Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28 января 2009 г. N 1176 настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
"О бюджете города Брянска
на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Брянска на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
24 декабря 2008 г., 28 января 2009 г.
(тыс. рублей)
Наименование |
Р3 |
Пр |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||||
Общегосударственные вопросы |
|
|
|
465 888,5 |
493 877,9 |
513 717,5 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 384,8 |
1 604,5 |
1 706,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
1 384,8 |
1 604,5 |
1 706,7 |
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
1 384,8 |
1 604,5 |
1 706,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
1 384,8 |
1 604,5 |
1 706,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
38 820,7 |
43 388,7 |
45 584,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
38 775,3 |
43 354,3 |
45 584,9 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
30 580,4 |
34 798,7 |
36 861,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
29 360,5 |
33 578,8 |
35 641,7 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе |
01 |
03 |
002 04 00 |
913 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является муниципальное образование "город Брянск" |
01 |
03 |
002 04 00 |
916 |
919,9 |
919,9 |
919,9 |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
8 194,9 |
8 555,6 |
8 723,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
8 194,9 |
8 555,6 |
8 723,3 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
01 |
03 |
531 00 00 |
|
45,4 |
34,4 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
01 |
03 |
531 01 00 |
|
45,4 |
34,4 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
01 |
03 |
531 01 15 |
|
45,4 |
34,4 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
03 |
531 01 15 |
500 |
45,4 |
34,4 |
0,0 |
Функционарование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
198 398,3 |
226 705,9 |
239 773,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
195 767,6 |
224 448,5 |
238 880,6 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
194 856,4 |
223 418,6 |
237 796,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
179 622,0 |
210 128,9 |
224 294,9 |
Содержание административных комиссий |
01 |
04 |
002 04 00 |
541 |
554,7 |
703,9 |
741,0 |
Общегородские мероприятия |
01 |
04 |
002 04 00 |
912 |
12 328,7 |
10 171,8 |
10 171,8 |
Расходы на поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными датами, награждением знаком отличия, за активное участие в территориальном общественном самоуправлении и за победу в конкурсе |
01 |
04 |
002 04 00 |
913 |
1 657,0 |
1 664,0 |
1 786,0 |
Расходы, связанные с уплатой взносов в организации, членом которых является Брянская городская администрация |
01 |
04 |
002 04 00 |
917 |
694,0 |
750,0 |
802,5 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
711,2 |
829,9 |
884,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
711,2 |
829,9 |
884,4 |
Мероприятия в рамках административной реформы |
01 |
04 |
002 13 00 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
002 13 00 |
500 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
01 |
04 |
531 00 00 |
|
2 630,7 |
2 257,4 |
893,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
01 |
04 |
531 01 00 |
|
1 831,9 |
1 422,6 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
01 |
04 |
531 01 15 |
|
1 831,9 |
1 422,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
531 01 15 |
500 |
1 831,9 |
1 422,6 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета |
01 |
04 |
531 02 00 |
|
798,8 |
834,8 |
893,2 |
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности |
01 |
04 |
531 02 04 |
|
798,8 |
834,8 |
893,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
04 |
531 02 04 |
500 |
798,8 |
834,8 |
893,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
|
|
34 142,2 |
38 544,0 |
40 906,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
34 000,5 |
38 480,1 |
40 906,6 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
31 985,8 |
36 130,5 |
38 401,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 04 00 |
500 |
31 985,8 |
36 130,5 |
38 401,4 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
01 |
06 |
002 25 00 |
|
2 014,7 |
2 349,6 |
2 505,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
002 25 00 |
500 |
2 014,7 |
2 349,6 |
2 505,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
01 |
06 |
531 00 00 |
|
141,7 |
63,9 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
01 |
06 |
531 01 00 |
|
141,7 |
63,9 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
01 |
06 |
531 01 15 |
|
141,7 |
63,9 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
06 |
531 01 15 |
500 |
141,7 |
63,9 |
0,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
|
|
9 021,3 |
0,0 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
01 |
07 |
020 00 00 |
|
9 021,3 |
0,0 |
0,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 |
07 |
020 00 02 |
|
9 021,3 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
07 |
020 00 02 |
500 |
9 021,3 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 |
11 |
|
|
81 062,0 |
90 991,1 |
90 469,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
81 062,0 |
90 991,1 |
90 469,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
81 062,0 |
90 991,1 |
90 469,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
81 062,0 |
90 991,1 |
90 469,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
35 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
35 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Резервные фонды местных администраций |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
35 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
35 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
14 |
|
|
68 059,2 |
62 643,7 |
65 276,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
27 078,8 |
30 563,5 |
32 616,2 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
26 168,8 |
30 263,5 |
32 316,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
002 04 00 |
500 |
26 168,8 |
30 263,5 |
32 316,2 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации |
01 |
14 |
002 29 00 |
|
910,0 |
300,0 |
300,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
002 29 00 |
500 |
910,0 |
300,0 |
300,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
7 200,0 |
3 615,0 |
2 785,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
7 200,0 |
3 615,0 |
2 785,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
7 200,0 |
3 615,0 |
2 785,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
22 786,3 |
27 128,8 |
29 855,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
