Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации района
от 11.09.2018 N 611
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие образования Константиновского района на 2015 - 2020 годы"
1. В наименовании муниципальной программы и подпрограммах исключить слова "на 2015 - 2020 годы";
2. В программе:
а) строки 8, 9, 10 "Паспорта" изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований муниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников (без финансирования по отделам культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта) |
Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 3438241,85 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 - 3091869,95 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 132668,9 тыс. рублей; подпрограмма 3 - 4270,4 тыс. рублей; подпрограмма 4 - 209432,6 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования: за счет средств муниципального бюджета - 1595452,78 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 98959,88 тыс. рублей; 2016 - 121442,40 тыс. рублей; 2017 - 127409,3 тыс. рублей; 2018 - 161105,70 тыс. рублей; 2019 - 148832,7 тыс. рублей; 2020 - 156283,8 тыс. рублей; 2021 - 156283,8 тыс. рублей; 2022 - 156283,8 тыс. рублей; 2023 - 156283,8 тыс. рублей; 2024 - 156283,8 тыс. рублей; 2025 - 156283,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1838833,37 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 157742,27 тыс. рублей; 2016 - 134620,70 тыс. рублей; 2017 - 138634,00 тыс. рублей; 2018 - 168933,2 тыс. рублей; 2019 - 172430,8 тыс. рублей; 2020 - 177745,4 тыс. рублей. 2021 - 177745,4 тыс. рублей 2022 - 177745,4 тыс. рублей 2023 - 177745,4 тыс. рублей 2024 - 177745,4 тыс. рублей 2025 - 177745,4 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 3955,70 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 408,00 тыс. рублей; 2016 год - 422,20 тыс. рублей; 2017 год - 1125,50 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения района в возрасте 5 - 18 лет составит (95,5%), к 2025 году 95,5%. 2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет обеспечена на 100%, к 2025 году 100%. 3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена достигнет 1,5%, к 2025 году 1,5%. 4. Удельный вес численности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности, обучающихся составит 100%, к 2025 году 100%. 5. Доля работающих в сфере образования, в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности работающих граждан этой возрастной группы составит соответственно не менее 90,5%, к 2025 году 87%. 6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, составит 78,0%, к 2025 году 80,5%. 8. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 6,6 до 18 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности детей от 6,6 до 18 лет увеличится с 50,0% в 2015 году до 60,5% к 2020 году, к 2025 году до 61% |
" |
б) в пункте 2.3.1.1 "Результаты для детей и семей" раздела 2 "Приоритеты государственной политике в сфере реализации Программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.";
- абзац первый изложить в новой редакции:
"Приоритеты государственной политике в сфере образования Константиновского района на период до 2025 года сформированы с учетом целей и задач, предоставленных в следующих стратегических документах.";
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
"К 2025 году практически будет ликвидирована межпоселковая дифференциация доступности услуг организаций дополнительного образования детей, темпы обновления учебно-материальной базы и перечень услуг данных организаций будут соответствовать потребностям населения Константиновского района.";
- абзац шестой изложить в новой редакции:
"К 2025 году будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.";
- абзац девятый изложить в новой редакции:
"К 2025 году значительно укрепится материально-техническая база образовательных организаций с целью оздоровления детей в летний период в части соответствия современным требованиям безопасности и комфортабельности пребывания.";
в) Таблицу N 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации Программы" пункта 2.3.2.6 раздела 2 изложить в новой редакции:
"Таблица 1
3. В подпрограмме 1:
