Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы района
от 8 февраля 2016 г. N 65
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
1. Паспорт муниципальной программы
"Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Основные стратегические цели социально-экономического развития района определены Стратегией социально-экономического развития Архаринского района на 2011 - 2020 годы (далее - Стратегия), принятой решением Архаринского Совета народных депутатов от 06.05.2011 N 34/440.
Миссия Архаринского района состоит, прежде всего, в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры Архаринского района, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей Архаринского района, создает условия для развития человеческого потенциала Архаринского района.
В настоящее время Архаринский район имеет развитую сеть учреждений культуры и искусства.
Система культурно-досуговых учреждений представлена муниципальным автономным учреждением культуры "Архаринский районный Дом культуры (МАУК "Архаринский РДК"), в состав которого вошли 13 филиалов, расположенных в селах района и 2 культурно-досуговыми учреждениями на поселенческом уровне, расположенных в селах района.
В настоящее время в учреждении действуют 2 народных коллектива и более 35 клубных формирований с общей численностью участников более 300 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 20000 человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в районных, областных, международных фестивалях и конкурсах.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" (МБУК "Архаринская МЦБ"), которое имеет 13 - библиотек-филиалов, осуществляет информационно-библиотечное обслуживание сельского населения. Совокупный фонд МБУК "Архаринская МЦБ" составляет 151,4 тыс. экземпляров печатных изданий; ежегодная посещаемость - более 57 тыс. человек; книговыдача - 149,4 тыс. экземпляров. Процент охвата населения Архаринского района библиотечным обслуживанием составляет 44,0%.
Система образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании представлена муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детская школа искусств". Число учащихся на начало 2014/2015 учебного года составляло 98 человек. В школе обучаются дети не только районного центра, но и сел Архаринского района.
Проведение муниципальной политики администрации Архаринского района в сфере культуры осуществляется отделом по делам молодежи, культуры, физической культуры и Муниципальным казенным учреждением "Центр по обслуживанию учреждений культуры Архаринского района.
Как показывает анализ, потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства:
наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями района своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития, с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
работа по информатизации отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
1. Снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате устаревания и ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли.
Снижение привлекательности Архаринского района как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала наследия Архаринского района, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время, особенно в сельской местности, где предложение о проведении досуга со стороны коммерческих организаций отсутствует или сильно ограничено. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решением стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения муниципальных программ.
Разработка муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства на территории Архаринского района на 2015 - 2020 годы" (далее программа) продиктована необходимостью определения принципов поддержки культуры и искусства в районе, регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли до 2020 г.
Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества и рассматривает ее, как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные потребности населения.
Финансирование мероприятий муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства. На территории Архаринского района на 2015 - 2020 годы" позволит дополнить бюджетное финансирование текущей деятельности организаций и учреждений культуры и искусства и обеспечить финансовыми ресурсами деятельность, направленную на решение конкретных задач культурной политики.
III. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.
Приоритеты политики администрации района в сфере культуры в Архаринском районе на перспективу установлены Стратегией, в соответствии с которой стратегической целью развития культуры Архаринского района является укрепление материально-технической базы объектов, вовлечение в проводимые мероприятия широких слоев населения, обеспечение массовости проводимых мероприятий:
- повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Архаринского района, расширение их спектра;
- развитие многоукладности районной культуры, поддержка всех видов культуры, создание новых творческих коллективов;
- поддержка творческих коллективов.
Повышение качества жизни жителей Архаринского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Архаринского района, расширение их спектра;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;
обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населения Архаринского района;
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах;
развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности;
поддержка творческих коллективов.
Целью муниципальной программы для достижения целей Стратегии является обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития Архаринского района:
организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства;
обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
реализация основных направлений политики администрации района в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
Недостаточное обеспечение материально-технической базы и современных изданий в библиотечных фондах |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек района с 7,4 тыс. человек в 2014 году до 7,6 тыс. человек в 2020 году |
22 |
Снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры района, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли |
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства |
Народное творчество и досуговая деятельность |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
1.Увеличение числа участников культурно - досуговых мероприятий ежегодно на 1% по сравнению с предыдущим годом 2.Увеличение числа мероприятий районного уровня с 9 в 2014 году до 15 в 2020 году |
33 |
Сокращение доли детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусства, в общей численности детского населения от 6 до 18 лет |
Реализация мероприятий дополнительного образования детей в области культуры и искусства в детских школах искусств |
Развитие образования в сфере культуры и искусства |
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Повышение качества предоставляемых услуг дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Увеличение доли детей, охваченных дополнительным предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 6 до 18 лет до 50 человек к 2020 г.. |
44 |
Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным и региональным законодательством полномочий в сфере культуры, искусства. Потребность в единой политике администрации района в данной сфере. |
Реализация основных направлений политики администрации района в сфере реализации муниципальной программы в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства. |
|
2015 - 2020, этапы не выделяются |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2012 году до 100% в 2018 - 2020 годах. |
V. Описание системы подпрограмм
4.1. Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность"
Подпрограмма направлена на решение задачи организации и проведения мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
- поддержка самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи.
