Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации района
от 04.09.2018 N 596
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и обеспечение доступным и качественным жильем в Константиновском районе на 2015 - 2020 годы"
1.1. В наименовании муниципальной программы исключить слова "на 2015 - 2020 годы";
1.2. Строки 8 - 10 раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:
" | |
Сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований районного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования программы в 2015 - 2025 годах составит 41743496,76 рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 582178,63 рублей; за счет средств областного бюджета - 30480721,37 рублей за счёт средств районного бюджета - 2511246,76; за счёт средств бюджетов поселений - 1136550,0 рублей; за счёт внебюджетных средств - 7032800,0 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 45% в среднем по району. 2. Оснащение бюджетных учреждений района приборами учета в общем количестве бюджетных учреждений района до 90%. 3. Проведение в бюджетных учреждениях энергоаудитов и паспортизации существующих зданий и сооружений в общем количестве бюджетных учреждений района до 100%. 4. Снижение потребления бюджетных учреждений района топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 30% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном, 2013 году. 5. Увеличение доли многоквартирных домов района, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве многоквартирных домов района до 81,5%. 6. Увеличение доли внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы до 85%. 7. Увеличение доли специалистов бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента до 7%. 8. Увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных бюджетных учреждений на 10% по отношению к 2013 году. 9. Увеличение показателя обеспеченности качественной питьевой водой населения с 44% до 65% в целом по району. 10. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 17 молодых семей |
". |
1.3. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы - 41743496,76 рублей.
Источником финансирования программы являются средства федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов.
Объём финансирования подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" составляет 23855246,76 рублей.
Объём финансирования подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" составляет 2622500,0 рублей.
Объём финансирования подпрограммы "Чистая вода" составляет 10896000,0 рублей.
Объём финансирования подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" составляет 4369750,00 рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района представлено в Приложении N 3 к муниципальной программе.".
1.4. Абзацы 12 - 17 раздела 7 "Планируемые показатели эффективности муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Успешное выполнение мероприятий программы позволит:
- снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры до 45%;
- изменить уровень обеспеченности населения коммунальными услугами с 30% в 2015 году до 42% в 2020 году, до 45% в 2025 году;
- повысить качество производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 40% в 2015 году до 63% в 2020 году, до 70% в 2025 году;
- снизить к 2020 году долю потребления ТЭР к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году не менее чем на 30%, с сохранением указанной доли до конца 2025 года;
- обеспечить жильем 17 молодых семей;".
1.5. В подпрограмме 1 "Модернизация коммунальной инфраструктуры":
1) строку паспорта подпрограммы "Этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
"; |
2) строку паспорта подпрограммы "Важнейшие целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Важнейшие целевые показатели подпрограммы |
- количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы с 1 ед. в 2015 году до 13 ед. в 2020 году и сохранение данного показателя до конца 2025 года; - изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с 30% в 2015 году до 42% в 2020 году, до 45% в 2025 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с 40% в 2015 году до 63% в 2020 году, до 70% в 2025 года; |
"; |
3) строку паспорта подпрограммы "Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета)" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы (по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета) |
Общий объем финансирования подпрограммы составит 23855246,76 рублей, в т.ч.: 2015 год - 22836032,64 рублей; 2016 год - 108838,98 рублей; 2017 год - 99719,14 рублей; 2018 год - 101332,0 рублей; 2019 год - 101332,0 рублей; 2020 год - 101332,0 рублей; 2021 год - 101332,0 рублей; 2022 год - 101332,0 рублей; 2023 год - 101332,0 рублей; 2024 год - 101332,0 рублей; 2025 год - 101332,0 рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Объемы финансирования комплексной программы за счет средств областного и местных бюджетов ежегодно будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год |
"; |
4) Таблицу 4 "Мероприятия по реализации подпрограммы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" изложить в новой редакции согласно приложению N 2:
N п/п |
Наименование мероприятия |
Вводимая Мощность (Гкал/ч) |
Протяженность сети (км) |
Прогноз затрат всего (млн. руб.) |
В том числе по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1. Теплоснабжение | |||||||||||||||
|
По району |
9,77 |
3,32 |
22,48 |
12,88 |
3,75 |
0,80 |
1,50 |
2,10 |
2,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 |
Верхнеуртуйский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
1,5 |
|
0,8 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Верхнеполтавский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция теплосети |
|
0,517 |
0,83 |
0,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
химводоподготовка |
|
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
1,35 |
|
1,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Зеньковский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
замена котла |
2 |
|
2,13 |
0,38 |
0,8 |
|
|
|
0,95 |
|
|
|
|
|
|
реконструкция теплосети с водопроводом |
|
0,5 |
2,3 |
|
2,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт теплосети |
|
0,144 |
0,674 |
0,674 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ключевской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция теплосети |
|
0,4 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
0,5 |
|
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
