Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 6 октября 2014 г. N 3704
"Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
В целях обеспечения эффективного управления расходами Администрацией города Тынды и подведомственными учреждениями, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрация города Тынды
постановляет:
Пункт 1 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
1. Утвердить муниципальную программу "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды |
Е.П. Черенков |
Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704)
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
Раздел I изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
I. Паспорт программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Основание для разработки программы |
1. Постановление Администрации города Тынды N 1337 от 07.05.2014 г. "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности" 2. Постановление Администрации города Тынды N 1656 от 03.06.2014 г. "О порядке формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период" 3. Решение Тындинской городской Думы N 517 от 28.06.2012 г. "О бюджетном процессе в городе Тынде" |
Координатор муниципальной программы |
Администрация города Тынды |
Координатор подпрограммы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Участники муниципальной программы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды |
Цель муниципальной программы |
Эффективность использования бюджетных средств |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. 2. Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. 3. Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы"
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2024 годы, этапы не выделяются. |
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общая сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2024 года составляет 1 383 416 063,14 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 103 796 957,81 руб. 2017 год - 102 951 344,13 руб. 2018 год - 111 358 494,33 руб. 2019 год - 191 670 772,82 руб. 2020 год - 141 595 742,28 руб. 2021 год - 148 896 506,18 руб. 2022 год - 153 989 731,14 руб. 2023 год - 161 661 673,10 руб. 2024 год - 170 716 398,36 руб. В том числе: - за счет средств городского бюджета 1 366 337 104,98 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 101 019 780,23 руб. 2017 год - 100 174 166,55 руб. 2018 год - 108 477 343,58 руб. 2019 год - 188 789 622,07 руб. 2020 год - 138 714 591,53 руб. 2021 год - 146 015 355,43 руб. 2022 год - 153 989 731,14 руб. 2023 год - 161 661 673,10 руб. 2024 год - 170 716 398,36 руб. - за счет средств бюджета Амурской области 17 078 958,16 рублей 2016 год - 2 777 177,58 руб. 2017 год - 2 777 177,58 руб. 2018 год - 2 881 150,75 руб. 2019 год - 2 881 150,75 руб. 2020 год - 2 881 150,75 руб. 2021 год - 2 881 150,75 руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Высокое и надлежащее качество управления расходами Администрации города Тынды |
Раздел II изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы, основными задачами которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций.
Для реализации муниципальной программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Тынды.
Реализация мероприятий программы осуществляется Администрацией города Тынды, МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" и МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
Заказчик Программы организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации указаны в Приложении N 1.
Раздел IV изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
IV. Системы программных мероприятий и их обоснование
Программные мероприятия взаимоувязаны в подпрограммы:
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы",
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям",
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды".
Подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
1.1. В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" включены следующие мероприятия:
1.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
1.2 Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" содержит основные мероприятия:
1.2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 1.2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 1.2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
1.3. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" содержит основные мероприятия:
1.3.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.3.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В основное мероприятие 1.3.1 МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- приобретение работ, услуг;
- поступление нефинансовых активов;
- прочие расходы.
В основное мероприятие 1.3.2. "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;
- переход к утверждению "программного" бюджета;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении N 4.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении N 3.
Раздел VI изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 1 366 337 104,98 руб., и бюджета Амурской области в сумме 17 078 958,16 руб.
Общий объем финансирования программы составляет 1 383 416 063,14 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 1 366 337 104,98 рублей.
2015 год - 96 778 442,99 руб.
2016 год - 101 019 780,23 руб.
2017 год - 100 174 166,55 руб.
2018 год - 108 477 343,58 руб.
2019 год - 188 789 622,07 руб.
2020 год - 138 714 591,53 руб.
2021 год - 146 015 355,43 руб.
2022 год - 153 989 731,14 руб.
2023 год - 161 661 673,10 руб.
2024 год - 170 716 398,36 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 17 078 958,16 рублей.
2016 год - 2 777 177,58 руб.
2017 год - 2 777 177,58 руб.
2018 год - 2 881 150,75 руб.
2019 год - 2 881 150,75 руб.
2020 год - 2 881 150,75 руб.
2021 год - 2 881 150,75 руб.
Финансирование Администрации города Тынды составляет 841 637 673,06 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 824 558 714,90 руб.,
- 2015 год - 62 473 269,29 руб.
