Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к решению муниципалитета
г. Ярославля
от 28 января 2004 г. N 303
Бюджет
города Ярославля на 2004 год
Доходы тыс. руб.
Наименование источника | код | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Налоговые доходы | 1000000 | 4 226 949,0 |
Налоги на прибыль | 1010000 | 3 125 326,0 |
Налог на прибыль организаций | 1010100 | 952 930,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 2 172 396,0 |
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы | 1020000 | 131 783,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
1020200 | 118 903,0 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 690,0 |
Налог с продаж | 1020700 | 12 190,0 |
Налоги на совокупный доход | 1030000 | 218 000,0 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1030100 | 102 000,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1030200 | 116 000,0 |
Налоги на имущество | 1040000 | 494 800,0 |
в т. ч. налог на имущество организаций | 1040200 | 480 940,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 201 200,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1050320 | 160,0 |
Плата за пользование водными объектами | 1050500 | 12 100,0 |
Земельный налог | 1050700 | 188 940,0 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 55 840,0 |
в т.ч. госпошлина | 1400100 | 15 000,0 |
Неналоговые доходы | 2000000 | 424 905,0 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций |
2010000 |
398 030,0 |
Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 2010100 | 600,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности |
2010200 | 333 500,0 |
- арендная плата за земли городов и поселков | 2010202 | 43 500,0 |
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010240 | 290 000,0 |
Платежи от муниципальных организаций | 2010800 | 14 760,0 |
Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей |
2012000 | 1 370,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2015600 | 39 000,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций |
2019000 |
8 800,0 |
Административные платежи и сборы | 2060000 | 755,0 |
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000 | 14 900,0 |
Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 11 220,0 |
Итого доходов | 4 651 854,0 | |
Безвозмездные перечисления | 3000000 | 311 192,0 |
От других бюджетов бюджетной системы | 3020000 | 311 192,0 |
Прочие дотации | 3020140 | 100 000,0 |
Субвенции на возмещение льгот по оплате услуг ЖКХ в соответствии с Федеральными законами: |
3020200 | 178 629,0 |
- "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" от 06.05.2003 г. N 52-ФЗ |
3020242 |
85 629,0 |
- "О ветеранах" | 3020244 | 93 000,0 |
Прочие субвенции (на выполнение государственных функций по регистрации актов гражданского состояния) |
3020260 | 4 140,0 |
Субсидии на реализацию Федеральных законов: | 3020400 | 25 423,0 |
- "О социальной защите инвалидов в РФ" | 3020413 | 20 398,0 |
- "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 1957г. на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" |
3020414 |
5 025,0 |
Прочие субсидии (на поддержку массового спорта) | 3020440 | 3 000,0 |
Всего доходов | 4 963 046,0 |
Расходы
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя |Раз-|Под-|Целе-|Вид| Сумма |
| |дел |раз-| вая |ра-|-------------------------------|
| | |дел |ста- |схо| | |
| | | | тья |дов| Всего | вышестоящих |
| | | | | | | бюджетов |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственное управление и местное самоуправление| 01 | 00 | 000 |000| 327 370,3| 4 140,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 01 | 00 | 000 |000| 321 970,3| 4 140,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 01 | 00 | 000 |000| 5 400,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 |000| 327 370,3| 4 140,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 01 | 06 | 000 |000| 321 970,3| 4 140,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 01 | 06 | 000 |000| 5 400,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 |000| 273 980,0| 3 839,1|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 |027| 273 980,0| 3 839,1|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Обеспечение деятельности органов местного | 01 | 06 | 027 |000| 53 390,3| 300,9|
|самоуправления | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Представительские расходы | 01 | 06 | 027 |028| 180,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 |029| 53 210,3| 300,9|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Правоохранительная деятельность и обеспечение | 05 | 00 | 000 |000| 92 303,7| |
| безопасности государства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 05 | 00 | 000 |000| 91 693,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 05 | 00 | 000 |000| 610,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Органы внутренних дел | 05 | 01 | 000 |000| 92 303,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 05 | 01 | 000 |000| 91 693,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 05 | 01 | 000 |000| 610,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 05 | 01 | 601 |000| 92 303,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Содержание подведомственных структур | 05 | 01 | 601 |075| 92 303,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Промышленность, энергетика и строительство | 07 | 00 | 000 |000| 274 294,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 07 | 00 | 000 |000| 5 691,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 07 | 00 | 000 |000| 268 603,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Топливно-энергетический комплекс (возмещение | 07 | 01 | 000 |000| 4 836,0| |
| убытков от реализации топлива населению) | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка энергетики и | 07 | 01 | 293 |000| 4 836,0| |
|электрификации | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 07 | 01 | 293 |290| 4 836,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Строительство, архитектура | 07 | 07 | 000 |000| 269 458,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Государственные капитальные вложения | 07 | 07 | 313 |000| 265 153,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственные капитальные вложения на | 07 | 07 | 313 |198| 265 153,8| |
|безвозвратной основе | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Государственная поддержка строительства | 07 | 07 | 314 |000| 855,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 07 | 07 | 314 |397| 855,0| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010| 07 | 07 | 633 |000| | |
