Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации города Благовещенска
от 5 августа 2011 г. N 3426
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в бюджетной сфере
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования |
В том числе по годам |
Исполнители (заказчики) программных |
Ожидаемые результаты (эффект от реализации мероприятий) |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1.1. |
Проведение обязательного энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности |
городской бюджет |
5 706,7 |
0,0 |
3 551,1 |
2 155,6 |
0,0 |
0,0 |
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения |
Определение потенциала энергосбережения, оценка возможности экономии энергоресурсов |
|
внебюджетные источники |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
95,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Учреждения образования |
городской бюджет |
2 736,0 |
0,0 |
1 563,0 |
1 173,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения образования |
Доля бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование в общем объеме муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих обязательному энергетическому обследованию - 100% |
|
Учреждения здравоохранения |
городской бюджет |
1 651,8 |
0,0 |
1 305,0 |
346,8 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения здравоохранения |
|
внебюджетные источники |
29,2 |
0,0 |
0,0 |
29,2 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Учреждения культуры |
городской бюджет |
490,0 |
0,0 |
476,7 |
13,3 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения культуры |
|
|
Физкультура и спорт |
городской бюджет |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
60,4 |
0,0 |
0,0 |
МУСОК "Юность" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
233,0 |
0,0 |
206,4 |
26,6 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Прочие учреждения |
городской бюджет |
535,5 |
0,0 |
0,0 |
535,5 |
0,0 |
0,0 |
Управление ЖКХ, комитет по управлению имуществом, управление по делам ГО и ЧС, МУТМЦ "Выбор" |
|
внебюджетные источники |
66,3 |
0,0 |
0,0 |
66,3 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|||
1.2. |
Установка приборов учета энергоресурсов |
городской бюджет |
5 256,0 |
0,0 |
4 896,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
|
Обеспечение приборного учета энергоресурсов |
внебюджетные источники |
8 226,2 |
8 226,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Учреждения образования |
|
7 887,4 |
5 187,4 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения образования |
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
2 700,0 |
0,0 |
2 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
4 700,0 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Приборы учета электрической энергии |
внебюджетные источники |
450,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
37,4 |
37,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Учреждения здравоохранения |
|
4 830,0 |
2 880,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения здравоохранения |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
1 950,0 |
0,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
2 100,0 |
2 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приборы учета электрической энергии |
внебюджетные источники |
45,0 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
735,0 |
735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Учреждения культуры |
|
740,0 |
140,0 |
240,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
Учреждения культуры |
|
|
Приборы учета тепловой энергии |
городской бюджет |
600,0 |
0,0 |
240,0 |
120,0 |
240,0 |
0,0 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОДЖ "ХШ" |
|
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
140,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие |
|
24,8 |
. 18,8- |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" |
|
|
Приборы учета электрической энергии |
городской бюджет |
6,0 |
0,0 |
6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма, управление по делам ГО и ЧС |
|
внебюджетные источники |
3,6 |
3,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||
|
Приборы учета воды |
внебюджетные источники |
15,2 |
15,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС, МУ "ЭХС" |
|
1.3. |
Установка систем автоматического регулирования |
городской бюджет |
43 830,0 |
0,0 |
11 085,0 |
10 700,0 |
11300,0 |
10 745,0 |
|
Снижение расхода тепловой энергии на 27718,6 Гкал/год, 36025,3 тыс. руб. |
внебюджетные источники |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
30 450,0 |
0,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
9 450,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
Комитет по управлению имуществом муниципального образования города |
городской бюджет |
585,0 |
0,0 |
585,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Управление культуры |
городской бюджет |
600,0 |
0,0- |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
МОУ ДОД "Художественная школа", МОУ ДОД "ЦДШИ", МОУ ДОД "Музыкальная школа" |
|
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
11550,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
1 050,0 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
Прочие (с приборами учета) |
внебюджетные источники |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ МДЭУ" |
|
1.4. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
городской бюджет |
6 580,5 |
10,0 |
1 733,0 |
2 075,0 |
1 500,0 |
1 262,5 |
|
Снижение потребления электрической энергии на 3701 тыс.кВтчас/год, 16,4млн.руб. |
внебюджетные источники |
343,3 |
343,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
4 125,0 |
0,0 |
1 250,0 |
1 250,0 |
750,0 |
875,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
2 192,0 |
0,0 |
392,0 |
750,0 |
675,0 |
375,0 |
Лечебно-профилактические учреждения |
|
|
внебюджетные источники |
125,0 |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление культуры |
городской |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
Учреждения культуры |
|
|
внебюджетные источники |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
16,0 |
0,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
|
|
внебюджетные источники |
16,0 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
МУ "Эксплуатационно-хозяйственная служба" |
городской бюджет |
87,5 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
12,5 |
МУ "ЭХС" |
|
|
Прочие |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МУГМЦ "Выбор" |
|
внебюджетные источники |
27,3 |
27,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|||
1.5. |
Замена оконных блоков на металлопластиковые |
городской |
157 595,0 |
0,0 |
37 762,0 |
37 815,0 |
37 642,0 |
44 376,0 |
|
Экономия тепловой энергии 4706 Гкал/год 6116,3 тыс. руб |
внебюджетные источники |
496,0 |
0,0 |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||||
|
Управление образования |
городской бюджет |
147 400,0 |
0,0 |
36 400,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
37 000,0 |
Образовательные учреждения |
|
|
Управление здравоохранения |
городской бюджет |
7 230,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
6 630,0 |
Лечебно-профилактически |
|
внебюджетные источники |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
||||
|
Управление культуры |
городской бюджет |
1 433,0 |
0,0 |
387,0 |
440,0 |
267,0 |
339,0 |
МУК "МИБС", МОУ ДОД |
|
|
Управление по делам ГО и ЧС |
городской бюджет |
1532,0 |
0,0 |
375,0 |
375,0 |
375,0 |
407,0 |
||
|
Прочие |
внебюджетные источники |
146,0 |
0,0 |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
|
1.6. |
Установка систем спутниковой навигации (GPS) на подвижной состав с целью выявления резервов экономии ГСМ |
внебюджетные источники |
612,0 |
187,0 |
204,0 |
221,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ "ДЭУ" |
Экономия расхода топлива за счет сокращения пробега составит 32554 литров в год (8 % от расхода ГСМ по данной технике), или 703 тыс.руб. |
|
Итого |
|
229 691,2 |
9 716,5 |
59 377,1 |
53 182,1 |
50 682,0 |
56 733,5 |
|
|
|
в том числе: городской бюджет |
|
218 968,2 |
10,0 |
59 027,1 |
52 865,6 |
50 682,0 |
56 383,5 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
10 723,0 |
9 706,5 |
350,0 |
316,5 |
0,0 |
350,0 |
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 5 августа 2011 г. N 3426 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.