- 2016 год - 64 639 197,91 руб.
- 2017 год - 62 882 094,74 руб.
- 2018 год - 66 644 260,72 руб.
- 2019 год - 122 174 155,09 руб.
- 2020 год - 80 169 515,97 руб.
- 2021 год - 84 247 919,27 руб.
- 2022 год - 88 81 1 756,68 руб.
- 2023 год - 93 657 058,41 руб.
- 2024 год - 98 859 486,82 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 17 078 958,16 рублей.
- 2016 год - 2 777 177,58 руб.
- 2017 год - 2 777 177,58 руб.
- 2018 год - 2 881 150,75 руб.
- 2019 год - 2 881 150,75 руб.
- 2020 год - 2 881 150,75 руб.
- 2021 год - 2 881 150,75 руб.
Финансирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" составляет 136 870 593,43 рублей, в том числе:
- 2015 год - 7 686 661,05 руб.
- 2016 год - 8 176 776,46 руб.
- 2017 год - 8 645 771,01 руб.
- 2018 год - 9 479 520,80 руб.
- 2019 год - 15 497 613,41 руб.
- 2020 год - 16 183 024,12 руб.
- 2021 год - 17 033 973,88 руб.
- 2022 год - 17 784 454,11 руб.
- 2023 год - 17 784 454,11 руб.
- 2024 год - 18 598 344,48 руб.
Финансирование МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" составляет 404 907 796 65 рублей, в том числе:
- 2015 год - 26 618 512,65 руб.
- 2016 год - 28 203 805,86 руб.
- 2017 год - 28 646 300,80 руб.
- 2018 год - 32 353 562,06 руб.
- 2019 год - 51 117 853,57 руб.
- 2020 год - 42 362 051,44 руб.
- 2021 год - 44 733 462,28 руб.
- 2022 год - 47 393 520,35 руб.
- 2023 год - 50 220 160,58 руб.
- 2024 год - 53 258 567,06 руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
VII. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" и МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
VIII. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.
Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Подпрограмма N 1
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы"
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
Раздел I изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
I. Паспорт подпрограммы
Раздел II изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.
Для реализации подпрограммы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация города Тынды.
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Раздел IV изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 2 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" включены следующие мероприятия:
1 Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы.
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно-правовых актов.
В основное мероприятие 1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
Раздел V изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 824 558 714,90 руб., и бюджета Амурской области в сумме 17 78 958,16 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 841 637 673,06 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 824 558 714,90 рублей.
2015 год - 62 473 269,29 руб.
2016 год - 64 639 197,91 руб.
2017 год - 62 882 094,74 руб.
2018 год - 66 644 260,72 руб.
2019 год - 122 174 155,09 руб.
2020 год - 80 169 515,97 руб.
2021 год - 84 247 919,27 руб.
2022 год - 88 811 756,68 руб.
2023 год - 93 657 058,41 руб.
2024 год - 98 859 486,82 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 17 078 958,16 рублей.
2016 год - 2 777 177,58 руб.
2017 год - 2 777 177,58 руб.
2018 год - 2 881 150,75 руб.
2019 год - 2 881 150,75 руб.
2020 год - 2 881 150,75 руб.
2021 год - 2 881 150,75 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VI изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
VI. Планируемые показатели эффективности подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
1.3 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.4 |
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
1.6 |
Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1.7 |
Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.8 |
Содержание территорий специального назначения |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.10 |
Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.12 |
Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
13 февраля, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 6 сентября, 26 октября 2017 г., 12 января, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
Раздел I изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
I. Паспорт Подпрограммы
1. |
Наименование подпрограммы |
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
2. |
Координатор подпрограммы |
Администрация города Тынды |
3. |
Участник муниципальной подпрограммы |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
4. |
Цель подпрограммы |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". 3. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
6. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2015 - 2024 годы, этапы не выделяются. |
7. |
Перечень основных мероприятий |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 3. Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций". |
8. |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы |
Общий объем финансирования за период 2015 - 2024 год составляет 136 870 593,43 руб. 2015 год - 7 686 661,05 руб. 2016 год - 8 176 776,46 руб. 2017 год - 8 645 771,01 руб. 2018 год - 9 479 520,80 руб. 2019 год - 15 497 613,41 руб. 2020 год - 16 183 024,12 руб. 2021 год - 17 033 973,88 руб. 20221 од - 17 784 454,11 руб. 2023 год - 17 784 454,11 руб 2024 год - 18 598 344,48 руб. |
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация Подпрограммы в 2015 - 2024 г. позволит: Повысить качество управления расходами и их планирования, при этом: - повысить готовность органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; - повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС; - воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию; - увеличить количество обучения населения не занятого в сфере производства в учебно-консультационном пункте; - повысить процент обеспеченности средствами защиты органов дыхания и медицинской защиты; - предупредить утечку информации, составляющей государственную тайну и претензий со стороны надзорных органов в сфере соблюдения государственной тайны; |
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
В условиях реализации подпрограммы используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) - самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасной жизнедеятельности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком и координатором Подпрограммы является Администрация города Тынды. Организацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет бухгалтерия Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень основных мероприятий:
2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств, а так же снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной подпрограмме включаются меры правового регулирования, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной подпрограммы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной подпрограммы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Раздел VI изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 136 870 593,43 рублей, в том числе:
2015 год - 7 686 661,05 руб.