093 00 00 |
001 |
22 786,3 |
27 128,8 |
29 855,3 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
01 |
14 |
102 00 00 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
01 |
14 |
102 01 00 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
01 |
14 |
102 01 02 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
01 |
14 |
102 01 02 |
003 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
01 |
14 |
531 00 00 |
|
1 974,1 |
1 316,4 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
01 |
14 |
531 01 00 |
|
1 974,1 |
1 316,4 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
01 |
14 |
531 01 15 |
|
1 974,1 |
1 316,4 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 |
14 |
531 01 15 |
001 |
1 921,0 |
1 280,5 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
531 01 15 |
500 |
53,1 |
35,9 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
01 |
14 |
795 00 00 |
|
4 020,0 |
20,0 |
20,0 |
Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009 - 2013 годы)" |
01 |
14 |
795 04 00 |
|
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
795 04 00 |
500 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
01 |
14 |
795 06 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
795 06 00 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
01 |
14 |
79510 00 |
|
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 |
14 |
795 10 00 |
500 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Национальная оборона |
|
|
|
1 186,0 |
1 332,0 |
1 320,0 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
02 |
04 |
|
|
1 186,0 |
1 332,0 |
1 320,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 |
04 |
209 00 00 |
|
1 186,0 |
1 332,0 |
1 320,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 |
04 |
209 01 00 |
|
1 186,0 |
1 332,0 |
1 320,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
04 |
209 01 00 |
500 |
1 186,0 |
1 332,0 |
1 320,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
|
|
|
16 869,6 |
14 250,3 |
18 202,2 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
|
|
15 198,6 |
12 481,3 |
18 202,2 |
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 |
09 |
202 00 00 |
|
15 137,1 |
12 435,3 |
18 202,2 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
09 |
202 67 00 |
|
14 957,1 |
12 362,3 |
18 075,2 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
202 67 00 |
014 |
14 957,1 |
12 362,3 |
18 075,2 |
Продовольственное обеспечение |
03 |
09 |
202 71 00 |
|
110,0 |
73,0 |
127,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
202 71 00 |
014 |
110,0 |
73,0 |
127,0 |
Вещевое обеспечение |
03 |
09 |
202 72 00 |
|
70,0 |
0,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
202 72 00 |
014 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
03 |
09 |
531 00 00 |
|
61,5 |
46,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
03 |
09 |
531 01 00 |
|
61,5 |
46,0 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
03 |
09 |
531 01 15 |
|
61,5 |
46,0 |
0,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны |
03 |
09 |
531 01 15 |
014 |
61,5 |
46,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
|
|
1 671,0 |
1 769,0 |
0,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
03 |
14 |
796 00 00 |
|
1 671,0 |
1 769,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Брянске" на 2009 - 2010 годы |
03 |
14 |
796 12 00 |
|
1 671,0 |
1 769,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
03 |
14 |
796 12 00 |
013 |
1 671,0 |
1 769,0 |
0,0 |
Национальная экономика |
|
|
|
528 314,3 |
651 485,8 |
690 242,2 |
|
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
166 063,0 |
177 337,0 |
221 927,3 |
Автомобильный транспорт |
04 |
08 |
303 00 00 |
|
68 373,0 |
73 533,0 |
76 504,4 |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта |
04 |
08 |
303 02 00 |
|
68 373,0 |
73 533,0 |
76 504,4 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
303 02 00 |
006 |
68 373,0 |
74 533,0 |
76 504,4 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
97 690,0 |
103 804,0 |
145 422,9 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 |
08 |
317 02 00 |
|
97 690,0 |
103 804,0 |
145 422,9 |
Субсидии юридическим лицам |
04 |
08 |
317 02 00 |
006 |
91 690,0 |
103 804,0 |
145 422,9 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
|
|
328 597,8 |
443 420,6 |
436 093,0 |
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
315 00 00 |
|
328 597,8 |
443 420,6 |
436 093,0 |
Поддержка дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 02 00 |
|
327 077,8 |
443 420,6 |
436 093,0 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
315 02 11 |
|
56 734,9 |
13 897,2 |
45 100,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
09 |
315 02 11 |
003 |
56 734,9 |
13 897,2 |
45 100,0 |
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог |
04 |
09 |
315 02 12 |
|
108 499,5 |
211 450,0 |
200 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 12 |
500 |
108 499,5 |
211 450,0 |
200 000,0 |
Капитальный ремонт искусственных сооружений |
04 |
09 |
315 02 13 |
|
14 114,2 |
31 000,0 |
34 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 13 |
500 |
14 114,2 |
31 000,0 |
34 000,0 |
Текущее содержание городских автомобильных дорог |
04 |
09 |
315 02 14 |
|
136 586,2 |
175 041,4 |
144 119,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 14 |
500 |
136 586,2 |
175 041,4 |
144 119,0 |
Текущее содержание искусственных сооружений |
04 |
09 |
315 02 15 |
|
11 143,0 |
12 032,0 |
12 874,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
09 |
315 02 15 |
500 |
11 143,0 |
12 032,0 |
12 874,0 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 |
09 |
315 03 00 |
|
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности за приобретенную спецтехнику |
04 |
09 |
315 03 11 |
|
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
04 |
09 |
315 03 11 |
013 |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
33 653,5 |
30 728,2 |
32 221,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 |
12 |
002 00 00 |
|
22 938,5 |
25 252,6 |
26 754,9 |
Центральный аппарат |
04 |
12 |
002 04 00 |
|
22 938,5 |
25 252,6 |
26 754,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
002 04 00 |
500 |
22 938,5 |
25 252,6 |
26 754,9 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
04 |
12 |
531 00 00 |
|
58,0 |
38,6 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
04 |
12 |
531 01 00 |
|
58,0 |
38,6 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
04 |
12 |
531 01 15 |
|
58,0 |
38,6 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
531 01 15 |
500 |
58,0 |
38,6 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
04 |
12 |
795 00 00 |
|
10 657,0 |
5 437,0 |
5 467,0 |
Долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра земель муниципального образования и информационное обеспечение регулирования земельных и имущественных отношений в городе Брянске (2009 - 2013 годы)" |
04 |
12 |
795 04 00 |
|
10 027,0 |
5 027,0 |
5 027,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 |
12 |
795 04 00 |
500 |
10 027,0 |
5 027,0 |
5 027,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Брянске" на 2009 - 2013 годы |
04 |
12 |
795 08 00 |
|
630,0 |
410,0 |
440,0 |
Прочие расходы |
04 |
12 |
795 08 00 |
013 |
630,0 |
410,0 |
440,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
606 937,3 |
702 853,5 |
885 780,9 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
263 017,1 |
334 447,7 |
313 385,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
83 537,7 |
85 202,9 |
81 872,5 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
83 537,7 |
85 202,9 |
81 872,5 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
40 408,7 |
42 073,9 |
38 743,5 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
40 408,7 |
42 073,9 |
38 743,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
43 129,0 |
43 073,9 |
43 129,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
098 02 02 |
500 |
43 129,0 |
43 129,0 |
43 129,0 |
Поддержка жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
173 479,4 |
240 244,8 |
221 513,3 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
350 01 00 |
|
117 958,9 |
140 973,8 |
168 023,4 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) |
05 |
01 |
350 01 01 |
|
117 828,9 |
140 823,8 |
167 838,4 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 01 01 |
006 |
117 828,9 |
140 823,8 |
167 838,4 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек ( по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования |
05 |
01 |
350 01 02 |
|
130,0 |
150,0 |
185,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 01 02 |
006 |
130,0 |
150,0 |
185,0 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
52 083,1 |
96 009,6 |
50 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 02 00 |
500 |
52 083,1 |
96 009,6 |
50 000,0 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
1 661,2 |
1 254,1 |
1 341,9 |
Мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период |
05 |
01 |
350 03 01 |
|
1 161,2 |
1 254,1 |
1 341,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 03 01 |
500 |
1 161,2 |
1 254,1 |
1 341,9 |
Мероприятия по обеспечению изготовления, установки и ремонта указателей (аншлагов) с названиями улиц, номерами домов и квартир |
05 |
01 |
350 03 02 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
350 03 02 |
500 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищном хозяйстве |
05 |
01 |
350 20 00 |
|
1 776,2 |
2 007,3 |
2 148,0 |
Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищном хозяйстве (средства бюджета города Брянска) |
05 |
01 |
350 20 02 |
|
1 776,2 |
2 007,3 |
2 148,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
350 20 02 |
006 |
1 776,2 |
2 007,3 |
2 148,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
6 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
05 |
01 |
795 10 00 |
|
6 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
01 |
795 10 00 |
500 |
6 000,0 |
9 000,0 |
10 000,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
133 169,6 |
115 621,7 |
180 707,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
14 588,2 |
33 607,5 |
34 400,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
02 |
102 01 00 |
|
14 588,2 |
33 607,5 |
34 400,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
14 588,2 |
33 607,5 |
34 400,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
14 588,2 |
33 607,5 |
34 400,0 |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
111 691,4 |
80 404,2 |
146 307,7 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 02 00 |
|
97 956,0 |
67 032,0 |
134 106,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по заселенным жилым помещениям) |
05 |
02 |
351 02 01 |
|
97 786,0 |
66 822,0 |
133 861,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 01 |
006 |
97 786,0 |
66 822,0 |
133 861,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (по квартирам, передаваемым застройщиками в счет безвозмездных отчислений в собственность муниципального образования) |
05 |
02 |
351 02 02 |
|
170,0 |
210,0 |
245,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 02 02 |
006 |
170,0 |
210,0 |
245,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
02 |
351 03 00 |
|
100,0 |
95,0 |
80,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 03 00 |
006 |
100,0 |
95,0 |
80,0 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
13 635,4 |
13 277,2 |
12 121,7 |
Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами |
05 |
02 |
351 05 01 |
|
8 469,2 |
10 782,0 |
9 712,3 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
02 |
351 05 01 |
006 |
5 719,2 |
4 352,0 |
2 832,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 01 |
500 |
2 750,0 |
6 430,0 |
6 880,0 |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
05 |
02 |
351 05 02 |
|
0,0 |
720,0 |
510,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 02 |
500 |
0,0 |
720,0 |
510,0 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (газопроводы) |
05 |
02 |
351 05 03 |
|
628,7 |
679,0 |
726,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 03 |
500 |
628,7 |
679,0 |
726,5 |
Мероприятия по обслуживанию объектов муниципальной собственности (трансформаторные подстанции) |
05 |
02 |
351 05 04 |
|
1 015,0 |
1 096,2 |
1 172,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 04 |
500 |
1 015,0 |
1 096,2 |
1 172,9 |
Мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс |
05 |
02 |
351 05 05 |
|
3 522,5 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
351 05 05 |
500 |
3 522,5 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
05 |
02 |
796 00 00 |
|
6 890,0 |
1 610,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2009 - 2010 годы |
05 |
02 |
796 09 00 |
|
6 890,0 |
1 610,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
02 |
796 09 00 |
500 |
6 890,0 |
1 610,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
164 474,8 |
199 652,7 |
336 852,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 |
03 |
102 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
05 |
03 |
102 01 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 |
03 |
102 01 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
102 01 02 |
003 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
139 994,8 |
167 652,7 |
252 432,6 |
Расходы, связанные с развитием и содержанием сетей наружного освещения |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
94 119,9 |
113 545,7 |
146 132,1 |
Техническое обслуживание электрических сетей |
05 |
03 |
600 01 01 |
|
20 424,2 |