- организация и проведение мероприятий районного значения, представление культуры Архаринского района на областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
- повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры, путем модернизации материально-технической базы, повышения профессионального мастерства специалистов.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, поддержка одаренных детей и молодежи в сфере культуры, организуется участие представителей Архаринского района в районных, областных, общероссийских и международных мероприятиях. Кроме того, подпрограмма предусматривает повышение квалификации специалистов и улучшение материально-технической базы.
Реализация подпрограммы позволит увеличить число мероприятий в сфере культуры и искусства различного уровня с 9 ед. в 2014 году до 15 ед. в 2020 году.
4.2. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание"
Подпрограмма направлена на решение задачи по обеспечению организации библиотечного обслуживания населения и комплектованию книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения Архаринского района, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы библиотек Архаринского района.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляется методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек и мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы.
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей библиотек Архаринского района с 7,4 тыс. человек в 2014 году до 7,6 тыс. человек к 2020 году.
4.3. Подпрограмма "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района"
Подпрограмма направлена на оказание услуг учреждениям культуры в части бухгалтерского планово-экономического обслуживания и обеспечения деятельности учреждений культуры и искусства Архаринского района.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.
4.4. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
Цель подпрограммы - сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Цель планируется реализовать путем решения задачи по сохранению и развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Достижение целей и задач подпрограммы будет обеспечено реализацией основных мероприятий по обеспечению предоставления услуг и выполнению работ по дополнительному образованию детей в сфере культуры и искусства муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличение числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусства, в общей численности детей этого возраста от 14 человек в 2014 г. до 50 человек к 2020 году.
- повышение до 100% уровня оплаты труда педагогов, использование результативных форм педагогической деятельности, образовательных результатов учеников.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 05.04.1999 N 135-ОЗ "О культуре".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Вместе с тем, проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации муниципальной программы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры, искусства оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры отделом по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта администрации Архаринского района, разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архаринского района".
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств районного и федерального бюджетов. Общий объём финансирования программы - 307740,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 36370,0 тыс. руб.
2016 год - 39579,3 тыс. руб.
2017 год - 27015,7 тыс. руб.
2018 год - 62749,7 тыс. руб.
2019 год - 67775,2 тыс. руб.
2020 год - 74250,5 тыс. руб.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 153799,5 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 81439,9 тыс. рублей;
"Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" - 39036,8 тыс. рублей;
"Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района"" - 33464,2 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объём финансирования программы на 2015 - 2020 годы составит 307740,4 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из районного бюджета представлена по годам реализации в приложении N 3. Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных источников, включая использование средств муниципальных внебюджетных фондов, отражается в приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Архаринского района по муниципальной программе приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.
V. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры размещается в зданиях, требующих реконструкции и ремонта. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений.
Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствования системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использование в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.
II. Содержание подпрограмм
1. Подпрограмма 1
"Народное творчество и досуговая деятельность"
1.1. Паспорт подпрограммы
1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории Архаринского района создано муниципальное автономное учреждение Архаринский районный Дом культуры, в состав которого вошли 15 филиалов.
На базе муниципального автономного учреждения культуры "Архаринский районный Дом культуры" и его филиалов действуют 2 народных коллективов и более 35 клубных формирования с общей численностью участников более 300 человек. В культурно-массовых мероприятиях ежегодно принимают участие более 20000 тыс. человек. Самодеятельные коллективы регулярно участвуют в районных, областных, международных фестивалях и конкурсах.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов местного бюджета в Архаринском районе проведена реформа бюджетных, автономных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений, предусмотрено предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий. Это создает стимул для учреждений более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг, повышая качество работы учреждений и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.
При этом с целью создания стимулов для развития народных творческих коллективов, вовлечения в культурную деятельность творческой молодежи необходимо сформировать комплексную систему адресной поддержки, которая включает в себя:
- создание условий для художественного совершенствования творческих коллективов и исполнителей, пропаганды самодеятельного творчества путем проведения фестивалей, конкурсов, выставок самодеятельного творчества на территории Архаринского района, а также участия коллективов и исполнителей в областных, региональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, мастер-классах, творческих семинарах и лабораториях, организация обменных гастролей;
- постоянное обновление творческих ресурсов посредством выявления молодых дарований через организацию конкурсов, выставок, фестивалей и др., поддержка одаренных детей, предоставление им возможности участия в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Без формирования комплексной системы поддержки народного творчества, выявления и поддержки молодых дарований, предусмотренной настоящей подпрограммой, возникают риски снижения качества культурного продукта Архаринского района, потеря интереса жителей Архаринского района к участию в народных творческих коллективах и, как следствие, потеря кадрового потенциала в районе.