2016 год - 8 176 776,46 руб.
2017 год - 8 645 771,01 руб.
2018 год - 9 479 520,80 руб.
2019 год - 15 497 613,41 руб.
2020 год - 16 183 024,12 руб.
2021 год - 17 033 973,88 руб.
2022 год - 17 784 454,11 руб.
2023 год - 17 784 454,11 руб.
2024 год - 18 598 344,48 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VII изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
VII. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.3 |
Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
1.4 |
Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды"
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2 ноября 2015 г., 14 января, 18 апреля, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 25 августа, 6 сентября, 26 октября 2017 г., 12 января, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
Раздел I изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды", основными задачами которого являются содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
В связи с передачей административного здания на баланс в оперативное управление МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" возникла необходимость в материальных затратах на проведение капитального ремонта отдела архитектуры, 1 этажа КУМИ, кабинетов 2 этажа Администрации г. Тынды. А так же для поддержания технического состояния здания необходимы затраты на приобретение ламп, стартеров, светильников и др.
Здание Администрации города Тынды является стратегическим объектом, которое нуждается в постоянной охране. Необходима установка 8 камер внутреннего наблюдения.
Автомобильный парк содержит 4 автомобиля, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния. В связи с этим возникает необходимость в периодическом ремонте и приобретении запчастей.
Для уборки административных зданий и прилегающих к ним территорий возникает необходимость в приобретении моющих средств и технического и хозяйственного инвентаря.
Подпрограмма рассчитана на создание благоприятных условий для деятельности МКУ " Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком Подпрограммы является Администрация города Тынды.
Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет финансово-бюджетный отдел Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
По истечении срока действия Подпрограммы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" должно внести предложения о необходимости разработки новой подпрограммы.
Конечным результатом подпрограммы является:
- повышение эффективности работы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" для решении задач по обеспечению потребностей в пассажирских и грузовых перевозках и санитарного содержания помещений и прилегающей территории Администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов Администрации города и подведомственных им учреждений;
- повышение качества бюджетного планирования и точность исполнения бюджетной отчетности.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
Перечень основных мероприятий:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений. В расходы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" входят:
- оплата труда работников МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" и начисления;
- командировочные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- содержание имущества;
- хозяйственные расходы;
- расходы на закупку ГСМ, запчастей.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
Раздел V изменен с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 404 907 796,65 рублей, в том числе:
2015 год - 26 618 512,65 руб.
2016 год - 28 203 805,86 руб.
2017 год - 28 646 300,80 руб.
2018 год - 32 353 562,06 руб.
2019 год - 51 117 853,57 руб.
2020 год - 42 362 051,44 руб.
2021 год - 44 733 462,28 руб.
2022 год - 47 393 520,35 руб.
2023 год - 50 220 160,58 руб.
