Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению муниципалитета
г. Ярославля
от 28 января 2004 г. N 303
Распределение бюджетных ассигнований
по распорядителям бюджетных средств на 2004 год
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
города Ярославля
тыс. руб.
Распорядители бюджетных средств | Код ведом- ствен- ной клас- сифи- кации |
Раз- дел |
По- дра зде л |
Целе- вая ста- тья |
Вид рас- ходов |
Сумма | |
Всего |
вышестоящих бюджетов |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Управление здравоохранения мэрии | 054 | 887 759,1 | 15 165,6 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 054 | 17 | 01 | 430 | 300 | 636 842,0 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
054 | 17 | 01 | 430 | 301 | 49 020,7 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 054 | 17 | 01 | 430 | 305 | 103 578,5 | |
Санатории для детей и подростков | 054 | 17 | 01 | 430 | 307 | 3 473,8 | |
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 054 | 17 | 01 | 430 | 308 | 14 829,7 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения |
054 | 17 | 01 | 430 | 310 | 5 097,7 | |
Дезинфекционные станции | 054 | 17 | 02 | 432 | 309 | 4 200,0 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
054 | 17 | 02 | 432 | 313 | 2 246,7 | |
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования |
054 |
17 |
04 |
428 |
316 |
32 111,9 |
|
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" |
054 |
18 |
06 |
489 |
348 |
14 165,6 |
14 165,6 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" (расходы на льготное зубопротезирование) |
054 |
18 |
06 |
489 |
397 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Расходы на обеспечение лекарственными средствами ветеранов по ФЗ "О ветеранах" |
054 | 18 | 06 | 498 | 348 | 12 952,5 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов по ФЗ "О ветеранах" (расходы на льготное зубопротезирование) |
054 |
18 |
06 |
498 |
397 |
8 240,0 |
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | 056 | | | | | 135 305,3| |
|Управление культуры мэрии | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 056 | 14 |02 | 400 | 264 | 34 175,8| |
|(Детская хоровая школа, ДШИ) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 056 | 14 |07 | 400 | 272 | 446,7| |
|образования (метод.литература) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Дворцы и дома культуры, другие учреждения | 056 | 15 |01 | 410 | 280 | 52 320,6| |
|клубного типа | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Музеи и постоянные выставки | 056 | 15 |01 | 410 | 283 | 4 517,9| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Библиотеки | 056 | 15 |01 | 410 | 284 | 28 369,1| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 056 | 15 |01 | 412 | 287 | 15 475,2| |
|культуры и искусства | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Управление образования мэрии | 075 | | | | | 1 475 434,7| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Детские дошкольные учреждения | 075 | 14 |01 | 400 | 259 | 537 102,1| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Школы-детские сады, школы начальные, неполные | 075 | 14 |02 | 400 | 260 | 571 370,5| |
|средние и средние | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Вечерние и заочные средние образовательные | 075 | 14 |02 | 400 | 262 | 19 323,2| |
|школы | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Школы интернаты | 075 | 14 |02 | 400 | 263 | 95 692,9| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075 | 14 |02 | 400 | 264 | 109 849,8| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Детские дома | 075 | 14 |02 | 400 | 265 | 34 470,7| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 075 | 14 |07 | 400 | 272 | 98 058,9| |
|образования | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 075 | 14 |07 | 400 | 319 | 9 566,6| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Департамент финансов мэрии | 092 | | | | | 354 131,3| 4 140,0|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Денежное содержание аппарата | | 01 |06 | 026 | 027 | 272 145,7| 3 839,1|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Представительские расходы | | 01 |06 | 027 | 028 | 162,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на содержание аппарата | | 01 |06 | 027 | 029 | 48 128,6| 300,9|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Выплаты процентов по муниципальному долгу | 092 | 19 |01 | 462 | 331 | 25 000,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы, связанные с переходом на казначейскую | 092 | 30 |04 | 515 | 397 | 8 695,0| |
|форму исполнения бюджета | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Департамент городского хозяйства мэрии | 133 | | | | | 1 302 719,3| 282 458,2|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Возмещение убытков от реализации топлива | 133 | 07 |01 | 293 | 290 | 4 836,0| |
|населению | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | 133 | 12 |01 | 310 | 290 | 250 646,0| |
|жилищного хозяйства | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 133 | 12 |01 | 310 | 397 | 94 000,0| |
|расходов (капитальные расходы) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | | |
|образований по предоставлению населению | 133 | 12 |01 | 352 | 356 | 67 000,0| |
|субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Субсидии на услуги, оказываемые населению | | | | | | | |
|электро- и теплоснабжающими организациями в | 133 | 12 |02 | 311 | 440 | 442 668,0| 100 000,0|
|субъектах РФ | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на благоустройство | 133 | 12 |02 | 311 | 443 | 205 960,6| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 133 | 12 |02 | 311 | 397 | 13 000,0| |
|расходов (капитальные расходы) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на прочие структуры и мероприятия в | 133 | 12 |03 | 312 | 444 | 29 471,0| |
|области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | |
|инвалидам по ФЗ"О социальной защите инвалидов в| 133 | 18 |06 | 489 | 345 | 85 583,8| 85 583,8|