Вместе с тем основными проблемами в сфере реализации подпрограммы являются:
- ограниченный объем проводимых ремонтных работ на объектах, занимаемых учреждениями культуры;
- недостаточная укомплектованность материально-технической базы учреждений культуры;
- значительные усилия требуются для приведения в надлежащий вид зданий и помещений, занимаемых учреждениями культуры;
- отсутствие высококвалифицированных специалистов в учреждениях культуры;
- низкий уровень заработной платы специалистов учреждений культуры (несмотря на определенный рост заработной платы специалистов учреждений культуры, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике и слабо соотносится с реальными потребностями жителей Архаринского района. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в области культуры, ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг, оказываемых населению Архаринского района.);
- недостаточная доступность культурных услуг и творческой деятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями.
В связи с вышесказанным, основными направлениями деятельности в Архаринском районе для обеспечения досуга населения, должно стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, и сложившиеся на настоящий момент негативные тенденции в данной сфере продолжатся, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего, алкогольной). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в населенных пунктах Архаринского района, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в районе.
1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению Архаринского района, расширение их спектра;
развитие многоукладности районной культуры, поддержка всех видов культуры, создание новых творческих коллективов;
поддержка творческих коллективов и союзов.
Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архаринского района" в качестве приоритета муниципальной политики определено повышение качества жизни жителей Архаринского района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.
С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение доступности для населения Архаринского района услуг по организации досуга.
2. Повышение качества услуг культурно - досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы
3. Стимулирование народного творчества.
4. Поддержка самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи.
5. Организация и проведение мероприятий районного значения, представление сферы культуры Архаринского района областных, на межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
6. Создание стимулов для развития культуры и искусства на территории Архаринского района.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов реализации подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 1%. Число районных мероприятий, единиц, в культурно-досуговой сфере планируется увеличить с 9 в 2014 году до 15 в 2020 году
Показатель реализации подпрограммы () рассчитывается по формуле:
- число посещений культурно-массовых мероприятий,
, - номер года, за который приводятся данные по числу посещений.
1.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующие основные мероприятия 1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ", которое состоит из двух мероприятий.
Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры", которое включают в себя:
- мероприятия по оплате труда работников МАУК "Архаринский РДК":
(с начислениями);
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы:
- обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга,
- повышение качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем приобретения технологического оборудования
- проведение текущих ремонтов учреждений культуры.
Мероприятие направлено на обеспечение выполнения МАУК "Архаринский РДК":
- работ по организации деятельности клубных формирований,
- работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, - работ по оказанию организационной и методической помощи филиалам МАУК " Архаринский РДК".
Мероприятие 1.2 "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства".
Данное мероприятие включает в себя следующие направления:
- участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;
- организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, бенефисов, ярмарок направленных на развитие самодеятельных творческих коллективов;
- организация в районных, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях для одаренных детей и творческой молодежи Архаринского района;
- гастрольная деятельность;
- организация театрально-зрелищных мероприятий для отдельных категорий населения: одаренных детей, детей-сирот и детей-инвалидов;
- поддержка самодеятельного творчества;
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к оказанию поддержки народного творчества в Архаринском районе, создает стимул для саморазвития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую деятельность.
1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 153799,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 17800,3 тыс. рублей;
2016 год - 20042,9 тыс. рублей;
2017 год - 170,0 тыс. рублей;
2018 год - 34521,5 тыс. рублей;
2019 год - 38135,8 тыс. рублей;
2020 год - 43129,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
1.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Показатели конечных результатов основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений":
число проведенных консультаций для муниципальных досуговых учреждений, единиц;
число подготовленных информационно-методических материалов, единиц;
число клубных формирований, единиц;
число участников клубных формирований, человек;
число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц.
Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:
число оказаний методической помощи для филиалов МАУК " Архаринский РДК" с 9 в 2014 году до 22 в 2020 году;
число подготовленных информационно-методических рекомендаций увеличится с 2 в 2014 году до 10 в 2020 году;
число клубных формирований увеличится с 35 в 2014 году до 42 в 2020 году;
число участников клубных формирований увеличится с 335 в 2014 году до 392 в 2020 году;
число мероприятий (районного масштаба) увеличится с 9 в 2014 году до 16 в 2020 году;
Источником определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий, каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий
Сумма коэффициентов значимости по всем основным мероприятиям одного года реализации подпрограммы должна составлять 1.
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 1.1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
Мероприятие 1.1.2. "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства" |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2. Подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание"
2.1. Паспорт подпрограммы
2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждении, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 N 150-ОЗ "О библиотечном деле".
В Архаринском районе на настоящий момент действуют 14 библиотек, из них 13 муниципальных библиотек - филиалов осуществляют информационно-библиотечное обслуживание сельского населения, входящие в систему Министерства культуры Российской Федерации. В 2014 году были ликвидированы две библиотеки в селах: Вольное и Черниговка.
Совокупный фонд общедоступных библиотек Архаринского района составляет 151,4 тыс. экземпляров печатных изданий, ежегодное посещение - более 57 тыс. человек; книговыдача -149,4 тыс. экземпляров. Среднее число жителей на одну библиотеку - 1,0 тыс. человек. Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 44,0%.
