Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Постановление Администрации города Тынды Амурской области
от 6 октября 2014 г. N 3704
"Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 10, 14 января, 5 марта, 19 апреля, 27 июня, 6 сентября, 1 октября, 18 ноября 2019 г.
В целях обеспечения эффективного управления расходами Администрацией города Тынды и подведомственными учреждениями, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Администрации города Тынды от 07.05.2014 N 1337 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", Администрация города Тынды
постановляет:
Пункт 1 изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
1. Утвердить муниципальную программу "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Тынды |
Е.П. Черенков |
Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Муниципальная программа
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
(утв. постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704)
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 10, 14 января, 5 марта, 19 апреля, 27 июня, 6 сентября, 1 октября, 18 ноября 2019 г.
Раздел I изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
I. Паспорт программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Основание для разработки программы |
1. Постановление Администрации города Тынды N 1337 от 07.05.2014 г. "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а так же проведения оценки эффективности" 2. Постановление Администрации города Тынды N 1656 от 03.06.2014 г. "О порядке формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период" 3. Решение Тындинской городской Думы N 517 от 28.06.2012 г. "О бюджетном процессе в городе Тынде" |
Координатор муниципальной программы |
Администрация города Тынды |
Координатор подпрограммы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Участники муниципальной программы |
1. Администрация города Тынды 2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды 3. МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды |
Цель муниципальной программы |
Эффективность использования бюджетных средств |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. 2. Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. 3. Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы"
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям"
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2024 годы, этапы не выделяются. |
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общая сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2024 года составляет 1 375 891 734,12 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 103 796 957,81 руб. 2017 год - 102 951 344,13 руб. 2018 год - 111 702 542,14 руб. 2019 год - 115 126 435,30 руб. 2020 год - 192 696 455,79 руб. 2021 год - 157 844 687,39 руб. 2022 год - 161 515 319,11 руб. 2023 год - 161 661 673,10 руб. 2024 год - 170 716 398,36 руб. В том числе: - за счет средств городского бюджета 1 357 574 485,55 рублей. 2015 год - 96 778 442,99 руб. 2016 год - 101 019 780,23 руб. 2017 год - 100 174 166,55 руб. 2018 год - 108 821 391,39 руб. 2019 год - 111 955 450,12 руб. 2020 год - 189 400 927,48 руб. 2021 год - 154 429 458,22 руб. 2022 год - 161 515 319,11 руб. 2023 год - 161 661 673,10 руб. 2024 год - 170 716 398,36 руб. - за счет средств бюджета Амурской области 18 317 248,57 рублей 2016 год - 2 777 177,58 руб. 2017 год - 2 777 177,58 руб. 2018 год - 2 881 150,75 руб. 2019 год - 3 170 985,18 руб. 2020 год - 3 295 528,31 руб. 2021 гол - 3 415 229,17 руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Высокое и надлежащее качество управления расходами Администрации города Тынды |
Раздел II изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы, основными задачами которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций.
Для реализации муниципальной программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Тынды.
Реализация мероприятий программы осуществляется Администрацией города Тынды, МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" и МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
Заказчик Программы организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации указаны в Приложении N 1.
Раздел IV изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
IV. Системы программных мероприятий и их обоснование
Программные мероприятия взаимоувязаны в подпрограммы:
1. Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы",
2. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям",
3. Подпрограмма "Эффективное управлении расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды".
Подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
1.1. В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" включены следующие мероприятия:
1.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно - правовых актов.
В основное мероприятие 1.1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
1.2 Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" содержит основные мероприятия:
1.2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 1.2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 1.2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
1.3. Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" содержит основные мероприятия:
1.3.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
1.3.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
В основное мероприятие 1.3.1 МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- приобретение работ, услуг;
- поступление нефинансовых активов;
- прочие расходы.
В основное мероприятие 1.3.2. "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;
- переход к утверждению "программного" бюджета;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в Приложении N 4.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в Приложении N 3.
Раздел VI изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
Раздел VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 1 205 434 136,41 руб., и бюджета Амурской области в сумме 17 508 122,84 руб.
Общий объем финансирования программы составляет 1 375 891 734,12 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 1 357 574 485,55 рублей.
2015 год - 96 778 442,99 руб.
2016 год - 101 019 780,23 руб.
2017 год - 100 174 166,55 руб.
2018 год - 108 821 391,39 руб.
2019 год - 111 955 450,12 руб.
2020 год - 189 400 927,48 руб.
2021 год - 154 429 458,22 руб.
2022 год - 161 515 319,11 руб.
2023 год - 161 661 673,10 руб.
2024 год - 170 716 398,36 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 18 317 248,57 рублей.
2016 год - 2 777 177,58 руб.
2017 год - 2 777 177,58 руб.
2018 год - 2 881 150,75 руб.
2019 год - 3 170 985,18 руб.
2020 год - 3 295 528,31 руб.
2021 год - 3 415 229,17 руб.
Финансирование Администрации города Тынды составляет 803 779 456,11 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 785 462 207,54 руб.,
- 2015 год - 62 473 269,29 руб.,
- 2016 год - 64 639 197,91 руб.,
- 2017 год - 62 882 094,74 руб.,
- 2018 год - 67 191 223,86 руб.,
- 2019 год - 66 047 819,02 руб.,
- 2020 год - 98 755 851,75 руб.,
- 2021 год - 83 753 423,20 руб.,
- 2022 год - 87 202 782,54 руб.,
- 2023 год - 93 657 058,41 руб.,
- 2024 год - 98 859 486,82 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 17 508 099,38 рублей.
- 2016 год - 2 777 177,58 руб.,
- 2017 год - 2 777 177,58 руб.,
- 2018 год - 2 881 150,75 руб.,
- 2019 год - 2 911 017,87 руб.,
- 2020 год - 3 025 682,79 руб.,
- 2021 год - 3 135 892,81 руб.
Финансирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" составляет 151 061 982,68 рублей, в том числе:
- 2015 год - 7 686 661,05 руб.,
- 2016 год - 8 176 776,46 руб.,
- 2017 год - 8 645 771,01 руб.,
- 2018 год - 9 276 605,47 руб.,
- 2019 год - 10 577 205,25 руб.,
- 2020 год - 37 928 705,58 руб.,
- 2021 год - 15 587 428,21 руб.,
- 2022 год - 16 80 031,06 руб.,
- 2023 год - 17 784 454,11 руб.,
- 2024 год - 18 598 344,48 руб.