|годы | | | | | 3 450,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в | 07 | 07 | 633 |757| | |
|г.Ярославле" на 2003-2007гг. | | | | | 3 450,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Сельское хозяйство и рыболовство | 08 | 00 | 000 |000| 4 800,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 08 | 00 | 000 |000| 4 800,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Земельные ресурсы | 08 | 02 | 000 |000| 4 800,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 08 | 02 | 000 |000| 4 800,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Мероприятия по улучшению землеустройства и | 08 | 02 | 344 |000| 4 800,0| |
|землепользования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведение государственного кадастра, мониторинга | 08 | 02 | 344 |213| 4 800,0| |
|земель и землеустройства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Охрана окружающей природной среды и природных | 09 | 00 | 000 |000| 3 730,0| |
|ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия| | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 09 | 00 | 000 |000| 3 730,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы в области охраны окружающей | 09 | 06 | 000 |000| 3 730,0| |
|природной среды и природных ресурсов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий в области контроля за | 09 | 06 | 362 |000| 3 730,0| |
|состоянием окружающей среды и охраны природы | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к др. видам расходов | 09 | 06 | 362 |397| 3 730,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Транспорт, связь и информатика | 10 | 00 | 000 |000| 439 477,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 10 | 00 | 000 |000| 439 477,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Пассажирский транспорт | 10 | 00 | 000 |000| 439 477,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Автомобильный транспорт | 10 | 01 | 000 |000| 206 684,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка автомобильного транспорта| 10 | 01 | 372 |000| 206 684,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 01 | 372 |290| 206 684,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Железнодорожный транспорт | 10 | 02 | 000 |000| 21 812,6| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка железнодорожного | 10 | 02 | 370 |000| 21 812,6| |
|транспорта | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 02 | 370 |290| 21 812,6| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Водный транспорт | 10 | 04 | 000 |000| 7 273,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 04 | 375 |000| 7 273,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 04 | 375 |290| 7 273,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие виды транспорта | 10 | 05 | 000 |000| 203 706,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка других видов транспорта | 10 | 05 | 380 |000| 191 730,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 10 | 05 | 380 |290| 191 730,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 10 | 05 | 515 |000| 11 976,3| |
|статьям | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие субсидии | 10 | 05 | 515 |397| 11 976,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 |000| 1 102 745,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 12 | 00 | 000 |000| 995 745,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 |000| 107 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Жилищное хозяйство | 12 | 01 | 000 |000| 411 646,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 12 | 01 | 000 |000| 317 646,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 12 | 01 | 000 |000| 94 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка жилищного хозяйства | 12 | 01 | 310 |000| 344 646,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 12 | 01 | 310 |290| 250 646,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 12 | 01 | 310 |397| 94 000,0| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Фонд софинансирования социальных расходов | 12 | 01 | 352 |000| 67 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | |
|образований по предоставлению населению субсидий на| 12 | 01 | 352 |356| 67 000,0| |
|оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 |000| 691 099,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 12 | 00 | 000 |000| 678 099,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 12 | 00 | 000 |000| 13 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 000 |000| 661 628,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка коммунального хозяйства | 12 | 02 | 311 |000| 661 628,6| 100 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- | 12 | 02 | 311 |440| 442 668,0| 100 000,0|
|и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на благоустройство | 12 | 02 | 311 |443| 205 960,6| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 12 | 02 | 311 |397| 13 000,0| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие структуры и мероприятия | 12 | 03 | 000 |000| 29 471,0| |
|жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 12 | 03 | 000 |000| 29 471,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 03 | 312 |000| 29 471,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на прочие структуры и мероприятия в области| 12 | 03 | 312 |444| 29 471,0| |
|жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 00 | 000 |000| 29 316,8| |
| чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 13 | 00 | 000 |000| 26 516,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 13 | 00 | 000 |000| 2 800,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Предупреждение и ликвидация последствий | 13 | 02 | 000 |000| 11 743,7| |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 13 | 02 | 000 |000| 11 067,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 13 | 02 | 000 |000| 676,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевой финансовый резерв для предупреждения и | 13 | 02 | 399 |000| 3 000,0| |
|ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевой финансовый резерв | 13 | 02 | 399 |254| 3 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 02 | 601 |000| 8 743,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Содержание подведомственных структур | 13 | 02 | 601 |075| 8 743,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Гражданская оборона | 13 | 03 | 000 |000| 1 622,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 13 | 03 | 000 |000| 1 622,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 03 | 151 |000| 1 622,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Проведение мероприятий по гражданской обороне и | 13 | 03 | 151 |083| 1 622,4| |
