В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации города Благовещенска |
Н.А. Неведомский |
Разработчик программы: Администрация города Благовещенска
Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы"
I. Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010-2014 годы"
Наименование программы |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" |
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06.11.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановление администрации города Благовещенска от 19.03.2010 N 1067 "Об утверждении Плана мероприятий по разработке долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" |
Заказчик программы |
Администрация города Благовещенска |
Основные разработчики программы |
Управление экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска Управление образования администрации города Благовещенска Управление здравоохранения администрации города Благовещенска Управление культуры администрации города Благовещенска |
Исполнитель-координатор программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
Исполнители |
Главные распорядители бюджетных средств Муниципальные унитарные предприятия Муниципальные учреждения Управляющие организации Организации, осуществляющие снабжение водой, тепловой, электрической энергией или их передачу |
Цель программы |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, на муниципальных унитарных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде |
Задачи программы |
1. Применение энергоэффективного оборудования и технологий. 2. Модернизация систем освещения и отопления. 3. Автоматизация потребления тепловой энергии. 4. Организация энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности. 5. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. |
Сроки и этапы реализации программы |
2010-2014 годы |
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет: 2297386,3 тыс. руб., из них по источникам: средства городского бюджета - 335501,0 тыс.руб. внебюджетные источники - 1961885,3 тыс.руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности (целевой индикатор) |
1.Снижение расходов городского бюджета на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муниципальных бюджетными учреждениями, в период реализации программы не менее чем на 28 000 тыс. руб. (в сопоставимых ценах); 2.Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию - 100 %; 3.Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 0,043 Гкал/кв.м к уровню 2009 года; 4.Снижение удельных показателей потребления электрической энергии в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 24,8 кВтч/чел. к уровню 2009 года; 5.Снижение удельных показателей потребления воды в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, на 0,66 куб.м/чел. к уровню 2009 года; 6.Сокращение фактического объема потерь при передаче электрической энергии на 756 тыс. кВтч и тепловой энергии - на 65063 Гкал; 7.Снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на 15,71 кгут/Гкал; 8.Сокращение фактического объема потерь воды при передаче на 633 тыс.куб.м; 9.Сокращение объемов потребления электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды на 377 тыс.кВтч; 10.Сокращение объемов потребления электрической энергии, используемой при транспортировке и очистке стоков на 561,6 тыс.кВтч; 11. Увеличение доли объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета до 86 %, электрической энергии и воды-до 100 %; 12. Снижение расходов городского бюджета на оплату электрической энергии, используемой на наружное освещение города на 10 579 тыс.руб. в год |
Система организации контроля за исполнением программы |
Контроль за реализацией программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы" разработана на основании установленных Федеральным законом от 06.11.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и направлена на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В настоящее время требование роста энергоэффективности является ключевым в рамках реализации новой энергетической стратегии России.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией города Благовещенска политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Годовое потребление электроэнергии муниципальными учреждениями в 2009 году составило 18211 тыс.кВтч, тепловой энергии - 122455 Гкал, воды - 493,4 тыс.куб.м. На обеспечение энергетическими ресурсами из городского бюджета направлено 209 млн. руб., что составляет 8,4 % от общих расходов бюджета муниципального образования.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита городского бюджета, экономического кризиса крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов.
III. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере, на муниципальных унитарных предприятиях, в системах коммунальной инфраструктуры и жилищном фонде.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
1.обеспечить применение энергоэффективного оборудования и технологий;
2.модернизировать системы освещения и отопления;
3. автоматизировать потребление тепловой энергии;
4.организовать проведение энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности;
5.обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы.
IV. Сроки реализации программы
Программа реализуется с 2010 по 2014 год в один этап.
V. Объемы и источники финансирования
Ресурсное обеспечение программы определяется условиями ее реализации в течение 2010-2014 годов.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средства городского бюджета и внебюджетных источников.
Под внебюджетными источниками в настоящей Программе понимаются: средства граждан, средства энергоснабжающих организаций, участвующих в реализации Программы, доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, собственные средства муниципальных унитарных предприятий.
На реализацию мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Кроме того, на финансирование мероприятий Программы может быть направлена экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов.
Общий объем финансирования Программы составляет 2297386,3 тыс.руб.
Необходимые финансовые ресурсы для реализации мероприятий по годам и источникам финансирования представлены в приложении к Программе.
Таблица 1
Структура финансирования программы
тыс.руб.
Источники финансирования |
Объемы финансирования |
|||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Городской бюджет |
335501,0 |
11049,8 |
85214,1 |
80281,6 |
76439,0 |
82516,5 |
Внебюджетные источники |
1961885,3 |
56625,9 |
485253,3 |
410242,5 |
592441,6 |
417322,0 |
Всего |
2297386,3 |
67675,7 |
570467,4 |
490524,1 |
668880,6 |
499838,5 |
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования Программы составляет 85,4 процента.
Объемы финансирования Программы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.
В 2010 году финансирование мероприятий Программы за счет средств городского бюджета будет осуществляться в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2010 год, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств.
VI. Методы реализации программы и ожидаемые результаты
Программа включает мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:
в бюджетном секторе;
на муниципальных унитарных предприятиях;
в системах коммунальной инфраструктуры;
в жилищном фонде,
а также мероприятия по организации постановки в установленном порядке бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие объекты;
мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов.
Перечень программных мероприятий приведен в Приложении к Программе.
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетном секторе
1.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
На 2011 год запланировано проведение энергоаудита 83 зданий (строений). В первую очередь будет проведено обследование зданий с наиболее высоким уровнем энергопотребления. В 2012 году необходимо обследовать 99 зданий.
Потребность средств городского бюджета на проведение первичного энергетического обследования составляет 4866,9 тыс.руб., в том числе: в 2011 году - 3193,1 тыс.руб., в 2012 году - 1673,8 тыс.руб., внебюджетных источников - 95,5 тыс.руб.
Кроме того, обследованию подлежат здания, строения, сооружения, находящиеся в муниципальной собственности переданные в аренду юридическим и физическим лицам (общий объем зданий-160,6 тыс.куб.м). Потребность средств городского бюджета на обследование составляет 481,8 тыс.руб.
Проведение мероприятия позволит получить объективные данные об объеме используемых энергетических ресурсов, определить показатели энергетической эффективности, потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности и перечень необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Все определенные в ходе энергоаудита энергосберегающие мероприятия со сроком окупаемости не более 5 лет будут реализованы в рамках программы в первоочередном порядке.
1.2.Установка приборов учета энергоресурсов.
По результатам мониторинга оснащенности зданий муниципальных учреждений приборами учета потребность в их установке составляет:
- приборы учета тепловой энергии - 106 шт. (из них на объекты с максимальным объемом потребления тепловой энергии более 0,2 Гкал в час - 61 шт.);
- приборы учета электрической энергии - 35 шт.;
- приборы учета воды - 40 шт.
На 2010 год запланирована установка приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в зданиях, используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих обязательному оснащению приборами учета в срок до 01.01.2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона. На 2011-2013 годы запланировано оснащение приборами учета тепловой энергии зданий с потреблением ниже 0,2 Гкал/час.