Финансирование МКУ "Дирекция Транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" составляет 421 050 295,33 рублей, в том числе:
- 2015 год - 26 618 512,65 руб.,
- 2016 год - 28 203 805,86 руб.,
- 2017 год - 28 646 300,80 руб.,
- 2018 год - 32 353 562,06 руб.,
- 2019 год - 35 330 425,85 руб.,
- 2020 год - 52 716 370,15 руб.,
- 2021 год - 55 088 606,81 руб.,
- 2022 год - 57 512 505,51 руб.,
- 2023 год - 50 220 160,58 руб.,
- 2024 год - 53 258 567,06 руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
VII. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" и МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
VIII. Риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных Программой.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.
Наименование изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Подпрограмма N 1
"Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы"
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 2 февраля, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 10, 14 января, 5 марта, 19 апреля, 27 июня, 6 сентября, 1 октября, 18 ноября 2019 г.
Раздел I изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
I. Паспорт подпрограммы
Раздел II изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.
Для реализации подпрограммы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами Администрации города, для этого потребуется: повысить качества бюджетного процесса в Администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно правовых актов Администрации города Тынды и предоставление НПА в средства массовой информации.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация города Тынды.
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Раздел IV изменен с 15 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 2 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" включены следующие мероприятия:
1 Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы.
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
1.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.3 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4 Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке.
1.5 Мероприятия по землеустройству и землепользованию.
1.6 Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам.
1.7 Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов.
1.8 Содержание территорий специального назначения.
1.9 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение.
1.10 Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан.
1.11 Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления.
1.12 Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям.
В основное мероприятие 1.1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения.
В основное мероприятие 1.4 "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а так же включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.8 "Содержание территорий специального назначения" включены расходы на взаимодействии по профилактики и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды и расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.9 "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" включены расходы: - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; - на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.10 "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий семьям имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.11 "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно-правовых актов.
В основное мероприятие 1.12 "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплата коммунальных услуг, оплата работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплата прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
Раздел V изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 712 543 315,26 руб., и бюджета Амурской области в сумме 17 508 122,84 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 803 779 456,11 рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета 785 462 207,54 руб.,
2015 год - 62 473 269,29 руб.,
2016 год - 64 639 197,91 руб.,
2017 год - 62 882 094,74 руб.,
2018 год - 67 191 223,86 руб.,
2019 год - 66 047 819,02 руб.,
2020 год - 98 755 851,75 руб.,
2021 год - 83 753 423,20 руб.,
2022 год - 87 202 782,54 руб.,
2023 год - 93 657 058,41 руб.,
2024 год - 98 859 486,82 руб.
- за счет средств бюджета Амурской области 18 317 248,57 рублей.
2016 год - 2 777 177,58 руб.,
2017 год - 2 777 177,58 руб.,
2018 год - 2 881 150,75 руб.,
2019 год - 3 170 985,18 руб.,
2020 год - 3 295 528,31 руб.,
2021 год - 3 415 229,17 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VI изменен с 19 января 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
VI. Планируемые показатели эффективности подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий позволит обеспечить
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета Администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией города Тынды в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета Администрации города.
4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
1.3 |
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.4 |
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.5 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
1.6 |
Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
1.7 |
Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.8 |
Содержание территорий специального назначения |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
1.10 |
Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
1.12 |
Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
13 февраля, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 6 сентября, 26 октября 2017 г., 12 января, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 14 января, 5 марта, 27 июня, 6 сентября, 18 ноября 2019 г.
Раздел I изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
I. Паспорт Подпрограммы
1. |
Наименование подпрограммы |
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
2. |
Координатор подпрограммы |
Администрация города Тынды |
3. |
Участник муниципальной подпрограммы |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
4. |
Цель подпрограммы |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
5. |
Задачи подпрограммы |
1. Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". 3. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. |
6. |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2015 - 2024 годы, этапы не выделяются. |
7. |
Перечень основных мероприятий |
1. Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений". 2. Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях". 3. Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций". |
8. |
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы |
Общий объем финансирования за период 2015 - 2024 год составляет 151 061 982,68 руб. 2015 год - 7 686 661,05 руб., 2016 год - 8 176 776,46 руб., 2017 год - 8 645 771,01 руб., 2018 год - 9 276 605,47 руб., 2019 год - 10 577 205,25 руб., 2020 год - 37 928 705,58 руб., 2021 год - 15 587 428,21 руб., 2022 год - 16 80 031,06 руб., 2023 год - 16 80 031,06 руб., 2024 год - 18 598 344,48 руб. |
9. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Реализация Подпрограммы в 2015 - 2024 г. позволит: Повысить качество управления расходами и их планирования, при этом: - повысить готовность органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; - повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; - усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС; - воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию; - увеличить количество обучения населения не занятого в сфере производства в учебно-консультационном пункте; - повысить процент обеспеченности средствами защиты органов дыхания и медицинской защиты; - предупредить утечку информации, составляющей государственную тайну и претензий со стороны надзорных органов в сфере соблюдения государственной тайны; |
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
В условиях реализации подпрограммы используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) - самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасной жизнедеятельности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком и координатором Подпрограммы является Администрация города Тынды. Организацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет бухгалтерия Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Заказчик Подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста Подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации Подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании Подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Подпрограммы, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень основных мероприятий:
2.1 Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений.
2.2 Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2.3 Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
В основное мероприятие 2.1 "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество, налог на транспорт).
В основное мероприятие 2.2 "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" включен только проезд предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 2.3 "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" включены следующие под мероприятия:
1. Создание резерва финансовых средств необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций,
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств, а так же снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной подпрограмме включаются меры правового регулирования, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной подпрограммы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной подпрограммы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Раздел VI изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 151 061 982,68 рублей, в том числе:
2015 год - 7 686 661,05 руб.,
2016 год - 8 176 776,46 руб.,
2017 год - 8 645 771,01 руб.,
2018 год - 9 276 605,47 руб.,
2019 год - 10 577 205,25 руб.,
2020 год - 37 928 705,58 руб.,
2021 год - 15 587 428,21 руб.,
2022 год - 16 80 031,06 руб.,
2023 год - 16 80 031,06 руб.,
2024 год - 18 598 344,48 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VII изменен с 19 января 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
VII. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
1.3 |
Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
1.4 |
Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности |
|
|
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
Постановлением Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928 подпрограмма изложена в новой редакции
Подпрограмма
"Эффективное управление расходами Муниципального казенного учреждения "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды"
13 февраля, 25 мая, 23, 29 сентября, 2 ноября 2015 г., 14 января, 18 апреля, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 25 августа, 6 сентября, 26 октября 2017 г., 12 января, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября 2018 г., 14 января, 5 марта, 27 июня, 6 сентября, 1 октября, 18 ноября 2019 г.