2024 год - 53 258 567,06 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VI изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
VI. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица N 1
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Приложение 1 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 1
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
29 сентября 2015 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование основных мероприятий направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Наличие неэффективных расходов, недостаточный уровень материально-технического обеспечения |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, мероприятия по землеустройству и землепользованию, покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам, мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов, содержание территорий специального, доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечении, осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан, поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного, создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
2015 - 2024 |
Своевременная предоставление отчетности, информации, Отсутствие задолженности по соц. выплатам |
100% выплаты, Оплата по предъявляемой потребности |
2 |
Недостаточное обеспечение населения и НАСФ, участвующих в РСЧС |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций. |
2015 - 2024 |
обеспечить защиту и безопасность населения; НАСФ, участвующих в ликвидации ЧС предусмотреть меры по проведению аварийно-спасательных работ, оказанию материальной помощи населению |
Развертывание не менее 2-х пунктов оказания помощи при ЧС |
3 |
Наличие неэффективных расходов |
Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 - 2024 |
Своевременное предоставление отчетности, оплата по представленным счетам, актам |
100% выплаты |
Приложение 2 изменено с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
27 марта, 25 мая, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Администрация города Тынды |
222 |
|
|
406 449 773,35 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 477 343,58 |
|
|
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 0 00 00000 |
309 671 290,36 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 477 343,58 |
|
|
|||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
222 |
|
07 1 |
256 638 822,66 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
66 644 260,72 |
|
|
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 1 00 00000 |
194 165 553,37 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
66 644 260,72 |
|
|
|||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
222 |
0104 |
07 1 01 00000 |
137 492 156,12 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 494 880,07 |
|
|
1.1.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
222 |
0104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
137 492 156,12 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 494 880,07 |
|
|
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0104 |
07 1 02 00000 |
3 745 623,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
|
|
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
3 745 623,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
222 |
0113 |
07 1 03 00000 |
4 312 906,13 |
|
2 596 256,08 |
934 250,05 |
782 400,00 |
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 03 00000 |
90 000,00 |
|
|
30 000,00 |
60 000,00 |
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07.1.03.23750 |
377 889,94 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
|
|
|||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
700 000,00 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
|
|
|||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
3 225 016,19 |
0,00 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
400 000,00 |
|
|
|||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23780 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
90 000,00 |
|
|
30 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23790 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
222 |
0204 |
07 1 04 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
222 |
0204 |
07 1 2312 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
670 000,00 |
|
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
|
|
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
222 |
0412 |
07 1 2313 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
670 000,00 |
|
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
|
|
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
222 |
0502 |
07 1 06 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
|
222 |
0502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
222 |
0502 |
07 1 07 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
222 |
0603 |
07 1 07 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
222 |
0502 |
07 1 2315 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
222 |
0603 |
07 1 2317 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
222 |
0503 |
07 1 08 00000 |
1 235 000,00 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 00000 |
1 924 266,67 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
1 375 266,67 |
|
|
|||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
222 |
0503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0503 |
07 1 0823160 |
1 235 000,00 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
1 924 266,67 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
1 375 266,67 |
|
|
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
23 949 561,30 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
|
|
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
22 221 812,91 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
|
|
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
1 727 748,39 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
|
|
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
222 |
1003 |
07 1 10 00000 |
1 282 058,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
|
|
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
1 282 058,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
|
|
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
222 |
1201 |
07 1 11 00000 |
1 498 722,88 |
|
0,00 |
798 722,88 |
700 000,00 |
|
|
222 |
1202 |
07 1 11 00000 |
16 943 230,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
4 500 000,00 |
|
|
|||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
1 498 722,88 |
|
0,00 |
798 722,88 |
700 000,00 |
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
12 543 230,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
100 000,00 |
|
|
|||
1.1.11.2 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов |
|
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
4 400 000,00 |
|
|
|
4 400 000,00 |
|
|
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
222 |
0113 |
07 1 12 00000 |
1 022 026,61 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
371 014,33 |
|
|
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
222 |
0113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
1 022 026,61 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
371 014,33 |
|
|
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
222 |
0309 |
07 2 |
33 988 729,32 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 479 520,80 |
|
|
222 |
0309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
26 302 068,27 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 479 520,80 |
