Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4 изменено с 10 октября 2019 г. - Постановление Администрации города Благовещенска Амурской области от 10 октября 2019 г. N 3548
Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие образования
города Благовещенска
на 2015 - 2021 годы"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
25 марта, 13 апреля, 16, 31 июля, 22 сентября, 22 октября, 14, 24, 30 декабря 2015 г., 11, 25 февраля, 28 марта, 14, 25 апреля, 23 мая, 20 июня, 11 июля, 2 ноября, 27 декабря 2016 г., 12 апреля, 27 июня, 2, 28 августа, 11 октября, 3 ноября, 14, 28 декабря 2017 г., 7 февраля, 5, 13, 23 марта, 10 апреля, 8, 31 мая, 20 июля, 10 сентября, 11, 29 октября, 23 ноября, 13, 29 декабря 2018 г., 29 января, 7 марта, 6 мая, 3, 26 июня, 19, 30 июля, 16 августа, 17 сентября, 10 октября 2019 г.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
|||||||
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2021 годы |
Всего |
17 693 380,2 |
1 951 558,2 |
2 143 978,5 |
2 063 532,1 |
2 898 645,1 |
2 903 722,2 |
2 827 438,7 |
2 904 505,4 |
|
федеральный бюджет |
3 747,2 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
10 301 355,7 |
1 123 706,8 |
1 235 277,7 |
1 221 163,6 |
1 824 613,7 |
1 637 859,7 |
1 589 528,8 |
1 669 205,4 |
||
городской бюджет |
7 362 523,8 |
824 454,1 |
903 883,2 |
837 304,8 |
1 070 182,8 |
1 261 916,1 |
1 233 795,6 |
1 230 987,2 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 789,9 |
43 789,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
25 753,5 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
3 946,4 |
4 114,3 |
4 312,8 |
||
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
Всего |
16 672 507,5 |
1 818 287,8 |
2 004 414,6 |
1 919 884,0 |
2 750 007,8 |
2 749 947,1 |
2 673 756,5 |
2 756 209,7 |
|
федеральный бюджет |
3 747,2 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
9 828 050,6 |
1 058 723,3 |
1 169 846,4 |
1 154 150,2 |
1 756 126,9 |
1 569 123,9 |
1 518 367,0 |
1 601 712,9 |
||
городской бюджет |
6 814 956,2 |
756 167,2 |
829 750,6 |
760 670,1 |
990 032,3 |
1 176 876,8 |
1 151 275,2 |
1 150 184,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
43 751,3 |
43 751,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
25 753,5 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
3 946,4 |
4 114,3 |
4 312,8 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Обеспечение реализации программ дошкольного, начального, основного, среднего и дополнительного образования |
Всего |
15 383 645,5 |
1 703 227,3 |
1 772 150,5 |
1 872 604,2 |
2 185 985,7 |
2 511 9873 |
2 622 142,8 |
2 715 547,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
9 053 801,9 |
1 044 880,5 |
1 074 198,7 |
1 143 676,0 |
1 264 267,1 |
1 406 699,7 |
1 518 367,0 |
1 601 712,9 |
||
городской бюджет |
6 399 765,4 |
655 689,5 |
694 553,8 |
725 452,1 |
917 870,0 |
1 115 692,5 |
1 140 323,5 |
1 150 184,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
25 753,5 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
3 946,4 |
4 114,3 |
4 312,8 |
||
Мероприятие 1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
всего |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
706 591,2 |
348 375,8 |
358 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области" |
всего |
670 111,1 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
98 778,2 |
114 970,7 |
118 818,6 |
118 818,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
670 111,1 |
67 435,5 |
75 559,1 |
75 730,4 |
98 778,2 |
114 970,7 |
118 818,6 |
118 818,6 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области" |
всего |
7 572 065,7 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 067 945,6 |
1 161 461,4 |
1 274 040,6 |
1 358 031,6 |
1 441 093,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
7 572 065,7 |
629 069,2 |
640 424,2 |
1 067 945,6 |
1 161 461,4 |
1 274 040,6 |
1 358 031,6 |
1 441 093,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
6 310 174,9 |
658 346,8 |
680 111,3 |
710 438,2 |
907 206,9 |
1 098 138,3 |
1 122 937,2 |
1 132 996,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
6 284 421,4 |
655 689,5 |
676 713,3 |
706 962,1 |
903 358,3 |
1 094 191,9 |
1 118 822,9 |
1 128 683,4 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
19 657,1 |
19 657,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
25 753,5 |
2 657,3 |
3 398,0 |
3 476,1 |
3 848,6 |
3 946,4 |
4 114,3 |
4 312,8 |
||
Мероприятие 1.1.5 |
Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах |
всего |
59 311,3 |
0,0 |
9 622,1 |
9 742,6 |
10 065,7 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
59 311,3 |
0,0 |
9 622,1 |
9 742,6 |
10 065,7 |
9 960,3 |
9 960,3 |
9 960,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6 |
Премия одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска |
всего |
2 880,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
2 880,0 |
0,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7 |
Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска |
всего |
50 709,4 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
3 721,1 |
10 327,5 |
10 327,5 |
10 327,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
50 709,4 |
0,0 |
7 738,4 |
8 267,4 |
3 721,1 |
10 327,5 |
10 327,5 |
10 327,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках подпрограммы "Развитие системы защиты прав детей" государственной программы "Развитие образования Амурской области" |
всего |
11 801,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 272,4 |
4 069,9 |
1 587,6 |
1 872,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
9 358,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 027,5 |
3 337,1 |
854,8 |
1 139,2 |
||
городской бюджет |
2 443,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244,9 |
732,8 |
732,8 |
732,8 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9 |
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием |
всего |
95 675,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 351,3 |
40 662,0 |
40 662,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
95 675,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 351,3 |
40 662,0 |
40 662,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2 |
Развитие инфраструктуры дошкольного и общего образования |
Всего |
1 186 845,8 |
115 060,5 |
232 264,1 |
47 279,8 |
564 022,1 |
217 267,6 |
10 951,7 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 747,2 |
740,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
769 848,0 |
13 842,8 |
95 647,7 |