19 253,0 |
20 602,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 01 |
500 |
20 424,2 |
19 253,0 |
20 602,0 |
Капитальный ремонт сетей наружного освещения |
05 |
03 |
600 01 02 |
|
6 500,0 |
7 800,0 |
19 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 02 |
500 |
6 500,0 |
7 800,0 |
19 000,0 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 03 |
|
67 195,7 |
86 492,7 |
106 530,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 01 03 |
500 |
67 195,7 |
86 492,7 |
106 530,1 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальный ремонт городских автомобильных дорог |
05 |
03 |
600 02 01 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 01 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Капитальный ремонт искусственных сооружений |
05 |
03 |
600 02 02 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 02 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Текущее содержание городских автомобильных дорог |
05 |
03 |
600 02 03 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 03 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Текущее содержание искусственных сооружений |
05 |
03 |
600 02 04 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 02 04 |
500 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
26 483,7 |
29 257,9 |
48 625,6 |
Капитальный ремонт городских зеленых насаждений |
05 |
03 |
600 03 01 |
|
13 585,9 |
15 327,9 |
33 920,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 01 |
500 |
13 585,9 |
15 327,9 |
33 920,6 |
Текущее содержание городских зеленых насаждений |
05 |
03 |
600 03 02 |
|
10 026,0 |
10 828,0 |
11 586,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 02 |
500 |
10 026,0 |
10 828,0 |
11 586,0 |
Текущее содержание городских лесов |
05 |
03 |
600 03 03 |
|
2 871,8 |
3 102,0 |
3 119,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 03 03 |
500 |
2 871,8 |
3 102,0 |
3 119,0 |
Организация и содержание мест захоронения |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
8 474,0 |
15 498,0 |
20 740,0 |
Текущее содержание кладбищ |
05 |
03 |
600 04 01 |
|
8 474,0 |
9 906,0 |
13 810,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 01 |
500 |
8 474,0 |
9 906,0 |
13 810,0 |
Капитальный ремонт кладбищ |
05 |
03 |
600 04 02 |
|
0,0 |
5 592,0 |
6 930,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 04 02 |
500 |
0,0 |
5 592,0 |
6 930,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
10 917,2 |
9 351,1 |
36 934,9 |
Прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства |
05 |
03 |
600 05 01 |
|
1 933,2 |
2 213,9 |
2 577,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 01 |
500 |
1 933,2 |
2 213,9 |
2 577,7 |
Прочие работы по содержанию объектов внешнего благоустройства |
05 |
03 |
600 05 02 |
|
6 013,0 |
7 134,0 |
4 853,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 02 |
500 |
6 013,0 |
7 134,0 |
4 853,0 |
Мероприятия по техническому обслуживанию газового оборудования |
05 |
03 |
600 05 03 |
|
2,5 |
3,2 |
4,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 03 |
500 |
2,5 |
3,2 |
4,2 |
Капитальный ремонт прочих объектов внешнего благоустройства |
05 |
03 |
600 05 04 |
|
2 968,5 |
0,0 |
29 500,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
600 05 04 |
500 |
2 968,5 |
0,0 |
29 500,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
0,0 |
1 000,0 |
11 000,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
05 |
03 |
795 10 00 |
|
0,0 |
1 000,0 |
11 000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
795 10 00 |
500 |
0,0 |
1 000,0 |
11 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
05 |
03 |
796 00 00 |
|
24 480,0 |
31 000,0 |
73 420,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске на 2009 - 2011 годы" |
05 |
03 |
796 06 00 |
|
6 000,0 |
6 000,0 |
9 820,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
796 06 00 |
500 |
6 000,0 |
6 000,0 |
9 820,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение механовооруженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" на 2009 - 2011 годы |
05 |
03 |
796 13 00 |
|
18 480,0 |
25 000,0 |
63 600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
03 |
796 13 00 |
500 |
18 480,0 |
25 000,0 |
63 600,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
46 275,8 |
53 131,4 |
54 834,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
38 010,1 |
47 288,1 |
54 504,8 |
Центральный аппарат |
05 |
05 |
002 04 00 |
|
19 776,6 |
23 212,4 |
24 568,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
002 04 00 |
500 |
19 776,6 |
23 212,4 |
24 568,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
18 233,5 |
24 075,7 |
29 936,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
18 233,5 |
24 075,7 |
29 936,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
05 |
05 |
531 00 00 |
|
8 065,7 |
5 573,3 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
05 |
05 |
531 01 00 |
|
8 065,7 |
5 573,3 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
05 |
05 |
531 01 15 |
|
8 065,7 |
5 573,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
05 |
05 |
531 01 15 |
001 |
8 027,0 |
5 544,4 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 |
05 |
531 01 15 |
500 |
38,7 |
28,9 |
0,0 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
798 00 00 |
|
200,0 |
270,0 |
330,0 |
Подготовительные мероприятия в части реализации Федерального Закона РФ от 21.07.2007 N 185-ФЗ |
05 |
05 |
798 01 00 |
|
200,0 |
270,0 |
330,0 |
Прочие расходы |
05 |
05 |
798 01 00 |
013 |
200,0 |
270,0 |
330,0 |
Охрана окружающей среды |
|
|
|
19 341,1 |
20 251,2 |
21 260,0 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
|
|
19 341,1 |
20 251,2 |
21 260,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
06 |
05 |
002 00 00 |
|
9 880,6 |
11 163,5 |
11 827,1 |
Центральный аппарат |
06 |
05 |
002 04 00 |
|
9 880,6 |
11 163,5 |
11 827,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
002 04 00 |
500 |
9 880,6 |
11 163,5 |
11 827,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
06 |
05 |
102 00 00 |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
06 |
05 |
102 01 00 |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
06 |
05 |
102 01 02 |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
06 |
05 |
102 01 02 |
003 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды |
06 |
05 |
337 00 00 |
|
7 777,5 |
9 016,3 |
9 432,9 |
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг по охране жизни людей на водоемах города Брянска |
06 |
05 |
337 00 01 |
|
7 777,5 |
9 016,3 |
9 432,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
06 |
05 |
337 99 01 |
|
7 777,5 |
9 016,3 |
9 432,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
05 |
337 99 01 |
001 |
7 777,5 |
9 016,3 |
9 432,9 |
Региональные целевые программы |