замена дымовой трубы |
|
|
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство теплотрассы |
|
0,4 |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Коврижский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция теплосети |
|
0,28 |
0,75 |
0,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка водно-химического реагента "Комплексон" |
|
|
0,25 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Крестовоздвиженский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция электрокотельной |
1,5 |
|
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нижнеполтавский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
2 |
|
0,5 |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Новотроицкий сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
0,92 |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Новопетровский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка водно-химического реагента "Комплексон" |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство теплотрассы |
|
0,5 |
2,1 |
|
|
|
1 |
0,6 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Семидомский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция теплосети |
|
0,274 |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка водно-химического реагента "Комплексон" |
|
|
0,25 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернизация котельного оборудования |
|
|
0,9 |
0,25 |
0,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Водоснабжение | |||||||||||||||
|
По району |
0 |
6,36 |
23,25 |
5,85 |
1,5 |
10,2 |
5 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Верхнеуртуйский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство уличного водопровода |
|
1,5 |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство водонапорной башни |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Верхнеполтавский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство водонапорной башни |
|
|
10 |
|
|
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция водонапорной башни |
|
0,02 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ключевской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство подводящего водопровода |
|
0,5 |
1,2 |
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Коврижский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция водонапорной башни |
|
0,02 |
0,7 |
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция водопровода |
|
0,28 |
0,25 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Константиновский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Крестовоздвиженский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция водонапорной башни |
|
0,02 |
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нижнеполтавский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство уличного водопровода |
|
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство артскважины |
|
1 |
2 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт водонапорной башни |
|
1 |
1,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Семидомский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция водонапорной башни |
|
0,02 |
1,5 |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Водоотведение | |||||||||||||||
|
По району |
1,5 |
3 |
5,9 |
3,5 |
0 |
2 |
0 |
0,3 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Зеньковский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство самотечной сети |
0,5 |
3 |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ключевской сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция самотечной сети |
0,5 |
|
1,2 |
0,5 |
|
0,3 |
|
0,3 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Нижнеполтавский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство уличной самотечной сети |
0,5 |
|
4,5 |
3 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов | |||||||||||||||
|
По району |
4,5 |
9,627 |
3,527 |
1,22 |
4,42 |
0,42 |
0,02 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Верхнеуртуйский сельсовет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) |
|
0,8 |
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ликвидация несанкционированных свалок |
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Верхнеполтавский сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ликвидация несанкционированных свалок |
0,18 |
0,12 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
|
|
||
обустройство территории скотомогильника |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Зеньковский сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки |
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ликвидация несанкционированных свалок на территории |
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
строительство полигона |
1 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Ключевской сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки |
1,2 |
1,2 |
0,7 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ликвидация несанкционированных свалок |
0,8 |
0,8 |
|
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Коврижский сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) |
|
0,45 |
0,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ликвидация несанкционированных свалок |
|
0,05 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
реконструкция скотомогильника |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
Новотроицкий сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство полигона ТБО |
0,8 |
0,8 |
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
Новопетровский сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство комплекса (полигона) приема, переработки, утилизации и захоронения отходов производства и потребления с мусоросортировочным пунктом; |
|
0 |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- строительство контейнерных площадок |
|
0,007 |
0,007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8 |
Семидомский сельсовет |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция скотомогильника |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
строительство свалки ТБО и приобретение специальной техники ТБО и саночистки населенного пункта |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
";
5) Раздел V "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции: изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком - координатором подпрограммы - администрацией Константиновского района Амурской области.