|
|
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0309 |
07 2 01 00000 |
24 837 914,26 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
|
|
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
24 837 914,26 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
|
|
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0309 |
07 2 02 00000 |
792 881,61 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
|
|
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
792 881,61 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
|
|
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
509 488,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
|
|
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
222 |
0309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23230 |
46 340,00 |
|
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
|
|
|||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
222 |
0309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23240 |
463 148,40 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|||
1.2.4 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" |
|
222 |
0309 |
07 2 04 00000 |
161 784,00 |
|
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
|
|
1.2.4.1 |
Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
|
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
|
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
222 |
0113 |
07 3 |
115 822 181,37 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
|
|
222 |
0113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
89 203 668,72 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
|
|
|||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0113 |
07 3 01 00000 |
88 003 051,74 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
|
|
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
88 003 051,74 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
|
|
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0113 |
07 3 02 00000 |
1 200 616,98 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
|
|
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
1 200 616,98 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
|
|
Приложение 3 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 3
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы
29 сентября 2015 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Постановление мэра города Тынды от 15.12.2005 N 2012 |
"Об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципалитета г. Тынды и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
2 |
Постановление мэра города Тынды от 03.07.2007 N 1226 |
"Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным служащим исполнительно-распорядительного органа и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
3 |
Постановление мэра города Тынды от 02.03.2010 N 424 |
"Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Тынды и неработающих членов их семей" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
4 |
Постановление мэра города Тынды от 05.12.2008 N 2504 |
"Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы и выборному должностному лицу муниципального образования города Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
5 |
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ |
"О гражданской обороне". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
6 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 |
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
7 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года N 547 |
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
8 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года N 841 |
"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
9 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 |
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
10 |
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ |
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
Приложение 4 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 4
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Система
основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября 2016 г., 25 августа 2017 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий |
Срок реализации |
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год 2014 |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году |
||||||||||
начало |
завершение |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
2015 |
2024 |
Администрация города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 96 |
> 96 |
> 97 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 98 |
> 96 |
> 98 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Содержание аппарата Администрации города Тынды, % |
98 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,02 |
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
23 |
16 |
25 |
14 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1,087 |
|||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Обеспечение функций органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Количество сотрудников прошедших обучение, чел. |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Количество работ по землеустройству и землепользованию |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Выплата субсидии по фактическим расходам, % |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Количество договоров заключенных на проведение природоохранных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Количество договоров заключенных на содержание территорий специального назначения |
2 |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1,5 |
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Исполнение ст. 104 "Порядок опубликования муниципальных правовых актов города Тынды" Устава города Тынды, да/нет |
да |
да |
да |
Да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Количество услуг предоставляемых МФЦ |
27 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1,074 |
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 98 |
> 97 |
> 98 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Содержание МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды", % |
98 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,02 |
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
1 |
2 |
6 |
4 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
Да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 93 |
> 97 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
102 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Содержание МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды", % |
93 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,075 |
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
3 |
12 |
15 |
6 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
5 |
Приложение 5 изменено с 10 ноября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Приложение 5
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
от 6 октября 2014 г. N 3704
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Администрация города Тынды |
Всего |
222 |
|
|
1 383 416 063,14 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
102 951 344,13 |
109 160 708,44 |
191 670 772,82 |
141 595 742,28 |
148 896 506,18 |
153 989 731,14 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 0 00 00000 |
17 078 958,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0000 |
07 0 00 00000 |