В целях регламентации деятельности библиотек в Амурской области приняты стандарты качества государственных услуг, в том числе услуги "Библиотечное и информационное обслуживание пользователей" и услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья. Внедрение стандартов государственных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками. В Амурской области также принят минимальный социальный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания на настоящий момент является наметившаяся тенденция снижения посещаемости библиотек жителями Архаринского района. По данным статистической отчетности, в период с 2008 до 2014 года число зарегистрированных читателей библиотек сократилось с 7,5 тыс. человек до 7,4 тыс. человек в целом по Архаринскому району.
Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
- устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия (число единиц хранения в период с 2008 по 2012 год сократилось с 161,1 тыс. экземпляров до 157,0 тыс. экземпляров, что связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений);
- устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;
- ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети и незавершенностью работы по переводу библиотечных фондов в электронный вид (только 1 из 14 библиотек имеют доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет);
- наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни территорий как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети Архаринского района путем разработки и внедрения в деятельность муниципальных библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения Архаринского района как информационно-культурные центры, большая часть населения Архаринского района будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала Архаринского района.
2.3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Муниципальными приоритетами в сфере реализации программы, установленными Стратегией, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению Архаринского района и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.
В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
1) обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения Архаринского района;
2) обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
3) повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы государственных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек увеличится в период с 2014 до 2020 года с 7,4 тыс. человек до 7,6 тыс. человек.
2.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будет реализовано основные мероприятия 1. "Содержание библиотек и библиотечного дела", которое включает в себя два мероприятия.
Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры".
Данное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание государственными библиотеками Архаринского района услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.
Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по оцифровке редких книг и формирование сводного электронного каталога библиотек Архаринского района, предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретения компьютеров и программно-аппаратных комплексов, приобретение технологического и иного оборудования.
Мероприятие 1.2. "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет".
Данное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет.
Финансирование мероприятий осуществляется из районного и федерального бюджетов в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.
Мероприятие подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.
2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного и федерального бюджетов в 2015 - 2020 годах составит 81439,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 8275,7 тыс. рублей;
2016 год - 8908,2 тыс. рублей;
2017 год - 15665,0 тыс. рублей;
2018 год - 15413,5 тыс. рублей;
2019 год - 16184,1 тыс. рублей;
2020 год - 16993,4 тыс. рублей
Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
2.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
1. Показатели результатов выполнения основного мероприятия 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
число книговыдач муниципальных библиотек, единиц;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, человек;
число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, единиц;
количество изданных информационно-аналитических материалов, единиц;
средняя книгообеспеченность, единиц/человек.
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:
число книговыдач муниципальных библиотек увеличится с 142,4 тыс. единиц в 2014 году до 142,8 в 2020 году;
число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, сохранится на уровне 19 человек;
число проведенных консультаций для муниципальных библиотек увеличится с 30 в 2014 году до 40 в 2020 году;
количество изданных информационно-аналитических материалов увеличится с 11 ед. в 2014 году до 13 ед. в 2020 году;
средняя книгообеспеченность муниципальных библиотек уменьшится с 7,8 единиц в расчете на 1 пользователя до 4,5.
Источником определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика и отчеты учреждения.
Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." () рассчитывается по формуле:
, где:
- объем библиотечного фонда библиотек Архаринского района, ед.,
- общая численность населения Архаринского района, чел.
2. Показателем результатов выполнения основного мероприятия 2 "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет" является количество муниципальных библиотек подключенных к сети Интернет, единиц.
По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено подключение к сети Интернет не менее 5 муниципальных библиотек района.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 8.
Таблица 8
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Основное мероприятие 2.1 "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
1 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 2.1.2. "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет" |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3. Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации вспомогательных функций муниципальных учреждений в сфере культуры"
3.1. Паспорт программы
3.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы
Для оказания услуг учреждениям культуры и искусства Архаринского района в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, в сфере создан "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" (МКУ "ЦОД МУК Архаринского района").
Предметом деятельности МКУ "ЦОД МУК Архаринского района" является бухгалтерское планово-экономическое обслуживание и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства Архаринского района.
МКУ "ЦОД МУК Архаринского района" осуществляет следующие виды деятельности:
- экономическое планирование, анализ и расчёт оптимизации расходования бюджетных средств, потребления коммунальных услуг;
- обеспечение условий для включения учреждений культуры и искусства Архаринского района в областные и федеральные программы, направленные на решение проблем в сфере культуры и искусства;
- организация и ведение бухгалтерского и налогового учёта и отчётности в учреждениях культуры и искусства Архаринского района.
МКУ "ЦОД МУК Архаринского района", в соответствии с плановыми заданиями и заявками муниципальных учреждений культуры и искусства, на каждый финансовый год готовит расчёты потребностей в оказании услуг (работ), на основе которых обеспечивается его финансирование за счёт средств бюджета муниципального района, а так же за счёт представленных субсидий поселений муниципальному району на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных полномочий в сфере культуры поселениями Архаринского района.