а) строки 6, 7 "Паспорта" изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 3091869,95 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 230980,45 тыс. рублей; 2016 год - 238561,4 тыс. рублей; 2017 год - 248873,5 тыс. рублей; 2018 год - 297108,5 тыс. рублей; 2019 год - 286470,5 тыс. рублей; 2020 год - 298312,6 тыс. рублей; 2021 год - 298312,6 тыс. рублей 2022 год - 298312,6 тыс. рублей 2023 год - 298312,6 тыс. рублей 2024 год - 298312,6 тыс. рублей 2025 год - 298312,6 тыс. рублей из них: за счет средств муниципального бюджета - 1378741,65 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 82978,05 тыс. рублей; 2016 год - 104323,7 тыс. рублей; 2017 год - 109922,7 тыс. рублей; 2018 год - 140865,5 тыс. рублей; 2019 год - 128893,1 тыс. рублей; 2020 год - 135293,1 тыс. рублей; 2021 год - 135293,1 тыс. рублей; 2022 год - 135293,1 тыс. рублей; 2023 год - 135293,1 тыс. рублей; 2024 год - 135293,1 тыс. рублей; 2025 год - 135293,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 1709172,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 145594,4 тыс. рублей; 2016 год - 133815,5 тыс. рублей; 2017 год - 137825,3 тыс. рублей; 2018 год - 156243,0 тыс. рублей; 2019 год - 157577,4 тыс. рублей; 2020 год - 163019,5 тыс. рублей; 2021 год - 163019,5 тыс. рублей; 2022 год - 163019,5 тыс. рублей; 2023 год - 163019,5 тыс. рублей; 2024 год - 163019,5 тыс. рублей; 2025 год - 163019,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 3955,70 тыс. рублей, в том числе: 2015 - 2 408,00 тыс. рублей; 2016 - 422,20 тыс. рублей; 2017 - 1125,50 тыс. рублей; 2018 - 0,00 тыс. рублей; 2019 - 0,00 тыс. рублей; 2020 - 0,00 тыс. рублей; 2021 - 0,00 тыс. рублей; 2022 - 0,00 тыс. рублей; 2023 - 0,00 тыс. рублей; 2024 - 0,00 тыс. рублей; 2020 - 0,00 тыс. рублей. |
" |
б) абзац одиннадцатый раздела пункта 1.4.13 "Описание системы основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Результаты реализации данного основного мероприятия: удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций к 2025 году составит 20%.";
в) в пункте 1.4.15 таблицу изложить в новой редакции:
г) Таблицу N 3 в разделе 1.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Таблица N 3
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
0,186 |
0,186 |
0,2062 |
0,2083 |
0,2096 |
0,186 |
0,186 |
0,186 |
0,186 |
0,186 |
0,186 |
1.2. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях (при условии их создания на территории района) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4. |
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
0.810 |
0,810 |
0,7358 |
0,7916 |
0,7904 |
0,810 |
0,810 |
0,810 |
0,810 |
0,810 |
0,810 |
1.6. |
Модернизация муниципальных систем общего образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
Поддержка функционирования негосударственных образовательных организаций" (при условии их создания на территории района) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования детей (при условии их создания на территории района) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
Выявление и поддержка одаренных детей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13. |
Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
Обеспечение комфортных и безопасных условий образовательного и воспитательного процессов |
0,0019 |
0,0019 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
0,0018 |
д) Приложение N 1 "Система программных мероприятий и плановых показателей реализации Программы" к программе "Развитие образования Константиновского района" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме 2:
а) строки 6, 7 "Паспорта" изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 132668,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 12247,3 тыс. рублей; 2016 год - 1040,70 тыс. рублей; 2017 год - 1022,5 тыс. рублей; 2018 год - 13049,0 тыс. рублей; 2019 год - 15153,4 тыс. рублей; 2020 год - 15026,0 тыс. рублей; 2021 год - 15026,0 тыс. рублей; 2022 год - 15026,0 тыс. рублей; 2023 год - 15026,0 тыс. рублей; 2024 год - 15026,0 тыс. рублей; 2025 год - 15026,0 тыс. рублей. из них: за счет средств муниципального бюджета - 3007,83 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 99,43 тыс. рублей; 2016 год - 235,60 тыс. рублей; 2017 год - 213,9 тыс. рублей; 2018 год - 358,9 тыс. рублей; 2019 год - 300,0 тыс. рублей; 2020 год - 300,0 тыс. рублей; 2021 год - 300,0 тыс. рублей; 2022 год - 300,0 тыс. рублей; 2023 год - 300,0 тыс. рублей; 2024 год - 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 300,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 129661,07 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 12147,80 тыс. рублей; 2016 год - 805,10 тыс. рублей; 2017 год - 808,60 тыс. рублей; 2018 год - 12690,1 тыс. рублей; 2019 год - 14853,4 тыс. рублей; 2020 год - 14726,0 тыс. рублей; 2021 год - 14726,0 тыс. рублей; 2022 год - 14726,0 тыс. рублей; 2023 год - 14726,0 тыс. рублей; 2024 год - 14726,0 тыс. рублей; 2025 год - 14726,0 тыс. рублей; Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств. |
" |
б) в разделе 2.4 "Описание системы основных мероприятий":
- абзац четвертый пункта 2.4.1 изложить в новой редакции:
"В результате реализации основного мероприятия частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время к 2020 году будет предоставлена 50% несовершеннолетних от общего количества детей школьного возраста, к 2025 году 40%.";