1 269 558 661,99 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 477 343,58 |
188 789 622,07 |
138 714 591,53 |
146 015 355,43 |
153 989 731,14 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Всего |
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
841 637 673,06 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
65 659 272,32 |
67 591 033,74 |
125 055 305,84 |
83 050 666,72 |
87 129 070,02 |
88 811 756,68 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
17 078 958,16 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0000 |
07 0 00 0000 |
762 085 445,61 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
66 644 260,72 |
122 174 155,09 |
80 169 515,97 |
84 247 919,27 |
88 811 756,68 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
Всего |
222 |
0000 |
07 1 01 00000 |
536 523 311,17 |
|
47 993 127,57 |
47 558 503,64 |
50 376 030,82 |
57 783 941,17 |
60 670 290,09 |
64 094 215,93 |
65 097 951,23 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет |
222 |
0000 |
07 1 01 00000 |
17 078 958,16 |
0,00 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
2 881 150,75 |
|
|
|
|||
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
519 444 353,01 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 494 880,07 |
54 902 790,42 |
57 789 139,34 |
61 213 065,18 |
65 097 951,23 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
|
областной бюджет |
222 |
0113 |
07 1 01 88430 |
4 319 167,54 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
728 525,69 |
728 525,69 |
728 525,69 |
728 525,69 |
|
|
|
1.1.1.2 |
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|
222 |
0709 |
07 1 01 87290 |
8 506 527,08 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 435 083,37 |
1 435 083,37 |
1 435 083,37 |
1 435 083,37 |
|
|
|
|
1.1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
|
222 |
0909 |
07 1 01 87360 |
4 253 263,54 |
|
691 548,39 |
691 548,39 |
717 541,69 |
717 541,69 |
717 541,69 |
717 541,69 |
|
|
|
|
1.1.1.4 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
519 444 353,01 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 494 880,07 |
54 902 790,42 |
57 789 139,34 |
61 213 065,18 |
65 097 951,23 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
Всего |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
14 323 720,19 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
1 600 000,00 |
1 657 600,00 |
1 723 904,00 |
1 792 860,16 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
14 323 720,19 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
1 600 000,00 |
1 657 600,00 |
1 723 904,00 |
1 792 860,16 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
15 135 627,54 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
1 600 000,00 |
1 657 600,00 |
1 723 904,00 |
1 792 860,16 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
14 323 720,19 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 186 900,00 |
1 600 000,00 |
1 657 600,00 |
1 723 904,00 |
1 792 860,16 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
Всего |
222 |
0000 |
07 1 03 00000 |
10 656 203,43 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
842 400,00 |
1 009 907,69 |
1 021 323,57 |
1 034 464,51 |
1 048 131,09 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0000 |
07 1 03 00000 |
10 656 203,43 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
842 400,00 |
1 009 907,69 |
1 021 323,57 |
1 034 464,51 |
1 048 131,09 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
1 620 531,23 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
156 300,00 |
161 926,80 |
168 403,87 |
175 140,03 |
182 145,63 |
189 431,45 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 1 03 23750 |
1 411 237,72 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
156 300,00 |
161 926,80 |
168 403,87 |
175 140,03 |
182 145,63 |
189 431,45 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
2 917 139,52 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
293 607,69 |
293 607,69 |
299 396,77 |
306 060,64 |
312 991,06 |
320 198,71 |
327 694,65 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
2 559 949,52 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
293 607,69 |
293 607,69 |
299 396,77 |
306 060,64 |
312 991,06 |
320 198,71 |
327 694,65 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 |
7 099 816,24 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
400 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
6 225 016,19 |
|
2 236 656,08 |
588 360,11 |
400 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 |
520 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
460 000,00 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
Всего |
222 |
0204 |
07 1 2312 |
205 761,77 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 761,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0204 |
07 1 2312 |
205 761,77 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 761,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
Всего |
222 |
0204 |
07 1 2312 |
205 761,77 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 761,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0204 |
07 1 2312 |
205 761,77 |
45 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 761,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
Всего |
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
33 329 340,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
32 659 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
33 329 340,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
32 659 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
Всего |
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
33 329 340,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
32 659 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
33 329 340,00 |
0,00 |
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
32 659 340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
Всего |
222 |
502 |
07 1 06 00000 |
12 645 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 645 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 06 00000 |
12 645 044,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 645 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6.1 |
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления |
|
Всего |
222 |
502 |
07 1 |
15 745 044,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 645 044,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
12 645 044,00 |
|
|
|
|
12 645 044,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
Всего |
222 |
0500 |
07 1 07 00000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0500 |
07 1 07 00000 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
Всего |
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
150 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
|
Всего |
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
150 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
Всего |
222 |
|
07 1 08 00000 |
15 059 671,25 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 575 266,67 |
1 800 007,00 |
1 864 807,25 |
1 939 399,54 |
2 016 975,52 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
|
07 1 08 00000 |
15 059 671,25 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 575 266,67 |
1 800 007,00 |
1 864 807,25 |
1 939 399,54 |
2 016 975,52 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
Всего |
222 |
0503 |
07 1 08 23160 |
7 023 094,41 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
800 007,00 |
828 807,25 |
861 959,54 |
896 437,92 |
932 295,44 |
