпрограмма 1 "Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере культуры, искусства, архивного дела, молодёжной политики и спорта на территории Зейского района" |
Всего |
37 600 215,77 |
19 222 241,22 |
733 380,00 |
4 107 631,05 |
1 069 504,50 |
1 567 959,00 |
10 899 500,00 |
федеральный бюджет |
2 972 424,93 |
2 686 124,93 |
0,00 |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
16 868 692,20 |
14 809 036,20 |
0,00 |
2 059 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
17 719 098,64 |
1 687 080,09 |
733 380,00 |
1 761 675,05 |
1 069 504,50 |
1 567 959,00 |
10 899 500,00 |
||
бюджет поселений |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1. |
1.1. Развитие инфраструктуры культуры, искусства и архивного дела в целях стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечения сохранности и популяризации архивных фондов и историко-культурного наследия, организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Всего |
4 463 828,00 |
70 000,00 |
290 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
3 203 828,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
4 463 828,00 |
70 000,00 |
290 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
3 203 828,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2. |
1.2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни |
Всего |
6 490 053,98 |
479 091,98 |
360 200,00 |
628 504,50 |
628 504,50 |
1 126 959,00 |
3 266 794,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
6 490 053,98 |
479 091,98 |
360 200,00 |
628 504,50 |
628 504,50 |
1 126 959,00 |
3 266 794,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3. |
1.3. Формирование эффективной системы, обеспечивающей социализацию и самореализацию молодёжи, развитие её потенциала и целевая подготовка молодых специалистов |
Всего |
5 007 302,19 |
72 244,19 |
83 180,00 |
141 000,00 |
141 000,00 |
141 000,00 |
4 428 878,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
5 007 302,19 |
72 244,19 |
83 180,00 |
141 000,00 |
141 000,00 |
141 000,00 |
4 428 878,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.4 |
1.4. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы) |
Всего |
3 565 806,95 |
3 565 806,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
2 586 124,93 |
2 586 124,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
979 682,02 |
979 682,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.5 |
1.5. Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. |
Всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.6 |
1.6. Мероприятия по восстановлению объектов культуры и материально-технической базы учреждений культуры, спортивных сооружений и материально-технической базы объектов физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в 2013 году. |
Всего |
14 935 098,10 |
14 935 098,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
14 809 036,20 |
14 809 036,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
86 061,90 |
86 061,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.7 |
1.7 Мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.8. |
1.8. Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
Всего |
409 156,00 |
0,00 |
0,00 |
409 156,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
286 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
85 656,00 |
0,00 |
0,00 |
85 656,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
37 200,00 |
0,00 |
0,00 |
37 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.9. |
1.9 Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью населения до 300 тысяч человек (развитие и укрепление материально - технической базы муниципальных домов культуры) |
Всего |
2 346 832,75 |
0,00 |
0,00 |
2 346 832,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
646 832,75 |
0,00 |
0,00 |
646 832,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.10 |
1.10. Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры) |
Всего |
282 137,80 |
0,00 |
0,00 |
282 137,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
274 000,00 |
0,00 |
0,00 |
274 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
8 137,80 |
0,00 |
0,00 |
8 137,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие туризма и сохранение этнокультурного наследия в Зейском районе" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2.1. |
2.1. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы |
Всего |
389 615 950,57 |
64 405 162,71 |
62 274 447,51 |
67 167 997,94 |
66 777 469,65 |
67 652 229,87 |
61 338 642,89 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
228 333 681,82 |
31 315 507,06 |
32 197 850,28 |
45 644 539,09 |
45 649 586,14 |