|РФ" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | | | | | | | |
|инвалидам по ФЗ"О социальной защите инвалидов в| 133 | 18 |06 | 489 | 346 | 45,2| 45,2|
|РФ" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | | |
|образований на возмещение льгот по оплате услуг| | | | | | | |
|связи, проезда, ЖКУ и приобретения топлива | | | | | | | |
|гражданам, подвергшимся радиационному | 133 | 18 |06 | 489 | 558 | 3 829,2| 3 829,2|
|воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и ядерных | | | | | | | |
|испытаний на Семипалатинском полигоне | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|в том числе: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
| - на оплату жилищно-коммунальных услуг | 133 | 18 |06 | 489 | 558 | 3 826,1| 3 826,1|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
| - на оплату приобретения топлива | 133 | 18 |06 | 489 | 558 | 3,1| 3,1|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг | 133 | 18 |06 | 498 | 345 | 105 547,2| 93 000,0|
|ветеранам по 10003548ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на приобретение и доставку топлива | 133 | 18 |06 | 498 | 346 | 132,3| |
|ветеранам по ФЗ "О ветеранах" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Комитет по труду и социальной защите населения | 148 | | | | | 62 918,9| |
|мэрии | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Пособия и социальная помощь | 148 | 18 |02 | 440 | 322 | 17 431,9| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Территориальные центры и отделения оказания | 148 | 18 |01 | 440 | 318 | 41 659,6| |
|социальной помощи на дому | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | | |
|социальной политики (МУ "Дом социальной | 148 | 18 |01 | 440 | 323 | 1 264,4| |
|адаптации") | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 148 | 18 |02 | 445 | 319 | 2 563,0| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Комитет по управлению муниципальным имуществом | 163 | | | | | 49 810,0| |
|мэрии | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Ведение государственного кадастра, мониторинга | 163 | 08 |02 | 344 | 213 | 4 800,0| |
|земель и землеустройства | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы по управлению, содержанию и ремонту | 163 | | | | | 45 010,0| |
|муниципального имущества | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|из них: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Государственное управление и местное | | 01 |00 | 000 | 000 | 1 800,0| |
|самоуправление | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Образование | | 14 |00 | 000 | 000 | 10 870,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Культура | | 15 |00 | 000 | 000 | 5 500,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Здравоохранение | | 17 |00 | 000 | 000 | 8 000,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Социальная политика | | 18 |00 | 000 | 000 | 1 800,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы | | 30 |00 | 000 | 000 | 17 040,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Комитет по физической культуре и спорту мэрии | 164 | | | | | 147 324,4| 3 000,0|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Учреждения по внешкольной работе с детьми | 164 | 14 |02 | 400 | 264 | 7 780,6| 500,0|
|(ДЮСШ) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 164 | 14 |07 | 400 | 272 | 28,0| |
|образования | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 164 | 14 |07 | 400 | 272 | 14 733,8| 500,0|
|образования (ЦСОР) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 164 | 14 |07 | 400 | 319 | 300,0| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | | |
|физической культуры и спорта (долевое | 164 | 17 |03 | 433 | 314 | 87 146,6| |
|содержание спортивных команд) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание объектов социально-культурной сферы | 164 | 17 |03 | 434 | 285 | 31 009,1| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 164 | 17 |03 | 434 | 314 | 6 326,3| 2 000,0|
|физической культуры и спорта | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Городская избирательная комиссия | 308 | | | | | 7 700,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Выборы в органы законодательной | | | | | | | |
|(представительной) власти субъектов РФ, выборы | 308 | 30 |02 | 511 | 394 | 7 700,0| |
|высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в| | | | | | | |
|органы местного самоуправления | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Муниципалитет города | 000 | | | | | 7 904,5| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Денежное содержание аппарата | 330 | 01 |06 | 026 | 027 | 1 834,3| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Представительские расходы | 330 | 01 |06 | 027 | 028 | 18,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на содержание аппарата | 330 | 01 |06 | 027 | 029 | 3 281,7| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание МУ "Контрольно-счетная палата | 305 | 30 |04 | 515 | 397 | 2 770,5| |
|муниципалитета города Ярославля" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Мэрия города | 801 | | | | | 818 540,6| 6 428,2|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание подведомственных структур органов | 801 | 05 |01 | 601 | 075 | 92 303,7| |
|внутренних дел | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Приобретение оборудования и подвижного состава | 801 | 07 |07 | 313 | 198 | 106 494,2| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Мероприятия по охране окружающей среды | 801 | 09 |06 | 362 | 397 | 3 730,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | 801 | 10 |00 | 000 | 290 | 427 500,7| |
|транспорта: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Автомобильный транспорт | 801 | 10 |01 | 372 | 290 | 206 684,3| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Железнодорожный транспорт | 801 | 10 |02 | 370 | 290 | 21 812,6| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Водный транспорт | 801 | 10 |04 | 375 | 290 | 7 273,4| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие виды транспорта (горэлектротранспорт) | 801 | 10 |05 | 380 | 290 | 191 730,4| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие, не отнесенные к другим видам расходов | | | | | | | |