|защите населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Государственная противопожарная служба | 13 | 04 | 000 |000| 15 950,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 13 | 04 | 000 |000| 13 826,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 13 | 04 | 000 |000| 2 124,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 04 | 601 |000| 15 950,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Содержание подведомственных структур | 13 | 04 | 601 |075| 15 950,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Образование | 14 | 00 | 000 |000| 1 548 232,4| 1 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 00 | 000 |000| 1 527 362,4| 1 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 00 | 000 |000| 20 870,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения подведомственные Министерству | | | | | 1 488 867,5| |
|образования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | | | | | 1 472 997,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | | | | | 15 870,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Дошкольное образование | 14 | 01 | 000 |000| 539 427,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 01 | 000 |000| 536 252,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 01 | 000 |000| 3 175,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 01 | 400 |000| 539 427,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 |259| 539 427,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Общее образование | 14 | 02 | 000 |000| 836 897,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 000 |000| 825 657,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 |000| 11 240,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000| 836 897,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные | 14 | 02 | 400 |260| 574 567,5| |
|средние и средние | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Вечерние и заочные средние образовательные школы | 14 | 02 | 400 |262| 19 638,2| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Школы интернаты | 14 | 02 | 400 |263| 96 553,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264| 111 603,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Детские дома | 14 | 02 | 400 |265| 34 533,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 |000| 112 543,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 000 |000| 111 088,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 |000| 1 455,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000| 112 543,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272| 98 213,9| |
|образования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 14 | 07 | 400 |319| 14 329,4| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения подведомственные Министерству культуры | | | | | 36 122,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Детская хоровая школа, детские школы искусств | | | | | 36 122,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Общее образование | 14 | 02 | 000 |000| 35 675,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 000 |000| 31 625,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 |000| 4 050,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000| 35 675,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264| 35 675,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 |000| 446,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 000 |000| 446,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000| 446,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272| 446,7| |
|образования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения подведомственные городскому комитету по | | | | | 23 242,4| 1 000,0|
|физической культуре и спорту | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Детские юношеские спортивные школы | | | | | 7 808,6| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Общее образование | 14 | 02 | 000 |000| 7 780,6| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 02 | 000 |000| 7 780,6| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 02 | 000 |000| | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 02 | 400 |000| 7 780,6| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 |264| 7 780,6| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 |000| 28,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 000 |000| 28,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000| 28,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272| 28,0| |
|образования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Центры спортивно-оздоровительной работы | | | | | 15 433,8| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы в области образования | 14 | 07 | 000 |000| 15 433,8| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 14 | 07 | 000 |000| 14 483,8| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 14 | 07 | 000 |000| 950,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на образование | 14 | 07 | 400 |000| 15 433,8| 500,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 14 | 07 | 400 |272| 15 433,8| 500,0|
|образования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Культура, искусство и кинематография | 15 | 00 | 000 |000| 106 182,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 15 | 00 | 000 |000| 95 682,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 15 | 00 | 000 |000| 10 500,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Культура и искусство | 15 | 01 | 000 |000| 106 182,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 01 | 410 |000| 90 707,6| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного | 15 | 01 | 410 |280| 56 020,6| |
|типа | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Музеи и постоянные выставки | 15 | 01 | 410 |283| 4 517,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Библиотеки | 15 | 01 | 410 |284| 30 169,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие ведомственные расходы в области культуры и | 15 | 01 | 412 |000| 15 475,2| |
|искусства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области культуры | 15 | 01 | 412 |287| 15 475,2| |