- абзац шестой пункта 2.4.2 изложить в новой редакции:
"В результате реализации основного мероприятия количество одаренных детей, вовлеченных в профильные смены, к 2020 году составит не менее 100 чел., к 2025 году 100 человек.";
в) Таблицу N 4 раздела 2.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
5. В подпрограмме 3:
а) строки 6, 7, 8 "Паспорта" изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований муниципального бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации). |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4270,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 146,7 тыс. рублей; 2016 год - 33,20 тыс. рублей 2017 год - 62,9 тыс. рублей; 2018 год - 282,6 тыс. рублей; 2019 год - 535,00 тыс. рублей; 2020 год - 535,00 тыс. рублей; 2021 год - 535,00 тыс. рублей; 2022 год - 535,00 тыс. рублей; 2023 год - 535,00 тыс. рублей; 2024 год - 535,00 тыс. рублей; 2025 год - 535,00 тыс. рублей. из них: за счет средств муниципального бюджета 4270,4 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 146,7 тыс. рублей; 2016 год - 33,20 тыс. рублей 2017 год - 62,9 тыс. рублей; 2018 год - 282,6 тыс. рублей; 2019 год - 535,0 тыс. рублей; 2020 год - 535,0 тыс. рублей; 2021 год - 535,0 тыс. рублей; 2022 год - 535,0 тыс. рублей; 2023 год - 535,0 тыс. рублей; 2024 год - 535,0 тыс. рублей; 2025 год - 535,0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Увеличится удельный вес численности молодых людей и детей в возрасте от 6,6 - 18 лет вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи и детей достигнет к 2020 году 15%, к 2025 году 20%. 2. Увеличится удельный вес численности молодых людей и детей в возрасте 6,6 лет до 18, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых граждан от 6,6 до 18 лет с 70% в 2014 году до 85% к 2020 году, к 2025 году 85%. 3. Увеличится удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организациях с 10% в 2014 году до 20% к 2020 году, к 2025 году 25%."; |
" |
б) в разделе 3.3 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.":
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
"увеличится удельный вес численности детей и молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию не менее 85% к 2020 году, к 2025 году 85%.";
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
"увеличится удельный вес участников научно-практических конференций в общем количестве обучающихся района не менее 20% к 2020 году, к 2025 году 25%.";
в) таблицу N 5 в разделе 3.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
6. В подпрограмме 4:
а) строки 6, 7, 8 "Паспорта" изложить в новой редакции:
" | |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 209432,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 15735,70 тыс. рублей; 2016 год - 16850,00 тыс. рублей 2017 год - 17209,9 тыс. рублей; 2018 год - 19598,8 тыс. рублей; 2019 год - 19104,6 тыс. рублей; 2020 год - 20155,6 тыс. рублей; 2021 год - 20155,6 тыс. рублей; 2022 год - 20155,6 тыс. рублей; 2023 год - 20155,6 тыс. рублей; 2024 год - 20155,6 тыс. рублей; 2025 год - 20155,6 тыс. рублей. из них: за счет средств муниципального бюджета 209432,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 15735,70 тыс. рублей; 2016 год - 16850,00 тыс. рублей 2017 год - 17209,9 тыс. рублей; 2018 год - 19598,8 тыс. рублей; 2019 год - 19104,6 тыс. рублей; 2020 год - 20155,6 тыс. рублей; 2021 год - 20155,6 тыс. рублей; 2022 год - 20155,6 тыс. рублей; 2023 год - 20155,6 тыс. рублей; 2024 год - 20155,6 тыс. рублей; 2025 год - 20155,6 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета 0 тыс. рублей, в том числе 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Будет проведено не менее 10 мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы. 2. Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы достигнет 11,5%, к 2025 году 12%. 3. Соблюдение сроков выплаты заработной платы, соблюдение сроков предоставления отчетности, соблюдение сроков проведения инвентаризаций, отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами; степень полноты, достоверности информации об обслуживаемых учреждениях для размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях, своевременное размещение заказов на официальном сайте государственных закупок. |
" |
б) Таблицу N 6 в разделе 4.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
7. Приложения N 3, 4 к муниципальной программе "Развитие образования Константиновского района" изложить в новой редакции согласно приложениям NN 5, 6 к настоящему постановлению.
8. План-график реализации основных мероприятий на 2019 год муниципальной программы "Развитие образования Константиновского района" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации Константиновского района Амурской области от 11 сентября 2018 г. N 612 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.