Потребность средств городского бюджета на установку приборов учета составляет 12709,8 тыс.руб., в том числе в 2010 году - 7453,8 тыс.руб., в 2011 году - 4896 тыс.руб., в 2012 году - 120 тыс.руб., 2013 году - 240 тыс.руб.
Из внебюджетных источников планируется направить на реализацию данного мероприятия 37,4 тыс.руб. (МУЗ "Стоматологическая поликлиника" и МУЗ "Поликлиника профилактических осмотров").
1.3. Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии.
В системах отопления и теплоснабжения зданий значительный энергосберегающий эффект дают средства автоматизации этих систем, позволяющие сэкономить по расчетным данным не менее 20 % тепловой энергии, расходуемой на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Система автоматического регулирования потребления тепловой энергии значительно повышает эффективность использования тепловой энергии, так как позволяет:
- обеспечить комфортные условия внутри помещения и равномерное распределение тепловой нагрузки по зданию;
- выбирать и корректировать режимы теплоснабжения здания;
- задавать и поддерживать любой температурный режим, например, понизить температуру в здании в целях экономии в нерабочее время, выходные и праздничные дни;
- исключить излишний нагрев в осенне-весенние периоды;
- избежать перегрева помещения и сетевой воды в обратном трубопроводе.
Программой предусмотрены средства на автоматизацию 129 тепловых узлов, в том числе в учреждениях здравоохранения - 33 (по наиболее крупным объектам с высоким теплопотреблением), образования - 87, культуры - 3, прочих учреждениях - 6.
Общие затраты на автоматизацию систем отопления за период реализации программы составляют 44430 тыс.руб.
1.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие.
Мероприятие предусматривает постепенную замену ламп накаливания на энергосберегающие люминисцентные лампы.
Потребность средств на реализацию мероприятия составляет 7281,8 тыс.руб.
За счет того, что потребляемая мощность энергосберегающих ламп на 80 процентов ниже, чем у обычных ламп накаливания, снижение потребления электроэнергии муниципальными учреждениями в результате реализации мероприятия должно составить 3898 тыс.кВтч, или 17306,6 тыс.руб. в текущих ценах.
Общий экономический эффект от замены ламп за период реализации программы составит порядка 10 млн.руб.
1.5. Замена оконных блоков на металлопластиковые. Повышение тепловой защиты зданий, установка (замена) дверных блоков, уплотнение дверных проемов. Установка современных радиаторов.
Данный комплекс мероприятий направлен на экономию потребления тепловой энергии за счет снижения теплопотерь через светопрозрачные конструкции зданий, неплотности дверных проемов и другие конструкции зданий, повышения теплоотдачи отопительных приборов.
На реализацию данного комплекса мероприятий Программой предусмотрено 165909 тыс.руб., из них за счет средств городского бюджета 165 223 тыс.руб.
1.6. Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ.
Установка систем спутниковой навигации на подвижной состав позволяет отслеживать путь автомобилей, исключая отклонения от маршрута, и соответственно снизить пробег.
Стоимость установки одной системы с программным обеспечением составляет 17 тыс.руб.
МАУ "Дорожно-эксплуатационное управление" планирует установить систему GPS на 36 единицах спецтехники, в том числе в 2010 году - на 11 единицах, в 2012 году - на 12 единицах; в 2013 году - 13 единицах.
Общая сумма затрат составляет 612 тыс.руб. Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литра в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 тыс.руб.
1.7. Реконструкция теплового узла.
Для установки приборов учета тепловой энергии в муниципальном учреждении здравоохранения "Городская поликлиника N1" необходимо произвести реконструкцию теплового узла. Затраты на реализацию мероприятия составляют 1350 тыс.руб.
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на муниципальных унитарных предприятиях
2.1. Проведение обязательного энергетического обследования зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями.
Обследованию подлежат 103 здания (строения, сооружения). Оценочно потребность средств на проведение первичного энергетического обследования составляет 1118 тыс.руб., в том в 2010 году - 53,5 тыс.руб., в 2011 году - 313,6 тыс.руб., в 2012 году - 750,9 тыс.руб.
2.2. Установка приборов учета энергоресурсов.
Мероприятие предусматривает обязательную установку приборов учета энергоресурсов на муниципальных зданиях, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями МП "Банно-прачечные услуги" и МП "Горсвет" в срок до 01.01.2011 года в соответствии с требованиями Федерального закона.
Финансовые затраты на реализацию мероприятия составляют 705 тыс.руб.
2.3. Замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные в количестве 79 штук.
Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ по сравнению со светофорами на основе ламп накаливания. Ресурс светодиодных модулей составляет более чем 100000 часов и намного превышает ресурс ламп накаливания, что заметно снижает расходы на обслуживание и эксплуатацию. При этом потребление электроэнергии составляет 10-20% от электропотребления лампового светофора.
Общая сумма затрат на реконструкцию светофорных объектов составляет 5426 тыс.руб., в среднем стоимость замены одной секции - 68,7 тыс.руб.
Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление электрической энергии на 143337,6 кВт час в год, экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии составит 636,4 тыс.руб. в год.
2.4. Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения в количестве 24 шт.
Большинство светофоров в городе морально и физически устарело.
Требуют замены не только они, но и контроллеры движения - устройства, управляющие светофорами. Программой предусмотрена замена контроллеров 24 светофорных объектов на современные микропроцессорные контроллеры, обеспечивающие надежность и оперативность работы светофоров.
Общая стоимость затрат на замену 24 контроллеров составляет 1336 тыс.руб.
Реализация данного мероприятия позволит сократить потребление электрической энергии на 45619,2 кВт час в год, экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии составит 202,5 тыс.руб. в год.
2.5. Внедрение автоматической системы управления наружным освещением (далее - АСУНО)
Внедрение АСУНО позволяет осуществлять телекоммуникационный контроль состояния сетей и приборов уличного освещения, управлять режимами горения светильников, дистанционно управлять освещением улиц по заранее заданному графику, оперативно выявлять несанкционированные подключения к сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии, а также вести учет энергопотребления и следить за эффективным использованием электроэнергии, что позволяет сократить ее потребление до 30 %.
Мероприятие предполагает постепенное внедрение автоматической системы управления наружным освещением города - по участкам сетей. Общая потребность средств составляет 25000 тыс.руб., в том числе в период с 2011 по 2014 годы по 6250 тыс.руб. ежегодно.
Для работы АСУНО одновременно необходима замена в сетях наружного освещения неизолированного "голого" провода на самонесущие изолированные провода, применение которых позволяет обеспечить высокую надежность электроснабжения, снизить энергопотери за счет уменьшения реактивного сопротивления, ограничить несанкционированный отбор электроэнергии. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 355 км.
Потребность средств городского бюджета составляет 4600 тыс.руб., в том числе в период с 2011 по 2014 годы по 10 650 тыс.руб. ежегодно.
В результате реализации мероприятия сокращение потребления электроэнергии составит 1492,6 тыс.кВтч в год (24 % от текущего уровня потребления электроэнергии), или 6045 тыс.руб.
2.6. Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры
Использование в уличных светильниках электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) вместо традиционных электромагнитных позволяют управлять потребляемым током лампы и ее световым потоком, что позволяет добиться снижения потребляемой мощности системы без полного отключении части осветительных приборов. Световой поток всех светильников будет изменяться равномерно, не увеличивая неравномерность освещенности дорожного полотна. Пускорегулирующие аппараты необходимо заменить на 11000 светильниках наружного освещения.