Раздел I изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
I. Паспорт подпрограммы
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды", основными задачами которого являются содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
В связи с передачей административного здания на баланс в оперативное управление МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" возникла необходимость в материальных затратах на проведение капитального ремонта отдела архитектуры, 1 этажа КУМИ, кабинетов 2 этажа Администрации г. Тынды. А так же для поддержания технического состояния здания необходимы затраты на приобретение ламп, стартеров, светильников и др.
Здание Администрации города Тынды является стратегическим объектом, которое нуждается в постоянной охране. Необходима установка 8 камер внутреннего наблюдения.
Автомобильный парк содержит 4 автомобиля, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния. В связи с этим возникает необходимость в периодическом ремонте и приобретении запчастей.
Для уборки административных зданий и прилегающих к ним территорий возникает необходимость в приобретении моющих средств и технического и хозяйственного инвентаря.
Подпрограмма рассчитана на создание благоприятных условий для деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком Подпрограммы является Администрация города Тынды.
Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение Подпрограммы из бюджета Администрации города Тынды, осуществляет финансово-бюджетный отдел Администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем Подпрограммы является МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
По истечении срока действия Подпрограммы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" должно внести предложения о необходимости разработки новой подпрограммы.
Конечным результатом подпрограммы является:
- повышение эффективности работы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" для решении задач по обеспечению потребностей в пассажирских и грузовых перевозках и санитарного содержания помещений и прилегающей территории Администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов Администрации города и подведомственных им учреждений;
- повышение качества бюджетного планирования и точность исполнения бюджетной отчетности.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия Подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач, с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды".
Перечень основных мероприятий:
1. Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений. В расходы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" входят:
- оплата труда работников МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" и начисления;
- командировочные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- содержание имущества;
- хозяйственные расходы;
- расходы на закупку ГСМ, запчастей.
2. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия Подпрограммы определены в Приложении N 4 к муниципальной программе.
Раздел V изменен с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 421 050 295,33 рублей, в том числе:
2015 год - 26 618 512,65 руб.,
2016 год - 28 203 805,86 руб.,
2017 год - 28 646 300,80 руб.,
2018 год - 32 353 562,06 руб.,
2019 год - 35 330 425,85 руб.,
2020 год - 52 716 370,15 руб.,
2021 год - 55 088 606,81 руб.,
2022 год - 57 512 505,51 руб.,
2023 год - 50 220 160,58 руб.,
2024 год - 53 258 567,06 руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета на 2015 - 2018 годы представлена в Приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлено в Приложении N 5.
Раздел VI изменен с 19 января 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
VI. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указанны в таблице N 1 к данной подпрограмме.
Таблица N 1
Коэффициенты значимости показателей
N |
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1.2 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Приложение 1 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 1
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
29 сентября 2015 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование основных мероприятий направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий) |
|
Качественная характеристика |
Количественная оценка |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Наличие неэффективных расходов, недостаточный уровень материально-технического обеспечения |
Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Администрации города. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением, организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, мероприятия по землеустройству и землепользованию, покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам, мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов, содержание территорий специального, доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечении, осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан, поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного, создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям |
2015 - 2024 |
Своевременная предоставление отчетности, информации, Отсутствие задолженности по соц. выплатам |
100% выплаты, Оплата по предъявляемой потребности |
2 |
Недостаточное обеспечение населения и НАСФ, участвующих в РСЧС |
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования. |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций. |
2015 - 2024 |
обеспечить защиту и безопасность населения; НАСФ, участвующих в ликвидации ЧС предусмотреть меры по проведению аварийно-спасательных работ, оказанию материальной помощи населению |
Развертывание не менее 2-х пунктов оказания помощи при ЧС |
3 |
Наличие неэффективных расходов |
Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации г. Тынды" |
Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений, Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 - 2024 |
Своевременное предоставление отчетности, оплата по представленным счетам, актам |
100% выплаты |
Приложение 2 изменено с 19 января 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 января 2019 г. N 37
Приложение 2
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
27 марта, 25 мая, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 1, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 10 января 2019 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
ГРБС |
РЗ ПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
Администрация города Тынды |
222 |
|
|
406 793 781,16 |
96 778 442,99 |
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 821 391,39 |
|
|
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 0 00 00000 |
310 015 338,17 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 821 391,39 |
|
|
|||
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
222 |
|
07 1 |
257 185 785,80 |
62 473 269,29 |
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
67 191 223,86 |
|
|
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
|
07 1 00 00000 |
194 712 516,51 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
67 191 223,86 |
|
|
|||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
|
222 |
0104 |
07 1 01 00000 |
137 689 922,80 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 692 646,75 |
|
|
1.1.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
222 |
0104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 01 22850 |
137 689 922,80 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 692 646,75 |
|
|
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0104 |
07 1 02 00000 |
3 685 623,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
|
|
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0104 |
07 1 02 22860 |
3 685 623,91 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
|
|
||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
|
222 |
0113 |
07 1 03 00000 |
4 270 861,33 |
|
2 596 256,08 |
934 250,05 |
740 355,20 |
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 03 00000 |
35 000,00 |
|
|
30 000,00 |
5 000,00 |
|
|
||
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07.1.03.23750 |
377 889,94 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
|
|
|||
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23760 |
700 000,00 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
|
|
|||
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23770 |
3 182 971,39 |
0,00 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
357 955,20 |
|
|
|||
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 03 23780 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
35 000,00 |
|
|
30 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|||
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 1 03 23790 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
|
222 |
0204 |
07 1 04 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
|
222 |
0204 |
07 1 2312 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0204 |
07 1 04 23120 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
|
222 |
0412 |
07 1 05 00000 |
670 000,00 |
|
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
|
|
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
|
222 |
0412 |
07 1 2313 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0412 |
07 1 05 23130 |
670 000,00 |
|
185 000,00 |
0,00 |
485 000,00 |
|
|
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
|
222 |
0502 |
07 1 06 00000 |
1 005 266,40 |
|
0,00 |
0,00 |
1 005 266,40 |
|
|
1.1.6.1 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием населению услуг бани |
|
222 |
0502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 06 23140 |
1 005 266,40 |
|
0,00 |
0,00 |
1 005 266,40 |
|
|
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
|
222 |
0502 |
07 1 07 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
222 |
0603 |
07 1 07 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
|
222 |
0502 |
07 1 2315 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0502 |
07 1 07 23150 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
222 |
0603 |
07 1 2317 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0603 |
07 1 07 23170 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
|
222 |
0503 |
07 1 08 00000 |
1 233 000,00 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 00000 |
1 399 000,00 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
|
|
|||
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
|
222 |
0503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0503 |
07 1 0823160 |
1 233 000,00 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
|
|
|||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
222 |
0602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0602 |
07 1 08 23220 |
1 399 000,00 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
|
|
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
|
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
23 949 561,30 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
|
|
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
22 221 812,91 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
|
|
||
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
|
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
1 727 748,39 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
|
|