3.3 Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом сфере реализации подпрограммы является обеспечение оказания услуг в сфере культуры в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства, которые определены в следующих нормативных правовых актах:
Целью подпрограммы является: Повышение эффективности функционирования МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района"
Задачей подпрограммы является следующее:
Повышение качества оказания услуг МУК "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" в установленной сфере деятельности
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач в подпрограмме определены основные мероприятия и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.
Состав задач и основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы приведены в ее паспорте.
Реализация мероприятий предусмотренных подпрограммой позволит создать условия для повышения эффективности работы МУК "Центра по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района";
3.4 Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы включено основное мероприятие 1 "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти", направленное на решение указанной в ней задачи.
Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" включает:
- мероприятия по оплате труда работников МУК "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" (с начислениями);
- мероприятия по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий (обслуживание программного обеспечения, Интернет, абонентная плата, ремонт и заправка оргтехники)
- мероприятия по закупке товаров, работ и услуг для нужд МУК "ЦОД МУК Архаринского района" (канцелярские, хозяйственные товары, мебели, штор).
Главным распорядителем бюджетных средств основного мероприятия является администрация Архаринского района.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование МУК "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района.
Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы: "Повышение качества оказания услуг МУК "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" в установленной сфере деятельности".
3.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 33464,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 5121,3 тыс. рублей;
2016 год - 5407,7 тыс. рублей;
2017 год - 5176,0 тыс. рублей;
2018 год - 5633,4 тыс. рублей;
2019 год - 5915,0 тыс. рублей;
2020 год - 6210,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 33464,2 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Архаринского района.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
3.6 Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
100% достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) подпрограммы;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности гражданам по исполнению муниципальных социальных обязательств.
Достижение ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов мероприятия мероприятию присвоен коэффициент значимости - доля влияния данного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей (таблица 4).
Таблица 4
Коэффициенты значимости
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации вспомогательных функций муниципальных учреждений в сфере культуры" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 3.1.1. "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма 4.
"Развитие образования в сфере культуры и искусства"
4.1. Паспорт подпрограммы
4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
Система образования в сфере культуры и искусства, тесно связанная как с динамикой культурной жизни, так и социально-экономическим развитием муниципального образования, выступает как многофункциональное значимое явление.
Предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем детском возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
Одной из проблем развития детской школы искусств является слабая материально-техническая база учреждения, отсутствие эффективных мер выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства, а также нехватка педагогических кадров.
Система образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании представлена Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Детская школа искусств".
Число учащихся на начало 2014/2015 учебного года составляло 98 человек. МКОУДОД "Детская школа искусств" оказывает образовательные услуги по следующим направлениям:
1. Инструментальное исполнительство:
фортепианное отделение
2. Изобразительное искусство:
художественное отделение
3. Хореографическое искусство:
хореографическое отделение
Представители школы искусств Архаринского района известны, как пропагандисты классического наследия. "Донести" содержание произведения до слушателя, сделать его понятным по внутренней логике и структуре, предельно осмысленным и ясным по существу музыкальных и художественных образов, воспитывать эстетический вкус, развивать интеллект, мировоззрение и моральные качества у жителей нашего района - вот задачи, которые реализуют учащиеся и преподаватели.
Вместе с тем в современных условиях с целью обеспечения эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства, стимулирования обучающихся в детских школах искусств к достижению высоких результатов в образовательной, творческой деятельности необходима разработка и реализация дополнительных мер и мероприятий.
4.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты муниципальной политики в сфере художественного образования основаны на признании уникальности личности, необходимости приобщения каждого ребенка к ценностям мировой и национальной культуры и его самореализации в творческой деятельности.
Цель подпрограммы - сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Цель подпрограммы планируется достичь решением задачи по созданию условий для реализации дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Подпрограмма позволит увеличить к 2020 году показатель по охвату детского населения в возрасте от 6 до 18 лет по дополнительным предпрофессиональным общеразвивающим программам в области искусств.
Реализация основного мероприятия подпрограммы будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, выявлению творчески одаренных детей и созданию условий для их развития.
Значение реализации подпрограммы "Развитие образования в сфере культуры и искусства" в решении задач социально-экономического развития муниципального образования Архаринского района с подведомственной территорией заключается в выполнении важнейшей функции образования в сфере культуры и искусства, заключающейся в создании условий для повышения конкурентоспособности личности, формировании ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный, интеллектуальный и духовный потенциал муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
4.4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы будут реализовано основные мероприятия 1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства", которое включает в себя три мероприятия.
Мероприятие 1.1."Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" (Содержание учреждения дополнительного образования за счет средств спонсорской помощи).
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы - сохранение дополнительного образования сферы культуры и искусства на территории Архаринского района:
- обеспечение доступа детей к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала;
- увеличение доли детей - участников творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей.