На выполнения данного мероприятия необходимо 22000 тыс.руб.
Экономия электроэнергии в результате снижения потребляемой мощности составит 1119,5 тыс. кВтч в год, или 4534 тыс.руб.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Энергосберегающие мероприятия по тепловой энергии
3.1. Модернизация мазутных котельных с установкой котлов с повышенным КПД и автоматизация технологических процессов.
Затраты на реализацию мероприятия - 61612 тыс. руб.
Средний КПД мазутных котельных (котельные 476 квартала, 481 квартала, ОРТПЦ, Мостоотряд- 64) за 2009 год составил 70,5 %.
В целях повышения КПД котельных необходимо выполнить мероприятия по замене котельного оборудования с установкой оборудования отечественного производства с КПД = 86 %. Кроме того, в целях снижения расходов электроэнергии необходимо выполнить замену котельного оборудования и автоматизацию технологических процессов.
Эффект от реализации мероприятия:
- снижение расхода топлива - 821тут, 8212,5 тыс. руб.;
- снижение расхода электроэнергии - 109 тыс. кВтч, 440 тыс. руб.
3.2. Реконструкция котельной по ул.Релочная, 5 с заменой водогрейных котлов, вспомогательного оборудования, автоматизацией технологических процессов.
Затраты на реализацию мероприятия - 16000 тыс. руб.
Установленные водогрейные котлы ОЦ 2Т (Деклор) в количестве 2 шт., имеют большой срок эксплуатации (выпущены в 30-х годах 20 века), большой удельный расход топлива. Фактический КПД котлов менее 65 %. Замена котлов на котлы с КПД=86 % приведет к снижению расхода топлива. Автоматизация технологических процессов и установка станции частотного управления (далее - СЧУ) позволит снизить расход электроэнергии.
Эффект от реализации мероприятия:
- экономия топлива - 215 тут, 2150,6 тыс. руб.;
- экономия электроэнергии - 0,15 тыс. кВтч, 0,61 тыс. руб.
3.3. Закрытие котельных в п. Садовый (подключенная нагрузка 1,82 Гкал/ч) и Юбилейная,7а (подключенная нагрузка 0,22 Гкал/ч) и обеспечение теплоснабжения объектов перспективной застройки в квартале 746 и коттеджной застройки в районе с. Садовое с тепловой нагрузкой 8,0 Гкал/ч с подключением и переключением потребителей к котельной Пограничная, 183.
Объекты перспективной застройки и объекты, подключенные к котельным п. Садовый (мазут) и Юбилейная, 7а (уголь) подключаются к котельной Пограничная, 183 (744 квартал) после ее реконструкции. Для подключения новых объектов к котельной Пограничная, 183 общие затраты составляют 101500 тыс. руб., в том числе 61500 тыс. руб. на реконструкцию котельной и 40000 тыс. руб. на строительство тепловых сетей и ЦТП.
После реализации мероприятия снижается расход энергоресурсов (условного топлива, электроэнергии), снижаются затраты на энергоресурсы за счет использования более дешевого топлива- угля.
Эффект от реализации мероприятия:
- экономия топливо - 448 тут, 10723 тыс. руб.;
- экономия электроэнергии - 56 тыс. кВтч, 225 тыс. руб.
3.4. Закрытие котельных "Чайковского, 195" (подключенная нагрузка 3,887 Гкал/ч), "Интернат 4" (подключенная нагрузка 1,029 Гкал/ч) и "Театральная, 181" (подключенная нагрузка 0,299 Гкал/ч) с переключением объектов, снабжающихся теплом от этих котельных на котельную 410 квартала.
Подключенная нагрузка к котельной в 410 квартале с учетом подключения объектов с закрываемых котельных составит 14,309 Гкал/ч.
Затраты на реализацию мероприятия - 60804 тыс. руб.
Для переключения объектов с закрываемых котельных к котельной 410 квартала необходимо выполнить работы по реконструкции котельной (с заменой 1 котла) с переводом ее на работу по температурному графику 105-70°С, реконструкции существующих (515 п.м.) и строительству новых тепловых сетей (1769 п.м.).
После реализации мероприятия снижается расход энергоресурсов (условного топлива, электроэнергии), снижаются затраты на энергоресурсы за счет использования более дешевого топлива - угля.
Эффект от реализации мероприятия:
- экономия топлива - 527тут, 21815 тыс. руб.;
- экономия электроэнергии - 648 тыс. кВт, 2625 тыс. руб.
3.5. Закрытие мазутной котельной в п.Аэропорт и строительство котельной на базе незавершенного строительства на твердом топливе мощностью 12 Гкал/ч в п.Аэропорт с переключением объектов с мазутной котельной.
Затраты на реализацию мероприятия - 67650 тыс. руб. Мероприятие включает в себя следующие виды работ:
- разработка ПСД - 6000 тыс.руб.;
- строительство здания и вспомогательных объектов котельной - 24000 тыс.руб.
- строительство котельной (теплотехническое, электротехническое оборудование и др.) - 30000 тыс. руб.;
- строительство тепловой сети Д = 300 мм от новой котельной до соединения с существующими тепловыми сетями протяженностью около 500 м - 7650 тыс. руб.
При реализации мероприятия снижаются затраты на топливо за счет использования более дешевого топлива - угля Эффект от реализации мероприятия:
- экономия топлива - 179 тут, 19502 тыс. руб.
3.6. Замена котлов ДКВР 20 - 13 на котлы КЕ -25 с топкой НТКС на котельной в 74 квартале и автоматизация технологических процессов на котельной.
Затраты на реализацию мероприятия - 150000 тыс. руб.
Котельная 74 квартала работает в предельном максимуме по подключенной нагрузке. Разрешенный срок эксплуатации одного из установленных котлов до августа 2010 г. Остальные установленные котлы (3 шт.) с истекшим нормативным сроком эксплуатации требуют замены.
Кроме того, требуется замена котельного оборудования на менее энергоемкое, полная автоматизация процессов (управление тягодутьевыми машинами, насосами и т.д.), комплексная реконструкция строительных конструкций здания.
После реконструкции котельной КПД установленных котлов составит 87 %, снижается расход топлива, автоматизация технологических процессов и установка СЧУ позволит снизить расход электроэнергии.
Эффект от реализации мероприятия:
- экономия топлива - 2376 тут, 7343 тыс. руб.;
- экономия электроэнергии - 592 тыс. кВтч, 2398 тыс. руб.
3.7. Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки
Затраты на реализацию мероприятия - 5000 тыс. руб.
Обследование позволит определить участки тепловых сетей с наибольшими потерями тепла для разработки и выполнения мероприятий по снижению тепловых потерь.
Обследовать необходимо 20% тепловых сетей, что составляет 32 км.
3.8. Реконструкция тепловых сетей с прокладкой трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции в комплектации с системой оперативного дистанционного контроля (ОКД) увлажнения изоляции ((обнаружения утечек).
Затраты на реализацию мероприятия - 405658 тыс. руб.