||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
|
222 |
1003 |
07 1 10 00000 |
1 282 058,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
|
|
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
1 282 058,86 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
|
|
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
|
222 |
1201 |
07 1 11 00000 |
1 553 722,88 |
|
0,00 |
798 722,88 |
755 000,00 |
|
|
222 |
1202 |
07 1 11 00000 |
16 908 230,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
4 465 000,00 |
|
|
|||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
|
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
1 553 722,88 |
|
0,00 |
798 722,88 |
755 000,00 |
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
12 508 230,89 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
65 000,00 |
|
|
|||
1.1.11.2 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов |
|
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
4 400 000,00 |
|
|
|
4 400 000,00 |
|
|
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
|
222 |
0113 |
07 1 12 00000 |
1 030 268,14 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
|
|
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
|
222 |
0113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 1 12 23210 |
1 030 268,14 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
|
|
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
222 |
0309 |
07 2 |
33 785 813,99 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
|
|
222 |
0309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0309 |
07 2 00 00000 |
26 099 152,94 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
|
|
|||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0309 |
07 2 01 00000 |
24 837 914,26 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
|
|
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 01 22840 |
24 837 914,26 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
|
|
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0309 |
07 2 02 00000 |
751 750,28 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
|
|
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 02 22860 |
751 750,28 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
|
|
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
|
222 |
0309 |
07 2 03 00000 |
509 488,40 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
|
|
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
|
222 |
0309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23230 |
46 340,00 |
|
14 000,00 |
0,00 |
32 340,00 |
|
|
|||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
222 |
0309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
222 |
0309 |
07 2 03 23240 |
463 148,40 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|||
1.2.4 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" |
|
222 |
0309 |
07 2 04 00000 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.2.4.1 |
Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
|
222 |
0309 |
07 2 04 24200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
222 |
0113 |
07 3 |
115 822 181,37 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
|
|
222 |
0113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|||
222 |
0113 |
07 3 00 00000 |
89 203 668,72 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
|
|
|||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
|
222 |
0113 |
07 3 01 00000 |
88 003 051,74 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
|
|
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
222 |
0113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 01 22840 |
88 003 051,74 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
|
|
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
|
222 |
0113 |
07 3 02 00000 |
1 200 616,98 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
|
|
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей |
|
222 |
0113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
222 |
0113 |
07 3 02 22860 |
1 200 616,98 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
|
|
Приложение 3 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 3
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы
29 сентября 2015 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения (наименование) нормативного правового акта |
Координатор муниципальной подпрограммы |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Постановление мэра города Тынды от 15.12.2005 N 2012 |
"Об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципалитета г. Тынды и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
2 |
Постановление мэра города Тынды от 03.07.2007 N 1226 |
"Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным служащим исполнительно-распорядительного органа и иных органов местного самоуправления г. Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
3 |
Постановление мэра города Тынды от 02.03.2010 N 424 |
"Об утверждении порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Тынды и неработающих членов их семей" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
4 |
Постановление мэра города Тынды от 05.12.2008 N 2504 |
"Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы и выборному должностному лицу муниципального образования города Тынды" |
Администрация города Тынды |
2015 - 2024 |
5 |
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ |
"О гражданской обороне". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
6 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 |
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
7 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года N 547 |
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
8 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года N 841 |
"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
9 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 |
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
10 |
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ |
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". |
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" |
2015 - 2024 |
Приложение 4 изменено с 15 сентября 2018 г. - Постановление администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Приложение 4
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
Система
основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
13 февраля, 27 марта, 25 мая, 31 июля, 26 августа, 23, 29 сентября, 2, 20 ноября, 16 декабря 2015 г., 14 января, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября 2016 г., 25 августа 2017 г., 7 сентября 2018 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий |
Срок реализации |
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы |
Наименование показателя, единица измерения |
Базисный год 2014 |
Значение планового показателя по годам реализации |
Отношение последнего года к базисному году |
||||||||||
начало |
завершение |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы" |
2015 |
2024 |
Администрация города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 96 |
> 96 |
> 97 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
1.1 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015 - 2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 98 |
> 96 |
> 98 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
||
1.1.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Содержание аппарата Администрации города Тынды, % |
98 |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,02 |
|||
1.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
23 |
16 |
25 |
14 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
1,087 |
|||
1.1.3 |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Обеспечение функций органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.1.4 |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Количество сотрудников прошедших обучение, чел. |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|||
1.1.5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Количество работ по землеустройству и землепользованию |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
|||
1.1.6 |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Выплата субсидии по фактическим расходам, % |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.7 |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Количество договоров заключенных на проведение природоохранных мероприятий |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
1.1.8 |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Количество договоров заключенных на содержание территорий специального назначения |
2 |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1,5 |
|||
1.1.9 |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.10 |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Предоставление социальных выплат, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
1.1.11 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Исполнение ст. 104 "Порядок опубликования муниципальных правовых актов города Тынды" Устава города Тынды, да/нет |
да |
да |
да |
Да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.1.12 |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Количество услуг предоставляемых МФЦ |
27 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
1,074 |
|||
1.2 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 98 |
> 97 |
> 98 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
100 |
||
1.2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Содержание МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды", % |
98 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,02 |
|||
1.2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
1 |
2 |
6 |
4 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
6 |
|||
1.2.3 |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Осуществление полномочий органами местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
Да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|||
1.3 |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Уровень исполнения расходных обязательств, % |
> 93 |
> 97 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
> 95 |
102 |
||
1.3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Содержание МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды", % |
93 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1,075 |
|||
1.3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Количество работников воспользовавшиеся оплатой проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно, чел. |
3 |
12 |
15 |
6 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
5 |
Приложение 5 изменено с 29 декабря 2019 г. - Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
Приложение 5
к Муниципальной программе
"Эффективное управление расходами
Администрации города Тынды и
подведомственных учреждений
на 2015 - 2024 годы"
от 6 октября 2014 г. N 3704
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
2 февраля, 18 апреля, 27 мая, 12 сентября, 14 октября, 21 декабря 2016 г., 11 января, 14 февраля, 17 апреля, 18 мая, 25 августа, 6 сентября, 5, 26 октября, 11, 21 декабря 2017 г., 12 января, 13 марта, 4 апреля, 8 мая, 27 августа, 7 сентября, 8 октября, 2 ноября, 13 декабря 2018 г., 10, 14 января, 5 марта, 19 апреля, 27 июня, 6 сентября, 1 октября, 18 ноября 2019 г.