10 474.2 |
491 859,8 |
158 023,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
414 959,2 |
100 477,7 |
135 196,8 |
35 218,0 |
72 162,3 |
60 952,7 |
10 951,7 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
24 094,2 |
24 094,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1 |
Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
159 796,6 |
0,0 |
68 638,4 |
28 449,1 |
30 354,2 |
32 354,9 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
30 000,0 |
0,0 |
20 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
129 796,6 |
0,0 |
48 638,4 |
18 449,1 |
30 354,2 |
32 354,9 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
всего |
297 018,6 |
113 438,0 |
161 861,0 |
16 343,7 |
5 206,3 |
169,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
89 240,0 |
13 672,7 |
75 567,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
207 778,6 |
99 765,3 |
86 293,7 |
16 343,7 |
5 206,3 |
169,6 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
23 771,6 |
23 771,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
из них: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности за счет благотворительных пожертвований |
всего |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
36 300,0 |
0,0 |
36 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.3 |
Детский сад на 170 мест в кварталах 424, 449 г. Благовещенска |
всего |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
322,6 |
322,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.4 |
Адаптация объектов образования с учетом нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
всего |
1 299,9 |
I 299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
740,0 |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
170,1 |
170,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
389,8 |
389,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.5 |
Создание в образовательных организациях условии для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках осуществления мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы ** |
всего |
8 824,7 |
0,0 |
1 764,7 |
2 487,0 |
1 800,0 |
2 773,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
3 007,2 |
0,0 |
1 419,6 |
1 587,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 628,2 |
0,0 |
80,4 |
474,2 |
1 577,9 |
2 495,7 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 189,3 |
0,0 |
264,7 |
425,2 |
222,1 |
277,3 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.6 |
Школа на 1500 мест в квартале 406 г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) |
всего |
13 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
13 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.7 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
всего |
422 143,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352 849,9 |
69 293,2 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
390 247,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
335 207,3 |
55 040,5 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
31 895,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 642,6 |
14 252,7 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.8 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
всего |
262 571,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161 771,7 |
100 800,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
250 395,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
155 074,6 |
95 321,1 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
12 176,0 |
0,0 |
|
0,0 |
6 697,1 |
5 478,9 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.9 |
Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область (в т.ч. проектные работы) |
всего |
13 430,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 979,2 |
10 451,7 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
13 430,9 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
2 979,2 |
10 451,7 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.10 |
Модернизация систем общего образования |
всего |
3 936,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 936,7 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 543,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
393,7 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
393,7 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.11 |
Освещение значимых общественных и социальных объектов города Благовещенска за счет пожертвований |
всего |
4 461,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 461,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 461,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 461,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.12 |
Модернизация систем дошкольного образования |
всего |
1 708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 708,6 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 623,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 623,2 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
85,4 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
85,4 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3 |
Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" |
всего |
4 632,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 632,3 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 400,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,7 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
231,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
231,6 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
всего |
4 632,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 632,3 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
4 400,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 400,7 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
231,6 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
231,6 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие системы защиты прав детей |
Всего |
523 101,5 |
70 546,6 |
72 337,2 |
75 088,2 |
77 224,8 |
78 194,7 |
78 023,4 |
71 686,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
473 305,1 |
64 983,5 |
65 431,3 |
67013,4 |
68 486,8 |
68 735,8 |
71 161,8 |
67 492,5 |
||
городской бюджет |
49 796,4 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 074,8 |
8 738,0 |
9 458,9 |
6 861,6 |
4 194,1 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1 |
Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан |
Всего |
425 338,1 |
55 536,3 |
58 615,0 |
59 909,8 |
60 829,8 |
61 354,0 |
63 780,0 |
65 313,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
