Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации района
от 04.08.2018 N 595
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие транспортной системы в Константиновском районе на 2015 - 2020 годы"
1.1. В наименовании программы исключить слова "на 2015 - 2020 годы".
1.2. Строки 1, 8, 9, 10 раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:
" | |
Наименование муниципальной программы |
Развитие транспортной системы в Константиновском районе |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общая сумма расходов на реализацию программы - 87113656,22 рублей, в том числе: - областной бюджет - 47387439,0 рублей; - районный бюджет - 37396766,22 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 232000,0 рублей; 2016 год - 44957,5 рублей; 2017 год - 3690554,81 рублей; 2018 год - 3958855,28 рублей; 2019 год - 4062177,87 рублей; 2020 год - 4234703,46 тыс. рублей; 2021 год - 4234703,46 тыс. рублей; 2022 год - 4234703,46 тыс. рублей; 2023 год - 4234703,46 тыс. рублей; 2024 год - 4234703,46 тыс. рублей; 2025 год - 4234703,46 тыс. рублей; - бюджет поселений - 2316562,0 рублей; - средства предприятий - 12889,0 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 200,0 тыс. рублей и сохранится до 2025 года. 2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 69,5 тыс. пассажиров, к концу 2025 года - 72,0 тыс. пассажиров (в 2013 году перевезено 62,1 тыс. пассажиров). 3. Снижение количества погибших и раненых в ДТП к 2020 году на 54,5%, к 2025 году на 63,6% (с 11 человек в 2013 году до 5 к концу 2020 года, до 4 к концу 2025 года). 4. Снижение количества ДТП к 2020 году на 29,5%, к 2025 году на 43,2% (с 88 в 2013 году до 62 к концу 2020 года, к концу 2025 года до 50). 5. Снижение количества ДТП с участием пешеходов на 100% (с 1 пешехода в 2013 году до 0 к концу 2020 года, с сохранением до 2025 года). 6. В селах района будет произведен ремонт 188,7 км дорог с гравийным покрытием, с асфальтным покрытием - 12,31 км муниципальных дорог, что позволит снизить аварийность на дорогах. |
". |
1.3 Абзацы 18 - 27 раздела 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить следующей редакции:
"- объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 200 тыс. руб. и сохранится до 2025 года;
- количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям к концу 2020 года достигнет 69,5 тыс. пассажиров, к концу 2025 года - 72,0 тыс. пассажиров (в 2013 году было перевезено 62,1 тыс. пассажиров);
- снижение количества погибших и раненых в ДТП на 54,5% к концу 2020 года, к 2025 году на 63,6% (с 11 человек в 2013 году до 5 к концу 2020 года, до 4 к концу 2025 года);
- снижение количества ДТП к 2020 году на 29,5%, к 2025 году на 43,2% (с 88 в 2013 году до 62 к концу 2020 года, к концу 2025 года до 50);
- снижение количества ДТП с участием пешеходов на 100% (с 1 пешехода в 2013 году до 0 к концу 2020 года, с сохранением до 2025 года);
- оформление технических паспортов на 100% автомобильных дорог местного значения;
- в селах района будет произведен ремонт 188,7 км дорог с гравийным покрытием,
- с асфальтным покрытием - 12,31 км муниципальных дорог, что позволит снизить аварийность на дорогах;
- до конца 2025 года будут выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Константиновского района (в том числе заасфальтировано 19448 м2 автомобильных дорог, установлены уличные светильники 40 шт., выполнено устройство тротуаров 257,2 м2).
Срок реализации программы - 2015 - 2025 годы.".