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.) |
|||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
МП "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015-2024 годы" |
Администрация города Тынды |
Всего |
222 |
|
|
1 375 891 734,12 |
96 778 442,99 |
103 796 957,81 |
102 951 344,13 |
111 702 542,14 |
115 126 435,30 |
193 797 933,79 |
157 844 687,39 |
161 515 319,11 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
222 |
0 |
07 0 00 00000 |
18 317 248,57 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0 |
0 |
0 |
|||
городской бюджет |
222 |
|
07 0 0000 |
96 778 442,99 |
96 778 442,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
0 |
07 0 00 00000 |
1 260 796 042,56 |
|
101 019 780,23 |
100 174 166,55 |
108 821 391,39 |
111 955 450,12 |
190 502 405,48 |
154 429 458,22 |
161 515 319,11 |
161 661 673,10 |
170 716 398,36 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1. |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды на 2015-2024 годы" |
Отдел бухгалтерии Администрации города Тынды |
Всего |
222 |
0 |
07 0 00 0000 |
803 779 456,11 |
62 473 269,29 |
67 416 375,49 |
65 659 272,32 |
70 072 374,61 |
69 218 804,20 |
102 051 380,06 |
87 168 652,37 |
87 202 782,54 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
222 |
0 |
07 0 00 0000 |
18 317 248,57 |
|
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
городской бюджет |
222 |
|
07 1 0000 |
62 473 269,29 |
62 473 269,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
0 |
07 0 00 0000 |
722 988 938,25 |
|
64 639 197,91 |
62 882 094,74 |
67 191 223,86 |
66 047 819,02 |
98 755 851,75 |
83 753 423,20 |
87 202 782,54 |
93 657 058,41 |
98 859 486,82 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
Всего |
222 |
0 |
07 1 01 00000 |
528 048 212,83 |
0 |
47 993 127,57 |
47 558 503,64 |
50 573 797,50 |
50 143 103,92 |
63 384 743,10 |
63 117 018,41 |
62 328 667,97 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
222 |
0 |
07 1 01 00000 |
18 317 248,57 |
0 |
2 777 177,58 |
2 777 177,58 |
2 881 150,75 |
3 170 985,18 |
3 295 528,31 |
3 415 229,17 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
городской бюджет |
222 |
104 |
07 1 01 22850 |
509 730 964,26 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 692 646,75 |
46 972 118,74 |
60 089 214,79 |
59 701 789,24 |
62 328 667,97 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.1 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
областной бюджет |
222 |
113 |
07 1 01 88430 |
4 630 600,89 |
|
702 532,39 |
702 532,39 |
728 525,69 |
801 604,55 |
832 740,33 |
862 665,54 |
|
|
|
|
1.1.1.2 |
Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
222 |
709 |
07 1 01 87290 |
9 124 431,79 |
|
1 383 096,80 |
1 383 096,80 |
1 435 083,37 |
1 579 587,08 |
1 641 858,65 |
1 701 709,09 |
|
|
|
||
1.1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами |
222 |
909 |
07 1 01 87360 |
4 562 215,89 |
|
691 548,39 |
691 548,39 |
717 541,69 |
789 793,55 |
820 929,33 |
850 854,54 |
|
|
|
||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
городской бюджет |
222 |
104 |
07 1 2285 |
45 651 827,28 |
45 651 827,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.4 |
|
|
|
222 |
104 |
07 1 01 22850 |
509 730 964,26 |
|
45 215 949,99 |
44 781 326,06 |
47 692 646,75 |
46 972 118,74 |
60 089 214,79 |
59 701 789,24 |
62 328 667,97 |
69 238 848,74 |
73 710 401,98 |
1.1.2. |
|
|
222 |
|
|
|
836 700,35 |
836 700,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
222 |
104 |
07 1 02 22860 |
18 795 708,85 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 522 095,22 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
104 |
07 1 02 22860 |
18 795 708,85 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 522 095,22 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
Всего |
222 |
104 |
07 1 02 22860 |
19 607 616,20 |
811 907,35 |
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 522 095,22 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
104 |
07 1 2286 |
811 907,35 |
811 907,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
104 |
07 1 02 22860 |
18 795 708,85 |
|
1 231 789,23 |
1 326 934,68 |
1 126 900,00 |
1 522 095,22 |
3 120 000,00 |
3 260 400,00 |
3 403 857,60 |
1 864 574,57 |
1 939 157,55 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3. |
Основное мероприятие "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" |
Всего |
222 |
0 |
07 1 03 00000 |
12 815 599,12 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
745 355,20 |
4 141 316,01 |
722 041,00 |
742 832,85 |
764 077,49 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
0 |
07 1 03 00000 |
12 815 599,12 |
|
2 596 256,08 |
964 250,05 |
745 355,20 |
4 141 316,01 |
722 041,00 |
742 832,85 |
764 077,49 |
1 062 344,34 |
1 077 126,10 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.1 |
Представительские расходы |
Всего |
222 |
113 |
07 1 |
1 628 914,20 |
209 293,51 |
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
180 000,00 |
156 300,00 |
163 333,50 |
170 520,17 |
182 145,63 |
189 431,45 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2311 |
209 293,51 |
209 293,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 1 03 23750 |
1 419 620,69 |
|
114 800,00 |
113 089,94 |
150 000,00 |
180 000,00 |
156 300,00 |
163 333,50 |
170 520,17 |
182 145,63 |
189 431,45 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, взнос на жителей в Совет муниципальных образований и т.д.) |
Всего |
222 |
113 |
07 1 |
3 026 501,03 |
357 190,00 |
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
362 620,00 |
305 741,00 |
319 499,35 |
333 557,32 |
320 198,71 |
327 694,65 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2311 |
357 190,00 |
357 190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 1 03 23760 |
2 669 311,03 |
|
234 800,00 |
232 800,00 |
232 400,00 |
362 620,00 |
305 741,00 |
319 499,35 |
333 557,32 |
320 198,71 |
327 694,65 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.3 |
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области |
Всего |
222 |
113 |
07 1 |
9 196 467,45 |
874 800,05 |
2 236 656,08 |
588 360,11 |
357 955,20 |
3 538 696,01 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2311 |
874 800,05 |
874 800,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 1 03 23770 |
8 321 667,40 |
|
2 236 656,08 |
588 360,11 |
357 955,20 |
3 538 696,01 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.4 |
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой" |
Всего |
222 |
1001 |
07 1 |
465 000,00 |
60 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2311 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 03 23780 |
405 000,00 |
|
10 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.5 |
Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке расположенного на территории муниципального образования г. Тында недвижимого имущества, находящегося в частной собственности и признаваемого объектом налогообложения |
Всего |
222 |
113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2311 |
174 037,12 |
174 037,12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке" |
Всего |
222 |
204 |
07 1 04 23120 |
549 995,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 957,50 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
204 |
07 1 04 23120 |
376 732,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 957,50 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4.1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
222 |
204 |
07 1 04 23120 |
421 732,13 |
45 000,00 |
0 |
0 |
0 |
51 957,50 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
204 |
07 1 2312 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
204 |
07 1 04 23120 |
376 732,13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 957,50 |
158 814,00 |
165 960,63 |
173 262,90 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5. |
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" |