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства районного бюджета;
- внебюджетные средства.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 23855246,76 рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,0 рублей;
- областной бюджет - 21594450,0 рублей;
- районный бюджет - 1124246,76 рублей;
- бюджет поселений - 1136550,0 рублей;
- внебюджетные источники - 0,0 рублей.
Схема распределения финансовых ресурсов по годам реализации приведена в приложении N 4.";
6) Таблицу 6 "Показатели реализации подпрограммы (с нарастающим итогом)" изложить в следующей редакции:
N п/п |
Наименование показателей, достигнутых в рамках подпрограммы |
Ед. изм. |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Показатели цели: |
||||||||||||
1. |
Показатель 1. Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса, заключенных в рамках подпрограммы |
шт. |
1 |
2 |
5 |
8 |
10 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
2. |
Показатель 2. |
тыс. руб. |
30 |
40 |
40 |
50 |
55 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения | |||||||||||||
3. |
Показатели задачи 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Показатель 1. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
существующего жилищного фонда, подключенного к объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
коммунальной инфраструктуры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
теплоснабжения, |
53,2 |
56,6 |
58,9 |
61,2 |
63,2 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||
водоснабжения, |
54,1 |
56,5 |
58,8 |
61,6 |
63,1 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||
водоотведения |
53,4 |
54,8 |
56,1 |
59,2 |
63,4 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
||
5. |
Показатель 2. |
ед. |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения | |||||||||||||
6. |
Показатель 3. |
% |
30 |
32 |
36 |
40 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | |||||||||||||
7. |
Показатели задачи 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Показатель 1. |
км. |
3,6 |
4,4 |
3,1 |
6,2 |
12,4 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
Количество водопроводных сетей, построенных в рамках подпрограммы | |||||||||||||
9. |
Показатель 2. |
км. |
8,2 |
6,9 |
12,6 |
15,8 |
12,4 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках подпрограммы | |||||||||||||
10. |
Показатели задачи 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Показатель 1. |
% |
65 |
60 |
55 |
50 |
40 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||
12. |
Показатели задачи 4: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Показатель 1. |
ед. |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления |
".
1.6. В подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
1) строку паспорта подпрограммы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
"; |
2) строку паспорта подпрограммы "Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в следующей редакции:
" | |
Объем ассигнований районного бюджета муниципальной подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2622500,0 рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 0,0 рублей; - средства областного бюджета - 0,0 рублей; - средства районного бюджета - 100000,0 рублей; - средства бюджетов поселений - 0,0 рублей; - средства, привлеченные из внебюджетных источников - 2522500,0 рублей |
"; |
3) строку паспорта подпрограммы "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- оснащение бюджетных учреждений района приборами учета в общем количестве бюджетных учреждений района до 90%; - проведение в бюджетных учреждениях энергоаудитов и паспортизации существующих зданий и сооружений в общем количестве бюджетных учреждений района до 100%; - снижение потребления бюджетными учреждениями района топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 30% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном, 2013 году; - увеличение доли многоквартирных домов района, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве многоквартирных домов района до 81,5%; - увеличение доли внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы до 85%; - увеличение доли специалистов бюджетных учреждений, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента до 7%; - увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных бюджетных учреждений на 10% по отношению к 2013 году |
"; |
4) Абзац 3 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов энергосбережения в районе, способных обеспечить к 2020 году снижение потребления ТЭР к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, не менее чем на 21%, к 2025 году не менее 30%.".
5) Абзацы 14 - 23 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"К 2025 году ожидается достижение следующих результатов:
Задача "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Константиновского района Амурской области":
а) доля бюджетных учреждений (далее - БУ) района, оснащенных приборами учета в общем количестве БУ района - 90%;
б) доля БУ района, прошедших энергоаудит и паспортизацию существующих зданий и сооружений в общем количестве БУ района, - 100%;
в) снижение потребления БУ района топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 30% к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в базисном, 2013 году;
г) доля многоквартирных домов (далее - МКД) района, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета в общем количестве МКД района, - 81,5%;
д) доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы - 85%.
Задача "Мероприятия по энергосбережению, имеющие системный характер":
а) увеличение числа энергосервисных договоров, заключенных БУ на 10% по отношению к 2013 году;
б) доля специалистов БУ, ответственных за энергосбережение, прошедших обучение или повышение квалификации в области энергоменеджмента - 7%.".
6) Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2622500,0 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,0 рублей;
- средства областного бюджета - 0,0 рублей;
- средства районного бюджета - 100000,0 рублей;
- средства бюджетов поселений - 0,0 рублей;
- средства, привлеченные из внебюджетных источников - 2522500,0 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.".
7) Абзац 1 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Конечным результатом реализации подпрограммы энергосбережения является снижение к 2020 году потребления ТЭР к объему потребленных топливно-энергетических ресурсов в 2013 году, не менее чем на 21%, к 2025 году не менее чем на 30%.".
1.7. В подпрограмме 3 "Чистая вода":
1) строку паспорта подпрограммы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
"; |
2) строку паспорта подпрограммы "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10896000,0 рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 8135600,0 рублей; - средства районного бюджета - 0,0 рублей; - средства бюджетов поселений - 0,0 рублей; - средства, привлеченные из внебюджетных источников - 2760400,0 рублей |
"; |
3) Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства областного бюджета;
- средства районного бюджета;
- средства бюджетов поселений;
- средства предприятий.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 10896000,0 рублей:
- средства областного бюджета в качестве источника софинансирования - 8135600,0 рублей;
- средства районного бюджета - 0,0 рублей;
- средства бюджетов поселений - 0,0 рублей;
- средства предприятий в размере - 2760400,0 рублей.
Схема распределения финансовых ресурсов по годам приведена в приложении N 4.
Примечание: объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".
1.8. В подпрограмме 4 "Обеспечение жильем молодых семей":
1) строку паспорта подпрограммы "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и далее по всему тексту подпрограммы слова "2015 - 2020 годы" заменить на: "2015 - 2025 годы".
2) строку паспорта подпрограммы "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4369750,00 рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 582178,63 рублей; - областной бюджет - 750571,37 рублей; - районный бюджет - 1287000,00 рублей; - другие источники - 1750000,0 рублей |
"; |
3) строку паспорта подпрограммы "Ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
" | |
Ожидаемые конечные результаты |
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы - позволит обеспечить жильем 17 молодых семей; - создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; - привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства внебюджетных источников и средства населения; - улучшит демографическую ситуацию на территории района, укрепит семейные отношения |
"; |
4) Таблицу 1 "Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы
N п/п |
Наименование задач |
Наименование решаемой проблемы |
Период реализации |
Ожидаемый результат |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
||||
1. |
Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительства индивидуального жилья эконом-класса |
Улучшение жилищных условий молодых семей |
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение жильём молодых семей, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряжённости, улучшение демографической ситуации в районе |
17 молодых семей |
2. |
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты |
Улучшение жилищных условий молодых семей |
2015 - 2025 гг. |
Обеспечение жильём молодых семей, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряжённости, улучшение демографической ситуации в районе |
Собственные средства граждан и кредитные (заёмные) средства- 60% от объема реализации программы |
"; |
5) Абзацы 13 - 14 Раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы рассчитана на 2015 - 2025 годы.
Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить улучшение жилищных условий 17 молодым семьям.".
6) Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета,
- средства областного бюджета,
- средства районного бюджета,
- средства молодых семей (собственные, заёмные), используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилья.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 4369750,00 рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 582178,63 рублей;
- областной бюджет - 750571,37 рублей;
- районный бюджет - 1287000,00 рублей;
- внебюджетные и личные средства граждан в размере -1750000,0 рублей.
Схема распределения финансовых ресурсов по годам реализации приведена в приложении N 3.".
7) Абзацы 13 - 14 Раздела 6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо "Абзацы 13 - 14" имеется в виду "Абзацы 11 - 12"
"Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 17 молодых семей, в том числе:
- в 2015 году - 3 семьи,
- в 2016 году - 3 семьи,
- в 2017 году - 3 семьи,
- в 2018 году - 1 семью,
- в 2019 году - 1 семью,
- в 2020 году - 1 семью,
- в 2021 году - 1 семью,
- в 2022 году - 1 семью,
- в 2023 году - 1 семью,
- в 2024 году - 1 семью,
- в 2025 году - 1 семью, а также обеспечить:".
1.9. Приложения 1 - 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 2 - 6 к настоящему постановлению соответственно.
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Константиновского района Амурской области от 4 сентября 2018 г. N 596 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.