Износ тепловых сетей составляет 70 %. Особенности инженерной инфраструктуры города (совместная прокладка тепловых сетей с другими коммуникациями, высокий уровень грунтовых вод, подтопление тепловых сетей канализацией и др.) приводит к ненормативному износу тепловой изоляции и, соответственно, к увеличению тепловых потерь.
Замена трубопроводов с изношенной изоляцией на тепловые сети с применением ППУ изоляции приведет к снижению потерь в тепловых сетях. Кроме того, система ОДК позволит в кратчайшие сроки проводить мониторинг при нарушении работы системы теплоснабжения.
Планируемый объем сетей подлежащих реконструкции составляет 13492 п.м.
Экономия теплоэнергии за счет снижения потерь составит 65063 Гкал/год, 84561 тыс. руб.
3.9. Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов и насосных станций.
Затраты на реализацию мероприятия - 39443 тыс. руб.
В эксплуатации филиала ОАО "Амурские коммунальные системы" "Амуртеплосервис" находятся 9 центральных тепловых пункта и 6 насосных станций.
В целях выполнения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ФОАО "АКС" "Амуртеплосервис" необходимо выполнить автоматизацию находящихся на техническом обслуживании центральных тепловых пунктов и насосных станций и замену установленного оборудования на оборудование с едиными типоразмерами на объектах.
В целях реализации мероприятий энергосбережения необходимо установить энергосберегающее оборудование.
Эффект от реализации мероприятия достигается за счет разницы потребляемой электроэнергии при установке энергосберегающего оборудования и станции частотного управления. Эффект от реализации мероприятия: экономия электроэнергия 888,9 тыс. кВтч, 3599 тыс. руб.
3.10. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов
Мероприятие предусматривает установку приборов учета тепловой энергии на границе раздела муниципальных и ведомственных тепловых сетей (63 шт.) на сумму 60 000 тыс.руб.
3.11. Энергетическое обследование объектов теплоснабжения Затраты на реализацию мероприятия - 6000 тыс. руб. Мероприятие предполагает проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергоресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Энергосберегающие мероприятия по электрической энергии
3.12. Замена электрических сетей 10 кВ.
Мероприятие по замене электрических сетей 10 кВ включает в себя замену существующих изношенных головных кабельных и воздушных линий 10 кВ от центров питания ОАО "ДРСК" (ПС "Заводская", ПС "Новая", ПС "Сетевая" и ПС "Западная") до трансформаторных подстанций ОАО "АКС". Реализация данного мероприятия приведет к ликвидации ежегодных затрат на ремонт физически изношенных кабельных и воздушных линий 10 кВ и повышению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. При выполнении мероприятия планируется заменить 18,8 км электрических сетей 10 кВ, затраты на выполнение составляют - 31220 тыс.руб.
3.13. Замена воздушных линий 0,4 кВ.
Реконструкция существующих электрических сетей 0,4 кВ (в частности - замена воздушных линий 0,4 кВ) на сегодняшний день является актуальной задачей. Возросшие электрические нагрузки бытовых потребителей, присоединенных к электрическим сетям 0,4 кВ, требуют увеличения пропускной способности существующих воздушных линий 0,4 кВ. Наиболее эффективным способом решения данной проблемы является замена воздушных линий с неизолированным проводом (ВЛ) на воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) большего сечения. Замена ВЛ на ВЛИ соответствует требованиям ПУЭ и значительно сокращает затраты на эксплуатацию воздушных линий, снижает количество аварийных отключений, практически исключает случаи несанкционированных подключений к воздушным линиям и хищения электроэнергии, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. В рамках данного мероприятия планируется выполнить замену существующих ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ в районах индивидуальной малоэтажной застройки в кварталах 240, 370, 384, 499, 512, 513, 515, 720, 721, 730, 735 и 740 г.Благовещенска. Протяженность реконструируемых сетей составляет - 68,4 км. Стоимость мероприятия - 113020 тыс. руб.
3.14. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки (КТПН)-10/0,4 кВ.
В целях ликвидации дефицита электрической мощности в районах малоэтажной жилой застройки г. Благовещенска в 2011 г. запланирована установка КТПН-10/0,4 кВ в количестве 8 шт. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить возможность присоединение новой мощности потребителей к электрической сети ОАО "АКС" и снижение потерь за счет уменьшения протяженность электрических сетей 0,4 кВ. Установка КТПН позволит ввести 3,89 MBА новой мощности, увеличив полезный отпуск электроэнергии. Затраты на выполнение данного мероприятия составляют 8690 тыс.руб.
Энергетический эффект от проведения мероприятий, указанных в пунктах 3.12, 3.13, 3.14, определяется снижением потерь электроэнергии при передачи ее по электрическим сетям после проведения мероприятий на 756,17 тыс.кВтч в год, экономический эффект составит 1053 тыс.руб.
3.15. Проведение энергетического обследования объектов электроснабжения.
Стоимость выполнения работ составит 10870 тыс. руб.
Энергосберегающие мероприятия по водопотреблению и водоотведению
3.17. Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов.
Целью создания автоматизированных систем управления технологическими процессами является надежное обеспечение услугами водоснабжения за счет:
- оперативного контроля над работой оборудования;
- точности поддержания заданных параметров;
- своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий на водопроводных сетях;
Стоимость проекта - 14952,5 тыс.руб.
3.18. Замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов.
Мероприятие предусматривает замену существующих трубопроводов на трубопроводы из высокопрочных материалов общей протяженностью 4656 п.м. Стоимость проекта - 129885 тыс.руб.
Снижение потерь воды на 4,5 % при ее транспортировке по п. 3.18. и 3.19. планируется за счет снижения количества аварий и своевременного их обнаружения на водопроводных сетях.
Общая экономия водных ресурсов-633 тыс. куб.м, или 9829,7 тыс. руб.
3.19. Замена оборудования водозаборов "Амурский" и "Северный" на оборудование меньшей мощности.
Стоимость проекта - 682 тыс.руб.
Экономия электрической энергии - 314,4 тыс.кВтч в год, 1272,8 тыс.руб.
3.20. Реконструкция общегородской ПНС с установкой станции частотного управления.
Цель установки СЧУ на общегородской ПНС (245 квартал) - обеспечение необходимым объемом водоснабжения потребителей, с автоматической регулировкой напора подачи воды.
Экономический эффект за счет снижения энергопотребления на 40 %.
Стоимость проекта - 2000 тыс.руб.
Экономия электрической энергии -63,04 тыс.кВтч в год, 255 тыс.руб.
3.21. Замена существующих насосов на канализационных насосных станциях (далее - КНС) на насосы марки FLYGT.
Применяемые на КНС насосные агрегаты физически и морально устарели, энергоемкость перекачки сточных вод очень высока, требуется постоянный ремонт установленного оборудования.
Для повышения надежной работы КНС, снижения объема потребляемой электроэнергии предлагается произвести замену существующих насосных агрегатов на насосы марки FLYGT на КНС "8 квартал", КНС "17 квартал", КНС "N 10", КНС "Мясокомбинат", КНС "Микрорайон", КНС "Сплавная контора", КНС "п.Садовый" в количестве 22 штук.
Стоимость проекта - 49413 тыс.руб.
Экономия электрической энергии - 381,6 тыс.кВтч в год, 1545 тыс.руб.