Всего |
222 |
412 |
07 1 05 00000 |
10 329 879,00 |
0 |
185 000,00 |
0 |
485 000,00 |
0 |
9 659 879,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
412 |
07 1 05 00000 |
10 329 879,00 |
0 |
185 000,00 |
0 |
485 000,00 |
0 |
9 659 879,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5.1 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
222 |
412 |
07 1 05 23130 |
10 329 879,00 |
0 |
185 000,00 |
0 |
485 000,00 |
0 |
9 659 879,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
412 |
07 1 05 23130 |
10 329 879,00 |
0 |
185 000,00 |
0 |
485 000,00 |
0 |
9 659 879,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6. |
Основное мероприятие "Покрытие расходов по предоставлению банных услуг населению по фиксированным тарифам" |
Всего |
222 |
502 |
07 1 06 00000 |
7 161 580,40 |
|
0 |
0 |
1 005 266,40 |
0 |
6 156 314,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
502 |
07 1 06 00000 |
7 161 580,40 |
|
0 |
0 |
1 005 266,40 |
0 |
6 156 314,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.1 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием населению услуг бани |
Всего |
222 |
502 |
07 1 |
10 261 580,40 |
3 100 000,00 |
0 |
0 |
1 005 266,40 |
0 |
6 156 314,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
502 |
07 1 2314 |
3 100 000,00 |
3 100 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
222 |
502 |
07 1 06 23140 |
7 161 580,40 |
|
|
|
1 005 266,40 |
0 |
6 156 314,00 |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7. |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны и защиты лесов" |
Всего |
222 |
500 |
07 1 07 00000 |
256 799,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000,00 |
52 250,00 |
54 549,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
500 |
07 1 07 00000 |
256 799,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000,00 |
52 250,00 |
54 549,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
Всего |
222 |
502 |
07 1 07 23150 |
128 399,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
502 |
07 1 07 23150 |
128 399,50 |
|
|
0 |
0 |
0 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.7.2 |
Осуществление природоохранных мероприятий |
Всего |
222 |
603 |
07 1 07 23170 |
128 399,50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
603 |
07 1 07 23170 |
128 399,50 |
|
|
0 |
0 |
0 |
25 000,00 |
26 125,00 |
27 274,50 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.8. |
Основное мероприятие "Содержание территорий специального назначения" |
Всего |
222 |
|
07 1 08 00000 |
18 728 169,50 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 048 000,00 |
749 933,40 |
3 529 047,00 |
3 687 854,12 |
3 850 119,71 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
|
07 1 08 00000 |
18 728 169,50 |
|
796 000,00 |
788 000,00 |
1 048 000,00 |
749 933,40 |
3 529 047,00 |
3 687 854,12 |
3 850 119,71 |
2 097 654,54 |
2 181 560,73 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.8.1 |
Организация и содержание мест захоронения |
Всего |
222 |
503 |
07 1 08 23160 |
7 329 219,93 |
499 000,00 |
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
399 933,40 |
1 050 837,00 |
1 098 124,67 |
1 146 442,16 |
932 295,44 |
969 587,26 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
503 |
07 1 2316 |
499 000,00 |
499 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
503 |
07 1 08 23160 |
6 830 219,93 |
|
597 000,00 |
438 000,00 |
198 000,00 |
399 933,40 |
1 050 837,00 |
1 098 124,67 |
1 146 442,16 |
932 295,44 |
969 587,26 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.8.2 |
Сбор и удаление твердых отходов. |
Всего |
222 |
602 |
07 1 08 23220 |
12 197 949,57 |
300 000,00 |
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
350 000,00 |
2 478 210,00 |
2 589 729,45 |
2 703 677,55 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
602 |
07 1 2322 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
602 |
07 1 08 23220 |
11 897 949,57 |
|
199 000,00 |
350 000,00 |
850 000,00 |
350 000,00 |
2 478 210,00 |
2 589 729,45 |
2 703 677,55 |
1 165 359,10 |
1 211 973,47 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.9. |
Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение" |
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
82 124 294,88 |
0 |
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
7 880 797,58 |
8 115 148,12 |
8 480 329,79 |
8 853 464,30 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 09 00000 |
82 124 294,88 |
|
6 513 241,83 |
8 381 691,79 |
9 054 627,68 |
7 880 797,58 |
8 115 148,12 |
8 480 329,79 |
8 853 464,30 |
12 175 336,17 |
12 669 657,62 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.9.1 |
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет |
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
81 629 703,12 |
5 292 463,98 |
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
7 267 638,29 |
7 493 968,12 |
7 831 196,69 |
8 175 769,34 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
5 292 463,98 |
5 292 463,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23180 |
76 337 239,14 |
|
5 955 661,83 |
7 794 098,24 |
8 472 052,84 |
7 267 638,29 |
7 493 968,12 |
7 831 196,69 |
8 175 769,34 |
11 444 536,17 |
11 902 317,62 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.9.2 |
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды" |
Всего |
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
6 226 455,74 |
439 400,00 |
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
613 159,29 |
621 180,00 |
649 133,10 |
677 694,96 |
730 800,00 |
767 340,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1001 |
07 1 2318 |
439 400,00 |
439 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1001 |
07 1 09 23800 |
3 225 888,39 |
|
557 580,00 |
587 593,55 |
582 574,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 800,00 |
767 340,00 |
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 09 23800 |
2 561 167,35 |
|
|
|
|
613 159,29 |
621 180,00 |
649 133,10 |
677 694,96 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.10. |
Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" |
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
0 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.10.1 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
Всего |
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 502 348,60 |
358 350,00 |
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1003 |
07 1 2319 |
358 350,00 |
358 350,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1003 |
07 1 10 23190 |
3 143 998,60 |
|
412 095,01 |
435 791,88 |
434 171,97 |
132 379,74 |
0 |
414 120,00 |
432 390,00 |
438 480,00 |
444 570,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.1 |
Основное мероприятие "Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления" |
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 771 517,15 |
0 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 220 000,00 |
4 290 788,60 |
6 741 278,05 |
6 815 135,57 |
6 890 601,53 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1200 |
07 1 11 00000 |
55 771 517,15 |
|
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
5 220 000,00 |
4 290 788,60 |
6 741 278,05 |
6 815 135,57 |
6 890 601,53 |
6 266 548,84 |
6 305 210,79 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1.11.1 |
Мероприятия в области средств массовой информации |
Всего |
222 |
1200 |
07 1 11 23200 |
25 874 527,15 |
4 000 000,00 |
7 388 865,77 |
5 853 088,00 |
820 000,00 |
693 798,60 |
1 641 278,05 |
1 715 135,57 |
1 790 601,53 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1201 |
07 1 2320 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1202 |
07 1 2320 |
3 880 000,00 |
3 880 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1201 |
07 1 11 23200 |
9 305 700,84 |
|
|
798 722,88 |
755 000,00 |
673 798,60 |
1 628 333,00 |
1 701 607,99 |
1 776 478,74 |
966 548,84 |
1 005 210,79 |
|
|
|
|
222 |
1202 |