969 587,26 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0503 |
07 1 08 23160 |
6 524 094,41 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
200 000,00 |
800 007,00 |
828 807,25 |
861 959,54 |
896 437,92 |
932 295,44 |
969 587,26 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
|
Всего |
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
8 835 576,84 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
1 375 266,67 |
1 000 000,00 |
1 036 000,00 |
1 077 440,00 |
1 120 537,60 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
8 535 576,84 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
1 375 266,67 |
1 000 000,00 |
1 036 000,00 |
1 077 440,00 |
1 120 537,60 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
92 932 593,88 |
0,00 |
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
10 405 249,06 |
10 795 330,99 |
11 238 837,03 |
11 698 621,71 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
92 932 593,88 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
10 405 249,06 |
10 795 330,99 |
11 238 837,03 |
11 698 621,71 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
92 441 369,47 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
9 820 609,06 |
10 174 150,99 |
10 581 117,03 |
11 004 361,71 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
87 148 905,49 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
9 820 609,06 |
10 174 150,99 |
10 581 117,03 |
11 004 361,71 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
|
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
6 223 088,39 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
584 640,00 |
621 180,00 |
657 720,00 |
694 260,00 |
730 800,00 |
767 340,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
5 783 688,39 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
584 640,00 |
621 180,00 |
657 720,00 |
694 260,00 |
730 800,00 |
767 340,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 858 126,86 |
0,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
414 120,00 |
420 210,00 |
426 300,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 858 128,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
414 120,00 |
420 210,00 |
426 300,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
4 216 478,86 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
414 120,00 |
420 210,00 |
426 300,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 858 128,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
414 120,00 |
420 210,00 |
426 300,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 725 374,43 |
0,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 200 000,00 |
6 129 400,00 |
6 159 258,40 |
6 193 628,74 |
6 229 373,89 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 725 374,43 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 200 000,00 |
6 129 400,00 |
6 159 258,40 |
6 193 628,74 |
6 229 373,89 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 23200 |
23 525 374,43 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
800 000,00 |
829 400,00 |
859 258,40 |
893 628,74 |
929 373,89 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
1200 |
07 1 11 23200 |
19 525 374,43 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
800 000,00 |
829 400,00 |
859 258,40 |
893 628,74 |
929 373,89 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.11.2 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов |
|
Всего |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
36 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
36 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 650 254,79 |
0,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
271 014,33 |
397 535,15 |
411 846,42 |
428 320,27 |
445 453,08 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 650 254,79 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
271 014,33 |
397 535,15 |
411 846,42 |
428 320,27 |
445 453,08 |
463 271,21 |
481 802,05 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 950 254,79 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
371 014,33 |
397 535,15 |
411 846,42 |
428 320,27 |
445 453,08 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
3 650 254,79 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
371 014,33 |
397 535,15 |
411 846,42 |
428 320,27 |
445 453,08 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
136 870 593,43 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 479 520,80 |
15 497 613,41 |
16 183 024,12 |
17 033 973,88 |
17 784 454,11 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
129 183 932,38 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 479 520,80 |
15 497 613,41 |
16 183 024,12 |
17 033 973,88 |
17 784 454,11 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 01 00000 |
117 204 093,09 |
0,00 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
13 785 614,41 |
14 445 652,36 |
15 267 395,25 |
16 017 875,48 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 01 00000 |
117 204 093,09 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
13 785 614,41 |
14 445 652,36 |
15 267 395,25 |
16 017 875,48 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
124 571 739,23 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
13 785 614,41 |
14 445 652,36 |
15 267 395,25 |
16 017 875,48 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
117 204 093,09 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
13 785 614,41 |
14 445 652,36 |
15 267 395,25 |
16 017 875,48 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 02 00000 |
5 107 998,41 |
0,00 |
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
680 000,00 |
704 480,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
5 107 998,41 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
680 000,00 |
704 480,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 |
5 150 318,25 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
680 000,00 |
704 480,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
5 107 998,41 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
220 531,40 |
680 000,00 |
704 480,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
6 710 056,88 |
0,00 |
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
1 031 999,00 |
1 032 891,76 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
6 710 056,88 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
1 031 999,00 |
1 032 891,76 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
380 403,55 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
24 799,00 |
25 691,76 |
26 719,43 |
26 719,43 |
26 719,43 |
26 719,43 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0309 |
07 2 03 23230 |
203 708,48 |
|
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
24 799,00 |
25 691,76 |
26 719,43 |
26 719,43 |
26 719,43 |
26 719,43 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
|
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
6 606 348,40 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0309 |
07 2 03 23240 |
6 506 348,40 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.4 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.4.1 |
Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
|
Всего |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
городской бюджет |
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 784,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
222 |
113 |
07 3 00 0000 |
404 907 796,65 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
51 117 853,57 |
42 362 051,44 |