3.22. Замена насосов на ОСК на насосы "Иртыш 220 ПК"
Замена насосов типа СД 250/22,5 с подачей 250 мЗ/ч, напор 22,5 м на насосы "Иртыш" 220 ПК-223-к с подачей 200 мЗ/ч, напор 15 м, Р = 22 кВт, п-1000 об/мин, в количестве 4 шт.
Стоимость проекта - 1160 тыс.руб.
Экономия электрической энергии - 180 тыс.кВтч в год, 728,7 тыс.руб.
3.23. Строительство сооружения повторного использования вод на водозаборе "Амурский"
Стоимость проекта - 192600 тыс. руб.
Сооружение повторного использования промывных вод (СПИВ) служит для осветления промывных вод, путем обработки реагентом (флокулянтом) и отстаивания. Осветленные промывные воды возвращаются в головное сооружение. Образующийся в отстойниках осадок уплотняется и направляется на дальнейшую обработку в цех механического обезвоживания и утилизацию на площадке захоронения в специально отведенном месте.
Расход промывной воды водозабора "Амурский" принят 10 % от поднятой и очищенной воды и составляет 1630 тыс.м3/год, соответственно экономия водного ресурса в результате реализации мероприятия - 1630 тыс.м3 в год.
3.24.Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения.
Мероприятие предполагает обследование водозаборов, насосных станций, водопроводных и канализационных сетей и других объектов водоснабжения и водоотведения в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергоресурсов, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Затраты на реализацию мероприятия - 12000 тыс. руб.
4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в жилищном фонде.
4.1. Оснащение многоквартирных жилых домов обще домовыми приборами учета.
Мероприятие предусматривает оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления энергетических ресурсов в срок до 1 января 2012 года в количестве 3497 штук, в том числе: приборы учета тепловой энергии - 666 шт. (в домах с нагрузкой более 0,2 Гкал/час), электрической энергии - 1586 шт., воды - 1245 шт.
В перечень домов, подлежащих оснащению приборами учета, не включены многоквартирные дома, вошедшие в муниципальную адресную программу "Поэтапный переход на отпуск энергоресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории города Благовещенска в 2010 году", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 10.06.2010 N 2341.
Оценочно объем затрат на установку приборов учета составит 154,8 млн.руб.
4.2. Замена приборов учета электроэнергии класса точности 2,5 на приборы класса точности 2,0.
По оценкам специалистов замена старых малоамперных электросчетчиков класса точности 2,5 на новые счетчики класса точности 2,0 увеличивает полезный отпуск электроэнергии переданной потребителям на 10%.
В 2010-2012 годах запланирована замена приборов учета электроэнергии у потребителей с классом точности 2,5 в количестве 2500 шт. на сумму 13640 тыс. руб.
4.3. Проведение информационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие включает в себя проведение работы по информированию жителей о возможных типовых решениях повышения энергоэффективности и энергосбережения, регулярному распространению:
1) информации об установленных Федеральным законом правах и обязанностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных требованиях Федерального закона путем размещения информации в сети Интернет, проведения информационных встреч с населением;
2) социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в СМИ.
Распространение социальной рекламы и иной информации в области энергосбережения предполагается путем показа не менее 2 фильмов год продолжительностью около 7 минут. При выходе в эфир 12 раз в год на двух каналах (ТВЦ -"25 канал" и в эфире МУ ИА "Город") потребность средств городского бюджета составит 447 тыс.руб. ежегодно.
5. Мероприятия по организации постановки в установленном порядке
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
электрической, тепловой энергии и воды, на учет в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной
собственности на такие объекты имущества. Мероприятия по организации
орядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого
имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой
энергии, воды, с момента выявления таких объектов.
Город Благовещенск, как и многие города России, столкнулся с такой проблемой как бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры, брошенные собственниками (физическими или юридическими лицами) во время "перестройки", а также объекты, построенные при долевом строительстве многоквартирных домов и не признаваемые собственниками.
В настоящее время таких объектов выявлено:
тепловые сети - 10332 п.м;
водопроводные сети - 14567 п.м;
канализационные сети - 21710 п.м;
электрические сети - 16758 п.м;
трансформаторные подстанции - 44 шт.;
выгребы - 21 шт.;
электрические сети наружного освещения - 1173 п.м;
ливневая канализация - 1024 п.м;
повысительные насосные станции - 22 шт.
Бесхозяйные сети имеют более 80 процентов износа. Объекты долгое время не обслуживаются, поэтому находятся в аварийном состоянии, что влияет на качество предоставления коммунальных услуг, надежность систем коммунальной инфраструктуры. Энергоснабжающие организации отказывается устранять аварийные ситуации на данных объектах, потому что затраты на выполнение аварийных работ на них не предусмотрены в тарифах.
Для решения данной проблемы необходимо обеспечить принятие бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность, их восстановление и передачу на обслуживание энергоснабжающим организациям.
Мероприятия Программы подлежат уточнению:
- по результатам проведенного энергоаудита зданий, находящихся в муниципальной собственности;
- при получении экономии средств городского бюджета при реализации Программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.
VII. Система организации контроля за исполнением программы
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска.
Управление жилищно-коммунального хозяйства ежемесячно, в сроки, определенные постановлением администрации города, представляют в управление экономического развития и инвестиций информацию о ходе реализации программы.