425 338,1 |
55 536,3 |
58615,0 |
59 909,8 |
60 829,8 |
61 354,0 |
63 780,0 |
65 313,2 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" |
всего |
50 339,1 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 621,0 |
7 885,9 |
8 189,8 |
8 482,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
50 339,1 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 386,8 |
6 621,0 |
7 885,9 |
8 189,8 |
8 482,0 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2 |
Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" |
всего |
27 289,2 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
2 101,6 |
2 611,1 |
3 852,1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
27 289,2 |
4 088,6 |
4 567,4 |
4 925,0 |
5 143,4 |
2 101,6 |
2 611,1 |
3 852,1 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" |
всего |
1 539,6 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
69,7 |
305,4 |
253,5 |
253,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
1 539,6 |
274,1 |
120,3 |
263,1 |
69,7 |
305,4 |
253,5 |
253,5 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) в рамках подпрограммы "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" государственной программы "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" |
всего |
346 170,2 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 334,9 |
48 995,7 |
51 061,1 |
52 725,6 |
52 725,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
346 170,2 |
44 786,8 |
47 540,5 |
48 334,9 |
48 995,7 |
51 061,1 |
52 725,6 |
52 725,6 |
||
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
Всего |
96 663,8 |
15 010,3 |
13 722,2 |
15 178,4 |
16 395,0 |
16 280,7 |
13 908,6 |
6 168,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
47 967,0 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
7 657,0 |
7 381,8 |
7 381,8 |
2 179,3 |
||
городской бюджет |
48 696,8 |
5 563,1 |
6 905,9 |
8 074,8 |
8 738,0 |
8 898,9 |
6 526,8 |
3 989,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.1 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
всего |
87 846,1 |
12 339,5 |
12 722,2 |
14 179,8 |
15 405,3 |
15 122,1 |
12 908,6 |
5 168,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
47 967,0 |
9 447,2 |
6 816,3 |
7 103,6 |
7 657,0 |
7 381,8 |
7 381,8 |
2 179,3 |
||
городской бюджет |
39 879,1 |
2 892,3 |
5 905,9 |
7 076,2 |
7 748,3 |
7 740,3 |
5 526,8 |
2 989,3 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.2.2 |
Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время |
всего |
8 817,7 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
989,7 |
1 158,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
8 817,7 |
2 670,8 |
1 000,0 |
998,6 |
989,7 |
1 158,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3 |
Выявление и поддержка одаренных детей |
Всего |
1 099,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
334,8 |
204,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 099,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
334,8 |
204,8 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.3.1 |
Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей |
всего |
1 099,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
334,8 |
204,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
1 099,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
334,8 |
204,8 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2021 годы" и прочие мероприятия в области образования |
Всего |
497 771,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 559,9 |
71 412,5 |
75 580,4 |
75 658,8 |
76 609,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
497 771,2 |
62 723,8 |
67 226,7 |
68 559,9 |
71 412,5 |
75 580,4 |
75 658,8 |
76 609,1 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1 |
Организация деятельности в сфере образования |
Всего |
480 323,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 924,6 |
69 411,9 |
71 680,6 |
71 772,9 |
72 919,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
480 323,9 |
62 723,8 |
64 890,4 |
66 924,6 |
69 411,9 |
71 680,6 |
71 772,9 |
72 919,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
38,6 |
38,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.1 |
Расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования |
всего |
148 890,6 |
20 233,3 |
20012,6 |
20 236,0 |
21 467,2 |
22 133,7 |
22 245,8 |
22 562,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
148 890,6 |
20 233,3 |
20012,6 |
20 236,0 |
21 467,2 |
22 133,7 |
22 245,8 |
22 562,0 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
331 433,3 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 688,6 |
47 944,7 |
49 546,9 |
49 527,1 |
50 357,7 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
331 433,3 |
42 490,5 |
44 877,8 |
46 688,6 |
47 944,7 |
49 546,9 |
49 527,1 |
50 357,7 |
||
в том числе: кредиторская задолженность на начало финансового года |
37,3 |
37,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2 |
Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |
Всего |
17 447,3 |
0,0 |
2 3363 |
1 635,3 |
2 000,6 |
3 899,8 |
3 885,9 |
3 689,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
17 447,3 |
0,0 |
2 336,3 |
1 635,3 |
2 000,6 |
3 899,8 |
3 885,9 |
3 689,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.1 |
Развитие кадрового потенциала муниципальных организаций (учреждений) |
всего |
4 019,1 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
525,5 |
845,4 |
831,5 |
635,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
4 019,1 |
0,0 |
641,2 |
540,5 |
525,5 |
845,4 |
831,5 |
635,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.2.2 |
Единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений |
всего |
13 428,2 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
1 475,1 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
городской бюджет |
13 428,2 |
0,0 |
1 695,1 |
1 094,8 |
1 475,1 |
3 054,4 |
3 054,4 |
3 054,4 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
_____________________________
* Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131".
** Наименование целевой статьи расходов городского бюджета, используемых в 2016 году, применяется в редакции постановления администрации города Благовещенска от 11 июля 2016 г. N 2109 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 28 августа 2017 г. N 2807".
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Имеется в виду "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие образования города Благовещенска на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.