06 |
05 |
522 00 00 |
|
872,0 |
0,0 |
0,0 |
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области" (2006 - 2010 годы) |
06 |
05 |
522 06 00 |
|
872,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
06 |
05 |
522 06 00 |
003 |
872,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
06 |
05 |
531 00 00 |
|
111,0 |
71,4 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
06 |
05 |
531 01 00 |
|
111,0 |
71,4 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
06 |
05 |
531 01 15 |
|
111,0 |
71,4 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
06 |
05 |
531 01 15 |
001 |
91,5 |
61,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 |
05 |
531 01 15 |
500 |
19,5 |
10,4 |
0,0 |
Образование |
|
|
|
1 985 493,8 |
2 108 615,0 |
1 314 746,0 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
627 256,1 |
673 387,6 |
747 090,0 |
Резервные фонды |
07 |
01 |
070 00 00 |
|
397,1 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
07 |
01 |
070 04 00 |
|
397,1 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
01 |
070 04 00 |
013 |
397,1 |
0,0 |
0,0 |
Детские дошкольные учреждения |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
613 532,0 |
664 456,6 |
747 090,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
613 532,0 |
664 456,6 |
747 090,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
613 532,0 |
664 456,6 |
741 090,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
07 |
01 |
531 00 00 |
|
13 327,0 |
8 931,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
07 |
01 |
531 01 00 |
|
13 327,0 |
8 931,0 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
07 |
01 |
531 01 15 |
|
13 327,0 |
8 931,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
01 |
531 01 15 |
001 |
13 327,0 |
8 931,0 |
0,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 172 032,3 |
1 235 071,9 |
1 360 646,0 |
Резервные фонды |
07 |
02 |
070 00 00 |
|
1 770,2 |
0,0 |
0,0 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации |
07 |
02 |
070 02 00 |
|
1 485,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
070 02 00 |
013 |
1 485,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
07 |
02 |
070 04 00 |
|
285,2 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
02 |
070 04 00 |
013 |
285,2 |
0,0 |
0,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
282 944,0 |
293 817,0 |
344 747,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
282 944,0 |
293 817,0 |
344 747,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
282 944,0 |
293 817,0 |
344 747,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
257 562,4 |
279 192,1 |
313 243,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
257 562,4 |
279 192,1 |
313 243,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
257 562,4 |
279 192,1 |
313 243,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
24 504,1 |
27 921,5 |
27 921,5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
24 504,1 |
27 921,5 |
27 921,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
24 504,1 |
27 921,5 |
27 921,5 |
Региональные целевые программы |
07 |
02 |
522 00 00 |
|
385,7 |
0,0 |
0,0 |
Областная целевая программа "Демографическое развитие Брянской области" (2008 - 2010 годы) |
07 |
02 |
522 35 00 |
|
385,7 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
02 |
522 35 00 |
022 |
385,7 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
07 |
02 |
531 00 00 |
|
604 865,9 |
634 141,3 |
674 734,5 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
07 |
02 |
531 01 00 |
|
23 988,4 |
15 891,9 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
07 |
02 |
531 01 15 |
|
23 988,4 |
15 891,9 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
531 01 15 |
001 |
23 988,4 |
15 891,9 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета |
07 |
02 |
531 02 00 |
|
580 877,5 |
618 249,4 |
674 734,5 |
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ |
07 |
02 |
531 02 09 |
|
580 877,5 |
618 249,4 |
674 734,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
02 |
531 02 09 |
001 |
580 877,5 |
618 249,4 |
674 734,5 |
Начальное профессиональное образование |
07 |
03 |
|
|
8 457,0 |
8 785,5 |
9 753,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 |
03 |
452 00 00 |
|
8 434,0 |
8 770,0 |
9 753,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
03 |
452 99 00 |
|
8 434,0 |
8 770,0 |
9 753,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
452 99 00 |
001 |
8 434,0 |
8 770,0 |
9 753,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
07 |
03 |
531 00 00 |
|
23,0 |
15,5 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
07 |
03 |
531 01 00 |
|
23,0 |
15,5 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
07 |
03 |
531 01 15 |
|
23,0 |
15,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
03 |
531 01 15 |
001 |
23,0 |
15,5 |
0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 427,0 |
5 148,0 |
5 622,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 |
07 |
432 00 00 |
|
3 480,0 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
07 |
432 99 00 |
|
3 480,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
432 99 00 |
013 |
3 480,0 |
0,0 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
4 947,0 |
5 148,0 |
5 622,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
07 |
07 |
795 06 00 |
|
4 947,0 |
5 148,0 |
5 622,0 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 |
07 |
795 06 00 |
447 |
4 947,0 |
5 148,0 |
5 622,0 |
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
|
|
169 321,4 |
186 222,0 |
191 635,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 |
09 |
002 00 00 |
|
13 622,4 |
15 336,5 |
16 447,0 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
002 04 00 |
|
13 622,4 |
15 336,5 |
16 447,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
002 04 00 |
500 |
13 622,4 |
15 336,5 |
16 447,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 |
09 |
102 00 00 |
|
53 000,0 |
95 000,0 |
85 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
07 |
09 |
102 01 00 |
|
53 000,0 |
95 000,0 |
85 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 |
09 |
102 01 02 |
|
53 000,0 |
95 000,0 |
85 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
09 |
102 01 02 |
003 |
53 000,0 |
95 000,0 |
85 500,0 |
Мероприятия в области образования |
07 |
09 |
436 00 00 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Государственная поддержка в сфере образования |
07 |
09 |
436 01 00 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
436 01 00 |
022 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунктымм |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
62 290,0 |
66 424,0 |
73 590,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
62 290,0 |
66 424,0 |