07 1 11 23200 |
12 568 826,31 |
|
7 388 865,77 |
5 054 365,12 |
65 000,00 |
20 000,00 |
12 945,05 |
13 527,58 |
14 122,79 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1.11.2 |
Субсидия юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием полиграфической деятельности в части публикации нормативных правовых актов |
Всего |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
33 896 990,00 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000,00 |
3 596 990,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
1202 |
07 1 11 24000 |
33 896 990,00 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000,00 |
3 596 990,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 100 000,00 |
5 300 000,00 |
5 300 000,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.2. |
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям" |
Всего |
222 |
113 |
07 1 12 23210 |
3 580 432,46 |
0 |
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
306 432,23 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 12 23210 |
3 580 432,46 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
306 432,23 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.12.1 |
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг |
Всего |
222 |
113 |
07 1 12 23210 |
3 880 432,46 |
300 000,00 |
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
306 432,23 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 1 2321 |
300 000,00 |
300 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 1 12 23210 |
3 580 432,46 |
|
300 000,00 |
351 012,28 |
379 255,86 |
306 432,23 |
414 115,79 |
432 751,00 |
451 792,04 |
463 271,21 |
481 802,05 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2. |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
151 061 982,68 |
7 686 661,05 |
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
10 577 205,25 |
37 928 705,58 |
15 587 428,21 |
16 800 031,06 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 0000 |
7 686 661,05 |
7 686 661,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
309 |
07 2 00 00000 |
143 375 321,63 |
|
8 176 776,46 |
8 645 771,01 |
9 276 605,47 |
10 577 205,25 |
37 928 705,58 |
15 587 428,21 |
16 800 031,06 |
17 784 454,11 |
18 598 344,48 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 01 00000 |
109 677 826,04 |
0 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 217 501,15 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 01 00000 |
109 677 826,04 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 217 501,15 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
222 |
309 |
07 2 01 22840 |
117 045 472,18 |
7 367 646,14 |
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 217 501,15 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 2284 |
7 367 646,14 |
7 367 646,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
309 |
07 2 01 22840 |
109 677 826,04 |
|
7 759 528,06 |
8 213 520,80 |
8 864 865,40 |
10 217 501,15 |
13 632 924,88 |
13 767 047,17 |
14 372 797,25 |
16 017 875,48 |
16 831 765,85 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2. |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 02 00000 |
5 059 432,78 |
0 |
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
87 364,10 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 02 22860 |
5 059 432,78 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
87 364,10 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
5 101 752,62 |
42 319,84 |
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
87 364,10 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 2286 |
42 319,84 |
42 319,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
309 |
07 2 02 22860 |
5 059 432,78 |
|
340 100,00 |
232 250,21 |
179 400,07 |
87 364,10 |
1 102 000,00 |
551 000,00 |
1 102 000,00 |
732 659,20 |
732 659,20 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.3. |
Основное мероприятие "Защита населения в мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 03 00000 |
28 604 137,78 |
0 |
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
272 340,00 |
23 182 962,70 |
1 258 076,23 |
1 313 431,59 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 03 00000 |
28 604 137,78 |
|
77 148,40 |
200 000,00 |
232 340,00 |
272 340,00 |
23 182 962,70 |
1 258 076,23 |
1 313 431,59 |
1 033 919,43 |
1 033 919,43 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2.3.1 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
22 604 960,84 |
176 695,07 |
14 000,00 |
0 |
32 340,00 |
22 340,00 |
22 083 362,70 |
108 994,23 |
113 789,98 |
26 719,43 |
26 719,43 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 2323 |
176 695,07 |
176 695,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
309 |
07 2 03 23230 |
22 428 265,77 |
|
14 000,00 |
0 |
32 340,00 |
22 340,00 |
22 083 362,70 |
108 994,23 |
113 789,98 |
26 719,43 |
26 719,43 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3.2 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области |
Всего |
222 |
309 |
07 2 |
6 275 872,01 |
100 000,00 |
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
1 099 600,00 |
1 149 082,00 |
1 199 641,61 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 2324 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
309 |
07 2 03 23240 |
6 175 872,01 |
|
63 148,40 |
200 000,00 |
200 000,00 |
250 000,00 |
1 099 600,00 |
1 149 082,00 |
1 199 641,61 |
1 007 200,00 |
1 007 200,00 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.4. |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности" |
Всего |
222 |
309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.4.1 |
Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей |
Всего |
222 |
309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
309 |
07 2 04 24200 |
33 925,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 818,00 |
11 304,81 |
11 802,22 |
0 |
0 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3. |
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания Администрации города Тынды" |
Всего |
222 |
113 |
07 3 00 0000 |
421 050 295,33 |
26 618 512,65 |
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
35 330 425,85 |
53 817 848,15 |
55 088 606,81 |
57 512 505,51 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 3 0000 |
26 618 512,65 |
26 618 512,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 3 00 0000 |
394 431 782,68 |
|
28 203 805,86 |
28 646 300,80 |
32 353 562,06 |
35 330 425,85 |
53 817 848,15 |
55 088 606,81 |
57 512 505,51 |
50 220 160,58 |
53 258 567,06 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений" |
Всего |
222 |
113 |
07 3 00 00000 |
382 320 011,83 |
0 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
35 103 802,25 |
51 660 848,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 3 2284 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 3 01 00000 |
382 320 011,83 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
35 103 802,25 |
51 660 848,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
Всего |
222 |
113 |
07 3 |
408 722 960,70 |
26 402 948,87 |
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
35 103 802,25 |
51 660 848,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 3 2284 |
26 402 948,87 |
26 402 948,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 3 01 22840 |
382 320 011,83 |
|
27 819 056,98 |
28 387 312,20 |
31 796 682,56 |
35 103 802,25 |
51 660 848,15 |
52 834 541,81 |
55 159 261,65 |
48 298 483,42 |
51 260 022,81 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
Всего |
222 |
113 |
07 2 00 00000 |
12 111 770,85 |
0 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
226 623,60 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 3 2286 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 3 02 00000 |
12 111 770,85 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
226 623,60 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
Всего |
222 |
113 |