Управление экономического развития и инвестиций:
анализирует ход выполнения программы;
ведет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в бюджетной, жилищно-коммунальной сферах за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий программы.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
N п/п |
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Значения целевых показателей |
|||||
2009 факти чески |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1. |
Основные целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м. |
0,355 |
0,347 |
0,348 |
0,334 |
0,323 |
0,312 |
1.2 |
Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв.м. |
0,358 |
0,348 |
0,280 |
0,174 |
0,160 |
0,147 |
1.3 |
Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. |
Гкал/кв.м. |
|
-0,008 |
0,001 |
-0,015 |
-0,011 |
-0,011 |
1.4 |
Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. |
Гкал/кв.м. |
|
-0,010 |
-0,068 |
-0,106 |
-0,014 |
-0,013 |
1.5 |
Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
1,01 |
1,00 |
0,80 |
0,52 |
0,50 |
0,47 |
1.6 |
Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
9,11 |
9,75 |
9,29 |
9,00 |
8,72 |
8,45 |
1.7 |
Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
6,58 |
5,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
|
0,65 |
-0,46 |
-0,29 |
-0,28 |
-0,27 |
1.9 |
Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
|
-0,63 |
-5,94 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10 |
Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0,72 |
0,61 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.11 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел. |
208,0 |
208,0 |
201,6 |
195,4 |
189,3 |
183,2 |
1.12 |
Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.13 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.14 |
Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.15 |
Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.16 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.17 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
44,2 |
45,1 |
86,0 |
97,5 |
97,6 |
98,5 |
1.18 |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
96,2 |
96,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2. |
Основные целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии |
кгут/Гкал |
194 |
193,87 |
191,78 |
189,23 |
181,13 |
178,29 |
2.2 |
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии |
кгут/Гкал |
X |
-0,13 |
-2,09 |
-2,55 |
-8,1 |
-2,84 |
2.3 |
Уровень потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
206811 |
206811 |
203772 |
193168 |
158087 |
141748 |
2.4 |
Динамика изменения фактического уровня потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
X |
0 |
-3039 |
-10604 |
-35081 |
-16339 |
2.5 |
Объем электрической энергии, используемой на производство и передачу тепловой энергии |
тыс.кВтч |
12281 |
12281 |
12150 |
11423 |
10204 |
9987 |
2.6 |
Динамика изменения объема электрической энергии, используемой на производство и передачу тепловой энергии |
тыс.кВтч |
X |
0 |
-131 |
-727 |
-1219 |
-217 |
2.7. |
Фактический объем потерь воды при ее передаче |
тыс.м3 |
3661 |
3660 |
3590 |
3450 |
3239 |
3028 |
2.8 |
Изменение фактического объема потерь воды при ее передаче |
тыс.м3 |
X |
-1 |
-70 |
-140 |
-211 |
-211 |
2.9. |
Объем электрической энергии, используемой при передаче воды |
тыс.кВтч |
14316 |
14341 |
13939 |
13939 |
13939 |
13939 |
2.10 |
Изменение объема электрической энергии, используемой при передаче воды |
тыс.кВтч |
X |
+25 |
-377 |
-0 |
-0 |
-0 |
2.11 |
Объем электрической энергии, используемой при передаче и очистке стоков |
тыс.кВтч |
11505 |
11489 |
11236,6 |
11167,4 |
11029,8 |
10943,4 |
2.12 |
Изменение объема электрической энергии, используемой при передаче и очистке стоков |
тыс.кВтч |
X |
-16 |
-252,4 |
-69,2 |
-137,6 |
-86,4 |
2.13 |
Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче по сетям |
тыс.кВтч |
136896 |
136695 |
136532 |
136362 |
136251 |
136140 |
2.14 |
Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по сетям |
тыс.кВтч |
X |
-201 |
-163 |
-170 |
-111 |
-111 |
3. |
Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
1,8 |
1,8 |
4,4 |
69,6 |
86,2 |
86,2 |
3.2 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
12,9 |
12,9 |
20 |
80 |
100 |
100 |
3.3 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
7,9 |
7,9 |
20 |
80 |
100 |
100 |
Принятые сокращения: ТЭ - тепловая энергия, ЭЭ - электрическая энергия, МКД - многоквартирные дома, МО - муниципальное образование.
Приложение
к Программе
Система
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Благовещенске на 2010 - 2014 годы"
1 .Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетной сфере
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1. |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности |
городской бюджет |
5348,7 |
0 |
3193,1 |
2155,6 |
0 |
0 |
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
внебюджетные источники |
95,5 |
0 |
0 |
95,5 |
0 |
0 |
||||
|
Учреждения образования |
городской бюджет |
2736 |
0 |
1563 |
1173 |
0 |
0 |
Учреждения образования |
Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию - 100 % |
|
Учреждения здравоохранения |
городской бюджет |
1293,8 |
0 |
947 |
346,8 |
0 |
0 |
Учреждения здравоохранения |
|
внебюджетные источники |
29,2 |
0 |
0 |
29,2 |
0 |
0 |
||||
|
Учреждения культуры |
городской бюджет |
490 |
0 |
476,7 |
13,3 |
0 |
0 |
Учреждения культуры |
|
|
Физкультура и спорт |
городской бюджет |
60,4 |
0 |
0 |
60,4 |
0 |
0 |
МУ СОК "Юность" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
233 |
0 |
206,4 |
26,6 |
0 |
0 |
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
|
|
Прочие учреждения |
городской бюджет |
535,5 |
0 |
0 |
535,5 |
0 |
0 |
Управление ЖКХ, комитет по управлению имуществом, управление по делам ГО и ЧС, МУ ТМЦ "Выбор" |
|
внебюджетные источники |
66,3 |
0 |
0 |
66,3 |
0 |
0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
||
2. |
Установка приборов учета энергоресурсов |
городской бюджет |
13444,8 |
8188,8 |
4896 |
120 |
240 |
0 |
|
Обеспечение приборного учета энергоресурсов |
внебюджетные источники |
37,4 |
37,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||
|
Учреждения образования |
|
7887,4 |
5187,4 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
Учреждения образования |
|
|
Приборы учета тепловой энергий |
городской бюджет |
7400 |
4700 |
2700 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приборы учета электрической энергии |
городской бюджет |
450 |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
37,4 |
37,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Учреждения здравоохранения |
|
4830 |
2880 |
1950 |
0 |
0 |
0 |
Учреждения здравоохранения |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
4050 |
2100 |
1950 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приборы учета электрической энергии |
городской бюджет |
45 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
городской бюджет |
735 |
735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Учреждения культуры |
|
740 |
140 |
240 |
120 |
240 |
0 |
Учреждения культуры |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
600 |
0 |
240 |
120 |
240 |
0 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОДЖ "ХШ" |
|
|
Приборы учета воды |
городской бюджет |
140 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие |
городской бюджет |
24,8 |
18,8 |
6 |
0 |
0 |
0 |
Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "Эксплуатационно хозяйственная служба" |
|
|
Приборы учета электрической энергии |
городской бюджет |
9,6 |
3,6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
Управление по развитию физической культуры спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС |
|
|
Приборы учета воды |
городской бюджет |
15,2 |
15,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Управление по делам ГО и ЧС, МУ "Эксплуатационно хозяйственная службам |
|
3. |
Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии |
городской бюджет |
44430 |
1185 |
10500 |
10700 |
11300 |
10745 |
|
Снижение расхода тепловой энергии до 25 % от расчетных нагрузок после выполнения всего комплекса мероприятии по экономии тепловой энергии |
|
Управление образования |
городской бюджет |
30450 |
0 |
7000 |
7000 |
7000 |
9450 |
Образовательные учреждения |
|
|
Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (с прибором учета) |
городской бюджет |
585 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска |
|
|
Управление культуры |
городской бюджет |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
400 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
11550 |
0 |
3500 |
3500 |
3500 |
1050 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