Мероприятие 1.2. "Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения":
- сохранение и увеличение контингента учащихся;
- увеличение количества выпускников, поступивших в средне-специальные и высшие учебные учреждения культуры;
- улучшение учебной и материально-технической базы;
- мероприятия по оплате труда работников;
- развитие и сохранение кадрового потенциала;
- повышение квалификации педагогических кадров;
- расширение спектра услуг в учреждении;
- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Архаринского района;
- обеспеченность детей Архаринского района эстетическим образованием;
- проведение текущих ремонтов учреждения.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по развитию образования в сфере культуры и искусства обеспечивает комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивает расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышает их качество.
Мероприятие 1.3. "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств".
Данное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя приобретение музыкальных инструментов для МКОУ ДОД "ДШИ".
4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 39036,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5152,7 тыс. рублей;
2016 год - 5220,5 тыс. рублей;
2017 год - 6004,7 тыс. рублей;
2018 год - 7181,3 тыс. рублей;
2019 год - 7540,3 тыс. рублей;
2020 год - 7917,3 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств районного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "ЦОД МУК Архаринского района".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств районного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию подпрограммы муниципальной программы района из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
4.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих основных результатов:
повышения качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства с 55% до 60%;
увеличение количества выпускников, поступивших в средне-специальные и высшие учебные учреждения культуры до 5 человек;
увеличение доли детей - участников творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей от 1% до 1,8%.
укрепления учебной и материально-технической базы детской школы искусств (обеспечение учебной литературой до 100%);
повышения квалификации педагогических работников с 57% до 80%;
увеличения контингента обучающихся в детской школе искусств и стимулирование учащихся к достижению высоких результатов и профессиональному самоопределению в творческих специальностях со 100 человек в 2014/2015 учебный год до 140 обучающихся;
расширение спектра услуг в учреждении от 4 до 6 единиц;
способствование эстетическому воспитанию жителей Архаринского района, в том числе воспитанию подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.
4.7. Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Основное мероприятие 4.1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Мероприятие 4.1.1. "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы" |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Мероприятие 4.1.2. " Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения" |
0,85 |
0,85 |
0,95 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
Мероприятие 4.1.3. "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств" |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
|
Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие и сохранение
культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации государственной программы
N п/п |
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий |
Срок реализации |
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год (2014) |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году, в процентах |
|||||||
начало |
завершение |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
|
1 |
"Развитие и сохранение культуры и искусства на территории Архаринского района на 2015 - 2020 годы" |
2015 |
2020 |
Отдел по делам молодёжи, культуры, физической культуры и спорта Администрации Архаринского района |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел |
21500 |
21715 |
21932 |
22151 |
22373 |
22597 |
23051 |
107 |
|
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,5 |
7,5 |
7,6 |
102,7 |
||||||
Увеличение числа мероприятий районного уровня, кол-во |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
144 |
||||||
Увеличение доли детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности обучающихся 6 - 18 лет |
14 |
20 |
25 |
30 |
40 |
50 |
50 |
|
||||||
2 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ" |
2015 |
2020 |
МАУК "Архаринский районный Дом культуры" |
Удельный вес населения Архаринского района, посещающего театрализованные зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения, в процентах |
23,9 |
24,1 |
24,4 |
24,6 |
24,9 |
25,1 |
25,6 |
107 |
|
Число культурно-досуговых мероприятий |
2516 |
2541 |
2567 |
2593 |
2619 |
2645 |
2698 |
107 |
||||||
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел. |
21500 |
21715 |
21932 |
22151 |
22373 |
22597 |
23051 |
107 |
||||||
4. |
Мероприятие 1.1: "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры" |
2014 |
2020 |
МАУК "Архаринский районный Дом культуры" |
Количество клубных формирований, ед. |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
42 |
120 |
|
Количество участников клубных формирований, чел |
365 |
369 |
372 |
376 |
380 |
384 |
392 |
107 |
||||||
количество культурно-досуговых мероприятий, всего, ед. |
2516 |
2541 |
2567 |
2593 |
2619 |
2645 |
2698 |
107 |
||||||
Количество участников культурно-досуговых мероприятий |
21500 |
21715 |
21932 |
22151 |
22373 |
22597 |
23051 |
107 |
||||||
количество подготовленных информационных материалов, ед. |
9 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
22 |
244 |
||||||
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
154 |
||||||
5 |
Мероприятие 1.2: "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства" |
2014 |
2020 |
МАУК "Архаринский районный Дом культуры; отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта администрации Архаринского района |
участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, ед. |
9 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
144 |
|
Число участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, кол-во |
51 |
55 |
55 |
60 |
60 |
65 |
70 |
137 |
||||||
организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, выставки, ярмарок, кол-во |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
166,7 |
||||||
Число участников районных фестивалей, конкурсов, ярмарок; чел. |
475 |
480 |
484 |
490 |
495 |
500 |
510 |
107 |
||||||
Число проведенных мероприятий оздоровительных площадках, ед. |
135 |
136 |
138 |
140 |