1.4. Таблицу 2 раздела 3 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 2
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Отсутствие круглогодичной устойчивой транспортной связи на территории Константиновского района, высокий износ (старение) основных фондов организаций транспорта |
Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного транспорта |
Развитие транспортного комплекса |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Объем средств в транспортные организации на обновление основных фондов ежегодно до 2020 года составит 200 тыс. руб. и сохранится до 2025 года. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 69,5 тыс. пассажиров, к концу 2025 года - 72,0 тыс. пассажиров (в 2013 году перевезено 62,1 тыс. пассажира). Снижение количества погибших и раненых в ДТП на 54,5% к концу 2020 года, к 2025 году на 63,6% (с 11 человек в 2013 году до 5 к концу 2020 года, до 4 к концу 2025 года). Снижение количества ДТП с участием пешеходов на 29,5% к концу 2020 года, к 2025 году на 43,2% (с 88 в 2013 году до 62 к концу 2020 года, к концу 2025 года до 50). |
2. |
32,4% автомобильных дорог района находится в неудовлетворительном состоянии |
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, укрепление технической базы дорожных организаций района |
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Константиновского района |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются |
Повышение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, ликвидация недоремонта, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям увеличится на 32,4% к концу 2020 года и сохранится до 2025 года. Увеличение к концу 2020 года протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям на 12,31 км, с сохранением до 2025 года. |
".
1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования программы являются:
- средства областного бюджета;
- средства районного бюджета;
- средства бюджетов поселений;
- средства предприятий.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 87113656,22 рублей:
- средства областного бюджета - 47387439,0 рублей;
- средства районного бюджета - 37396766,22 рублей;
2015 год - 232000,0 рублей;
2016 год - 44957,5 рублей;
2017 год - 3690554,81 рублей;
2018 год - 3958855,28 рублей;
2019 год - 4062177,87 рублей;
2020 год - 4234703,46 рублей;
2021 год - 4234703,46 рублей;
2022 год - 4234703,46 рублей;
2023 год - 4234703,46 рублей;
2024 год - 4234703,46 рублей;
2025 год - 4234703,46 рублей;
- средства сельских бюджетов - 2316562,0 рублей;
- средства предприятий - 12889,0 рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из источников финансирования приведены в приложениях NN 3-4 к муниципальной программе.".
1.6. Абзацы 4 - 10 раздела 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"- к 2020 году будет ремоторизировано 7 единиц автомобильной техники, с сохранением до 2025 года;
- количество приобретенной автомобильной техники - 10 единиц к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 4 единиц к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество сохраненных маршрутов на автомобильном транспорте в муниципальном сообщении - 12 единиц;
- количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 36 ед. и 750 п. м. соответственно к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - 69,5 тыс. чел. к 2020 году, к 2025 году - 72,0 тыс. чел.
Срок реализации программы - 2015 - 2025 годы.".
1.7. В подпрограмме 1 "Развитие пассажирского транспорта общественного пользования района и обеспечение безопасности дорожного движения":
1) Строки паспорта подпрограммы 6 - 8 изложить в следующей редакции:
" | |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2025 годы, этапы не выделяются. |
Объемы ассигнований районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 200000,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 200000,0 рублей; 2016 год - 0,0 рублей; 2017 год - 0,0 рублей; 2018 год - 0,0 рублей; 2019 год - 0,0 рублей; 2020 год - 0,0 рублей; 2021 год - 0,0 рублей; 2022 год - 0,0 рублей; 2023 год - 0,0 рублей; 2024 год - 0,0 рублей; 2025 год - 0,0 рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 200,0 тыс. рублей и сохранится до 2025 года. 2. Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, к концу 2020 года достигнет 69,5 тыс. пассажиров, к концу 2025 года - 72,0 тыс. пассажиров (в 2013 году перевезено 62,1 тыс. пассажиров). 3. Снижение количества погибших и раненых в ДТП к 2020 году на 54,5%, к 2025 году на 63,6% (с 11 человек в 2013 году до 5 к концу 2020 года, до 4 к концу 2025 года). 4. Снижение количества ДТП к 2020 году на 29,5%, к 2025 году на 43,2% (с 88 в 2013 году до 62 к концу 2020 года, к концу 2025 года до 50). 5. Снижение количества ДТП с участием пешеходов на 100% (с 1 пешехода в 2013 году до 0 к концу 2020 года, с сохранением до 2025 года). |
". |
2) Абзацы 8 - 13 раздела 3 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"- объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов в 2020 году составит 200 тыс. руб. и сохранится до 2025 года;
- количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям к концу 2020 года достигнет 69,5 тыс. пассажиров, к концу 2025 года - 72,0 тыс. пассажиров (в 2013 году было перевезено 62,1 тыс. пассажиров);
- снижение количества погибших и раненых в ДТП на 54,5% к концу 2020 года, к 2025 году на 63,6% (с 11 человек в 2013 году до 5 к концу 2020 года, до 4 к концу 2025 года);
- снижение количества ДТП к 2020 году на 29,5%, к 2025 году на 43,2% (с 88 в 2013 году до 62 к концу 2020 года, к концу 2025 года до 50);
- снижение количества ДТП с участием пешеходов на 100% (с 1 пешехода в 2013 году до 0 к концу 2020 года, с сохранением до 2025 года);
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.".
3) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета в 2015 - 2025 годах составит 200000,0 рублей, в том числе:
2015 год - 200000,0 рублей;
2016 год - 0,0 рублей;
2017 год - 0,0 рублей;
2018 год - 0,0 рублей;
2019 год - 0,0 рублей;
2020 год - 0,0 рублей;
2021 год - 0,0 рублей;
2022 год - 0,0 рублей;
2023 год - 0,0 рублей;
2024 год - 0,0 рублей;
2025 год - 0,0 рублей.
Планируется привлечение средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из источников финансирования приведены в приложениях N 3 - 4 к муниципальной программе.".
4) раздел 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации основных мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- к 2020 году будет ремоторизировано 7 единиц автомобильной техники, с сохранением до 2025 года;
- количество приобретенной автомобильной техники - 10 единиц к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования - 4 единиц к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество сохраненных маршрутов на автомобильном транспорте в муниципальном сообщении - 12 единиц;
- количество установленных дорожных знаков и протяженность ограждений - 36 ед. и 750 п. м. соответственно к 2020 году, с сохранением до 2025 года;
- количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - 69,5 тыс. чел. к 2020 году, к 2025 году - 72,0 тыс. чел.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2025 годы.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в Приложении N 5."
1.8. В подпрограмме 2 "Развитие улично-дорожной сети":
1) Строки 8 - 10 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | |
Сроки исполнения подпрограммы |
2015 - 2025 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 86913656,22 рублей, в том числе: - областной бюджет - 89387439,0 рублей; - районный бюджет - 37196766,22 рублей; 2015 год - 32000,00 рублей; 2016 год - 44957,5 рублей; 2017 год - 3690554,81 рублей; 2018 год - 3958855,28 рублей; 2019 год - 4062177,87 рублей; 2020 год - 4234703,46 рублей; 2021 год - 4234703,46 рублей; 2022 год - 4234703,46 рублей; 2023 год - 4234703,46 рублей; 2024 год - 4234703,46 рублей; 2025 год - 4234703,46 рублей; - сельский бюджет - 2316562,0 рублей; - средства предприятий - 12889,0 рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
В селах района осуществится ремонт 394,7 км дорог с гравийным покрытием, асфальтное покрытие 12,31 км муниципальных дорог, выполнят работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия 51948 м |
". |
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства областного бюджета;
- средства районного бюджета;
- средства бюджетов поселений;
- средства предприятий.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 86913656,22 рублей:
- средства областного бюджета - 89387439,0 рублей;
- средства районного бюджета - 37196766,22 рублей;
- средства сельских бюджетов - 2316562,0 рублей;
- средства предприятий - 12889,0 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и бюджета поселений представлено в приложении N 3.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования приведено в приложении N 4.".
3) Абзац 6 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"В селах района осуществится ремонт 394,7 км дорог с гравийным покрытием, асфальтное покрытие 12,31 км муниципальных дорог, выполнят работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия 51948 м, устройству тротуаров 412 м
, будут установлены уличные светильники 40 шт., что позволит снизить аварийность на дорогах.".
1.9. Приложения NN 1, 3-5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1-4 к настоящему постановлению соответственно.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации Константиновского района Амурской области от 4 сентября 2018 г. N 595 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.