07 2 |
12 327 334,63 |
215 563,78 |
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
226 623,60 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
222 |
113 |
07 3 2286 |
215 563,78 |
215 563,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
113 |
07 3 02 22860 |
12 111 770,85 |
|
384 748,88 |
258 988,60 |
556 879,50 |
226 623,60 |
2 157 000,00 |
2 254 065,00 |
2 353 243,86 |
1 921 677,16 |
1 998 544,25 |
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2014 г. N 3704 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами Администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2024 годы"
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Авангард" от 21 октября 2014 г. N 43
Настоящий документ фактически прекратил действие с принятием постановления Администрации города Тынды Амурской области от 27 декабря 2022 г. N 2505
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 декабря 2022 г. N 2484
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 декабря 2022 г. N 2317
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2022 г. N 2044
Изменения вступают в силу с 24 ноября 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июля 2022 г. N 1259
Изменения вступают в силу с 20 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2022 г. N 1138
Изменения вступают в силу с 6 июля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 февраля 2022 г. N 351
Изменения вступают в силу с 12 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 февраля 2022 г. N 288
Изменения вступают в силу с 1 марта 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 28 декабря 2021 г. N 3292
Изменения вступают в силу с 8 февраля 2022 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 ноября 2021 г. N 2725
Изменения вступают в силу с 3 декабря 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2021 г. N 2453
Изменения вступают в силу с 16 октября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2021 г. N 2338
Изменения вступают в силу с 24 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2021 г. N 2053
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 июля 2021 г. N 1622
Изменения вступают в силу с 27 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 22 июня 2021 г. N 1438
Изменения вступают в силу с 6 июля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 мая 2021 г. N 1035
Изменения вступают в силу с 18 мая 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 марта 2021 г. N 628
Изменения вступают в силу с 3 апреля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 марта 2021 г. N 420
Изменения вступают в силу с 6 марта 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2021 г. N 4
Изменения вступают в силу с 3 февраля 2021 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 декабря 2020 г. N 2384
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 ноября 2020 г. N 2208
Изменения вступают в силу с 18 ноября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 октября 2020 г. N 1958
Изменения вступают в силу с 9 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 15 сентября 2020 г. N 1828
Изменения вступают в силу с 7 октября 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 июня 2020 г. N 1069
Изменения вступают в силу с 12 июня 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 апреля 2020 г. N 779
Изменения вступают в силу с 25 апреля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 марта 2020 г. N 427
Изменения вступают в силу с 20 марта 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 января 2020 г. N 94
Изменения вступают в силу с 19 февраля 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 января 2020 г. N 20
Изменения вступают в силу с 24 января 2020 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 декабря 2019 г. N 2665
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 ноября 2019 г. N 2341
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 октября 2019 г. N 2089
Изменения вступают в силу с 12 ноября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2019 г. N 1888
Изменения вступают в силу с 14 сентября 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 июня 2019 г. N 1339
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 19 апреля 2019 г. N 761
Изменения вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 марта 2019 г. N 458
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2019 г. N 52
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 10 января 2019 г. N 37
Изменения вступают в силу с 19 января 2019 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 декабря 2018 г. N 2669
Изменения вступают в силу с 18 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2018 г. N 2320
Изменения вступают в силу с 10 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 октября 2018 г. N 2108
Изменения вступают в силу с 3 ноября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 7 сентября 2018 г. N 1884
Изменения вступают в силу с 15 сентября 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 августа 2018 г. N 1758
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление администрации города Тынды Амурской области от 8 мая 2018 г. N 876
Изменения вступают в силу с 12 мая 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 4 апреля 2018 г. N 609
Изменения вступают в силу с 7 апреля 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 марта 2018 г. N 448
Изменения вступают в силу с 24 марта 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 января 2018 г. N 26
Изменения вступают в силу с 20 января 2018 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2017 г. N 2917
Изменения вступают в силу с 28 декабря 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 декабря 2017 г. N 2827
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного постановления
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 октября 2017 г. N 2489
Изменения вступают в силу с 28 октября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 5 октября 2017 г. N 2331
Изменения вступают в силу с 4 ноября 2017 г.
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 6 сентября 2017 г. N 2095
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 августа 2017 г. N 2014
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 мая 2017 г. N 1116
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 17 апреля 2017 г. N 827
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 февраля 2017 г. N 297
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 11 января 2017 г. N 38
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 21 декабря 2016 г. N 3322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 октября 2016 г. N 2723
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 12 сентября 2016 г. N 2426
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 мая 2016 г. N 1412
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 18 апреля 2016 г. N 1031
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 февраля 2016 г. N 210
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 14 января 2016 г. N 35
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 16 декабря 2015 г. N 4719
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 1 декабря 2015 г. N 4573
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 20 ноября 2015 г. N 4503
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 2 ноября 2015 г. N 4322
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 29 сентября 2015 г. N 3928
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 23 сентября 2015 г. N 3842
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 26 августа 2015 г. N 3595
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 31 июля 2015 г. N 3294
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 25 мая 2015 г. N 2394
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 27 марта 2015 г. N 1498
Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 февраля 2015 г. N 523