44 733 462,28 |
47 393 520,35 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 00 0000 |
378 289 284,00 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
51 117 853,57 |
42 362 051,44 |
44 733 462,28 |
47 393 520,35 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
366 186 616,55 |
0,00 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
49 468 853,57 |
40 653 687,44 |
42 956 763,72 |
45 545 753,85 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 01 00000 |
366 186 616,55 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
49 468 853,57 |
40 653 687,44 |
42 956 763,72 |
45 545 753,85 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 3 |
392 589 565,42 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
49 468 853,57 |
40 653 687,44 |
42 956 763,72 |
45 545 753,85 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
366 186 616,55 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
49 468 853,57 |
40 653 687,44 |
42 956 763,72 |
45 545 753,85 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 2 00 00000 |
12 102 667,45 |
0,00 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
1 649 000,00 |
1 708 364,00 |
1 776 698,56 |
1 847 766,50 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 02 00000 |
12 102 667,45 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
1 649 000,00 |
1 708 364,00 |
1 776 698,56 |
1 847 766,50 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
Всего |
222 |
0113 |
07 2 |
12 318 231,23 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
1 649 000,00 |
1 708 364,00 |
1 776 698,56 |
1 847 766,50 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
городской бюджет |
222 |
0113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
12 102 667,45 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
1 649 000,00 |
1 708 364,00 |
1 776 698,56 |
1 847 766,50 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 21 октября 2014 г. N 43
Настоящий документ фактически прекратил действие с принятием постановления Администрации города Тынды Амурской области от 27 декабря 2022 г. N 2505
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2484
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 декабря 2022 г. N 2317
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2022 г. N 2044
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июля 2022 г. N 1259
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2022 г. N 1138
Изменения вступают в силу с 6 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 февраля 2022 г. N 351
Изменения вступают в силу с 12 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 февраля 2022 г. N 288
Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2021 г. N 3292
Изменения вступают в силу с 8 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2725
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2021 г. N 2453
Изменения вступают в силу с 16 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2021 г. N 2338
Изменения вступают в силу с 24 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2021 г. N 2053
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 июля 2021 г. N 1622
Изменения вступают в силу с 27 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2021 г. N 1438
Изменения вступают в силу с 6 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 мая 2021 г. N 1035
Изменения вступают в силу с 18 мая 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 марта 2021 г. N 628
Изменения вступают в силу с 3 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 марта 2021 г. N 420
Изменения вступают в силу с 6 марта 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2021 г. N 4
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2384
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 ноября 2020 г. N 2208
Изменения вступают в силу с 18 ноября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2020 г. N 1958
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 сентября 2020 г. N 1828
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июня 2020 г. N 1069
Изменения вступают в силу с 12 июня 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 апреля 2020 г. N 779
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 марта 2020 г. N 427
Изменения вступают в силу с 20 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 января 2020 г. N 94
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 января 2020 г. N 20
Изменения вступают в силу с 24 января 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2665
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2089
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2019 г. N 1888
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 июня 2019 г. N 1339
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 апреля 2019 г. N 761
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 марта 2019 г. N 458
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 января 2019 г. N 37
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 декабря 2018 г. N 2669
Изменения вступают в силу с 18 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Изменения вступают в силу с 10 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 октября 2018 г. N 2108
Изменения вступают в силу с 3 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1758
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Тынды Амурской области от 8 мая 2018 г. N 876
Изменения вступают в силу с 12 мая 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 апреля 2018 г. N 609
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 марта 2018 г. N 448
Изменения вступают в силу с 24 марта 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 января 2018 г. N 26
Изменения вступают в силу с 20 января 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 декабря 2017 г. N 2827
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
Изменения вступают в силу с 28 октября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 октября 2017 г. N 2331
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2017 г. N 2095
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2017 г. N 2014
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 мая 2017 г. N 1116
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 827
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 февраля 2017 г. N 297
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2017 г. N 38
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2016 г. N 2723
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 сентября 2016 г. N 2426
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 мая 2016 г. N 1412
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 апреля 2016 г. N 1031
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 февраля 2016 г. N 210
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2016 г. N 35
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2015 г. N 4719
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 декабря 2015 г. N 4573
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 ноября 2015 г. N 4503
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2015 г. N 3842
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 августа 2015 г. N 3595
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 31 июля 2015 г. N 3294
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 мая 2015 г. N 2394
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 марта 2015 г. N 1498
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 февраля 2015 г. N 523