73 590,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
62 290,0 |
66 424,0 |
73 590,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
07 |
09 |
531 00 00 |
|
736,0 |
490,5 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
07 |
09 |
531 01 00 |
|
736,0 |
490,5 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
07 |
09 |
531 01 15 |
|
736,0 |
490,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 |
09 |
531 01 15 |
001 |
731,0 |
487,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 |
09 |
531 01 15 |
500 |
5,0 |
3,5 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
560,0 |
560,0 |
7 687,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
07 |
09 |
795 06 00 |
|
560,0 |
560,0 |
764,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 06 00 |
022 |
560,0 |
560,0 |
764,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
07 |
09 |
79510 00 |
|
0,0 |
0,0 |
6 923,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
795 10 00 |
022 |
0,0 |
0,0 |
6 923,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
07 |
09 |
796 00 00 |
|
38 113,0 |
7 411,0 |
7 411,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды города Брянска" на 2009 - 2011 годы |
07 |
09 |
796 01 00 |
|
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
796 01 00 |
022 |
3 200,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений города Брянска" на 2009 - 2011 годы |
07 |
09 |
796 02 00 |
|
19 402,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
796 02 00 |
022 |
19 402,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Оснащение оборудованием образовательных учреждений города Брянска на 2009 - 2011 годы" |
07 |
09 |
796 05 00 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
796 05 00 |
022 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка детско-юношеского спорта в городе Брянске" на 2009 - 2011 годы |
07 |
09 |
796 08 00 |
|
10 511,0 |
7 411,0 |
7 411,0 |
Мероприятия в сфере образования |
07 |
09 |
796 08 00 |
022 |
10 511,0 |
7 411,0 |
7 411,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
|
|
|
123 855,6 |
124 347,3 |
137 760,8 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
108 081,3 |
107 146,2 |
117 970,3 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
49 928,9 |
48 895,9 |
56 166,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
49 928,9 |
48 895,9 |
56 166,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
49 928,9 |
48 895,9 |
56 166,4 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
31 470,7 |
31 325,4 |
34 713,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
31 470,7 |
31 325,4 |
34 713,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
31 470,7 |
31 325,4 |
34 713,2 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 |
01 |
443 00 00 |
|
14 532,8 |
16 514,6 |
18 171,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
443 99 00 |
|
14 532,8 |
16 514,6 |
18 171,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
443 99 00 |
001 |
14 532,8 |
16 514,6 |
18 171,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
8 562,0 |
8 080,8 |
8 919,5 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
8 562,0 |
8 080,8 |
8 919,5 |
Прочие расходы |
08 |
01 |
450 85 00 |
013 |
8 562,0 |
8 080,8 |
8 919,5 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
08 |
01 |
537 00 00 |
|
3 586,9 |
2 329,5 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
08 |
01 |
531 01 00 |
|
3 586,9 |
2 329,5 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
08 |
01 |
531 01 15 |
|
3 586,9 |
2 329,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
01 |
531 01 15 |
001 |
3 586,9 |
2 329,5 |
0,0 |
Периодическая печать и издательства |
08 |
04 |
|
|
7 714,4 |
8 117,5 |
8 859,3 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 |
04 |
457 00 00 |
|
7 709,9 |
8 114,5 |
8 859,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
04 |
45799 00 |
|
7 709,9 |
8 114,5 |
8 859,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
457 99 00 |
001 |
7 709,9 |
8 114,5 |
8 859,3 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
08 |
04 |
531 00 00 |
|
4,5 |
3,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
08 |
04 |
531 01 00 |
|
4,5 |
3,0 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
08 |
04 |
531 01 15 |
|
4,5 |
3,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
04 |
531 01 15 |
001 |
4,5 |
3,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
06 |
|
|
8 059,9 |
9 083,6 |
10 931,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 |
06 |
002 00 00 |
|
3 173,1 |
3 590,9 |
3 854,1 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
002 04 00 |
|
3 173,1 |
3 590,9 |
3 854,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
06 |
002 04 00 |
500 |
3 173,1 |
3 590,9 |
3 854,1 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 |
06 |
452 00 00 |
|
4 806,0 |
5 439,2 |
6 002,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
06 |
452 99 00 |
|
4 806,0 |
5 439,2 |
6 002,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
452 99 00 |
001 |
4 806,0 |
5 439,2 |
6 002,1 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет внебюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
08 |
06 |
531 00 00 |
|
80,8 |
53,5 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет внебюджетных субсидий из областного бюджета |
08 |
06 |
531 01 00 |
|
80,8 |
53,5 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
08 |
06 |
531 01 15 |
|
80,8 |
53,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 |
06 |
531 01 15 |
001 |
80,8 |
53,5 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
08 |
06 |
795 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
1 075,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
08 |
06 |
795 10 00 |
|
0,0 |
0,0 |
1 075,0 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела |
08 |
06 |
795 10 00 |
023 |
0,0 |
0,0 |
1 075,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
|
|
|
521 314,2 |
577 532,7 |
632 813,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
248 345,4 |
253 886,0 |
272 946,1 |
Резервные фонды |
09 |
01 |
070 00 00 |
|
105,8 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов РФ |
09 |
01 |
070 04 00 |
|
105,8 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
09 |
01 |
070 04 00 |
013 |
105,8 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
54 000,0 |
72 171,7 |
69 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
09 |
01 |
102 01 00 |
|
54 000,0 |
72 171,7 |
69 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
54 000,0 |
72 171,7 |
69 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
54 000,0 |
72 171,7 |
69 500,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
176 804,0 |
164 527,1 |
189 178,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
176 804,0 |