|и искусства | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 |000| 14 920,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 16 | 00 | 000 |000| 14 920,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Телевидение и радиовещание | 16 | 01 | 000 |000| 4 430,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 16 | 01 | 515 |000| 4 430,0| |
|статьям | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 16 | 01 | 515 |397| 4 430,0| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Периодическая печать и издательства | 16 | 02 | 000 |000| 10 490,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Гос. поддержка периодических изданий, учрежденных | 16 | 02 | 423 |000| 6 000,9| |
|органами исп. и зак. власти | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 423 |290| 6 000,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка средств массовой | 16 | 02 | 424 |000| 4 490,0| |
|информации | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Целевые субсидии и субвенции | 16 | 02 | 424 |290| 4 490,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Здравоохранение и физическая культура | 17 | 00 | 000 |000| 983 883,0| 2 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 17 | 00 | 000 |000| 952 928,0| 2 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 17 | 00 | 000 |000| 30 955,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Здравоохранение | 17 | 00 | 000 |000| 859 401,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Здравоохранение | 17 | 01 | 000 |000| 820 842,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 17 | 01 | 000 |000| 789 887,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 17 | 01 | 000 |000| 30 955,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 |000| 820 842,4| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 |300| 644 312,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 |301| 49 400,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Станции скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 |305| 103 578,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Санатории для детей и подростков | 17 | 01 | 430 |307| 3 523,8| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Санатории, пансионаты и дома отдыха | 17 | 01 | 430 |308| 14 829,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 01 | 430 |310| 5 197,7| |
|здравоохранения | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 000 |000| 6 446,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 17 | 02 | 000 |000| 6 446,7| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 17 | 02 | 000 |000| | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведомственные расходы на | 17 | 02 | 432 |000| 6 446,7| |
|санитарно-эпидемиологический надзор | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 |309| 4 200,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 02 | 432 |313| 2 246,7| |
|санитарно-эпидемиологического надзора | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 000 |000| 32 111,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 17 | 04 | 000 |000| 32 111,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на финансирование территориальной программы| 17 | 04 | 428 |000| 32 111,9| |
|обязательного медицинского страхования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Средства бюджета на обязательное медицинское | | | | | | |
|страхование неработающего населения, перечисленные | 17 | 04 | 428 |316| 32 111,9| |
|фондам обязательного медицинского страхования | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 |000| 124 482,0| 2 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 17 | 03 | 000 |000| 124 482,0| 2 000,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Финансирование части расходов на содержание | 17 | 03 | 433 |000| 87 146,6| |
|спортивных команд | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 03 | 433 |314| 87 146,6| |
|физической культуры и спорта | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведомственные расходы на физическую культуру и | 17 | 03 | 434 |000| 37 335,4| 2 000,0|
|спорт | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Содержание объектов социально-культурной сферы | 17 | 03 | 434 |285| 31 009,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 17 | 03 | 434 |314| 6 326,3| 2 000,0|
|физической культуры и спорта | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Социальная политика | 18 | 00 | 000 |000| 365 513,4| 204 052,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 18 | 00 | 000 |000| 362 613,4| 204 052,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 18 | 00 | 000 |000| 2 900,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Учреждения социального обеспечения и службы | 18 | 01 | 000 |000| 45 676,0| |
|занятости | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 18 | 01 | 000 |000| 43 376,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 18 | 01 | 000 |000| 2 300,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведомственные расходы в области социального | 18 | 01 | 440 |000| 45 676,0| |
|обеспечения | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Территориальные центры и отделения оказания | 18 | 01 | 440 |318| 41 659,6| |
|социальной помощи на дому | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 01 | 440 |323| 4 016,4| |
|социальной политики | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Социальная помощь | 18 | 02 | 000 |000| 27 469,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 18 | 02 | 000 |000| 27 469,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Ведомственные расходы в области социального | 18 | 02 | 440 |000| 17 431,9| |
|обеспечения | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Пособия и социальная помощь | 18 | 02 | 440 |322| 17 431,9| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 |000| 7 475,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 |326| 7 475,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие ведомственные расходы в области социальной | 18 | 02 | 445 |000| 2 563,0| |
|политики | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 18 | 02 | 445 |319| 2 563,0| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Молодежная политика | 18 | 03 | 000 |000| 6 315,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 18 | 03 | 000 |000| 5 715,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 18 | 03 | 000 |000| 600,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Государственная поддержка в области молодежной | 18 | 03 | 446 |000| 6 315,5| |
|политики | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 18 | 03 | 446 |323| 6 315,5| |