142 |
144 |
148 |
110 |
||||||
Численность детей участвовавших в оздоровительных площадках, чел. |
1400 |
14014 |
1428 |
1442 |
1456 |
1471 |
1501 |
107 |
||||||
6 |
Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел. |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,5 |
7,5 |
7,6 |
102,7 |
|
7. |
Основное мероприятие 2.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Мероприятие 2.1.1: "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
Число книговыдач муниципальных библиотек, ед. |
142,4 |
142,4 |
142,6 |
142,6 |
142,7 |
142,7 |
142,8 |
100,3 |
|
Число пользователей библиотек, обслуживаемых на дому, чел. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
100,0 |
||||||
Число проведенных консультаций для муниципальных библиотек, ед. |
30 |
30 |
35 |
35 |
40 |
40 |
40 |
133,3 |
||||||
Количество изданных информационно-аналитических материалов, ед. |
11 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
118,2 |
||||||
Средняя книгообеспеченность, ед./чел. |
7,8 |
7,0 |
6,0 |
5,0 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
57,7 |
||||||
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципального учреждения культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
154 |
||||||
9. |
Мероприятие 2.1.2: "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
Подключение к сети Интернет не менее 5 муниципальных библиотек района, ед. |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
|
10 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
Достижение целей, выполнение задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
2015 |
2020 |
МБУК "Архаринская межпоселенческая центральная библиотека" |
бухгалтерское планово-экономическое обслуживание и обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства Архаринского района. |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
13. |
Подпрограмма 4: "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
2015 |
2020 |
МКОУДОД "ДШИ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Основное мероприятие 4.1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" |
2015 |
2920 |
МКОУДОД "ДШИ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Мероприятие 4.1.1.: "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" |
2015 |
2020 |
МКОУДОД "ДШИ" |
повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства, % |
50 |
55 |
55 |
58 |
58 |
60 |
60 |
120 |
|
увеличение доли детей - участников творческих мероприятий, конкурсов, фестивалей, %. |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
1,8 |
180 |
||||||
16. |
Мероприятие 4.1.2: "Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения" |
|
|
|
укрепления учебной и материально-технической базы детской школы искусств (обеспечение учебной литературой),% |
60 |
65 |
70 |
70 |
80 |
80 |
100 |
170 |
|
увеличение количества выпускников, поступивших в средне-специальные и высшие учебные учреждения культуры, чел |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
||||||
повышения квалификации педагогических работников, %; |
57 |
72 |
72 |
86 |
86 |
86 |
86 |
151 |
||||||
увеличения контингента обучающихся, чел. |
100 |
100 |
110 |
115 |
120 |
130 |
140 |
140 |
||||||
расширение спектра услуг в учреждении, ед. |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
150 |
||||||
17 |
Мероприятие 4.1.3: "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств" |
2014 |
2020 |
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
Приобретение музыкальных инструментов, ед. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100% |
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие и сохранение
культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта, необходимость принятия (корректировки) нормативных правовых актов |
Ответственный за подготовку нормативных правовых актов |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1. |
Постановление главы района |
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта |
2015 год |
1.2. |
Постановление главы района |
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта |
ежегодно |
1.3. |
Постановление главы района |
Приведение нормативных правовых актов администрации района в соответствие с типовыми отраслевыми нормами труда и методическими рекомендациями по штатной численности |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта |
2015 - 2018 годы |
Приложение N 3
к муниципальной программе "Развитие и сохранение
культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, подпрограммы, участники программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
ВР |
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
МП |
"Развитие и сохранение культуры и искусства Архаринского района на 2015 - 2020 годы" |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
306873,0 |
35502,6 |
39579,3 |
27015,7 |
62749,7 |
67775,2 |
74250,5 |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта |
|
|
|
|
1157,0 |
179,3 |
181,0 |
170,0 |
198,4 |
208,7 |
219,6 |
||
МАУК "Архаринский РДК" |
|
|
|
|
152642,5 |
17621,0 |
19861,9 |
0,0 |
34323,1 |
37927,1 |
42909,4 |
||
МБУК "Архаринская МЦБ" |
|
|
|
|
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
||
МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
|
|
|
|
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
||
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
|
|
|
|
38514,1 |
4650,0 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
||
ПП |
Подпрограмма 1: "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта, |
|
|
|
|
1157,0 |
179,3 |
181,0 |
170,0 |
198,4 |
208,7 |
219,6 |
||
МАУК "Архаринский РДК" |
|
|
|
|
152642,5 |
17621,0 |
19861,9 |
0,0 |
34323,1 |
37927,1 |
42909,4 |
||
ОС |
Основное мероприятие 1.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ" |
|
|
|
|
|
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
НР |
Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры" |
МАУК "Архаринский РДК" |
|
|
|
|
152642,5 |
17621,0 |
19861,9 |
0,0 |
34323,1 |
37927,1 |
42909,4 |
НР |
Мероприятие 1.1.2 "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства" |
МАУК "Архаринский РДК" |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Отдел по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорта администрации Архаринского района |
|
|
|
|
1157,0 |
179,3 |
181,0 |
170,0 |
198,4 |
208,7 |
219,6 |
||
ПП |
Подпрограмма 2: "Библиотечное обслуживание" |
МБУК "Архаринская МЦБ" |
|
|
|
|
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
ОС |
Основное мероприятие 2.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
|
|
|
|
|
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
НР |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
МБУК "Архаринская МЦБ" |
|
|
|
|