46 524 346,36 |
27 001 852,89 |
||
бюджет поселений |
160 382 268,75 |
33 089 655,65 |
30 076 597,23 |
21 523 458,85 |
21 127 883,51 |
21 127 883,51 |
33 436 790,00 |
||
внебюджетные источники |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
||
3.1. |
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
357 672 512,90 |
60 042 449,84 |
56 772 751,07 |
61 044 028,88 |
60 275 699,21 |
61 039 459,43 |
58 498 124,47 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
196 390 244,15 |
26 952 794,19 |
26 696 153,84 |
39 520 570,03 |
39 147 815,70 |
39 911 575,92 |
24 161 334,47 |
||
бюджет поселений |
160 382 268,75 |
33 089 655,65 |
30 076 597,23 |
21 523 458,85 |
21 127 883,51 |
21 127 883,51 |
33 436 790,00 |
||
внебюджетные источники |
900 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
||
3.1.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (казенные) |
Всего |
53 238 343,45 |
9 151 949,29 |
8 630 552,68 |
8 995 749,16 |
8 995 749,16 |
9 082 749,16 |
8 381 594,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
53 238 343,45 |
9 151 949,29 |
8 630 552,68 |
8 995 749,16 |
8 995 749,16 |
9 082 749,16 |
8 381 594,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1.2. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (бюджетные, автономные) |
Всего |
187 390 142,85 |
41 219 642,62 |
31 218 524,50 |
24 405 286,96 |
24 017 849,43 |
24 017 849,43 |
42 510 989,91 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
30 244 511,20 |
8 129 986,97 |
4 878 564,37 |
2 881 828,11 |
2 889 965,92 |
2 889 965,92 |
8 574 199,91 |
||
бюджет поселений |
156 645 631,65 |
33 089 655,65 |
26 339 960,13 |
21 523 458,85 |
21 127 883,51 |
21 127 883,51 |
33 436 790,00 |
||
внебюджетные источники |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей |
Всего |
648 732,64 |
0,00 |
210 000,00 |
20 232,64 |
0,00 |
418 500,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
648 732,64 |
0,00 |
210 000,00 |
20 232,64 |
0,00 |
418 500,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в части библиотечного обслуживания |
Всего |
30 666 335,88 |
0,00 |
5 376 052,68 |
8 430 094,40 |
8 430 094,40 |
8 430 094,40 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
26 929 698,78 |
0,00 |
1 639 415,58 |
8 430 094,40 |
8 430 094,40 |
8 430 094,40 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
3 736 637,10 |
0,00 |
3 736 637,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятий по энергосбережению |
Всего |
24 419 290,75 |
0,00 |
0,00 |
8 380 203,25 |
8 019 543,75 |
8 019 543,75 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
24 419 290,75 |
0,00 |
0,00 |
8 380 203,25 |
8 019 543,75 |
8 019 543,75 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.1.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учреждения дополнительного образования детей) |
Всего |
59 593 232,76 |
9 670 857,93 |
11 060 121,21 |
10 369 484,28 |
10 369 484,28 |
10 517 744,50 |
7 605 540,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
59 193 232,76 |
9 670 857,93 |
11 060 121,21 |
10 369 484,28 |
10 369 484,28 |
10 517 744,50 |
7 205 540,56 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и членов их семей |
Всего |
387 500,00 |
0,00 |
277 500,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
387 500,00 |
0,00 |
277 500,00 |
0,00 |
0,00 |
110 000,00 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Расходы на оплату коммунальных услуг и мероприятий по энергосбережению |
Всего |
1 328 934,57 |
0,00 |
0,00 |
442 978,19 |
442 978,19 |
442 978,19 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
1 328 934,57 |
0,00 |
0,00 |
442 978,19 |
442 978,19 |
442 978,19 |
0,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
3.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Всего |
31 545 848,88 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
6 040 640,22 |
6 401 299,72 |
6 512 299,72 |
2 797 938,42 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
31 545 848,88 |
4 339 590,84 |
5 454 079,96 |
6 040 640,22 |
6 401 299,72 |
6 512 299,72 |
2 797 938,42 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.3. |
3.3. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Зейского района |
Всего |
397 588,79 |
23 122,03 |
47 616,48 |
83 328,84 |
100 470,72 |
100 470,72 |
42 580,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
397 588,79 |
23 122,03 |
47 616,48 |
83 328,84 |
100 470,72 |
100 470,72 |
42 580,00 |
||
бюджет поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации Зейского района Амурской области от 21 июня 2017 г. N 392 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.