|(прочие субсидии на оплату услуг по | 801 | 10 |05 | 515 | 397 | 11 976,3| |
|диспетчерскому контролю за движением городского| | | | | | | |
|пассажирского транспорта) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Целевой резерв для предупреждения и ликвидации | 801 | 13 |02 | 399 | 254 | 3 000,0| |
|чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание МУ "Поисково-спасательный отряд" и | 801 | 13 |02 | 601 | 075 | 8 743,7| |
|капитальный ремонт защитных сооружений | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Проведение мероприятий по гражданской обороне и| 801 | 13 |03 | 151 | 083 | 1 622,4| |
|защите населения от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание подведомственных структур | 801 | 13 |04 | 601 | 075 | 15 950,7| |
|государственной противопожарной службы | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | | |
|расходов (оплата услуг телевидения и | 801 | 16 |01 | 515 | 397 | 4 430,0| |
|радиовещания) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | | | | | | | |
|периодических изданий, учрежденных органами | 801 | 16 |02 | 423 | 290 | 6 000,9| |
|исполнительной и законодательной власти | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Целевые субсидии и субвенции на поддержку | 801 | 16 |02 | 424 | 290 | 4 490,0| |
|средств массовой информации | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | | | | | | | |
|социальной политики (МУ "Городской | 801 | 18 |01 | 440 | 323 | 1 552,0| |
|академический центр") | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Выплата пенсий и пособий | 801 | 18 |02 | 442 | 326 | 7 475,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на оплату проезда инвалидов по ФЗ "О | 801 | 18 |06 | 489 | 333 | 4 698,6| 4 698,6|
|социальной защите инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на оплату установки телефона инвалидам | | | | | | | |
|и его использование по ФЗ "О социальной защите | 801 | 18 |06 | 489 | 334 | 439,7| 439,7|
|инвалидов в РФ" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | | |
|расходов по ФЗ "О социальной защите инвалидов в| 801 | 18 |06 | 489 | 397 | 94,1| 94,1|
|РФ" (оплата услуг связи) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных | | | | | | | |
|образований на возмещение льгот по оплате услуг| | | | | | | |
|связи, проезда, ЖКУ и приобретения топлива | | | | | | | |
|гражданам, подвергшимся радиационному | 801 | 18 |06 | 489 | 558 | 1 195,8| 1 195,8|
|воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на | | | | | | | |
|производственном объединении "Маяк" и ядерных | | | | | | | |
|испытаний на Семипалатинском полигоне | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|в том числе: | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
| - на оплату услуг связи | 801 | 18 |06 | 489 | 558 | 355,5| 355,5|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
| - на оплату проезда на транспорте | 801 | 18 |06 | 489 | 558 | 840,3| 840,3|
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на оплату проезда ветеранов по ФЗ "О | 801 | 18 |06 | 498 | 333 | 37 000,0| |
|ветеранах" | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | | | | | | | |
|расходов по ФЗ "О ветеранах" (оплата услуг | 801 | 18 |06 | 498 | 397 | 11 128,0| |
|связи) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Резервные фонды органов местного самоуправления| 801 | 30 |01 | 510 | 435 | 19 100,0| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Содержание учреждений (ОПОПы, расходы, | | | | | | | |
|связанные с обеспечением призыва на воинскую | 801 | 30 |04 | 515 | 397 | 11 786,4| |
|службу, МУ "ЦИОМСИ", МУ "Транспортная служба | | | | | | | |
|мэрии") | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Развитие международных и внешнеэкономических | 801 | 30 |04 | 515 | 397 | 7 260,1| |
|связей | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы на развитие МИС | 801 | 30 |04 | 515 | 397 | 4 189,2| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Расходы по рекламно-художественному и | | | | | | | |
|праздничному оформлению города за счет средств,| 801 | 30 |04 | 515 | 397 | 5 000,0| |
|поступающих от размещения наружной рекламы | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Другие расходы (поддержка налоговых органов, | | | | | | | |
|предприятия общественного питания, поддержка | 801 | 30 |04 | 515 | 397 | 21 379,1| |
|общественных организаций, оплата услуг охранных| | | | | | | |
|предприятий) | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Комитет по молодежной политике мэрии | 804 | | | | | 10 178,3| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Финансирование мероприятий по организации | 804 | 14 |07 | 400 | 319 | 4 462,8| |
|оздоровительной кампании детей и подростков | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие учреждения и мероприятия в области | 804 | 18 |03 | 446 | 323 | 5 715,5| |
|социальной политики | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Управление организации строительства мэрии | 805 | | | | | 162 964,6| |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Государственные капитальные вложения на | 805 | 07 |07 | 313 | 198 | 158 659,6| |
|безвозвратной основе | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 805 | 07 |07 | 314 | 397 | 855,0| |
|расходов | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
|Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей | 805 | 07 |07 | 633 | 757 | 3 450,0| |
|в г.Ярославле" на 2003-2007гг. | | | | | | | |
|-----------------------------------------------+------+-----+---+-----+-----+--------------+------------|
| Итого| | | | | | 5 422 691,0| 311 192,0|
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.