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
НР |
Мероприятие 2.1.2 "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет" |
МБУК "Архаринская МЦБ" |
|
|
|
|
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ПП |
Подпрограмма 3: "Обеспечение МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
|
|
|
|
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
ОС |
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |
|
|
|
|
|
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
НР |
Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
|
|
|
|
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
ПП |
Подпрограмма 4: "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
|
|
|
|
38514,1 |
4650,0 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
ОС |
Основное мероприятие 4.1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" |
|
|
|
|
|
38514,1 |
4650,0 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
НР |
Мероприятие 4.1.1. "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" (Содержание учреждения дополнительного образования за счет спонсорских средств) |
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
НР |
Мероприятие 4.1.2. "Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения" |
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
|
|
|
|
38364,1 |
4500 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
НР |
Мероприятие 4.1.3. "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств" |
МКОУ ДОД "Детская школа искусств" |
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
00 |
00 |
0.0 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры и искусства
Архаринского района на 2015 - 2020 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
МП. |
"Развитие и сохранение культуры и искусства на территории Архаринского района на 2015 - 2020 гг." |
Всего |
307740,4 |
36370,0 |
39579,3 |
27015,7 |
62749,7 |
67775,2 |
74250,5 |
федеральный бюджет |
794,7 |
794,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
72,7 |
72,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
306873,0 |
35502,6 |
39579,3 |
27015,7 |
62749,7 |
67775,2 |
74250,5 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ПП |
Подпрограмма 1: "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Всего |
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОС |
Основное мероприятие 1.1. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов РФ" |
Всего |
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
153799,5 |
17800,3 |
20042,9 |
170,0 |
34521,5 |
38135,8 |
43129,0 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 1.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
Всего |
152642,5 |
17621,0 |
19861,9 |
0,0 |
34323,1 |
37927,1 |
42909,4 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
152642,5 |
17621,0 |
19861,9 |
0,0 |
34323,1 |
37927,1 |
42909,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
|
|
|
|
|
|
|
||
НР |
Мероприятие 1.1.2 "Развитие, стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности, мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Всего |
1157,0 |
179,3 |
181,0 |
170,0 |
198,4 |
208,7 |
219,6 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
1157,0 |
179,3 |
181,0 |
|
198,4 |
208,7 |
219,6 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ПП |
Подпрограмма 2: "Библиотечное обслуживание" |
Всего |
81439,9 |
8275,7 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
федеральный бюджет |
344,7 |
344,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОС |
Основное мероприятие 2.1. "Содержание библиотек и развитие библиотечного дела" |
Всего |
81439,9 |
8275,7 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
федеральный бюджет |
344,7 |
344,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры" |
Всего |
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
81095,2 |
7931,0 |
8908,2 |
15665,0 |
15413,5 |
16184,1 |
16993,4 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 2.1.2 "Приобретение компьютерной техники для муниципальных библиотек с подключением к информационно-коммуникационной сети Интернет" |
Всего |
344,7 |
344,7 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
344,7 |
344,7 |
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ПП |
Подпрограмма 3: "Обеспечение МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
Всего |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОС |
Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти" |
Всего |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности МКУ "Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры Архаринского района" |
Всего |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
33464,2 |
5121,3 |
5407,7 |
5176,0 |
5633,4 |
5915,0 |
6210,8 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ПП |
Подпрограмма 4: "Развитие образования в сфере культуры и искусства" |
Всего |
39036,8 |
5172,7 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
федеральный бюджет |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
72,7 |
72,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
38514,1 |
4650,0 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОС |
Основное мероприятие 4.1. "Развитие дополнительного образования детей в области культуры и искусства" |
Всего |
39036,8 |
5172,7 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
федеральный бюджет |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
72,7 |
72,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
38514,1 |
4650,0 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
|
|
|
|
|
|
|
||
НР |
Мероприятие 4.1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" (Содержание учреждения дополнительного образования за счет средств спонсорской помощи) |
Всего |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 4.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципального учреждения" |
Всего |
38364,1 |
4500 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
38364,1 |
4500 |
5220,5 |
6004,7 |
7181,3 |
7540,3 |
7917,3 |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
НР |
Мероприятие 4.1.3 "Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств" |
Всего |
572,7 |
572,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
федеральный бюджет |
450,0 |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
областной бюджет |
72,7 |
72,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
местный бюджет |
50,0 |
50,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
территориальные внебюджетные фонды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
юридические лица* |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Архаринского района Амурской области от 8 февраля 2016 г. N 65 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.