164 527,1 |
189 178,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
176 804,0 |
164 527,1 |
189 178,8 |
Родильные дома |
09 |
01 |
476 00 00 |
|
9 568,0 |
11 576,0 |
13 169,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
01 |
476 99 00 |
|
9 568,0 |
11 576,0 |
13 169,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
476 99 00 |
001 |
9 568,0 |
11 576,0 |
13 169,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
01 |
520 00 00 |
|
1 098,0 |
1 098,0 |
1 098,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
01 |
520 18 00 |
|
1 098,0 |
1 098,0 |
1 098,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
520 18 00 |
001 |
1 098,0 |
1 098,0 |
1 098,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
09 |
01 |
531 00 00 |
|
6 769,6 |
4 513,2 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
09 |
01 |
531 01 00 |
|
6 769,6 |
4 513,2 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
09 |
01 |
531 01 15 |
|
6 769,6 |
4 513,2 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
01 |
531 01 15 |
001 |
6 769,6 |
4 513,2 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
90 888,6 |
114 016,9 |
136 039,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
02 |
102 00 00 |
|
12 000,0 |
10 000,0 |
20 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
09 |
02 |
102 01 00 |
|
12 000,0 |
10 000,0 |
20 500,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
02 |
102 01 02 |
|
12 000,0 |
10 000,0 |
20 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
02 |
102 01 02 |
003 |
12 000,0 |
10 000,0 |
20 500,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
74 320,0 |
100 953,6 |
115 486,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
74 320,0 |
100 953,6 |
115 486,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
74 320,0 |
100 953,6 |
115 486,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
02 |
520 00 00 |
|
53,0 |
53,0 |
53,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
02 |
520 18 00 |
|
53,0 |
53,0 |
53,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
520 18 00 |
001 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
09 |
02 |
531 00 00 |
|
4 515,6 |
3 010,3 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
09 |
02 |
531 01 00 |
|
4 515,6 |
3 010,3 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
09 |
02 |
531 01 15 |
|
4 515,6 |
3 010,3 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
02 |
531 01 15 |
001 |
4 515,6 |
3 010,3 |
0,0 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
141 010,3 |
163 828,1 |
177 218,2 |
Станции скорой и неотложной помощи |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
116 997,8 |
139 914,6 |
153 502,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
116 997,8 |
139 914,6 |
153 502,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
116 997,8 |
139 914,6 |
153 502,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
09 |
04 |
531 00 00 |
|
297,0 |
198,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
09 |
04 |
531 01 00 |
|
297,0 |
198,0 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
09 |
04 |
531 01 15 |
|
297,0 |
198,0 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
04 |
531 01 15 |
001 |
297,0 |
198,0 |
0,0 |
Физическая культура и спорт |
09 |
08 |
|
|
24 852,1 |
29 826,4 |
30 026,1 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
09 |
08 |
102 00 00 |
|
3 000,0 |
12 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
09 |
08 |
102 01 00 |
|
3 000,0 |
12 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
09 |
08 |
102 01 02 |
|
3 000,0 |
12 000,0 |
5 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
102 01 02 |
003 |
3 000,0 |
12 000,0 |
5 000,0 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 |
08 |
482 00 00 |
|
75 325,9 |
11 879,3 |
19 109,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 |
08 |
482 99 00 |
|
15 325,9 |
11 879,3 |
19 109,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
482 99 00 |
001 |
15 325,9 |
11 879,3 |
19 109,9 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
5 718,7 |
5 594,6 |
5 916,2 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
5 718,7 |
5 594,6 |
5 916,2 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
08 |
512 97 00 |
079 |
5 718,7 |
5 594,6 |
5 916,2 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
09 |
08 |
523 00 00 |
|
342,3 |
0,0 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры |
09 |
08 |
523 01 00 |
|
342,3 |
0,0 |
0,0 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
09 |
08 |
523 01 02 |
|
342,3 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
08 |
523 01 02 |
003 |
342,3 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
09 |
08 |
531 00 00 |
|
465,2 |
352,5 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
09 |
08 |
531 01 00 |
|
465,2 |
352,5 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
09 |
08 |
531 01 15 |
|
465,2 |
352,5 |
0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 |
08 |
531 01 15 |
001 |
465,2 |
352,5 |
0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 |
10 |
|
|
16 217,8 |
15 975,3 |
16 583,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 |
10 |
002 00 00 |
|
10 539,5 |
11 992,2 |
12 803,4 |
Центральный аппарат |
09 |
10 |
002 04 00 |
|
10 539,5 |
11 992,2 |
12 803,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
002 04 00 |
500 |
10 539,5 |
11 992,2 |
12 803,4 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
09 |
10 |
531 00 00 |
|
10,6 |
6,1 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
09 |
10 |
531 01 00 |
|
10,6 |
6,1 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
09 |
10 |
531 01 15 |
|
10,6 |
6,1 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 |
10 |
531 01 15 |
500 |
10,6 |
6,1 |
0,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
09 |
10 |
795 00 00 |
|
0,0 |
0,0 |
3 730,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение" на 2009 - 2013 годы |
09 |
10 |
795 10 00 |
|
0,0 |
0,0 |
3 730,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
795 10 00 |
079 |
0,0 |
0,0 |
3 730,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
09 |
10 |
796 00 00 |
|
5 667,7 |
3 977,0 |
50,0 |
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Брянска" на 2008 - 2010 годы |
09 |
10 |
796 03 00 |
|
364,2 |
362,2 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
796 03 00 |
079 |
364,2 |
362,2 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи незастрахованным гражданам на 2009 - 2011 годы" |
09 |
10 |
796 04 00 |
|
3 353,5 |
3 564,8 |
0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
796 04 00 |
079 |
3 353,5 |
3 564,8 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Поддержка детско-юношеского спорта в городе Брянске" на 2009 - 2011 годы |