|социальной политики | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие мероприятия в области социальной | 18 | 06 | 000 |000| 286 052,0| 204 052,0|
|политики | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 18 | 06 | 000 |000| 286 052,0| 204 052,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Фонд компенсаций | 18 | 06 | 489 |000| 111 052,0| 111 052,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 489 |333| 4 698,6| 4 698,6|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на оплату установки телефона ветеранам и | 18 | 06 | 489 |334| 439,7| 439,7|
|инвалидам и его использование | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | 18 | 06 | 489 |345| 85 583,8| 85 583,8|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | 18 | 06 | 489 |346| 45,2| 45,2|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными средствами | 18 | 06 | 489 |348| 14 165,6| 14 165,6|
|инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 18 | 06 | 489 |397| 1 094,1| 1 094,1|
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | |
|образований на возмещение льгот по оплате | | | | | | |
|жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на| | | | | | |
|общественном транспорте городского и пригородного | 18 | 06 | 489 |558| 5 025,0| 5 025,0|
|сообщения гражданам, подвергшимся радиационному | | | | | | |
|воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и ядерных | | | | | | |
|испытаний на Семипалатинском полигоне | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О | 18 | 06 | 498 |000| 175 000,0| 93 000,0|
|ветеранах" в части полномочий субъектов РФ | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 06 | 498 |333| 37 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | 18 | 06 | 498 |345| 105 547,2| 93 000,0|
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | 18 | 06 | 498 |346| 132,3| |
|ветеранам и инвалидам | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на обеспечение лекарственными средствами | 18 | 06 | 498 |348| 12 952,5| |
|инвалидов и ветеранов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 18 | 06 | 498 |397| 19 368,0| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Обслуживание государственного и муниципального | 19 | 00 | 000 |000| 25 000,0| |
| долга | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 19 | 00 | 000 |000| 25 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Обслуживание государственного и муниципального| 19 | 01 | 000 |000| 25 000,0| |
|внутреннего долга | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Процентные платежи по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 |000| 25 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Выплаты процентов по муниципальному долгу | 19 | 01 | 462 |331| 25 000,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы | 30 | 00 | 000 |000| 104 920,3| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 30 | 00 | 000 |000| 89 914,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 30 | 00 | 000 |000| 15 006,2| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Резервный фонд | 30 | 01 | 000 |000| 19 100,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 30 | 01 | 000 |000| 19 100,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Резервный фонд | 30 | 01 | 510 |000| 19 100,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления | 30 | 01 | 510 |435| 19 100,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 000 |000| 7 700,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 30 | 02 | 000 |000| 7 700,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 02 | 511 |000| 7 700,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Выборы в органы законодательной (представительной) | | | | | | |
|власти субъектов РФ, выборы высшего должностного | 30 | 02 | 511 |394| 7 700,0| |
|лица субъекта РФ, выборы в органы местного | | | | | | |
|самоуправления | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Прочие расходы, не отнесенные к другим | 30 | 04 | 000 |000| 78 120,3| |
|подразделам | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | 30 | 04 | 000 |000| 63 114,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | 30 | 04 | 000 |000| 15 006,2| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым | 30 | 04 | 515 |000| 78 120,3| |
|статьям | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 30 | 04 | 515 |397| 78 120,3| |
|расходов | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| в том числе | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|содержание учреждений (ОПОПы, расходы, связанные с | | | | | | |
|обеспечением призыва на воинскую службу, МУ | 30 | 04 | 515 |397| 11 901,4| |
|"ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба") | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|развитие международных и внешнеэкономических связей| 30 | 04 | 515 |397| 7 260,1| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|расходы, связанные с переходом на казначейскую | 30 | 04 | 515 |397| 12 884,2| |
|форму исполнения бюджета и на развитие МИС | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|расходы по управлению муниципальным имуществом и на| | | | | | |
|капитальный ремонт муниципального имущества | 30 | 04 | 515 |397| 16 925,0| |
|организаций не относящихся к бюджетной сфере | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|расходы по рекламно-художественному и праздничному | | | | | | |
|оформлению города за счет средств, поступающих от | 30 | 04 | 515 |397| 5 000,0| |
|размещения наружной рекламы | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|содержание МУ"Контрольно-счетная палата" | 30 | 04 | 515 |397| 2 770,5| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|другие расходы (поддержка налоговых органов, | | | | | | |
|предприятия общественного питания, поддержка | 30 | 04 | 515 |397| 21 379,1| |
|общественных организаций, оплата услуг охранных | | | | | | |
|предприятий) | | | | | | |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Итого расходов | 96 | 00 | 000 |000| 5 422 691,0| 311 192,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Текущие расходы | | | | | 4 958 046,0| 311 192,0|
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
|Капитальные расходы | | | | | 464 645,0| |
|---------------------------------------------------+----+----+-----+---+-------------+-----------------|
| Дефицит - сумма | | | | | 459 645,0| |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.