Прочие (с приборами учета) |
городской бюджет |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
4. |
Замена ламп накаливания на |
городской бюджет |
7254,5 |
326 |
2091 |
2075 |
1500 |
1262,5 |
|
Снижение потребления электрической энергии за период реализации программы 3898 тыс.кВтчас, 17,3 млн.руб. в текущих ценах . Экономический эффект - 10 млн.руб. |
|
энергосберегающие |
внебюджетные источники |
27,3 |
27,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Управление образования |
городской бюджет |
4250 |
125 |
1250 |
1250 |
750 |
875 |
Образовательные учреждения |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
2675 |
125 |
750 |
750 |
675 |
375 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
Управление культуры |
городской бюджет |
200 |
50 |
50 |
50 |
50 |
0 |
Учреждения культуры |
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
32 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
87,5 |
0 |
25 |
25 |
25 |
12,5 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Прочие |
городской бюджет |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МУ ГМЦ "Выбор" |
|
внебюджетные источники |
27,3 |
27,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МАУ "ДЭУ" |
|||
5. |
Замена оконных блоков на металлопластиковые |
городской бюджет |
157763 |
0 |
37812 |
37865 |
37692 |
44394 |
|
Снижение теплопотерь через светопрозрачные конструкции зданий |
внебюджетные источники |
496 |
0 |
146 |
0 |
0 |
350 |
|
|||
|
Управление образования |
городской бюджет |
148000 |
0 |
37000 |
37000 |
37000 |
37000 |
Образовательные учреждения |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
6630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6630 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350
|
|||
|
Управление культуры |
городской бюджет |
1433 |
0 |
387 |
440 |
267 |
339 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ" |
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
1700 |
0 |
425 |
425 |
425 |
425 |
|
|
|
Прочие |
внебюджетные источники |
146 |
0 |
146 |
0 |
0 |
0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
6. |
Повышение тепловой защиты зданий, установка (замена) дверных блоков, уплотнение дверных проемов |
городской бюджет |
2610 |
0 |
725 |
1315 |
570 |
0 |
|
Снижение потерь тепла через неплотности дверных проемов и другие конструкции зданий |
внебюджетные источники |
40 |
0 |
0 |
10 |
30 |
0
|
||||
|
Управление культуры |
городской бюджет |
300 |
0 |
225 |
75 |
0 |
0 |
МУК "МИБС", дом культуры с.Плодопитомник |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
810 |
0 |
0 |
240 |
570 |
0 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
внебюджетные источники |
40 |
0 |
0 |
10 |
30 |
0
|
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
1500 |
0 |
500 |
1000 |
0 |
0 |
Образовательные учреждения |
|
7. |
Установка современных радиаторов |
городской бюджет |
4850 |
0 |
0 |
1950 |
1000 |
1900 |
|
Повышение теплоотдачи отопительных приборов |
внебюджетные источники |
150 |
0 |
0 |
50 |
0 |
100
|
||||
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
2850 |
0 |
0 |
950 |
0 |
1900 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
внебюджетные источники |
150 |
0 |
0 |
50 |
0 |
100
|
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
2000 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
Образовательные учреждения |
|
8. |
Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ |
внебюджетные источники |
612 |
187 |
204 |
221 |
0 |
0 |
МАУ "ДЭУ" |
Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 тыс.руб. |
9. |
Реконструкция теплового узла |
городской бюджет |
1350 |
1350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
МУЗ "Городская поликлиника N 1" |
|
|
Итого затрат по мероприятиям |
|
238509,2 |
11301,5 |
59567,1 |
56557,1 |
52332 |
58751,5 |
|
|
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности на муниципальных предприятиях
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
||||||
1. |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями |
внебюджетные источники |
1118 |
53,5 |
313,6 |
750,9 |
0 |
0 |
Муниципальные предприятия |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
2. |
Установка приборов учета энергоресурсов |
внебюджетные источники |
705 |
705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Муниципальные предприятия: "Горсвет", Банно-прачечные услуги" |
Обеспечение приборного учета энергоресурсов |
3. |
Замена ламповых транспортных светофорных секций на светодиодные в количестве 79 штук |
городской бюджет |
5426 |
0 |
1514 |
1254 |
1290 |
1368 |
УЖКХ, МП "Сигнал" |
Сокращение потребления электрической энергии на 143337,6 кВт час в год, экономия средств на оплату электрической энергии - 636,4 тыс.руб. |
4. |
Замена контроллеров светофорных объектов на контроллеры нового поколения в количестве 24 шт. |
городской бюджет |
1336 |
0 |
1336 |
0 |
0 |
0 |
УЖКХ, МП "Сигнал" |
Сокращение потребления электрической энергии на 45619,2 кВт час в год, экономия средств на оплату электрической энергии - 202,5 тыс.руб. |
5. |
Внедрение автоматической системы управления наружным освещением (АСУНО) |
городской бюджет |
25000 |
0 |
6250 |
6250 |
6250 |
6250 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
Снижение расхода электроэнергии на наружное освещение на 1492,6 тыс.кВт /час в год |
6. |
Перевод сетей наружного освещения на использование самонесущего изолированного провода для работы АСУНО (355 км) |
городской бюджет |
42600 |
0 |
10650 |
10650 |
10650 |
10650 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
Экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии 6045 тыс.руб. в год |
7. |
Внедрение электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА) в системе наружного освещения города |
городской бюджет |
22000 |
0 |
5500 |
5500 |
5500 |
5500 |
УЖКХ, МП "Горсвет" |
Снижение расхода электроэнергии на наружное освещение на 1119,5 тыс.кВт /час в год. Экономия средств городского бюджета на оплату электрической энергии 4534 тыс.руб. в год |
|
Итого затрат по мероприятиям |
|
98185,0 |
758,5 |
25563,6 |
24404,9 |
23690 |
23768 |
|
|
3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
||||||
|
Энергосберегающие мероприятия по тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Модернизация мазутных котельных с установкой котлов с повышенным КПД и автоматизация технологических процессов |
внебюджетные источники |
61612 |
1600 |
17600 |
16000 |
2401 |
24011 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии 4566 тут в год. Экономический эффект - 69746 тыс.руб. |
2. |
Реконструкция котельной Релочная, 5 с заменой водогрейных котлов, вспомогательного оборудования, автоматизацией технологических процессов |
внебюджетные источники |
16000 |
0 |
1000 |
15000 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
3. |
Закрытие котельных в п. Садовый и "Юбилейная,7а" и обеспечение теплоснабжения объектов перспективной застройки в квартале 746 и коттеджной застройки в районе с. Садовое с тепловой нагрузкой 8,0 Гкал/ч с подключением и переключением потребителей к котельной Пограничная, 183 |
внебюджетные источники |
101500 |
20721 |
19279 |
21500 |
40000 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
4. |
Закрытие котельных "Чайковского, 195", "Интернат 4", "Театральная, 181" с переключением объектов, снабжающихся теплом от этих котельных на котельную 410 квартала |
внебюджетные источники |
60804 |
5500 |
16921 |
14713 |
21886 |
1784 |
ОАО "АКС" |
|
5. |
Закрытие мазутной котельной в п. Аэропорт и строительство новой котельной на базе незавершенного строительства котельной на твердом топливе мощностью 12 Гкал/ч в п. Аэропорт с переключением объектов с мазутной котельной |
внебюджетные источники |
67650 |
0 |
67650 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
6. |
Замена котлов ДКВР 20-13 на котлы КЕ -25 с топкой НТКС на котельной в 74 квартале и автоматизация технологических процессов на котельной |
внебюджетные источники
|
150000 |
18632 |
3500 |
44132 |
83736 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
7. |
Обследование тепловых сетей методом инфракрасной съемки |
внебюджетные источники |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче на 65063 Гкал |
8. |
Реконструкция тепловых сетей с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции в комплектации с системой оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции |
внебюджетные источники |
405658 |
0 |
10940 |
46917 |
199894 |
147907 |
ОАО "АКС" |
|
9. |
Автоматизация и диспетчеризация ЦТП и насосных станций |
внебюджетные источники |
39443 |
0 |
4350 |
8367 |
26726 |
0 |
ОАО "АКС" |
Снижение объемов электрической энергии, используемой на производство и передачу тепловой энергии на 2294 тыс.кВтч |
10. |