09 |
10 |
796 08 00 |
|
1 950,0 |
50,0 |
50,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 |
10 |
796 08 00 |
079 |
1 950,0 |
50,0 |
50,0 |
Социальная политика |
|
|
|
119 793,9 |
122 257,7 |
130 822,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
19 440,6 |
23 953,2 |
28 063,4 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
491 00 00 |
|
19 440,6 |
23 953,2 |
28 063,4 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 |
01 |
491 01 00 |
|
19 440,6 |
23 953,2 |
28 063,4 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
19 440,6 |
23 953,2 |
28 063,4 |
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
|
15 245,7 |
11 892,8 |
10 309,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
2 065,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
2 065,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
104 02 00 |
005 |
2 065,0 |
0,0 |
0,0 |
Региональные целевые программы |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
2 167,5 |
0,0 |
0,0 |
Областная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
522 27 00 |
|
2 167,5 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (2007 - 2010 годы) |
10 |
03 |
522 27 03 |
|
2 167,5 |
0,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
522 27 03 |
005 |
2 167,5 |
0,0 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется, в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
10 |
03 |
531 00 00 |
|
1 743,2 |
2 002,8 |
2 309,2 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета |
10 |
03 |
531 02 00 |
|
1 743,2 |
2 002,8 |
2 309,2 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |
10 |
03 |
531 02 11 |
|
422,4 |
448,8 |
475,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
531 02 11 |
005 |
422,4 |
448,8 |
475,2 |
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |
10 |
03 |
531 02 13 |
|
1 320,8 |
1 554,0 |
1 834,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
531 02 13 |
005 |
1 320,8 |
1 554,0 |
1 834,0 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
6 770,0 |
7 220,0 |
8 000,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Социальная защита населения города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
10 |
03 |
795 09 00 |
|
6 770,0 |
7 220,0 |
8 000,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
03 |
795 09 00 |
068 |
6 770,0 |
7 220,0 |
8 000,0 |
Ведомственные целевые программы города Брянска |
10 |
03 |
796 00 00 |
|
2 500,0 |
2 670,0 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009 - 2010 годы |
10 |
03 |
796 10 00 |
|
2 500,0 |
2 670,0 |
0,0 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
796 10 00 |
005 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
03 |
796 10 00 |
500 |
0,0 |
2 670,0 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
56 917,9 |
54 155,5 |
57 968,2 |
Социальная помощь |
10 |
04 |
505 00 00 |
|
1 326,0 |
1 415,0 |
1 503,0 |
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
04 |
505 05 00 |
|
1 326,0 |
1 415,0 |
1 503,0 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
10 |
04 |
505 05 02 |
|
1 326,0 |
1 415,0 |
1 503,0 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
505 05 02 |
005 |
1 326,0 |
1 415,0 |
1 503,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
55 591,9 |
52 740,5 |
56 465,2 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
10 |
04 |
520 13 00 |
|
55 591,9 |
52 740,5 |
56 465,2 |
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях |
10 |
04 |
520 13 01 |
|
8 094,7 |
9 886,5 |
11 831,4 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 01 |
005 |
8 094,7 |
9 886,5 |
11 831,4 |
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) |
10 |
04 |
520 13 02 |
|
47 497,2 |
42 854,0 |
44 633,8 |
Социальные выплаты |
10 |
04 |
520 13 02 |
005 |
47 497,2 |
42 854,0 |
44 633,8 |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
28 189,7 |
32 256,2 |
34 481,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
10 |
06 |
002 00 00 |
|
12 588,6 |
15 567,3 |
16 531,9 |
Центральный аппарат |
10 |
06 |
002 04 00 |
|
12 588,6 |
15 567,3 |
16 531,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
002 04 00 |
500 |
11 315,6 |
13 555,7 |
14 409,9 |
Содержание отдела по опеке и попечительству |
10 |
06 |
002 04 00 |
543 |
1 273,0 |
2 011,6 |
2 122,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
10 |
06 |
531 00 00 |
|
10 231,1 |
10 659,9 |
11 372,7 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета |
10 |
06 |
531 01 00 |
|
61,7 |
31,3 |
0,0 |
Уплата налогов в связи с отменой налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу для бюджетных организаций |
10 |
06 |
531 01 15 |
|
61,7 |
31,3 |
0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
531 01 15 |
500 |
61,7 |
31,3 |
0,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета |
10 |
06 |
537 02 00 |
|
10 169,4 |
10 628,6 |
11 372,7 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
10 |
06 |
531 02 03 |
|
2 838,0 |
2 966,1 |
3 173,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
531 02 03 |
500 |
2 838,0 |
2 966,1 |
3 173,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
10 |
06 |
557 02 20 |
|
7 331,4 |
7 662,5 |
8 198,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 |
06 |
531 02 20 |
500 |
7 331,4 |
7 662,5 |
8 198,9 |
Долгосрочные целевые программы города Брянска |
10 |
06 |
795 00 00 |
|
5 370,0 |
6 029,0 |
6 577,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие общественных работ в городе Брянске" на 2009 - 2013 годы |
10 |
06 |
795 02 00 |
|
420,0 |
450,0 |
480,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
795 02 00 |
068 |
420,0 |
450,0 |
480,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Молодое поколение города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
10 |
06 |
795 06 00 |
|
824,0 |
923,0 |
1 031,0 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
10 |
06 |
795 06 00 |
060 |
125,0 |
148,0 |
156,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
795 06 00 |
068 |
699,0 |
775,0 |
875,0 |
Долгосрочная целевая программа города Брянска "Социальная защита населения города Брянска" на 2009 - 2013 годы |
10 |
06 |
795 09 00 |
|
4 126,0 |
4 656,0 |
5 066,0 |
Мероприятия в области социальной политики |
10 |
06 |
795 09 00 |
068 |
4 126,0 |
4 656,0 |
5 066,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
|
|
|
0,0 |
130 000,0 |
306 912,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
|
|
0,0 |
130 000,0 |
306 912,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
999 00 00 |
|
0,0 |
130 000,0 |
306 912,0 |
Условно утвержденные расходы |
99 |
99 |
999 00 00 |
999 |
0,0 |
130 000,0 |
306 912,0 |
Всего расходов |
*** |
*** |
*** |
*** |
4 388 994,3 |
4 946 803,4 |
5 653 577,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.