Оснащение существующих объектов приборами учета тепловой энергии (на границах раздела) |
внебюджетные источники |
60000 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Обеспечение отпуска тепловой энергии по приборам учета |
11. |
Проведение энергетического обследования объектов теплоснабжения |
внебюджетные источники |
6000 |
0 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
Итого затраты на мероприятия |
|
973667 |
46453 |
206240 |
172629 |
374643 |
173702 |
|
|
|
Энергосберегающие мероприятия по электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Замена электрических сетей 10 кВ |
внебюджетные источники |
31220 |
0 |
8990 |
3980 |
10790 |
7460 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по сетям на 756 тыс.кВтч в год |
2. |
Замена воздушных линий 0,4 кВ |
внебюджетные источники |
113010 |
2890 |
24800 |
28440 |
28440 |
28440 |
ОАО "АКС" |
|
3. |
Монтаж комплектных трансформаторных подстанций наружной установки(КТПН) - 10/0,4кВ |
внебюджетные источники |
8690 |
1030 |
2690 |
2280 |
1550 |
1140 |
ОАО "АКС" |
|
4. |
Проведение энергетического обследования объектов электроснабжения |
внебюджетные источники |
10870 |
0 |
5435 |
5435 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
Итого затраты по мероприятиям |
|
163790 |
3920 |
41915 |
40135 |
40780 |
37040 |
|
|
|
Энергосберегающие мероприятия по водопотреблению и водоотведению |
|
|
|
|
|
||||
1. |
Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов включения в наружную водопроводную сеть насосных станций водопровода, водозаборов |
внебюджетные источники |
14952,5 |
0 |
10000 |
3652,5 |
1300 |
0 |
ОАО "АКС" |
Снижение фактического объема потерь воды при ее транспортировке на 633 тыс.куб.м |
2. |
Замена существующих трубопроводов на трубопроводы из современных материалов |
внебюджетные источники |
129884,6 |
1627,7 |
35570,7 |
44484,6 |
18261,6 |
29940 |
ОАО "АКС" |
|
3. |
Замена оборудования на водозаборах "Амурский" и "Северный"; Установка фото-реле на наружное освещение водозабор "Северный" Замена светильников НСП-60 с лампами накаливания на светодиодные СПБ-12/220 на водозаборах "Амурский", "Северный" Замена сетевого насоса первого подъема (N 2) типа Д2000-21а-2 с подачей 1850 мЗ/ч, напор 19 м, Рдв=132 кВт, п-1000 об/мин, на насос Д 3200-33-2, с подачей 2500 мЗ/ч, напор 17 м, Рдв=160 кВт, п-750 об/мин. Замена электродвигателя на сетевом насосе N 2 в котельной (отопление водозабора) Рдв=45кВт, п-3000 об/мин на эл.двигатель Р=30 кВт, п-3000 об/мин. |
внебюджетные источники |
682 |
0 |
682 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Сокращение фактического объема электрической энергии, используемой при транспортировке воды на 377 тыс.кВтч |
4. |
Реконструкция общегородской ПНС с установкой станции частотного управления |
внебюджетные источники |
2000 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
5. |
Замена существующих насосов на КНС г. Благовещенска на насосы марки FLYGT |
внебюджетные источники |
49413 |
885 |
10552 |
12759 |
13227 |
11990 |
ОАО "АКС" |
Сокращение фактического объема электрической энергии, используемой при транспортировке и очистке стоков на 561,6 тыс.кВтч |
6. |
Замена существующих насосов на ОСК на насосы Иртыш 220 ПК |
внебюджетные источники |
1160 |
0 |
1160 |
0 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
|
7. |
Строительство сооружения повторного использования промывных вод на водозаборе "Амурский" |
внебюджетные источники |
192600 |
0 |
10200 |
54000 |
64200 |
64200 |
ОАО "АКС" |
Снижение расхода воды на 1630 тыс.куб.м в год |
8. |
Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения и водоотведения |
внебюджетные источники |
12000 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
ОАО "АКС" |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
Итого затрат по мероприятиям |
|
402692,1 |
2512,7 |
76164,7 |
120896,1 |
96988,6 |
106130 |
|
|
4. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в жилищном фонде
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных мероприятий |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1. |
Оснащение многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета |
внебюджетные источники |
154815 |
0 |
154815 |
0 |
0 |
0 |
Собственники, УК, ЭСО |
Обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов |
|
приборы учета тепловой энергии (666 шт.) |
|
99900 |
0 |
99900 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета электрической энергией (1586 шт.) |
|
23790 |
0 |
23790 |
0 |
0 |
0 |
||
|
приборы учета воды (1245 шт.) |
|
31125 |
0 |
31125 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Замена счетчиков электроэнергии класса точности 2,5 на счетчики класса точности 2,0 у потребителей |
внебюджетные источники |
13640 |
2730 |
5455 |
5455 |
0 |
0 |
Собственники, ЭСО |
Обеспечение более точного учета потребления электрической энергии |
3. |
Проведение информационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
городской бюджет |
1788 |
0 |
447 |
447 |
447 |
447 |
Управление информационной политики, управление ЖКХ администрации города Благовещенска, МУ "ИА "Город" |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|
Итого затрат по мероприятиям |
|
170243 |
2730 |
160717 |
5902 |
447 |
447 |
|
|
5. Перечень мероприятий по организации постановки в установленном порядке
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи
электрической, тепловой энергии и воды на учет в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной
собственности на такие объекты, по организации порядка управления
(эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества
с момента выявления таких объектов
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования - всего, тыс.руб. |
В том числе по годам |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
||||
1. |
Подготовка заключения о техническом состоянии бесхозяйных объектов недвижимого имущества с определением организации, на которую будет возложено обслуживание данных объектов на время признания их бесхозяйными в срок до 01.10.2010 г. |
не требуется финансирование |
не требуется финансирование |
|
|
|
|
|
2. |
Проведение технической инвентаризации с получением кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты, постановка на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в срок до 01.10.2011 г. |
городской бюджет |
300 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Передача объектов на обслуживание энергоснабжающим организациям на период принятия их в муниципальную собственность в срок до 01.12.2011 г. |
не требуется финансирование |
не требуется финансирование |
|
|
|
|
|
4. |
Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, в том числе обращение в суд с заявлением о признании права собственности, регистрация права муниципальной собственности в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое мущество, включение объектов в Реестр собственности муниципального образования города Благовещенска в срок до 01.01.2012 г. |
не требуется финансирование |
не требуется финансирование |
|
|
|
|
|
5. |
Восстановление принятых в муниципальную собственность объектов Итого затрат по мероприятиям |
внебюджетные источники |
250000 |
0 |
0 |
70000 |
80000 |
100000 |
|
Итого затрат по мероприятиям |
|
250300 |
0 |
300 |
70000 |
80000 |
10000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 июня 2010 г. N 2715 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске на 2010-2014 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Благовещенск" от 2 июля 2010 г. N 26
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 31 декабря 2014 г. N 5634
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 26 декабря 2014 г.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 13 мая 2014 г. N 2046
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 марта 2014 г. N 1396
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 августа 2013 г. N 4546 (в редакции постановления Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 ноября 2013 г. N 5704)
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 декабря 2012 г. N 5683
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 21 ноября 2012 г. N 5210
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 июля 2012 г. N 3533
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 23 мая 2012 г. N 2367
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления в газете "Благовещенск"
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 25 ноября 2011 г. N 5295
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 2 ноября 2011 г. N 4865
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 30 сентября 2011 г. N 4398
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426
Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 10 ноября 2010 г. N 4919